Program Pengelolaan Program Peningkatan

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 NO Pemerintah Daerah dan ProgramKegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah KabupatenKota KecamatanDesa Kelurahan Indikator Kinerja Prakiraan Maju Ribuan Keterangan OPD Pengusu l Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab.Kota APBD Provinsi APBN PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan 20 Kriteria 20 1.20.6

5. Program Pengelolaan

Keuangan dan Kekayaan Daerah; NON CG 10. Implementasi data dan informasi keuangan daerah 600.000 600.000 660.000 NON CG Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Sekretaria t DPRD Provinsi Jawa Barat Lanjutan Non Fixed Cost 100.00 persen Tersajikann ya laporan keuangan tepat waktu Terlaksanan ya sistem perencanaa n, penatausah aan dan pertanggun gjawaban keuangan Tingkat penyajian data dan informasi keuangan 100.00 persen 100.00 persen Kegiatan Rutin OPD Provinsi

1.20.6 6.

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan; NON CG 11. Perencanaan, evaluasi dan laporan 200.000 200.000 220.000 NON CG Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Sekretaria t DPRD Provinsi Jawa Barat Lanjutan Fixed Cost 100.00 persen Tersajikann ya laporan perencanaa n, evaluasi dan capaian kinerja SKPD Terselesaik annya laporan pencapaian kinerja dan keuangan SKPD Tingkat kesesuaian pelaporan capaian kinerja 10.00 laporan 10.00 laporan Kegiatan Rutin OPD Provinsi Jumlah Total 100.000.000 110.000.000 100.000.000 PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT DINAS PENDAPATAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT KATEGORI BELANJA LANGSUNG DAFTAR RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2016 DINAS PENDAPATAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 NO UrusanBidang Urusan Pemerintah Daerah dan ProgramKegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi KabupatenKota KecamatanDesa Kelurahan Indikator Kinerja Pagu Indikatif Ribuan Prakiraan Maju Ribuan Keterangan OPD Pengusu l Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab.Kota APBD Provinsi APBN PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan 20 Kriteria 20

1. Wajib

1.17 Komunikasi dan

Informatika 1.17.5

3. Program

Pengembangan Komunikasi, Informasi, Media Massa dan Pemanfaatan Teknologi Informasi NON CG 1. Penyusunan Dokumen Kajian Teknis Security Jaringan Internet Non data Center Dispenda Jabar 90.750 90.750 99.825 NON CG Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Dinas Pendapata n Daerah Baru Non Fixed Cost 100.00 Termanfaatk annya Infrastruktur Pusat Data Informasi yang memadai dan terpeliharan ya perangkat pendukungn ya se Jawa Barat Dokumen Kajian Teknis Security Jaringan Internet Non data Center Dispenda Jabar Tingkat Pelayanan Data dan Informasi Perencanaa n dan Pembangun an 10.00 Buku 100.00 Kegiatan Rutin OPD Provinsi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 NO Pemerintah Daerah dan ProgramKegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah KabupatenKota KecamatanDesa Kelurahan Indikator Kinerja Prakiraan Maju Ribuan Keterangan OPD Pengusu l Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab.Kota APBD Provinsi APBN PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan 20 Kriteria 20 NON CG 2. Pengelolaan Website Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat 184.300 184.300 202.730 NON CG Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Dinas Pendapata n Daerah Baru Non Fixed Cost 100.00 Termanfaatk annya Infrastruktur Pusat Data Informasi yang memadai dan terpeliharan ya perangkat pendukungn ya se Jawa Barat Terkelolany a Website Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat Tingkat Pelayanan Data dan Informasi Perencanaa n dan Pembangun an 12.00 bulan 100.00 Kegiatan Rutin OPD Provinsi NON CG 3. Pengembangan Modul Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor PBBKB pada Aplikasi SSOS Dispenda Provinsi Jawa Barat 112.300 112.300 123.530 NON CG Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Dinas Pendapata n Daerah Baru Non Fixed Cost 55.00 Tersedinaya sarana dan prasarana untuk mendukung pelayanan kepada masyarakat Tersusunny a Modul Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor PBBKB pada Aplikasi SSOS Dispenda Provinsi Jawa Barat Tingkat Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Pelayanan Publik 1.00 dokumen 100.00 Kegiatan Rutin OPD Provinsi NON CG 4. Fasilitasi Teknik Penerapan TIK pada Sitem Informasi Dispenda Prov Jabar 95.500 95.500 105.050 NON CG Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Dinas Pendapata n Daerah Baru Non Fixed Cost 100.00 Termanfaatk annya Infrastruktur Pusat Data Informasi yang memadai dan terpeliharan ya perangkat pendukungn ya se Jawa Barat Terfasilitasi nya Teknik Penerapan TIK pada Sistem Informasi Dispenda Provinsi Jawa Barat Tingkat Pelayanan Data dan Informasi Perencanaa n dan Pembangun an 12.00 bulan 100.00 Kegiatan Rutin OPD Provinsi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 NO Pemerintah Daerah dan ProgramKegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah KabupatenKota KecamatanDesa Kelurahan Indikator Kinerja Prakiraan Maju Ribuan Keterangan OPD Pengusu l Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab.Kota APBD Provinsi APBN PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan 20 Kriteria 20 NON CG 5. Optimalisasi Perangkat IT Samsat Provinsi Jawa Barat 356.600 356.600 392.260 NON CG Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Dinas Pendapata n Daerah Baru Non Fixed Cost 100.00 Termanfaatk annya Infrastruktur Pusat Data Informasi yang memadai dan terpeliharan ya perangkat pendukungn ya se Jawa Barat Terpeliharan ya komputer Tingkat Pelayanan Data dan Informasi Perencanaa n dan Pembangun an 1.00 Tahun 100.00 Kegiatan Rutin OPD Provinsi NON CG 6. Penyusunan Dokumen Teknis Kajian Keamanan dan Back Up Data Aplikasi Sistem Informasi Pajak Air Permukaan SIMPAP 90.750 90.750 99.825 NON CG Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Dinas Pendapata n Daerah Baru Non Fixed Cost 55.00 Tersedinaya sarana dan prasarana untuk mendukung pelayanan kepada masyarakat Dokumen Teknis Kajian Keamanan dan Back Up Data Aplikasi Sistem Informasi Pajak Air Permukaan SIMPAP Tingkat Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Pelayanan Publik 10.00 Buku 100.00 Kegiatan Rutin OPD Provinsi NON CG 7. Penyusunan Dokumen Kajian Teknik Pemanfatan Jaringan Internet Data Center Dispenda Jabar 90.750 90.750 99.825 NON CG Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Dinas Pendapata n Daerah Baru Non Fixed Cost 100.00 Termanfaatk annya Infrastruktur Pusat Data Informasi yang memadai dan terpeliharan ya perangkat pendukungn ya se Jawa Barat Dokumen Kajian Teknik Pemanfatan Jaringan Internet Data Center Dispenda Jabar Tingkat Pelayanan Data dan Informasi Perencanaa n dan Pembangun an 10.00 buku 100.00 Kegiatan Rutin OPD Provinsi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 NO Pemerintah Daerah dan ProgramKegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah KabupatenKota KecamatanDesa Kelurahan Indikator Kinerja Prakiraan Maju Ribuan Keterangan OPD Pengusu l Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab.Kota APBD Provinsi APBN PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan 20 Kriteria 20 NON CG 8. Penyusunan Dokumen Kajian Teknis Aplikasi Pendukung Suporting Application Dispenda Prov.Jabar 182.300 182.300 200.530 NON CG Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Dinas Pendapata n Daerah Baru Non Fixed Cost 55.00 Tersedinaya sarana dan prasarana untuk mendukung pelayanan kepada masyarakat Dokumen Kajian Teknis Aplikasi Pendukung Suporting Application Dispenda Prov. Jabar Tingkat Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Pelayanan Publik 1.00 dokumen 100.00 Kegiatan Rutin OPD Provinsi NON CG 9. Penyusunan Dokumen Kajian Teknis Standarisasi Perangkat Data Center 182.300 182.300 200.530 NON CG Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Dinas Pendapata n Daerah Baru Non Fixed Cost 100.00 Termanfaatk annya Infrastruktur Pusat Data Informasi yang memadai dan terpeliharan ya perangkat pendukungn ya se Jawa Barat Dokumen Kajian Teknis Standarisas i Perangkat Data Center Tingkat Pelayanan Data dan Informasi Perencanaa n dan Pembangun an 1.00 dokumen 100.00 Kegiatan Rutin OPD Provinsi

1.20 Otonomi Daerah,

Pemerintahan Umum, Keuangan Daerah, Kepegawaian dan Persandian

1.20.5 7.

