1 2
3 4
5 6
7 8
9 10
11 12
13 14
15 16
17 18
19 NO
Pemerintah Daerah dan ProgramKegiatan
Prioritas Daerah
Sasaran Daerah
KabupatenKota KecamatanDesa
Kelurahan Indikator Kinerja
Prakiraan Maju
Ribuan Keterangan
OPD Pengusu
l Jenis
Kegiatan Hasil Program
Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD Kab.Kota
APBD Provinsi
APBN PHLN
Sumber Dana
Lainnya Total
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
Kategori Kegiatan
20 Kriteria
20 1.20.6
5. Program Pengelolaan
Keuangan dan Kekayaan Daerah;
NON CG
10.
Implementasi data dan informasi keuangan
daerah
600.000 600.000
660.000
NON CG Kab.Kota Seluruh
Jawa Barat; Sekretaria
t DPRD Provinsi
Jawa Barat
Lanjutan Non
Fixed Cost
100.00 persen
Tersajikann ya laporan
keuangan tepat waktu
Terlaksanan ya sistem
perencanaa n,
penatausah aan dan
pertanggun gjawaban
keuangan Tingkat
penyajian data dan
informasi keuangan
100.00 persen
100.00 persen
Kegiatan Rutin
OPD Provinsi
1.20.6 6.
Program Peningkatan Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan;
NON CG
11.
Perencanaan, evaluasi dan laporan
200.000 200.000
220.000
NON CG Kab.Kota Seluruh
Jawa Barat; Sekretaria
t DPRD Provinsi
Jawa Barat
Lanjutan Fixed
Cost 100.00
persen Tersajikann
ya laporan perencanaa
n, evaluasi dan capaian
kinerja SKPD
Terselesaik annya
laporan pencapaian
kinerja dan keuangan
SKPD Tingkat
kesesuaian pelaporan
capaian kinerja
10.00 laporan
10.00 laporan
Kegiatan Rutin
OPD Provinsi
Jumlah Total
100.000.000 110.000.000
100.000.000
PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT
DINAS PENDAPATAN DAERAH
PROVINSI JAWA BARAT
KATEGORI BELANJA LANGSUNG
DAFTAR RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2016 DINAS PENDAPATAN DAERAH
PROVINSI JAWA BARAT
1 2
3 4
5 6
7 8
9 10
11 12
13 14
15 16
17 18
19 NO
UrusanBidang Urusan Pemerintah Daerah dan
ProgramKegiatan Prioritas
Daerah Sasaran
Daerah Lokasi
KabupatenKota KecamatanDesa
Kelurahan Indikator Kinerja
Pagu Indikatif Ribuan Prakiraan
Maju Ribuan
Keterangan OPD
Pengusu l
Jenis Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan
Hasil Kegiatan APBD
Kab.Kota APBD
Provinsi APBN
PHLN Sumber
Dana Lainnya
Total Tolok Ukur
Target Tolok Ukur
Target Tolok Ukur
Target Kategori
Kegiatan 20
Kriteria 20
1. Wajib
1.17 Komunikasi dan
Informatika 1.17.5
3. Program
Pengembangan Komunikasi, Informasi,
Media Massa dan Pemanfaatan Teknologi
Informasi
NON CG
1.
Penyusunan Dokumen Kajian Teknis Security
Jaringan Internet Non data Center Dispenda
Jabar
90.750 90.750
99.825
NON CG Kab.Kota Seluruh
Jawa Barat; Dinas
Pendapata n Daerah
Baru Non
Fixed Cost
100.00 Termanfaatk
annya Infrastruktur
Pusat Data Informasi
yang memadai
dan terpeliharan
ya perangkat
pendukungn ya se Jawa
Barat Dokumen
Kajian Teknis
Security Jaringan
Internet Non data Center
Dispenda Jabar
Tingkat Pelayanan
Data dan Informasi
Perencanaa n dan
Pembangun an
10.00 Buku
100.00 Kegiatan
Rutin OPD
Provinsi
1 2
3 4
5 6
7 8
9 10
11 12
13 14
15 16
17 18
19 NO
Pemerintah Daerah dan ProgramKegiatan
Prioritas Daerah
Sasaran Daerah
KabupatenKota KecamatanDesa
Kelurahan Indikator Kinerja
Prakiraan Maju
Ribuan Keterangan
OPD Pengusu
l Jenis
Kegiatan Hasil Program
Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD Kab.Kota
APBD Provinsi
APBN PHLN
Sumber Dana
Lainnya Total
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
Kategori Kegiatan
20 Kriteria
20
NON CG
2.
Pengelolaan Website Dinas Pendapatan
Provinsi Jawa Barat
184.300 184.300
202.730
NON CG Kab.Kota Seluruh
Jawa Barat; Dinas
Pendapata n Daerah
Baru Non
Fixed Cost
100.00 Termanfaatk
annya Infrastruktur
Pusat Data Informasi
yang memadai
dan terpeliharan
ya perangkat
pendukungn ya se Jawa
Barat Terkelolany
a Website Dinas
Pendapatan Provinsi
Jawa Barat Tingkat
Pelayanan Data dan
Informasi Perencanaa
n dan Pembangun
an 12.00
bulan 100.00
Kegiatan Rutin
OPD Provinsi
NON CG
3.
Pengembangan Modul Pajak Bahan Bakar
Kendaraan Bermotor PBBKB pada Aplikasi
SSOS Dispenda Provinsi Jawa Barat
112.300 112.300
123.530
NON CG Kab.Kota Seluruh
Jawa Barat; Dinas
Pendapata n Daerah
Baru Non
Fixed Cost
55.00 Tersedinaya
sarana dan prasarana
untuk mendukung
pelayanan kepada
masyarakat Tersusunny
a Modul Pajak Bahan
Bakar Kendaraan
Bermotor PBBKB
pada Aplikasi
SSOS Dispenda
Provinsi Jawa Barat
Tingkat Pemenuhan
Kebutuhan Sarana dan
Prasarana Pelayanan
Publik 1.00
dokumen 100.00
Kegiatan Rutin
OPD Provinsi
NON CG
4.
Fasilitasi Teknik Penerapan TIK pada
Sitem Informasi Dispenda Prov Jabar
95.500 95.500
105.050
NON CG Kab.Kota Seluruh
Jawa Barat; Dinas
Pendapata n Daerah
Baru Non
Fixed Cost
100.00 Termanfaatk
annya Infrastruktur
Pusat Data Informasi
yang memadai
dan terpeliharan
ya perangkat
pendukungn ya se Jawa
Barat Terfasilitasi
nya Teknik Penerapan
TIK pada Sistem
Informasi Dispenda
Provinsi Jawa Barat
Tingkat Pelayanan
Data dan Informasi
Perencanaa n dan
Pembangun an
12.00 bulan
100.00 Kegiatan
Rutin OPD
Provinsi
1 2
3 4
5 6
7 8
9 10
11 12
13 14
15 16
17 18
19 NO
Pemerintah Daerah dan ProgramKegiatan
Prioritas Daerah
Sasaran Daerah
KabupatenKota KecamatanDesa
Kelurahan Indikator Kinerja
Prakiraan Maju
Ribuan Keterangan
OPD Pengusu
l Jenis
Kegiatan Hasil Program
Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD Kab.Kota
APBD Provinsi
APBN PHLN
Sumber Dana
Lainnya Total
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
Kategori Kegiatan
20 Kriteria
20
NON CG
5.
Optimalisasi Perangkat IT Samsat Provinsi
Jawa Barat
356.600 356.600
392.260
NON CG Kab.Kota Seluruh
Jawa Barat; Dinas
Pendapata n Daerah
Baru Non
Fixed Cost
100.00 Termanfaatk
annya Infrastruktur
Pusat Data Informasi
yang memadai
dan terpeliharan
ya perangkat
pendukungn ya se Jawa
Barat Terpeliharan
ya komputer Tingkat
Pelayanan Data dan
Informasi Perencanaa
n dan Pembangun
an 1.00
Tahun 100.00
Kegiatan Rutin
OPD Provinsi
NON CG
6.
Penyusunan Dokumen Teknis Kajian Keamanan
dan Back Up Data Aplikasi Sistem
Informasi Pajak Air Permukaan SIMPAP
90.750 90.750
99.825
NON CG Kab.Kota Seluruh
Jawa Barat; Dinas
Pendapata n Daerah
Baru Non
Fixed Cost
55.00 Tersedinaya
sarana dan prasarana
untuk mendukung
pelayanan kepada
masyarakat Dokumen
Teknis Kajian
Keamanan dan Back
Up Data Aplikasi
Sistem Informasi
Pajak Air Permukaan
SIMPAP Tingkat
Pemenuhan Kebutuhan
Sarana dan Prasarana
Pelayanan Publik
10.00 Buku
100.00 Kegiatan
Rutin OPD
Provinsi
NON CG
7.
Penyusunan Dokumen Kajian Teknik
Pemanfatan Jaringan Internet Data Center
Dispenda Jabar
90.750 90.750
99.825
NON CG Kab.Kota Seluruh
Jawa Barat; Dinas
Pendapata n Daerah
Baru Non
Fixed Cost
100.00 Termanfaatk
annya Infrastruktur
Pusat Data Informasi
yang memadai
dan terpeliharan
ya perangkat
pendukungn ya se Jawa
Barat Dokumen
Kajian Teknik
Pemanfatan Jaringan
Internet Data Center
Dispenda Jabar
Tingkat Pelayanan
Data dan Informasi
Perencanaa n dan
Pembangun an
10.00 buku
100.00 Kegiatan
Rutin OPD
Provinsi
1 2
3 4
5 6
7 8
9 10
11 12
13 14
15 16
17 18
19 NO
Pemerintah Daerah dan ProgramKegiatan
Prioritas Daerah
Sasaran Daerah
KabupatenKota KecamatanDesa
Kelurahan Indikator Kinerja
Prakiraan Maju
Ribuan Keterangan
OPD Pengusu
l Jenis
Kegiatan Hasil Program
Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD Kab.Kota
APBD Provinsi
APBN PHLN
Sumber Dana
Lainnya Total
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
Kategori Kegiatan
20 Kriteria
20
NON CG
8.
Penyusunan Dokumen Kajian Teknis Aplikasi
Pendukung Suporting Application Dispenda
Prov.Jabar
182.300 182.300
200.530
NON CG Kab.Kota Seluruh
Jawa Barat; Dinas
Pendapata n Daerah
Baru Non
Fixed Cost
55.00 Tersedinaya
sarana dan prasarana
untuk mendukung
pelayanan kepada
masyarakat Dokumen
Kajian Teknis
Aplikasi Pendukung
Suporting Application
Dispenda Prov. Jabar
Tingkat Pemenuhan
Kebutuhan Sarana dan
Prasarana Pelayanan
Publik 1.00
dokumen 100.00
Kegiatan Rutin
OPD Provinsi
NON CG
9.
Penyusunan Dokumen Kajian Teknis
Standarisasi Perangkat Data Center
182.300 182.300
200.530
NON CG Kab.Kota Seluruh
Jawa Barat; Dinas
Pendapata n Daerah
Baru Non
Fixed Cost
100.00 Termanfaatk
annya Infrastruktur
Pusat Data Informasi
yang memadai
dan terpeliharan
ya perangkat
pendukungn ya se Jawa
Barat Dokumen
Kajian Teknis
Standarisas i Perangkat
Data Center Tingkat
Pelayanan Data dan
Informasi Perencanaa
n dan Pembangun
an 1.00
dokumen 100.00
Kegiatan Rutin
OPD Provinsi
1.20 Otonomi Daerah,
Pemerintahan Umum, Keuangan Daerah,
Kepegawaian dan Persandian
1.20.5 7.
Program Pemantapan Otonomi Daerah dan
Sistem Administrasi Daerah
1 2
3 4
5 6
7 8
9 10
11 12
13 14
15 16
17 18
19 NO
Pemerintah Daerah dan ProgramKegiatan
Prioritas Daerah
Sasaran Daerah
KabupatenKota KecamatanDesa
Kelurahan Indikator Kinerja
Prakiraan Maju
Ribuan Keterangan
OPD Pengusu
l Jenis
Kegiatan Hasil Program
Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD Kab.Kota
APBD Provinsi
APBN PHLN
Sumber Dana
Lainnya Total
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
Kategori Kegiatan
20 Kriteria
20
NON CG
10.
Intensifikasi Pemungutan Pajak di
Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah
Provinsi Wilayah Kabupaten Bogor
3.201.300 3.201.300
3.521.430
NON CG Kab.Kota Seluruh
Jawa Barat; Dinas
Pendapata n Daerah
Baru Non
Fixed Cost
80.00 Meningkatn
ya PAD dari sumber PKB
Terfasilitasi nya Operasi
Gabungan Terfasilitasi
nya Surat Teguran
terhadap Wajib Pajak
yang tidak melakukan
pembayara n
Terfasilitasi nya
Sosialisasi Perpajakan
Peningkatan PAD
3.00 Kegiatan
5.00 Kegiatan
Tahunan
NON CG
11.
Intensifikasi Pemungutan Pajak di
Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah
Provinsi Wilayah Kota Bogor
966.887 966.887
1.063.576
NON CG Kab.Kota Seluruh
Jawa Barat; Dinas
Pendapata n Daerah
Baru Non
Fixed Cost
80.00 Meningkatn
ya PAD dari sumber PKB
Terfasilitasi nya Operasi
Gabungan Terfasilitasi
nya Surat Teguran
terhadap Wajib Pajak
yang tidak melakukan
pembayara n
Terfasilitasi nya
Sosialisasi Perpajakan
Peningkatan PAD
3.00 Kegiatan
5.00 Kegiatan
Tahunan
1 2
3 4
5 6
7 8
9 10
11 12
13 14
15 16
17 18
19 NO
Pemerintah Daerah dan ProgramKegiatan
Prioritas Daerah
Sasaran Daerah
KabupatenKota KecamatanDesa
Kelurahan Indikator Kinerja
Prakiraan Maju
Ribuan Keterangan
OPD Pengusu
l Jenis
Kegiatan Hasil Program
Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD Kab.Kota
APBD Provinsi
APBN PHLN
Sumber Dana
Lainnya Total
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
Kategori Kegiatan
20 Kriteria
20
NON CG
12.
Intensifikasi Pemungutan Pajak di
Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah
Provinsi Wilayah Kota Sukabumi
466.953 466.953
513.648
NON CG Kab.Kota Seluruh
Jawa Barat; Dinas
Pendapata n Daerah
Baru Non
Fixed Cost
80.00 Meningkatn
ya PAD dari sumber PKB
Terfasilitasi nya Operasi
Gabungan Terfasilitasi
nya Surat Teguran
terhadap Wajib Pajak
yang tidak melakukan
pembayara n
Terfasilitasi nya
Sosialisasi Perpajakan
Peningkatan PAD
3.00 Kegiatan
5.00 Kegiatan
Tahunan
NON CG
13.
Intensifikasi Pemungutan Pajak di
Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah
Provinsi Wilayah Kota Banjar
330.607 330.607
363.668
NON CG Kab.Kota Seluruh
Jawa Barat; Dinas
Pendapata n Daerah
Baru Non
Fixed Cost
80.00 Meningkatn
ya PAD dari sumber PKB
Terfasilitasi nya Operasi
Gabungan Terfasilitasi
nya somasi terhadap
Wajib Pajak yang tidak
melakukan pembayara
n Terfasilitasi
nya Sosialisasi
Peningkatan PAD
3.00 kegiatan
5.00 Kegiatan
Rutin OPD
Provinsi
1 2
3 4
5 6
7 8
9 10
11 12
13 14
15 16
17 18
19 NO
Pemerintah Daerah dan ProgramKegiatan
Prioritas Daerah
Sasaran Daerah
KabupatenKota KecamatanDesa
Kelurahan Indikator Kinerja
Prakiraan Maju
Ribuan Keterangan
OPD Pengusu
l Jenis
Kegiatan Hasil Program
Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD Kab.Kota
APBD Provinsi
APBN PHLN
Sumber Dana
Lainnya Total
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
Kategori Kegiatan
20 Kriteria
20
NON CG
14.
Intensifikasi Pemungutan Pajak di
Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah
Provinsi Wilayah Kabupaten Sukabumi I
Cibadak
1.168.422 1.168.422
1.285.264
NON CG Kab.Kota Seluruh
Jawa Barat; Dinas
Pendapata n Daerah
Baru Non
Fixed Cost
80.00 Meningkatn
ya PAD dari sumber PKB
Terfasilitasi nya Operasi
Gabungan Terfasilitasi
nya Surat Teguran
terhadap Wajib Pajak
yang tidak melakukan
pembayara n
Terfasilitasi nya
Sosialisasi Perpajakan
Peningkatan PAD
3.00 Kegiatan
5.00 Kegiatan
Tahunan
NON CG
15.
Intensifikasi Pemungutan Pajak di
Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah
Provinsi Wilayah Kabupaten Sukabumi II
Pelabuhan Ratu
722.721 722.721
794.993
NON CG Kab.Kota Seluruh
Jawa Barat; Dinas
Pendapata n Daerah
Baru Non
Fixed Cost
80.00 Meningkatn
ya PAD dari sumber PKB
Terfasilitasi nya Operasi
Gabungan Terfasilitasi
nya Surat Teguran
terhadap Wajib Pajak
yang tidak melakukan
pembayara n
Terfasilitasi nya
Sosialisasi Perpajakan
Peningkatan PAD
3.00 Kegiatan
5.00 Kegiatan
Tahunan
1 2
3 4
5 6
7 8
9 10
11 12
13 14
15 16
17 18
19 NO
Pemerintah Daerah dan ProgramKegiatan
Prioritas Daerah
Sasaran Daerah
KabupatenKota KecamatanDesa
Kelurahan Indikator Kinerja
Prakiraan Maju
Ribuan Keterangan
OPD Pengusu
l Jenis
Kegiatan Hasil Program
Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD Kab.Kota
APBD Provinsi
APBN PHLN
Sumber Dana
Lainnya Total
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
Kategori Kegiatan
20 Kriteria
20
NON CG
16.
Intensifikasi Pemungutan Pajak di
Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah
Provinsi Wilayah Kota Cimahi
575.895 575.895
633.485
NON CG Kab.Kota Seluruh
Jawa Barat; Dinas
Pendapata n Daerah
Baru Non
Fixed Cost
80.00 Meningkatn
ya PAD dari sumber PKB
Terfasilitasi nya Operasi
Gabungan Terfasilitasi
nya Surat Teguran
terhadap Wajib Pajak
yang tidak melakukan
pembayara n
Terfasilitasi nya
Sosialisasi Perpajakan
Peningkatan PAD
3.00 kegiatan
5.00 Kegiatan
Rutin OPD
Provinsi
NON CG
17.
Intensifikasi Pemungutan Pajak di
Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah
Provinsi Wilayah Kab Cianjur
1.249.759 1.249.759
1.374.735
NON CG Kab.Kota Seluruh
Jawa Barat; Dinas
Pendapata n Daerah
Baru Non
Fixed Cost
80.00 Meningkatn
ya PAD dari sumber PKB
Terfasilitasi nya Operasi
Gabungan Terfasilitasi
nya Surat Teguran
terhadap Wajib Pajak
yang tidak melakukan
pembayara n
Terfasilitasi nya
Sosialisasi Perpajakan
Peningkatan PAD
3.00 Kegiatan
5.00 Kegiatan
Tahunan
1 2
3 4
5 6
7 8
9 10
11 12
13 14
15 16
17 18
19 NO
Pemerintah Daerah dan ProgramKegiatan
Prioritas Daerah
Sasaran Daerah
KabupatenKota KecamatanDesa
Kelurahan Indikator Kinerja
Prakiraan Maju
Ribuan Keterangan
OPD Pengusu
l Jenis
Kegiatan Hasil Program
Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD Kab.Kota
APBD Provinsi
APBN PHLN
Sumber Dana
Lainnya Total
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
Kategori Kegiatan
20 Kriteria
20
NON CG
18.
Intensifikasi Pemungutan Pajak di
Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah
Provinsi Wilayah Kota Bekasi
2.700.894 2.700.894
2.970.983
NON CG Kab.Kota Seluruh
Jawa Barat; Dinas
Pendapata n Daerah
Baru Non
Fixed Cost
80.00 Meningkatn
ya PAD dari sumber PKB
Terfasilitasi nya Operasi
Gabungan Terfasilitasi
nya Surat Teguran
terhadap Wajib Pajak
yang tidak melakukan
pembayara n
Terfasilitasi nya
Sosialisasi Perpajakan
Peningkatan PAD
3.00 Kegiatan
5.00 Kegiatan
Tahunan
NON CG
19.
Intensifikasi Pemungutan Pajak di
Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah
Provinsi Wilayah Kabupaten Pangandaran
452.092 452.092
497.301
NON CG Kab.Kota Seluruh
Jawa Barat; Dinas
Pendapata n Daerah
Baru Non
Fixed Cost
80.00 Meningkatn
ya PAD dari sumber PKB
Terfasilitasi nya Operasi
Gabungan Terfasilitasi
nya Surat Teguran
terhadap Wajib Pajak
yang tidak melakukan
pembayara n
Terfasilitasi nya
Sosialisasi Perpajakan
Peningkatan PAD
3.00 kegiatan
5.00 Kegiatan
Rutin OPD
Provinsi
1 2
3 4
5 6
7 8
9 10
11 12
13 14
15 16
17 18
19 NO
Pemerintah Daerah dan ProgramKegiatan
Prioritas Daerah
Sasaran Daerah
KabupatenKota KecamatanDesa
Kelurahan Indikator Kinerja
Prakiraan Maju
Ribuan Keterangan
OPD Pengusu
l Jenis
Kegiatan Hasil Program
Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD Kab.Kota
APBD Provinsi
APBN PHLN
Sumber Dana
Lainnya Total
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
Kategori Kegiatan
20 Kriteria
20
NON CG
20.
Intensifikasi Pemungutan Pajak di
Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah
Provinsi Wilayah Kabupaten Bekasi
2.807.799 2.807.799
3.088.579
NON CG Kab.Kota Seluruh
Jawa Barat; Dinas
Pendapata n Daerah
Baru Non
Fixed Cost
80.00 Meningkatn
ya PAD dari sumber PKB
Terfasilitasi nya Operasi
Gabungan Terfasilitasi
nya Surat Teguran
terhadap Wajib Pajak
yang tidak melakukan
pembayara n
Terfasilitasi nya
Sosialisasi Perpajakan
Peningkatan PAD
3.00 Kegiatan
5.00 Kegiatan
Tahunan
NON CG
21.
Intensifikasi Pemungutan Pajak di
Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah
Provinsi Wilayah Kabupaten Karawang
1.938.322 1.938.322
2.132.154
NON CG Kab.Kota Seluruh
Jawa Barat; Dinas
Pendapata n Daerah
Baru Non
Fixed Cost
80.00 Meningkatn
ya PAD dari sumber PKB
Terfasilitasi nya Operasi
Gabungan Terfasilitasi
nya Surat Teguran
terhadap Wajib Pajak
yang tidak melakukan
pembayara n
Terfasilitasi nya
Sosialisasi Perpajakan
Peningkatan PAD
3.00 Kegiatan
5.00 Kegiatan
Tahunan
1 2
3 4
5 6
7 8
9 10
11 12
13 14
15 16
17 18
19 NO
Pemerintah Daerah dan ProgramKegiatan
Prioritas Daerah
Sasaran Daerah
KabupatenKota KecamatanDesa
Kelurahan Indikator Kinerja
Prakiraan Maju
Ribuan Keterangan
OPD Pengusu
l Jenis
Kegiatan Hasil Program
Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD Kab.Kota
APBD Provinsi
APBN PHLN
Sumber Dana
Lainnya Total
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
Kategori Kegiatan
20 Kriteria
20
NON CG
22.
Intensifikasi Pemungutan Pajak di
Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah
Provinsi Wilayah Kabupaten Ciamis
916.124 916.124
1.007.737
NON CG Kab.Kota Seluruh
Jawa Barat; Dinas
Pendapata n Daerah
Baru Non
Fixed Cost
80.00 Meningkatn
ya PAD dari sumber PKB
Terfasilitasi nya Operasi
Gabungan Terfasilitasi
nya Surat Teguran
terhadap Wajib Pajak
yang tidak melakukan
pembayara n
Terfasilitasi nya
Sosialisasi Perpajakan-
Peningkatan PAD
3.00 kegiatan
5.00 Kegiatan
Rutin OPD
Provinsi
NON CG
23.
Intensifikasi Pemungutan Pajak di
Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah
Provinsi Wilayah Kabupaten Purwakarta
961.717 961.717
1.057.888
NON CG Kab.Kota Seluruh
Jawa Barat; Dinas
Pendapata n Daerah
Baru Non
Fixed Cost
80.00 Meningkatn
ya PAD dari sumber PKB
Terfasilitasi nya Operasi
Gabungan Terfasilitasi
nya Surat Teguran
terhadap Wajib Pajak
yang tidak melakukan
pembayara n
Terfasilitasi nya
Sosialisasi Perpajakan
Peningkatan PAD
3.00 Kegiatan
5.00 Kegiatan
Tahunan
1 2
3 4
5 6
7 8
9 10
11 12
13 14
15 16
17 18
19 NO
Pemerintah Daerah dan ProgramKegiatan
Prioritas Daerah
Sasaran Daerah
KabupatenKota KecamatanDesa
Kelurahan Indikator Kinerja
Prakiraan Maju
Ribuan Keterangan
OPD Pengusu
l Jenis
Kegiatan Hasil Program
Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD Kab.Kota
APBD Provinsi
APBN PHLN
Sumber Dana
Lainnya Total
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
Kategori Kegiatan
20 Kriteria
20
NON CG
24.
Intensifikasi Pemungutan Pajak di
Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah
Provinsi Wilayah Kabupaten Subang
1.359.786 1.359.786
1.495.765
NON CG Kab.Kota Seluruh
Jawa Barat; Dinas
Pendapata n Daerah
Baru Non
Fixed Cost
80.00 Meningkatn
ya PAD dari sumber PKB
Terfasilitasi nya Operasi
Gabungan Terfasilitasi
nya Surat Teguran
terhadap Wajib Pajak
yang tidak melakukan
pembayara n
Terfasilitasi nya
Sosialisasi Perpajakan
Peningkatan PAD
3.00 Kegiatan
5.00 Kegiatan
Tahunan
NON CG
25.
Intensifikasi Pemungutan Pajak di
Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah
Provinsi Wilayah Kabupaten Tasikmalaya-
1.066.591 1.066.591
1.173.250
NON CG Kab.Kota Seluruh
Jawa Barat; Dinas
Pendapata n Daerah
Baru Non
Fixed Cost
80.00 Meningkatn
ya PAD dari sumber PKB
Terfasilitasi nya Surat
Teguran terhadap
Wajib Pajak yang tidak
melakukan pembayara
n Terfasilitasi
nya Sosialisasi
Perpajakan Peningkatan
PAD 3.00
kegiatan 5.00
Kegiatan Rutin
OPD Provinsi
1 2
3 4
5 6
7 8
9 10
11 12
13 14
15 16
17 18
19 NO
Pemerintah Daerah dan ProgramKegiatan
Prioritas Daerah
Sasaran Daerah
KabupatenKota KecamatanDesa
Kelurahan Indikator Kinerja
Prakiraan Maju
Ribuan Keterangan
OPD Pengusu
l Jenis
Kegiatan Hasil Program
Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD Kab.Kota
APBD Provinsi
APBN PHLN
Sumber Dana
Lainnya Total
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
Kategori Kegiatan
20 Kriteria
20
NON CG
26.
Intensifikasi Pemungutan Pajak di
Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah
Provinsi Wilayah Kota Cirebon
533.378 533.378
586.716
NON CG Kab.Kota Seluruh
Jawa Barat; Dinas
Pendapata n Daerah
Baru Non
Fixed Cost
80.00 Meningkatn
ya PAD dari sumber PKB
Terfasilitasi nya Operasi
Gabungan Terfasilitasi
nya Surat Teguran
terhadap Wajib Pajak
yang tidak melakukan
pembayara n
Terfasilitasi nya
Sosialisasi Perpajakan
Peningkatan PAD
3.00 Kegiatan
5.00 Kegiatan
Tahunan
NON CG
27.
Intensifikasi Pemungutan Pajak di
Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah
Provinsi Wilayah Kota Tasikmalaya
594.094 594.094
653.503
NON CG Kab.Kota Seluruh
Jawa Barat; Dinas
Pendapata n Daerah
Baru Non
Fixed Cost
80.00 Meningkatn
ya PAD dari sumber
PKB- Terfasilitasi
nya Operasi Gabungan
Terfasilitasi nya Surat
Teguran terhadap
Wajib Pajak yang tidak
melakukan pembayara
n Terfasilitasi
nya Sosialisasi
Perpajakan Peningkatan
PAD 3.00
kegiatan 5.00
Kegiatan Rutin
OPD Provinsi
1 2
3 4
5 6
7 8
9 10
11 12
13 14
15 16
17 18
19 NO
Pemerintah Daerah dan ProgramKegiatan
Prioritas Daerah
Sasaran Daerah
KabupatenKota KecamatanDesa
Kelurahan Indikator Kinerja
Prakiraan Maju
Ribuan Keterangan
OPD Pengusu
l Jenis
Kegiatan Hasil Program
Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD Kab.Kota
APBD Provinsi
APBN PHLN
Sumber Dana
Lainnya Total
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
Kategori Kegiatan
20 Kriteria
20
NON CG
28.
Intensifikasi Pemungutan Pajak di
Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah
Provinsi Wilayah Kabupaten Cirebon II
Ciledug
791.265 791.265
870.391
NON CG Kab.Kota Seluruh
Jawa Barat; Dinas
Pendapata n Daerah
Baru Non
Fixed Cost
80.00 Meningkatn
ya PAD dari sumber PKB
Terfasilitasi nya Operasi
Gabungan Terfasilitasi
nya Surat Teguran
terhadap Wajib Pajak
yang tidak melakukan
pembayara n
Terfasilitasi nya
Sosialisasi Perpajakan
Peningkatan PAD
3.00 Kegiatan
5.00 Kegiatan
Tahunan
NON CG
29.
Intensifikasi Pemungutan Pajak di
Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah
Provinsi Wilayah Kab Garut
1.381.262 1.381.262
1.519.388
NON CG Kab.Kota Seluruh
Jawa Barat; Dinas
Pendapata n Daerah
Baru Non
Fixed Cost
80.00 Meningkatn
ya PAD dari sumber PKB
Terfasilitasi nya Operasi
Gabungan Terfasilitasi
nya Surat Teguran
terhadap Wajib Pajak
yang tidak melakukan
pembayara n
Terfasilitasi nya
Sosialisasi Perpajakan
Peningkatan PAD
3.00 kegiatan
5.00 Kegiatan
Rutin OPD
Provinsi
1 2
3 4
5 6
7 8
9 10
11 12
13 14
15 16
17 18
19 NO
Pemerintah Daerah dan ProgramKegiatan
Prioritas Daerah
Sasaran Daerah
KabupatenKota KecamatanDesa
Kelurahan Indikator Kinerja
Prakiraan Maju
Ribuan Keterangan
OPD Pengusu
l Jenis
Kegiatan Hasil Program
Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD Kab.Kota
APBD Provinsi
APBN PHLN
Sumber Dana
Lainnya Total
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
Kategori Kegiatan
20 Kriteria
20
NON CG
30.
Intensifikasi Pemungutan Pajak di
Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah
Provinsi Wilayah Kabupaten Indramayu I
1.135.087 1.135.087
1.248.596
NON CG Kab.Kota Seluruh
Jawa Barat; Dinas
Pendapata n Daerah
Baru Non
Fixed Cost
80.00 Meningkatn
ya PAD dari sumber PKB
Terfasilitasi nya Operasi
Gabungan Terfasilitasi
nya Surat Teguran
terhadap Wajib Pajak
yang tidak melakukan
pembayara n
Terfasilitasi nya
Sosialisasi Perpajakan
Peningkatan PAD
3.00 Kegiatan
5.00 Kegiatan
Tahunan
NON CG
31.
Intensifikasi Pemungutan Pajak di
Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah
Provinsi Wilayah Kabupaten Indramayu II
Haurgeulis
658.883 658.883
724.771
NON CG Kab.Kota Seluruh
Jawa Barat; Dinas
Pendapata n Daerah
Baru Non
Fixed Cost
80.00 Meningkatn
ya PAD dari sumber PKB
Terfasilitasi nya Operasi
Gabungan Terfasilitasi
nya Surat Teguran
terhadap Wajib Pajak
yang tidak melakukan
pembayara n
Terfasilitasi nya
Sosialisasi Perpajakan
Peningkatan PAD
3.00 Kegiatan
5.00 Kegiatan
Tahunan
1 2
3 4
5 6
7 8
9 10
11 12
13 14
15 16
17 18
19 NO
Pemerintah Daerah dan ProgramKegiatan
Prioritas Daerah
Sasaran Daerah
KabupatenKota KecamatanDesa
Kelurahan Indikator Kinerja
Prakiraan Maju
Ribuan Keterangan
OPD Pengusu
l Jenis
Kegiatan Hasil Program
Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD Kab.Kota
APBD Provinsi
APBN PHLN
Sumber Dana
Lainnya Total
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
Kategori Kegiatan
20 Kriteria
20
NON CG
32.
Intensifikasi Pemungutan Pajak di
Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah
Provinsi Wilayah Kab Sumedang
960.229 960.229
1.056.252
NON CG Kab.Kota Seluruh
Jawa Barat; Dinas
Pendapata n Daerah
Baru Non
Fixed Cost
80.00 Meningkatn
ya PAD dari sumber PKB
Terfasilitasi nya Operasi
Gabungan Terfasilitasi
nya Surat Teguran
terhadap Wajib Pajak
yang tidak melakukan
pembayara n
Terfasilitasi nya
Sosialisasi Perpajakan
Peningkatan PAD
3.00 kegiatan
5.00 Kegiatan
Rutin OPD
Provinsi
NON CG
33.
Intensifikasi Pemungutan Pajak di
Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah
Provinsi Wilayah Kab Kuningan
1.043.117 1.043.117
1.147.429
NON CG Kab.Kota Seluruh
Jawa Barat; Dinas
Pendapata n Daerah
Baru Non
Fixed Cost
80.00 Meningkatn
ya PAD dari sumber PKB
Terfasilitasi nya Operasi
Gabungan Terfasilitasi
nya Surat Teguran
terhadap Wajib Pajak
yang tidak melakukan
pembayara n
Terfasilitasi nya
Sosialisasi Perpajakan
Peningkatan PAD
3.00 5.00
Kegiatan Tahunan
1 2
3 4
5 6
7 8
9 10
11 12
13 14
15 16
17 18
19 NO
Pemerintah Daerah dan ProgramKegiatan
Prioritas Daerah
Sasaran Daerah
KabupatenKota KecamatanDesa
Kelurahan Indikator Kinerja
Prakiraan Maju
Ribuan Keterangan
OPD Pengusu
l Jenis
Kegiatan Hasil Program
Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD Kab.Kota
APBD Provinsi
APBN PHLN
Sumber Dana
Lainnya Total
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
Kategori Kegiatan
20 Kriteria
20
NON CG
34.
Intensifikasi Pemungutan Pajak di
Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah
Provinsi Wilayah Kab Bandung II Soreang
1.079.558 1.079.558
1.187.514
NON CG Kab.Kota Seluruh
Jawa Barat; Dinas
Pendapata n Daerah
Baru Non
Fixed Cost
80.00 Meningkatn
ya PAD dari sumber
PKB- Terfasilitasi
nya Operasi Gabungan
Terfasilitasi nya Surat
Teguran terhadap
Wajib Pajak yang tidak
melakukan pembayara
n Terfasilitasi
nya Sosialisasi
Perpajakan Peningkatan
PAD 3.00
kegiatan 5.00
Kegiatan Rutin
OPD Provinsi
NON CG
35.
Intensifikasi Pemungutan Pajak di
Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah
Provinsi Wilayah Kab Majalengka
1.082.792 1.082.792
1.191.071
NON CG Kab.Kota Seluruh
Jawa Barat; Dinas
Pendapata n Daerah
Baru Non
Fixed Cost
80.00 Meningkatn
ya PAD dari sumber PKB
Terfasilitasi nya Operasi
Gabungan Terfasilitasi
nya Surat Teguran
terhadap Wajib Pajak
yang tidak melakukan
pembayara n
Terfasilitasi nya
Sosialisasi Perpajakan
Peningkatan PAD
3.00 Kegiatan
5.00 Kegiatan
Tahunan
1 2
3 4
5 6
7 8
9 10
11 12
13 14
15 16
17 18
19 NO
Pemerintah Daerah dan ProgramKegiatan
Prioritas Daerah
Sasaran Daerah
KabupatenKota KecamatanDesa
Kelurahan Indikator Kinerja
Prakiraan Maju
Ribuan Keterangan
OPD Pengusu
l Jenis
Kegiatan Hasil Program
Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD Kab.Kota
APBD Provinsi
APBN PHLN
Sumber Dana
Lainnya Total
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
Kategori Kegiatan
20 Kriteria
20
NON CG
36.
Intensifikasi Pemungutan Pajak di
Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah
Provinsi Wilayah Kab Bandung I Rancaekek
1.050.047 1.050.047
1.155.052
NON CG Kab.Kota Seluruh
Jawa Barat; Dinas
Pendapata n Daerah
Baru Non
Fixed Cost
80.00 Meningkatn
ya PAD dari sumber PKB
Terfasilitasi nya Operasi
Gabungan Terfasilitasi
nya Surat Teguran
terhadap Wajib Pajak
yang tidak melakukan
pembayara n
Terfasilitasi nya
Sosialisasi Perpajakan
Peningkatan PAD
3.00 kegiatan
5.00 Kegiatan
Rutin OPD
Provinsi
NON CG
37.
Intensifikasi Pemungutan Pajak di
Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah
Provinsi Wilayah Kota Bandung I Pajajaran
1.055.943 1.055.943
1.161.537
NON CG Kab.Kota Seluruh
Jawa Barat; Dinas
Pendapata n Daerah
Baru Non
Fixed Cost
80.00 Meningkatn
ya PAD dari sumber PKB
Terfasilitasi nya Operasi
Gabungan Terfasilitasi
nya Surat Teguran
terhadap Wajib Pajak
yang tidak melakukan
pembayara n
Terfasilitasi nya
Sosialisasi Perpajakan
Peningkatan PAD
3.00 Kegiatan
5.00 Kegiatan
Tahunan
1 2
3 4
5 6
7 8
9 10
11 12
13 14
15 16
17 18
19 NO
Pemerintah Daerah dan ProgramKegiatan
Prioritas Daerah
Sasaran Daerah
KabupatenKota KecamatanDesa
Kelurahan Indikator Kinerja
Prakiraan Maju
Ribuan Keterangan
OPD Pengusu
l Jenis
Kegiatan Hasil Program
Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD Kab.Kota
APBD Provinsi
APBN PHLN
Sumber Dana
Lainnya Total
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
Kategori Kegiatan
20 Kriteria
20
NON CG
38.
Intensifikasi Pemungutan Pajak di
Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah
Provinsi Wilayah Kab Bandung Barat
1.155.886 1.155.886
1.271.475
NON CG Kab.Kota Seluruh
Jawa Barat; Dinas
Pendapata n Daerah
Baru Non
Fixed Cost
80.00 Meningkatn
ya PAD dari sumber PKB
Terfasilitasi nya Operasi
Gabungan Terfasilitasi
nya Surat Teguran
terhadap Wajib Pajak
yang tidak melakukan
pembayara n
Terfasilitasi nya
Sosialisasi Perpajakan
Peningkatan PAD
3.00 kegiatan
5.00 Kegiatan
Rutin OPD
Provinsi
NON CG
39.
Intensifikasi Pemungutan Pajak di
Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah
Provinsi Wilayah Kota Bandung III
Soekarno-Hatta
904.772 904.772
995.249
NON CG Kab.Kota Seluruh
Jawa Barat; Dinas
Pendapata n Daerah
Baru Non
Fixed Cost
80.00 Meningkatn
ya PAD dari sumber PKB
Terfasilitasi nya Operasi
Gabungan Terfasilitasi
nya Surat Teguran
terhadap Wajib Pajak
yang tidak melakukan
pembayara n
Terfasilitasi nya
Sosialisasi Perpajakan
Peningkatan PAD
3.00 kegiatan
5.00 Kegiatan
Rutin OPD
Provinsi
1 2
3 4
5 6
7 8
9 10
11 12
13 14
15 16
17 18
19 NO
Pemerintah Daerah dan ProgramKegiatan
Prioritas Daerah
Sasaran Daerah
KabupatenKota KecamatanDesa
Kelurahan Indikator Kinerja
Prakiraan Maju
Ribuan Keterangan
OPD Pengusu
l Jenis
Kegiatan Hasil Program
Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD Kab.Kota
APBD Provinsi
APBN PHLN
Sumber Dana
Lainnya Total
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
Kategori Kegiatan
20 Kriteria
20
NON CG
40.
Intensifikasi Pemungutan Pajak di
Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah
Provinsi Wilayah Kota Bandung II Kawaluyaan
1.053.131 1.053.131
1.158.444
NON CG Kab.Kota Seluruh
Jawa Barat; Dinas
Pendapata n Daerah
Baru Non
Fixed Cost
80.00 Meningkatn
ya PAD dari sumber PKB
Terfasilitasi nya Operasi
Gabungan Terfasilitasi
nya Surat Teguran
terhadap Wajib Pajak
yang tidak melakukan
pembayara n
Terfasilitasi nya
Sosialisasi Perpajakan
Peningkatan PAD
3.00 kegiatan
5.00 Kegiatan
Rutin OPD
Provinsi
NON CG
41.
Intensifikasi Pemungutan Pajak di
Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah
Provinsi Wilayah Kota Depok I
1.415.349 1.415.349
1.556.884
NON CG Kab.Kota Seluruh
Jawa Barat; Dinas
Pendapata n Daerah
Baru Non
Fixed Cost
80.00 Meningkatn
ya PAD dari sumber PKB
Terfasilitasi nya Operasi
Gabungan Terfasilitasi
nya Surat Teguran
terhadap Wajib Pajak
yang tidak melakukan
pembayara n
Terfasilitasi nya
Sosialisasi Perpajakan
Peningkatan PAD
3.00 kegiatan
5.00 Kegiatan
Rutin OPD
Provinsi
1 2
3 4
5 6
7 8
9 10
11 12
13 14
15 16
17 18
19 NO
Pemerintah Daerah dan ProgramKegiatan
Prioritas Daerah
Sasaran Daerah
KabupatenKota KecamatanDesa
Kelurahan Indikator Kinerja
Prakiraan Maju
Ribuan Keterangan
OPD Pengusu
l Jenis
Kegiatan Hasil Program
Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD Kab.Kota
APBD Provinsi
APBN PHLN
Sumber Dana
Lainnya Total
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
Kategori Kegiatan
20 Kriteria
20
NON CG
42.
Intensifikasi Pemungutan Pajak di
Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah
Provinsi Wilayah Kota Depok II Cinere
826.650 826.650
909.315
NON CG Kab.Kota Seluruh
Jawa Barat; Dinas
Pendapata n Daerah
Baru Non
Fixed Cost
80.00 Meningkatn
ya PAD dari sumber PKB
Terfasilitasi nya Operasi
Gabungan Terfasilitasi
nya Surat Teguran
terhadap Wajib Pajak
yang tidak melakukan
pembayara n
Terfasilitasi nya
Sosialisasi Perpajakan
Peningkatan PAD
3.00 kegiatan
5.00 Kegiatan
Rutin OPD
Provinsi
NON CG
43.
Intensifikasi Pemungutan Pajak di
Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah
Provinsi Wilayah Kabupaten Cirebon I
Sumber
1.165.794 1.165.794
1.282.373
NON CG Kab.Kota Seluruh
Jawa Barat; Dinas
Pendapata n Daerah
Baru Non
Fixed Cost
80.00 Meningkatn
ya PAD dari sumber PKB
Terfasilitasi nya Operasi
Gabungan Terfasilitasi
nya Surat Teguran
terhadap Wajib Pajak
yang tidak melakukan
pembayara n
Terfasilitasi nya
Sosialisasi Perpajakan
Peningkatan PAD
3.00 Kegiatan
5.00 Kegiatan
Rutin OPD
Provinsi
1.20.5 8.
Program Pengembangan
Kompetensi Aparatur;
1 2
3 4
5 6
7 8
9 10
11 12
13 14
15 16
17 18
19 NO
Pemerintah Daerah dan ProgramKegiatan
Prioritas Daerah
Sasaran Daerah
KabupatenKota KecamatanDesa
Kelurahan Indikator Kinerja
Prakiraan Maju
Ribuan Keterangan
OPD Pengusu
l Jenis
Kegiatan Hasil Program
Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD Kab.Kota
APBD Provinsi
APBN PHLN
Sumber Dana
Lainnya Total
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
Kategori Kegiatan
20 Kriteria
20
NON CG
44.
Bimbingan Teknis Aparatur di Lingkungan
Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat
183.000 183.000
201.300
NON CG Kab.Kota Seluruh
Jawa Barat; Dinas
Pendapata n Daerah
Baru Non
Fixed Cost
90.00 Meningkatn
ya pengetahua
n dan kemampuan
apartur dalam
Aplikasi Samsat,
Pengelolaan Keuangan
Daerah, Pengelolaan
Barang Daerah,
Pengelolaan Sistem
Kearsipan, dan
Pengadaan Barang
Jasa Pemerintah
Bimbingan Teknis
Aplikasi Samsat,
Pengelolaan Keuangan
Daerah, Pengelolaan
Barang Daerah,
Pengelolaan Sistem
Informasi Kearsipan,
dan Pengadaan
Barang Jasa
Pemerintah Prosentase
Aparatur yang
kompeten dan
berkualitas 350.00
Orang 100.00
Kegiatan Rutin
OPD Provinsi
1.20.5 9.
Program Peningkatan Kesejahteraan Sumber
Daya Aparatur;
1 2
3 4
5 6
7 8
9 10
11 12
13 14
15 16
17 18
19 NO
Pemerintah Daerah dan ProgramKegiatan
Prioritas Daerah
Sasaran Daerah
KabupatenKota KecamatanDesa
Kelurahan Indikator Kinerja
Prakiraan Maju
Ribuan Keterangan
OPD Pengusu
l Jenis
Kegiatan Hasil Program
Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD Kab.Kota
APBD Provinsi
APBN PHLN
Sumber Dana
Lainnya Total
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
Kategori Kegiatan
20 Kriteria
20
NON CG
45.
Peningkatan Kesejahteraan dan
Kemampuan Aparatur Dispenda Provinsi Jawa
Barat
1.186.950 1.186.950
1.305.645
NON CG Kab.Kota Seluruh
Jawa Barat; Dinas
Pendapata n Daerah
Baru Fixed
Cost 55.00
Meningkatn ya
keterampila n,
kemampuan ,
profesionali sme dan
kesejahtera an aparatur
Dinas Pendapatan
Provinsi Jawa Barat
- Kegiatan ke Agamaan
- Sarana dan
prasarana kegiatan
olah raga - Pelayanan
kesehatan - Pegawai
yang pensiun
- Kursus- kursus
singkatpela tihansemin
ar - Kursus,
seminar, lokakarya,
raker dan rakor
Prosentase pegawai
yang terpenuhi
kebutuhan kesejahtera
an sesuai standar
daerah 12.00
bulan 90.00
Kegiatan Rutin
OPD Provinsi
NON CG
46.
Peningkatan Kesejahteraan dan
Kemampuan Aparatur Cabang Pelayanan Dinas
Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kota
Depok I
62.205 62.205
68.426
NON CG -
Dinas Pendapata
n Daerah Baru
Fixed Cost
100.00 Terwujudny
a Profesionali
sme dan Keterampila
n aparatur untuk
peningkatan pelayanan
publik 1.
Penggantian Kaca Mata
2. Penggantian
Resep 3. General
Check Up 4. Pakaian
PDH Tingkat
Profesional Aparatur
21.00 orang
100.00 Kegiatan
Rutin OPD
Provinsi
NON CG
47.
Peningkatan Kesejahteraan dan
Kemampuan Aparatur Cabang Pelayanan Dinas
Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kota
Depok II Cinere
89.852 89.852
98.837
NON CG Kab.Kota Seluruh
Jawa Barat; Dinas
Pendapata n Daerah
Baru Fixed
Cost 100.00
Terwujudny a
Profesionali sme dan
Keterampila n aparatur
untuk peningkatan
pelayanan publik
1. Penggantian
Kaca Mata 2.
Penggantian Resep
3. General Check Up
4. Pakaian PDH
Prosentase Pegawai
Yang Terpenuhi
Kebutuhan Kesejahtera
an Sesuai Standar
Daerah 22.00
orang 100.00
Kegiatan Rutin
OPD Provinsi
1 2
3 4
5 6
7 8
9 10
11 12
13 14
15 16
17 18
19 NO
Pemerintah Daerah dan ProgramKegiatan
Prioritas Daerah
Sasaran Daerah
KabupatenKota KecamatanDesa
Kelurahan Indikator Kinerja
Prakiraan Maju
Ribuan Keterangan
OPD Pengusu
l Jenis
Kegiatan Hasil Program
Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD Kab.Kota
APBD Provinsi
APBN PHLN
Sumber Dana
Lainnya Total
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
Kategori Kegiatan
20 Kriteria
20
NON CG
48.
Peningkatan Kesejahteraan dan
Kemampuan Aparatur Cabang Pelayanan Dinas
Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah
Kabupaten Bogor
90.550 90.550
99.605
NON CG Kab.Kota Seluruh
Jawa Barat; Dinas
Pendapata n Daerah
Baru Fixed
Cost 100.00
Terwujudny a
Profesionali sme dan
Keterampila n aparatur
untuk peningkatan
pelayanan publik
1. Penggantian
Kaca Mata 2.
Penggantian Resep
3. General Check Up
4. Pakaian PDH
Prosentase Pegawai
Yang Terpenuhi
Kebutuhan Kesejahtera
an Sesuai Standar
Daerah 17.00
orang 100.00
Kegiatan Rutin
OPD Provinsi
NON CG
49.
Peningkatan Kesejahteraan dan
Kemampuan Aparatur Cabang Pelayanan Dinas
Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kota
Bogor
55.146 55.146
60.661
NON CG Kab.Kota Seluruh
Jawa Barat; Dinas
Pendapata n Daerah
Baru Fixed
Cost 55.00
Terwujudny a
Profesionali sme dan
Keterampila n aparatur
untuk peningkatan
pelayanan publik
1. Penggantian
Kaca Mata 2.
Penggantian Resep
3. General Check Up
4. Pakaian PDH
Prosentase pegawai
yang terpenuhi
kebutuhan kesejahtera
an sesuai standar
daerah 20.00
orang 100.00
Kegiatan Rutin
OPD Provinsi
NON CG
50.
Peningkatan Kesejahteraan dan
Kemampuan Aparatur Cabang Pelayanan Dinas
Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kota
Sukabumi
43.865 43.865
48.252
NON CG Kab.Kota Seluruh
Jawa Barat; Dinas
Pendapata n Daerah
Baru Fixed
Cost 55.00
Terwujudny a
Profesionali sme dan
Keterampila n aparatur
untuk peningkatan
pelayanan publik
1. Pembelian
Kaca Mata 2. General
Chekup 3.
Penggantian resep
4. Sewa Gedung
Olah raga 5. Belanja
kain Prosentase
Pegawai yang
terpenuhi kebutuhan,
kesejahtera an sesuai
Standar 16.00
0rang 100.00
Kegiatan Rutin
OPD Provinsi
NON CG
51.
Peningkatan Kesejahteraan dan
Kemampuan Aparatur Cabang Pelayanan Dinas
Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah
Kabupaten Sukabumi I Cibadak
84.000 84.000
92.400
NON CG Kab.Kota Seluruh
Jawa Barat; Dinas
Pendapata n Daerah
Baru Fixed
Cost 55.00
Terwujudny a
Profesionali sme dan
Keterampila n aparatur
untuk peningkatan
pelayanan publik
1. Penggantian
Kaca Mata 2.
Penggantian Resep
3. General Check Up
4. Pakaian PDH
Tingkat Profesional
Aparatur 20.00
orang 100.00
Kegiatan Rutin
OPD Provinsi
1 2
3 4
5 6
7 8
9 10
11 12
13 14
15 16
17 18
19 NO
Pemerintah Daerah dan ProgramKegiatan
Prioritas Daerah
Sasaran Daerah
KabupatenKota KecamatanDesa
Kelurahan Indikator Kinerja
Prakiraan Maju
Ribuan Keterangan
OPD Pengusu
l Jenis
Kegiatan Hasil Program
Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD Kab.Kota
APBD Provinsi
APBN PHLN
Sumber Dana
Lainnya Total
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
Kategori Kegiatan
20 Kriteria
20
NON CG
52.
Peningkatan Kesejahteraan dan
Kemampuan Aparatur Cabang Pelayanan Dinas
Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah
Kabupaten Sukabumi II Pelabuhan Ratu
55.000 55.000
60.500
NON CG Kab.Kota Seluruh
Jawa Barat; Dinas
Pendapata n Daerah
Baru Fixed
Cost 55.00
Terwujudny a
Profesionali sme dan
Keterampila n aparatur
untuk peningkatan
pelayanan publik
1. Penggantian
Kaca Mata 2.
Penggantian Resep
3. General Check Up
4. Pakaian PDH
Prosentase pegawai
yang terpenuhi
kebutuhan kesejahtera
an sesuai standar
daerah 20.00
orang 100.00
Kegiatan Rutin
OPD Provinsi
NON CG
53.
Peningkatan Kesejahteraan dan
Kemampuan Aparatur Cabang Pelayanan Dinas
Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah
Kabupaten Cianjur
67.500 67.500
74.250
NON CG Kab.Kota Seluruh
Jawa Barat; Dinas
Pendapata n Daerah
Baru Fixed
Cost 55.00
Terwujudny a
Profesionali sme dan
Keterampila n aparatur
untuk peningkatan
pelayanan publik
CPDPD Provinsi
Wilayah Kabupaten
Cianjur 1. Belanja
Penggantian Pembelian
Kaca Mata 2. Belanja
General Chek UP
3. Belanja Penggantian
Resep 4. Pakaian
PDH Tingkat
Profesional Aparatur
12.00 bulan
100.00 Kegiatan
Rutin OPD
Provinsi
NON CG
54.
Peningkatan Kesejahteraan dan
Kemampuan Aparatur Cabang Pelayanan Dinas
Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kota
Bekasi
87.900 87.900
96.690
NON CG Kab.Kota Seluruh
Jawa Barat; Dinas
Pendapata n Daerah
Baru Fixed
Cost 55.00
Terwujudny a
Profesionali sme dan
Keterampila n aparatur
untuk peningkatan
pelayanan publik
1. Penggantian
Kaca Mata 2.
Penggantian Resep
3. General Check Up
4. Pakaian PDH
5. Sewa Sarana
Olahraga Prosentase
Pegawai yang
terpenuhi kebutuhan
kesejahtera an sesuai
standar daerah
28.00 orang
100.00 Kegiatan
Rutin OPD
Provinsi
1 2
3 4
5 6
7 8
9 10
11 12
13 14
15 16
17 18
19 NO
Pemerintah Daerah dan ProgramKegiatan
Prioritas Daerah
Sasaran Daerah
KabupatenKota KecamatanDesa
Kelurahan Indikator Kinerja
Prakiraan Maju
Ribuan Keterangan
OPD Pengusu
l Jenis
Kegiatan Hasil Program
Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD Kab.Kota
APBD Provinsi
APBN PHLN
Sumber Dana
Lainnya Total
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
Kategori Kegiatan
20 Kriteria
20
NON CG
55.
Peningkatan Kesejahteraan dan
Kemampuan Aparatur Cabang Pelayanan Dinas
Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah
Kabupaten Bekasi
144.656 144.656
159.121
NON CG Kab.Kota Seluruh
Jawa Barat; Dinas
Pendapata n Daerah
Baru Fixed
Cost 55.00
Terwujudny a
profesionali sme dan
keterampila n Aparatur
untuk peningkatan
pelayanan publik
1. Pakaian PDH
2. Pakaian Batik
3. Sewa lapangan
sepak bolafootsal
4. Sewa lapangan
bulu tangkis 5. Outbound
Prosentase pegawai
yang terpenuhi
kebutuhan kesejahtera
an sesuai Standar
Daerah 26.00
orang 100.00
Kegiatan Rutin
OPD Provinsi
NON CG
56.
Peningkatan Kesejahteraan dan
Kemampuan Aparatur Cabang Pelayanan Dinas
Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah
Kabupaten Karawang
54.808 54.808
60.289
NON CG Kab.Kota Seluruh
Jawa Barat; Dinas
Pendapata n Daerah
Baru Fixed
Cost 55.00
Terwujudny a
profesionali sme dan
keterampila n Aparatur
untuk peningkatan
pelayanan publik
1. Penggantian
Kaca Mata 2.
Penggantian Resep
3. General Check Up
4. Pakaian PDH
5. Sewa Sarana
Olahraga Prosentase
pegawai yang
terpenuhi kebutuhan
kesejahtera an sesuai
Standar Daerah
23.00 100.00
Kegiatan Rutin
OPD Provinsi
NON CG
57.
Peningkatan Kesejahteraan dan
Kemampuan Aparatur Cabang Pelayanan Dinas
Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah
Kabupaten Purwakarta
67.700 67.700
74.470
NON CG Kab.Kota Seluruh
Jawa Barat; Dinas
Pendapata n Daerah
Baru Fixed
Cost 55.00
Terwujudny a
Profesionali sme dan
Keterampila n aparatur
untuk peningkatan
pelayanan publik
1. Penggantian
Kaca Mata 2.
Penggantian Resep
Prosentase Pegawai
yang Terpenuhi
Kesejahtera an sesuai
Standar Daerah
21.00 orang
100.00 Kegiatan
Rutin OPD
Provinsi
1 2
3 4
5 6
7 8
9 10
11 12
13 14
15 16
17 18
19 NO
Pemerintah Daerah dan ProgramKegiatan
Prioritas Daerah
Sasaran Daerah
KabupatenKota KecamatanDesa
Kelurahan Indikator Kinerja
Prakiraan Maju
Ribuan Keterangan
OPD Pengusu
l Jenis
Kegiatan Hasil Program
Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD Kab.Kota
APBD Provinsi
APBN PHLN
Sumber Dana
Lainnya Total
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
Kategori Kegiatan
20 Kriteria
20
NON CG
58.
Peningkatan Kesejahteraan dan
Kemampuan Aparatur Cabang Pelayanan Dinas
Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah
Kabupaten Subang
47.000 47.000
51.700
NON CG Kab.Kota Seluruh
Jawa Barat; Dinas
Pendapata n Daerah
Baru Fixed
Cost 55.00
Terwujudny a
Profesionali sme dan
Keterampila n aparatur
untuk peningkatan
pelayanan publik
1. General Check Up
2. Pakaian PDH
3. Kaca Mata
Prosentase pegawai
yang terpenuhi
kesejahtera an pegawai
sesuai standar
daerah 20.00
orang 100.00
Kegiatan Rutin
OPD Provinsi
NON CG
59.
Peningkatan Kesejahteraan dan
Kemampuan Aparatur Cabang Pelayanan Dinas
Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kota
Cirebon
101.400 101.400
111.540
NON CG Kab.Kota Seluruh
Jawa Barat; Dinas
Pendapata n Daerah
Baru Fixed
Cost 55.00
Terwujudny a
Profesionali sme dan
Keterampila n aparatur
untuk peningkatan
pelayanan publik
1. Pakaian Olahraga
2. Capacity building
3. Honorarium
Pencerama h
keagamaan 4.
Honorarium Instruktur
Senam 5. Sewa
Sarana olahraga
Prosentase Pegawai
yang terpenuhi
kebutuhan kesejahtera
an sesuai standar
daerah 20.00
orang 100.00
Kegiatan Rutin
OPD Provinsi
NON CG
60.
Peningkatan Kesejahteraan dan
Kemampuan Aparatur Cabang Pelayanan Dinas
Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah
Kabupaten Cirebon I Sumber
85.046 85.046
93.551
NON CG Kab.Kota Seluruh
Jawa Barat; Dinas
Pendapata n Daerah
Baru Fixed
Cost 55.00
Terwujudny a
Profesionali sme dan
Keterampila n aparatur
untuk peningkatan
pelayanan publik
1. Pakaian Olahraga
2. Capacity building
3. Honorarium
Pencerama h
keagamaan 4.
Honorarium Instruktur
Senam 5. Sewa
Sarana olahraga
Prosentase Pegawai
yang terpenuhi
kebutuhan kesejahtera
an sesuai standar
daerah 18.00
orang 100.00
Kegiatan Rutin
OPD Provinsi
1 2
3 4
5 6
7 8
9 10
11 12
13 14
15 16
17 18
19 NO
Pemerintah Daerah dan ProgramKegiatan
Prioritas Daerah
Sasaran Daerah
KabupatenKota KecamatanDesa
Kelurahan Indikator Kinerja
Prakiraan Maju
Ribuan Keterangan
OPD Pengusu
l Jenis
Kegiatan Hasil Program
Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD Kab.Kota
APBD Provinsi
APBN PHLN
Sumber Dana
Lainnya Total
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
Kategori Kegiatan
20 Kriteria
20
NON CG
61.
Peningkatan Kesejahteraan dan
Kemampuan Aparatur Cabang Pelayanan
Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah
Kabupaten cirebon II Ciledug
61.100 61.100
67.210
NON CG Kab.Kota Seluruh
Jawa Barat; Dinas
Pendapata n Daerah
Baru Fixed
Cost 55.00
Terwujudny a
Profesionali sme dan
Keterampila n aparatur
untuk peningkatan
pelayanan publik
1. Penggantian
Kaca Mata 2.
Penggantian Resep
3. General Check Up
4. Pakaian PDH
5. Honorarium
Pencerama h
ke-Agamaa n
6. Sewa Sarana
Olah Raga 7.
Honorarium Instruktur
senam Tingkat
Profesionali sme
Aparatur 18.00
cabang 100.00
Kegiatan Rutin
OPD Provinsi
NON CG
62.
Peningkatan Kesejahteraan dan
Kemampuan Aparatur Cabang Pelayanan Dinas
Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah
Kabupaten Indramayu I
64.950 64.950
71.445
NON CG Kab.Kota Seluruh
Jawa Barat; Dinas
Pendapata n Daerah
Baru Fixed
Cost 55.00
Terwujudny a
Profesionali sme dan
Keterampila n aparatur
untuk peningkatan
pelayanan publik
1. Penggantian
Kaca Mata 2.
Penggantian Resep
3. General Check Up
4. Pakaian PDH
5. Pakaian Olahraga
Prosentase Pegawai
Yang Terpenuhi
Kebutuhan Kesejahtera
an Sesuai Standar
Daerah 19.00
orang 100.00
Kegiatan Rutin
OPD Provinsi
1 2
3 4
5 6
7 8
9 10
11 12
13 14
15 16
17 18
19 NO
Pemerintah Daerah dan ProgramKegiatan
Prioritas Daerah
Sasaran Daerah
KabupatenKota KecamatanDesa
Kelurahan Indikator Kinerja
Prakiraan Maju
Ribuan Keterangan
OPD Pengusu
l Jenis
Kegiatan Hasil Program
Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD Kab.Kota
APBD Provinsi
APBN PHLN
Sumber Dana
Lainnya Total
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
Kategori Kegiatan
20 Kriteria
20
NON CG
63.
Peningkatan Kesejahteraan dan
Kemampuan Aparatur Cabang Pelayanan Dinas
Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah
Kabupaten Indramayu II Haurgeulis
93.500 93.500
102.850
NON CG Kab.Kota Seluruh
Jawa Barat; Dinas
Pendapata n Daerah
Baru Fixed
Cost 55.00
Terwujudny a
Profesionali sme dan
Keterampila n aparatur
untuk peningkatan
pelayanan publik
1. Onkos Jahit
2. Honorarium
Siraman Rohani dan
SKJ 3. Belanja
Even Organizer
Pembinaan Mental
Pegawai 4. Belanja
Sewa GudungLap
angan Futsal
5. Belanja Kain
6. Belanja Pakaian
Olahraga Prosentase
pegawai yang
terpenuhi yang
terpenuhi kebutuhan
kesejahtera an sesuai
Standar Daerah
18.00 100.00
Kegiatan Rutin
OPD Provinsi
NON CG
64.
Peningkatan Kesejahteraan dan
Kemampuan Aparatur Cabang Pelayanan Dinas
Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah
Kabupaten Kuningan
74.200 74.200
81.620
NON CG Kab.Kota Seluruh
Jawa Barat; Dinas
Pendapata n Daerah
Baru Fixed
Cost 55.00
Terwujudny a
Profesionali sme dan
Keterampila n aparatur
untuk peningkatan
pelayanan publik
1. Penggantian
Kaca Mata 2.
Penggantian Resep
3. General Check Up
4. Pakaian PDH
Tingkat Profesionali
sme Aparatur
17.00 orang
100.00 Kegiatan
Rutin OPD
Provinsi
1 2
3 4
5 6
7 8
9 10
11 12
13 14
15 16
17 18
19 NO
Pemerintah Daerah dan ProgramKegiatan
Prioritas Daerah
Sasaran Daerah
KabupatenKota KecamatanDesa
Kelurahan Indikator Kinerja
Prakiraan Maju
Ribuan Keterangan
OPD Pengusu
l Jenis
Kegiatan Hasil Program
Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD Kab.Kota
APBD Provinsi
APBN PHLN
Sumber Dana
Lainnya Total
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
Kategori Kegiatan
20 Kriteria
20
NON CG
65.
Peningkatan Kesejahteraan dan
Kemampuan Aparatur Cabang Pelayanan Dinas
Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah
Kabupaten Majalengka
66.450 66.450
73.095
NON CG Kab.Kota Seluruh
Jawa Barat; Dinas
Pendapata n Daerah
Baru Fixed
Cost 55.00
Terwujudny a
Profesionali sme dan
Keterampila n aparatur
untuk peningkatan
pelayanan publik
1. Penggantian
Kaca Mata 2.
Penggantian Resep
3. General Check Up
4. Instruktur Senam
5. Pakaian PDH
Persentase Pegawai
Yang Terpenuhi
Kebutuhan terwujudka
n sesuai standar
Daerah 19.00
100.00 Kegiatan
Rutin OPD
Provinsi
NON CG
66.
Peningkatan Kesejahteraan dan
Kemampuan Aparatur Cabang Pelayanan Dinas
Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kota
Bandung I Pajajaran
186.500 186.500
205.150
NON CG Kab.Kota Seluruh
Jawa Barat; Dinas
Pendapata n Daerah
Baru Fixed
Cost 55.00
Terwujudny a
Profesionali sme dan
Keterampila n aparatur
untuk peningkatan
pelayanan publik
1. Penggantian
Kaca Mata 2.
Penggantian Resep
3. General Check Up
4. Pakaian PDH
Prosentase Pegawai
yang terpenuhi
kebutuhan kesejahtera
an sesuai standar
daerah 31.00
orang 100.00
Kegiatan Rutin
OPD Provinsi
NON CG
67.
Peningkatan Kesejahteraan dan
Kemampuan Aparatur Cabang Pelayanan Dinas
Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kota
Bandung II Kawaluyaan
167.242 167.242
183.966
NON CG Kab.Kota Seluruh
Jawa Barat; Dinas
Pendapata n Daerah
Baru Fixed
Cost 55.00
Terwujudny a
Profesionali sme dan
Keterampila n aparatur
untuk peningkatan
pelayanan publik
1. Penggantian
Kaca Mata 2.
Penggantian Resep
3. General Check Up
4. Pakaian PDH
Tingkat Profesionali
sme Aparatur
24.00 orang
100.00 Kegiatan
Rutin OPD
Provinsi
NON CG
68.
Peningkatan Kesejahteraan dan
Kemampuan Aparatur Cabang Pelayanan Dinas
Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah
Kabupaten Tasikmalaya
50.550 50.550
55.606
NON CG Kab.Kota Seluruh
Jawa Barat; Dinas
Pendapata n Daerah
Baru Fixed
Cost 55.00
Terwujudny a
Profesionali sme dan
Keterampila n aparatur
untuk peningkatan
pelayanan publik
1. Penggantian
Kaca Mata 2.
Penggantian Resep
3. General Check Up
4. Pakaian PDH
Presentase pegawai
yang terpenuhi
kebutuhan kesejahtera
an sesuai Standar
Daerah 27.00
orang 100.00
Kegiatan Rutin
OPD Provinsi
1 2
3 4
5 6
7 8
9 10
11 12
13 14
15 16
17 18
19 NO
Pemerintah Daerah dan ProgramKegiatan
Prioritas Daerah
Sasaran Daerah
KabupatenKota KecamatanDesa
Kelurahan Indikator Kinerja
Prakiraan Maju
Ribuan Keterangan
OPD Pengusu
l Jenis
Kegiatan Hasil Program
Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD Kab.Kota
APBD Provinsi
APBN PHLN
Sumber Dana
Lainnya Total
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
Kategori Kegiatan
20 Kriteria
20
NON CG
69.
Peningkatan Kesejahteraan dan
Kemampuan Aparatur Cabang Pelayanan Dinas
Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kota
Bandung III Soekarno-Hatta
97.850 97.850
107.635
NON CG Kab.Kota Seluruh
Jawa Barat; Dinas
Pendapata n Daerah
Baru Fixed
Cost 55.00
Terwujudny a
Profesionali sme dan
Keterampila n aparatur
untuk peningkatan
pelayanan publik
1. Penggantian
Kaca Mata 2.
Penggantian Resep
3. General Check Up
4. Pakaian PDH
Presentase pegawai
yang terpenuhi
kebutuhan kesejahtera
an sesuai Standar
Daerah 27.00
orang 100.00
Kegiatan Rutin
OPD Provinsi
NON CG
70.
Peningkatan Kesejahteraan dan
Kemampuan Aparatur Cabang Pelayanan Dinas
Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah
Kabupaten Bandung Barat
136.000 136.000
149.600
NON CG Kab.Kota Seluruh
Jawa Barat; Dinas
Pendapata n Daerah
Baru Fixed
Cost 55.00
Terwujudny a
Profesionali sme dan
Keterampila n aparatur
untuk peningkatan
pelayanan publik
1. Penggantian
Kaca Mata 2. General
Check Up 3. Pakaian
PDH 4. Kegiatan
Keagamaan 5. Sewa
Gedung Olah Raga
Prosentase Pegawai
yang terpenuhi
kebutuhan kesejahtera
an sesuai standar
daerah 30.00
orang 100.00
Kegiatan Rutin
OPD Provinsi
NON CG
71.
Peningkatan Kesejahteraan dan
Kemampuan Aparatur Cabang Pelayanan Dinas
Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah
Kabupaten Bandung I Rancaekek
98.105 98.105
107.916
NON CG Kab.Kota Seluruh
Jawa Barat; Dinas
Pendapata n Daerah
Baru Fixed
Cost 55.00
Terwujudny a
Profesionali sme dan
Keterampila n aparatur
untuk peningkatan
pelayanan publik
1. Penggantian
Kaca Mata 2.
Penggantian Resep
3. General Check Up
4. Pakaian PDH
5. Belanja sewa
lapang Sepak
bolaFootsal 6. Belanja
sewa lapang
Bulutangkis Prosentase
pegawai yang
terpenuhi kebutuhan
Kesejahtera an sesuai
standar daerah
29.00 orang
100.00 Kegiatan
Rutin OPD
Provinsi
1 2
3 4
5 6
7 8
9 10
11 12
13 14
15 16
17 18
19 NO
Pemerintah Daerah dan ProgramKegiatan
Prioritas Daerah
Sasaran Daerah
KabupatenKota KecamatanDesa
Kelurahan Indikator Kinerja
Prakiraan Maju
Ribuan Keterangan
OPD Pengusu
l Jenis
Kegiatan Hasil Program
Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD Kab.Kota
APBD Provinsi
APBN PHLN
Sumber Dana
Lainnya Total
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
Kategori Kegiatan
20 Kriteria
20
NON CG
72.
Peningkatan Kesejahteraan dan
Kemampuan Aparatur Cabang Pelayanan Dinas
Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah
Kabupaten Bandung II Soreang
99.797 99.797
109.777
NON CG Kab.Kota Seluruh
Jawa Barat; Dinas
Pendapata n Daerah
Baru Fixed
Cost 55.00
Terwujudny a
Profesionali sme dan
Keterampila n aparatur
untuk peningkatan
pelayanan publik
1. Penggantian
Kaca Mata 2.
Penggantian Resep
3. General Check Up
4. Pakaian PDH
Prosentase Pegawai
Yang Terpenuhi
Kebutuhan Kesejahtera
an Sesuai Standar
Daerah 34.00
orang 100.00
Kegiatan Rutin
OPD Provinsi
NON CG
73.
Peningkatan Kesejahteraan dan
Kemampuan Aparatur Cabang Pelayanan Dinas
Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah
Kabupaten Sumedang
70.300 70.300
77.330
NON CG Kab.Kota Seluruh
Jawa Barat; Dinas
Pendapata n Daerah
Baru Fixed
Cost 55.00
Terwujudny a
Profesionali sme dan
Keterampila n aparatur
untuk peningkatan
pelayanan publik
1. Penggantian
Kaca Mata 2. General
Check Up 3. Pakaian
PDH Prosentase
pegawai yang
terpenuhi kebutuhan
kesejahtera an sesuai
standar daerah
22.00 orang
100.00 Kegiatan
Rutin OPD
Provinsi
NON CG
74.
Peningkatan Kesejahteraan dan
Kemampuan Aparatur Cabang Pelayanan Dinas
Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah
Kabupaten Garut
92.850 92.850
102.135
NON CG Kab.Kota Seluruh
Jawa Barat; Dinas
Pendapata n Daerah
Baru Fixed
Cost 55.00
Terwujudny a
Profesionali sme dan
Keterampila n aparatur
untuk peningkatan
pelayanan publik
1. Penggantian
Kaca Mata 2.
Penverama h
Keagamaan 3. General
Check Up 4. Pakaian
PDH Prosentase
pegawai yang
terpenuhi kebutuhan
kesejahtera an sesuai
standar daerah
27.00 orang
100.00 Kegiatan
Rutin OPD
Provinsi
1 2
3 4
5 6
7 8
9 10
11 12
13 14
15 16
17 18
19 NO
Pemerintah Daerah dan ProgramKegiatan
Prioritas Daerah
Sasaran Daerah
KabupatenKota KecamatanDesa
Kelurahan Indikator Kinerja
Prakiraan Maju
Ribuan Keterangan
OPD Pengusu
l Jenis
Kegiatan Hasil Program
Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD Kab.Kota
APBD Provinsi
APBN PHLN
Sumber Dana
Lainnya Total
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
Kategori Kegiatan
20 Kriteria
20
NON CG
75.
Peningkatan Kesejahteraan dan
Kemampuan Aparatur Cabang Pelayanan Dinas
Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kota
Tasikmalaya
62.400 62.400
68.640
NON CG Kab.Kota Seluruh
Jawa Barat; Dinas
Pendapata n Daerah
Baru Fixed
Cost 55.00
Terwujudny a
Profesionali sme dan
Keterampila n aparatur
untuk peningkatan
pelayanan publik
1. Penggantian
Kaca Mata 2.
Penggantian Resep
3. General Check Up
4. Pakaian PDH
5. Sewa Lapangan
Bulu Tangkis
Tingkat Profesionali
sme Aparatur
20.00 orang
100.00 Kegiatan
Rutin OPD
Provinsi
NON CG
76.
Peningkatan Kesejahteraan dan
Kemampuan Aparatur Cabang Pelayanan Dinas
Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah
Kabupaten Ciamis
79.510 79.510
87.461
NON CG Kab.Kota Seluruh
Jawa Barat; Dinas
Pendapata n Daerah
Baru Fixed
Cost 55.00
Terwujudny a
Profesionali sme dan
Keterampila n aparatur
untuk peningkatan
pelayanan publik
1. Sepatu Olah Raga
2. Outbound 3. Sewa
Lapang Bulu
Tangkis 4. Kain PDH
5. Training Kaos Olah
Raga Prosentase
yang terpenuhi
kebutuhan kesejahtera
an sesuai Standar
Daerah 21.00
orang 100.00
Kegiatan Rutin
OPD Provinsi
NON CG
77.
Peningkatan Kesejahteraan dan
Kemampuan Aparatur Cabang Pelayanan Dinas
Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah
Kabupaten Pangandaran
51.621 51.621
Á Â ÃÄ Å Æ
NON CG Dinas
Pendapata n Daerah
Baru Fixed
Cost 55.00
T a
Profesionali sme dan
Keterampila n aparatur
untuk peningkatan
pelayanan publik
1. Penggantian
Kaca Mata 2.
Penggantian Resep
3. General PDH
Lapang utsal
Prosentase yang
terpenuhi kebutuhan
kesejahtera an sesuai
standar Daerah
19.00 100.00
Kegiatan Rutin
OPD Provinsi
1 2
3 4
5 6
7 8
9 10
11 12
13 14
15 16
17 18
19 NO
Pemerintah Daerah dan ProgramKegiatan
Prioritas Daerah
Sasaran Daerah
KabupatenKota KecamatanDesa
Kelurahan Indikator Kinerja
Prakiraan Maju
Ribuan Keterangan
OPD Pengusu
l Jenis
Kegiatan Hasil Program
Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD Kab.Kota
APBD Provinsi
APBN PHLN
Sumber Dana
Lainnya Total
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
Kategori Kegiatan
20 Kriteria
20
NON CG
78.
Peningkatan Kesejahteraan dan
Kemampuan Aparatur Cabang Pelayanan Dinas
Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kota
Cimahi
81.400 81.400
89.540
NON CG Kab.Kota Seluruh
Jawa Barat; Dinas
Pendapata n Daerah
Baru Fixed
Cost 55.00
Terwujudny a
Profesionali sme dan
Keterampila n aparatur
untuk peningkatan
pelayanan publik
1. Penggantian
Kaca Mata 2.
Penggantian Resep
3. General Check Up
4. Pakaian PDH
5. Honorarium
Pencerama h
ke-Agamaa n Bulanan
Prosentase pegawai
yang terpenuhi
kebutuhan kesejahtera
an sesuai Standar
Daerah 21.00
orang 100.00
Kegiatan Rutin
OPD Provinsi
NON CG
79.
Peningkatan Kesejahteraan dan
Kemampuan Aparatur Cabang Pelayanan Dinas
Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kota
Banjar
38.220 38.220
42.042
NON CG Kab.Kota Seluruh
Jawa Barat; Dinas
Pendapata n Daerah
Baru Fixed
Cost 55.00
Terwujudny a
Profesionali sme dan
Keterampila n aparatur
untuk peningkatan
pelayanan publik
1.Pengganti an
Kacamata 2.
Penggantian Resep
3. General Check Up
4. Pakaian PDH
Prosentase pegawai
yang terpenuhi
kebutuhan kesejahtera
an sistem standar
daerah 17.00
orang 100.00
Kegiatan Rutin
OPD Provinsi
NON CG
80.
Peningkatan Kesejahteraan dan
Kemampuan Aparatur Pusat Pengelolaan
Informasi dan Aplikasi Pendapatan
98.400 98.400
108.240
NON CG Kab.Kota Seluruh
Jawa Barat; Dinas
Pendapata n Daerah
Baru Fixed
Cost 55.00
Terwujudmy a
Profesionali sme dan
Keterampila n aparatur
untuk peningkatan
pelayanan publik
1. Penggantian
Kacamata 2. General
Check Up 3. Pakaian
PDH 4,
Penggantian Resep
Tingkat Profesionali
sme Aparatur
16.00 orang
100.00 Kegiatan
Rutin OPD
Provinsi
1.20.6 0.
Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
1 2
3 4
5 6
7 8
9 10
11 12
13 14
15 16
17 18
19 NO
Pemerintah Daerah dan ProgramKegiatan
Prioritas Daerah
Sasaran Daerah
KabupatenKota KecamatanDesa
Kelurahan Indikator Kinerja
Prakiraan Maju
Ribuan Keterangan
OPD Pengusu
l Jenis
Kegiatan Hasil Program
Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD Kab.Kota
APBD Provinsi
APBN PHLN
Sumber Dana
Lainnya Total
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
Kategori Kegiatan
20 Kriteria
20
NON CG
81.
Penyelenggaraan Administrasi
Perkantoran Dinas Pendapatan Provinsi
Jawa Barat
26.873.290 26.873.290
29.560.619
NON CG Kab.Kota Seluruh
Jawa Barat; Dinas
Pendapata n Daerah
Baru Fixed
Cost 100.00
Terpenuhiny a kebutuhan
dasar operasional
unit kerja Dispenda
Prov. Jabar dalam
mendukung tupoksinya
1. Bahan pakai habis
terdiri dari ATK,
Prangko, Benda Pos
Lainnya dan Gas
2. Jasa telepon, Air,
Listrik, Surat
Kabar, Transaksi
Keuangan, Internet,
Dokumentas i dan
Publikasi 3. Bahan
Cetakan dan
Pengganda an
4. Makanan dan
Minuman 5.