Program Pemantapan Otonomi Daerah dan Sistem Administrasi Daerah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 NO Pemerintah Daerah dan ProgramKegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah KabupatenKota KecamatanDesa Kelurahan Indikator Kinerja Prakiraan Maju Ribuan Keterangan OPD Pengusu l Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab.Kota APBD Provinsi APBN PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan 20 Kriteria 20 NON CG 10. Intensifikasi Pemungutan Pajak di Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Bogor 3.201.300 3.201.300 3.521.430 NON CG Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Dinas Pendapata n Daerah Baru Non Fixed Cost 80.00 Meningkatn ya PAD dari sumber PKB Terfasilitasi nya Operasi Gabungan Terfasilitasi nya Surat Teguran terhadap Wajib Pajak yang tidak melakukan pembayara n Terfasilitasi nya Sosialisasi Perpajakan Peningkatan PAD 3.00 Kegiatan 5.00 Kegiatan Tahunan NON CG 11. Intensifikasi Pemungutan Pajak di Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kota Bogor 966.887 966.887 1.063.576 NON CG Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Dinas Pendapata n Daerah Baru Non Fixed Cost 80.00 Meningkatn ya PAD dari sumber PKB Terfasilitasi nya Operasi Gabungan Terfasilitasi nya Surat Teguran terhadap Wajib Pajak yang tidak melakukan pembayara n Terfasilitasi nya Sosialisasi Perpajakan Peningkatan PAD 3.00 Kegiatan 5.00 Kegiatan Tahunan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 NO Pemerintah Daerah dan ProgramKegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah KabupatenKota KecamatanDesa Kelurahan Indikator Kinerja Prakiraan Maju Ribuan Keterangan OPD Pengusu l Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab.Kota APBD Provinsi APBN PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan 20 Kriteria 20 NON CG 12. Intensifikasi Pemungutan Pajak di Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kota Sukabumi 466.953 466.953 513.648 NON CG Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Dinas Pendapata n Daerah Baru Non Fixed Cost 80.00 Meningkatn ya PAD dari sumber PKB Terfasilitasi nya Operasi Gabungan Terfasilitasi nya Surat Teguran terhadap Wajib Pajak yang tidak melakukan pembayara n Terfasilitasi nya Sosialisasi Perpajakan Peningkatan PAD 3.00 Kegiatan 5.00 Kegiatan Tahunan NON CG 13. Intensifikasi Pemungutan Pajak di Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kota Banjar 330.607 330.607 363.668 NON CG Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Dinas Pendapata n Daerah Baru Non Fixed Cost 80.00 Meningkatn ya PAD dari sumber PKB Terfasilitasi nya Operasi Gabungan Terfasilitasi nya somasi terhadap Wajib Pajak yang tidak melakukan pembayara n Terfasilitasi nya Sosialisasi Peningkatan PAD 3.00 kegiatan 5.00 Kegiatan Rutin OPD Provinsi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 NO Pemerintah Daerah dan ProgramKegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah KabupatenKota KecamatanDesa Kelurahan Indikator Kinerja Prakiraan Maju Ribuan Keterangan OPD Pengusu l Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab.Kota APBD Provinsi APBN PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan 20 Kriteria 20 NON CG 14. Intensifikasi Pemungutan Pajak di Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Sukabumi I Cibadak 1.168.422 1.168.422 1.285.264 NON CG Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Dinas Pendapata n Daerah Baru Non Fixed Cost 80.00 Meningkatn ya PAD dari sumber PKB Terfasilitasi nya Operasi Gabungan Terfasilitasi nya Surat Teguran terhadap Wajib Pajak yang tidak melakukan pembayara n Terfasilitasi nya Sosialisasi Perpajakan Peningkatan PAD 3.00 Kegiatan 5.00 Kegiatan Tahunan NON CG 15. Intensifikasi Pemungutan Pajak di Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Sukabumi II Pelabuhan Ratu 722.721 722.721 794.993 NON CG Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Dinas Pendapata n Daerah Baru Non Fixed Cost 80.00 Meningkatn ya PAD dari sumber PKB Terfasilitasi nya Operasi Gabungan Terfasilitasi nya Surat Teguran terhadap Wajib Pajak yang tidak melakukan pembayara n Terfasilitasi nya Sosialisasi Perpajakan Peningkatan PAD 3.00 Kegiatan 5.00 Kegiatan Tahunan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 NO Pemerintah Daerah dan ProgramKegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah KabupatenKota KecamatanDesa Kelurahan Indikator Kinerja Prakiraan Maju Ribuan Keterangan OPD Pengusu l Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab.Kota APBD Provinsi APBN PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan 20 Kriteria 20 NON CG 16. Intensifikasi Pemungutan Pajak di Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kota Cimahi 575.895 575.895 633.485 NON CG Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Dinas Pendapata n Daerah Baru Non Fixed Cost 80.00 Meningkatn ya PAD dari sumber PKB Terfasilitasi nya Operasi Gabungan Terfasilitasi nya Surat Teguran terhadap Wajib Pajak yang tidak melakukan pembayara n Terfasilitasi nya Sosialisasi Perpajakan Peningkatan PAD 3.00 kegiatan 5.00 Kegiatan Rutin OPD Provinsi NON CG 17. Intensifikasi Pemungutan Pajak di Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kab Cianjur 1.249.759 1.249.759 1.374.735 NON CG Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Dinas Pendapata n Daerah Baru Non Fixed Cost 80.00 Meningkatn ya PAD dari sumber PKB Terfasilitasi nya Operasi Gabungan Terfasilitasi nya Surat Teguran terhadap Wajib Pajak yang tidak melakukan pembayara n Terfasilitasi nya Sosialisasi Perpajakan Peningkatan PAD 3.00 Kegiatan 5.00 Kegiatan Tahunan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 NO Pemerintah Daerah dan ProgramKegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah KabupatenKota KecamatanDesa Kelurahan Indikator Kinerja Prakiraan Maju Ribuan Keterangan OPD Pengusu l Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab.Kota APBD Provinsi APBN PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan 20 Kriteria 20 NON CG 18. Intensifikasi Pemungutan Pajak di Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kota Bekasi 2.700.894 2.700.894 2.970.983 NON CG Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Dinas Pendapata n Daerah Baru Non Fixed Cost 80.00 Meningkatn ya PAD dari sumber PKB Terfasilitasi nya Operasi Gabungan Terfasilitasi nya Surat Teguran terhadap Wajib Pajak yang tidak melakukan pembayara n Terfasilitasi nya Sosialisasi Perpajakan Peningkatan PAD 3.00 Kegiatan 5.00 Kegiatan Tahunan NON CG 19. Intensifikasi Pemungutan Pajak di Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Pangandaran 452.092 452.092 497.301 NON CG Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Dinas Pendapata n Daerah Baru Non Fixed Cost 80.00 Meningkatn ya PAD dari sumber PKB Terfasilitasi nya Operasi Gabungan Terfasilitasi nya Surat Teguran terhadap Wajib Pajak yang tidak melakukan pembayara n Terfasilitasi nya Sosialisasi Perpajakan Peningkatan PAD 3.00 kegiatan 5.00 Kegiatan Rutin OPD Provinsi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 NO Pemerintah Daerah dan ProgramKegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah KabupatenKota KecamatanDesa Kelurahan Indikator Kinerja Prakiraan Maju Ribuan Keterangan OPD Pengusu l Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab.Kota APBD Provinsi APBN PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan 20 Kriteria 20 NON CG 20. Intensifikasi Pemungutan Pajak di Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Bekasi 2.807.799 2.807.799 3.088.579 NON CG Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Dinas Pendapata n Daerah Baru Non Fixed Cost 80.00 Meningkatn ya PAD dari sumber PKB Terfasilitasi nya Operasi Gabungan Terfasilitasi nya Surat Teguran terhadap Wajib Pajak yang tidak melakukan pembayara n Terfasilitasi nya Sosialisasi Perpajakan Peningkatan PAD 3.00 Kegiatan 5.00 Kegiatan Tahunan NON CG 21. Intensifikasi Pemungutan Pajak di Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Karawang 1.938.322 1.938.322 2.132.154 NON CG Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Dinas Pendapata n Daerah Baru Non Fixed Cost 80.00 Meningkatn ya PAD dari sumber PKB Terfasilitasi nya Operasi Gabungan Terfasilitasi nya Surat Teguran terhadap Wajib Pajak yang tidak melakukan pembayara n Terfasilitasi nya Sosialisasi Perpajakan Peningkatan PAD 3.00 Kegiatan 5.00 Kegiatan Tahunan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 NO Pemerintah Daerah dan ProgramKegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah KabupatenKota KecamatanDesa Kelurahan Indikator Kinerja Prakiraan Maju Ribuan Keterangan OPD Pengusu l Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab.Kota APBD Provinsi APBN PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan 20 Kriteria 20 NON CG 22. Intensifikasi Pemungutan Pajak di Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Ciamis 916.124 916.124 1.007.737 NON CG Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Dinas Pendapata n Daerah Baru Non Fixed Cost 80.00 Meningkatn ya PAD dari sumber PKB Terfasilitasi nya Operasi Gabungan Terfasilitasi nya Surat Teguran terhadap Wajib Pajak yang tidak melakukan pembayara n Terfasilitasi nya Sosialisasi Perpajakan- Peningkatan PAD 3.00 kegiatan 5.00 Kegiatan Rutin OPD Provinsi NON CG 23. Intensifikasi Pemungutan Pajak di Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Purwakarta 961.717 961.717 1.057.888 NON CG Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Dinas Pendapata n Daerah Baru Non Fixed Cost 80.00 Meningkatn ya PAD dari sumber PKB Terfasilitasi nya Operasi Gabungan Terfasilitasi nya Surat Teguran terhadap Wajib Pajak yang tidak melakukan pembayara n Terfasilitasi nya Sosialisasi Perpajakan Peningkatan PAD 3.00 Kegiatan 5.00 Kegiatan Tahunan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 NO Pemerintah Daerah dan ProgramKegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah KabupatenKota KecamatanDesa Kelurahan Indikator Kinerja Prakiraan Maju Ribuan Keterangan OPD Pengusu l Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab.Kota APBD Provinsi APBN PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan 20 Kriteria 20 NON CG 24. Intensifikasi Pemungutan Pajak di Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Subang 1.359.786 1.359.786 1.495.765 NON CG Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Dinas Pendapata n Daerah Baru Non Fixed Cost 80.00 Meningkatn ya PAD dari sumber PKB Terfasilitasi nya Operasi Gabungan Terfasilitasi nya Surat Teguran terhadap Wajib Pajak yang tidak melakukan pembayara n Terfasilitasi nya Sosialisasi Perpajakan Peningkatan PAD 3.00 Kegiatan 5.00 Kegiatan Tahunan NON CG 25. Intensifikasi Pemungutan Pajak di Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Tasikmalaya- 1.066.591 1.066.591 1.173.250 NON CG Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Dinas Pendapata n Daerah Baru Non Fixed Cost 80.00 Meningkatn ya PAD dari sumber PKB Terfasilitasi nya Surat Teguran terhadap Wajib Pajak yang tidak melakukan pembayara n Terfasilitasi nya Sosialisasi Perpajakan Peningkatan PAD 3.00 kegiatan 5.00 Kegiatan Rutin OPD Provinsi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 NO Pemerintah Daerah dan ProgramKegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah KabupatenKota KecamatanDesa Kelurahan Indikator Kinerja Prakiraan Maju Ribuan Keterangan OPD Pengusu l Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab.Kota APBD Provinsi APBN PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan 20 Kriteria 20 NON CG 26. Intensifikasi Pemungutan Pajak di Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kota Cirebon 533.378 533.378 586.716 NON CG Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Dinas Pendapata n Daerah Baru Non Fixed Cost 80.00 Meningkatn ya PAD dari sumber PKB Terfasilitasi nya Operasi Gabungan Terfasilitasi nya Surat Teguran terhadap Wajib Pajak yang tidak melakukan