Perjanalan Dinas
Tingkat prosentase
unit kerja Dispenda
Prov. Jabar yang
terpenuhi kebutuhan
operasional dasar dalam
rangka mendukung
tujuan pokok dan
fungsinya 12.00
Bulan 100.00
Kegiatan Rutin
OPD Provinsi
1 2
3 4
5 6
7 8
9 10
11 12
13 14
15 16
17 18
19 NO
Pemerintah Daerah dan ProgramKegiatan
Prioritas Daerah
Sasaran Daerah
KabupatenKota KecamatanDesa
Kelurahan Indikator Kinerja
Prakiraan Maju
Ribuan Keterangan
OPD Pengusu
l Jenis
Kegiatan Hasil Program
Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD Kab.Kota
APBD Provinsi
APBN PHLN
Sumber Dana
Lainnya Total
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
Kategori Kegiatan
20 Kriteria
20
NON CG
82.
Penyelenggaraan Administrasi
Perkantoran Cabang Pelayanan Dinas
Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kota
Depok I
1.413.864 1.413.864
1.555.250
NON CG Kab.Kota Seluruh
Jawa Barat; Dinas
Pendapata n Daerah
Baru Fixed
Cost 100.00
Terpenuhiny a kebutuhan
dasar operasional
unit kerja untuk
pelayanan kepada
masyarakat 1.
Tersedianya bahan pakai
habis terdiri dari ATK,
Prangko, Benda Pos
Lainnya dan Gas
2. Terfasilitasi
nya Jasa telepon, Air,
Listrik, Surat
Kabar, Transaksi
Keuangan, Internet,
Dokumentas i dan
Publikasi 3.
Terfasilitasi nya Bahan
Cetakan dan
Pengganda an
4. Terfasilitasi
nya Kebutuhan
Samsat Outlet
5. Terfasilitasi
nya Kebutuhan
makanan dan
minuman 6.
Terfasilitasi Tingkat
Pemenuhan Kebutuhan
Dasar Operasional
Unit Kerja dalam
mendukung tugas pokok
dan fungsinya
12.00 Bulan
100.00 Kegiatan
Rutin OPD
Provinsi
1 2
3 4
5 6
7 8
9 10
11 12
13 14
15 16
17 18
19 NO
Pemerintah Daerah dan ProgramKegiatan
Prioritas Daerah
Sasaran Daerah
KabupatenKota KecamatanDesa
Kelurahan Indikator Kinerja
Prakiraan Maju
Ribuan Keterangan
OPD Pengusu
l Jenis
Kegiatan Hasil Program
Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD Kab.Kota
APBD Provinsi
APBN PHLN
Sumber Dana
Lainnya Total
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
Kategori Kegiatan
20 Kriteria
20
nya kebutuhan
perjanalan dinas
1 2
3 4
5 6
7 8
9 10
11 12
13 14
15 16
17 18
19 NO
Pemerintah Daerah dan ProgramKegiatan
Prioritas Daerah
Sasaran Daerah
KabupatenKota KecamatanDesa
Kelurahan Indikator Kinerja
Prakiraan Maju
Ribuan Keterangan
OPD Pengusu
l Jenis
Kegiatan Hasil Program
Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD Kab.Kota
APBD Provinsi
APBN PHLN
Sumber Dana
Lainnya Total
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
Kategori Kegiatan
20 Kriteria
20
NON CG
83.
Penyelenggaraan Administrasi
Perkantoran Cabang Pelayanan Dinas
Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Depok
II Cinere
561.050 561.050
617.155
NON CG Kab.Kota Seluruh
Jawa Barat; Dinas
Pendapata n Daerah
Baru Fixed
Cost 100.00
Terpenuhiny a kebutuhan
dasar operasional
unit kerja untuk
pelayanan kepada
masyarakat 1.
Tersedianya bahan pakai
habis terdiri dari ATK,
Prangko, Benda Pos
Lainnya dan Gas
2. Terfasilitasi
nya Jasa Surat
Kabar, Dokumentas
i dan Publikasi
3. Terfasilitasi
nya Bahan Cetakan
4. Terfasilitasi
nya Kebutuhan
Samsat Outlet
5. Sewa Rumah
Dinas Kepala dan
Pegawai 6.
Terfasilitasi nya
Kebutuhan makanan
dan minuman
7. Terfasilitasi
nya kebutuhan
perjanalan Prosentase
Unit Kerja CPDP
Wilayah Kota Depok
II Cinere yang
terpenuhi Pemenuhan
Kebutuhan Operasional
Dana Dalam Rangka
Mendukung Tugas
Pokok dan Fungsinya
12.00 Bulan
100.00 Kegiatan
Rutin OPD
Provinsi
1 2
3 4
5 6
7 8
9 10
11 12
13 14
15 16
17 18
19 NO
Pemerintah Daerah dan ProgramKegiatan
Prioritas Daerah
Sasaran Daerah
KabupatenKota KecamatanDesa
Kelurahan Indikator Kinerja
Prakiraan Maju
Ribuan Keterangan
OPD Pengusu
l Jenis
Kegiatan Hasil Program
Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD Kab.Kota
APBD Provinsi
APBN PHLN
Sumber Dana
Lainnya Total
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
Kategori Kegiatan
20 Kriteria
20
dinas
39
1 2
3 4
5 6
7 8
9 10
11 12
13 14
15 16
17 18
19 NO
Pemerintah Daerah dan ProgramKegiatan
Prioritas Daerah
Sasaran Daerah
KabupatenKota KecamatanDesa
Kelurahan Indikator Kinerja
Prakiraan Maju
Ribuan Keterangan
OPD Pengusu
l Jenis
Kegiatan Hasil Program
Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD Kab.Kota
APBD Provinsi
APBN PHLN
Sumber Dana
Lainnya Total
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
Kategori Kegiatan
20 Kriteria
20
NON CG
84.
Penyelenggaraan Administrasi
Perkantoran Cabang Pelayanan Dinas
Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah
Kabupaten Bogor
1.055.549 1.055.549
1.161.104
NON CG Kab.Kota Seluruh
Jawa Barat; Dinas
Pendapata n Daerah
Baru Fixed
Cost 100.00
Terpenuhiny a kebutuhan
dasar operasional
unit kerja untuk
pelayanan kepada
masyarakat 1.
Tersedianya bahan pakai
habis terdiri dari ATK,
Prangko, Benda Pos
Lainnya dan Gas
2. Terfasilitasi
nya Jasa telepon, Air,
Listrik, Surat
Kabar, Transaksi
Keuangan, Internet,
Dokumentas i dan
Publikasi 3.
Terfasilitasi nya Bahan
Cetakan dan
Pengganda an
4. Terfasilitasi
nya Kebutuhan
Samsat Outlet
5. Terfasilitasi
nya Kebutuhan
makanan dan
minuman 6.
Terfasilitasi Prosentase
Unit Kerja CPDP
Wilayah Kabupaten
Bogor Yang Terpenuhi
Pemenuhan Kebutuhan
Operasional dasar dalam
Rangka mendukung
tugas pokok dan
fungsinya 12.00
Bulan 100.00
Kegiatan Rutin
OPD Provinsi
1 2
3 4
5 6
7 8
9 10
11 12
13 14
15 16
17 18
19 NO
Pemerintah Daerah dan ProgramKegiatan
Prioritas Daerah
Sasaran Daerah
KabupatenKota KecamatanDesa
Kelurahan Indikator Kinerja
Prakiraan Maju
Ribuan Keterangan
OPD Pengusu
l Jenis
Kegiatan Hasil Program
Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD Kab.Kota
APBD Provinsi
APBN PHLN
Sumber Dana
Lainnya Total
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
Kategori Kegiatan
20 Kriteria
20
nya kebutuhan
perjanalan dinas
1 2
3 4
5 6
7 8
9 10
11 12
13 14
15 16
17 18
19 NO
Pemerintah Daerah dan ProgramKegiatan
Prioritas Daerah
Sasaran Daerah
KabupatenKota KecamatanDesa
Kelurahan Indikator Kinerja
Prakiraan Maju
Ribuan Keterangan
OPD Pengusu
l Jenis
Kegiatan Hasil Program
Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD Kab.Kota
APBD Provinsi
APBN PHLN
Sumber Dana
Lainnya Total
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
Kategori Kegiatan
20 Kriteria
20
NON CG
85.
Penyelenggaraan Administrasi
Perkantoran Cabang Pelayanan Dinas
Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kota
Bogor
879.527 879.527
967.480
NON CG Kab.Kota Seluruh
Jawa Barat; Dinas
Pendapata n Daerah
Baru Fixed
Cost 100.00
Terpenuhiny a kebutuhan
dasar operasional
unit kerja untuk
pelayanan kepada
masyarakat 1.
Tersedianya bahan pakai
habis terdiri dari ATK,
Prangko, Benda Pos
Lainnya dan Gas
2. Terfasilitasi
nya Jasa telepon, Air,
Listrik, Surat
Kabar, Transaksi
Keuangan, Internet,
Dokumentas i dan
Publikasi 3.
Terfasilitasi nya Bahan
Cetakan dan
Pengganda an
4. Terfasilitasi
nya Kebutuhan
Samsat Outlet
5. Terfasilitasi
nya Kebutuhan
makanan dan
minuman 6.
Terfasilitasi Prosentase
Unit Kerja SKPDBalai
UPTUPTD yang
Terpenuhi Pemenuhan
Kebutuhan Operasional
Dasar dalam
Rangka Mendukung
Tugas Pokok dan
Fungsinya 12.00
Bulan 100.00
Kegiatan Rutin
OPD Provinsi
1 2
3 4
5 6
7 8
9 10
11 12
13 14
15 16
17 18
19 NO
Pemerintah Daerah dan ProgramKegiatan
Prioritas Daerah
Sasaran Daerah
KabupatenKota KecamatanDesa
Kelurahan Indikator Kinerja
Prakiraan Maju
Ribuan Keterangan
OPD Pengusu
l Jenis
Kegiatan Hasil Program
Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD Kab.Kota
APBD Provinsi
APBN PHLN
Sumber Dana
Lainnya Total
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
Kategori Kegiatan
20 Kriteria
20
nya kebutuhan
perjanalan dinas
NON CG
86.
Penyelenggaraan Administrasi
Perkantoran Cabang Pelayanan Dinas
Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kota
Sukabumi
729.727 729.727
802.699
NON CG Kab.Kota Seluruh
Jawa Barat; Dinas
Pendapata n Daerah
Baru Fixed
Cost 100.00
Terpenuhiny a kebutuhan
dasar operasional
unit kerja untuk
pelayanan kepada
masyarakat 1.
Tersedianya bahan pakai
habis terdiri dari ATK,
Prangko, Benda Pos
Lainnya dan Gas
Prosentase Unit Kerja
SKPDBalai UPTUPTD
yang terpenuhi
pemenuhan kebutuhan
operasional 12.00
Bulan 100.00
Kegiatan Rutin
OPD Provinsi
1 2
3 4
5 6
7 8
9 10
11 12
13 14
15 16
17 18
19 NO
Pemerintah Daerah dan ProgramKegiatan
Prioritas Daerah
Sasaran Daerah
KabupatenKota KecamatanDesa
Kelurahan Indikator Kinerja
Prakiraan Maju
Ribuan Keterangan
OPD Pengusu
l Jenis
Kegiatan Hasil Program
Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD Kab.Kota
APBD Provinsi
APBN PHLN
Sumber Dana
Lainnya Total
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
Kategori Kegiatan
20 Kriteria
20
NON CG
87.
Penyelenggaraan Administrasi
Perkantoran Cabang Pelayanan Dinas
Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kab
Sukabumi I Cibadak
530.000 530.000
583.000
NON CG Kab.Kota Seluruh
Jawa Barat; Dinas
Pendapata n Daerah
Baru Fixed
Cost 100.00
Terpenuhiny a kebutuhan
dasar operasional
unit kerja untuk
pelayanan kepada
masyarakat -
1. Tersedianya
bahan pakai habis terdiri
dari ATK, Prangko,
Benda Pos Lainnya dan
Gas 2.
Terfasilitasi nya Jasa
telepon, Air, Surat
Kabar, Internet,
Dokumentas i dan
Publikasi 3.
Terfasilitasi nya Bahan
Cetakan dan
Pengganda an
4. Terfasilitasi
nya Kebutuhan
Samsat Outlet
5. Terfasilitasi
nya Kebutuhan
makanan dan
minuman 6.
Terfasilitasi nya
kebutuhan perjanalan
Tingkat Pemenuhan
Kebutuhan Dasar
Operasional Unit Kerja
dalam mendukung
tugas pokok dan
fungsinya 12.00
Bulan 100.00
Kegiatan Rutin
OPD Provinsi
1 2
3 4
5 6
7 8
9 10
11 12
13 14
15 16
17 18
19 NO
Pemerintah Daerah dan ProgramKegiatan
Prioritas Daerah
Sasaran Daerah
KabupatenKota KecamatanDesa
Kelurahan Indikator Kinerja
Prakiraan Maju
Ribuan Keterangan
OPD Pengusu
l Jenis
Kegiatan Hasil Program
Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD Kab.Kota
APBD Provinsi
APBN PHLN
Sumber Dana
Lainnya Total
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
Kategori Kegiatan
20 Kriteria
20
dinas
1 2
3 4
5 6
7 8
9 10
11 12
13 14
15 16
17 18
19 NO
Pemerintah Daerah dan ProgramKegiatan
Prioritas Daerah
Sasaran Daerah
KabupatenKota KecamatanDesa
Kelurahan Indikator Kinerja
Prakiraan Maju
Ribuan Keterangan
OPD Pengusu
l Jenis
Kegiatan Hasil Program
Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD Kab.Kota
APBD Provinsi
APBN PHLN
Sumber Dana
Lainnya Total
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
Kategori Kegiatan
20 Kriteria
20
NON CG
88.
Penyelenggaraan Administrasi
Perkantoran Cabang Pelayanan Dinas
Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah
Kabupaten Sukabumi II Pelabuhan Ratu
578.328 578.328
636.161
NON CG Kab.Kota Seluruh
Jawa Barat; Dinas
Pendapata n Daerah
Baru Fixed
Cost 100.00
-Terpenuhin ya
kebutuhan dasar
operasional unit kerja
untuk pelayanan
kepada masyarakat
1. Tersedianya
bahan pakai habis terdiri
dari ATK, Prangko,
Benda Pos Lainnya dan
Gas 2.
Terfasilitasi nya Surat
Kabar, Dokumentas
i dan Publikasi
3. Terfasilitasi
nya Bahan Cetakan
dan Pengganda
an 4.
Terfasilitasi nya
Kebutuhan makanan
dan minuman
5. Terfasilitasi
nya kebutuhan
perjanalan dinas1.
Tersedianya bahan pakai
habis terdiri dari ATK,
Prangko, Benda Pos
Lainnya dan Prosentase
Unit Kerja CPDP
Wilayah Kabupaten
Sukabumi II Pelabuhan
Ratu yang terpenuhi
pemenuhan kebutuhan
operasional dasar dalam
rangka mendukung
tupoksinya 12.00
Bulan12.0 0 Bulan
-90.00 Kegiatan
Rutin OPD
Provinsi
1 2
3 4
5 6
7 8
9 10
11 12
13 14
15 16
17 18
19 NO
Pemerintah Daerah dan ProgramKegiatan
Prioritas Daerah
Sasaran Daerah
KabupatenKota KecamatanDesa
Kelurahan Indikator Kinerja
Prakiraan Maju
Ribuan Keterangan
OPD Pengusu
l Jenis
Kegiatan Hasil Program
Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD Kab.Kota
APBD Provinsi
APBN PHLN
Sumber Dana
Lainnya Total
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
Kategori Kegiatan
20 Kriteria
20
Gas 2.
Terfasilitasi nya Surat
Kabar, Dokumentas
i dan Publikasi
3. Terfasilitasi
nya Bahan Cetakan
dan Pengganda
an 4.
Terfasilitasi nya
Kebutuhan makanan
dan minuman
5. Terfasilitasi
nya kebutuhan
perjanalan dinas
1 2
3 4
5 6
7 8
9 10
11 12
13 14
15 16
17 18
19 NO
Pemerintah Daerah dan ProgramKegiatan
Prioritas Daerah
Sasaran Daerah
KabupatenKota KecamatanDesa
Kelurahan Indikator Kinerja
Prakiraan Maju
Ribuan Keterangan
OPD Pengusu
l Jenis
Kegiatan Hasil Program
Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD Kab.Kota
APBD Provinsi
APBN PHLN
Sumber Dana
Lainnya Total
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
Kategori Kegiatan
20 Kriteria
20
NON CG
89.
Penyelenggaraan Administrasi
Perkantoran Cabang Pelayanan Dinas
Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kab
Cianjur
835.055 835.055
918.561
NON CG Kab.Kota Seluruh
Jawa Barat; Dinas
Pendapata n Daerah
Baru Fixed
Cost 100.00
Terpenuhiny a kebutuhan
dasar operasional
unit kerja untuk
pelayanan kepada
masyarakat 1.
Tersedianya bahan pakai
habis terdiri dari ATK,
Prangko, Benda Pos
Lainnya dan Gas
2. Terfasilitasi
nya Jasa telepon, Air,
Listrik, Surat
Kabar, Transaksi
Keuangan, Internet,
Dokumentas i dan
Publikasi 3.
Terfasilitasi nya Bahan
Cetakan dan
Pengganda an
4. Terfasilitasi
nya Kebutuhan
makanan dan
minuman 6.
Terfasilitasi nya
kebutuhan perjanalan
dinas Tingkat
Pemenuhan Kebutuhan
Dasar Operasional
Unit Kerja dalam
mendukung tugas pokok
dan fungsinya
12.00 Bulan
100.00 Kegiatan
Rutin OPD
Provinsi
1 2
3 4
5 6
7 8
9 10
11 12
13 14
15 16
17 18
19 NO
Pemerintah Daerah dan ProgramKegiatan
Prioritas Daerah
Sasaran Daerah
KabupatenKota KecamatanDesa
Kelurahan Indikator Kinerja
Prakiraan Maju
Ribuan Keterangan
OPD Pengusu
l Jenis
Kegiatan Hasil Program
Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD Kab.Kota
APBD Provinsi
APBN PHLN
Sumber Dana
Lainnya Total
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
Kategori Kegiatan
20 Kriteria
20
NON CG
90.
Penyelenggaraan Administrasi
Perkantoran Cabang Pelayanan Dinas
Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kota
Bekasi
1.635.647 1.635.647
1.799.212
NON CG Kab.Kota Seluruh
Jawa Barat; Dinas
Pendapata n Daerah
Baru Fixed
Cost 100.00
Terpenuhiny a kebutuhan
dasar operasional
unit kerja untuk
peningkatan pelayanan
kepada masyarakat
1. Tersedianya
bahan pakai habis terdiri
dari ATK, Prangko,
Benda Pos Lainnya dan
Gas 2.
Terfasilitasi nya Jasa
telepon, Air, Listrik,
Surat Kabar,
Transaksi Keuangan,
Dokumentas i dan
Publikasi 3.
Terfasilitasi nya Bahan
Cetakan dan
Pengganda an
4. Terfasilitasi
nya Kebutuhan
Samsat Outlet
5. Terfasilitasi
nya Kebutuhan
makanan dan
minuman 6.
Terfasilitasi nya
Prosentase Unit Kerja
CPDP Wilayah
Kota Bekasi yang
terpenuhi pemenuhan
kebutuhan operasional
dasar dalam rangka
mendukung tugas pokok
dan fungsinya
12.00 Bulan
100.00 Kegiatan
Rutin OPD
Provinsi
1 2
3 4
5 6
7 8
9 10
11 12
13 14
15 16
17 18
19 NO
Pemerintah Daerah dan ProgramKegiatan
Prioritas Daerah
Sasaran Daerah
KabupatenKota KecamatanDesa
Kelurahan Indikator Kinerja
Prakiraan Maju
Ribuan Keterangan
OPD Pengusu
l Jenis
Kegiatan Hasil Program
Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD Kab.Kota
APBD Provinsi
APBN PHLN
Sumber Dana
Lainnya Total
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
Kategori Kegiatan
20 Kriteria
20
kebutuhan perjanalan
dinas
1 2
3 4
5 6
7 8
9 10
11 12
13 14
15 16
17 18
19 NO
Pemerintah Daerah dan ProgramKegiatan
Prioritas Daerah
Sasaran Daerah
KabupatenKota KecamatanDesa
Kelurahan Indikator Kinerja
Prakiraan Maju
Ribuan Keterangan
OPD Pengusu
l Jenis
Kegiatan Hasil Program
Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD Kab.Kota
APBD Provinsi
APBN PHLN
Sumber Dana
Lainnya Total
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
Kategori Kegiatan
20 Kriteria
20
NON CG
91.
Penyelenggaraan Administrasi
Perkantoran Cabang Pelayanan Dinas
Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kab
Bekasi
983.664 983.664
1.082.030
NON CG Kab.Kota Seluruh
Jawa Barat; Dinas
Pendapata n Daerah
Baru Fixed
Cost 100.00
Terpenuhiny a kebutuhan
dasar operasional
unit kerja untuk
pelayanan kepada
masyarakat 1.
Tersedianya Bahan Pakai
Habis terdiri dari ATK,
Perangko, Benda pos
lainnya dan Gas
2. Terfasilitasi
nya jasa Telepon,
Listrik, Surat
Kabar, Internet
serta Dokumentas
i dan Publikasi
3. Terfasilitasi
nya Bahan Cetakan
dan Pengganda
an 4.
Terfasilitasi nya
Kebutuhan Samsat
Outlet 5.
Terfasilitasi nya
Kebutuhan Makanan
dan Minuman
6. Terfasilitasi
nya Prosentase
Unit Kerja SKPDBalai
UPTUPTD yang
terpenuhi pemenuhan
kebutuhan operasional
dasar dalam rangka
mendukung tugas pokok
dan fungsinya
12.00 Bulan
100.00 Kegiatan
Rutin OPD
Provinsi
1 2
3 4
5 6
7 8
9 10
11 12
13 14
15 16
17 18
19 NO
Pemerintah Daerah dan ProgramKegiatan
Prioritas Daerah
Sasaran Daerah
KabupatenKota KecamatanDesa
Kelurahan Indikator Kinerja
Prakiraan Maju
Ribuan Keterangan
OPD Pengusu
l Jenis
Kegiatan Hasil Program
Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD Kab.Kota
APBD Provinsi
APBN PHLN
Sumber Dana
Lainnya Total
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
Kategori Kegiatan
20 Kriteria
20
Kebutuhan Perjalanan
Dinas
1 2
3 4
5 6
7 8
9 10
11 12
13 14
15 16
17 18
19 NO
Pemerintah Daerah dan ProgramKegiatan
Prioritas Daerah
Sasaran Daerah
KabupatenKota KecamatanDesa
Kelurahan Indikator Kinerja
Prakiraan Maju
Ribuan Keterangan
OPD Pengusu
l Jenis
Kegiatan Hasil Program
Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD Kab.Kota
APBD Provinsi
APBN PHLN
Sumber Dana
Lainnya Total
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
Kategori Kegiatan
20 Kriteria
20
NON CG
92.
Penyelenggaraan Administrasi
Perkantoran Cabang Pelayanan Dinas
Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kab
Karawang
1.116.800 1.116.800
1.228.480
NON CG Kab.Kota Seluruh
Jawa Barat; Dinas
Pendapata n Daerah
Baru Fixed
Cost 100.00
Terpenuhiny a kebutuhan
dasar operasional
unit kerja untuk
pelayanan kepada
masyarakat 1.
Tersedianya bahan pakai
habis terdiri dari ATK,
Prangko, Benda Pos
Lainnya dan Gas
2. Terfasilitasi
nya Jasa telepon, Air,
Listrik, Surat
Kabar, Transaksi
Keuangan, Internet,
Dokumentas i dan
Publikasi 3.
Terfasilitasi nya Bahan
Cetakan dan
Pengganda an
4. Terfasilitasi
nya Kebutuhan
Samsat Outlet
5. Terfasilitasi
nya Kebutuhan
makanan dan
minuman 6.
Terfasilitasi Tingkat
pemenuhan kebutuhan
dasar operasional
unit kerja UPTD dalam
mendukung tugas pokok
dan fungsinya
12.00 Bulan
100.00 Kegiatan
Rutin OPD
Provinsi
1 2
3 4
5 6
7 8
9 10
11 12
13 14
15 16
17 18
19 NO
Pemerintah Daerah dan ProgramKegiatan
Prioritas Daerah
Sasaran Daerah
KabupatenKota KecamatanDesa
Kelurahan Indikator Kinerja
Prakiraan Maju
Ribuan Keterangan
OPD Pengusu
l Jenis
Kegiatan Hasil Program
Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD Kab.Kota
APBD Provinsi
APBN PHLN
Sumber Dana
Lainnya Total
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
Kategori Kegiatan
20 Kriteria
20
nya kebutuhan
perjalanan dinas
1 2
3 4
5 6
7 8
9 10
11 12
13 14
15 16
17 18
19 NO
Pemerintah Daerah dan ProgramKegiatan
Prioritas Daerah
Sasaran Daerah
KabupatenKota KecamatanDesa
Kelurahan Indikator Kinerja
Prakiraan Maju
Ribuan Keterangan
OPD Pengusu
l Jenis
Kegiatan Hasil Program
Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD Kab.Kota
APBD Provinsi
APBN PHLN
Sumber Dana
Lainnya Total
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
Kategori Kegiatan
20 Kriteria
20
NON CG
93.
Penyelenggaraan Administrasi
Perkantoran Cabang Pelayanan Dinas
Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah
Kabupaten Purwakarta
676.125 676.125
743.738
NON CG Kab.Kota Seluruh
Jawa Barat; Dinas
Pendapata n Daerah
Baru Fixed
Cost 100.00
Terpenuhiny a kebutuhan
dasar operasional
unit kerja untuk
pelayanan kepada
masyarakat 1.
Tersedianya bahan pakai
habis terdiri dari ATK,
Prangko, Benda Pos
Lainnya dan Gas
2. Terfasilitasi
nya Jasa telepon, Air,
Listrik, Surat
Kabar, Transaksi
Keuangan, Internet,
Dokumentas i dan
Publikasi 3.
Terfasilitasi nya Bahan
Cetakan dan
Pengganda an
4. Terfasilitasi
nya Kebutuhan
makanan dan
minuman 5.
Terfasilitasi nya
kebutuhan perjanalan
dinas Prosentase
Unit Kerja CPDP
Wilayah Kabupaten
Purwakarta yang
terpenuhi pemenuhan
kebutuhan operasional
dasar dalam mendukung
tugas pokok dan
fungsinya 12.00
Bulan 100.00
Kegiatan Rutin
OPD Provinsi
1 2
3 4
5 6
7 8
9 10
11 12
13 14
15 16
17 18
19 NO
Pemerintah Daerah dan ProgramKegiatan
Prioritas Daerah
Sasaran Daerah
KabupatenKota KecamatanDesa
Kelurahan Indikator Kinerja
Prakiraan Maju
Ribuan Keterangan
OPD Pengusu
l Jenis
Kegiatan Hasil Program
Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD Kab.Kota
APBD Provinsi
APBN PHLN
Sumber Dana
Lainnya Total
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
Kategori Kegiatan
20 Kriteria
20
NON CG
94.
Penyelenggaraan Administrasi
Perkantoran Cabang Pelayanan Dinas
Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah
Kabupaten Subang
573.560 573.560
630.916
NON CG Kab.Kota Seluruh
Jawa Barat; Dinas
Pendapata n Daerah
Baru Fixed
Cost 100.00
Terpenuhiny a kebutuhan
dasar operasional
unit kerja untuk
pelayanan kepada
masyarakat 1.
Tersedianya bahan pakai
habis terdiri dari ATK,
Prangko, Benda Pos
Lainnya dan Gas
2. Terfasilitasi
nya Jasa telepon, Air,
Listrik, Surat
Kabar, Transaksi
Keuangan, Internet,
Dokumentas i dan
Publikasi 3.
Terfasilitasi nya Bahan
Cetakan dan
Pengganda an
4. Terfasilitasi
nya Kebutuhan
makanan dan
minuman 5.
Terfasilitasi nya
kebutuhan perjanalan
dinas Prosentase
unit kerja CPDP Wil
Kab. Subang
yang terpenuhi
pemenuhan kebutuhan
dasar operasional
unit kerja dalam
mendukung tugas pokok
dan fungsinya
12.00 Bulan
100.00 Kegiatan
Rutin OPD
Provinsi
1 2
3 4
5 6
7 8
9 10
11 12
13 14
15 16
17 18
19 NO
Pemerintah Daerah dan ProgramKegiatan
Prioritas Daerah
Sasaran Daerah
KabupatenKota KecamatanDesa
Kelurahan Indikator Kinerja
Prakiraan Maju
Ribuan Keterangan
OPD Pengusu
l Jenis
Kegiatan Hasil Program
Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD Kab.Kota
APBD Provinsi
APBN PHLN
Sumber Dana
Lainnya Total
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
Kategori Kegiatan
20 Kriteria
20
NON CG
95.
Penyelenggaraan Administrasi
Perkantoran Cabang Pelayanan Dinas
Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kota
Cirebon
1.047.605 1.047.605
1.152.366
NON CG Kab.Kota Seluruh
Jawa Barat; Dinas
Pendapata n Daerah
Baru Fixed
Cost 100.00
Terpenuhiny a kebutuhan
dasar operasional
unit kerja untuk
pelayanan kepada
masyarakat 1.
Tersedianya bahan pakai
habis terdiri dari ATK,
Prangko, Benda Pos
Lainnya dan Gas
2. Terfasilitasi
nya Jasa telepon, Air,
Listrik, Surat
Kabar, Transaksi
Keuangan, Internet,
Dokumentas i dan
Publikasi 3.
Terfasilitasi nya Bahan
Cetakan dan
Pengganda an
4. Terfasilitasi
nya Kebutuhan
Samsat Outlet
5. Terfasilitasi
nya Kebutuhan
makanan dan
minuman 6.
Terfasilitasi Prosentase
Unit Kerja CPDP
Wilayah Kota
Cirebon yang
terpenuhi pemenuhan
kebutuhan operasional
dasar dalam rangka
mendukung tugas pokok
dan fungsi 12.00
Bulan 100.00
Kegiatan Rutin
OPD Provinsi
1 2
3 4
5 6
7 8
9 10
11 12
13 14
15 16
17 18
19 NO
Pemerintah Daerah dan ProgramKegiatan
Prioritas Daerah
Sasaran Daerah
KabupatenKota KecamatanDesa
Kelurahan Indikator Kinerja
Prakiraan Maju
Ribuan Keterangan
OPD Pengusu
l Jenis
Kegiatan Hasil Program
Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD Kab.Kota
APBD Provinsi
APBN PHLN
Sumber Dana
Lainnya Total
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
Kategori Kegiatan
20 Kriteria
20
nya kebutuhan
perjanalan dinas
1 2
3 4
5 6
7 8
9 10
11 12
13 14
15 16
17 18
19 NO
Pemerintah Daerah dan ProgramKegiatan
Prioritas Daerah
Sasaran Daerah
KabupatenKota KecamatanDesa
Kelurahan Indikator Kinerja
Prakiraan Maju
Ribuan Keterangan
OPD Pengusu
l Jenis
Kegiatan Hasil Program
Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD Kab.Kota
APBD Provinsi
APBN PHLN
Sumber Dana
Lainnya Total
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
Kategori Kegiatan
20 Kriteria
20
NON CG
96.
Penyelenggaraan Administrasi
Perkantoran Cabang Pelayanan Dinas
Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah
Kabupaten Cirebon I Sumber
809.452 809.452
890.397
NON CG Kab.Kota Seluruh
Jawa Barat; Dinas
Pendapata n Daerah
Baru Fixed
Cost 100.00
Terpenuhiny a kebutuhan
dasar operasional
unit kerja untuk
pelayanan kepada
masyarakat 1.
Tersedianya bahan pakai
habis terdiri dari ATK,
Prangko, Benda Pos
Lainnya dan Gas
2. Terfasilitasi
nya Jasa telepon, Air,
Listrik, Surat
Kabar, Transaksi
Keuangan, Internet,
Dokumentas i dan
Publikasi 3.
Terfasilitasi nya Bahan
Cetakan dan
Pengganda an
4. Terfasilitasi
nya Kebutuhan
Rumah Dinas
5. Terfasilitasi
nya Kebutuhan
makanan dan
minuman 6.
Terfasilitasi Tingkat
pemenuhan kebutuhan
dasar operasional
unit kerja dalam
mendukung tugas pokok
dan fungsinya
12.00 Bulan
100.00 Kegiatan
Rutin OPD
Provinsi
1 2
3 4
5 6
7 8
9 10
11 12
13 14
15 16
17 18
19 NO
Pemerintah Daerah dan ProgramKegiatan
Prioritas Daerah
Sasaran Daerah
KabupatenKota KecamatanDesa
Kelurahan Indikator Kinerja
Prakiraan Maju
Ribuan Keterangan
OPD Pengusu
l Jenis
Kegiatan Hasil Program
Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD Kab.Kota
APBD Provinsi
APBN PHLN
Sumber Dana
Lainnya Total
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
Kategori Kegiatan
20 Kriteria
20
nya kebutuhan
perjanalan dinas
1 2
3 4
5 6
7 8
9 10
11 12
13 14
15 16
17 18
19 NO
Pemerintah Daerah dan ProgramKegiatan
Prioritas Daerah
Sasaran Daerah
KabupatenKota KecamatanDesa
Kelurahan Indikator Kinerja
Prakiraan Maju
Ribuan Keterangan
OPD Pengusu
l Jenis
Kegiatan Hasil Program
Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD Kab.Kota
APBD Provinsi
APBN PHLN
Sumber Dana
Lainnya Total
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
Kategori Kegiatan
20 Kriteria
20
NON CG
97.
Penyelenggaraan Administrasi
Perkantoran Cabang Pelayanan Dinas
Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah
Kabupaten Cirebon II Ciledug
648.144 648.144
712.959
NON CG Kab.Kota Seluruh
Jawa Barat; Dinas
Pendapata n Daerah
Baru Fixed
Cost 100.00
Terpenuhiny a kebutuhan
dasar operasional
unit kerja untuk
pelayanan kepada
masyarakat 1.
Tersedianya bahan pakai
habis terdiri dari ATK,
Prangko, Benda Pos
Lainnya dan Gas
2. Terfasilitasi
nya Jasa telepon, Air,
Listrik, Surat
Kabar, Transaksi
Keuangan, Internet,
Dokumentas i dan
Publikasi 3.
Terfasilitasi nya Bahan
Cetakan dan
Pengganda an
4. Terfasilitasi
nya Kebutuhan
makanan dan
minuman 5.
Terfasilitasi nya
kebutuhan perjanalan
dinas 6.
Penambaha Posentase
Unuit Kerja CPDP
Wilayah Kabupaten
Indramayu I yang
Terpenuhi Pemenuhan
Kebutuhan Operasional
Dasar dalam
Rangka Mendukung
Tupoksinya 12.00
Bulan 100.00
Kegiatan Rutin
OPD Provinsi
1 2
3 4
5 6
7 8
9 10
11 12
13 14
15 16
17 18
19 NO
Pemerintah Daerah dan ProgramKegiatan
Prioritas Daerah
Sasaran Daerah
KabupatenKota KecamatanDesa
Kelurahan Indikator Kinerja
Prakiraan Maju
Ribuan Keterangan
OPD Pengusu
l Jenis
Kegiatan Hasil Program
Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD Kab.Kota
APBD Provinsi
APBN PHLN
Sumber Dana
Lainnya Total
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
Kategori Kegiatan
20 Kriteria
20
n Daya Listrik
7. Belanja Sewa
Gedung
1 2
3 4
5 6
7 8
9 10
11 12
13 14
15 16
17 18
19 NO
Pemerintah Daerah dan ProgramKegiatan
Prioritas Daerah
Sasaran Daerah
KabupatenKota KecamatanDesa
Kelurahan Indikator Kinerja
Prakiraan Maju
Ribuan Keterangan
OPD Pengusu
l Jenis
Kegiatan Hasil Program
Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD Kab.Kota
APBD Provinsi
APBN PHLN
Sumber Dana
Lainnya Total
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
Kategori Kegiatan
20 Kriteria
20
NON CG
98.
Penyelenggaraan Administrasi
Perkantoran Cabang Pelayanan Dinas
Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah
Kabupaten Indramayu I
1.019.820 1.019.820
1.121.802
NON CG Kab.Kota Seluruh
Jawa Barat; Dinas
Pendapata n Daerah
Baru Fixed
Cost 100.00
Terpenuhiny a kebutuhan
dasar operasional
unit kerja untuk
pelayanan kepada
masyarakat 1.
Tersedianya bahan pakai
habis terdiri dari ATK,
Prangko, Benda Pos
Lainnya dan Gas
2. Terfasilitasi
nya Jasa telepon, Air,
Listrik, Surat
Kabar, Transaksi
Keuangan, Internet,
Dokumentas i dan
Publikasi 3.
Terfasilitasi nya Bahan
Cetakan dan
Pengganda an
4. Terfasilitasi
nya Kebutuhan
makanan dan
minuman 5.
Terfasilitasi nya
kebutuhan perjanalan
dinas 6.
Penambaha Posentase
Unuit Kerja CPDP
Wilayah Kabupaten
Indramayu I yang
Terpenuhi Pemenuhan
Kebutuhan Operasional
Dasar dalam
Rangka Mendukung
Tupoksinya 12.00
Bulan 100.00
Kegiatan Rutin
OPD Provinsi
1 2
3 4
5 6
7 8
9 10
11 12
13 14
15 16
17 18
19 NO
Pemerintah Daerah dan ProgramKegiatan
Prioritas Daerah
Sasaran Daerah
KabupatenKota KecamatanDesa
Kelurahan Indikator Kinerja
Prakiraan Maju
Ribuan Keterangan
OPD Pengusu
l Jenis
Kegiatan Hasil Program
Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD Kab.Kota
APBD Provinsi
APBN PHLN
Sumber Dana
Lainnya Total
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
Kategori Kegiatan
20 Kriteria
20
n Daya Listrik
7. Belanja Sewa
Gedung
1 2
3 4
5 6
7 8
9 10
11 12
13 14
15 16
17 18
19 NO
Pemerintah Daerah dan ProgramKegiatan
Prioritas Daerah
Sasaran Daerah
KabupatenKota KecamatanDesa
Kelurahan Indikator Kinerja
Prakiraan Maju
Ribuan Keterangan
OPD Pengusu
l Jenis
Kegiatan Hasil Program
Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD Kab.Kota
APBD Provinsi
APBN PHLN
Sumber Dana
Lainnya Total
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
Kategori Kegiatan
20 Kriteria
20
NON CG
99.
Penyelenggaraan Administrasi
Perkantoran Cabang Pelayanan Dinas
Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah
Kabupaten Indramayu II Haurgeulis
1.395.060 1.395.060
1.534.566
NON CG Kab.Kota Seluruh
Jawa Barat; Dinas
Pendapata n Daerah
Baru Fixed
Cost 100.00
Terpenuhiny a kebutuhan
dasar operasional
unit kerja untuk
pelayanan kepada
masyarakat 1.
Tersedianya bahan pakai
habis terdiri dari ATK,
Prangko, Benda Pos
Lainnya dan Gas
2. Terfasilitasi
nya Jasa telepon, Air,
Listrik, Surat
Kabar, Transaksi
Keuangan, Internet,
Dokumentas i dan
Publikasi 3.
Terfasilitasi nya Bahan
Cetakan dan
Pengganda an
4. Terfasilitasi
nya Kebutuhan
makanan dan
minuman 5.
Terfasilitasi nya
kebutuhan perjanalan
dinas Prosentase
Cabang Pelayanan
Dinas Pendapatan
Daerah Provinsi
Wilayah Kab.
Indramayu II Haurgeulis
yang terpenuhi
kebutuhan oprasional
dasar dalam rangja
mendukung Tugas
Pokok dan Fungsinya
12.00 Bulan
100.00 Kegiatan
Rutin OPD
Provinsi
1 2
3 4
5 6
7 8
9 10
11 12
13 14
15 16
17 18
19 NO
Pemerintah Daerah dan ProgramKegiatan
Prioritas Daerah
Sasaran Daerah
KabupatenKota KecamatanDesa
Kelurahan Indikator Kinerja
Prakiraan Maju
Ribuan Keterangan
OPD Pengusu
l Jenis
Kegiatan Hasil Program
Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD Kab.Kota
APBD Provinsi
APBN PHLN
Sumber Dana
Lainnya Total
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
Kategori Kegiatan
20 Kriteria
20
NON CG
100.
Penyelenggaraan Administrasi
Perkantoran Cabang Pelayanan Dinas
Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah
Kabupaten Kuningan
944.620 944.620
1.039.082
NON CG Kab.Kota Seluruh
Jawa Barat; Dinas
Pendapata n Daerah
Baru Fixed
Cost 100.00
Terpenuhiny a kebutuhan
dasar operasional
unit kerja untuk
pelayanan kepada
masyarakat 1.
Tersedianya bahan pakai
habis terdiri dari ATK,
Prangko, Benda Pos
Lainnya dan Gas
2. Terfasilitasi
nya Jasa telepon, Air,
Listrik, Surat
Kabar, Transaksi
Keuangan, Internet,
Dokumentas i dan
Publikasi 3.
Terfasilitasi nya Bahan
Cetakan dan
Pengganda an
4. Terfasilitasi
nya Kebutuhan
makanan dan
minuman 5.
Terfasilitasi nya
kebutuhan perjanalan
dinas Tingkat
pemenuhan kebutuhan
dasar operasional
unit kerja dalam
mendukung tugas pokok
dan fungsinya
12.00 Bulan
100.00 Kegiatan
Rutin OPD
Provinsi
1 2
3 4
5 6
7 8
9 10
11 12
13 14
15 16
17 18
19 NO
Pemerintah Daerah dan ProgramKegiatan
Prioritas Daerah
Sasaran Daerah
KabupatenKota KecamatanDesa
Kelurahan Indikator Kinerja
Prakiraan Maju
Ribuan Keterangan
OPD Pengusu
l Jenis
Kegiatan Hasil Program
Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD Kab.Kota
APBD Provinsi
APBN PHLN
Sumber Dana
Lainnya Total
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
Kategori Kegiatan
20 Kriteria
20
NON CG
101.
Penyelenggaraan Administrasi
Perkantoran Cabang Pelayanan Dinas
Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah
Kabupaten Majalengka
1.038.784 1.038.784
1.142.662
NON CG Kab.Kota Seluruh
Jawa Barat; Dinas
Pendapata n Daerah
Baru Fixed
Cost 100.00
Terpenuhiny a kebutuhan
dasar operasional
unit kerja untuk
pelayanan kepada
masyarakat 1.
Tersedianya bahan pakai
habis terdiri dari ATK,
Prangko, Benda Pos
Lainnya dan Gas
2. Terfasilitasi
nya Jasa telepon, Air,
Listrik, Surat
Kabar, Transaksi
Keuangan, Internet,
Dokumentas i dan
Publikasi 3.
Terfasilitasi nya Bahan
Cetakan dan
Pengganda an
4. Terfasilitasi
nya Kebutuhan
makanan dan
minuman 5.
Terfasilitasi nya
kebutuhan perjanalan
dinas Persentase
Unit Kerja CPDP
Wilayah Kabupaten
Majalengka Yang
Terpenuhi Pemenuhan
Kebutuhan Operasional
Dasar Dalam
Rangka mendukung
Tugas Pokok dan
Fungsinya 12.00
Bulan 12.00
Kegiatan Rutin
OPD Provinsi
1 2
3 4
5 6
7 8
9 10
11 12
13 14
15 16
17 18
19 NO
Pemerintah Daerah dan ProgramKegiatan
Prioritas Daerah
Sasaran Daerah
KabupatenKota KecamatanDesa
Kelurahan Indikator Kinerja
Prakiraan Maju
Ribuan Keterangan
OPD Pengusu
l Jenis
Kegiatan Hasil Program
Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD Kab.Kota
APBD Provinsi
APBN PHLN
Sumber Dana
Lainnya Total
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
Kategori Kegiatan
20 Kriteria
20
NON CG
102.
Penyelenggaraan Administrasi
Perkantoran Cabang Pelayanan Dinas
Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kota
Bandung I Pajajaran
1.747.585 1.747.585
1.922.344
NON CG Kab.Kota Seluruh
Jawa Barat; Dinas
Pendapata n Daerah
Baru Fixed
Cost 100.00
Terpenuhiny a kebutuhan
dasar operasional
unit kerja untuk
pelayanan kepada
masyarakat 1.
Tersedianya bahan pakai
habis terdiri dari ATK,
Prangko, Benda Pos
Lainnya dan Gas
2. Terfasilitasi
nya Jasa telepon, Air,
Listrik, Surat
Kabar, Transaksi
Keuangan, Internet,
Dokumentas i dan
Publikasi 3.
Terfasilitasi nya Bahan
Cetakan dan
Pengganda an
4. Terfasilitasi
nya Kebutuhan
Samsat Outlet
5. Terfasilitasi
nya Kebutuhan
makanan dan
minuman 6.
Terfasilitasi Prosentase
Unit Kerja CPDP
Wilayah I Pajajaran
yang terpenuhi
pemenuhan kebutuhan
operasional dasar dalam
rangka mendukung
tupoksinya 12.00
Bulan 100.00
Kegiatan Rutin
OPD Provinsi
1 2
3 4
5 6
7 8
9 10
11 12
13 14
15 16
17 18
19 NO
Pemerintah Daerah dan ProgramKegiatan
Prioritas Daerah
Sasaran Daerah
KabupatenKota KecamatanDesa
Kelurahan Indikator Kinerja
Prakiraan Maju
Ribuan Keterangan
OPD Pengusu
l Jenis
Kegiatan Hasil Program
Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD Kab.Kota
APBD Provinsi
APBN PHLN
Sumber Dana
Lainnya Total
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
Kategori Kegiatan
20 Kriteria
20
nya kebutuhan
perjanalan dinas
1 2
3 4
5 6
7 8
9 10
11 12
13 14
15 16
17 18
19 NO
Pemerintah Daerah dan ProgramKegiatan
Prioritas Daerah
Sasaran Daerah
KabupatenKota KecamatanDesa
Kelurahan Indikator Kinerja
Prakiraan Maju
Ribuan Keterangan
OPD Pengusu
l Jenis
Kegiatan Hasil Program
Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD Kab.Kota
APBD Provinsi
APBN PHLN
Sumber Dana
Lainnya Total
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
Kategori Kegiatan
20 Kriteria
20
NON CG
103.
Penyelenggaraan Administrasi
Perkantoran Cabang Pelayanan Dinas
Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kota
Bandung II Kawaluyaan
830.017 830.017
913.019
NON CG Kab.Kota Seluruh
Jawa Barat; Dinas
Pendapata n Daerah
Baru Fixed
Cost 100.00
Terpenuhiny a kebutuhan
dasar operasional
unit kerja untuk
pelayanan kepada
masyarakat 1.
Tersedianya bahan pakai
habis terdiri dari ATK,
Prangko, Benda Pos
Lainnya dan Gas
2. Terfasilitasi
nya Jasa telepon, Air,
Listrik, Surat
Kabar, Transaksi
Keuangan, Internet,
Dokumentas i dan
Publikasi 3.
Terfasilitasi nya Bahan
Cetakan dan
Pengganda an
4. Terfasilitasi
nya Kebutuhan
Samsat Outlet
5. Terfasilitasi
nya Kebutuhan
makanan dan
minuman 6.
Terfasilitasi Tingkat
pemenuhan kebutuhan
dasar operasional
unit kerja dalam
mendukung tugas pokok
dan fungsinya
12.00 Bulan
100.00 Kegiatan
Rutin OPD
Provinsi
1 2
3 4
5 6
7 8
9 10
11 12
13 14
15 16
17 18
19 NO
Pemerintah Daerah dan ProgramKegiatan
Prioritas Daerah
Sasaran Daerah
KabupatenKota KecamatanDesa
Kelurahan Indikator Kinerja
Prakiraan Maju
Ribuan Keterangan
OPD Pengusu
l Jenis
Kegiatan Hasil Program
Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD Kab.Kota
APBD Provinsi
APBN PHLN
Sumber Dana
Lainnya Total
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
Kategori Kegiatan
20 Kriteria
20
nya kebutuhan
perjanalan dinas
1 2
3 4
5 6
7 8
9 10
11 12
13 14
15 16
17 18
19 NO
Pemerintah Daerah dan ProgramKegiatan
Prioritas Daerah
Sasaran Daerah
KabupatenKota KecamatanDesa
Kelurahan Indikator Kinerja
Prakiraan Maju
Ribuan Keterangan
OPD Pengusu
l Jenis
Kegiatan Hasil Program
Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD Kab.Kota
APBD Provinsi
APBN PHLN
Sumber Dana
Lainnya Total
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
Kategori Kegiatan
20 Kriteria
20
NON CG
104.
Penyelenggaraan Administrasi
Perkantoran Cabang Pelayanan Dinas
Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kota
Bandung III Soekarno-Hatta
679.677 679.677
747.645
NON CG Kab.Kota Seluruh
Jawa Barat; Dinas
Pendapata n Daerah
Baru Fixed
Cost 100.00
Terpenuhiny a kebutuhan
dasar operasional
unit kerja untuk
pelayanan kepada
masyarakat 1.
Tersedianya bahan pakai
habis terdiri dari ATK,
Prangko, Benda Pos
Lainnya dan Gas
2. Terfasilitasi
nya Jasa telepon, Air,
Listrik, Surat
Kabar, Transaksi
Keuangan, Internet,
Dokumentas i dan
Publikasi 3.
Terfasilitasi nya Bahan
Cetakan dan
Pengganda an
4. Terfasilitasi
nya Kebutuhan
Samsat Outlet
5. Terfasilitasi
nya Kebutuhan
makanan dan
minuman 6.
Terfasilitasi Persentase
Unit Kerja Cabang
Pelayanan Dispenda
Provinsi Wilayah
Kota Bandung III
Soekarno Hatta
12.00 Bulan
100.00 Kegiatan
Rutin OPD
Provinsi
1 2
3 4
5 6
7 8
9 10
11 12
13 14
15 16
17 18
19 NO
Pemerintah Daerah dan ProgramKegiatan
Prioritas Daerah
Sasaran Daerah
KabupatenKota KecamatanDesa
Kelurahan Indikator Kinerja
Prakiraan Maju
Ribuan Keterangan
OPD Pengusu
l Jenis
Kegiatan Hasil Program
Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD Kab.Kota
APBD Provinsi
APBN PHLN
Sumber Dana
Lainnya Total
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
Kategori Kegiatan
20 Kriteria
20
nya kebutuhan
perjanalan dinas
NON CG
105.
Penyelenggaraan Administrasi
Perkantoran Cabang Pelayanan Dinas
Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah
Kabupaten Bandung Barat
548.986 548.986
603.885
NON CG Kab.Kota Seluruh
Jawa Barat; Dinas
Pendapata n Daerah
Baru Fixed
Cost 100.00
Terpenuhiny a kebutuhan
dasar operasional
unit kerja untuk
pelayanan kepada
masyarakat 1.
Tersedianya bahan pakai
habis terdiri dari ATK,
Perangko, Materai,
Gas 2.
Terfasilitasi nya Jasa
telepon, Air, Surat
Kabar, Dokumentas
i dan Publikasi
3. Terfasilitasi
nya Bahan Cetakan
dan Pengganda
an 4.
Terfasilitasi nya
Kebutuhan makanan
dan minuman
5. Terfasilitasi
nya kebutuhan
perjanalan dinas
Prosentase Unit Kerja
CPDP Wil.. Kab.
Bandung Barat yang
terpenuhi pemenuhan
kebutuhan operasional
dasar dalam rangka
mendukung Tupoksinya
12.00 Bulan
100.00 Kegiatan
Rutin OPD
Provinsi
1 2
3 4
5 6
7 8
9 10
11 12
13 14
15 16
17 18
19 NO
Pemerintah Daerah dan ProgramKegiatan
Prioritas Daerah
Sasaran Daerah
KabupatenKota KecamatanDesa
Kelurahan Indikator Kinerja
Prakiraan Maju
Ribuan Keterangan
OPD Pengusu
l Jenis
Kegiatan Hasil Program
Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD Kab.Kota
APBD Provinsi
APBN PHLN
Sumber Dana
Lainnya Total
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
Kategori Kegiatan
20 Kriteria
20
NON CG
106.
Penyelenggaraan Administrasi
Perkantoran Cabang Pelayanan Dinas
Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah
Kabupaten Bandung I Rancaekek
655.140 655.140
720.654
NON CG Kab.Kota Seluruh
Jawa Barat; Dinas
Pendapata n Daerah
Baru Fixed
Cost 100.00
Terpenuhiny a kebutuhan
dasar operasional
unit kerja untuk
pelayanan kepada
masyarakat 1.
Tersedianya bahan pakai
habis terdiri dari ATK,
Prangko, Benda Pos
Lainnya dan Gas
2. Terfasilitasi
nya Jasa telepon, Air,
Listrik, Surat
Kabar, Transaksi
Keuangan, Internet,
Dokumentas i dan
Publikasi 3.
Terfasilitasi nya Bahan
Cetakan dan
Pengganda an
4. Terfasilitasi
nya Kebutuhan
makanan dan
minuman 5.
Terfasilitasi nya
kebutuhan perjanalan
dinas Persentase
Unit kerja CPDP
Wilayah Kabupaten
Bandung I Rancaekek
yang terpenuhi
pemenuhan kebutuhan
Operasional dasar dalam
rangka mendukung
Tupoksinya- 100
12.00 Bulan
100.00 Kegiatan
Rutin OPD
Provinsi
1 2
3 4
5 6
7 8
9 10
11 12
13 14
15 16
17 18
19 NO
Pemerintah Daerah dan ProgramKegiatan
Prioritas Daerah
Sasaran Daerah
KabupatenKota KecamatanDesa
Kelurahan Indikator Kinerja
Prakiraan Maju
Ribuan Keterangan
OPD Pengusu
l Jenis
Kegiatan Hasil Program
Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD Kab.Kota
APBD Provinsi
APBN PHLN
Sumber Dana
Lainnya Total
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
Kategori Kegiatan
20 Kriteria
20
NON CG
107.
Penyelenggaraan Administrasi
Perkantoran Cabang Pelayanan Dinas
Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah
Kabupaten Bandung II Soreang
814.059 814.059
895.464
NON CG Kab.Kota Seluruh
Jawa Barat; Dinas
Pendapata n Daerah
Baru Fixed
Cost 100.00
Terpenuhiny a kebutuhan
dasar operasional
unit kerja untuk
pelayanan kepada
masyarakat 1.
Tersedianya bahan pakai
habis terdiri dari ATK,
Prangko, Benda Pos
Lainnya dan Gas
2. Terfasilitasi
nya Jasa telepon, Air,
Listrik, Surat
Kabar, Transaksi
Keuangan, Internet,
Dokumentas i dan
Publikasi 3.
Terfasilitasi nya Bahan
Cetakan dan
Pengganda an
4. Terfasilitasi
nya Kebutuhan
Samsat Outlet
5. Terfasilitasi
nya Kebutuhan
makanan dan
minuman 6.
Terfasilitasi Prosentase
Unit Kerja CPDP
Wilayah Kabupatren
Bandung II Soreang
Yang Terpenuhi
Pemenuhan Kebutuhan
Operasional Dasar
dalam rangka
mendukung tufoksinya
12.00 Bulan
100.00 Kegiatan
Rutin OPD
Provinsi
1 2
3 4
5 6
7 8
9 10
11 12
13 14
15 16
17 18
19 NO
Pemerintah Daerah dan ProgramKegiatan
Prioritas Daerah
Sasaran Daerah
KabupatenKota KecamatanDesa
Kelurahan Indikator Kinerja
Prakiraan Maju
Ribuan Keterangan
OPD Pengusu
l Jenis
Kegiatan Hasil Program
Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD Kab.Kota
APBD Provinsi
APBN PHLN
Sumber Dana
Lainnya Total
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
Kategori Kegiatan
20 Kriteria
20
nya kebutuhan
perjanalan dinas
NON CG
108.
Penyelenggaraan Administrasi
Perkantoran Cabang Pelayanan Dinas
Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah
Kabupaten Sumedang
673.987 673.987
741.386
NON CG Kab.Kota Seluruh
Jawa Barat; Dinas
Pendapata n Daerah
Baru Fixed
Cost 100.00
Terpenuhiny a kebutuhan
dasar operasional
unit kerja untuk
pelayanan kepada
masyarakat 1.
Tersedianya bahan pakai
habis terdiri dari ATK,
Prangko, Benda Pos
Lainnya dan Gas
2. Terfasilitasi
nya Jasa telepon, Air,
Listrik, Surat
Kabar, Internet,
Dokumentas i dan
Publikasi 3.
Terfasilitasi nya Bahan
Cetakan dan
Pengganda an
4. Terfasilitasi
nya Kebutuhan
makanan dan
minuman 5.
Terfasilitasi nya
kebutuhan perjanalan
dinas Prosentase
Unit Kerja SKPD Balai
UPT UPTD Yang
Terpenuhi Pemenuhan
Kebutuhan Operasional
Dasar Dalam
Rangka Mendukung
Tugas Pokok dan
Fungsi 12.00
Bulan 100.00
Kegiatan Rutin
OPD Provinsi
1 2
3 4
5 6
7 8
9 10
11 12
13 14
15 16
17 18
19 NO
Pemerintah Daerah dan ProgramKegiatan
Prioritas Daerah
Sasaran Daerah
KabupatenKota KecamatanDesa
Kelurahan Indikator Kinerja
Prakiraan Maju
Ribuan Keterangan
OPD Pengusu
l Jenis
Kegiatan Hasil Program
Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD Kab.Kota
APBD Provinsi
APBN PHLN
Sumber Dana
Lainnya Total
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
Kategori Kegiatan
20 Kriteria
20
NON CG
109.
Penyelenggaraan Administrasi
Perkantoran Cabang Pelayanan Dinas
Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah
Kabupaten Garut
666.943 666.943
733.637
NON CG Kab.Kota Seluruh
Jawa Barat; Dinas
Pendapata n Daerah
Baru Fixed
Cost 100.00
Terpenuhiny a kebutuhan
dasar operasional
unit kerja untuk
pelayanan kepada
masyarakat 1.
Tersedianya bahan pakai
habis terdiri dari ATK,
Prangko, Benda Pos
Lainnya dan Gas
2. Terfasilitasi
nya Jasa telepon, Air,
Listrik, Surat
Kabar, Transaksi
Keuangan, Internet,
Dokumentas i dan
Publikasi 3.
Terfasilitasi nya Bahan
Cetakan dan
Pengganda an
4. Terfasilitasi
nya Kebutuhan
makanan dan
minuman 5.
Terfasilitasi nya
kebutuhan perjanalan
dinas Prosentase
unit kerja CPDP
Wilayah Garut yang
terpenuhi pemenuhan
kebutuhan operasional
dasar dalam rangka
mendukung tugas pokok
dan fungsinya.
12.00 Bulan
100.00 Kegiatan
Rutin OPD
Provinsi
1 2
3 4
5 6
7 8
9 10
11 12
13 14
15 16
17 18
19 NO
Pemerintah Daerah dan ProgramKegiatan
Prioritas Daerah
Sasaran Daerah
KabupatenKota KecamatanDesa
Kelurahan Indikator Kinerja
Prakiraan Maju
Ribuan Keterangan
OPD Pengusu
l Jenis
Kegiatan Hasil Program
Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD Kab.Kota
APBD Provinsi
APBN PHLN
Sumber Dana
Lainnya Total
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
Kategori Kegiatan
20 Kriteria
20
NON CG
110.
Penyelenggaraan Administrasi
Perkantoran Cabang Pelayanan Dinas
Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kota
Tasikmalaya
753.171 753.171
828.488
NON CG Kab.Kota Seluruh
Jawa Barat; Dinas
Pendapata n Daerah
Baru Fixed
Cost 100.00
Terpenuhiny a kebutuhan
dasar operasional
unit kerja untuk
pelayanan kepada
masyarakat 1.
Tersedianya bahan pakai
habis terdiri dari ATK,
Prangko, Benda Pos
Lainnya dan Gas
2. Terfasilitasi
nya Jasa Telepon,
Air, Surat Kabar,
Transaksi Keuangan,
Internet, Dokumentas
i dan Publikasi
3. Terfasilitasi
nya Bahan Cetakan
dan Pengganda
an 4.
Terfasilitasi nya
Kebutuhan Samsat
Outlet 5.
Terfasilitasi nya
Kebutuhan makanan
dan minuman
6. Terfasilitasi
nya Tingkat
Pemenuhan Kebutuhan
Dasar Operasional
Unit Kerja dalam
mendukung tugas pokok
dan fungsinya
12.00 Bulan
100.00 Kegiatan
Rutin OPD
Provinsi
1 2
3 4
5 6
7 8
9 10
11 12
13 14
15 16
17 18
19 NO
Pemerintah Daerah dan ProgramKegiatan
Prioritas Daerah
Sasaran Daerah
KabupatenKota KecamatanDesa
Kelurahan Indikator Kinerja
Prakiraan Maju
Ribuan Keterangan
OPD Pengusu
l Jenis
Kegiatan Hasil Program
Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD Kab.Kota
APBD Provinsi
APBN PHLN
Sumber Dana
Lainnya Total
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
Kategori Kegiatan
20 Kriteria
20
kebutuhan perjanalan
dinas
1 2
3 4
5 6
7 8
9 10
11 12
13 14
15 16
17 18
19 NO
Pemerintah Daerah dan ProgramKegiatan
Prioritas Daerah
Sasaran Daerah
KabupatenKota KecamatanDesa
Kelurahan Indikator Kinerja
Prakiraan Maju
Ribuan Keterangan
OPD Pengusu
l Jenis
Kegiatan Hasil Program
Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD Kab.Kota
APBD Provinsi
APBN PHLN
Sumber Dana
Lainnya Total
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
Kategori Kegiatan
20 Kriteria
20
NON CG
111.
Penyelenggaraan Administrasi
Perkantoran Cabang Pelayanan Dinas
Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah
Kabupaten Tasikmalaya
805.887 805.887
886.476
NON CG Kab.Kota Seluruh
Jawa Barat; Dinas
Pendapata n Daerah
Baru Fixed
Cost 100.00
Terpenuhiny a kebutuhan
dasar operasional
unit kerja untuk
pelayanan kepada
masyarakat 1.
Tersedianya bahan pakai
habis terdiri dari ATK,
Benda Pos Lainnya dan
Gas 2.
Terfasilitasi nya Jasa
telepon, Air, Listrik,
Surat Kabar,
Transaksi Keuangan,
Internet, Dokumentas
i dan Publikasi
3. Terfasilitasi
nya Bahan Cetakan
dan Pengganda
an 4.
Terfasilitasi nya
Kebutuhan Samsat
Outlet 5.
Terfasilitasi nya
Kebutuhan makanan
dan minuman
6. Terfasilitasi
nya Prosentase
Unit Kerja CPDP Wil.
Kab. Tasikmalaya
yang terpenuhi
pemenuhan kebutuhan
Operasional dasar dalam
mendukung tupoksinya
12.00 Bulan
100.00 Kegiatan
Rutin OPD
Provinsi
1 2
3 4
5 6
7 8
9 10
11 12
13 14
15 16
17 18
19 NO
Pemerintah Daerah dan ProgramKegiatan
Prioritas Daerah
Sasaran Daerah
KabupatenKota KecamatanDesa
Kelurahan Indikator Kinerja
Prakiraan Maju
Ribuan Keterangan
OPD Pengusu
l Jenis
Kegiatan Hasil Program
Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD Kab.Kota
APBD Provinsi
APBN PHLN
Sumber Dana
Lainnya Total
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
Kategori Kegiatan
20 Kriteria
20
kebutuhan perjanalan
dinas
1 2
3 4
5 6
7 8
9 10
11 12
13 14
15 16
17 18
19 NO
Pemerintah Daerah dan ProgramKegiatan
Prioritas Daerah
Sasaran Daerah
KabupatenKota KecamatanDesa
Kelurahan Indikator Kinerja
Prakiraan Maju
Ribuan Keterangan
OPD Pengusu
l Jenis
Kegiatan Hasil Program
Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD Kab.Kota
APBD Provinsi
APBN PHLN
Sumber Dana
Lainnya Total
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
Kategori Kegiatan
20 Kriteria
20
NON CG
112.
Penyelenggaraan Administrasi
Perkantoran Cabang Pelayanan Dinas
Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah
Kabupaten Ciamis
803.469 803.469
883.816
NON CG Kab.Kota Seluruh
Jawa Barat; Dinas
Pendapata n Daerah
Baru Fixed
Cost 100.00
Terpenuhiny a kebutuhan
dasar operasional
unit kerja untuk
pelayanan kepada
masyarakat 1.
Tersedianya bahan pakai
habis terdiri dari ATK,
Prangko, Benda Pos
Lainnya dan Gas
2. Terfasilitasi
nya Jasa telepon, Air,
Listrik, Surat
Kabar, Transaksi
Keuangan, Internet,
Dokumentas i dan
Publikasi 3.
Terfasilitasi nya Bahan
Cetakan dan
Pengganda an
4. Terfasilitasi
nya Kebutuhan
Samsat Outlet
5. Terfasilitasi
nya Kebutuhan
makanan dan
minuman 6.
Terfasilitasi Prosentase
Unit Kerja Cabang
Pelayanan Dinas
Pendapatan Daerah
Provinsi Wilayah
Kabupaten Ciamis I
yang terpenuhi
pemenuhan kebutuhan
operasional dasar dalam
rangka mendukung
tugas pokok dan
12.00 Bulan
100.00 Kegiatan
Rutin OPD
Provinsi
1 2
3 4
5 6
7 8
9 10
11 12
13 14
15 16
17 18
19 NO
Pemerintah Daerah dan ProgramKegiatan
Prioritas Daerah
Sasaran Daerah
KabupatenKota KecamatanDesa
Kelurahan Indikator Kinerja
Prakiraan Maju
Ribuan Keterangan
OPD Pengusu
l Jenis
Kegiatan Hasil Program
Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD Kab.Kota
APBD Provinsi
APBN PHLN
Sumber Dana
Lainnya Total
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
Kategori Kegiatan
20 Kriteria
20
nya kebutuhan
perjanalan dinas
1 2
3 4
5 6
7 8
9 10
11 12
13 14
15 16
17 18
19 NO
Pemerintah Daerah dan ProgramKegiatan
Prioritas Daerah
Sasaran Daerah
KabupatenKota KecamatanDesa
Kelurahan Indikator Kinerja
Prakiraan Maju
Ribuan Keterangan
OPD Pengusu
l Jenis
Kegiatan Hasil Program
Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD Kab.Kota
APBD Provinsi
APBN PHLN
Sumber Dana
Lainnya Total
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
Kategori Kegiatan
20 Kriteria
20
NON CG
113.
Penyelenggaraan Administrasi
Perkantoran Cabang Pelayanan Dinas
Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah
Kabupaten Pangandaran
640.844 640.844
704.929
NON CG Kab.Kota Seluruh
Jawa Barat; Dinas
Pendapata n Daerah
Baru Fixed
Cost 100.00
Terpenuhiny a kebutuhan
dasar operasional
unit kerja untuk
pelayanan kepada
masyarakat 1.
Tersedianya bahan pakai
habis terdiri dari ATK,
Prangko, Benda Pos
Lainnya dan Gas
2. Terfasilitasi
nya Jasa telepon,
Surat Kabar,
Transaksi Keuangan,
Internet, Dokumentas
i dan Publikasi
3. Terfasilitasi
nya Bahan Cetakan
dan Pengganda
an 4.
Terfasilitasi nya
Kebutuhan makanan
dan minuman
5. Terfasilitasi
nya kebutuhan
perjanalan dinas
Prosentase Unit Kerja
SKPDBalai UPTUPTD
yang terpenuhi
Pemenuhan Kebutuhan
Operasional Dasar
dalam rangka
mendukung tugas pokok
dan fungsinya
12.00 100.00
Kegiatan Rutin
OPD Provinsi
1 2
3 4
5 6
7 8
9 10
11 12
13 14
15 16
17 18
19 NO
Pemerintah Daerah dan ProgramKegiatan
Prioritas Daerah
Sasaran Daerah
KabupatenKota KecamatanDesa
Kelurahan Indikator Kinerja
Prakiraan Maju
Ribuan Keterangan
OPD Pengusu
l Jenis
Kegiatan Hasil Program
Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD Kab.Kota
APBD Provinsi
APBN PHLN
Sumber Dana
Lainnya Total
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
Kategori Kegiatan
20 Kriteria
20
NON CG
114.
Penyelenggaraan Administrasi
Perkantoran Cabang Pelayanan Dinas
Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kota
Cimahi
545.848 545.848
600.433
NON CG Kab.Kota Seluruh
Jawa Barat; Dinas
Pendapata n Daerah
Baru Fixed
Cost 100.00
Terpenuhiny a kebutuhan
dasar operasional
unit kerja untuk
pelayanan kepada
masyarakat 1.
Tersedianya bahan pakai
habis terdiri dari ATK,
Prangko, Benda Pos
Lainnya dan Gas
2. Terfasilitasi
nya Jasa telepon,
Surat Kabar,
Internet, Dokumentas
i dan Publikasi
3. Terfasilitasi
nya Bahan Cetakan
dan Pengganda
an 4.
Terfasilitasi nya
Kebutuhan makanan
dan minuman
5. Terfasilitasi
nya kebutuhan
perjalanan dinas
Prosentase Unit Kerja
CPDP Wilayah
Kota Cimahi yang
terpenuhi pemenuhan
kebutuhan operasional
dasar dalam rangka
mendukung tupoksinya
12.00 Bulan
100.00 Kegiatan
Rutin OPD
Provinsi
1 2
3 4
5 6
7 8
9 10
11 12
13 14
15 16
17 18
19 NO
Pemerintah Daerah dan ProgramKegiatan
Prioritas Daerah
Sasaran Daerah
KabupatenKota KecamatanDesa
Kelurahan Indikator Kinerja
Prakiraan Maju
Ribuan Keterangan
OPD Pengusu
l Jenis
Kegiatan Hasil Program
Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD Kab.Kota
APBD Provinsi
APBN PHLN
Sumber Dana
Lainnya Total
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
Kategori Kegiatan
20 Kriteria
20
NON CG
115.
Penyelenggaraan Administrasi
Perkantoran Cabang Pelayanan Dinas
Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kota
Banjar
735.768 735.768
809.345
NON CG Kab.Kota Seluruh
Jawa Barat; Dinas
Pendapata n Daerah
Baru Fixed
Cost 100.00
Terpenuhiny a kebutuhan
dasar operasional
unit kerja untuk
pelayanan kepada
masyarakat 1.
Tersedianya bahan pakai
habis terdiri dari ATK,
Prangko, Benda Pos
Lainnya dan Gas
2. Terfasilitasi
nya Jasa telepon, Air,
Listrik, Surat
Kabar, Transaksi
Keuangan, Internet,
Dokumentas i dan
Publikasi 3.
Terfasilitasi nya Bahan
Cetakan dan
Pengganda an
4. Terfasilitasi
nya Kebutuhan
Samsat Outlet
5. Terfasilitasi
nya Kebutuhan
makanan dan
minuman 6.
Terfasilitasi Prosentase
unit kerja CPDP untuk
Kota Banjar yang
terpenuhi pemenuhan
kebutuhan operasional
dasar dalam rangka
mendukung tugas pokok
dan fungsinya.
12.00 Bulan
100.00 Kegiatan
Rutin OPD
Provinsi
1 2
3 4
5 6
7 8
9 10
11 12
13 14
15 16
17 18
19 NO
Pemerintah Daerah dan ProgramKegiatan
Prioritas Daerah
Sasaran Daerah
KabupatenKota KecamatanDesa
Kelurahan Indikator Kinerja
Prakiraan Maju
Ribuan Keterangan
OPD Pengusu
l Jenis
Kegiatan Hasil Program
Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD Kab.Kota
APBD Provinsi
APBN PHLN
Sumber Dana
Lainnya Total
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
Kategori Kegiatan
20 Kriteria
20
nya kebutuhan
perjanalan dinas
NON CG
116.
Penyelenggaraan Administrasi
Perkantoran Pusat Pengelolaan Informasi
dan Aplikasi Pendapatan Dispenda
Provinsi Jawa Barat
4.665.444 4.665.444
5.131.988
NON CG Kab.Kota Seluruh
Jawa Barat; Dinas
Pendapata n Daerah
Baru Fixed
Cost 100.00
terpenuhiny a kebutuhan
dasar operasional
unit kerja untuk
pelayanan kepada
masyarakat 1.
Tersedianya bahan pakai
habis terdiri dari ATK
dan Peralatan
Listrik 2.
Terfasilitasi nya Surat
Kabar, Transaksi
Keuangan, Internet,
Dokumentas i dan
Publikasi 3.
Terfasilitasi nya Bahan
Cetakan dan
Pengganda an
4. Terfasilitasi
nya Kebutuhan
makanan dan
minuman 5.
Terfasilitasi nya
kebutuhan perjalanan
dinas Tingkat
Pemenuhan Kebutuhan
Dasar Operasional
Unit Kerja dalam
mendukung tugas pokok
dan fungsinya
12.00 Bulan
100.00 Kegiatan
Rutin OPD
Provinsi
1 2
3 4
5 6
7 8
9 10
11 12
13 14
15 16
17 18
19 NO
Pemerintah Daerah dan ProgramKegiatan
Prioritas Daerah
Sasaran Daerah
KabupatenKota KecamatanDesa
Kelurahan Indikator Kinerja
Prakiraan Maju
Ribuan Keterangan
OPD Pengusu
l Jenis
Kegiatan Hasil Program
Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD Kab.Kota
APBD Provinsi
APBN PHLN
Sumber Dana
Lainnya Total
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
Kategori Kegiatan
20 Kriteria
20 1.20.6
1. Program Peningkatan
Sarana dan Prasarana Aparatur;
NON CG
117.
Pengadaan Sarana Dan Prasarana Kantor Dinas
Pendapatan Provinsi Jawa Barat
24.508.390 24.508.390
26.959.229
NON CG Kab.Kota Seluruh
Jawa Barat; Dinas
Pendapata n Daerah
Baru Non
Fixed Cost
100.00 Terfasilitasi
nya sarana dan
prasarana untuk
mendukung pelayanan
kepada masyarakat
1. bahan pakai habis
2. Cetakan dan
Pengganda an
3. Makanan dan
Minuman Rapat
4. Perlengkapa
n Kantor 5.
Komputer, Printer,
Scanner, monitor,
accesoris 6. Meubelair
7. Pengadaan
Penghias Ruangan
Rumah Tangga
8. alat studio
9. alat ukur Tingkat
jumlah pengadaan
sarana dan prasarana
kerja aparatur
sesuai standar
daerah 12.00
bulan 100.00
Kegiatan Rutin
OPD Provinsi
1 2
3 4
5 6
7 8
9 10
11 12
13 14
15 16
17 18
19 NO
Pemerintah Daerah dan ProgramKegiatan
Prioritas Daerah
Sasaran Daerah
KabupatenKota KecamatanDesa
Kelurahan Indikator Kinerja
Prakiraan Maju
Ribuan Keterangan
OPD Pengusu
l Jenis
Kegiatan Hasil Program
Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD Kab.Kota
APBD Provinsi
APBN PHLN
Sumber Dana
Lainnya Total
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
Kategori Kegiatan
20 Kriteria
20
NON CG
118.
Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor
Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah
Provinsi Wilayah Kota Depok I
248.000 248.000
272.800
NON CG Kab.Kota Seluruh
Jawa Barat; Dinas
Pendapata n Daerah
Baru Non
Fixed Cost
100.00 Terfasilitasi
nya Sarana dan
Prasarana Untuk
Mendukung Pelayanan
Kepada Masyarakat
1. Handycam
2. Mesin Penghancur
Kertas 3. AC 2 PK
4. AC 1 PK 5. Televisi
6. Komputer PC
7. Lap top Laser Jet
10. hardisk Eksternal
11. Pemasanga
n Jaringan Samsat
Outlet 12.
Amplifier 13. Kamera
Digital Ruang
Tunggu Wajib Pajak
Tingkat Pemenuhan
kebutuhan Sarana dan
Prasrana pelayanan
publik kegiatan
100.00 Kegiatan
Rutin OPD
Provinsi
1 2
3 4
5 6
7 8
9 10
11 12
13 14
15 16
17 18
19 NO
Pemerintah Daerah dan ProgramKegiatan
Prioritas Daerah
Sasaran Daerah
KabupatenKota KecamatanDesa
Kelurahan Indikator Kinerja
Prakiraan Maju
Ribuan Keterangan
OPD Pengusu
l Jenis
Kegiatan Hasil Program
Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD Kab.Kota
APBD Provinsi
APBN PHLN
Sumber Dana
Lainnya Total
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
Kategori Kegiatan
20 Kriteria
20
NON CG
119.
Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor
Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah
Provinsi Wilayah Kota Depok II Cinere
1.629.899 1.629.899
1.792.889
NON CG Kab.Kota Seluruh
Jawa Barat; Dinas
Pendapata n Daerah
Baru Non
Fixed Cost
100.00 Terfasilitasi
nya Sarana dan
Prasarana Untuk
Mendukung Pelayanan
Kepada Masyarakat
1. Pengadaan
Mesin Pemotong
Rumput 2.
Pengadaan Tabung
Pemadam Kebakaran
3. Pengadaan
Alat Pendingin
Udara AC Split dan AC
Cassette 4.
Pengadaan Pembuatan
Nomenklatur Stainless
5. Pengadaan
Televisi, Exhaust
Fan, Printer Tinta, dan
UPS 6.
Pengadaan Kursi Kerja
dan Kursi Rapat
7. Pengadaan
Kulkas 8.
Pengadaan Pembuatan
Canopy 9.
Pengadaan Renovasi
Jumlah Pengadaan
Sarana dan Prasarana
Kerja Aparatur
10.00 kegiatan
100.00 Kegiatan
Rutin OPD
Provinsi
1 2
3 4
5 6
7 8
9 10
11 12
13 14
15 16
17 18
19 NO
Pemerintah Daerah dan ProgramKegiatan
Prioritas Daerah
Sasaran Daerah
KabupatenKota KecamatanDesa
Kelurahan Indikator Kinerja
Prakiraan Maju
Ribuan Keterangan
OPD Pengusu
l Jenis
Kegiatan Hasil Program
Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD Kab.Kota
APBD Provinsi
APBN PHLN
Sumber Dana
Lainnya Total
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
Kategori Kegiatan
20 Kriteria
20
Kantin 10.
Pengadaan Partisi dan
Mobelair Ruang
Rapat NON CG
120.
Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor
Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah
Provinsi Wilayah Kota Bogor
1.150.868 1.150.868
1.265.955
NON CG Kab.Kota Seluruh
Jawa Barat; Dinas
Pendapata n Daerah
Baru Non
Fixed Cost
100.00 Terfasilitasi
nya Sarana dan
Prasarana Untuk
Mendukung Pelayanan
Kepada Masyarakat
1. Pengadaan
Tanah 2.
Pengadaan AC
3. Pengadaan
Note Book 4.
Pengaspala n Lahan
Parkir 5.
Pembuatan Ruang
Rapat 6. Renovasi
Ruang Struktural
7. Renovasi Toilet
Jumlah pengadaan
sarana dan prasarana
kerja aparatur
7.00 kegiatan
100.00 Kegiatan
Rutin OPD
Provinsi
1 2
3 4
5 6
7 8
9 10
11 12
13 14
15 16
17 18
19 NO
Pemerintah Daerah dan ProgramKegiatan
Prioritas Daerah
Sasaran Daerah
KabupatenKota KecamatanDesa
Kelurahan Indikator Kinerja
Prakiraan Maju
Ribuan Keterangan
OPD Pengusu
l Jenis
Kegiatan Hasil Program
Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD Kab.Kota
APBD Provinsi
APBN PHLN
Sumber Dana
Lainnya Total
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
Kategori Kegiatan
20 Kriteria
20
NON CG
121.
Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor
Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah
Provinsi Wilayah Kota Sukabumi
704.102 704.102
774.512
NON CG Kab.Kota Seluruh
Jawa Barat; Dinas
Pendapata n Daerah
Baru Non
Fixed Cost
100.00 Terfasilitasi
nya Sarana dan
Prasarana Untuk
Mendukung Pelayanan
Kepada Masyarakat
1. Mesin Fotocopy
2. Mesin Penghancur
Kertas 3. Lemari
Besi 4, Lemari
Pakaian 5, Water
Heater 6. Filling
Cabinet 7. AC
8. Televisi 9. Exhaust
Fan 10. Pompa
Air 11.
Komputer PC
12. Komputer
Notebook 13. Printer
Laserjet 14.
UPSStabiliz er
15. Eksternal
Harddisk 16. Meja
Kerja 12 Biro
17. Kursi Kerja
18. Sofa 19. Tabung
Gas 20.
Penyekatan Ruang
Jumlah Pengadaan
Sarana dan prasaran
kerja Aparatur
24.00 kegiatan
100.00 Kegiatan
Rutin OPD
Provinsi
1 2
3 4
5 6
7 8
9 10
11 12
13 14
15 16
17 18
19 NO
Pemerintah Daerah dan ProgramKegiatan
Prioritas Daerah
Sasaran Daerah
KabupatenKota KecamatanDesa
Kelurahan Indikator Kinerja
Prakiraan Maju
Ribuan Keterangan
OPD Pengusu
l Jenis
Kegiatan Hasil Program
Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD Kab.Kota
APBD Provinsi
APBN PHLN
Sumber Dana
Lainnya Total
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
Kategori Kegiatan
20 Kriteria
20
Kantor CPDP
Wilayah Kota
Sukabumi 21. Sound
System 22.