pembayara n Terfasilitasi nya Sosialisasi Perpajakan Peningkatan PAD 3.00 Kegiatan 5.00 Kegiatan Tahunan NON CG 27. Intensifikasi Pemungutan Pajak di Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kota Tasikmalaya 594.094 594.094 653.503 NON CG Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Dinas Pendapata n Daerah Baru Non Fixed Cost 80.00 Meningkatn ya PAD dari sumber PKB- Terfasilitasi nya Operasi Gabungan Terfasilitasi nya Surat Teguran terhadap Wajib Pajak yang tidak melakukan pembayara n Terfasilitasi nya Sosialisasi Perpajakan Peningkatan PAD 3.00 kegiatan 5.00 Kegiatan Rutin OPD Provinsi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 NO Pemerintah Daerah dan ProgramKegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah KabupatenKota KecamatanDesa Kelurahan Indikator Kinerja Prakiraan Maju Ribuan Keterangan OPD Pengusu l Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab.Kota APBD Provinsi APBN PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan 20 Kriteria 20 NON CG 28. Intensifikasi Pemungutan Pajak di Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Cirebon II Ciledug 791.265 791.265 870.391 NON CG Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Dinas Pendapata n Daerah Baru Non Fixed Cost 80.00 Meningkatn ya PAD dari sumber PKB Terfasilitasi nya Operasi Gabungan Terfasilitasi nya Surat Teguran terhadap Wajib Pajak yang tidak melakukan pembayara n Terfasilitasi nya Sosialisasi Perpajakan Peningkatan PAD 3.00 Kegiatan 5.00 Kegiatan Tahunan NON CG 29. Intensifikasi Pemungutan Pajak di Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kab Garut 1.381.262 1.381.262 1.519.388 NON CG Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Dinas Pendapata n Daerah Baru Non Fixed Cost 80.00 Meningkatn ya PAD dari sumber PKB Terfasilitasi nya Operasi Gabungan Terfasilitasi nya Surat Teguran terhadap Wajib Pajak yang tidak melakukan pembayara n Terfasilitasi nya Sosialisasi Perpajakan Peningkatan PAD 3.00 kegiatan 5.00 Kegiatan Rutin OPD Provinsi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 NO Pemerintah Daerah dan ProgramKegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah KabupatenKota KecamatanDesa Kelurahan Indikator Kinerja Prakiraan Maju Ribuan Keterangan OPD Pengusu l Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab.Kota APBD Provinsi APBN PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan 20 Kriteria 20 NON CG 30. Intensifikasi Pemungutan Pajak di Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Indramayu I 1.135.087 1.135.087 1.248.596 NON CG Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Dinas Pendapata n Daerah Baru Non Fixed Cost 80.00 Meningkatn ya PAD dari sumber PKB Terfasilitasi nya Operasi Gabungan Terfasilitasi nya Surat Teguran terhadap Wajib Pajak yang tidak melakukan pembayara n Terfasilitasi nya Sosialisasi Perpajakan Peningkatan PAD 3.00 Kegiatan 5.00 Kegiatan Tahunan NON CG 31. Intensifikasi Pemungutan Pajak di Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Indramayu II Haurgeulis 658.883 658.883 724.771 NON CG Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Dinas Pendapata n Daerah Baru Non Fixed Cost 80.00 Meningkatn ya PAD dari sumber PKB Terfasilitasi nya Operasi Gabungan Terfasilitasi nya Surat Teguran terhadap Wajib Pajak yang tidak melakukan pembayara n Terfasilitasi nya Sosialisasi Perpajakan Peningkatan PAD 3.00 Kegiatan 5.00 Kegiatan Tahunan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 NO Pemerintah Daerah dan ProgramKegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah KabupatenKota KecamatanDesa Kelurahan Indikator Kinerja Prakiraan Maju Ribuan Keterangan OPD Pengusu l Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab.Kota APBD Provinsi APBN PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan 20 Kriteria 20 NON CG 32. Intensifikasi Pemungutan Pajak di Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kab Sumedang 960.229 960.229 1.056.252 NON CG Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Dinas Pendapata n Daerah Baru Non Fixed Cost 80.00 Meningkatn ya PAD dari sumber PKB Terfasilitasi nya Operasi Gabungan Terfasilitasi nya Surat Teguran terhadap Wajib Pajak yang tidak melakukan pembayara n Terfasilitasi nya Sosialisasi Perpajakan Peningkatan PAD 3.00 kegiatan 5.00 Kegiatan Rutin OPD Provinsi NON CG 33. Intensifikasi Pemungutan Pajak di Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kab Kuningan 1.043.117 1.043.117 1.147.429 NON CG Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Dinas Pendapata n Daerah Baru Non Fixed Cost 80.00 Meningkatn ya PAD dari sumber PKB Terfasilitasi nya Operasi Gabungan Terfasilitasi nya Surat Teguran terhadap Wajib Pajak yang tidak melakukan pembayara n Terfasilitasi nya Sosialisasi Perpajakan Peningkatan PAD 3.00 5.00 Kegiatan Tahunan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 NO Pemerintah Daerah dan ProgramKegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah KabupatenKota KecamatanDesa Kelurahan Indikator Kinerja Prakiraan Maju Ribuan Keterangan OPD Pengusu l Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab.Kota APBD Provinsi APBN PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan 20 Kriteria 20 NON CG 34. Intensifikasi Pemungutan Pajak di Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kab Bandung II Soreang 1.079.558 1.079.558 1.187.514 NON CG Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Dinas Pendapata n Daerah Baru Non Fixed Cost 80.00 Meningkatn ya PAD dari sumber PKB- Terfasilitasi nya Operasi Gabungan Terfasilitasi nya Surat Teguran terhadap Wajib Pajak yang tidak melakukan pembayara n Terfasilitasi nya Sosialisasi Perpajakan Peningkatan PAD 3.00 kegiatan 5.00 Kegiatan Rutin OPD Provinsi NON CG 35. Intensifikasi Pemungutan Pajak di Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kab Majalengka 1.082.792 1.082.792 1.191.071 NON CG Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Dinas Pendapata n Daerah Baru Non Fixed Cost 80.00 Meningkatn ya PAD dari sumber PKB Terfasilitasi nya Operasi Gabungan Terfasilitasi nya Surat Teguran terhadap Wajib Pajak yang tidak melakukan pembayara n Terfasilitasi nya Sosialisasi Perpajakan Peningkatan PAD 3.00 Kegiatan 5.00 Kegiatan Tahunan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 NO Pemerintah Daerah dan ProgramKegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah KabupatenKota KecamatanDesa Kelurahan Indikator Kinerja Prakiraan Maju Ribuan Keterangan OPD Pengusu l Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab.Kota APBD Provinsi APBN PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan 20 Kriteria 20 NON CG 36. Intensifikasi Pemungutan Pajak di Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kab Bandung I Rancaekek 1.050.047 1.050.047 1.155.052 NON CG Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Dinas Pendapata n Daerah Baru Non Fixed Cost 80.00 Meningkatn ya PAD dari sumber PKB Terfasilitasi nya Operasi Gabungan Terfasilitasi nya Surat Teguran terhadap Wajib Pajak yang tidak melakukan pembayara n Terfasilitasi nya Sosialisasi Perpajakan Peningkatan PAD 3.00 kegiatan 5.00 Kegiatan Rutin OPD Provinsi NON CG 37. Intensifikasi Pemungutan Pajak di Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kota Bandung I Pajajaran 1.055.943 1.055.943 1.161.537 NON CG Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Dinas Pendapata n Daerah Baru Non Fixed Cost 80.00 Meningkatn ya PAD dari sumber PKB Terfasilitasi nya Operasi Gabungan Terfasilitasi nya Surat Teguran terhadap Wajib Pajak yang tidak melakukan pembayara n Terfasilitasi nya Sosialisasi Perpajakan Peningkatan PAD 3.00 Kegiatan 5.00 Kegiatan Tahunan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 NO Pemerintah Daerah dan ProgramKegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah KabupatenKota KecamatanDesa Kelurahan Indikator Kinerja Prakiraan Maju Ribuan Keterangan OPD Pengusu l Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab.Kota APBD Provinsi APBN PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan 20 Kriteria 20 NON CG 38. Intensifikasi Pemungutan Pajak di Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kab Bandung Barat 1.155.886 1.155.886 1.271.475 NON CG Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Dinas Pendapata n Daerah Baru Non Fixed Cost 80.00 Meningkatn ya PAD dari sumber PKB Terfasilitasi nya Operasi Gabungan Terfasilitasi nya Surat Teguran terhadap Wajib Pajak yang tidak melakukan pembayara n Terfasilitasi nya Sosialisasi Perpajakan Peningkatan PAD 3.00 kegiatan 5.00 Kegiatan Rutin OPD Provinsi NON CG 39. Intensifikasi Pemungutan Pajak di Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kota Bandung III Soekarno-Hatta 904.772 904.772 995.249 NON CG Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Dinas Pendapata n Daerah Baru Non Fixed Cost 80.00 Meningkatn ya PAD dari sumber PKB Terfasilitasi nya Operasi Gabungan Terfasilitasi nya Surat Teguran terhadap Wajib Pajak yang tidak melakukan pembayara n Terfasilitasi nya Sosialisasi Perpajakan Peningkatan PAD 3.00 kegiatan 5.00 Kegiatan Rutin OPD Provinsi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 NO Pemerintah Daerah dan ProgramKegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah KabupatenKota KecamatanDesa Kelurahan Indikator Kinerja Prakiraan Maju Ribuan Keterangan OPD Pengusu l Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab.Kota APBD Provinsi APBN PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan 20 Kriteria 20 NON CG 40. Intensifikasi Pemungutan Pajak di Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kota Bandung II Kawaluyaan 1.053.131 1.053.131 1.158.444 NON CG Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Dinas Pendapata n Daerah Baru Non Fixed Cost 80.00 Meningkatn ya PAD dari sumber PKB Terfasilitasi nya Operasi Gabungan Terfasilitasi nya Surat Teguran terhadap Wajib Pajak yang tidak melakukan pembayara n Terfasilitasi nya Sosialisasi Perpajakan Peningkatan PAD 3.00 kegiatan 5.00 Kegiatan Rutin OPD Provinsi NON CG 41. Intensifikasi Pemungutan Pajak di Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kota Depok I 1.415.349 1.415.349 1.556.884 NON CG Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Dinas Pendapata n Daerah Baru Non Fixed Cost 80.00 Meningkatn ya PAD dari sumber PKB Terfasilitasi nya Operasi Gabungan Terfasilitasi nya Surat Teguran terhadap Wajib Pajak yang tidak melakukan pembayara n Terfasilitasi nya Sosialisasi Perpajakan Peningkatan PAD 3.00 kegiatan 5.00 Kegiatan Rutin OPD Provinsi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 NO Pemerintah Daerah dan ProgramKegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah KabupatenKota KecamatanDesa Kelurahan Indikator Kinerja Prakiraan Maju Ribuan Keterangan OPD Pengusu l Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab.Kota APBD Provinsi APBN PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan 20 Kriteria 20 NON CG 42. Intensifikasi Pemungutan Pajak di Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kota Depok II Cinere 826.650 826.650 909.315 NON CG Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Dinas Pendapata n Daerah Baru Non Fixed Cost 80.00 Meningkatn ya PAD dari sumber PKB Terfasilitasi nya Operasi Gabungan Terfasilitasi nya Surat Teguran terhadap Wajib Pajak yang tidak melakukan pembayara n Terfasilitasi nya Sosialisasi Perpajakan Peningkatan PAD 3.00 kegiatan 5.00 Kegiatan Rutin OPD Provinsi NON CG 43. Intensifikasi Pemungutan Pajak di Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Cirebon I Sumber 1.165.794 1.165.794 1.282.373 NON CG Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Dinas Pendapata n Daerah Baru Non Fixed Cost 80.00 Meningkatn ya PAD dari sumber PKB Terfasilitasi nya Operasi Gabungan Terfasilitasi nya Surat Teguran terhadap Wajib Pajak yang tidak melakukan pembayara n Terfasilitasi nya Sosialisasi Perpajakan Peningkatan PAD 3.00 Kegiatan 5.00 Kegiatan Rutin OPD Provinsi