Microphone Wireless
23. Motorized
Screen Projector
24. Gedung Check Fisik
1 2
3 4
5 6
7 8
9 10
11 12
13 14
15 16
17 18
19 NO
Pemerintah Daerah dan ProgramKegiatan
Prioritas Daerah
Sasaran Daerah
KabupatenKota KecamatanDesa
Kelurahan Indikator Kinerja
Prakiraan Maju
Ribuan Keterangan
OPD Pengusu
l Jenis
Kegiatan Hasil Program
Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD Kab.Kota
APBD Provinsi
APBN PHLN
Sumber Dana
Lainnya Total
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
Kategori Kegiatan
20 Kriteria
20
NON CG
122.
Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor
Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah
Provinsi Wilayah Kabupaten Sukabumi II
Pelabuhan Ratu
2.589.200 2.589.200
2.848.120
NON CG Kab.Kota Seluruh
Jawa Barat; Dinas
Pendapata n Daerah
Baru Non
Fixed Cost
100.00 Terfasilitasi
nya Sarana dan
Prasarana Untuk
Mendukung Pelayanan
Kepada Masyarakat
1. Televisi 2. Printer
3. Penataan Ruang
Rapat 4. Partisi
dan Lis Panel
Dinding Ruangan
5. Kasur, Bantal dan
Sprei 6. Rak TV
7. Tabung Gas 12kg
8. Kompos Gas
9. Dispenser
10. Rak Piring
11. Gedung Arsip
12. AC. Jumlah
Pengadaan Sarana dan
Prasarana Kerja
Operasional 12.00
Jenis 100.00
Kegiatan Rutin
OPD Provinsi
1 2
3 4
5 6
7 8
9 10
11 12
13 14
15 16
17 18
19 NO
Pemerintah Daerah dan ProgramKegiatan
Prioritas Daerah
Sasaran Daerah
KabupatenKota KecamatanDesa
Kelurahan Indikator Kinerja
Prakiraan Maju
Ribuan Keterangan
OPD Pengusu
l Jenis
Kegiatan Hasil Program
Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD Kab.Kota
APBD Provinsi
APBN PHLN
Sumber Dana
Lainnya Total
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
Kategori Kegiatan
20 Kriteria
20
NON CG
123.
Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor
Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah
Provinsi Wilayah Kabupaten Cianjur
241.000 241.000
265.100
NON CG Kab.Kota Seluruh
Jawa Barat; Dinas
Pendapata n Daerah
Baru Non
Fixed Cost
100.00 Tersedianya
Fasilitas Kebutuhan
Kantor CPDPD
Provinsi Wilayah
Kabupaten Cianjur
guna menunjang
Sarana dan Prasarana
Untuk Mendukung
Pelayanan Kepada
Masyarakat 1.
Pengadaan mesin Fhoto
copy 2.
Pengadaan Kursi untuk
Pelaksana 3.
Pengadaan Kursi Sofa
4. Pengadaaa
n Gordyn 5.
Pengadaan Karpet
Tingkat Pemenuhan
kebutuhan Sarana dan
Prasrana pelayanan
publik 5.00
kegiatan 100.00
Kegiatan Rutin
OPD Provinsi
1 2
3 4
5 6
7 8
9 10
11 12
13 14
15 16
17 18
19 NO
Pemerintah Daerah dan ProgramKegiatan
Prioritas Daerah
Sasaran Daerah
KabupatenKota KecamatanDesa
Kelurahan Indikator Kinerja
Prakiraan Maju
Ribuan Keterangan
OPD Pengusu
l Jenis
Kegiatan Hasil Program
Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD Kab.Kota
APBD Provinsi
APBN PHLN
Sumber Dana
Lainnya Total
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
Kategori Kegiatan
20 Kriteria
20
NON CG
124.
Pengadaan Sarana dan Prasarana Cabang
Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah
Provinsi Wilayah Kota Bekasi
2.067.975 2.067.975
2.274.773
NON CG Kab.Kota Seluruh
Jawa Barat; Dinas
Pendapata n Daerah
Baru Non
Fixed Cost
100.00 Meningkatn
ya Kualitas Pelayanan
Kepada Masyarakat
- Tersedianny
a Perlengkapa
n Kantor : 1.
Terlaksanan ya Belanja
Jasa Konsultansi
Perencanaa n Furniture
2. Terlaksanan
ya Belanja Jasa
Konsultansi Pengawasa
n Furniture 3.
Terlaksanan ya
pengadaan Mesin
Fotocopy 4.
Terlaksanan ya
Pengadaan Mesin
Penghancur Kertas
5. Terlaksanan
ya Pengadaan
Televisi 6.
Terlaksanan ya
Pengadaan Komputer
PC dan laptop
Jumlah Pengadaan
Sarana dan Prasarana
Kerja Aparatur di
CPDP Prov Wilayah
Kota Bekasi 8.00
kegiatan 100.00
Meningkat nya
Kualitas Pelayanan
Kepada Masyarak
at Kegiatan
Rutin OPD
Provinsi
1 2
3 4
5 6
7 8
9 10
11 12
13 14
15 16
17 18
19 NO
Pemerintah Daerah dan ProgramKegiatan
Prioritas Daerah
Sasaran Daerah
KabupatenKota KecamatanDesa
Kelurahan Indikator Kinerja
Prakiraan Maju
Ribuan Keterangan
OPD Pengusu
l Jenis
Kegiatan Hasil Program
Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD Kab.Kota
APBD Provinsi
APBN PHLN
Sumber Dana
Lainnya Total
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
Kategori Kegiatan
20 Kriteria
20
7. Terlaksanan
ya Pengadaan
Printer 8.
Terlaksanan ya
Pengadaan Furniture
Kantor CPDP Prov
Wilayah Kota Bekasi
NON CG
125.
Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor
Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah
Provinsi Wilayah Kabupaten Bekasi
1.101.661 1.101.661
1.211.827
NON CG Kab.Kota Seluruh
Jawa Barat; Dinas
Pendapata n Daerah
Baru Non
Fixed Cost
100.00 Terfasilitasi
nya Sarana dan
Prasarana untuk
mendukung pelayanan
kepada masyarakat
1. Bangunan
Samsat Jumlah
pengadaan sarana dan
prasarana kerja
aparatur 1.00
kegiatan 100.00
Kegiatan Rutin
OPD Provinsi
1 2
3 4
5 6
7 8
9 10
11 12
13 14
15 16
17 18
19 NO
Pemerintah Daerah dan ProgramKegiatan
Prioritas Daerah
Sasaran Daerah
KabupatenKota KecamatanDesa
Kelurahan Indikator Kinerja
Prakiraan Maju
Ribuan Keterangan
OPD Pengusu
l Jenis
Kegiatan Hasil Program
Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD Kab.Kota
APBD Provinsi
APBN PHLN
Sumber Dana
Lainnya Total
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
Kategori Kegiatan
20 Kriteria
20
NON CG
126.
Pengadaan Sarana dan Prasarana Cabang
Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah
Provinsi Wilayah Kabupaten Karawang
105.593 105.593
116.152
NON CG Kab.Kota Seluruh
Jawa Barat; Dinas
Pendapata n Daerah
Baru Non
Fixed Cost
100.00 Terfasilitasi
nya Sarana dan
Prasarana Untuk
Mendukung Pelayanan
Kepada Masyarakat
1. Pengadaan
Mesin Tik Listrik
2. Mesin Hitung
3. Lemari Besi dan
Kayu 4. Mesin
Foto Copy 5. Filling
Kabinet 6. Mesin
Rumput 7. Vacum
Cleaner 8. Scanner
9. Exhaust Fan
10. Stabilizer
11. Dispencer
12. Jaringan LAN
Tingkat pemenuhan
kebutuhan sarana dan
prasarana pelayanan
publik 12.00
kegiatan 100.00
Kegiatan Rutin
OPD Provinsi
1 2
3 4
5 6
7 8
9 10
11 12
13 14
15 16
17 18
19 NO
Pemerintah Daerah dan ProgramKegiatan
Prioritas Daerah
Sasaran Daerah
KabupatenKota KecamatanDesa
Kelurahan Indikator Kinerja
Prakiraan Maju
Ribuan Keterangan
OPD Pengusu
l Jenis
Kegiatan Hasil Program
Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD Kab.Kota
APBD Provinsi
APBN PHLN
Sumber Dana
Lainnya Total
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
Kategori Kegiatan
20 Kriteria
20
NON CG
127.
Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor
Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah
Provinsi Wilayah Kabupaten Purwakarta
250.550 250.550
275.605
NON CG Kab.Kota Seluruh
Jawa Barat; Dinas
Pendapata n Daerah
Baru Non
Fixed Cost
100.00 Terfasilitasi
nya Sarana dan
Prasarana Untuk
Mendukung Pelayanan
Kepada Masyarakat
1. AC 2. TV
3. Rak Buku 4. Kursi
Kerja 5. Sofa
6. Handycam
7. Pembangun
an Lanjutan Gedung
8. Running Tex
9. Ruang Rapat
10. PJU 11.
Dispenser Jumlah
pengadaan sarana dan
prasarana kerja
aparatur 11.00
kegiatan 100.00
Kegiatan Rutin
OPD Provinsi
NON CG
128.
Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor
Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah
Provinsi Wilayah Kabupaten Subang
405.150 405.150
445.665
NON CG Kab.Kota Seluruh
Jawa Barat; Dinas
Pendapata n Daerah
Baru Non
Fixed Cost
100.00 Terfasilitasi
nya Sarana dan
Prasarana Untuk
Mendukung Pelayanan
Kepada Masyarakat
1. Lemari Besi Arsip
2. Fiiling Kabinet
3. AC 4. PC
5. Note Book
6. Sofa 7. Gordyn
8.Kanopi Rumah
Dinas Jumlah
Pengadaan sarana dan
prasarana kerja
aparatur 8.00
kegiatan 100.00
Kegiatan Rutin
OPD Provinsi
1 2
3 4
5 6
7 8
9 10
11 12
13 14
15 16
17 18
19 NO
Pemerintah Daerah dan ProgramKegiatan
Prioritas Daerah
Sasaran Daerah
KabupatenKota KecamatanDesa
Kelurahan Indikator Kinerja
Prakiraan Maju
Ribuan Keterangan
OPD Pengusu
l Jenis
Kegiatan Hasil Program
Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD Kab.Kota
APBD Provinsi
APBN PHLN
Sumber Dana
Lainnya Total
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
Kategori Kegiatan
20 Kriteria
20
NON CG
129.
Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor
Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah
Provinsi Wilayah Kota Cirebon
1.065.639 1.065.639
1.172.203
NON CG Kab.Kota Seluruh
Jawa Barat; Dinas
Pendapata n Daerah
Baru Non
Fixed Cost
100.00 Terfasilitasi
nya Sarana dan
Prasarana Untuk
Mendukung Pelayanan
Kepada Masyarakat
1. Penghancur
Kertas 2. Printer
Dot Matrik besar
3. Mesin Faximiletele
pon 4.
Rehabilitasi Gedung
Kantor 5.
Pembangun an Rumah
Genset 6.
Pembangun an Pos
Satpam 4. sepeda
statis 5.
dispenser 6. kulkas
7.teleponfa ximile
8. rehabilitasi
gedung kantor
Jumlah Pengadaan
sarana dan prasarana
kerja aparatur
8.00 kegiatan
100.00 Kegiatan
Rutin OPD
Provinsi
NON CG
130.
Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor
Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah
Provinsi Wilayah Kabupaten Cirebon I
Sumber
583.524 583.524
641.876
NON CG Kab.Kota Seluruh
Jawa Barat; Dinas
Pendapata n Daerah
Baru Non
Fixed Cost
100.00 Terfasilitasi
nya Sarana dan
Prasarana Untuk
Mendukung Pelayanan
Kepada Masyarakat
1. Pemasanga
n karpet 2.
Pemasanga n Vertical
Bliend 3. Kursi
Kerja 4. Meja
Kerja Tingkat
pemenuhan kebutuhan
sarana dan prasarana
pelayanan publik
4.00 kegiatan
100.00 Kegiatan
Rutin OPD
Provinsi
1 2
3 4
5 6
7 8
9 10
11 12
13 14
15 16
17 18
19 NO
Pemerintah Daerah dan ProgramKegiatan
Prioritas Daerah
Sasaran Daerah
KabupatenKota KecamatanDesa
Kelurahan Indikator Kinerja
Prakiraan Maju
Ribuan Keterangan
OPD Pengusu
l Jenis
Kegiatan Hasil Program
Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD Kab.Kota
APBD Provinsi
APBN PHLN
Sumber Dana
Lainnya Total
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
Kategori Kegiatan
20 Kriteria
20
NON CG
131.
Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor
Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah
Provinsi Wilayah Kabupaten Cirebon II
Ciledug
1.363.781 1.363.781
1.500.159
NON CG Kab.Kota Seluruh
Jawa Barat; Dinas
Pendapata n Daerah
Baru Non
Fixed Cost
100.00 Terfasilitasi
nya Sarana dan
Prasarana Untuk
Mendukung Pelayanan
Kepada Masyarakat
1. Kursi Rapat
2. Komputer PC
3. Mes Pegawai
Tingkat pemenuhan
kebutuhan sarana dan
prasarana pelayanan
publik 3.00
kegiatan 100.00
Kegiatan Rutin
OPD Provinsi
NON CG
132.
Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor
Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah
Provinsi Wilayah Kabupaten Indramayu I
1.955.040 1.955.040
2.150.544
NON CG Kab.Kota Seluruh
Jawa Barat; Dinas
Pendapata n Daerah
Baru Non
Fixed Cost
100.00 Terfasilitasi
nya Sarana dan
Prasarana Untuk
Mendukung Pelayanan
Kepada Masyarakat
1. mesin penghancur
kertas 2. lemari
Besi 3. Note
Book 4. Sound
System Rapat
5. Fillling Cabinet
6. Pengadaan
Pembangun an Gedung
Kantor Jumlah
Pengadaan Sarana dan
Prasarana Kerja
Aparatur 6.00
kegiatan 100.00
Kegiatan Rutin
OPD Provinsi
NON CG
133.
Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor
Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah
Provinsi Wilayah Kabupaten Kuningan
1.921.256 1.921.256
2.113.382
NON CG Kab.Kota Seluruh
Jawa Barat; Dinas
Pendapata n Daerah
Baru Non
Fixed Cost
100.00 Terfasilitasi
nya Sarana dan
Prasarana untuk
Mendukung Pelayanan
Kepada Masyarakat
1. Komputer PC
2. Note Book
3. Printer 4. Scanner
5. UPS 6. Kursi
Kerja Staf 7. Sofa
8. Kulkas 9.Handyca
m 10. Radio
Kuminikasi Tingkat
pemenuhan kebutuhan
Sarana dan Prasarana
Kerja Aparatur
sesuai standar
daerah 10.00
kegiatan 100.00
Kegiatan Rutin
OPD Provinsi
1 2
3 4
5 6
7 8
9 10
11 12
13 14
15 16
17 18
19 NO
Pemerintah Daerah dan ProgramKegiatan
Prioritas Daerah
Sasaran Daerah
KabupatenKota KecamatanDesa
Kelurahan Indikator Kinerja
Prakiraan Maju
Ribuan Keterangan
OPD Pengusu
l Jenis
Kegiatan Hasil Program
Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD Kab.Kota
APBD Provinsi
APBN PHLN
Sumber Dana
Lainnya Total
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
Kategori Kegiatan
20 Kriteria
20
NON CG
134.
Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor
Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah
Provinsi Wilayah Kabupaten Majalengka
1.029.170 1.029.170
1.132.087
NON CG Kab.Kota Seluruh
Jawa Barat; Dinas
Pendapata n Daerah
Baru Non
Fixed Cost
100.00 Terfasilitasi
nya Sarana dan
Prasarana untuk
Mendukung Pelayanan
Kepada Masyarakat
1. tabung pemadam
2. almari 3. Meja
4. kursi kantor
5. rak arsip 6. kulkas
7. gordyn Tingkat
pemenuhan kebutuhan
Sarana dan Prasarana
Kerja Aparatur
sesuai standar
daerah 7.00
kegiatan 100.00
Kegiatan Rutin
OPD Provinsi
NON CG
135.
Pengadaan Sarana dan Prasarana Cabang
Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah
Provinsi Wilayah Kota Bandung I Pajajaran
1.108.400 1.108.400
1.219.240
NON CG Kab.Kota Seluruh
Jawa Barat; Dinas
Pendapata n Daerah
Baru Non
Fixed Cost
100.00 Terfasilitasi
nya Sarana dan
Prasarana Untuk
Mendukung Pelayanan
Kepada Masyarakat
1. Counter Samsat
2. Mebeulair Cabang
6. Meja Rapat
3. Meja Makan
4. Kursi Kerja
5. Sofa Tamu
6. Rak Arsip 7.Kursi
Rapat 8. Kursi
Tunggu 9. Lemari
Dapur 10. Vertical
Blind 11.Partisi
Samsat Jumlah
pengadaan sarana dan
prasarana kerja
aparatur 11.00
kegiatan 100.00
Kegiatan Rutin
OPD Provinsi
1 2
3 4
5 6
7 8
9 10
11 12
13 14
15 16
17 18
19 NO
Pemerintah Daerah dan ProgramKegiatan
Prioritas Daerah
Sasaran Daerah
KabupatenKota KecamatanDesa
Kelurahan Indikator Kinerja
Prakiraan Maju
Ribuan Keterangan
OPD Pengusu
l Jenis
Kegiatan Hasil Program
Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD Kab.Kota
APBD Provinsi
APBN PHLN
Sumber Dana
Lainnya Total
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
Kategori Kegiatan
20 Kriteria
20
NON CG
136.
Pengadaan Sarana dan Prasarana Cabang
Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah
Provinsi Wilayah Kota Bandung II Kawaluyaan
614.400 614.400
675.840
NON CG Kab.Kota Seluruh
Jawa Barat; Dinas
Pendapata n Daerah
Baru Non
Fixed Cost
100.00 Terfasilitasi
nya Sarana dan
Prasarana Untuk
Mendukung Pelayanan
Kepada Masyarakat
1. Mesin Hitung uang
2. Mesin Foto Copy
3. Filling Cabinet
4. Lemari Besi
5. AC Split 6. televisi
7. Pompa Air
8. Komputer PC
9. Laptop 10. Printer
Dotmatrik kecil
11. Printer Dotmatrik
136 colums 12. UPS
13. Meja Counter
pelayanan 14. Meja
Makan 15. Lemari
Buku 16. Kursi
tunggu WP 17.
Dispenser 18. Karpet
19. Kamera 20. Sound
System 21. Sumur
Bor 22.
Pemancang Baligho dan
Spanduk 23.
Tingkat pemenuhan
kebutuhan sarana dan
prasarana pelayanan
publik 23.00
kegiatan 100.00
Kegiatan Rutin
OPD Provinsi
1 2
3 4
5 6
7 8
9 10
11 12
13 14
15 16
17 18
19 NO
Pemerintah Daerah dan ProgramKegiatan
Prioritas Daerah
Sasaran Daerah
KabupatenKota KecamatanDesa
Kelurahan Indikator Kinerja
Prakiraan Maju
Ribuan Keterangan
OPD Pengusu
l Jenis
Kegiatan Hasil Program
Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD Kab.Kota
APBD Provinsi
APBN PHLN
Sumber Dana
Lainnya Total
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
Kategori Kegiatan
20 Kriteria
20
Grounding dan Arester
Samsat NON CG
137.
Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor
Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah
Provinsi Wilayah Kota Bandung III Soekarno
Hatta
1.012.775 1.012.775
1.114.053
NON CG Kab.Kota Seluruh
Jawa Barat; Dinas
Pendapata n Daerah
Baru Non
Fixed Cost
100.00 Terfasilitasi
nya Sarana dan
Prasarana Untuk
Mendukung Pelayanan
Kepada Masyarakat
1. AC 2. meja
Kerja 3. Sice
4. Jaringan Air Bersih
5. Pemasanga
n Kanopi Jumlah
pengadaan sarana dan
prasarana kerja
aparatur 5.00
kegiatan 100.00
Kegiatan Rutin
OPD Provinsi
NON CG
138.
Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor
Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah
Provinsi Wilayah Kabupaten Bandung I
Rancaekek
1.234.258 1.234.258
1.357.684
NON CG Kab.Kota Seluruh
Jawa Barat; Dinas
Pendapata n Daerah
Baru Non
Fixed Cost
100.00 Terfasilitasi
nya Sarana dan
Prasarana Untuk
Mendukung Pelayanan
Kepada Masyarakat
1. Filling Kabinet
2. Vacum Cleaner
3. Papan Data
Elektronik 4. Exchaust
Fan 5. Komputer
PC 6. Note
Book 7. Printer
8. Meja Kerja
9. Kursi Kerja
10. Sofa 11. Kanopy
12. Pagar TamanHala
man 13. Marka
Jalan 14.
Pembuatan Kamar
MandiToilet 15. Partisi
Jumlah pengadaan
Sarana dan Prasarana
kerja Aparatur
15.00 kegiatan
100.00 Kegiatan
Rutin OPD
Provinsi
1 2
3 4
5 6
7 8
9 10
11 12
13 14
15 16
17 18
19 NO
Pemerintah Daerah dan ProgramKegiatan
Prioritas Daerah
Sasaran Daerah
KabupatenKota KecamatanDesa
Kelurahan Indikator Kinerja
Prakiraan Maju
Ribuan Keterangan
OPD Pengusu
l Jenis
Kegiatan Hasil Program
Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD Kab.Kota
APBD Provinsi
APBN PHLN
Sumber Dana
Lainnya Total
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
Kategori Kegiatan
20 Kriteria
20
NON CG
139.
Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor
Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah
Provinsi Wilayah Kabupaten Bandung II
Soreang
901.583 901.583
991.741
NON CG Kab.Kota Seluruh
Jawa Barat; Dinas
Pendapata n Daerah
Baru Non
Fixed Cost
100.00 Terfasilitasi
nya Sarana dan
Prasarana Untuk
Mendukung Pelayanan
Kepada Masyarakat
1. Almari Besi 2 Pintu
2. Filling Cabinet 4
laci 3. AC Split
4. Televisi 5. Kopmuter
PC 6. Laptop
7. Printer Laser Jet
8. UPS 9. Sofa
10. Rak Arsip
11. Peningkatan
Halam Parkir Pengaspal
an 12. Canopy
Parkir WP Roda 2 dan
Canopy Tempat
Chek Fisik Kendaraan
Roda 4 Jumlah
Pengadaan Sarana dan
Prasarana Kerja
Aparatur 12.00
kegiatan 100.00
Kegiatan Rutin
OPD Provinsi
1 2
3 4
5 6
7 8
9 10
11 12
13 14
15 16
17 18
19 NO
Pemerintah Daerah dan ProgramKegiatan
Prioritas Daerah
Sasaran Daerah
KabupatenKota KecamatanDesa
Kelurahan Indikator Kinerja
Prakiraan Maju
Ribuan Keterangan
OPD Pengusu
l Jenis
Kegiatan Hasil Program
Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD Kab.Kota
APBD Provinsi
APBN PHLN
Sumber Dana
Lainnya Total
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
Kategori Kegiatan
20 Kriteria
20
NON CG
140.
Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor
Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah
Provinsi Wilayah Kabupaten Sumedang
752.297 752.297
827.527
NON CG Kab.Kota Seluruh
Jawa Barat; Dinas
Pendapata n Daerah
Baru Non
Fixed Cost
100.00 Terfasilitasi
nya Sarana dan
Prasarana Untuk
Mendukung Pelayanan
Kepada Masyarakat
1. AC Standing 5
Pk 2. TV LCD
3. Genset Kecil
Laserjet 6. Jaringan
VPN-IP Samsat
Outlet 7. Jaringan
Kabel Data Land
Samsat Outlet
Counter Samsat
Outlet 9. Meja
Biro 10. Kursi
Kerja 11. Gordyn
12. Partisi 13. CCTV
Samsat Outlet
15. Jaringan Listrik
Samsat Outlet
16. Belanja Modal
Pengadaan Konstruksi
Bangunan Gedung
Jumlah pengadaan
sarana dan prasarana
kerja aparatur
17.00 kegiatan
100.00 Kegiatan
Rutin OPD
Provinsi
1 2
3 4
5 6
7 8
9 10
11 12
13 14
15 16
17 18
19 NO
Pemerintah Daerah dan ProgramKegiatan
Prioritas Daerah
Sasaran Daerah
KabupatenKota KecamatanDesa
Kelurahan Indikator Kinerja
Prakiraan Maju
Ribuan Keterangan
OPD Pengusu
l Jenis
Kegiatan Hasil Program
Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD Kab.Kota
APBD Provinsi
APBN PHLN
Sumber Dana
Lainnya Total
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
Kategori Kegiatan
20 Kriteria
20
17. Belanja Modal
Pengadaan Konstruksi
Bangunan Bukan
Gedung NON CG
141.
Pengadaan Sarana dan Prasarana Cabang
Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah
Provinsi Wilayah Kabupaten Garut
582.513 582.513
640.764
NON CG Kab.Kota Seluruh
Jawa Barat; Dinas
Pendapata n Daerah
Baru Non
Fixed Cost
100.00 Terfasilitasi
nya sarana dan
prasarana untuk
mendukung pelayanan
kepada masyarakat
1. Tersedianya
Mesin Fotocopy
2. Tersedianya
Printer 3.
Tersedianya Tempat
Parkir Karyawan
4. Terpasangn
ya Partisi Ruang
SamsatRua ng Arsip
5. Tersedianya
Laptop 6.
Tersedianya UPS Samsat
Jumlah pengadaan
sarana dan prasarana
kerja aparatur
6.00 kegiatan
100.00 Kegiatan
Rutin OPD
Provinsi
NON CG
142.
Pengadaan Sarana dan Prasarana Cabang
Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah
Provinsi Wilayah Kota Tasikmalaya
384.882 384.882
423.370
NON CG Kab.Kota Seluruh
Jawa Barat; Dinas
Pendapata n Daerah
Baru Non
Fixed Cost
100.00 Terfasilitasi
nya Sarana dan
Prasarana Untuk
Mendukung Pelayanan
Kepada Masyarakat
1. Partisi ruang kerja
2. Kursi kerja
3. Kursi rapat
4. Scener 5. Vacum
Clener 7. Meja
Tingkat Pemenuhan
Kebutuhan Sarana dan
Prasarana Pelayanan
Publik 7.00
kegiatan 100.00
Kegiatan Rutin
OPD Provinsi
1 2
3 4
5 6
7 8
9 10
11 12
13 14
15 16
17 18
19 NO
Pemerintah Daerah dan ProgramKegiatan
Prioritas Daerah
Sasaran Daerah
KabupatenKota KecamatanDesa
Kelurahan Indikator Kinerja
Prakiraan Maju
Ribuan Keterangan
OPD Pengusu
l Jenis
Kegiatan Hasil Program
Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD Kab.Kota
APBD Provinsi
APBN PHLN
Sumber Dana
Lainnya Total
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
Kategori Kegiatan
20 Kriteria
20
NON CG
143.
Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor
Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah
Provinsi Wilayah Kabupaten Tasikmalaya
1.365.180 1.365.180
1.501.698
NON CG Kab.Kota Seluruh
Jawa Barat; Dinas
Pendapata n Daerah
Baru Non
Fixed Cost
100.00 Terfasilitasi
nya Sarana dan
Prasarana Untuk
Mendukung Pelayanan
Kepada Masyarakat
1. Tanah 2. AC Dask
1 PK 3. Laptop
4. Pengadaan
Kursi Staf 5.
Pengadaan Kursi
Pimpinan 6.
Pembuatan Partisi
Outlet Ciawi Jumlah
Pengadaan Sarana dan
Prasarana kerja
Aparatur 6.00
kegiatan 100.00
Kegiatan Rutin
OPD Provinsi
1 2
3 4
5 6
7 8
9 10
11 12
13 14
15 16
17 18
19 NO
Pemerintah Daerah dan ProgramKegiatan
Prioritas Daerah
Sasaran Daerah
KabupatenKota KecamatanDesa
Kelurahan Indikator Kinerja
Prakiraan Maju
Ribuan Keterangan
OPD Pengusu
l Jenis
Kegiatan Hasil Program
Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD Kab.Kota
APBD Provinsi
APBN PHLN
Sumber Dana
Lainnya Total
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
Kategori Kegiatan
20 Kriteria
20
NON CG
144.
Pengadaan Sarana dan Prasarana Cabang
Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah
Provinsi Wilayah Kabupaten Ciamis
2.325.770 2.325.770
2.558.347
NON CG Kab.Kota Seluruh
Jawa Barat; Dinas
Pendapata n Daerah
Baru Non
Fixed Cost
100.00 Terfasilitasi
nya Sarana dan
Prasarana untuk
Mendukung Pelayanan
Kepada Masyarakat
1. Pengadaan
Alamari Rumah
Dinas 2.
Pengadaan Tempat
Tidur Rumah
Dinas 3.
Pengadaan Sofa
4. Pembuatan
Pos Satpam 5.
Pembuatan Toilet Ruang
Kepala Cabang
6. Pembuatan
Gudang Material
Kepolisian 7.
Pembuatan Partisi
Ruang Kerja Pegawai LT.
II 8.
Pembuatan Partisi
Ruang Kerja Pegawai LT.
I 9.
Pembuatan Partisi
Ruang Kepala
Jumlah pengadaan
sarana dan prasarana
kerja aparatur
10.00 kegiatan
100.00 Kegiatan
Rutin OPD
Provinsi
1 2
3 4
5 6
7 8
9 10
11 12
13 14
15 16
17 18
19 NO
Pemerintah Daerah dan ProgramKegiatan
Prioritas Daerah
Sasaran Daerah
KabupatenKota KecamatanDesa
Kelurahan Indikator Kinerja
Prakiraan Maju
Ribuan Keterangan
OPD Pengusu
l Jenis
Kegiatan Hasil Program
Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD Kab.Kota
APBD Provinsi
APBN PHLN
Sumber Dana
Lainnya Total
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
Kategori Kegiatan
20 Kriteria
20
Cabang 10.
Pembuatan Counter
Layanan Samsat
NON CG
145.
Pengadaan Sarana dan Prasarana Cabang
Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah
Provinsi Wilayah Kabupaten Pangandaran
496.491 496.491
546.140
NON CG Kab.Kota Seluruh
Jawa Barat; Dinas
Pendapata n Daerah
Baru Non
Fixed Cost
100.00 Terfasilitasi
nya Sarana dan
Prasarana Untuk
Mendukung Pelayanan
Kepada Masyarakat
1. Pelaburan
Kantor dan Mess
2. Pengadaan
AC 3. Printer
4. Pembuatan
Menara Torn Air
5. Pengadaan
Torn Air 6.
Pembangun an Pos
Satpam Kantor
7. Pembangun
an Pos Satpam
Mess 8.
Pembuatan Pintu Kaca
9. Perbaikan Pagar dan
gerbang mess.
10. Penggantian
Paving Blok halaman
parkir Jumlah
pengadaan sarana dan
prasarana kerja
aparatur sebanyak
19 buah. 10.00
kegiatan 100.00
Kegiatan Rutin
OPD Provinsi
1 2
3 4
5 6
7 8
9 10
11 12
13 14
15 16
17 18
19 NO
Pemerintah Daerah dan ProgramKegiatan
Prioritas Daerah
Sasaran Daerah
KabupatenKota KecamatanDesa
Kelurahan Indikator Kinerja
Prakiraan Maju
Ribuan Keterangan
OPD Pengusu
l Jenis
Kegiatan Hasil Program
Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD Kab.Kota
APBD Provinsi
APBN PHLN
Sumber Dana
Lainnya Total
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
Kategori Kegiatan
20 Kriteria
20
NON CG
146.
Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor
Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah
Provinsi Wilayah Kota Cimahi
574.526 574.526
631.979
NON CG Kab.Kota Seluruh
Jawa Barat; Dinas
Pendapata n Daerah
Baru Non
Fixed Cost
100.00 Terfasilitasi
nya Sarana dan
Prasarana Untuk
Mendukung Pelayanan
Kepada Masyarakat
1. Gerobak Sampah
2. AC Floor Standing
3. Komputer PC
4. Kursi Kerja
5. Infocus Gantung
6. Sound System
Lapangan 7. Layar
Proyektor Gantung
8. Pembuatan
Sumur Pompa dan
Penunjang lainnya
9. Renovasi Mess
Jumlah pengadaan
sarana dan prasarana
kerja aparatur
9.00 kegiatan
100.00 Kegiatan
Rutin OPD
Provinsi
1 2
3 4
5 6
7 8
9 10
11 12
13 14
15 16
17 18
19 NO
Pemerintah Daerah dan ProgramKegiatan
Prioritas Daerah
Sasaran Daerah
KabupatenKota KecamatanDesa
Kelurahan Indikator Kinerja
Prakiraan Maju
Ribuan Keterangan
OPD Pengusu
l Jenis
Kegiatan Hasil Program
Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD Kab.Kota
APBD Provinsi
APBN PHLN
Sumber Dana
Lainnya Total
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
Kategori Kegiatan
20 Kriteria
20
NON CG
147.
Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor
Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah
Provinsi Wilayah Kota Banjar
1.145.206 1.145.206
1.259.727
NON CG Kab.Kota Seluruh
Jawa Barat; Dinas
Pendapata n Daerah
Baru Non
Fixed Cost
100.00 Terfasilitasi
nya sarana dan
prasarana untuk
memdukung pelayanan
kepada masyarakat
1. Jasa Konsultansi
2. Peralatan Kantor
3. Perlengkapa
n Kantor 4.
Pengadaan Perangkat
Komputer 5.
Pengadaan Kelengkapa
n Komputer 6.
Pengadaan Mebeulair
7. Peralatan Dapur
8. Alat-alat Studio
9. Alat Komunikasi
10. Pengadaan
Konstruksi 11.
Pengadaan Alat-alat
Kemanan 12.
Software Jadi
Enterprise Content
Managemen t
Tingkat Pemenuhan
kebutuhan Sarana dan
Prasarana Pelayanan
Publik 12.00
kegiatan 100.00
Kegiatan Rutin
OPD Provinsi
1 2
3 4
5 6
7 8
9 10
11 12
13 14
15 16
17 18
19 NO
Pemerintah Daerah dan ProgramKegiatan
Prioritas Daerah
Sasaran Daerah
KabupatenKota KecamatanDesa
Kelurahan Indikator Kinerja
Prakiraan Maju
Ribuan Keterangan
OPD Pengusu
l Jenis
Kegiatan Hasil Program
Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD Kab.Kota
APBD Provinsi
APBN PHLN
Sumber Dana
Lainnya Total
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
Kategori Kegiatan
20 Kriteria
20
NON CG
148.
Pengadaan Sarana dan Prasarana Sarana
Aparatur Kantor Pusat Pengelolaan Informasi
dan Aplikasi Pendapatan
3.849.490 3.849.490
4.234.439
NON CG Kab.Kota Seluruh
Jawa Barat; Dinas
Pendapata n Daerah
Baru Non
Fixed Cost
100.00 Terfasilitasi
nya sarana dan
prasarana untuk
memdukung pelayanan
kepada masyarakat
1. Jasa Konsultansi
2. Peralatan Kantor
3. Perlengkapa
n Kantor 4.
Pengadaan Perangkat
Komputer 5.
Pengadaan Kelengkapa
n Komputer 6.
Pengadaan Mebeulair
7. Peralatan Dapur
8. Alat-alat Studio
9. Alat Komunikasi
10. Pengadaan
Konstruksi 11.
Pengadaan Alat-alat
Kemanan 12.
Software Jadi
Enterprise Content
Managemen t
Tingkat Pemenuhan
kebutuhan Sarana dan
Prasarana Pelayanan
Publik 12.00
kegiatan 100.00
Kegiatan Rutin
OPD Provinsi
1 2
3 4
5 6
7 8
9 10
11 12
13 14
15 16
17 18
19 NO
Pemerintah Daerah dan ProgramKegiatan
Prioritas Daerah
Sasaran Daerah
KabupatenKota KecamatanDesa
Kelurahan Indikator Kinerja
Prakiraan Maju
Ribuan Keterangan
OPD Pengusu
l Jenis
Kegiatan Hasil Program
Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD Kab.Kota
APBD Provinsi
APBN PHLN
Sumber Dana
Lainnya Total
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
Kategori Kegiatan
20 Kriteria
20
NON CG
149.
Pembangunan Gedung Kantor Cabang
Pelayanan Dinas Pendapatan Provinsi
Wilayah Kota Bekasi
15.753.950 15.753.950
17.329.345
NON CG Kab.Kota Seluruh
Jawa Barat; Dinas
Pendapata n Daerah
Baru Non
Fixed Cost
100.00 Meningkatn
ya kualitas pelayanan
kepada masyarakat
Terlaksanan ya
Pembangun an Gedung
Tahap II CPDP Prov
Wilayah Kota Bekasi
Jumlah Pengadaan
Sarana dan Prasarana
Kerja Aparatur
1.00 bangunan
100.00 Kegiatan
Rutin OPD
Provinsi
NON CG
150.
Pembangunan Gedung Kantor Cabang
Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah
Provinsi Wilayah Kabupaten Sukabumi I
Cibadak
17.140.660 17.140.660
18.854.726
NON CG Kab.Kota Seluruh
Jawa Barat; Dinas
Pendapata n Daerah
Baru Non
Fixed Cost
100.00 Terfasilitasi
nya Sarana dan
Prasarana Untuk
Mendukung Pelayanan
Kepada Masyarakat
Pembangun an Gedung
Samsat 2 dua Lantai
Tingkat Pemenuhan
kebutuhan Sarana dan
Prasrana pelayanan
publik 1.00
bangunan 100.00
Kegiatan Rutin
OPD Provinsi
NON CG
151.
Pembangunan Gedung Kantor Cabang
Pelayanan Dinas Pendapatan Provinsi
Wilayah Kab. Indramayu II Haurgeulis
NON CG Kab.Kota Seluruh
Jawa Barat; Dinas
Pendapata n Daerah
Baru Non
Fixed Cost
100.00 Meningkatn
ya kualitas pelayanan
kepada masyarakat
Terlaksanan ya
Pembangun an Gedung
CPDP Wilayah
Kabupaten Indramayu
Jumlah pengadaan
sarana dan prasarana
kerja aparatur
1.00 bangunan
100.00 Kegiatan
Rutin OPD
Provinsi
1 2
3 4
5 6
7 8
9 10
11 12
13 14
15 16
17 18
19 NO
Pemerintah Daerah dan ProgramKegiatan
Prioritas Daerah
Sasaran Daerah
KabupatenKota KecamatanDesa
Kelurahan Indikator Kinerja
Prakiraan Maju
Ribuan Keterangan
OPD Pengusu
l Jenis
Kegiatan Hasil Program
Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD Kab.Kota
APBD Provinsi
APBN PHLN
Sumber Dana
Lainnya Total
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
Kategori Kegiatan
20 Kriteria
20
NON CG
152.
Pembangunan Gedung Kantor Cabang
Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah
Provinsi Wilayah Kabupaten Bogor
29.962.220 29.962.220
32.958.442
NON CG Kab.Kota Seluruh
Jawa Barat; Dinas
Pendapata n Daerah
Baru Non
Fixed Cost
100.00 Terfasilitasi
nya Sarana dan
Prasarana Untuk
Mendukung Pelayanan
Kepada Masyarakat
1. Terfasilitasi
nya Kebutuhan
Prasarana Pelaksanaa
n Pembangun
an GedungKa
ntor Baru 2.
Terfasilitasi nya
Kebutuhan Prasarana
Pengawasa n
Pembangun an
GedungKa ntor Baru
Tingkat Pemenuhan
Kebutuhan Sarana dan
Prasarana Pelayanan
Publik 1.00
bangunan 100.00
Kegiatan Rutin
OPD Provinsi
NON CG
153.
Pembangunan Kantor Pusat Pengelolaan
Informasi dan Aplikasi Pendapatan
NON CG Kab.Kota Seluruh
Jawa Barat; Dinas
Pendapata n Daerah
Baru Non
Fixed Cost
100.00 Terfasilitasi
nya Sarana dan
Prasarana Untuk
Mendukung Pelayanan
Kepada Masyarakat
Pembangun an Gedung
Samsat 2 dua Lantai
Tingkat Pemenuhan
kebutuhan Sarana dan
Prasrana pelayanan
publik 1.00
bangunan 100.00
Kegiatan Rutin
OPD Provinsi
NON CG
154.
Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor
Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah
Provinsi Wilayah Kabupaten Bandung
Barat
684.180 684.180
752.598
NON CG Kab.Kota Seluruh
Jawa Barat; Dinas
Pendapata n Daerah
Baru Non
Fixed Cost
100.00 Terfasilitasi
nya Sarana dan
Prasarana Untuk
Mendukung Pelayanan
Kepada Masyarakat
Gedung Arsip
Jumlah Pengadaan
Sarana dan Prasarana
kerja aparaturses
uai standar daerah
1.00 Bangunan
100.00 Kegiatan
Rutin OPD
Provinsi
1 2
3 4
5 6
7 8
9 10
11 12
13 14
15 16
17 18
19 NO
Pemerintah Daerah dan ProgramKegiatan
Prioritas Daerah
Sasaran Daerah
KabupatenKota KecamatanDesa
Kelurahan Indikator Kinerja
Prakiraan Maju
Ribuan Keterangan
OPD Pengusu
l Jenis
Kegiatan Hasil Program
Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD Kab.Kota
APBD Provinsi
APBN PHLN
Sumber Dana
Lainnya Total
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
Kategori Kegiatan
20 Kriteria
20
NON CG
155.
Pembangunan Gedung Kantor Cabang
Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah
Provinsi Wilayah Kota Depok I
NON CG Kab.Kota Seluruh
Jawa Barat; Dinas
Pendapata n Daerah
Baru Non
Fixed Cost
1.00 Buah Meningkatn
ya kualitas pelayanan
kepada masyarakat
Terlaksanan ya
Pembangun an Gedung
CPDP Wilayah
Kota Depok i
Jumlah pengadaan
sarana dan prasarana
kerja aparatur
1.00 Bangunan
100.00 Kegiatan
Rutin OPD
Provinsi
1.20.6 2.
Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana
Aparatur;
1 2
3 4
5 6
7 8
9 10
11 12
13 14
15 16
17 18
19 NO
Pemerintah Daerah dan ProgramKegiatan
Prioritas Daerah
Sasaran Daerah
KabupatenKota KecamatanDesa
Kelurahan Indikator Kinerja
Prakiraan Maju
Ribuan Keterangan
OPD Pengusu
l Jenis
Kegiatan Hasil Program
Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD Kab.Kota
APBD Provinsi
APBN PHLN
Sumber Dana
Lainnya Total
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
Kategori Kegiatan
20 Kriteria
20
NON CG
156.
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor
Dinas Pendapatan provinsi Jawa Barat
9.094.271 9.094.271
10.003.698
NON CG Kab.Kota Seluruh
Jawa Barat Dinas
Pendapata n Daerah
Baru Fixed
Cost 80.00
Terpeliharan ya sarana
dan prasarana
dalam mendukung
pelayanan kepada
masyarakat 1. Alat
Listrik dan Elektronik
2. Bahan Bakar
MinyakGas 3. Powder
Tabung Pemadan
Kebakaran 4.
Kebersihan Kantor
6. Kebersihan
Kaca dan ACP
7. Keamanan
Kantor 8. STNK
9. KIR 10.
Pengendalia n Hama dan
Fumigasi 11. Service
Kendaraan Bermotor
12. Pelumasan
13. Jasa Konsultan
perencanaa n dan
Pengawasa n
14. Pemeliharaa
n Komputer, Printer,
Monitor dan Pengisian
Refil Toner Tingkat
Pemeliharaa n Sarana
dan Prasarana
Operasional Unit Kerja
12.00 Bulan
100.00 Kegiatan
Rutin OPD
Provinsi
1 2
3 4
5 6
7 8
9 10
11 12
13 14
15 16
17 18
19 NO
Pemerintah Daerah dan ProgramKegiatan
Prioritas Daerah
Sasaran Daerah
KabupatenKota KecamatanDesa
Kelurahan Indikator Kinerja
Prakiraan Maju
Ribuan Keterangan
OPD Pengusu
l Jenis
Kegiatan Hasil Program
Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD Kab.Kota
APBD Provinsi
APBN PHLN
Sumber Dana
Lainnya Total
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
Kategori Kegiatan
20 Kriteria
20
15. Pemeliharaa
n PeralatanP
erlengkapan kantor
16.Pemeliha raan Alat
studio dan Alat
Komunikasi 17.
Pemeliharaa n Alat
Kedokteran 18.
Pemeliharaa n instalasi
dan jaringan 19.
Pemeliharaa n Gedung
dan Bangunan
20. Pemeliharaa
n Instalasi Jaringan
21. Pemeliharaa
n HalamanTa
manPekara ngan
1 2
3 4
5 6
7 8
9 10
11 12
13 14
15 16
17 18
19 NO
Pemerintah Daerah dan ProgramKegiatan
Prioritas Daerah
Sasaran Daerah
KabupatenKota KecamatanDesa
Kelurahan Indikator Kinerja
Prakiraan Maju
Ribuan Keterangan
OPD Pengusu
l Jenis
Kegiatan Hasil Program
Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD Kab.Kota
APBD Provinsi
APBN PHLN
Sumber Dana
Lainnya Total
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
Kategori Kegiatan
20 Kriteria
20
NON CG
157.
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor
Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah
Provinsi Wilayah Kota Depok I
731.265 731.265
804.392
NON CG Kab.Kota Seluruh
Jawa Barat; Dinas
Pendapata n Daerah
Baru Fixed
Cost 80.00
Terpeliharan ya Sarana
dan Prasarana
dalam mendukung
pelayanan kepada
masyarakat 1.
Terfasilitasi nya Alat
Listrik dan Elektronik
2. Terfasilitasi
nya Bahan Bakar
MinyakGas 3.
Terfasilitasi nya Powder
Tabung Pemadam
Kebakaran 4.
Terfasilitasi nya Bahan
Materai Lainnya
5. Terfasilitasi
nya Jasa Kebersihan
6. Terfasilitasi
nya Belanja Surat Tanda
Nomor Kendaraan
7. Terfasilitasi
nya Jasa Service
Kendaraan Bermotor
8. Terfasilitasi
nya Penggantian
Suku Cadang
Kendaraan Tingkat
Pemeliharaa n Sarana
dan Prasarana
Operasional Unit Kerja
12.00 Bulan
90.00 Kegiatan
Rutin OPD
Provinsi
1 2
3 4
5 6
7 8
9 10
11 12
13 14
15 16
17 18
19 NO
Pemerintah Daerah dan ProgramKegiatan
Prioritas Daerah
Sasaran Daerah
KabupatenKota KecamatanDesa
Kelurahan Indikator Kinerja
Prakiraan Maju
Ribuan Keterangan
OPD Pengusu
l Jenis
Kegiatan Hasil Program
Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD Kab.Kota
APBD Provinsi
APBN PHLN
Sumber Dana
Lainnya Total
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
Kategori Kegiatan
20 Kriteria
20
9. Terfasiisitas
inya Pelumas
10. Terfasilitasi
nya Pemeliharaa
n Komputer 11.
Terfasilitasi nya
Pemeliharaa n
PeralatanP erlengkapan
Kantor 12.
Terfasilitasi nya
Pemeliharaa n Alat
Rumah Tangga
13. Terfasilitasi
nya Pemeliharaa
n Alat Studio dan
Alat Komunikasi
14. Terfasilitasi
nya Keamanan
Kantor 15.
Terfasilitasi nya
Perparkiran
1 2
3 4
5 6
7 8
9 10
11 12
13 14
15 16
17 18
19 NO
Pemerintah Daerah dan ProgramKegiatan
Prioritas Daerah
Sasaran Daerah
KabupatenKota KecamatanDesa
Kelurahan Indikator Kinerja
Prakiraan Maju
Ribuan Keterangan
OPD Pengusu
l Jenis
Kegiatan Hasil Program
Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD Kab.Kota
APBD Provinsi
APBN PHLN
Sumber Dana
Lainnya Total
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
Kategori Kegiatan
20 Kriteria
20
NON CG
158.
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor
Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah
Provinsi Wilayah Kota Depok II Cinere
816.934 816.934
898.627
NON CG Kab.Kota Seluruh
Jawa Barat; Dinas
Pendapata n Daerah
Baru Fixed
Cost 80.00
Terpeliharan ya Sarana
dan Prasarana
dalam mendukung
pelayanan kepada
masyarakat 1.
Terfasilitasi nya Alat
Listrik dan Elektronik
2. Terfasilitasi
nya Bahan Bakar
MinyakGas 3.
Terfasilitasi nya Powder
Tabung Pemadam
Kebakaran 4.
Terfasilitasi nya Bahan
Materai Lainnya
5. Terfasilitasi
nya Jasa Kebersihan
6. Terfasilitasi
nya Belanja Surat Tanda
Nomor Kendaraan
7. Terfasilitasi
nya Jasa Service
Kendaraan Bermotor
8. Terfasilitasi
nya Penggantian
Suku Cadang
Kendaraan Tingkat
Pemeliharaa n Sarana
dan Prasarana
Operasional Unit Kerja
12.00 Bulan
80.00 Kegiatan
Rutin OPD
Provinsi
1 2
3 4
5 6
7 8
9 10
11 12
13 14
15 16
17 18
19 NO
Pemerintah Daerah dan ProgramKegiatan
Prioritas Daerah
Sasaran Daerah
KabupatenKota KecamatanDesa
Kelurahan Indikator Kinerja
Prakiraan Maju
Ribuan Keterangan
OPD Pengusu
l Jenis
Kegiatan Hasil Program
Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD Kab.Kota
APBD Provinsi
APBN PHLN
Sumber Dana
Lainnya Total
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
Kategori Kegiatan
20 Kriteria
20
9. Terfasiisitas
inya Pelumas
10. Terfasilitasi
nya Pemeliharaa
n Komputer 11.
Terfasilitasi nya
Pemeliharaa n
PeralatanP erlengkapan
Kantor 12.
Terfasilitasi nya
Pemeliharaa n Alat
Rumah Tangga
13. Terfasilitasi
nya Pemeliharaa
n Alat Studio dan
Alat Komunikasi
14. Terfasilitasi
nya Keamanan
Kantor 15.
Terfasilitasi nya
Perparkiran
1 2
3 4
5 6
7 8
9 10
11 12
13 14
15 16
17 18
19 NO
Pemerintah Daerah dan ProgramKegiatan
Prioritas Daerah
Sasaran Daerah
KabupatenKota KecamatanDesa
Kelurahan Indikator Kinerja
Prakiraan Maju
Ribuan Keterangan
OPD Pengusu
l Jenis
Kegiatan Hasil Program
Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD Kab.Kota
APBD Provinsi
APBN PHLN
Sumber Dana
Lainnya Total
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
Kategori Kegiatan
20 Kriteria
20
NON CG
159.
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor
Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah
Provinsi Wilayah Kabupaten Bogor
1.052.396 1.052.396
1.157.636
NON CG Kab.Kota Seluruh
Jawa Barat; Dinas
Pendapata n Daerah
Baru Fixed
Cost 80.00
Terpeliharan ya Sarana
dan Prasarana
dalam mendukung
pelayanan kepada
masyarakat 1.
Terfasilitasi nya Alat
Listrik dan Elektronik
2. Terfasilitasi
nya Bahan Bakar
MinyakGas 3.
Terfasilitasi nya Powder
Tabung Pemadam
Kebakaran 4.
Terfasilitasi nya Jasa
Kebersihan 5.
Terfasilitasi nya Jasa
Keamanan 6.
Terfasilitasi nya Jasa
Front Office 7.
Terfasilitasi nya Jasa
Pramubakti 8.
Terfasilitasi nya Belanja
Surat Tanda Nomor
Kendaraan 9.
Terfasilitasi nya Jasa
Service Kendaraan
Bermotor Tingkat
Pemeliharaa n Sarana
dan Prasarana
Operasional Unit Kerja
12.00 Bulan
80.00 Kegiatan
Rutin OPD
Provinsi
1 2
3 4
5 6
7 8
9 10
11 12
13 14
15 16
17 18
19 NO
Pemerintah Daerah dan ProgramKegiatan
Prioritas Daerah
Sasaran Daerah
KabupatenKota KecamatanDesa
Kelurahan Indikator Kinerja
Prakiraan Maju
Ribuan Keterangan
OPD Pengusu
l Jenis
Kegiatan Hasil Program
Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD Kab.Kota
APBD Provinsi
APBN PHLN
Sumber Dana
Lainnya Total
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
Kategori Kegiatan
20 Kriteria
20
10. Terfasilitasi
nya Service Kendaraan
11. Terfasiisitas
inya Pelumas
12. Terfasilitasi
nya Pemeliharaa
n Komputer 13.
Terfasilitasi nya
Pemeliharaa n
PeralatanP erlengkapan
Kantor 14.
Terfasilitasi nya
Pemeliharaa n Alat
Studio dan Alat
Komunikasi 15.
Terfasilitasi nya
Pemeliharaa n Gedung
dan Bangunan
9. Terfasilitasi
nya Belanja Surat Tanda
Nomor Kendaraan
10.
1 2
3 4
5 6
7 8
9 10
11 12
13 14
15 16
17 18
19 NO
Pemerintah Daerah dan ProgramKegiatan
Prioritas Daerah
Sasaran Daerah
KabupatenKota KecamatanDesa
Kelurahan Indikator Kinerja
Prakiraan Maju
Ribuan Keterangan
OPD Pengusu
l Jenis
Kegiatan Hasil Program
Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD Kab.Kota
APBD Provinsi
APBN PHLN
Sumber Dana
Lainnya Total
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
Kategori Kegiatan
20 Kriteria
20
Terfasilitasi nya Jasa
Service Kendaraan
Bermotor 11.
Terfasilitasi nya
Penggantian Suku
Cadang Kendaraan
12. Terfasiisitas
inya Pelumas
13. Terfasilitasi
nya Pemeliharaa
n Komputer 14.
Terfasilitasi nya
Pemeliharaa n
PeralatanP erlengkapan
Kantor 15.
Terfasilitasi nya
Pemeliharaa n Alat
Studio dan Alat
Komunikasi 16.
Terfasilitasi nya
Pemeliharaa n Gedung
dan Bangunan
1 2
3 4
5 6
7 8
9 10
11 12
13 14
15 16
17 18
19 NO
Pemerintah Daerah dan ProgramKegiatan
Prioritas Daerah
Sasaran Daerah
KabupatenKota KecamatanDesa
Kelurahan Indikator Kinerja
Prakiraan Maju
Ribuan Keterangan
OPD Pengusu
l Jenis
Kegiatan Hasil Program
Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD Kab.Kota
APBD Provinsi
APBN PHLN
Sumber Dana
Lainnya Total
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
Kategori Kegiatan
20 Kriteria
20
NON CG
160.
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor
Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah
Provinsi Wilayah Kota Bogor
794.368 794.368
873.804
NON CG Kab.Kota Seluruh
Jawa Barat; Dinas
Pendapata n Daerah
Baru Fixed
Cost 80.00
Terpeliharan ya Sarana
dan Prasarana
dalam mendukung
pelayanan kepada
masyarakat 1.
Terfasilitasi nya Alat
Listrik dan Elektronik
2. Terfasilitasi
nya Bahan Bakar
MinyakGas 3.
Terfasilitasi nya
Pengisian Tabung
Pemadam Kebakaran
4. Terfasilitasi
nya Jasa Kebersihan
5. Terfasilitasi
nya Jasa Keamanan
6. Terfasilitasi
nya Belanja Surat Tanda
Nomor Kendaraan
7. Terfasilitasi
nya Jasa Profesi
8. Terfasilitasi
nya Jasa Fumigasi
9. Terfasilitasi
nya Servis Kendaraan
Bermotor Tingkat
Pemeliharaa n Sarana
dan Prasarana
Operasional Unit Kerja
12.00 Bulan
90.00 Kegiatan
Rutin OPD
Provinsi
1 2
3 4
5 6
7 8
9 10
11 12
13 14
15 16
17 18
19 NO
Pemerintah Daerah dan ProgramKegiatan
Prioritas Daerah
Sasaran Daerah
KabupatenKota KecamatanDesa
Kelurahan Indikator Kinerja
Prakiraan Maju
Ribuan Keterangan
OPD Pengusu
l Jenis
Kegiatan Hasil Program
Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD Kab.Kota
APBD Provinsi
APBN PHLN
Sumber Dana
Lainnya Total
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
Kategori Kegiatan
20 Kriteria
20
10. Terfasilitasi
nya Pelumas
Kendaraan 11.
Terfasilitasi nya Pakaian
Kerja Lapangan
12. Terfasilitasi
nya Pemeliharaa
n Komputer 13.
Terfasilitasi nya
Pemeliharaa n
PeralatanP erlengkapan
Kantor 14.
Terfasilitasi nya
Pemeliharaa n Alat
Studio dan Alat
Komunikasi 15.
Terfasilitasi nya
Pemeliharaa n
HalamanTa manPekara
ngan dan PagarBente
ng
1 2
3 4
5 6
7 8
9 10
11 12
13 14
15 16
17 18
19 NO
Pemerintah Daerah dan ProgramKegiatan
Prioritas Daerah
Sasaran Daerah
KabupatenKota KecamatanDesa
Kelurahan Indikator Kinerja
Prakiraan Maju
Ribuan Keterangan
OPD Pengusu
l Jenis
Kegiatan Hasil Program
Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD Kab.Kota
APBD Provinsi
APBN PHLN
Sumber Dana
Lainnya Total
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
Kategori Kegiatan
20 Kriteria
20
NON CG
161.
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor
Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah
Provinsi Wilayah Kota Sukabumi
1.171.553 1.171.553
1.288.708
NON CG Kab.Kota Seluruh
Jawa Barat; Dinas
Pendapata n Daerah
Baru Fixed
Cost 80.00
Terpeliharan ya Sarana
dan Prasarana
dalam mendukung
pelayanan kepada
masyarakat 1.
Terfasilitasi nya Alat
Listrik dan Elektronik
2. Terfasilitasi
nya Bahan Bakar
MinyakGas 3.
Terpeliharan ya tabung
pemadam kebakaran
4. Terfasilitasi
nya PeralatanP
erlengkapan Alat-alat
Rumah Tangga
4. Terfasilitasi
nya Alat-alat
Rumah TanggaDap
ur Pakai Habis
5. Terfasilitasi
nya Iuran Wajib
Tahunan Kebersihan
6. Terpeliharan
ya Kebersihan
Lingkungan Kantor
Tingkat Pemeliharaa
n Sarana dan
Prasarana Operasional
Unit Kerja 28.00
Jenis 90.00
Kegiatan Rutin
OPD Provinsi
1 2
3 4
5 6
7 8
9 10
11 12
13 14
15 16
17 18
19 NO
Pemerintah Daerah dan ProgramKegiatan
Prioritas Daerah
Sasaran Daerah
KabupatenKota KecamatanDesa
Kelurahan Indikator Kinerja
Prakiraan Maju
Ribuan Keterangan
OPD Pengusu
l Jenis
Kegiatan Hasil Program
Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD Kab.Kota
APBD Provinsi
APBN PHLN
Sumber Dana
Lainnya Total
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
Kategori Kegiatan
20 Kriteria
20
7. Terpeliharan
ya Keamanan
Lingkungan Kantor
8. Terfasilitasi
nya Surat Tanda
Nomor Kendaraan
9. Terfasilitasi
nya Honorarium
Pramubakti 10.
Terfasilitasi nya
Honorarium Petugas
Front Office 11.
Terfasilitasi Pembersiha
n, Pengendalia
n Hama Pest
Control dan Fumigasi
12. Terfasilitasi
nya Service Kendaraan
Operasional 13.
Terfasilitasi nya
Pelumas Kendaraan
Operasional 14.
1 2
3 4
5 6
7 8
9 10
11 12
13 14
15 16
17 18
19 NO
Pemerintah Daerah dan ProgramKegiatan
Prioritas Daerah
Sasaran Daerah
KabupatenKota KecamatanDesa
Kelurahan Indikator Kinerja
Prakiraan Maju
Ribuan Keterangan
OPD Pengusu
l Jenis
Kegiatan Hasil Program
Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD Kab.Kota
APBD Provinsi
APBN PHLN
Sumber Dana
Lainnya Total
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
Kategori Kegiatan
20 Kriteria
20
Terfasilitasi nya Pakaian
Seragam Pramubakti
15. Terfasilitasi
nya Pakaian Seragam
Petugas Front Office
16. Terfasilitasi
nya Jasa Konsultasi
Perencanaa n Planning
17. Terfasilitasi
nya Jasa Konsultasi
Pengawasa n
Supervisio n
18. Terfasilitasi
nya Pemeliharaa
n Komputer 19.
Terpeliharan ya Printer
Kantor 20.
Terpeliharan ya Scanner
Kantor 21.
Terpeliharan ya AC
Kantor 22.
Terpeliharan ya
1 2
3 4
5 6
7 8
9 10
11 12
13 14
15 16
17 18
19 NO
Pemerintah Daerah dan ProgramKegiatan
Prioritas Daerah
Sasaran Daerah
KabupatenKota KecamatanDesa
Kelurahan Indikator Kinerja
Prakiraan Maju
Ribuan Keterangan
OPD Pengusu
l Jenis
Kegiatan Hasil Program
Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD Kab.Kota
APBD Provinsi
APBN PHLN
Sumber Dana
Lainnya Total
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
Kategori Kegiatan
20 Kriteria
20
Meubeulair Kantor
23. Terpeliharan
ya Jaringan Internet
Kantor 24.
Terpeliharan ya Jaringan
Listrik Kantor
25. Terpeliharan
ya Ruang Pelayanan
26. Terpeliharan
ya Ruang Rapat
Kantor 27.
Terpeliharan ya Rumah
Dinas Karyawan
28. Terpeliharan
ya Halaman Parkir
Rumah Dinas
Karyawan
1 2
3 4
5 6
7 8
9 10
11 12
13 14
15 16
17 18
19 NO
Pemerintah Daerah dan ProgramKegiatan
Prioritas Daerah
Sasaran Daerah
KabupatenKota KecamatanDesa
Kelurahan Indikator Kinerja
Prakiraan Maju
Ribuan Keterangan
OPD Pengusu
l Jenis
Kegiatan Hasil Program
Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD Kab.Kota
APBD Provinsi
APBN PHLN
Sumber Dana
Lainnya Total
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
Kategori Kegiatan
20 Kriteria
20
NON CG
162.
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor
Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah
Provinsi Wilayah Kabupaten Sukabumi I
Cibadak
745.000 745.000
819.500
NON CG Kab.Kota Seluruh
Jawa Barat; Dinas
Pendapata n Daerah
Baru Fixed
Cost 80.00
Terpeliharan ya Sarana
dan Prasarana
dalam mendukung
pelayanan kepada
masyarakat 1.
Terfasilitasi nya Alat
Listrik dan Elektronik
2. Terfasilitasi
nya Bahan Bakar
MinyakGas 3.
Terfasilitasi nya Powder
Tabung Pemadam
Kebakaran 4.
Terfasilitasi nya Bahan
Materai Lainnya
5. Terfasilitasi
nya Jasa Kebersihan
6. Terfasilitasi
nya Jasa Keamanan
7. Terfasilitasi
nya Jasa Parkir
8. Terfasilitasi
nya Jasa Sopir
Samsat Keliling
9. Terfasilitasi
nya Belanja Surat Tanda
Nomor Tingkat
Pemeliharaa n Sarana
dan Prasarana
Operasional Unit Kerja
12.00 Bulan
90.00 Kegiatan
Rutin OPD
Provinsi
1 2
3 4
5 6
7 8
9 10
11 12
13 14
15 16
17 18
19 NO
Pemerintah Daerah dan ProgramKegiatan
Prioritas Daerah
Sasaran Daerah
KabupatenKota KecamatanDesa
Kelurahan Indikator Kinerja
Prakiraan Maju
Ribuan Keterangan
OPD Pengusu
l Jenis
Kegiatan Hasil Program
Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD Kab.Kota
APBD Provinsi
APBN PHLN
Sumber Dana
Lainnya Total
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
Kategori Kegiatan
20 Kriteria
20
Kendaraan 10.
Terfasilitasi nya Jasa
Service Kendaraan
Bermotor 11.
Terfasilitasi nya
Penggantian Suku
Cadang Kendaraan
12. Terfasiisitas
inya Pelumas
13. Terfasilitasi
nya Pemeliharaa
n Komputer 14.
Terfasilitasi nya
Pemeliharaa n
PeralatanP erlengkapan
Kantor 15.
Terfasilitasi nya
Pemeliharaa n Alat
Rumah Tangga
16. Terfasilitasi
nya Pemeliharaa
n Alat Studio dan
1 2
3 4
5 6
7 8
9 10
11 12
13 14
15 16
17 18
19 NO
Pemerintah Daerah dan ProgramKegiatan
Prioritas Daerah
Sasaran Daerah
KabupatenKota KecamatanDesa
Kelurahan Indikator Kinerja
Prakiraan Maju
Ribuan Keterangan
OPD Pengusu
l Jenis
Kegiatan Hasil Program
Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD Kab.Kota
APBD Provinsi
APBN PHLN
Sumber Dana
Lainnya Total
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
Kategori Kegiatan
20 Kriteria
20
Alat Komunikasi
1 2
3 4
5 6
7 8
9 10
11 12
13 14
15 16
17 18
19 NO
Pemerintah Daerah dan ProgramKegiatan
Prioritas Daerah
Sasaran Daerah
KabupatenKota KecamatanDesa
Kelurahan Indikator Kinerja
Prakiraan Maju
Ribuan Keterangan
OPD Pengusu
l Jenis
Kegiatan Hasil Program
Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD Kab.Kota
APBD Provinsi
APBN PHLN
Sumber Dana
Lainnya Total
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
Kategori Kegiatan
20 Kriteria
20
NON CG
163.
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor
Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah
Provinsi Wilayah Kabupaten Sukabumi II
Pelabuhan Ratu
596.300 596.300
655.930
NON CG Kab.Kota Seluruh
Jawa Barat; Dinas
Pendapata n Daerah
Baru Fixed
Cost 80.00
Terpeliharan ya Sarana
dan Prasarana
dalam mendukung
pelayanan kepada
masyarakat 1.
Terfasilitasi nya Alat
Listrik dan Elektronik
2. Terfasilitasi
nya Bahan Bakar
MinyakGas 3.
Terfasilitasi nya Powder
Tabung Pemadam
Kebakaran 4.
Terfasilitasi nya Bahan
Materai Lainnya
5. Terfasilitasi
nya Jasa Kebersihan
6. Terfasilitasi
nya Belanja Surat Tanda
Nomor Kendaraan
7. Terfasilitasi
nya Jasa Service
Kendaraan Bermotor
8. Terfasilitasi
nya Penggantian
Suku Cadang
Kendaraan Tingkat
Pemeliharaa n Sarana
dan Prasarana
Operasional Unit Kerja
12.00 Bulan
90.00 Kegiatan
Rutin OPD
Provinsi
1 2
3 4
5 6
7 8
9 10
11 12
13 14
15 16
17 18
19 NO
Pemerintah Daerah dan ProgramKegiatan
Prioritas Daerah
Sasaran Daerah
KabupatenKota KecamatanDesa
Kelurahan Indikator Kinerja
Prakiraan Maju
Ribuan Keterangan
OPD Pengusu
l Jenis
Kegiatan Hasil Program
Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD Kab.Kota
APBD Provinsi
APBN PHLN
Sumber Dana
Lainnya Total
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
Kategori Kegiatan
20 Kriteria
20
9. Terfasiisitas
inya Pelumas
10. Terfasilitasi
nya Pemeliharaa
n Komputer 11.
Terfasilitasi nya
Pemeliharaa n
PeralatanP erlengkapan
Kantor 12.
Terfasilitasi nya
Pemeliharaa n Alat
Rumah Tangga
13. Terfasilitasi
nya Pemeliharaa
n Alat Studio dan
Alat Komunikasi
14. Terfasilitasi
nya Pemeliharaa
n ToiletKamar
MandiJamb an dan
Lantai dan Vapling Blok
15.
1 2
3 4
5 6
7 8
9 10
11 12
13 14
15 16
17 18
19 NO
Pemerintah Daerah dan ProgramKegiatan
Prioritas Daerah
Sasaran Daerah
KabupatenKota KecamatanDesa
Kelurahan Indikator Kinerja
Prakiraan Maju
Ribuan Keterangan
OPD Pengusu
l Jenis
Kegiatan Hasil Program
Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD Kab.Kota
APBD Provinsi
APBN PHLN
Sumber Dana
Lainnya Total
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
Kategori Kegiatan
20 Kriteria
20
Terfasilitasi nya Jasa
Keamanan 16.
Terfasilitasi nya Jasa
Parkir
1 2
3 4
5 6
7 8
9 10
11 12
13 14
15 16
17 18
19 NO
Pemerintah Daerah dan ProgramKegiatan
Prioritas Daerah
Sasaran Daerah
KabupatenKota KecamatanDesa
Kelurahan Indikator Kinerja
Prakiraan Maju
Ribuan Keterangan
OPD Pengusu
l Jenis
Kegiatan Hasil Program
Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD Kab.Kota
APBD Provinsi
APBN PHLN
Sumber Dana
Lainnya Total
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
Kategori Kegiatan
20 Kriteria
20
NON CG
164.
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor
Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah
Provinsi Wilayah Kabupaten Cianjur
799.113 799.113
879.025
NON CG Kab.Kota Seluruh
Jawa Barat; Dinas
Pendapata n Daerah
Baru Fixed
Cost 80.00
Terpeliharan ya Sarana
dan Prasarana
dalam mendukung
pelayanan kepada
masyarakat 1.
Terfasilitasi nya Alat
Listrik dan Elektronik
2. Terfasilitasi
nya Bahan Bakar
MinyakGas 3.
Terfasilitasi nya Powder
Tabung Pemadam
Kebakaran 4.
Terfasilitasi nya Bahan
Materai Lainnya
5. Terfasilitasi
nya Jasa Kebersihan
6. Terfasilitasi
nya Belanja Surat Tanda
Nomor Kendaraan
7. Terfasilitasi
nya Jasa Service
Kendaraan Bermotor
8. Terfasilitasi
nya Penggantian
Suku Cadang
Kendaraan Tingkat
Pemeliharaa n Sarana
dan Prasarana
Operasional Unit Kerja
12.00 Bulan
90.00 Kegiatan
Rutin OPD
Provinsi
1 2
3 4
5 6
7 8
9 10
11 12
13 14
15 16
17 18
19 NO
Pemerintah Daerah dan ProgramKegiatan
Prioritas Daerah
Sasaran Daerah
KabupatenKota KecamatanDesa
Kelurahan Indikator Kinerja
Prakiraan Maju
Ribuan Keterangan
OPD Pengusu
l Jenis
Kegiatan Hasil Program
Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD Kab.Kota
APBD Provinsi
APBN PHLN
Sumber Dana
Lainnya Total
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
Kategori Kegiatan
20 Kriteria
20
9. Terfasiisitas
inya Pelumas
10. Terfasilitasi
nya Pemeliharaa
n Komputer 11.
Terfasilitasi nya
Pemeliharaa n
PeralatanP erlengkapan
Kantor 12.
Terfasilitasi nya
Pemeliharaa n Alat
Rumah Tangga
13. Terfasilitasi
nya Pemeliharaa
n Alat Studio dan
Alat Komunikasi
14. Terfasilitasi
nya Pemeliharaa
n Instalasi Jaringan
15. Terfasilitasi
nya Pemeliharaa
n HalamanTa
1 2
3 4
5 6
7 8
9 10
11 12
13 14
15 16
17 18
19 NO
Pemerintah Daerah dan ProgramKegiatan
Prioritas Daerah
Sasaran Daerah
KabupatenKota KecamatanDesa
Kelurahan Indikator Kinerja
Prakiraan Maju
Ribuan Keterangan
OPD Pengusu
l Jenis
Kegiatan Hasil Program
Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD Kab.Kota
APBD Provinsi
APBN PHLN
Sumber Dana
Lainnya Total
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
Kategori Kegiatan
20 Kriteria
20
manPekara ngan
1 2
3 4
5 6
7 8
9 10
11 12
13 14
15 16
17 18
19 NO
Pemerintah Daerah dan ProgramKegiatan
Prioritas Daerah
Sasaran Daerah
KabupatenKota KecamatanDesa
Kelurahan Indikator Kinerja
Prakiraan Maju
Ribuan Keterangan
OPD Pengusu
l Jenis
Kegiatan Hasil Program
Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD Kab.Kota
APBD Provinsi
APBN PHLN
Sumber Dana
Lainnya Total
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
Kategori Kegiatan
20 Kriteria
20
NON CG
165.
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor
Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah
Provinsi Wilayah Kota Bekasi
738.178 738.178
811.996
NON CG Kab.Kota Seluruh
Jawa Barat; Dinas
Pendapata n Daerah
Baru Fixed
Cost 80.00
Terpeliharan ya Sarana
dan Prasarana
dalam mendukung
pelayanan kepada
masyarakat 1.
Terfasilitasi nya Alat
Listrik dan Elektronik
2. Terfasilitasi
nya Bahan Bakar
MinyakGas 3.
Terfasilitasi nya Powder
Tabung Pemadam
Kebakaran 4.
Terfasilitasi nya Bahan
Materi Lainnya
5. Terfasilitasi
nya Jasa Kebersihan,
Jasa Keamanan
Parkir 6.
Terfasilitasi nya Belanja
Surat Tanda Nomor
Kendaraan 7.
Terfasilitasi Service
Kendaraan Bermotor
8. Terfasilitasi
nya Tingkat
Pemeliharaa n Sarana
dan Prasarana
Operasional Unit Kerja
12.00 Bulan
90.00 Kegiatan
Rutin OPD
Provinsi
1 2
3 4
5 6
7 8
9 10
11 12
13 14
15 16
17 18
19 NO
Pemerintah Daerah dan ProgramKegiatan
Prioritas Daerah
Sasaran Daerah
KabupatenKota KecamatanDesa
Kelurahan Indikator Kinerja
Prakiraan Maju
Ribuan Keterangan
OPD Pengusu
l Jenis
Kegiatan Hasil Program
Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD Kab.Kota
APBD Provinsi
APBN PHLN
Sumber Dana
Lainnya Total
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
Kategori Kegiatan
20 Kriteria
20
Penggantian Suku
Cadang Kendaraan
9. Terfasiisitas
inya Pelumas
10. Terfasilitasi
nya Pemeliharaa
n Komputer 11.
Terfasilitasi nya
Pemeliharaa n
PeralatanP erlengkapan
Kantor 12.
Terfasilitasi nya
Pemeliharaa n Alat
Rumah Tangga
13. Terfasilitasi
nya Pemeliharaa
n Alat Studio dan
Alat Komunikasi
1 2
3 4
5 6
7 8
9 10
11 12
13 14
15 16
17 18
19 NO
Pemerintah Daerah dan ProgramKegiatan
Prioritas Daerah
Sasaran Daerah
KabupatenKota KecamatanDesa
Kelurahan Indikator Kinerja
Prakiraan Maju
Ribuan Keterangan
OPD Pengusu
l Jenis
Kegiatan Hasil Program
Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD Kab.Kota
APBD Provinsi
APBN PHLN
Sumber Dana
Lainnya Total
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
Kategori Kegiatan
20 Kriteria
20
NON CG
166.
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor
Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah
Provinsi Wilayah Kabupaten Bekasi
866.579 866.579
953.237
NON CG Kab.Kota Seluruh
Jawa Barat; Dinas
Pendapata n Daerah
Baru Fixed
Cost 80.00
Terpeliharan ya Sarana
dan Prasarana
dalam mendukung
pelayanan kepada
masyarakat 1.
Terfasilitasi nya Bahan
Bakar MinyakGas
2. Terfasilitasi
nya Powder Tabung
Pemadam Kebakaran
3. Terfasilitasi
nya Jasa Kebersihan
4. Terfasilitasi
nya Jasa Keamanan
5. Terfasilitasi
nya Belanja Surat Tanda
Nomor Kendaraan
6. Terfasilitasi
nya Jasa Service
Kendaraan Bermotor
7. Terfasilitasi
nya Pelumas
8. Terfasilitasi
nya Pemeliharaa
n Komputer 9.
Terfasilitasi nya
Pemeliharaa Tingkat
Pemeliharaa n Sarana
dan Prasarana
Operasional Unit Kerja
12.00 Bulan
90.00 Kegiatan
Rutin OPD
Provinsi
1 2
3 4
5 6
7 8
9 10
11 12
13 14
15 16
17 18
19 NO
Pemerintah Daerah dan ProgramKegiatan
Prioritas Daerah
Sasaran Daerah
KabupatenKota KecamatanDesa
Kelurahan Indikator Kinerja
Prakiraan Maju
Ribuan Keterangan
OPD Pengusu
l Jenis
Kegiatan Hasil Program
Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD Kab.Kota
APBD Provinsi
APBN PHLN
Sumber Dana
Lainnya Total
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
Kategori Kegiatan
20 Kriteria
20
n PeralatanP
erlengkapan Kantor
10. Terfasilitasi
nya Pemeliharaa
n Alat Studio dan
Alat Komunikasi
11. Terfasilitasi
nya Pemeliharaa
n Buku Perpustaka
an dan Arsip
12. Terfasilitasi
nya Alat-alat
Rumah Tangga
13. Terfasilitasi
nya Pemeliharaa
n Gedung dan
Bangunan
1 2
3 4
5 6
7 8
9 10
11 12
13 14
15 16
17 18
19 NO
Pemerintah Daerah dan ProgramKegiatan
Prioritas Daerah
Sasaran Daerah
KabupatenKota KecamatanDesa
Kelurahan Indikator Kinerja
Prakiraan Maju
Ribuan Keterangan
OPD Pengusu
l Jenis
Kegiatan Hasil Program
Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD Kab.Kota
APBD Provinsi
APBN PHLN
Sumber Dana
Lainnya Total
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
Kategori Kegiatan
20 Kriteria
20
NON CG
167.
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor
Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah
Provinsi Wilayah Kabupaten Karawang
1.082.179 1.082.179
1.190.397
NON CG Kab.Kota Seluruh
Jawa Barat; Dinas
Pendapata n Daerah
Baru Fixed
Cost 80.00
Terpeliharan ya Sarana
dan Prasarana
dalam mendukung
pelayanan kepada
masyarakat 1.
Terfasilitasi nya Alat
Listrik dan Elektronik
2. Terfasilitasi
nya Bahan Bakar
MinyakGas 3.
Terfasilitasi nya Powder
Tabung Pemadam
Kebakaran 4.
Terfasilitasi nya Bahan
Materai Lainnya
5. Terfasilitasi
nya Jasa Kebersihan
6. Terfasilitasi
nya Belanja Surat Tanda
Nomor Kendaraan
7. Terfasilitasi
nya Jasa Service
Kendaraan Bermotor
8. Terfasilitasi
nya Penggantian
Suku Cadang
Kendaraan Tingkat
Pemeliharaa n Sarana
dan Prasarana
Operasional Unit Kerja
12.00 Bulan
90.00 Kegiatan
Rutin OPD
Provinsi
1 2
3 4
5 6
7 8
9 10
11 12
13 14
15 16
17 18
19 NO
Pemerintah Daerah dan ProgramKegiatan
Prioritas Daerah
Sasaran Daerah
KabupatenKota KecamatanDesa
Kelurahan Indikator Kinerja
Prakiraan Maju
Ribuan Keterangan
OPD Pengusu
l Jenis
Kegiatan Hasil Program
Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD Kab.Kota
APBD Provinsi
APBN PHLN
Sumber Dana
Lainnya Total
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
Kategori Kegiatan
20 Kriteria
20
9. Terfasiisitas
inya Pelumas
10. Terfasilitasi
nya Pemeliharaa
n Komputer 11.
Terfasilitasi nya
Pemeliharaa n
PeralatanP erlengkapan
Kantor 12.
Terfasilitasi nya
Pemeliharaa n Instalasi
Jaringan 13.
Terfasilitasi nya
Pemeliharaa n
HalamanTa manPekara
ngan
1 2
3 4
5 6
7 8
9 10
11 12
13 14
15 16
17 18
19 NO
Pemerintah Daerah dan ProgramKegiatan
Prioritas Daerah
Sasaran Daerah
KabupatenKota KecamatanDesa
Kelurahan Indikator Kinerja
Prakiraan Maju
Ribuan Keterangan
OPD Pengusu
l Jenis
Kegiatan Hasil Program
Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD Kab.Kota
APBD Provinsi
APBN PHLN
Sumber Dana
Lainnya Total
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
Kategori Kegiatan
20 Kriteria
20
NON CG
168.
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor
Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah
Provinsi Wilayah Kab Purwakarta
721.640 721.640
793.804
NON CG Kab.Kota Seluruh
Jawa Barat; Dinas
Pendapata n Daerah
Baru Fixed
Cost 80.00
Terpeliharan ya Sarana
dan Prasarana
dalam mendukung
pelayanan kepada
masyarakat 1.
Terfasilitasi nya Alat
Listrik dan Elektronik
2. Terfasilitasi
nya Bahan Bakar
MinyakGas 3.
Terfasilitasi nya Powder
Tabung Pemadam
Kebakaran 4.
Terfasilitasi nya Bahan
Materai Lainnya
5. Terfasilitasi
nya Jasa Kebersihan
6. Terfasilitasi
nya Belanja Surat Tanda
Nomor Kendaraan
7. Terfasilitasi
nya Jasa Service
Kendaraan Bermotor
8. Terfasilitasi
nya Penggantian
Suku Cadang
Kendaraan Tingkat
Pemeliharaa n Sarana
dan Prasarana
Operasional Unit Kerja
12.00 Bulan
90.00 Kegiatan
Rutin OPD
Provinsi
1 2
3 4
5 6
7 8
9 10
11 12
13 14
15 16
17 18
19 NO
Pemerintah Daerah dan ProgramKegiatan
Prioritas Daerah
Sasaran Daerah
KabupatenKota KecamatanDesa
Kelurahan Indikator Kinerja
Prakiraan Maju
Ribuan Keterangan
OPD Pengusu
l Jenis
Kegiatan Hasil Program
Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD Kab.Kota
APBD Provinsi
APBN PHLN
Sumber Dana
Lainnya Total
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
Kategori Kegiatan
20 Kriteria
20
9. Terfasiisitas
inya Pelumas
10. Terfasilitasi
nya Pemeliharaa
n Komputer 11.
Terfasilitasi nya
Pemeliharaa n
PeralatanP erlengkapan
Kantor 12.
Terfasilitasi nya
Pemeliharaa n Alat
Studio dan Alat
Komunikasi 13.
Terfasilitasi nya
Pemeliharaa n Gedung
dan Bangunan
1 2
3 4
5 6
7 8
9 10
11 12
13 14
15 16
17 18
19 NO
Pemerintah Daerah dan ProgramKegiatan
Prioritas Daerah
Sasaran Daerah
KabupatenKota KecamatanDesa
Kelurahan Indikator Kinerja
Prakiraan Maju
Ribuan Keterangan
OPD Pengusu
l Jenis
Kegiatan Hasil Program
Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD Kab.Kota
APBD Provinsi
APBN PHLN
Sumber Dana
Lainnya Total
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
Kategori Kegiatan
20 Kriteria
20
NON CG
169.
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor
Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah
Provinsi Wilayah Kabupaten Subang
897.764 897.764
987.540
NON CG Kab.Kota Seluruh
Jawa Barat; Dinas
Pendapata n Daerah
Baru Fixed
Cost 80.00
Terpeliharan ya Sarana
dan Prasarana
dalam mendukung
pelayanan kepada
masyarakat 1.
Terfasilitasi nya Alat
Listrik dan Elektronik
2. Terfasilitasi
nya Bahan Bakar
MinyakGas 3.
Terfasilitasi nya Powder
Tabung Pemadam
Kebakaran 4.
Terfasilitasi nya Bahan
Materai Lainnya
5. Terfasilitasi
nya Jasa Kebersihan
6. Belanja Keamanan
7. Belanja Parkir
8. Terfasilitasi
nya Belanja Surat Tanda
Nomor Kendaraan
9. Terfasilitasi
nya Jasa Service
Kendaraan Bermotor
10. Terfasilitasi
nya Tingkat
Pemeliharaa n Sarana
dan Prasarana
Operasional Unit Kerja
12.00 Bulan
90.00 Kegiatan
Rutin OPD
Provinsi
1 2
3 4
5 6
7 8
9 10
11 12
13 14
15 16
17 18
19 NO
Pemerintah Daerah dan ProgramKegiatan
Prioritas Daerah
Sasaran Daerah
KabupatenKota KecamatanDesa
Kelurahan Indikator Kinerja
Prakiraan Maju
Ribuan Keterangan
OPD Pengusu
l Jenis
Kegiatan Hasil Program
Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD Kab.Kota
APBD Provinsi
APBN PHLN
Sumber Dana
Lainnya Total
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
Kategori Kegiatan
20 Kriteria
20
Penggantian Suku
Cadang Kendaraan
11. Terfasiisitas
inya Pelumas
12. Terfasilitasi
nya Pemeliharaa
n Komputer 11.
Terfasilitasi nya
Pemeliharaa n
PeralatanP erlengkapan
Kantor 12.
Terfasilitasi nya
Pemeliharaa n Alat
Studio dan Alat
Komunikasi 13. Instalasi
Air Minum Bersih
14.Pengasp alan
Halaman Parkir
15. Pelaburan
Benteng 16.
Rehabilitasi pagarbente
ng rumah dinas
1 2
3 4
5 6
7 8
9 10
11 12
13 14
15 16
17 18
19 NO
Pemerintah Daerah dan ProgramKegiatan
Prioritas Daerah
Sasaran Daerah
KabupatenKota KecamatanDesa
Kelurahan Indikator Kinerja
Prakiraan Maju
Ribuan Keterangan
OPD Pengusu
l Jenis
Kegiatan Hasil Program
Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD Kab.Kota
APBD Provinsi
APBN PHLN
Sumber Dana
Lainnya Total
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
Kategori Kegiatan
20 Kriteria
20
NON CG
170.
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor
Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah
Provinsi Wilayah Kota Cirebon
1.142.236 1.142.236
1.256.460
NON CG Kab.Kota Seluruh
Jawa Barat; Dinas
Pendapata n Daerah
Baru Fixed
Cost 80.00
Terpeliharan ya Sarana
dan Prasarana
dalam mendukung
pelayanan kepada
masyarakat 1.
Terfasilitasi nya Alat
Listrik dan Elektronik
2. Terfasilitasi
nya Bahan Bakar
MinyakGas 3.
Terfasilitasi nya Powder
Tabung Pemadam
Kebakaran 4.
terfasilitasin ya
honorarium supir
kendaraan operasional
samling 4.
Terfasilitasi nya Bahan
Materai Lainnya
5. Terfasilitasi
nya Jasa Kebersihan
6. Terfasilitasi
nya Belanja Surat Tanda
Nomor Kendaraan
7. Terfasilitasi
nya Jasa Service
Kendaraan Tingkat
Pemeliharaa n Sarana
dan Prasarana
Operasional Unit Kerja
12.00 Bulan
90.00 Kegiatan
Rutin OPD
Provinsi
1 2
3 4
5 6
7 8
9 10
11 12
13 14
15 16
17 18
19 NO
Pemerintah Daerah dan ProgramKegiatan
Prioritas Daerah
Sasaran Daerah
KabupatenKota KecamatanDesa
Kelurahan Indikator Kinerja
Prakiraan Maju
Ribuan Keterangan
OPD Pengusu
l Jenis
Kegiatan Hasil Program
Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD Kab.Kota
APBD Provinsi
APBN PHLN
Sumber Dana
Lainnya Total
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
Kategori Kegiatan
20 Kriteria
20
Bermotor 8.
Terfasilitasi nya
Penggantian Suku
Cadang Kendaraan
9. Terfasiisitas
inya Pelumas
10. Terfasilitasi
nya Pemeliharaa
n Komputer 11.
Terfasilitasi nya
Pemeliharaa n
PeralatanP erlengkapan
Kantor 12.
Terfasilitasi nya
Pemeliharaa n Gedung
dan Bangunan
13. terfasilitasin
ya jasa keamanan
14. terfasilitasin
ya jasa parkir
1 2
3 4
5 6
7 8
9 10
11 12
13 14
15 16
17 18
19 NO
Pemerintah Daerah dan ProgramKegiatan
Prioritas Daerah
Sasaran Daerah
KabupatenKota KecamatanDesa
Kelurahan Indikator Kinerja
Prakiraan Maju
Ribuan Keterangan
OPD Pengusu
l Jenis
Kegiatan Hasil Program
Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD Kab.Kota
APBD Provinsi
APBN PHLN
Sumber Dana
Lainnya Total
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
Kategori Kegiatan
20 Kriteria
20
NON CG
171.
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor
Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah
Provinsi Wilayah Kabupaten Cirebon I
Sumber
941.634 941.634
1.035.797
NON CG Kab.Kota Seluruh
Jawa Barat; Dinas
Pendapata n Daerah
Baru Fixed
Cost 80.00
Terpeliharan ya Sarana
dan Prasarana
dalam mendukung
pelayanan kepada
masyarakat 1.
Terfasilitasi nya Alat
Listrik dan Elektronik
2. Terfasilitasi
nya Bahan Bakar
MinyakGas 3.
Terfasilitasi nya Powder
Tabung Pemadam
Kebakaran 4.
Terfasilitasi nya Bahan
Materai Lainnya
5. Terfasilitasi
nya Jasa Kebersihan
6. Terfasilitasi
nya Belanja Surat Tanda
Nomor Kendaraan
7. Terfasilitasi
nya Jasa Service
Kendaraan Bermotor
8. Terfasilitasi
nya Penggantian
Suku Cadang
Kendaraan Tingkat
Pemeliharaa n Sarana
dan Prasarana
Operasional Unit Kerja
12.00 Bulan
90.00 Kegiatan
Rutin OPD
Provinsi
1 2
3 4
5 6
7 8
9 10
11 12
13 14
15 16
17 18
19 NO
Pemerintah Daerah dan ProgramKegiatan
Prioritas Daerah
Sasaran Daerah
KabupatenKota KecamatanDesa
Kelurahan Indikator Kinerja
Prakiraan Maju
Ribuan Keterangan
OPD Pengusu
l Jenis
Kegiatan Hasil Program
Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD Kab.Kota
APBD Provinsi
APBN PHLN
Sumber Dana
Lainnya Total
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
Kategori Kegiatan
20 Kriteria
20
9. Terfasiisitas
inya Pelumas
10. Terfasilitasi
nya Pemeliharaa
n Komputer 11.
Terfasilitasi nya
Pemeliharaa n
PeralatanP erlengkapan
Kantor 12.
Terfasilitasi nya
Pemeliharaa n Gedung
dan Bangunan
13. Terfasilitasi
nya Pemeliharaa
n Instalasi Jaringan
14. Tambah Daya Listrik
1 2
3 4
5 6
7 8
9 10
11 12
13 14
15 16
17 18
19 NO
Pemerintah Daerah dan ProgramKegiatan
Prioritas Daerah
Sasaran Daerah
KabupatenKota KecamatanDesa
Kelurahan Indikator Kinerja
Prakiraan Maju
Ribuan Keterangan
OPD Pengusu
l Jenis
Kegiatan Hasil Program
Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD Kab.Kota
APBD Provinsi
APBN PHLN
Sumber Dana
Lainnya Total
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
Kategori Kegiatan
20 Kriteria
20
NON CG
172.
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor
Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah
Provinsi Wilayah Kabupaten Cirebon II
Ciledug
666.073 666.073
732.680
NON CG Kab.Kota Seluruh
Jawa Barat; Dinas
Pendapata n Daerah
Baru Fixed
Cost 80.00
Terpeliharan ya Sarana
dan Prasarana
dalam mendukung
pelayanan kepada
masyarakat 1.
Terfasilitasi nya Alat
Listrik dan Elektronik
2. Terfasilitasi
nya Bahan Bakar
MinyakGas 3.
Terfasilitasi nya Powder
Tabung Pemadam
Kebakaran 4.
Terfasilitasi nya alat-alat
rumah tangga
5. Terfasilitasi
nya Jasa Kebersihan
dan jasa keamanan
6. Terfasilitasi
nya Belanja Surat Tanda
Nomor Kendaraan
7. Terfasilitasi
nya Jasa Service
Kendaraan Bermotor
8. Terfasiiitasi
nya Pelumas
Kendaraan Tingkat
Pemeliharaa n Sarana
dan Prasarana
Operasional Unit Kerja
12.00 Bulan
90.00 Kegiatan
Rutin OPD
Provinsi
1 2
3 4
5 6
7 8
9 10
11 12
13 14
15 16
17 18
19 NO
Pemerintah Daerah dan ProgramKegiatan
Prioritas Daerah
Sasaran Daerah
KabupatenKota KecamatanDesa
Kelurahan Indikator Kinerja
Prakiraan Maju
Ribuan Keterangan
OPD Pengusu
l Jenis
Kegiatan Hasil Program
Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD Kab.Kota
APBD Provinsi
APBN PHLN
Sumber Dana
Lainnya Total
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
Kategori Kegiatan
20 Kriteria
20
Dinas, Operasional
dan Genset 9.
Terfasilitasi nya bahan
bakar Kendaraan
Dinas, Operasional
dan Genset 10.
Terfasilitasi nya
Pemeliharaa n Komputer,
printer dan scanner
11. Terfasilitasi
nya Pemeliharaa
n PeralatanP
erlengkapan Kantor
12. Terfasilitasi
nya Pemeliharaa
n Alat Studio dan
Alat Komunikasi
13. Terfasilitasi
nya Pemeliharaa
n jaringan listrik
14. Terfasilitasi
nya Pemeliharaa
1 2
3 4
5 6
7 8
9 10
11 12
13 14
15 16
17 18
19 NO
Pemerintah Daerah dan ProgramKegiatan
Prioritas Daerah
Sasaran Daerah
KabupatenKota KecamatanDesa
Kelurahan Indikator Kinerja
Prakiraan Maju
Ribuan Keterangan
OPD Pengusu
l Jenis
Kegiatan Hasil Program
Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD Kab.Kota
APBD Provinsi
APBN PHLN
Sumber Dana
Lainnya Total
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
Kategori Kegiatan
20 Kriteria
20
n Pelaburan GedungBa
ngunan Kantor
15. Terfasilitasi
nya Pemeliharaa
n Pelaburan PagarBente
ng Gedung Kantor
16. Terpeliharan
ya Pemeliharaa
n Lantai Gedung
Kantor
1 2
3 4
5 6
7 8
9 10
11 12
13 14
15 16
17 18
19 NO
Pemerintah Daerah dan ProgramKegiatan
Prioritas Daerah
Sasaran Daerah
KabupatenKota KecamatanDesa
Kelurahan Indikator Kinerja
Prakiraan Maju
Ribuan Keterangan
OPD Pengusu
l Jenis
Kegiatan Hasil Program
Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD Kab.Kota
APBD Provinsi
APBN PHLN
Sumber Dana
Lainnya Total
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
Kategori Kegiatan
20 Kriteria
20
NON CG
173.
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor
Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah
Provinsi Wilayah Kabupaten Indramayu I
1.057.257 1.057.257
1.162.983
NON CG Kab.Kota Seluruh
Jawa Barat; Dinas
Pendapata n Daerah
Baru Fixed
Cost 80.00
Terpeliharan ya Sarana
dan Prasarana
dalam mendukung
pelayanan kepada
masyarakat 1.
Tersedianya bahan pakai
habis terdiri dari ATK,
Prangko, Benda Pos
Lainnya dan Gas
2. Terfasilitasi
nya Jasa telepon, Air,
Listrik, Surat
Kabar, Transaksi
Keuangan, Internet,
Dokumentas i dan
Publikasi 3.
Terfasilitasi nya Bahan
Cetakan dan
Pengganda an
4. Terfasilitasi
nya Kebutuhan
makanan dan
minuman 5.
Terfasilitasi nya
kebutuhan perjanalan
dinas Tingkat
Pemeliharaa n Sarana
dan Prasarana
Operasional Unit Kerja
12.00 Bulan
90.00 Kegiatan
Rutin OPD
Provinsi
1 2
3 4
5 6
7 8
9 10
11 12
13 14
15 16
17 18
19 NO
Pemerintah Daerah dan ProgramKegiatan
Prioritas Daerah
Sasaran Daerah
KabupatenKota KecamatanDesa
Kelurahan Indikator Kinerja
Prakiraan Maju
Ribuan Keterangan
OPD Pengusu
l Jenis
Kegiatan Hasil Program
Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD Kab.Kota
APBD Provinsi
APBN PHLN
Sumber Dana
Lainnya Total
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
Kategori Kegiatan
20 Kriteria
20
NON CG
174.
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor
Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah
Provinsi Wilayah Kabupaten Indramayu II
Haurgeulis
555.039 555.039
610.543
NON CG Kab.Kota Seluruh
Jawa Barat; Dinas
Pendapata n Daerah
Baru Fixed
Cost 80.00
Terpeliharan ya Sarana
dan Prasarana
dalam mendukung
pelayanan kepada
masyarakat 1.
Terfasilitasi nya Alat
Listrik dan Elektronik
2. Terfasilitasi
nya Bahan Bakar
MinyakGas 3.
Terfasilitasi nya Powder
Tabung Pemadam
Kebakaran 4.
Terfasilitasi nya Bahan
Materai Lainnya
5. Terfasilitasi
nya Jasa Kebersihan
6. Terfasilitasi
nya Belanja Surat Tanda
Nomor Kendaraan
7. Terfasilitasi
nya Jasa Service
Kendaraan Bermotor
8. Terfasilitasi
nya Penggantian
Suku Cadang
Kendaraan Tingkat
Pemeliharaa n Sarana
dan Prasarana
Operasional Unit Kerja
12.00 90.00
Kegiatan Rutin
OPD Provinsi
1 2
3 4
5 6
7 8
9 10
11 12
13 14
15 16
17 18
19 NO
Pemerintah Daerah dan ProgramKegiatan
Prioritas Daerah
Sasaran Daerah
KabupatenKota KecamatanDesa
Kelurahan Indikator Kinerja
Prakiraan Maju
Ribuan Keterangan
OPD Pengusu
l Jenis
Kegiatan Hasil Program
Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD Kab.Kota
APBD Provinsi
APBN PHLN
Sumber Dana
Lainnya Total
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
Kategori Kegiatan
20 Kriteria
20
9. Terfasiisitas
inya Pelumas
10. Terfasilitasi
nya Pemeliharaa
n Komputer 11.
Terfasilitasi nya
Pemeliharaa n
PeralatanP erlengkapan
Kantor 12.
Terfasilitasi nya
Pemeliharaa n Alat
Studio dan Alat
Komunikasi 13.
Terfasilitasi nya
Pemeliharaa n Gedung
dan Bangunan
14. Terfasilitasi
nya Pemeliharaa
n Bangunan Bukan
Gedung
1 2
3 4
5 6
7 8
9 10
11 12
13 14
15 16
17 18
19 NO
Pemerintah Daerah dan ProgramKegiatan
Prioritas Daerah
Sasaran Daerah
KabupatenKota KecamatanDesa
Kelurahan Indikator Kinerja
Prakiraan Maju
Ribuan Keterangan
OPD Pengusu
l Jenis
Kegiatan Hasil Program
Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD Kab.Kota
APBD Provinsi
APBN PHLN
Sumber Dana
Lainnya Total
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
Kategori Kegiatan
20 Kriteria
20
NON CG
175.
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor
Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah
Provinsi Wilayah Kabupaten Kuningan
917.128 917.128
1.008.841
NON CG Kab.Kota Seluruh
Jawa Barat; Dinas
Pendapata n Daerah
Baru Fixed
Cost 80.00
Terpeliharan ya Sarana
dan Prasarana
dalam mendukung
pelayanan kepada
masyarakat 1.
Terfasilitasi nya Alat
Listrik dan Elektronik
2. Terfasilitasi
nya Bahan Bakar
MinyakGas 3.
Terfasilitasi nya Powder
Tabung Pemadam
Kebakaran 4.
Terfasilitasi nya Bahan
Materai Lainnya
5. Terfasilitasi
nya Jasa Kebersihan
6. Terfasilitasi
nya Belanja Surat Tanda
Nomor Kendaraan
7. Terfasilitasi
nya Jasa Service
Kendaraan Bermotor
8. Terfasilitasi
nya Penggantian
Suku Cadang
Kendaraan Tingkat
Pemeliharaa n Sarana
dan Prasarana
Operasional Unit Kerja
12.00 Bulan
90.00 Kegiatan
Rutin OPD
Provinsi
1 2
3 4
5 6
7 8
9 10
11 12
13 14
15 16
17 18
19 NO
Pemerintah Daerah dan ProgramKegiatan
Prioritas Daerah
Sasaran Daerah
KabupatenKota KecamatanDesa
Kelurahan Indikator Kinerja
Prakiraan Maju
Ribuan Keterangan
OPD Pengusu
l Jenis
Kegiatan Hasil Program
Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD Kab.Kota
APBD Provinsi
APBN PHLN
Sumber Dana
Lainnya Total
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
Kategori Kegiatan
20 Kriteria
20
9. Terfasiisitas
inya Pelumas
10. Terfasilitasi
nya Pemeliharaa
n Komputer 11.
Terfasilitasi nya
Pemeliharaa n
PeralatanP erlengkapan
Kantor 12.
Terfasilitasi nya
Pemeliharaa n Alat
Rumah Tangga
13. Terfasilitasi
nya Pemeliharaa
n Alat Studio dan
Alat Komunikasi
14. Terfasilitasi
nya Pemeliharaa
n Gedung dan
Bangunan
1 2
3 4
5 6
7 8
9 10
11 12
13 14
15 16
17 18
19 NO
Pemerintah Daerah dan ProgramKegiatan
Prioritas Daerah
Sasaran Daerah
KabupatenKota KecamatanDesa
Kelurahan Indikator Kinerja
Prakiraan Maju
Ribuan Keterangan
OPD Pengusu
l Jenis
Kegiatan Hasil Program
Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD Kab.Kota
APBD Provinsi
APBN PHLN
Sumber Dana
Lainnya Total
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
Kategori Kegiatan
20 Kriteria
20
NON CG
176.
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor
Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah
Provinsi Wilayah Kabupaten Majalengka
1.031.078 1.031.078
1.134.186
NON CG Kab.Kota Seluruh
Jawa Barat; Dinas
Pendapata n Daerah
Baru Fixed
Cost 80.00
Terpeliharan ya Sarana
dan Prasarana
dalam mendukung
pelayanan kepada
masyarakat 1.
Terfasilitasi nya Alat
Listrik dan Elektronik
2. Terfasilitasi
nya Bahan Bakar
MinyakGas 3.
Terfasilitasi nya Powder
Tabung Pemadam
Kebakaran 4.
Terfasilitasi nya Bahan
Materai Lainnya
5. Terfasilitasi
nya Jasa Kebersihan
6. Terfasilitasi
nya Belanja Surat Tanda
Nomor Kendaraan
7. Terfasilitasi
nya Jasa Service
Kendaraan Bermotor
8. Terfasilitasi
nya Penggantian
Suku Cadang
Kendaraan Tingkat
Pemeliharaa n Sarana
dan Prasarana
Operasional Unit Kerja
12.00 Bulan
90.00 Kegiatan
Rutin OPD
Provinsi
1 2
3 4
5 6
7 8
9 10
11 12
13 14
15 16
17 18
19 NO
Pemerintah Daerah dan ProgramKegiatan
Prioritas Daerah
Sasaran Daerah
KabupatenKota KecamatanDesa
Kelurahan Indikator Kinerja
Prakiraan Maju
Ribuan Keterangan
OPD Pengusu
l Jenis
Kegiatan Hasil Program
Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD Kab.Kota
APBD Provinsi
APBN PHLN
Sumber Dana
Lainnya Total
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
Kategori Kegiatan
20 Kriteria
20
9. Terfasiisitas
inya Pelumas
10. Terfasilitasi
nya Pemeliharaa
n Komputer 11.
Terfasilitasi nya
Pemeliharaa n
PeralatanP erlengkapan
Kantor 12.
Terfasilitasi nya
Pemeliharaa n Alat
Studio dan Alat
Komunikasi 13.
Terfasilitasi nya
Pemeliharaa n Gedung
dan Bangunan
14. Terfasilitasi
nya Pemeliharaa
n Instalasi Jaringan
1 2
3 4
5 6
7 8
9 10
11 12
13 14
15 16
17 18
19 NO
Pemerintah Daerah dan ProgramKegiatan
Prioritas Daerah
Sasaran Daerah
KabupatenKota KecamatanDesa
Kelurahan Indikator Kinerja
Prakiraan Maju
Ribuan Keterangan
OPD Pengusu
l Jenis
Kegiatan Hasil Program
Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD Kab.Kota
APBD Provinsi
APBN PHLN
Sumber Dana
Lainnya Total
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
Kategori Kegiatan
20 Kriteria
20
NON CG
177.
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor
Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah
Provinsi Wilayah Kota Bandung I Pajajaran
1.251.549 1.251.549
1.376.704
NON CG Kab.Kota Seluruh
Jawa Barat; Dinas
Pendapata n Daerah
Baru Fixed
Cost 80.00
Terpeliharan ya Sarana
dan Prasarana
dalam mendukung
pelayanan kepada
masyarakat 1.
Terfasilitasi nya Alat
Listrik dan Elektronik
2. Terfasilitasi
nya Bahan Bakar
MinyakGas 3.
Terfasilitasi nya Powder
Tabung Pemadam
Kebakaran 4.
Terfasilitasi nya Bahan
Materai Lainnya
5. Terfasilitasi
nya Jasa Kebersihan
6. Terfasilitasi
nya Belanja Surat Tanda
Nomor Kendaraan
7. Terfasilitasi
nya Jasa Service
Kendaraan Bermotor
8. Terfasilitasi
nya Penggantian
Suku Cadang
Tingkat Pemeliharaa
n Sarana dan
Prasarana Operasional
Unit Kerja 12.00
Bulan 90.00
Kegiatan Rutin
OPD Provinsi
1 2
3 4
5 6
7 8
9 10
11 12
13 14
15 16
17 18
19 NO
Pemerintah Daerah dan ProgramKegiatan
Prioritas Daerah
Sasaran Daerah
KabupatenKota KecamatanDesa
Kelurahan Indikator Kinerja
Prakiraan Maju
Ribuan Keterangan
OPD Pengusu
l Jenis
Kegiatan Hasil Program
Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD Kab.Kota
APBD Provinsi
APBN PHLN
Sumber Dana
Lainnya Total
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
Kategori Kegiatan
20 Kriteria
20
Kendaraan 9.
Terfasiisitas inya
Pelumas 10.
Terfasilitasi nya
Pemeliharaa n Komputer
11. Terfasilitasi
nya Pemeliharaa
n PeralatanP
erlengkapan Kantor
12. Terfasilitasi
nya Pemeliharaa
n Alat Rumah
Tangga 13.
Terfasilitasi nya
Pemeliharaa n Alat
Studio dan Alat
Komunikasi 14.
Terfasilitasi nya
Pemeliharaa n Jaringan
Instalasi
1 2
3 4
5 6
7 8
9 10
11 12
13 14
15 16
17 18
19 NO
Pemerintah Daerah dan ProgramKegiatan
Prioritas Daerah
Sasaran Daerah
KabupatenKota KecamatanDesa
Kelurahan Indikator Kinerja
Prakiraan Maju
Ribuan Keterangan
OPD Pengusu
l Jenis
Kegiatan Hasil Program
Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD Kab.Kota
APBD Provinsi
APBN PHLN
Sumber Dana
Lainnya Total
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
Kategori Kegiatan
20 Kriteria
20
NON CG
178.
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor
Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah
Provinsi Wilayah Kota Bandung II Kawaluyaan
1.189.296 1.189.296
1.308.226
NON CG Kab.Kota Seluruh
Jawa Barat; Dinas
Pendapata n Daerah
Baru Fixed
Cost 80.00
Terpeliharan ya Sarana
dan Prasarana
dalam mendukung
pelayanan kepada
masyarakat 1.
Terfasilitasi nya Alat
Listrik dan Elektronik
2. Terfasilitasi
nya Bahan Bakar
MinyakGas 3.
Terfasilitasi nya Powder
Tabung Pemadam
Kebakaran 4.
Terfasilitasi nya Bahan
Materai Lainnya
5. Terfasilitasi
nya Jasa Kebersihan
6. Terfasilitasi
nya Belanja Surat Tanda
Nomor Kendaraan
7. Terfasilitasi
nya Jasa Service
Kendaraan Bermotor
8. Terfasilitasi
nya Penggantian
Suku Cadang
Kendaraan Tingkat
Pemeliharaa n Sarana
dan Prasarana
Operasional Unit Kerja
12.00 Bulan
90.00 Kegiatan
Rutin OPD
Provinsi
1 2
3 4
5 6
7 8
9 10
11 12
13 14
15 16
17 18
19 NO
Pemerintah Daerah dan ProgramKegiatan
Prioritas Daerah
Sasaran Daerah
KabupatenKota KecamatanDesa
Kelurahan Indikator Kinerja
Prakiraan Maju
Ribuan Keterangan
OPD Pengusu
l Jenis
Kegiatan Hasil Program
Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD Kab.Kota
APBD Provinsi
APBN PHLN
Sumber Dana
Lainnya Total
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
Kategori Kegiatan
20 Kriteria
20
9. Terfasiisitas
inya Pelumas
10. Terfasilitasi
nya Pemeliharaa
n Komputer 11.
Terfasilitasi nya
Pemeliharaa n
PeralatanP erlengkapan
Kantor 12.
Terfasilitasi nya
Pemeliharaa n Alat
Studio dan Alat
Komunikasi 13.
Terfasilitasi nya
Pemeliharaa n Gedung
dan Bangunan
14. Terfasilitasi
nya Pemeliharaa
n Instalasi Jaringan
15. Terfasilitasi
nya Pemeliharaa
n HalamanTa
1 2
3 4
5 6
7 8
9 10
11 12
13 14
15 16
17 18
19 NO
Pemerintah Daerah dan ProgramKegiatan
Prioritas Daerah
Sasaran Daerah
KabupatenKota KecamatanDesa
Kelurahan Indikator Kinerja
Prakiraan Maju
Ribuan Keterangan
OPD Pengusu
l Jenis
Kegiatan Hasil Program
Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD Kab.Kota
APBD Provinsi
APBN PHLN
Sumber Dana
Lainnya Total
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
Kategori Kegiatan
20 Kriteria
20
manPekara ngan
1 2
3 4
5 6
7 8
9 10
11 12
13 14
15 16
17 18
19 NO
Pemerintah Daerah dan ProgramKegiatan
Prioritas Daerah
Sasaran Daerah
KabupatenKota KecamatanDesa
Kelurahan Indikator Kinerja
Prakiraan Maju
Ribuan Keterangan
OPD Pengusu
l Jenis
Kegiatan Hasil Program
Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD Kab.Kota
APBD Provinsi
APBN PHLN
Sumber Dana
Lainnya Total
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
Kategori Kegiatan
20 Kriteria
20
NON CG
179.
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor
Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah
Provinsi Wilayah Kota Bandung III
Soekarno-Hatta
914.256 914.256
1.005.681
NON CG Kab.Kota Seluruh
Jawa Barat; Dinas
Pendapata n Daerah
Baru Fixed
Cost 80.00
Terpeliharan ya Sarana
dan Prasarana
dalam mendukung
pelayanan kepada
masyarakat 1.
Terfasilitasi nya Alat
Listrik dan Elektronik
2. Terfasilitasi
nya Bahan Bakar
MinyakGas 3.
Terfasilitasi nya Powder
Tabung Pemadam
Kebakaran 4.
Terfasilitasi nya Bahan
Materai Lainnya
5. Terfasilitasi
nya Jasa Kebersihan
6. Terfasilitasi
nya Belanja Surat Tanda
Nomor Kendaraan
7. Terfasilitasi
nya Jasa Service
Kendaraan Bermotor
8. Terfasilitasi
nya Penggantian
Suku Cadang
Kendaraan Tingkat
Pemeliharaa n Sarana
dan Prasarana
Operasional Unit Kerja
12.00 90.00
Kegiatan Rutin
OPD Provinsi
1 2
3 4
5 6
7 8
9 10
11 12
13 14
15 16
17 18
19 NO
Pemerintah Daerah dan ProgramKegiatan
Prioritas Daerah
Sasaran Daerah
KabupatenKota KecamatanDesa
Kelurahan Indikator Kinerja
Prakiraan Maju
Ribuan Keterangan
OPD Pengusu
l Jenis
Kegiatan Hasil Program
Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD Kab.Kota
APBD Provinsi
APBN PHLN
Sumber Dana
Lainnya Total
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
Kategori Kegiatan
20 Kriteria
20
9. Terfasiisitas
inya Pelumas
10. Terfasilitasi
nya Pemeliharaa
n Komputer 11.
Terfasilitasi nya
Pemeliharaa n
PeralatanP erlengkapan
Kantor 12.
Terfasilitasi nya
Pemeliharaa n Alat
Rumah Tangga
13. Terfasilitasi
nya Pemeliharaa
n Alat Studio dan
Alat Komunikasi
14. Terfasilitasi
nya Pemeliharaa
n Gedung dan
Bangunan 15.
Terfasilitasi nya
Pemeliharaa n Instalasi
1 2
3 4
5 6
7 8
9 10
11 12
13 14
15 16
17 18
19 NO
Pemerintah Daerah dan ProgramKegiatan
Prioritas Daerah
Sasaran Daerah
KabupatenKota KecamatanDesa
Kelurahan Indikator Kinerja
Prakiraan Maju
Ribuan Keterangan
OPD Pengusu
l Jenis
Kegiatan Hasil Program
Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD Kab.Kota
APBD Provinsi
APBN PHLN
Sumber Dana
Lainnya Total
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
Kategori Kegiatan
20 Kriteria
20
Jaringan
1 2
3 4
5 6
7 8
9 10
11 12
13 14
15 16
17 18
19 NO
Pemerintah Daerah dan ProgramKegiatan
Prioritas Daerah
Sasaran Daerah
KabupatenKota KecamatanDesa
Kelurahan Indikator Kinerja
Prakiraan Maju
Ribuan Keterangan
OPD Pengusu
l Jenis
Kegiatan Hasil Program
Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD Kab.Kota
APBD Provinsi
APBN PHLN
Sumber Dana
Lainnya Total
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
Kategori Kegiatan
20 Kriteria
20
NON CG
180.
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor
Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah
Provinsi Wilayah Kabupaten Bandung
Barat
1.756.172 1.756.172
1.931.789
NON CG Kab.Kota Seluruh
Jawa Barat; Dinas
Pendapata n Daerah
Baru Fixed
Cost 80.00
Terpeliharan ya Sarana
dan Prasarana
dalam mendukung
pelayanan kepada
masyarakat 1.
Terfasilitasi nya Alat
Listrik dan Elektronik
2. Terfasilitasi
nya Bahan Bakar
MinyakGas 3.
Terfasilitasi nya Powder
Tabung Pemadam
Kebakaran 4.
Terfasilitasi nya Bahan
Material Lainnya
5. Terfasilitasi
nya Jasa Kebersihan
6. Terfasilitasi
nya Belanja Surat Tanda
Nomor Kendaraan
7. Terfasilitasi
nya Jasa Service
Kendaraan Bermotor
8. Terfasilitasi
nya Penggantian
Suku Cadang
Kendaraan Tingkat
Pemeliharaa n Sarana
dan Prasarana
Operasional Unit Kerja
12.00 90.00
Kegiatan Rutin
OPD Provinsi
1 2
3 4
5 6
7 8
9 10
11 12
13 14
15 16
17 18
19 NO
Pemerintah Daerah dan ProgramKegiatan
Prioritas Daerah
Sasaran Daerah
KabupatenKota KecamatanDesa
Kelurahan Indikator Kinerja
Prakiraan Maju
Ribuan Keterangan
OPD Pengusu
l Jenis
Kegiatan Hasil Program
Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD Kab.Kota
APBD Provinsi
APBN PHLN
Sumber Dana
Lainnya Total
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
Kategori Kegiatan
20 Kriteria
20
9. Terfasiisitas
inya Pelumas
10. Terfasilitasi
nya Pemeliharaa
n Komputer 11.
Terfasilitasi nya
Pemeliharaa n
PeralatanP erlengkapan
Kantor 12.
Terfasilitasi nya
Pemeliharaa n Alat
Rumah Tangga
13. Terfasilitasi
nya Pemeliharaa
n Alat Studio dan
Alat Komunikasi
14. Terfasilitasi
nya Pemeliharaa
n Gedung dan
Bangunan 15.
Terfasilitasi nya
Pemeliharaa n
1 2
3 4
5 6
7 8
9 10
11 12
13 14
15 16
17 18
19 NO
Pemerintah Daerah dan ProgramKegiatan
Prioritas Daerah
Sasaran Daerah
KabupatenKota KecamatanDesa
Kelurahan Indikator Kinerja
Prakiraan Maju
Ribuan Keterangan
OPD Pengusu
l Jenis
Kegiatan Hasil Program
Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD Kab.Kota
APBD Provinsi
APBN PHLN
Sumber Dana
Lainnya Total
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
Kategori Kegiatan
20 Kriteria
20
HalamanTa manPekara
ngan 16.
Terfasilitasi nya
Pemeliharaa n Gedung
dan Bangunan
Bukan Kantor
1 2
3 4
5 6
7 8
9 10
11 12
13 14
15 16
17 18
19 NO
Pemerintah Daerah dan ProgramKegiatan
Prioritas Daerah
Sasaran Daerah
KabupatenKota KecamatanDesa
Kelurahan Indikator Kinerja
Prakiraan Maju
Ribuan Keterangan
OPD Pengusu
l Jenis
Kegiatan Hasil Program
Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD Kab.Kota
APBD Provinsi
APBN PHLN
Sumber Dana
Lainnya Total
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
Kategori Kegiatan
20 Kriteria
20
NON CG
181.
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor
Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah
Provinsi Wilayah Kabupaten Bandung I
Rancaekek
1.124.383 1.124.383
1.236.821
NON CG Kab.Kota Seluruh
Jawa Barat; Dinas
Pendapata n Daerah
Baru Fixed
Cost 80.00
Terpeliharan ya Sarana
dan Prasarana
dalam mendukung
pelayanan kepada
masyarakat 1.
Terfasilitasi nya Alat
Listrik dan Elektronik
2. Terfasilitasi
nya Bahan Bakar
MinyakGas 3.
Terfasilitasi nya Powder
Tabung Pemadam
Kebakaran 4.
Terfasilitasi nya Bahan
Materai Lainnya
5. Terfasilitasi
nya Jasa Kebersihan
6. Terfasilitasi
nya Belanja Surat Tanda
Nomor Kendaraan
7. Terfasilitasi
nya Jasa Service
Kendaraan Bermotor
8. Terfasilitasi
nya Penggantian
Suku Cadang
Kendaraan Tingkat
Pemeliharaa n Sarana
dan Prasarana
Operasional Unit Kerja
12.00 90.00
Kegiatan Rutin
OPD Provinsi
1 2
3 4
5 6
7 8
9 10
11 12
13 14
15 16
17 18
19 NO
Pemerintah Daerah dan ProgramKegiatan
Prioritas Daerah
Sasaran Daerah
KabupatenKota KecamatanDesa
Kelurahan Indikator Kinerja
Prakiraan Maju
Ribuan Keterangan
OPD Pengusu
l Jenis
Kegiatan Hasil Program
Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD Kab.Kota
APBD Provinsi
APBN PHLN
Sumber Dana
Lainnya Total
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
Kategori Kegiatan
20 Kriteria
20
9. Terfasiisitas
inya Pelumas
10. Terfasilitasi
nya Pemeliharaa
n Komputer 11.
Terfasilitasi nya
Pemeliharaa n
PeralatanP erlengkapan
Kantor 12.
Terfasilitasi nya
Pemeliharaa n Alat
Studio dan Alat
Komunikasi 13.
Terfasilitasi nya Instansi
jaringan 14.
Terfasilitasi nya
Pemeliharaa n
HalamanTa manPekara
ngan
1 2
3 4
5 6
7 8
9 10
11 12
13 14
15 16
17 18
19 NO
Pemerintah Daerah dan ProgramKegiatan
Prioritas Daerah
Sasaran Daerah
KabupatenKota KecamatanDesa
Kelurahan Indikator Kinerja
Prakiraan Maju
Ribuan Keterangan
OPD Pengusu
l Jenis
Kegiatan Hasil Program
Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD Kab.Kota
APBD Provinsi
APBN PHLN
Sumber Dana
Lainnya Total
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
Kategori Kegiatan
20 Kriteria
20
NON CG
182.
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor
Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah
Provinsi Wilayah Kabupaten Bandung II
Soreang
1.275.780 1.275.780
1.403.358
NON CG Kab.Kota Seluruh
Jawa Barat; Dinas
Pendapata n Daerah
Baru Fixed
Cost 80.00
Terpeliharan ya Sarana
dan Prasarana
dalam mendukung
pelayanan kepada
masyarakat 1.
Terfasilitasi nya Alat
Listrik dan Elektronik
2. Terfasilitasi
nya Bahan Bakar
MinyakGas 3.
Terfasilitasi nya Powder
Tabung Pemadam
Kebakaran 4.