1.20.5 8.

Program Pengembangan Kompetensi Aparatur; 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 NO Pemerintah Daerah dan ProgramKegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah KabupatenKota KecamatanDesa Kelurahan Indikator Kinerja Prakiraan Maju Ribuan Keterangan OPD Pengusu l Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab.Kota APBD Provinsi APBN PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan 20 Kriteria 20 NON CG 44. Bimbingan Teknis Aparatur di Lingkungan Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat 183.000 183.000 201.300 NON CG Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Dinas Pendapata n Daerah Baru Non Fixed Cost 90.00 Meningkatn ya pengetahua n dan kemampuan apartur dalam Aplikasi Samsat, Pengelolaan Keuangan Daerah, Pengelolaan Barang Daerah, Pengelolaan Sistem Kearsipan, dan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah Bimbingan Teknis Aplikasi Samsat, Pengelolaan Keuangan Daerah, Pengelolaan Barang Daerah, Pengelolaan Sistem Informasi Kearsipan, dan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah Prosentase Aparatur yang kompeten dan berkualitas 350.00 Orang 100.00 Kegiatan Rutin OPD Provinsi

1.20.5 9.

Program Peningkatan Kesejahteraan Sumber Daya Aparatur; 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 NO Pemerintah Daerah dan ProgramKegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah KabupatenKota KecamatanDesa Kelurahan Indikator Kinerja Prakiraan Maju Ribuan Keterangan OPD Pengusu l Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab.Kota APBD Provinsi APBN PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan 20 Kriteria 20 NON CG 45. Peningkatan Kesejahteraan dan Kemampuan Aparatur Dispenda Provinsi Jawa Barat 1.186.950 1.186.950 1.305.645 NON CG Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Dinas Pendapata n Daerah Baru Fixed Cost 55.00 Meningkatn ya keterampila n, kemampuan , profesionali sme dan kesejahtera an aparatur Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat - Kegiatan ke Agamaan - Sarana dan prasarana kegiatan olah raga - Pelayanan kesehatan - Pegawai yang pensiun - Kursus- kursus singkatpela tihansemin ar - Kursus, seminar, lokakarya, raker dan rakor Prosentase pegawai yang terpenuhi kebutuhan kesejahtera an sesuai standar daerah 12.00 bulan 90.00 Kegiatan Rutin OPD Provinsi NON CG 46. Peningkatan Kesejahteraan dan Kemampuan Aparatur Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kota Depok I 62.205 62.205 68.426 NON CG - Dinas Pendapata n Daerah Baru Fixed Cost 100.00 Terwujudny a Profesionali sme dan Keterampila n aparatur untuk peningkatan pelayanan publik 1. Penggantian Kaca Mata 2. Penggantian Resep 3. General Check Up 4. Pakaian PDH Tingkat Profesional Aparatur 21.00 orang 100.00 Kegiatan Rutin OPD Provinsi NON CG 47. Peningkatan Kesejahteraan dan Kemampuan Aparatur Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kota Depok II Cinere 89.852 89.852 98.837 NON CG Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Dinas Pendapata n Daerah Baru Fixed Cost 100.00 Terwujudny a Profesionali sme dan Keterampila n aparatur untuk peningkatan pelayanan publik 1. Penggantian Kaca Mata 2. Penggantian Resep 3. General Check Up 4. Pakaian PDH Prosentase Pegawai Yang Terpenuhi Kebutuhan Kesejahtera an Sesuai Standar Daerah 22.00 orang 100.00 Kegiatan Rutin OPD Provinsi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 NO Pemerintah Daerah dan ProgramKegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah KabupatenKota KecamatanDesa Kelurahan Indikator Kinerja Prakiraan Maju Ribuan Keterangan OPD Pengusu l Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab.Kota APBD Provinsi APBN PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan 20 Kriteria 20 NON CG 48. Peningkatan Kesejahteraan dan Kemampuan Aparatur Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Bogor 90.550 90.550 99.605 NON CG Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Dinas Pendapata n Daerah Baru Fixed Cost 100.00 Terwujudny a Profesionali sme dan Keterampila n aparatur untuk peningkatan pelayanan publik 1. Penggantian Kaca Mata 2. Penggantian Resep 3. General Check Up 4. Pakaian PDH Prosentase Pegawai Yang Terpenuhi Kebutuhan Kesejahtera an Sesuai Standar Daerah 17.00 orang 100.00 Kegiatan Rutin OPD Provinsi NON CG 49. Peningkatan Kesejahteraan dan Kemampuan Aparatur Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kota Bogor 55.146 55.146 60.661 NON CG Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Dinas Pendapata n Daerah Baru Fixed Cost 55.00 Terwujudny a Profesionali sme dan Keterampila n aparatur untuk peningkatan pelayanan publik 1. Penggantian Kaca Mata 2. Penggantian Resep 3. General Check Up 4. Pakaian PDH Prosentase pegawai yang terpenuhi kebutuhan kesejahtera an sesuai standar daerah 20.00 orang 100.00 Kegiatan Rutin OPD Provinsi NON CG 50. Peningkatan Kesejahteraan dan Kemampuan Aparatur Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kota Sukabumi 43.865 43.865 48.252 NON CG Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Dinas Pendapata n Daerah Baru Fixed Cost 55.00 Terwujudny a Profesionali sme dan Keterampila n aparatur untuk peningkatan pelayanan publik 1. Pembelian Kaca Mata 2. General Chekup 3. Penggantian resep 4. Sewa Gedung Olah raga 5. Belanja kain Prosentase Pegawai yang terpenuhi kebutuhan, kesejahtera an sesuai Standar 16.00 0rang 100.00 Kegiatan Rutin OPD Provinsi NON CG 51. Peningkatan Kesejahteraan dan Kemampuan Aparatur Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Sukabumi I Cibadak 84.000 84.000 92.400 NON CG Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Dinas Pendapata n Daerah Baru Fixed Cost 55.00 Terwujudny a Profesionali sme dan Keterampila n aparatur untuk peningkatan pelayanan publik 1. Penggantian Kaca Mata 2. Penggantian Resep 3. General Check Up 4. Pakaian PDH Tingkat Profesional Aparatur 20.00 orang 100.00 Kegiatan Rutin OPD Provinsi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 NO Pemerintah Daerah dan ProgramKegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah KabupatenKota KecamatanDesa Kelurahan Indikator Kinerja Prakiraan Maju Ribuan Keterangan OPD Pengusu l Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab.Kota APBD Provinsi APBN PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan 20 Kriteria 20 NON CG 52. Peningkatan Kesejahteraan dan Kemampuan Aparatur Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Sukabumi II Pelabuhan Ratu 55.000 55.000 60.500 NON CG Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Dinas Pendapata n Daerah Baru Fixed Cost 55.00 Terwujudny a Profesionali sme dan Keterampila n aparatur untuk peningkatan pelayanan publik 1. Penggantian Kaca Mata 2. Penggantian Resep 3. General Check Up 4. Pakaian PDH Prosentase pegawai yang terpenuhi kebutuhan kesejahtera an sesuai standar daerah 20.00 orang 100.00 Kegiatan Rutin OPD Provinsi NON CG 53. Peningkatan Kesejahteraan dan Kemampuan Aparatur Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Cianjur 67.500 67.500 74.250 NON CG Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Dinas Pendapata n Daerah Baru Fixed Cost 55.00 Terwujudny a Profesionali sme dan Keterampila n aparatur untuk peningkatan pelayanan publik CPDPD Provinsi Wilayah Kabupaten Cianjur 1. Belanja Penggantian Pembelian Kaca Mata 2. Belanja General Chek UP 3. Belanja Penggantian Resep 4. Pakaian PDH Tingkat Profesional Aparatur 12.00 bulan 100.00 Kegiatan Rutin OPD Provinsi NON CG 54. Peningkatan Kesejahteraan dan Kemampuan Aparatur Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kota Bekasi 87.900 87.900 96.690 NON CG Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Dinas Pendapata n Daerah Baru Fixed Cost 55.00 Terwujudny a Profesionali sme dan Keterampila n aparatur untuk peningkatan pelayanan publik 1. Penggantian Kaca Mata 2. Penggantian Resep 3. General Check Up 4. Pakaian PDH 5. Sewa Sarana Olahraga Prosentase Pegawai yang terpenuhi kebutuhan kesejahtera an sesuai standar daerah 28.00 orang 100.00 Kegiatan Rutin OPD Provinsi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 NO Pemerintah Daerah dan ProgramKegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah KabupatenKota KecamatanDesa Kelurahan Indikator Kinerja Prakiraan Maju Ribuan Keterangan OPD Pengusu l Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab.Kota APBD Provinsi APBN PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan 20 Kriteria 20 NON CG 55. Peningkatan Kesejahteraan dan Kemampuan Aparatur Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Bekasi 144.656 144.656 159.121 NON CG Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Dinas Pendapata n Daerah Baru Fixed Cost 55.00 Terwujudny a profesionali sme dan keterampila n Aparatur untuk peningkatan pelayanan publik 1. Pakaian PDH 2. Pakaian Batik 3. Sewa lapangan sepak bolafootsal 4. Sewa lapangan bulu tangkis 5. Outbound Prosentase pegawai yang terpenuhi kebutuhan kesejahtera an sesuai Standar Daerah 26.00 orang 100.00 Kegiatan Rutin OPD Provinsi NON CG 56. Peningkatan Kesejahteraan dan Kemampuan Aparatur Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Karawang 54.808 54.808 60.289 NON CG Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Dinas Pendapata n Daerah Baru Fixed Cost 55.00 Terwujudny a profesionali sme dan keterampila n Aparatur untuk peningkatan pelayanan publik 1. Penggantian Kaca Mata 2. Penggantian Resep 3. General Check Up 4. Pakaian PDH 5. Sewa Sarana Olahraga Prosentase pegawai yang terpenuhi kebutuhan kesejahtera an sesuai Standar Daerah 23.00 100.00 Kegiatan Rutin OPD Provinsi NON CG 57. Peningkatan Kesejahteraan dan Kemampuan Aparatur Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Purwakarta 67.700 67.700 74.470 NON CG Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Dinas Pendapata n Daerah Baru Fixed Cost 55.00 Terwujudny a Profesionali sme dan Keterampila n aparatur untuk peningkatan pelayanan publik 1. Penggantian Kaca Mata 2. Penggantian Resep Prosentase Pegawai yang Terpenuhi Kesejahtera an sesuai Standar Daerah 21.00 orang 100.00 Kegiatan Rutin OPD Provinsi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 NO Pemerintah Daerah dan ProgramKegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah KabupatenKota KecamatanDesa Kelurahan Indikator Kinerja Prakiraan Maju Ribuan Keterangan OPD Pengusu l Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab.Kota APBD Provinsi APBN PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan 20 Kriteria 20 NON CG 58. Peningkatan Kesejahteraan dan Kemampuan Aparatur Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Subang 47.000 47.000 51.700 NON CG Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Dinas Pendapata n Daerah Baru Fixed Cost 55.00 Terwujudny a Profesionali sme dan Keterampila n aparatur untuk peningkatan pelayanan publik 1. General Check Up 2. Pakaian PDH 3. Kaca Mata Prosentase pegawai yang terpenuhi kesejahtera an pegawai sesuai standar daerah 20.00 orang 100.00 Kegiatan Rutin OPD Provinsi NON CG 59. Peningkatan Kesejahteraan dan Kemampuan Aparatur Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kota Cirebon 101.400 101.400 111.540 NON CG Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Dinas Pendapata n Daerah Baru Fixed Cost 55.00 Terwujudny a Profesionali sme dan Keterampila n aparatur untuk peningkatan pelayanan publik 1. Pakaian Olahraga 2. Capacity building 3. Honorarium Pencerama h keagamaan 4. Honorarium Instruktur Senam 5. Sewa Sarana olahraga Prosentase Pegawai yang terpenuhi kebutuhan kesejahtera an sesuai standar daerah 20.00 orang 100.00 Kegiatan Rutin OPD Provinsi NON CG 60. Peningkatan Kesejahteraan dan Kemampuan Aparatur Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Cirebon I Sumber 85.046 85.046 93.551 NON CG Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Dinas Pendapata n Daerah Baru Fixed Cost 55.00 Terwujudny a Profesionali sme dan Keterampila n aparatur untuk peningkatan pelayanan publik 1. Pakaian Olahraga 2. Capacity building 3. Honorarium Pencerama h keagamaan 4. Honorarium Instruktur Senam 5. Sewa Sarana olahraga Prosentase Pegawai yang terpenuhi kebutuhan kesejahtera an sesuai standar daerah 18.00 orang 100.00 Kegiatan Rutin OPD Provinsi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 NO Pemerintah Daerah dan ProgramKegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah KabupatenKota KecamatanDesa Kelurahan Indikator Kinerja Prakiraan Maju Ribuan Keterangan OPD Pengusu l Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab.Kota APBD Provinsi APBN PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan 20 Kriteria 20 NON CG 61. Peningkatan Kesejahteraan dan Kemampuan Aparatur Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten cirebon II Ciledug 61.100 61.100 67.210 NON CG Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Dinas Pendapata n Daerah Baru Fixed Cost 55.00 Terwujudny a Profesionali sme dan Keterampila n aparatur untuk peningkatan pelayanan publik 1. Penggantian Kaca Mata 2. Penggantian Resep 3. General Check Up 4. Pakaian PDH 5. Honorarium Pencerama h ke-Agamaa n 6. Sewa Sarana