Terfasilitasi nya Bahan
Materai Lainnya
5. Terfasilitasi
nya Jasa Kebersihan
6. Terfasilitasi
nya Belanja Surat Tanda
Nomor Kendaraan
7. Terfasilitasi
nya Jasa Service
Kendaraan Bermotor
8. Terfasilitasi
nya Penggantian
Suku Cadang
Kendaraan Tingkat
Pemeliharaa n Sarana
dan Prasarana
Operasional Unit Kerja
12.00 90.00
Kegiatan Rutin
OPD Provinsi
1 2
3 4
5 6
7 8
9 10
11 12
13 14
15 16
17 18
19 NO
Pemerintah Daerah dan ProgramKegiatan
Prioritas Daerah
Sasaran Daerah
KabupatenKota KecamatanDesa
Kelurahan Indikator Kinerja
Prakiraan Maju
Ribuan Keterangan
OPD Pengusu
l Jenis
Kegiatan Hasil Program
Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD Kab.Kota
APBD Provinsi
APBN PHLN
Sumber Dana
Lainnya Total
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
Kategori Kegiatan
20 Kriteria
20
9. Terfasiisitas
inya Pelumas
10. Terfasilitasi
nya Pemeliharaa
n Komputer 11.
Terfasilitasi nya
Pemeliharaa n
PeralatanP erlengkapan
Kantor 12.
Terfasilitasi nya
Pemeliharaa n Alat
Rumah Tangga
13. Terfasilitasi
nya Pemeliharaa
n Alat Studio dan
Alat Komunikasi
14. Terfasilitasi
nya Pemeliharaa
n Gedung dan
Bangunan 15.
Terfasilitasi nya
Pemeliharaa n
1 2
3 4
5 6
7 8
9 10
11 12
13 14
15 16
17 18
19 NO
Pemerintah Daerah dan ProgramKegiatan
Prioritas Daerah
Sasaran Daerah
KabupatenKota KecamatanDesa
Kelurahan Indikator Kinerja
Prakiraan Maju
Ribuan Keterangan
OPD Pengusu
l Jenis
Kegiatan Hasil Program
Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD Kab.Kota
APBD Provinsi
APBN PHLN
Sumber Dana
Lainnya Total
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
Kategori Kegiatan
20 Kriteria
20
HalamanTa manPekara
ngan 16.
Terfasilitasi nya
Pemeliharaa n Bangunan
Air 17.
Terfasilitasi nya
Pemeliharaa n Instalasi
Jaringan
1 2
3 4
5 6
7 8
9 10
11 12
13 14
15 16
17 18
19 NO
Pemerintah Daerah dan ProgramKegiatan
Prioritas Daerah
Sasaran Daerah
KabupatenKota KecamatanDesa
Kelurahan Indikator Kinerja
Prakiraan Maju
Ribuan Keterangan
OPD Pengusu
l Jenis
Kegiatan Hasil Program
Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD Kab.Kota
APBD Provinsi
APBN PHLN
Sumber Dana
Lainnya Total
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
Kategori Kegiatan
20 Kriteria
20
NON CG
183.
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor
Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah
Provinsi Wilayah Kabupaten Sumedang
1.024.904 1.024.904
1.127.394
NON CG Kab.Kota Seluruh
Jawa Barat; Dinas
Pendapata n Daerah
Baru Fixed
Cost 80.00
Terpeliharan ya Sarana
dan Prasarana
dalam mendukung
pelayanan kepada
masyarakat 1.
Terfasilitasi nya Alat
Listrik dan Elektronik
2. Terfasilitasi
nya Bahan Bakar
MinyakGas 3.
Terfasilitasi nya Powder
Tabung Pemadam
Kebakaran 4.
Terfasilitasi nya
Perangkat Perlengkapa
n Rumah Tangga
5. Terfasilitasi
nya Jasa Kebersihan
6. Terfasilitasi
nya Jasa Keamanan
7. Terfasilitasi
nya Jasa Front
Offince 8.
Terfasilitasi nya Jasa
Pramubakti 9.
Terfasilitasi nya Belanja
Surat Tanda Tingkat
Pemeliharaa n Sarana
dan Prasarana
Operasional Unit Kerja
12.00 Bulan
90.00 Kegiatan
Rutin OPD
Provinsi
1 2
3 4
5 6
7 8
9 10
11 12
13 14
15 16
17 18
19 NO
Pemerintah Daerah dan ProgramKegiatan
Prioritas Daerah
Sasaran Daerah
KabupatenKota KecamatanDesa
Kelurahan Indikator Kinerja
Prakiraan Maju
Ribuan Keterangan
OPD Pengusu
l Jenis
Kegiatan Hasil Program
Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD Kab.Kota
APBD Provinsi
APBN PHLN
Sumber Dana
Lainnya Total
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
Kategori Kegiatan
20 Kriteria
20
Nomor Kendaraan
10. Terfasilitasi
nya Fumigasi
Arsip dan Dokumen
11. Terfasilitasi
nya Jasa Service
Kendaraan Bermotor
12. Terfasilitasi
nya Penggantian
Suku Cadang
Kendaraan 13.
Terfasiisitas inya
Pelumas 14.
Terfasilitasi nya
Pemeliharaa n Komputer
15. Terfasilitasi
nya Pemeliharaa
n PeralatanP
erlengkapan Kantor
16. Terfasilitasi
nya Pemeliharaa
n Alat Rumah
1 2
3 4
5 6
7 8
9 10
11 12
13 14
15 16
17 18
19 NO
Pemerintah Daerah dan ProgramKegiatan
Prioritas Daerah
Sasaran Daerah
KabupatenKota KecamatanDesa
Kelurahan Indikator Kinerja
Prakiraan Maju
Ribuan Keterangan
OPD Pengusu
l Jenis
Kegiatan Hasil Program
Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD Kab.Kota
APBD Provinsi
APBN PHLN
Sumber Dana
Lainnya Total
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
Kategori Kegiatan
20 Kriteria
20
Tangga 17.
Terfasilitasi nya
Pemeliharaa n Gedung
dan Bangunan
1 2
3 4
5 6
7 8
9 10
11 12
13 14
15 16
17 18
19 NO
Pemerintah Daerah dan ProgramKegiatan
Prioritas Daerah
Sasaran Daerah
KabupatenKota KecamatanDesa
Kelurahan Indikator Kinerja
Prakiraan Maju
Ribuan Keterangan
OPD Pengusu
l Jenis
Kegiatan Hasil Program
Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD Kab.Kota
APBD Provinsi
APBN PHLN
Sumber Dana
Lainnya Total
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
Kategori Kegiatan
20 Kriteria
20
NON CG
184.
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor
Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah
Provinsi Wilayah Kabupaten Garut
1.438.961 1.438.961
1.582.857
NON CG Kab.Kota Seluruh
Jawa Barat; Dinas
Pendapata n Daerah
Baru Fixed
Cost 80.00
Terpeliharan ya Sarana
dan Prasarana
dalam mendukung
pelayanan kepada
masyarakat 1.
Terfasilitasi nya Alat
Listrik dan Elektronik
2. Terfasilitasi
nya Bahan Bakar
MinyakGas 3.
Terfasilitasi nya Jasa
Kebersihan 4.
Terpasilitasi nya Jasa
Kemanan dan Jasa
Parkir 5.
Terfasilitasi nya Belanja
Surat Tanda Nomor
Kendaraan 6.
Terfasilitasi nya Jasa
Service Kendaraan
Bermotor 7.
Terfasiisitas inya
Pelumas 8.
Terfasilitasi nya
Pemeliharaa n Komputer
9. Terfasilitasi
nya Tingkat
Pemeliharaa n Sarana
dan Prasarana
Operasional Unit Kerja
12.00 90.00
Kegiatan Rutin
OPD Provinsi
1 2
3 4
5 6
7 8
9 10
11 12
13 14
15 16
17 18
19 NO
Pemerintah Daerah dan ProgramKegiatan
Prioritas Daerah
Sasaran Daerah
KabupatenKota KecamatanDesa
Kelurahan Indikator Kinerja
Prakiraan Maju
Ribuan Keterangan
OPD Pengusu
l Jenis
Kegiatan Hasil Program
Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD Kab.Kota
APBD Provinsi
APBN PHLN
Sumber Dana
Lainnya Total
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
Kategori Kegiatan
20 Kriteria
20
Pemeliharaa n
PeralatanP erlengkapan
Kantor 10 .
Terfasilitasi nya
Pemeliharaa n Gedung
dan Bangunan
11. Terfasilitasi
nya Pemeliharaa
n HalamanTa
manPekara ngan
12. Terfasilitasi
nya Jasa Front Office
1 2
3 4
5 6
7 8
9 10
11 12
13 14
15 16
17 18
19 NO
Pemerintah Daerah dan ProgramKegiatan
Prioritas Daerah
Sasaran Daerah
KabupatenKota KecamatanDesa
Kelurahan Indikator Kinerja
Prakiraan Maju
Ribuan Keterangan
OPD Pengusu
l Jenis
Kegiatan Hasil Program
Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD Kab.Kota
APBD Provinsi
APBN PHLN
Sumber Dana
Lainnya Total
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
Kategori Kegiatan
20 Kriteria
20
NON CG
185.
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor
Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah
Provinsi Wilayah Kota Tasikmalaya
711.453 711.453
782.598
NON CG Kab.Kota Seluruh
Jawa Barat; Dinas
Pendapata n Daerah
Baru Fixed
Cost 80.00
Terpeliharan ya Sarana
dan Prasarana
dalam mendukung
pelayanan kepada
masyarakat 1.
Terfasilitasi nya Alat
Listrik dan Elektronik
2. Terfasilitasi
nya Bahan Bakar
MinyakGas 3.
Terfasilitasi nya Powder
Tabung Pemadam
Kebakaran 4.
Terfasilitasi nya Bahan
Material Lainnya
5. Terfasilitasi
nya Jasa Keamanan
6. Terfasilitasi
nya Jasa Kebersihan
7. Terfasilitasi
nya Front Offince
8. Terfasilitasi
nya Pramubakti
Tingkat Pemeliharaa
n Sarana dan
Prasarana Operasional
Unit Kerja 12.00
Bulan 90.00
Kegiatan Rutin
OPD Provinsi
1 2
3 4
5 6
7 8
9 10
11 12
13 14
15 16
17 18
19 NO
Pemerintah Daerah dan ProgramKegiatan
Prioritas Daerah
Sasaran Daerah
KabupatenKota KecamatanDesa
Kelurahan Indikator Kinerja
Prakiraan Maju
Ribuan Keterangan
OPD Pengusu
l Jenis
Kegiatan Hasil Program
Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD Kab.Kota
APBD Provinsi
APBN PHLN
Sumber Dana
Lainnya Total
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
Kategori Kegiatan
20 Kriteria
20
9. Terfasilitasi
nya Belanja Surat Tanda
Nomor Kendaraan
10. Terfasilitasi
nya Penggantian
Suku Cadang
Kendaraan 11.
Terfasilitasi nya
Pelumas 12.
Terfasilitasi nya
Pemeliharaa n Komputer
13. Terfasilitasi
nya Pemeliharaa
n PeralatanP
erlengkapan Kantor
14. Terfasilitasi
nya Pemeliharaa
n Alat Rumah
Tangga
1 2
3 4
5 6
7 8
9 10
11 12
13 14
15 16
17 18
19 NO
Pemerintah Daerah dan ProgramKegiatan
Prioritas Daerah
Sasaran Daerah
KabupatenKota KecamatanDesa
Kelurahan Indikator Kinerja
Prakiraan Maju
Ribuan Keterangan
OPD Pengusu
l Jenis
Kegiatan Hasil Program
Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD Kab.Kota
APBD Provinsi
APBN PHLN
Sumber Dana
Lainnya Total
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
Kategori Kegiatan
20 Kriteria
20
15. Terfasilitasi
nya Pemeliharaa
n Alat Studio dan
Alat Komunikasi
16. Terfasilitasi
nya Pemeliharaa
n Gedung dan
BangunanR uang Rapat
17. Terfasilitasi
nya Pemeliharaa
n Gedung Mess
18. Terfasilitasi
nya Pemeliharaa
n Jaringan Kabel LAN
Operasional Pelayanan
Samsat 19.
Terfasilitasi nya
Pemeliharaa n Halaman
Taman Mess
20.
1 2
3 4
5 6
7 8
9 10
11 12
13 14
15 16
17 18
19 NO
Pemerintah Daerah dan ProgramKegiatan
Prioritas Daerah
Sasaran Daerah
KabupatenKota KecamatanDesa
Kelurahan Indikator Kinerja
Prakiraan Maju
Ribuan Keterangan
OPD Pengusu
l Jenis
Kegiatan Hasil Program
Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD Kab.Kota
APBD Provinsi
APBN PHLN
Sumber Dana
Lainnya Total
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
Kategori Kegiatan
20 Kriteria
20
Terfasilitasi nya
Pemeliharaa n Pelaburan
BentengPa gar.
1 2
3 4
5 6
7 8
9 10
11 12
13 14
15 16
17 18
19 NO
Pemerintah Daerah dan ProgramKegiatan
Prioritas Daerah
Sasaran Daerah
KabupatenKota KecamatanDesa
Kelurahan Indikator Kinerja
Prakiraan Maju
Ribuan Keterangan
OPD Pengusu
l Jenis
Kegiatan Hasil Program
Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD Kab.Kota
APBD Provinsi
APBN PHLN
Sumber Dana
Lainnya Total
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
Kategori Kegiatan
20 Kriteria
20
NON CG
186.
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor
Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah
Provinsi Wilayah Kabupaten Tasikmalaya
599.850 599.850
659.835
NON CG Kab.Kota Seluruh
Jawa Barat; Dinas
Pendapata n Daerah
Baru Fixed
Cost 80.00
Terpeliharan ya Sarana
dan Prasarana
dalam mendukung
pelayanan kepada
masyarakat 1.
Terfasilitasi nya Alat
Listrik dan Elektronik
2. Terfasilitasi
nya Bahan Bakar
MinyakGas 3.
Terfasilitasi nya Bahan
Materai Lainnya
4. Terfasilitasi
nya Jasa Kebersihan
5. Terfasilitasi
nya Belanja Surat Tanda
Nomor Kendaraan
6. Terfasilitasi
nya Jasa Service
Kendaraan Bermotor
7. Terfasilitasi
nya Penggantian
Suku Cadang
Kendaraan 8.
Terfasiisitas inya
Pelumas 9.
Terfasilitasi Tingkat
Pemeliharaa n Sarana
dan Prasarana
Operasional Unit Kerja
12.00 Bulan
90.00 Kegiatan
Rutin OPD
Provinsi
1 2
3 4
5 6
7 8
9 10
11 12
13 14
15 16
17 18
19 NO
Pemerintah Daerah dan ProgramKegiatan
Prioritas Daerah
Sasaran Daerah
KabupatenKota KecamatanDesa
Kelurahan Indikator Kinerja
Prakiraan Maju
Ribuan Keterangan
OPD Pengusu
l Jenis
Kegiatan Hasil Program
Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD Kab.Kota
APBD Provinsi
APBN PHLN
Sumber Dana
Lainnya Total
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
Kategori Kegiatan
20 Kriteria
20
nya Pemeliharaa
n Komputer 10.
Terfasilitasi nya
Pemeliharaa n
PeralatanP erlengkapan
Kantor 11.
Terfasilitasi nya
Pemeliharaa n Alat
Rumah Tangga
12. Terfasilitasi
nya Pemeliharaa
n Alat Studio dan
Alat Komunikasi
13. Terfasilitasi
nya Pemeliharaa
n Gedung dan
Bangunan 14.
Terfasilitasi nya
Pemeliharaa n Instalasi
Jaringan
1 2
3 4
5 6
7 8
9 10
11 12
13 14
15 16
17 18
19 NO
Pemerintah Daerah dan ProgramKegiatan
Prioritas Daerah
Sasaran Daerah
KabupatenKota KecamatanDesa
Kelurahan Indikator Kinerja
Prakiraan Maju
Ribuan Keterangan
OPD Pengusu
l Jenis
Kegiatan Hasil Program
Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD Kab.Kota
APBD Provinsi
APBN PHLN
Sumber Dana
Lainnya Total
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
Kategori Kegiatan
20 Kriteria
20
NON CG
187.
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor
Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah
Provinsi Wilayah Kabupaten Ciamis
1.555.625 1.555.625
1.711.188
NON CG Kab.Kota Seluruh
Jawa Barat; Dinas
Pendapata n Daerah
Baru Fixed
Cost 80.00
Terpeliharan ya Sarana
dan Prasarana
dalam mendukung
pelayanan kepada
masyarakat 1.
Terfasilitasi nya Alat
Listrik dan Elektronik
2. Terfasilitasi
nya Bahan Bakar
MinyakGas 3.
Terfasilitasi nya Powder
Tabung Pemadam
Kebakaran 4.
Terfasilitasi nya Bahan
Materai Lainnya
5. Terfasilitasi
nya Jasa Kebersihan
6. Terfasilitasi
nya Jasa Keamanan
7. Terfasilitasi
nya Belanja Surat Tanda
Nomor Kendaraan
8. Terfasilitasi
nya Jasa Service
Kendaraan Bermotor
9. Terfasiisitas
inya Tingkat
Pemeliharaa n Sarana
dan Prasarana
Operasional Unit Kerja
12.00 Bulan
90.00 Kegiatan
Rutin OPD
Provinsi
1 2
3 4
5 6
7 8
9 10
11 12
13 14
15 16
17 18
19 NO
Pemerintah Daerah dan ProgramKegiatan
Prioritas Daerah
Sasaran Daerah
KabupatenKota KecamatanDesa
Kelurahan Indikator Kinerja
Prakiraan Maju
Ribuan Keterangan
OPD Pengusu
l Jenis
Kegiatan Hasil Program
Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD Kab.Kota
APBD Provinsi
APBN PHLN
Sumber Dana
Lainnya Total
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
Kategori Kegiatan
20 Kriteria
20
Pelumas 10.
Terfasilitasi nya
Pemeliharaa n Komputer
11. Terfasilitasi
nya Pemeliharaa
n PeralatanP
erlengkapan Kantor
12. Terfasilitasi
nya Pemeliharaa
n Alat Studio dan
Alat Komunikasi
13. Terfasilitasi
nya Pemeliharaa
n Gedung dan
Bangunan
1 2
3 4
5 6
7 8
9 10
11 12
13 14
15 16
17 18
19 NO
Pemerintah Daerah dan ProgramKegiatan
Prioritas Daerah
Sasaran Daerah
KabupatenKota KecamatanDesa
Kelurahan Indikator Kinerja
Prakiraan Maju
Ribuan Keterangan
OPD Pengusu
l Jenis
Kegiatan Hasil Program
Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD Kab.Kota
APBD Provinsi
APBN PHLN
Sumber Dana
Lainnya Total
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
Kategori Kegiatan
20 Kriteria
20
NON CG
188.
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor
Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah
Provinsi Wilayah Kabupaten Pangandaran
691.617 691.617
760.779
NON CG Kab.Kota Seluruh
Jawa Barat; Dinas
Pendapata n Daerah
Baru Fixed
Cost 80.00
Terpeliharan ya Sarana
dan Prasarana
dalam mendukung
pelayanan kepada
masyarakat 1. AC 1 PK
2.. AC 2 PK 3. Bahan
Bakar Kendaraan
dan Genset 4. Pengisian
Tabung Pemadam
Kebakaran 5. Peralatan
alat-alat rumah
tangga 6. JAsa
Kebersihan 7. Jasa
Keamanan 8. Belanja
Surat Tanda Nomor
Kendaraan 9. Service
Kendaraan Dinas
10. Pelumas Kendaraan
Dinas dan genset
11. Komputer
PC 12.. Laptop
13. Printer 14. Scanner
15. Sice 16. Pompa
Air Tingkat
Pemeliharaa n Sarana
dan Prasarana
Operasional Unit Kerja
12.00 Bulan
90.00 Kegiatan
Rutin OPD
Provinsi
1 2
3 4
5 6
7 8
9 10
11 12
13 14
15 16
17 18
19 NO
Pemerintah Daerah dan ProgramKegiatan
Prioritas Daerah
Sasaran Daerah
KabupatenKota KecamatanDesa
Kelurahan Indikator Kinerja
Prakiraan Maju
Ribuan Keterangan
OPD Pengusu
l Jenis
Kegiatan Hasil Program
Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD Kab.Kota
APBD Provinsi
APBN PHLN
Sumber Dana
Lainnya Total
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
Kategori Kegiatan
20 Kriteria
20
NON CG
189.
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor
Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah
Provinsi Wilayah Kota Cimahi
1.150.403 1.150.403
1.265.443
NON CG Kab.Kota Seluruh
Jawa Barat; Dinas
Pendapata n Daerah
Baru Fixed
Cost 80.00
Terpeliharan ya Sarana
dan Prasarana
dalam mendukung
pelayanan kepada
masyarakat 1.
Terfasilitasi nya Alat
Listrik dan Elektronik
2. Terfasilitasi
nya Bahan Bakar
MinyakGas 3.
Terfasilitasi nya Powder
Tabung Pemadam
Kebakaran 4.
Terfasilitasi nya Bahan
Materai Lainnya
5. Terfasilitasi
nya Honorarium
Petugas Pramubhakti
Honorarium Petugas
Front Office 6.
Terfasilitasi nya Jasa
Kebersihan Keamanan
7. Terfasilitasi
nya Belanja Surat Tanda
Nomor Kendaraan
8. Tingkat
Pemeliharaa n Sarana
dan Prasarana
Operasional Unit Kerja
12.00 Bulan
90.00 Kegiatan
Rutin OPD
Provinsi
1 2
3 4
5 6
7 8
9 10
11 12
13 14
15 16
17 18
19 NO
Pemerintah Daerah dan ProgramKegiatan
Prioritas Daerah
Sasaran Daerah
KabupatenKota KecamatanDesa
Kelurahan Indikator Kinerja
Prakiraan Maju
Ribuan Keterangan
OPD Pengusu
l Jenis
Kegiatan Hasil Program
Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD Kab.Kota
APBD Provinsi
APBN PHLN
Sumber Dana
Lainnya Total
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
Kategori Kegiatan
20 Kriteria
20
Terfasilitasi nya Jasa
Service Kendaraan
Bermotor 9.
Terfasiisitas inya
Pelumas 10.
Terfasilitasi nya
Pemeliharaa n Komputer
11. Terfasilitasi
nya Pemeliharaa
n PeralatanP
erlengkapan Kantor
12. Terfasilitasi
nya Pemeliharaa
n Alat Rumah
Tangga 13.
Terfasilitasi nya
Pemeliharaa n Alat
Studio dan Alat
Komunikasi 14.
Terfasilitasi nya
Pemeliharaa n Gedung
dan Bangunan
1 2
3 4
5 6
7 8
9 10
11 12
13 14
15 16
17 18
19 NO
Pemerintah Daerah dan ProgramKegiatan
Prioritas Daerah
Sasaran Daerah
KabupatenKota KecamatanDesa
Kelurahan Indikator Kinerja
Prakiraan Maju
Ribuan Keterangan
OPD Pengusu
l Jenis
Kegiatan Hasil Program
Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD Kab.Kota
APBD Provinsi
APBN PHLN
Sumber Dana
Lainnya Total
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
Kategori Kegiatan
20 Kriteria
20
15. Terfasilitasi
nya Pemeliharaa
n HalamanTa
manPekara ngan
1 2
3 4
5 6
7 8
9 10
11 12
13 14
15 16
17 18
19 NO
Pemerintah Daerah dan ProgramKegiatan
Prioritas Daerah
Sasaran Daerah
KabupatenKota KecamatanDesa
Kelurahan Indikator Kinerja
Prakiraan Maju
Ribuan Keterangan
OPD Pengusu
l Jenis
Kegiatan Hasil Program
Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD Kab.Kota
APBD Provinsi
APBN PHLN
Sumber Dana
Lainnya Total
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
Kategori Kegiatan
20 Kriteria
20
NON CG
190.
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor
Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah
Provinsi Wilayah Kota Banjar
556.002 556.002
611.602
NON CG Kab.Kota Seluruh
Jawa Barat; Dinas
Pendapata n Daerah
Baru Fixed
Cost 80.00
Terpeliharan ya Sarana
dan Prasarana
dalam mendukung
pelayanan kepada
masyarakat 1.
Terfasilitasi nya Alat
Listrik dan Elektronik
2. Terfasilitasi
nya Bahan Bakar
MinyakGas 3.
Terfasilitasi nya Powder
Tabung Pemadam
Kebakaran 4.
Terfasilitasi nya Jasa
Keamanan 5.
Terfasilitasi nya Jasa
Kebersihan 6.
Terfasilitasi nya Belanja
Surat Tanda Nomor
Kendaraan 7.
Terfasilitasi nya Jasa
Service Kendaraan
Bermotor 8.
Terfasilitasi nya
Penggantian Suku
Cadang Kendaraan
9. Tingkat
Pemeliharaa n Sarana
dan Prasarana
Operasional Unit Kerja
12.00 Bulan
90.00 Kegiatan
Rutin OPD
Provinsi
1 2
3 4
5 6
7 8
9 10
11 12
13 14
15 16
17 18
19 NO
Pemerintah Daerah dan ProgramKegiatan
Prioritas Daerah
Sasaran Daerah
KabupatenKota KecamatanDesa
Kelurahan Indikator Kinerja
Prakiraan Maju
Ribuan Keterangan
OPD Pengusu
l Jenis
Kegiatan Hasil Program
Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD Kab.Kota
APBD Provinsi
APBN PHLN
Sumber Dana
Lainnya Total
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
Kategori Kegiatan
20 Kriteria
20
Terfasiisitas inya
Pelumas 10.
Terfasilitasi nya
Pemeliharaa n Komputer
11. Terfasilitasi
nya Pemeliharaa
n PeralatanP
erlengkapan Kantor
12. Terfasilitasi
nya Pemeliharaa
n Instalasi Jaringan
13. Terfasilitasi
nya Pemeliharaa
n Pengaspala
n Halaman parkir
1 2
3 4
5 6
7 8
9 10
11 12
13 14
15 16
17 18
19 NO
Pemerintah Daerah dan ProgramKegiatan
Prioritas Daerah
Sasaran Daerah
KabupatenKota KecamatanDesa
Kelurahan Indikator Kinerja
Prakiraan Maju
Ribuan Keterangan
OPD Pengusu
l Jenis
Kegiatan Hasil Program
Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD Kab.Kota
APBD Provinsi
APBN PHLN
Sumber Dana
Lainnya Total
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
Kategori Kegiatan
20 Kriteria
20
NON CG
191.
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor
Pusat Pengelolaan Informasi dan Aplikasi
Pendapatan
679.356 679.356
747.292
NON CG Kab.Kota Seluruh
Jawa Barat; Dinas
Pendapata n Daerah
Baru Fixed
Cost 80.00
Terpeliharan ya Sarana
dan Prasarana
dalam mendukung
pelayanan kepada
masyarakat 1.
Terfasilitasi Alat Listrik
dan Elektronik
2. Terfasilitasi
Bahan Bakar
MinyakGas 3.
Terfasilitasi Belanja
Material 4.
Terfasilitasi Belanja
Surat Tanda Nomor
Kendaraan 5.
Terfasilitasi Belanja
Jasa KIR 6.
Terfasilitasi Jasa
Service Kendaraan
Bermotor 7.
Terfasilitasi Pelumas
8. Terfasilitasi
nya Belanja Pemeliharaa
n Komputer 9.
Terfasilitasi nya
Pemeliharaa n Alat
Perlengkapa Tingkat
Pemeliharaa n Sarana
dan Prasarana
Operasional Unit Kerja
12.00 Bulan
90.00 Kegiatan
Rutin OPD
Provinsi
1 2
3 4
5 6
7 8
9 10
11 12
13 14
15 16
17 18
19 NO
Pemerintah Daerah dan ProgramKegiatan
Prioritas Daerah
Sasaran Daerah
KabupatenKota KecamatanDesa
Kelurahan Indikator Kinerja
Prakiraan Maju
Ribuan Keterangan
OPD Pengusu
l Jenis
Kegiatan Hasil Program
Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD Kab.Kota
APBD Provinsi
APBN PHLN
Sumber Dana
Lainnya Total
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
Kategori Kegiatan
20 Kriteria
20
n Kantor 10.
Terfasilitasi nya Alat
Studio dan Alat
Komunikasi
1.20.6 5.
Program Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan
Daerah;
NON CG
192.
Sinkronisasi Penyusunan Standar
Analisis Operasional Dinas
200.000 200.000
220.000
NON CG Kab.Kota Seluruh
Jawa Barat; Dinas
Pendapata n Daerah
Baru Non
Fixed Cost
100.00 Terpenuhiny
a Kebutuhan
Dinas Pendapatan
Provinsi Jawa Barat
Kajian Usulan
Pengendalia n Biaya
Tingkat Pendapatan
Daerah 50.00
buku 50.00
buku Kegiatan
Unggula n Jawa
Barat
NON CG
193.
Penyusunan Penghitungan Dasar
Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor
PKB dan Bea Balik Nama Kendaraan
Bermotor BBNKB
718.575 718.575
790.433
NON CG Kab.Kota Seluruh
Jawa Barat; Dinas
Pendapata n Daerah
Baru Non
Fixed Cost
100.00 Nilai Jual
Kendaraan Bermotor
Buku NJKB Peraturan
Gubernur Jawa Barat
Tentang Penghitunga
n Dasar Pengenaan
PKB dan BBNKB
Buku NJKB Peraturan
Menteri Dalam
Negeri Tentang
Penghitunga n Dasar
Pengenaan PKB dan
BBNKB Tingkat
Pendapatan Daerah
100.00 buku
95.00 Kegiatan
Unggula n Jawa
Barat
1 2
3 4
5 6
7 8
9 10
11 12
13 14
15 16
17 18
19 NO
Pemerintah Daerah dan ProgramKegiatan
Prioritas Daerah
Sasaran Daerah
KabupatenKota KecamatanDesa
Kelurahan Indikator Kinerja
Prakiraan Maju
Ribuan Keterangan
OPD Pengusu
l Jenis
Kegiatan Hasil Program
Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD Kab.Kota
APBD Provinsi
APBN PHLN
Sumber Dana
Lainnya Total
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
Kategori Kegiatan
20 Kriteria
20
NON CG
194.
Sosialisasi, Monitoring dan Koordinasi Pajak
Daerah
3.200.000 3.200.000
3.520.000
NON CG Kab.Kota Seluruh
Jawa Barat; Dinas
Pendapata n Daerah
Baru Non
Fixed Cost
8217.00 Tercapainya
target penerimaan
pajak daerah
Monitoring dan
Koordinasi Sosialisasi
di media cetak dan
elektronik Tingkat
Pendapatan Daerah
5.00 kali 100.00
Kegiatan Unggula
n Jawa Barat
NON CG
195.
Monitoring dan Evaluasi Pendapatan II
640.166 640.166
704.182
NON CG Kab.Kota Seluruh
Jawa Barat; Dinas
Pendapata n Daerah
Baru Non
Fixed Cost
8317.00 Terlaksanan
ya Monitoring
dan Evaluasi
pendapatan II
1. Tersedianya
data hasil rekonsiliasi
2. Tersusunny
a hasil kajianperhit
ungan SBO 3.
Tersusunny a hasil
perhitungan target
4. Tersusunny
a hasil evaluasi
pendapatan 5.
Terlaksanan ya
konsultasik oordinasira
pat kekementria
n dan instansi
terkaitswa sta
Tingkat Pendapatan
Daerah 9.00 buku
100.00 Kegiatan
Unggula n Jawa
Barat
1 2
3 4
5 6
7 8
9 10
11 12
13 14
15 16
17 18
19 NO
Pemerintah Daerah dan ProgramKegiatan
Prioritas Daerah
Sasaran Daerah
KabupatenKota KecamatanDesa
Kelurahan Indikator Kinerja
Prakiraan Maju
Ribuan Keterangan
OPD Pengusu
l Jenis
Kegiatan Hasil Program
Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD Kab.Kota
APBD Provinsi
APBN PHLN
Sumber Dana
Lainnya Total
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
Kategori Kegiatan
20 Kriteria
20
NON CG
196.
Optimalisasi Pendapatan Sumber II
624.567 624.567
687.024
NON CG Kab.Kota Seluruh
Jawa Barat; Dinas
Pendapata n Daerah
Baru Non
Fixed Cost
8317.00 Tersajinya
data penerimaan
pendapatan 1.
Tersusunny a data untuk
bahan rekonsiliasi
penerimaan DBH SDA
2. Tersusunny
a bahan rancangan
perkiraan potensi
penerimaan bagi hasil
kepada Kabupaten
Kota 3.
Terlaksanan ya
konsultasik oordinasira
pat ke kementrian
dan instansi terkaitswa
sta 4.
Terlaksanan ya
fasilitaskoo rdinasikons
ultasi penerimaan
5. Terlaksanan
ya rekonsiliasi
DBH-SDA Tingkat
Pendapatan Daerah
5.00 buku 100.00
Kegiatan Unggula
n Jawa Barat
1 2
3 4
5 6
7 8
9 10
11 12
13 14
15 16
17 18
19 NO
Pemerintah Daerah dan ProgramKegiatan
Prioritas Daerah
Sasaran Daerah
KabupatenKota KecamatanDesa
Kelurahan Indikator Kinerja
Prakiraan Maju
Ribuan Keterangan
OPD Pengusu
l Jenis
Kegiatan Hasil Program
Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD Kab.Kota
APBD Provinsi
APBN PHLN
Sumber Dana
Lainnya Total
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
Kategori Kegiatan
20 Kriteria
20
NON CG
197.
Optimalisasi Pendapatan Sumber I
558.870 558.870
614.757
NON CG Kab.Kota Seluruh
Jawa Barat; Dinas
Pendapata n Daerah
Baru Non
Fixed Cost
8317.00 Teridentifika
sinya sumber dan
potensi pendapatan
1. Tersusunny
a Hasil Rapat Kerja
PBBKB 2.
Tersusunny a Hasil
Rekonsiliasi PBBKB
3. Tersusunnn
ya Hasil Identifikasi
Sumber dan Potensi
4. Tersusunny
a hasil evaluasi
dan perhitungan
tarif 5.
Tersusunny a
perubahan tata cara
pemungutan 6.
Terlaksanan ya rapat
SOP pemungutan
PBBKB 7.
Terlaksanan ya rapat
SOP pemungutan
Retribusi 8.
Terlaksanan ya rapat
Tingkat Pendapatan
Daerah 11.00 buku
100.00 Kegiatan
Unggula n Jawa
Barat
1 2
3 4
5 6
7 8
9 10
11 12
13 14
15 16
17 18
19 NO
Pemerintah Daerah dan ProgramKegiatan
Prioritas Daerah
Sasaran Daerah
KabupatenKota KecamatanDesa
Kelurahan Indikator Kinerja
Prakiraan Maju
Ribuan Keterangan
OPD Pengusu
l Jenis
Kegiatan Hasil Program
Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD Kab.Kota
APBD Provinsi
APBN PHLN
Sumber Dana
Lainnya Total
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
Kategori Kegiatan
20 Kriteria
20
SOP pemungutan
lain-lain PAD yang sah
NON CG
198.
Rapat Koordinasi Kerjasama Pendapatan
Se Jawa Barat
180.650 180.650
198.715
NON CG Kab.Kota Seluruh
Jawa Barat; Dinas
Pendapata n Daerah
Baru Non
Fixed Cost
100.00 Terpenuhiny
a Rapat Koordinasi
Kerjasama Pendapatan
Se Jawa Barat
Rapat Koordinasi
Kerjasama Pendapatan
Se Jawa Barat
Tingkat Pendapatan
Daerah 1 1.00
kegiatan 100.00
Kegiatan Unggula
n Jawa Barat
NON CG
199.
Kajian Regulasi Pendapatan
178.600 178.600
196.460
NON CG Kab.Kota Seluruh
Jawa Barat; Dinas
Pendapata n Daerah
Baru Non
Fixed Cost
100.00 Terpenuhiny
a kajian Regulasi
Pendapatan Dokumen
kajian Regulasi
Pendapatan Tingkat
Akuntabilita s
Penggunaa n Anggaran
1.00 kegiatan
100.00 Kegiatan
Unggula n Jawa
Barat NON CG
200.
Optimalisasi Penggalian Potensi Pendapatan
Daerah
260.000 260.000
286.000
NON CG Kab.Kota Seluruh
Jawa Barat; Dinas
Pendapata n Daerah
Baru Non
Fixed Cost
84.61 Terselengga
ranya Optimalisasi
Penggalian Potensi
Pendapatan Daerah
Tersusunny a Hasil
Kajian Tersedianya
Hasil Perhitungan
Target Tingkat
Pendapatan Asli Daerah
PAD 53.00
kegiatan 100.00
Kegiatan Unggula
n Jawa Barat
NON CG
201.
Cavita Selecta
195.000 195.000
214.500
NON CG Kab.Kota Seluruh
Jawa Barat; Dinas
Pendapata n Daerah
Baru Non
Fixed Cost
100.00 Terwujudny
a Pelaksanaa
n Cavita Selecta
Dokumen Hasil
Pelaksanaa n Cavita
Selecta Terlaksanan
ya Kegiatan Cavita
Selecta 80.00
100.00 Kegiatan
Unggula n Jawa
Barat NON CG
202.
Rapat Koordinasi Pendapatan Daerah
253.100 253.100
278.410
NON CG Kab.Kota Seluruh
Jawa Barat; Dinas
Pendapata n Daerah
Baru Non
Fixed Cost
8217.00 Terciptanya
Koordinasi di bidang
pendapatan Terselengga
ranya Rapat Koordinasi
Pendapatan Daerah
Tingkat Pendapatan
Daerah 2.00 kali
90.00 Kegiatan
Unggula n Jawa
Barat
1.20.6 6.
Program Peningkatan Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan;
1 2
3 4
5 6
7 8
9 10
11 12
13 14
15 16
17 18
19 NO
Pemerintah Daerah dan ProgramKegiatan
Prioritas Daerah
Sasaran Daerah
KabupatenKota KecamatanDesa
Kelurahan Indikator Kinerja
Prakiraan Maju
Ribuan Keterangan
OPD Pengusu
l Jenis
Kegiatan Hasil Program
Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD Kab.Kota
APBD Provinsi
APBN PHLN
Sumber Dana
Lainnya Total
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
Kategori Kegiatan
20 Kriteria
20
NON CG
203.
Penyusunan Rencana Kerja, Forum OPD, RKA,
DPA Tahun 2016 dan DPPA Tahun 2015 Dinas
Pendapatan Provinsi Jawa Barat
904.544 904.544
994.998
NON CG Kab.Kota Seluruh
Jawa Barat; Dinas
Pendapata n Daerah
Baru Fixed
Cost 100.00
Tersusunny a buku
rencana kerja, DPA
tahun 2016 dan DPPA
tahun 2015 1.
Tersedianya Rencana
Kerja Tahun 2016
2. Tersusunny
a DPA Tahun 2016
3. Tersusunny
a DPPA Tahun 2015
Tingkat Kesesuaian
Pelaporan Capaian
Kinerja pada Unit
Kerja Dinas pendapatan
Provinsi Jawa Barat
180.00 buku
100.00 Kegiatan
Rutin OPD
Provinsi
NON CG
204.
Evaluasi dan Pelaporan Internal Dinas
Pendapatan Provinsi Jawa Barat
173.758 173.758
191.133
NON CG Kab.Kota Seluruh
Jawa Barat; Dinas
Pendapata n Daerah
Baru Fixed
Cost 100.00
Tersusunny a Laporan
Internal Dinas
Pendapatan Provinsi
Jawa Barat 1.
Tersusunny a Laporan
Pendapatan Daerah
2. Tersusunny
a Laporan Kinerja
ProgramKe giatan Form
A dan Form B
3. Tersusunny
a Laporan UKP-4
4. Tersusunny
a LAKIP 2015
5. Tersusunny
a LKPJ 2015
6. Tersusunny
a LPPD 2015
1. Tingkat Kesesuaian
Pelaporan Capaian
Kinerja pada Unit
Kerja Dinas Pendapatan
Provinsi Jawa Barat
2. Tingkat Akurasi,
Kecepatan dan
Pencermata n dalam
Pengelolaan dan
Pelaporan Keuangan
53.00 buku
100.00 Kegiatan
Rutin OPD
Provinsi
1 2
3 4
5 6
7 8
9 10
11 12
13 14
15 16
17 18
19 NO
Pemerintah Daerah dan ProgramKegiatan
Prioritas Daerah
Sasaran Daerah
KabupatenKota KecamatanDesa
Kelurahan Indikator Kinerja
Prakiraan Maju
Ribuan Keterangan
OPD Pengusu
l Jenis
Kegiatan Hasil Program
Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD Kab.Kota
APBD Provinsi
APBN PHLN
Sumber Dana
Lainnya Total
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
Kategori Kegiatan
20 Kriteria
20 1.20.6
7. Program Pengendalian