Olah Raga 7. Honorarium Instruktur senam Tingkat Profesionali sme Aparatur 18.00 cabang 100.00 Kegiatan Rutin OPD Provinsi NON CG 62. Peningkatan Kesejahteraan dan Kemampuan Aparatur Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Indramayu I 64.950 64.950 71.445 NON CG Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Dinas Pendapata n Daerah Baru Fixed Cost 55.00 Terwujudny a Profesionali sme dan Keterampila n aparatur untuk peningkatan pelayanan publik 1. Penggantian Kaca Mata 2. Penggantian Resep 3. General Check Up 4. Pakaian PDH 5. Pakaian Olahraga Prosentase Pegawai Yang Terpenuhi Kebutuhan Kesejahtera an Sesuai Standar Daerah 19.00 orang 100.00 Kegiatan Rutin OPD Provinsi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 NO Pemerintah Daerah dan ProgramKegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah KabupatenKota KecamatanDesa Kelurahan Indikator Kinerja Prakiraan Maju Ribuan Keterangan OPD Pengusu l Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab.Kota APBD Provinsi APBN PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan 20 Kriteria 20 NON CG 63. Peningkatan Kesejahteraan dan Kemampuan Aparatur Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Indramayu II Haurgeulis 93.500 93.500 102.850 NON CG Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Dinas Pendapata n Daerah Baru Fixed Cost 55.00 Terwujudny a Profesionali sme dan Keterampila n aparatur untuk peningkatan pelayanan publik 1. Onkos Jahit 2. Honorarium Siraman Rohani dan SKJ 3. Belanja Even Organizer Pembinaan Mental Pegawai 4. Belanja Sewa GudungLap angan Futsal 5. Belanja Kain 6. Belanja Pakaian Olahraga Prosentase pegawai yang terpenuhi yang terpenuhi kebutuhan kesejahtera an sesuai Standar Daerah 18.00 100.00 Kegiatan Rutin OPD Provinsi NON CG 64. Peningkatan Kesejahteraan dan Kemampuan Aparatur Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Kuningan 74.200 74.200 81.620 NON CG Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Dinas Pendapata n Daerah Baru Fixed Cost 55.00 Terwujudny a Profesionali sme dan Keterampila n aparatur untuk peningkatan pelayanan publik 1. Penggantian Kaca Mata 2. Penggantian Resep 3. General Check Up 4. Pakaian PDH Tingkat Profesionali sme Aparatur 17.00 orang 100.00 Kegiatan Rutin OPD Provinsi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 NO Pemerintah Daerah dan ProgramKegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah KabupatenKota KecamatanDesa Kelurahan Indikator Kinerja Prakiraan Maju Ribuan Keterangan OPD Pengusu l Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab.Kota APBD Provinsi APBN PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan 20 Kriteria 20 NON CG 65. Peningkatan Kesejahteraan dan Kemampuan Aparatur Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Majalengka 66.450 66.450 73.095 NON CG Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Dinas Pendapata n Daerah Baru Fixed Cost 55.00 Terwujudny a Profesionali sme dan Keterampila n aparatur untuk peningkatan pelayanan publik 1. Penggantian Kaca Mata 2. Penggantian Resep 3. General Check Up 4. Instruktur Senam 5. Pakaian PDH Persentase Pegawai Yang Terpenuhi Kebutuhan terwujudka n sesuai standar Daerah 19.00 100.00 Kegiatan Rutin OPD Provinsi NON CG 66. Peningkatan Kesejahteraan dan Kemampuan Aparatur Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kota Bandung I Pajajaran 186.500 186.500 205.150 NON CG Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Dinas Pendapata n Daerah Baru Fixed Cost 55.00 Terwujudny a Profesionali sme dan Keterampila n aparatur untuk peningkatan pelayanan publik 1. Penggantian Kaca Mata 2. Penggantian Resep 3. General Check Up 4. Pakaian PDH Prosentase Pegawai yang terpenuhi kebutuhan kesejahtera an sesuai standar daerah 31.00 orang 100.00 Kegiatan Rutin OPD Provinsi NON CG 67. Peningkatan Kesejahteraan dan Kemampuan Aparatur Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kota Bandung II Kawaluyaan 167.242 167.242 183.966 NON CG Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Dinas Pendapata n Daerah Baru Fixed Cost 55.00 Terwujudny a Profesionali sme dan Keterampila n aparatur untuk peningkatan pelayanan publik 1. Penggantian Kaca Mata 2. Penggantian Resep 3. General Check Up 4. Pakaian PDH Tingkat Profesionali sme Aparatur 24.00 orang 100.00 Kegiatan Rutin OPD Provinsi NON CG 68. Peningkatan Kesejahteraan dan Kemampuan Aparatur Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Tasikmalaya 50.550 50.550 55.606 NON CG Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Dinas Pendapata n Daerah Baru Fixed Cost 55.00 Terwujudny a Profesionali sme dan Keterampila n aparatur untuk peningkatan pelayanan publik 1. Penggantian Kaca Mata 2. Penggantian Resep 3. General Check Up 4. Pakaian PDH Presentase pegawai yang terpenuhi kebutuhan kesejahtera an sesuai Standar Daerah 27.00 orang 100.00 Kegiatan Rutin OPD Provinsi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 NO Pemerintah Daerah dan ProgramKegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah KabupatenKota KecamatanDesa Kelurahan Indikator Kinerja Prakiraan Maju Ribuan Keterangan OPD Pengusu l Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab.Kota APBD Provinsi APBN PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan 20 Kriteria 20 NON CG 69. Peningkatan Kesejahteraan dan Kemampuan Aparatur Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kota Bandung III Soekarno-Hatta 97.850 97.850 107.635 NON CG Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Dinas Pendapata n Daerah Baru Fixed Cost 55.00 Terwujudny a Profesionali sme dan Keterampila n aparatur untuk peningkatan pelayanan publik 1. Penggantian Kaca Mata 2. Penggantian Resep 3. General Check Up 4. Pakaian PDH Presentase pegawai yang terpenuhi kebutuhan kesejahtera an sesuai Standar Daerah 27.00 orang 100.00 Kegiatan Rutin OPD Provinsi NON CG 70. Peningkatan Kesejahteraan dan Kemampuan Aparatur Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Bandung Barat 136.000 136.000 149.600 NON CG Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Dinas Pendapata n Daerah Baru Fixed Cost 55.00 Terwujudny a Profesionali sme dan Keterampila n aparatur untuk peningkatan pelayanan publik 1. Penggantian Kaca Mata 2. General Check Up 3. Pakaian PDH 4. Kegiatan Keagamaan 5. Sewa Gedung Olah Raga Prosentase Pegawai yang terpenuhi kebutuhan kesejahtera an sesuai standar daerah 30.00 orang 100.00 Kegiatan Rutin OPD Provinsi NON CG 71. Peningkatan Kesejahteraan dan Kemampuan Aparatur Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Bandung I Rancaekek 98.105 98.105 107.916 NON CG Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Dinas Pendapata n Daerah Baru Fixed Cost 55.00 Terwujudny a Profesionali sme dan Keterampila n aparatur untuk peningkatan pelayanan publik 1. Penggantian Kaca Mata 2. Penggantian Resep 3. General Check Up 4. Pakaian PDH 5. Belanja sewa lapang Sepak bolaFootsal 6. Belanja sewa lapang Bulutangkis Prosentase pegawai yang terpenuhi kebutuhan Kesejahtera an sesuai standar daerah 29.00 orang 100.00 Kegiatan Rutin OPD Provinsi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 NO Pemerintah Daerah dan ProgramKegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah KabupatenKota KecamatanDesa Kelurahan Indikator Kinerja Prakiraan Maju Ribuan Keterangan OPD Pengusu l Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab.Kota APBD Provinsi APBN PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan 20 Kriteria 20 NON CG 72. Peningkatan Kesejahteraan dan Kemampuan Aparatur Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Bandung II Soreang 99.797 99.797 109.777 NON CG Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Dinas Pendapata n Daerah Baru Fixed Cost 55.00 Terwujudny a Profesionali sme dan Keterampila n aparatur untuk peningkatan pelayanan publik 1. Penggantian Kaca Mata 2. Penggantian Resep 3. General Check Up 4. Pakaian PDH Prosentase Pegawai Yang Terpenuhi Kebutuhan Kesejahtera an Sesuai Standar Daerah 34.00 orang 100.00 Kegiatan Rutin OPD Provinsi NON CG 73. Peningkatan Kesejahteraan dan Kemampuan Aparatur Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Sumedang 70.300 70.300 77.330 NON CG Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Dinas Pendapata n Daerah Baru Fixed Cost 55.00 Terwujudny a Profesionali sme dan Keterampila n aparatur untuk peningkatan pelayanan publik 1. Penggantian Kaca Mata 2. General Check Up 3. Pakaian PDH Prosentase pegawai yang terpenuhi kebutuhan kesejahtera an sesuai standar daerah 22.00 orang 100.00 Kegiatan Rutin OPD Provinsi NON CG 74. Peningkatan Kesejahteraan dan Kemampuan Aparatur Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Garut 92.850 92.850 102.135 NON CG Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Dinas Pendapata n Daerah Baru Fixed Cost 55.00 Terwujudny a Profesionali sme dan Keterampila n aparatur untuk peningkatan pelayanan publik 1. Penggantian Kaca Mata 2. Penverama h Keagamaan 3. General Check Up 4. Pakaian PDH Prosentase pegawai yang terpenuhi kebutuhan kesejahtera an sesuai standar daerah 27.00 orang 100.00 Kegiatan Rutin OPD Provinsi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 NO Pemerintah Daerah dan ProgramKegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah KabupatenKota KecamatanDesa Kelurahan Indikator Kinerja Prakiraan Maju Ribuan Keterangan OPD Pengusu l Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab.Kota APBD Provinsi APBN PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan 20 Kriteria 20 NON CG 75. Peningkatan Kesejahteraan dan Kemampuan Aparatur Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kota Tasikmalaya 62.400 62.400 68.640 NON CG Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Dinas Pendapata n Daerah Baru Fixed Cost 55.00 Terwujudny a Profesionali sme dan Keterampila n aparatur untuk peningkatan pelayanan publik 1. Penggantian Kaca Mata 2. Penggantian Resep 3. General Check Up 4. Pakaian PDH 5. Sewa Lapangan Bulu Tangkis Tingkat Profesionali sme Aparatur 20.00 orang 100.00 Kegiatan Rutin OPD Provinsi NON CG 76. Peningkatan Kesejahteraan dan Kemampuan Aparatur Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Ciamis 79.510 79.510 87.461 NON CG Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Dinas Pendapata n Daerah Baru Fixed Cost 55.00 Terwujudny a Profesionali sme dan Keterampila n aparatur untuk peningkatan pelayanan publik 1. Sepatu Olah Raga 2. Outbound 3. Sewa Lapang Bulu Tangkis 4. Kain PDH 5. Training Kaos Olah Raga Prosentase yang terpenuhi kebutuhan kesejahtera an sesuai Standar Daerah 21.00 orang 100.00 Kegiatan Rutin OPD Provinsi NON CG 77. Peningkatan Kesejahteraan dan Kemampuan Aparatur Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Pangandaran 51.621 51.621 Á Â ÃÄ Å Æ NON CG Dinas Pendapata n Daerah Baru Fixed Cost 55.00 T a Profesionali sme dan Keterampila n aparatur untuk peningkatan pelayanan publik 1. Penggantian Kaca Mata 2. Penggantian Resep 3. General PDH Lapang utsal Prosentase yang terpenuhi kebutuhan kesejahtera an sesuai standar Daerah 19.00 100.00 Kegiatan Rutin OPD Provinsi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 NO Pemerintah Daerah dan ProgramKegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah KabupatenKota KecamatanDesa Kelurahan Indikator Kinerja Prakiraan Maju Ribuan Keterangan OPD Pengusu l Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab.Kota APBD Provinsi APBN PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan 20 Kriteria 20 NON CG 78. Peningkatan Kesejahteraan dan Kemampuan Aparatur Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kota Cimahi 81.400 81.400 89.540 NON CG Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Dinas Pendapata n Daerah Baru Fixed Cost 55.00 Terwujudny a Profesionali sme dan Keterampila n aparatur untuk peningkatan pelayanan publik 1. Penggantian Kaca Mata 2. Penggantian Resep 3. General Check Up 4. Pakaian PDH 5. Honorarium Pencerama h ke-Agamaa n Bulanan Prosentase pegawai yang terpenuhi kebutuhan kesejahtera an sesuai Standar Daerah 21.00 orang 100.00 Kegiatan Rutin OPD Provinsi NON CG 79. Peningkatan Kesejahteraan dan Kemampuan Aparatur Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kota Banjar 38.220 38.220 42.042 NON CG Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Dinas Pendapata n Daerah Baru Fixed Cost 55.00 Terwujudny a Profesionali sme dan Keterampila n aparatur untuk peningkatan pelayanan publik 1.Pengganti an Kacamata 2. Penggantian Resep 3. General Check Up 4. Pakaian PDH Prosentase pegawai yang terpenuhi kebutuhan kesejahtera an sistem standar daerah 17.00 orang 100.00 Kegiatan Rutin OPD Provinsi NON CG 80. Peningkatan Kesejahteraan dan Kemampuan Aparatur Pusat Pengelolaan Informasi dan Aplikasi Pendapatan 98.400 98.400 108.240 NON CG Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Dinas Pendapata n Daerah Baru Fixed Cost 55.00 Terwujudmy a Profesionali sme dan Keterampila n aparatur untuk peningkatan pelayanan publik 1. Penggantian Kacamata 2. General Check Up 3. Pakaian PDH 4, Penggantian Resep Tingkat Profesionali sme Aparatur 16.00 orang 100.00 Kegiatan Rutin OPD Provinsi

1.20.6 0.

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 NO Pemerintah Daerah dan ProgramKegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah KabupatenKota KecamatanDesa Kelurahan Indikator Kinerja Prakiraan Maju Ribuan Keterangan OPD Pengusu l Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab.Kota APBD Provinsi APBN PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan 20 Kriteria 20 NON CG 81. Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat 26.873.290 26.873.290 29.560.619 NON CG Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Dinas Pendapata n Daerah Baru Fixed Cost 100.00 Terpenuhiny a kebutuhan dasar operasional unit kerja Dispenda Prov. Jabar dalam mendukung tupoksinya 1. Bahan pakai habis terdiri dari ATK, Prangko, Benda Pos Lainnya dan Gas 2. Jasa telepon, Air, Listrik, Surat Kabar, Transaksi Keuangan, Internet, Dokumentas i dan Publikasi 3. Bahan Cetakan dan Pengganda an 4. Makanan dan Minuman 5. Perjanalan Dinas Tingkat prosentase unit kerja Dispenda Prov. Jabar yang terpenuhi kebutuhan operasional dasar dalam rangka mendukung tujuan pokok dan fungsinya 12.00 Bulan 100.00 Kegiatan Rutin OPD Provinsi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 NO Pemerintah Daerah dan ProgramKegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah KabupatenKota KecamatanDesa Kelurahan Indikator Kinerja Prakiraan Maju Ribuan Keterangan OPD Pengusu l Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab.Kota APBD Provinsi APBN PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan 20 Kriteria 20 NON CG 82. Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kota Depok I 1.413.864 1.413.864 1.555.250 NON CG Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Dinas Pendapata n Daerah Baru Fixed Cost 100.00 Terpenuhiny a kebutuhan dasar operasional unit kerja untuk pelayanan kepada masyarakat 1. Tersedianya bahan pakai habis terdiri dari ATK, Prangko, Benda Pos Lainnya dan Gas 2. Terfasilitasi nya Jasa telepon, Air, Listrik, Surat Kabar, Transaksi Keuangan, Internet, Dokumentas i dan Publikasi 3. Terfasilitasi nya Bahan Cetakan dan Pengganda an 4. Terfasilitasi nya Kebutuhan Samsat Outlet 5. Terfasilitasi nya Kebutuhan makanan dan minuman 6. Terfasilitasi Tingkat Pemenuhan Kebutuhan Dasar Operasional Unit Kerja dalam mendukung tugas pokok dan fungsinya 12.00 Bulan 100.00 Kegiatan Rutin OPD Provinsi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 NO Pemerintah Daerah dan ProgramKegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah KabupatenKota KecamatanDesa Kelurahan Indikator Kinerja Prakiraan Maju Ribuan Keterangan OPD Pengusu l Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab.Kota APBD Provinsi APBN PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan 20 Kriteria 20 nya kebutuhan perjanalan dinas 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 NO Pemerintah Daerah dan ProgramKegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah KabupatenKota KecamatanDesa Kelurahan Indikator Kinerja Prakiraan Maju Ribuan Keterangan OPD Pengusu l Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab.Kota APBD Provinsi APBN PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan 20 Kriteria 20 NON CG 83. Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Depok II Cinere 561.050 561.050 617.155 NON CG Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Dinas Pendapata n Daerah Baru Fixed Cost 100.00 Terpenuhiny a kebutuhan dasar operasional unit kerja untuk pelayanan kepada masyarakat 1. Tersedianya bahan pakai habis terdiri dari ATK, Prangko, Benda Pos Lainnya dan Gas 2. Terfasilitasi nya Jasa Surat Kabar, Dokumentas i dan Publikasi 3. Terfasilitasi nya Bahan Cetakan 4. Terfasilitasi nya Kebutuhan Samsat Outlet 5. Sewa Rumah Dinas Kepala dan Pegawai 6. Terfasilitasi nya Kebutuhan makanan dan minuman 7. Terfasilitasi nya kebutuhan perjanalan Prosentase Unit Kerja CPDP Wilayah Kota Depok II Cinere yang terpenuhi Pemenuhan Kebutuhan Operasional Dana Dalam Rangka Mendukung Tugas Pokok dan Fungsinya 12.00 Bulan 100.00 Kegiatan Rutin OPD Provinsi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 NO Pemerintah Daerah dan ProgramKegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah KabupatenKota KecamatanDesa Kelurahan Indikator Kinerja Prakiraan Maju Ribuan Keterangan OPD Pengusu l Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab.Kota APBD Provinsi APBN PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan 20 Kriteria 20 dinas 39 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 NO Pemerintah Daerah dan ProgramKegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah KabupatenKota KecamatanDesa Kelurahan Indikator Kinerja Prakiraan Maju Ribuan Keterangan OPD Pengusu l Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab.Kota APBD Provinsi APBN PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan 20 Kriteria 20 NON CG 84. Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Bogor 1.055.549 1.055.549 1.161.104 NON CG Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Dinas Pendapata n Daerah Baru Fixed Cost 100.00 Terpenuhiny a kebutuhan dasar operasional unit kerja untuk pelayanan kepada masyarakat 1. Tersedianya bahan pakai habis terdiri dari ATK, Prangko, Benda Pos Lainnya dan Gas 2. Terfasilitasi nya Jasa telepon, Air, Listrik, Surat Kabar, Transaksi Keuangan, Internet, Dokumentas i dan Publikasi 3. Terfasilitasi nya Bahan Cetakan dan Pengganda an 4. Terfasilitasi nya Kebutuhan Samsat Outlet 5. Terfasilitasi nya Kebutuhan makanan dan minuman 6. Terfasilitasi Prosentase Unit Kerja CPDP Wilayah Kabupaten Bogor Yang Terpenuhi Pemenuhan Kebutuhan Operasional dasar dalam Rangka mendukung tugas pokok dan fungsinya 12.00 Bulan 100.00 Kegiatan Rutin OPD Provinsi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 NO Pemerintah Daerah dan ProgramKegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah KabupatenKota KecamatanDesa Kelurahan Indikator Kinerja Prakiraan Maju Ribuan Keterangan OPD Pengusu l Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab.Kota APBD Provinsi APBN PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan 20 Kriteria 20 nya kebutuhan perjanalan dinas 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 NO Pemerintah Daerah dan ProgramKegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah KabupatenKota KecamatanDesa Kelurahan Indikator Kinerja Prakiraan Maju Ribuan Keterangan OPD Pengusu l Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab.Kota APBD Provinsi APBN PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan 20 Kriteria 20 NON CG 85. Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kota Bogor 879.527 879.527 967.480 NON CG Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Dinas Pendapata n Daerah Baru Fixed Cost 100.00 Terpenuhiny a kebutuhan dasar operasional unit kerja untuk pelayanan kepada masyarakat 1. Tersedianya bahan pakai habis terdiri dari ATK, Prangko, Benda Pos Lainnya dan Gas 2. Terfasilitasi nya Jasa telepon, Air, Listrik, Surat Kabar, Transaksi Keuangan, Internet, Dokumentas i dan Publikasi 3. Terfasilitasi nya Bahan Cetakan dan Pengganda an 4. Terfasilitasi nya Kebutuhan Samsat Outlet 5. Terfasilitasi nya Kebutuhan makanan dan minuman 6. Terfasilitasi Prosentase Unit Kerja SKPDBalai UPTUPTD yang Terpenuhi Pemenuhan Kebutuhan Operasional Dasar dalam Rangka Mendukung Tugas Pokok dan Fungsinya 12.00 Bulan 100.00 Kegiatan Rutin OPD Provinsi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 NO Pemerintah Daerah dan ProgramKegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah KabupatenKota KecamatanDesa Kelurahan Indikator Kinerja Prakiraan Maju Ribuan Keterangan OPD Pengusu l Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab.Kota APBD Provinsi APBN PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan 20 Kriteria 20 nya kebutuhan perjanalan dinas NON CG 86. Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kota Sukabumi 729.727 729.727 802.699 NON CG Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Dinas Pendapata n Daerah Baru Fixed Cost 100.00 Terpenuhiny a kebutuhan dasar operasional unit kerja untuk pelayanan kepada masyarakat 1. Tersedianya bahan pakai habis terdiri dari ATK, Prangko, Benda Pos Lainnya dan Gas Prosentase Unit Kerja SKPDBalai UPTUPTD yang terpenuhi pemenuhan kebutuhan operasional 12.00 Bulan 100.00 Kegiatan Rutin OPD Provinsi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 NO Pemerintah Daerah dan ProgramKegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah KabupatenKota KecamatanDesa Kelurahan Indikator Kinerja Prakiraan Maju Ribuan Keterangan OPD Pengusu l Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab.Kota APBD Provinsi APBN PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan 20 Kriteria 20 NON CG 87. Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kab Sukabumi I Cibadak 530.000 530.000 583.000 NON CG Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Dinas Pendapata n Daerah Baru Fixed Cost 100.00 Terpenuhiny a kebutuhan dasar operasional unit kerja untuk pelayanan kepada masyarakat - 1. Tersedianya bahan pakai habis terdiri dari ATK, Prangko, Benda Pos Lainnya dan Gas 2. Terfasilitasi nya Jasa telepon, Air, Surat Kabar, Internet, Dokumentas i dan Publikasi 3. Terfasilitasi nya Bahan Cetakan dan Pengganda an 4. Terfasilitasi nya Kebutuhan Samsat Outlet 5. Terfasilitasi nya Kebutuhan makanan dan minuman 6. Terfasilitasi nya kebutuhan perjanalan Tingkat Pemenuhan Kebutuhan Dasar Operasional Unit Kerja dalam mendukung tugas pokok dan fungsinya 12.00 Bulan 100.00 Kegiatan Rutin OPD Provinsi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 NO Pemerintah Daerah dan ProgramKegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah KabupatenKota KecamatanDesa Kelurahan Indikator Kinerja Prakiraan Maju Ribuan Keterangan OPD Pengusu l Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab.Kota APBD Provinsi APBN PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan 20 Kriteria 20 dinas 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 NO Pemerintah Daerah dan ProgramKegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah KabupatenKota KecamatanDesa Kelurahan Indikator Kinerja Prakiraan Maju Ribuan Keterangan OPD Pengusu l Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab.Kota APBD Provinsi APBN PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan 20 Kriteria 20 NON CG 88. Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Sukabumi II Pelabuhan Ratu 578.328 578.328 636.161 NON CG Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Dinas Pendapata n Daerah Baru Fixed Cost 100.00 -Terpenuhin ya kebutuhan dasar operasional unit kerja untuk pelayanan kepada masyarakat 1. Tersedianya bahan pakai habis terdiri dari ATK, Prangko, Benda Pos Lainnya dan Gas 2. Terfasilitasi nya Surat Kabar, Dokumentas i dan Publikasi 3. Terfasilitasi nya Bahan Cetakan dan Pengganda an 4. Terfasilitasi nya Kebutuhan makanan dan minuman 5. Terfasilitasi nya kebutuhan perjanalan dinas1. Tersedianya bahan pakai habis terdiri dari ATK, Prangko, Benda Pos Lainnya dan Prosentase Unit Kerja CPDP Wilayah Kabupaten Sukabumi II Pelabuhan Ratu yang terpenuhi pemenuhan kebutuhan operasional dasar dalam rangka mendukung tupoksinya 12.00 Bulan12.0 0 Bulan -90.00 Kegiatan Rutin OPD Provinsi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 NO Pemerintah Daerah dan ProgramKegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah KabupatenKota KecamatanDesa Kelurahan Indikator Kinerja Prakiraan Maju Ribuan Keterangan OPD Pengusu l Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab.Kota APBD Provinsi APBN PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan 20 Kriteria 20 Gas 2. Terfasilitasi nya Surat Kabar, Dokumentas i dan Publikasi 3. Terfasilitasi nya Bahan Cetakan dan Pengganda an 4. Terfasilitasi nya Kebutuhan makanan dan minuman 5. Terfasilitasi nya kebutuhan perjanalan dinas 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 NO Pemerintah Daerah dan ProgramKegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah KabupatenKota KecamatanDesa Kelurahan Indikator Kinerja Prakiraan Maju Ribuan Keterangan OPD Pengusu l Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab.Kota APBD Provinsi APBN PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan 20 Kriteria 20 NON CG 89. Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kab Cianjur 835.055 835.055 918.561 NON CG Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Dinas Pendapata n Daerah Baru Fixed Cost 100.00 Terpenuhiny a kebutuhan dasar operasional unit kerja untuk pelayanan kepada masyarakat 1. Tersedianya bahan pakai habis terdiri dari ATK, Prangko, Benda Pos Lainnya dan Gas 2. Terfasilitasi nya Jasa telepon, Air, Listrik, Surat Kabar, Transaksi Keuangan, Internet, Dokumentas i dan Publikasi 3. Terfasilitasi nya Bahan Cetakan dan Pengganda an 4. Terfasilitasi nya Kebutuhan makanan dan minuman 6. Terfasilitasi nya kebutuhan perjanalan dinas Tingkat Pemenuhan Kebutuhan Dasar Operasional Unit Kerja dalam mendukung tugas pokok dan fungsinya 12.00 Bulan 100.00 Kegiatan Rutin OPD Provinsi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 NO Pemerintah Daerah dan ProgramKegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah KabupatenKota KecamatanDesa Kelurahan Indikator Kinerja Prakiraan Maju Ribuan Keterangan OPD Pengusu l Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab.Kota APBD Provinsi APBN PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan 20 Kriteria 20 NON CG 90. Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kota Bekasi 1.635.647 1.635.647 1.799.212 NON CG Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Dinas Pendapata n Daerah Baru Fixed Cost 100.00 Terpenuhiny a kebutuhan dasar operasional unit kerja untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat 1. Tersedianya bahan pakai habis terdiri dari ATK, Prangko, Benda Pos Lainnya dan Gas 2. Terfasilitasi nya Jasa telepon, Air, Listrik, Surat Kabar, Transaksi Keuangan, Dokumentas i dan Publikasi 3. Terfasilitasi nya Bahan Cetakan dan Pengganda an 4. Terfasilitasi nya Kebutuhan Samsat Outlet 5. Terfasilitasi nya Kebutuhan makanan dan minuman 6. Terfasilitasi nya Prosentase Unit Kerja CPDP Wilayah Kota Bekasi yang terpenuhi pemenuhan kebutuhan operasional dasar dalam rangka mendukung tugas pokok dan fungsinya 12.00 Bulan 100.00 Kegiatan Rutin OPD Provinsi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 NO Pemerintah Daerah dan ProgramKegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah KabupatenKota KecamatanDesa Kelurahan Indikator Kinerja Prakiraan Maju Ribuan Keterangan OPD Pengusu l Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab.Kota APBD Provinsi APBN PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan 20 Kriteria 20 kebutuhan perjanalan dinas 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 NO Pemerintah Daerah dan ProgramKegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah KabupatenKota KecamatanDesa Kelurahan Indikator Kinerja Prakiraan Maju Ribuan Keterangan OPD Pengusu l Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab.Kota APBD Provinsi APBN PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan 20 Kriteria 20 NON CG 91. Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kab Bekasi 983.664 983.664 1.082.030 NON CG Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Dinas Pendapata n Daerah Baru Fixed Cost 100.00 Terpenuhiny a kebutuhan dasar operasional unit kerja untuk pelayanan kepada masyarakat 1. Tersedianya Bahan Pakai Habis terdiri dari ATK, Perangko, Benda pos lainnya dan Gas 2. Terfasilitasi nya jasa Telepon, Listrik, Surat Kabar, Internet serta Dokumentas i dan Publikasi 3. Terfasilitasi nya Bahan Cetakan dan Pengganda an 4. Terfasilitasi nya Kebutuhan Samsat Outlet 5. Terfasilitasi nya Kebutuhan Makanan dan Minuman 6. Terfasilitasi nya Prosentase Unit Kerja SKPDBalai UPTUPTD yang terpenuhi pemenuhan kebutuhan operasional dasar dalam rangka mendukung tugas pokok dan fungsinya 12.00 Bulan 100.00 Kegiatan Rutin OPD Provinsi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 NO Pemerintah Daerah dan ProgramKegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah KabupatenKota KecamatanDesa Kelurahan Indikator Kinerja Prakiraan Maju Ribuan Keterangan OPD Pengusu l Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab.Kota APBD Provinsi APBN PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan 20 Kriteria 20 Kebutuhan Perjalanan Dinas 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 NO Pemerintah Daerah dan ProgramKegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah KabupatenKota KecamatanDesa Kelurahan Indikator Kinerja Prakiraan Maju Ribuan Keterangan OPD Pengusu l Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab.Kota APBD Provinsi APBN PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan 20 Kriteria 20 NON CG 92. Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kab Karawang 1.116.800 1.116.800 1.228.480 NON CG Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Dinas Pendapata n Daerah Baru Fixed Cost 100.00 Terpenuhiny a kebutuhan dasar operasional unit kerja untuk pelayanan kepada masyarakat 1. Tersedianya bahan pakai habis terdiri dari ATK, Prangko, Benda Pos Lainnya dan Gas 2. Terfasilitasi nya Jasa telepon, Air, Listrik, Surat Kabar, Transaksi Keuangan, Internet, Dokumentas i dan Publikasi 3. Terfasilitasi nya Bahan Cetakan dan Pengganda an 4. Terfasilitasi nya Kebutuhan Samsat Outlet 5. Terfasilitasi nya Kebutuhan makanan dan minuman 6. Terfasilitasi Tingkat pemenuhan kebutuhan dasar operasional unit kerja UPTD dalam mendukung tugas pokok dan fungsinya 12.00 Bulan 100.00 Kegiatan Rutin OPD Provinsi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 NO Pemerintah Daerah dan ProgramKegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah KabupatenKota KecamatanDesa Kelurahan Indikator Kinerja Prakiraan Maju Ribuan Keterangan OPD Pengusu l Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab.Kota APBD Provinsi APBN PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan 20 Kriteria 20 nya kebutuhan perjalanan dinas 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 NO Pemerintah Daerah dan ProgramKegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah KabupatenKota KecamatanDesa Kelurahan Indikator Kinerja Prakiraan Maju Ribuan Keterangan OPD Pengusu l Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab.Kota APBD Provinsi APBN PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan 20 Kriteria 20 NON CG 93. Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Purwakarta 676.125 676.125 743.738 NON CG Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Dinas Pendapata n Daerah Baru Fixed Cost 100.00 Terpenuhiny a kebutuhan dasar operasional unit kerja untuk pelayanan kepada masyarakat 1. Tersedianya bahan pakai habis terdiri dari ATK, Prangko, Benda Pos Lainnya dan Gas 2. Terfasilitasi nya Jasa telepon, Air, Listrik, Surat Kabar, Transaksi Keuangan, Internet, Dokumentas i dan Publikasi 3. Terfasilitasi nya Bahan Cetakan dan Pengganda an 4. Terfasilitasi nya Kebutuhan makanan dan minuman 5. Terfasilitasi nya kebutuhan perjanalan dinas Prosentase Unit Kerja CPDP Wilayah Kabupaten Purwakarta yang terpenuhi pemenuhan kebutuhan operasional dasar dalam mendukung tugas pokok dan fungsinya 12.00 Bulan 100.00 Kegiatan Rutin OPD Provinsi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 NO Pemerintah Daerah dan ProgramKegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah KabupatenKota KecamatanDesa Kelurahan Indikator Kinerja Prakiraan Maju Ribuan Keterangan OPD Pengusu l Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab.Kota APBD Provinsi APBN PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan 20 Kriteria 20 NON CG 94. Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Subang 573.560 573.560 630.916 NON CG Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Dinas Pendapata n Daerah Baru Fixed Cost 100.00 Terpenuhiny a kebutuhan dasar operasional unit kerja untuk pelayanan kepada masyarakat 1. Tersedianya bahan pakai habis terdiri dari ATK, Prangko, Benda Pos Lainnya dan Gas 2. Terfasilitasi nya Jasa telepon, Air, Listrik, Surat Kabar, Transaksi Keuangan, Internet, Dokumentas i dan Publikasi 3. Terfasilitasi nya Bahan Cetakan dan Pengganda an 4. Terfasilitasi nya Kebutuhan makanan dan minuman 5. Terfasilitasi nya kebutuhan perjanalan dinas Prosentase unit kerja CPDP Wil Kab. Subang yang terpenuhi pemenuhan kebutuhan dasar operasional unit kerja dalam mendukung tugas pokok dan fungsinya 12.00 Bulan 100.00 Kegiatan Rutin OPD Provinsi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 NO Pemerintah Daerah dan ProgramKegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah KabupatenKota KecamatanDesa Kelurahan Indikator Kinerja Prakiraan Maju Ribuan Keterangan OPD Pengusu l Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab.Kota APBD Provinsi APBN PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan 20 Kriteria 20 NON CG 95. Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kota Cirebon 1.047.605 1.047.605 1.152.366 NON CG Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Dinas Pendapata n Daerah Baru Fixed Cost 100.00 Terpenuhiny a kebutuhan dasar operasional unit kerja untuk pelayanan kepada masyarakat 1. Tersedianya bahan pakai habis terdiri dari ATK, Prangko, Benda Pos Lainnya dan Gas 2. Terfasilitasi nya Jasa telepon, Air, Listrik, Surat Kabar, Transaksi Keuangan, Internet, Dokumentas i dan Publikasi 3. Terfasilitasi nya Bahan Cetakan dan Pengganda an 4. Terfasilitasi nya Kebutuhan Samsat Outlet 5. Terfasilitasi nya Kebutuhan makanan dan minuman 6. Terfasilitasi Prosentase Unit Kerja CPDP Wilayah Kota Cirebon yang terpenuhi pemenuhan kebutuhan operasional dasar dalam rangka mendukung tugas pokok dan fungsi 12.00 Bulan 100.00 Kegiatan Rutin OPD Provinsi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 NO Pemerintah Daerah dan ProgramKegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah KabupatenKota KecamatanDesa Kelurahan Indikator Kinerja Prakiraan Maju Ribuan Keterangan OPD Pengusu l Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab.Kota APBD Provinsi APBN PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan 20 Kriteria 20 nya kebutuhan perjanalan dinas 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 NO Pemerintah Daerah dan ProgramKegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah KabupatenKota KecamatanDesa Kelurahan Indikator Kinerja Prakiraan Maju Ribuan Keterangan OPD Pengusu l Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab.Kota APBD Provinsi APBN PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan 20 Kriteria 20 NON CG 96. Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Cirebon I Sumber 809.452 809.452 890.397 NON CG Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Dinas Pendapata n Daerah Baru Fixed Cost 100.00 Terpenuhiny a kebutuhan dasar operasional unit kerja untuk pelayanan kepada masyarakat 1. Tersedianya bahan pakai habis terdiri dari ATK, Prangko, Benda Pos Lainnya dan Gas 2. Terfasilitasi nya Jasa telepon, Air, Listrik, Surat Kabar, Transaksi Keuangan, Internet, Dokumentas i dan Publikasi 3. Terfasilitasi nya Bahan Cetakan dan Pengganda an 4. Terfasilitasi nya Kebutuhan Rumah Dinas 5. Terfasilitasi nya Kebutuhan makanan dan minuman 6. Terfasilitasi Tingkat pemenuhan kebutuhan dasar operasional unit kerja dalam mendukung tugas pokok dan fungsinya 12.00 Bulan 100.00 Kegiatan Rutin OPD Provinsi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 NO Pemerintah Daerah dan ProgramKegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah KabupatenKota KecamatanDesa Kelurahan Indikator Kinerja Prakiraan Maju Ribuan Keterangan OPD Pengusu l Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab.Kota APBD Provinsi APBN PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan 20 Kriteria 20 nya kebutuhan perjanalan dinas 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 NO Pemerintah Daerah dan ProgramKegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah KabupatenKota KecamatanDesa Kelurahan Indikator Kinerja Prakiraan Maju Ribuan Keterangan OPD Pengusu l Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab.Kota APBD Provinsi APBN PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan 20 Kriteria 20 NON CG 97. Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Cirebon II Ciledug 648.144 648.144 712.959 NON CG Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Dinas Pendapata n Daerah Baru Fixed Cost 100.00 Terpenuhiny a kebutuhan dasar operasional unit kerja untuk pelayanan kepada masyarakat 1. Tersedianya bahan pakai habis terdiri dari ATK, Prangko, Benda Pos Lainnya dan Gas 2. Terfasilitasi nya Jasa telepon, Air, Listrik, Surat Kabar, Transaksi Keuangan, Internet, Dokumentas i dan Publikasi 3. Terfasilitasi nya Bahan Cetakan dan Pengganda an 4. Terfasilitasi nya Kebutuhan makanan dan minuman 5. Terfasilitasi nya kebutuhan perjanalan dinas 6. Penambaha Posentase Unuit Kerja CPDP Wilayah Kabupaten Indramayu I yang Terpenuhi Pemenuhan Kebutuhan Operasional Dasar dalam Rangka Mendukung Tupoksinya 12.00 Bulan 100.00 Kegiatan Rutin OPD Provinsi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 NO Pemerintah Daerah dan ProgramKegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah KabupatenKota KecamatanDesa Kelurahan Indikator Kinerja Prakiraan Maju Ribuan Keterangan OPD Pengusu l Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab.Kota APBD Provinsi APBN PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan 20 Kriteria 20 n Daya Listrik 7. Belanja Sewa Gedung 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 NO Pemerintah Daerah dan ProgramKegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah KabupatenKota KecamatanDesa Kelurahan Indikator Kinerja Prakiraan Maju Ribuan Keterangan OPD Pengusu l Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab.Kota APBD Provinsi APBN PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan 20 Kriteria 20 NON CG 98. Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Indramayu I 1.019.820 1.019.820 1.121.802 NON CG Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Dinas Pendapata n Daerah Baru Fixed Cost 100.00 Terpenuhiny a kebutuhan dasar operasional unit kerja untuk pelayanan kepada masyarakat 1. Tersedianya bahan pakai habis terdiri dari ATK, Prangko, Benda Pos Lainnya dan Gas 2. Terfasilitasi nya Jasa telepon, Air, Listrik, Surat Kabar, Transaksi Keuangan, Internet, Dokumentas i dan Publikasi 3. Terfasilitasi nya Bahan Cetakan dan Pengganda an 4. Terfasilitasi nya Kebutuhan makanan dan minuman 5. Terfasilitasi nya kebutuhan perjanalan dinas 6. Penambaha Posentase Unuit Kerja CPDP Wilayah Kabupaten Indramayu I yang Terpenuhi Pemenuhan Kebutuhan Operasional Dasar dalam Rangka Mendukung Tupoksinya 12.00 Bulan 100.00 Kegiatan Rutin OPD Provinsi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 NO Pemerintah Daerah dan ProgramKegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah KabupatenKota KecamatanDesa Kelurahan Indikator Kinerja Prakiraan Maju Ribuan Keterangan OPD Pengusu l Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab.Kota APBD Provinsi APBN PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan 20 Kriteria 20 n Daya Listrik 7. Belanja Sewa Gedung 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 NO Pemerintah Daerah dan ProgramKegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah KabupatenKota KecamatanDesa Kelurahan Indikator Kinerja Prakiraan Maju Ribuan Keterangan OPD Pengusu l Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab.Kota APBD Provinsi APBN PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan 20 Kriteria 20 NON CG 99. Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Indramayu II Haurgeulis 1.395.060 1.395.060 1.534.566 NON CG Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Dinas Pendapata n Daerah Baru Fixed Cost 100.00 Terpenuhiny a kebutuhan dasar operasional unit kerja untuk pelayanan kepada masyarakat 1. Tersedianya bahan pakai habis terdiri dari ATK, Prangko, Benda Pos Lainnya dan Gas 2. Terfasilitasi nya Jasa telepon, Air, Listrik, Surat Kabar, Transaksi Keuangan, Internet, Dokumentas i dan Publikasi 3. Terfasilitasi nya Bahan Cetakan dan Pengganda an 4. Terfasilitasi nya Kebutuhan makanan dan minuman 5. Terfasilitasi nya kebutuhan perjanalan dinas Prosentase Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kab. Indramayu II Haurgeulis yang terpenuhi kebutuhan oprasional dasar dalam rangja mendukung Tugas Pokok dan Fungsinya 12.00 Bulan 100.00 Kegiatan Rutin OPD Provinsi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 NO Pemerintah Daerah dan ProgramKegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah KabupatenKota KecamatanDesa Kelurahan Indikator Kinerja Prakiraan Maju Ribuan Keterangan OPD Pengusu l Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab.Kota APBD Provinsi APBN PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan 20 Kriteria 20 NON CG 100. Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Kuningan 944.620 944.620 1.039.082 NON CG Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Dinas Pendapata n Daerah Baru Fixed Cost 100.00 Terpenuhiny a kebutuhan dasar operasional unit kerja untuk pelayanan kepada masyarakat 1. Tersedianya bahan pakai habis terdiri dari ATK, Prangko, Benda Pos Lainnya dan Gas 2. Terfasilitasi nya Jasa telepon, Air, Listrik, Surat Kabar, Transaksi Keuangan, Internet, Dokumentas i dan Publikasi 3. Terfasilitasi nya Bahan Cetakan dan Pengganda an 4. Terfasilitasi nya Kebutuhan makanan dan minuman 5. Terfasilitasi nya kebutuhan perjanalan dinas Tingkat pemenuhan kebutuhan dasar operasional unit kerja dalam mendukung tugas pokok dan fungsinya 12.00 Bulan 100.00 Kegiatan Rutin OPD Provinsi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 NO Pemerintah Daerah dan ProgramKegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah KabupatenKota KecamatanDesa Kelurahan Indikator Kinerja Prakiraan Maju Ribuan Keterangan OPD Pengusu l Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab.Kota APBD Provinsi APBN PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan 20 Kriteria 20 NON CG 101. Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Majalengka 1.038.784 1.038.784 1.142.662 NON CG Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Dinas Pendapata n Daerah Baru Fixed Cost 100.00 Terpenuhiny a kebutuhan dasar operasional unit kerja untuk pelayanan kepada masyarakat 1. Tersedianya bahan pakai habis terdiri dari ATK, Prangko, Benda Pos Lainnya dan Gas 2. Terfasilitasi nya Jasa telepon, Air, Listrik, Surat Kabar, Transaksi Keuangan, Internet, Dokumentas i dan Publikasi 3. Terfasilitasi nya Bahan Cetakan dan Pengganda an 4. Terfasilitasi nya Kebutuhan makanan dan minuman 5. Terfasilitasi nya kebutuhan perjanalan dinas Persentase Unit Kerja CPDP Wilayah Kabupaten Majalengka Yang Terpenuhi Pemenuhan Kebutuhan Operasional Dasar Dalam Rangka mendukung Tugas Pokok dan Fungsinya 12.00 Bulan 12.00 Kegiatan Rutin OPD Provinsi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 NO Pemerintah Daerah dan ProgramKegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah KabupatenKota KecamatanDesa Kelurahan Indikator Kinerja Prakiraan Maju Ribuan Keterangan OPD Pengusu l Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab.Kota APBD Provinsi APBN PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan 20 Kriteria 20 NON CG 102. Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kota Bandung I Pajajaran 1.747.585 1.747.585 1.922.344 NON CG Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Dinas Pendapata n Daerah Baru Fixed Cost 100.00 Terpenuhiny a kebutuhan dasar operasional unit kerja untuk pelayanan kepada masyarakat 1. Tersedianya bahan pakai habis terdiri dari ATK, Prangko, Benda Pos Lainnya dan Gas 2. Terfasilitasi nya Jasa telepon, Air, Listrik, Surat Kabar, Transaksi Keuangan, Internet, Dokumentas i dan Publikasi 3. Terfasilitasi nya Bahan Cetakan dan Pengganda an 4. Terfasilitasi nya Kebutuhan Samsat Outlet 5. Terfasilitasi nya Kebutuhan makanan dan minuman 6. Terfasilitasi Prosentase Unit Kerja CPDP Wilayah I Pajajaran yang terpenuhi pemenuhan kebutuhan operasional dasar dalam rangka mendukung tupoksinya 12.00 Bulan 100.00 Kegiatan Rutin OPD Provinsi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 NO Pemerintah Daerah dan ProgramKegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah KabupatenKota KecamatanDesa Kelurahan Indikator Kinerja Prakiraan Maju Ribuan Keterangan OPD Pengusu l Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab.Kota APBD Provinsi APBN PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan 20 Kriteria 20 nya kebutuhan perjanalan dinas 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 NO Pemerintah Daerah dan ProgramKegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah KabupatenKota KecamatanDesa Kelurahan Indikator Kinerja Prakiraan Maju Ribuan Keterangan OPD Pengusu l Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab.Kota APBD Provinsi APBN PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan 20 Kriteria 20 NON CG 103. Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kota Bandung II Kawaluyaan 830.017 830.017 913.019 NON CG Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Dinas Pendapata n Daerah Baru Fixed Cost 100.00 Terpenuhiny a kebutuhan dasar operasional unit kerja untuk pelayanan kepada masyarakat 1. Tersedianya bahan pakai habis terdiri dari ATK, Prangko, Benda Pos Lainnya dan Gas 2. Terfasilitasi nya Jasa telepon, Air, Listrik, Surat Kabar, Transaksi Keuangan, Internet, Dokumentas i dan Publikasi 3. Terfasilitasi nya Bahan Cetakan dan Pengganda an 4. Terfasilitasi nya Kebutuhan Samsat Outlet 5. Terfasilitasi nya Kebutuhan makanan dan minuman 6. Terfasilitasi Tingkat pemenuhan kebutuhan dasar operasional unit kerja dalam mendukung tugas pokok dan fungsinya 12.00 Bulan 100.00 Kegiatan Rutin OPD Provinsi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 NO Pemerintah Daerah dan ProgramKegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah KabupatenKota KecamatanDesa Kelurahan Indikator Kinerja Prakiraan Maju Ribuan Keterangan OPD Pengusu l Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab.Kota APBD Provinsi APBN PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan 20 Kriteria 20 nya kebutuhan perjanalan dinas 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 NO Pemerintah Daerah dan ProgramKegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah KabupatenKota KecamatanDesa Kelurahan Indikator Kinerja Prakiraan Maju Ribuan Keterangan OPD Pengusu l Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab.Kota APBD Provinsi APBN PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan 20 Kriteria 20 NON CG 104. Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kota Bandung III Soekarno-Hatta 679.677 679.677 747.645 NON CG Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Dinas Pendapata n Daerah Baru Fixed Cost 100.00 Terpenuhiny a kebutuhan dasar operasional unit kerja untuk pelayanan kepada masyarakat 1. Tersedianya bahan pakai habis terdiri dari ATK, Prangko, Benda Pos Lainnya dan Gas 2. Terfasilitasi nya Jasa telepon, Air, Listrik, Surat Kabar, Transaksi Keuangan, Internet, Dokumentas i dan Publikasi 3. Terfasilitasi nya Bahan Cetakan dan Pengganda an 4. Terfasilitasi nya Kebutuhan Samsat Outlet 5. Terfasilitasi nya Kebutuhan makanan dan minuman 6. Terfasilitasi Persentase Unit Kerja Cabang Pelayanan Dispenda Provinsi Wilayah Kota Bandung III Soekarno Hatta 12.00 Bulan 100.00 Kegiatan Rutin OPD Provinsi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 NO Pemerintah Daerah dan ProgramKegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah KabupatenKota KecamatanDesa Kelurahan Indikator Kinerja Prakiraan Maju Ribuan Keterangan OPD Pengusu l Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab.Kota APBD Provinsi APBN PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan 20 Kriteria 20 nya kebutuhan perjanalan dinas NON CG 105. Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Bandung Barat 548.986 548.986 603.885 NON CG Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Dinas Pendapata n Daerah Baru Fixed Cost 100.00 Terpenuhiny a kebutuhan dasar operasional unit kerja untuk pelayanan kepada masyarakat 1. Tersedianya bahan pakai habis terdiri dari ATK, Perangko, Materai, Gas 2. Terfasilitasi nya Jasa telepon, Air, Surat Kabar, Dokumentas i dan Publikasi 3. Terfasilitasi nya Bahan Cetakan dan Pengganda an 4. Terfasilitasi nya Kebutuhan makanan dan minuman 5. Terfasilitasi nya kebutuhan perjanalan dinas Prosentase Unit Kerja CPDP Wil.. Kab. Bandung Barat yang terpenuhi pemenuhan kebutuhan operasional dasar dalam rangka mendukung Tupoksinya 12.00 Bulan 100.00 Kegiatan Rutin OPD Provinsi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 NO Pemerintah Daerah dan ProgramKegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah KabupatenKota KecamatanDesa Kelurahan Indikator Kinerja Prakiraan Maju Ribuan Keterangan OPD Pengusu l Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab.Kota APBD Provinsi APBN PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan 20 Kriteria 20 NON CG 106. Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Bandung I Rancaekek 655.140 655.140 720.654 NON CG Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Dinas Pendapata n Daerah Baru Fixed Cost 100.00 Terpenuhiny a kebutuhan dasar operasional unit kerja untuk pelayanan kepada masyarakat 1. Tersedianya bahan pakai habis terdiri dari ATK, Prangko, Benda Pos Lainnya dan Gas 2. Terfasilitasi nya Jasa telepon, Air, Listrik, Surat Kabar, Transaksi Keuangan, Internet, Dokumentas i dan Publikasi 3. Terfasilitasi nya Bahan Cetakan dan Pengganda an 4. Terfasilitasi nya Kebutuhan makanan dan minuman 5. Terfasilitasi nya kebutuhan perjanalan dinas Persentase Unit kerja CPDP Wilayah Kabupaten Bandung I Rancaekek yang terpenuhi pemenuhan kebutuhan Operasional dasar dalam rangka mendukung Tupoksinya- 100 12.00 Bulan 100.00 Kegiatan Rutin OPD Provinsi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 NO Pemerintah Daerah dan ProgramKegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah KabupatenKota KecamatanDesa Kelurahan Indikator Kinerja Prakiraan Maju Ribuan Keterangan OPD Pengusu l Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab.Kota APBD Provinsi APBN PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan 20 Kriteria 20 NON CG 107. Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Bandung II Soreang 814.059 814.059 895.464 NON CG Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Dinas Pendapata n Daerah Baru Fixed Cost 100.00 Terpenuhiny a kebutuhan dasar operasional unit kerja untuk pelayanan kepada masyarakat 1. Tersedianya bahan pakai habis terdiri dari ATK, Prangko, Benda Pos Lainnya dan Gas 2. Terfasilitasi nya Jasa telepon, Air, Listrik, Surat Kabar, Transaksi Keuangan, Internet, Dokumentas i dan Publikasi 3. Terfasilitasi nya Bahan Cetakan dan Pengganda an 4. Terfasilitasi nya Kebutuhan Samsat Outlet 5. Terfasilitasi nya Kebutuhan makanan dan minuman 6. Terfasilitasi Prosentase Unit Kerja CPDP Wilayah Kabupatren Bandung II Soreang Yang Terpenuhi Pemenuhan Kebutuhan Operasional Dasar dalam rangka mendukung tufoksinya 12.00 Bulan 100.00 Kegiatan Rutin OPD Provinsi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 NO Pemerintah Daerah dan ProgramKegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah KabupatenKota KecamatanDesa Kelurahan Indikator Kinerja Prakiraan Maju Ribuan Keterangan OPD Pengusu l Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab.Kota APBD Provinsi APBN PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan 20 Kriteria 20 nya kebutuhan perjanalan dinas NON CG 108. Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Sumedang 673.987 673.987 741.386 NON CG Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Dinas Pendapata n Daerah Baru Fixed Cost 100.00 Terpenuhiny a kebutuhan dasar operasional unit kerja untuk pelayanan kepada masyarakat 1. Tersedianya bahan pakai habis terdiri dari ATK, Prangko, Benda Pos Lainnya dan Gas 2. Terfasilitasi nya Jasa telepon, Air, Listrik, Surat Kabar, Internet, Dokumentas i dan Publikasi 3. Terfasilitasi nya Bahan Cetakan dan Pengganda an 4. Terfasilitasi nya Kebutuhan makanan dan minuman 5. Terfasilitasi nya kebutuhan perjanalan dinas Prosentase Unit Kerja SKPD Balai UPT UPTD Yang Terpenuhi Pemenuhan Kebutuhan Operasional Dasar Dalam Rangka Mendukung Tugas Pokok dan Fungsi 12.00 Bulan 100.00 Kegiatan Rutin OPD Provinsi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 NO Pemerintah Daerah dan ProgramKegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah KabupatenKota KecamatanDesa Kelurahan Indikator Kinerja Prakiraan Maju Ribuan Keterangan OPD Pengusu l Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab.Kota APBD Provinsi APBN PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan 20 Kriteria 20 NON CG 109. Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Garut 666.943 666.943 733.637 NON CG Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Dinas Pendapata n Daerah Baru Fixed Cost 100.00 Terpenuhiny a kebutuhan dasar operasional unit kerja untuk pelayanan kepada masyarakat 1. Tersedianya bahan pakai habis terdiri dari ATK, Prangko, Benda Pos Lainnya dan Gas 2. Terfasilitasi nya Jasa telepon, Air, Listrik, Surat Kabar, Transaksi Keuangan, Internet, Dokumentas i dan Publikasi 3. Terfasilitasi nya Bahan Cetakan dan Pengganda an 4. Terfasilitasi nya Kebutuhan makanan dan minuman 5. Terfasilitasi nya kebutuhan perjanalan dinas Prosentase unit kerja CPDP Wilayah Garut yang terpenuhi pemenuhan kebutuhan operasional dasar dalam rangka mendukung tugas pokok dan fungsinya. 12.00 Bulan 100.00 Kegiatan Rutin OPD Provinsi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 NO Pemerintah Daerah dan ProgramKegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah KabupatenKota KecamatanDesa Kelurahan Indikator Kinerja Prakiraan Maju Ribuan Keterangan OPD Pengusu l Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab.Kota APBD Provinsi APBN PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan 20 Kriteria 20 NON CG 110. Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kota Tasikmalaya 753.171 753.171 828.488 NON CG Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Dinas Pendapata n Daerah Baru Fixed Cost 100.00 Terpenuhiny a kebutuhan dasar operasional unit kerja untuk pelayanan kepada masyarakat 1. Tersedianya bahan pakai habis terdiri dari ATK, Prangko, Benda Pos Lainnya dan Gas 2. Terfasilitasi nya Jasa Telepon, Air, Surat Kabar, Transaksi Keuangan, Internet, Dokumentas i dan Publikasi 3. Terfasilitasi nya Bahan Cetakan dan Pengganda an 4. Terfasilitasi nya Kebutuhan Samsat Outlet 5. Terfasilitasi nya Kebutuhan makanan dan minuman 6. Terfasilitasi nya Tingkat Pemenuhan Kebutuhan Dasar Operasional Unit Kerja dalam mendukung tugas pokok dan fungsinya 12.00 Bulan 100.00 Kegiatan Rutin OPD Provinsi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 NO Pemerintah Daerah dan ProgramKegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah KabupatenKota KecamatanDesa Kelurahan Indikator Kinerja Prakiraan Maju Ribuan Keterangan OPD Pengusu l Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab.Kota APBD Provinsi APBN PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan 20 Kriteria 20 kebutuhan perjanalan dinas 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 NO Pemerintah Daerah dan ProgramKegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah KabupatenKota KecamatanDesa Kelurahan Indikator Kinerja Prakiraan Maju Ribuan Keterangan OPD Pengusu l Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab.Kota APBD Provinsi APBN PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan 20 Kriteria 20 NON CG 111. Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Tasikmalaya 805.887 805.887 886.476 NON CG Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Dinas Pendapata n Daerah Baru Fixed Cost 100.00 Terpenuhiny a kebutuhan dasar operasional unit kerja untuk pelayanan kepada masyarakat 1. Tersedianya bahan pakai habis terdiri dari ATK, Benda Pos Lainnya dan Gas 2. Terfasilitasi nya Jasa telepon, Air, Listrik, Surat Kabar, Transaksi Keuangan, Internet, Dokumentas i dan Publikasi 3. Terfasilitasi nya Bahan Cetakan dan Pengganda an 4. Terfasilitasi nya Kebutuhan Samsat Outlet 5. Terfasilitasi nya Kebutuhan makanan dan minuman 6. Terfasilitasi nya Prosentase Unit Kerja CPDP Wil. Kab. Tasikmalaya yang terpenuhi pemenuhan kebutuhan Operasional dasar dalam mendukung tupoksinya 12.00 Bulan 100.00 Kegiatan Rutin OPD Provinsi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 NO Pemerintah Daerah dan ProgramKegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah KabupatenKota KecamatanDesa Kelurahan Indikator Kinerja Prakiraan Maju Ribuan Keterangan OPD Pengusu l Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab.Kota APBD Provinsi APBN PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan 20 Kriteria 20 kebutuhan perjanalan dinas 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 NO Pemerintah Daerah dan ProgramKegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah KabupatenKota KecamatanDesa Kelurahan Indikator Kinerja Prakiraan Maju Ribuan Keterangan OPD Pengusu l Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab.Kota APBD Provinsi APBN PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan 20 Kriteria 20 NON CG 112. Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Ciamis 803.469 803.469 883.816 NON CG Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Dinas Pendapata n Daerah Baru Fixed Cost 100.00 Terpenuhiny a kebutuhan dasar operasional unit kerja untuk pelayanan kepada masyarakat 1. Tersedianya bahan pakai habis terdiri dari ATK, Prangko, Benda Pos Lainnya dan Gas 2. Terfasilitasi nya Jasa telepon, Air, Listrik, Surat Kabar, Transaksi Keuangan, Internet, Dokumentas i dan Publikasi 3. Terfasilitasi nya Bahan Cetakan dan Pengganda an 4. Terfasilitasi nya Kebutuhan Samsat Outlet 5. Terfasilitasi nya Kebutuhan makanan dan minuman 6. Terfasilitasi Prosentase Unit Kerja Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Ciamis I yang terpenuhi pemenuhan kebutuhan operasional dasar dalam rangka mendukung tugas pokok dan 12.00 Bulan 100.00 Kegiatan Rutin OPD Provinsi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 NO Pemerintah Daerah dan ProgramKegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah KabupatenKota KecamatanDesa Kelurahan Indikator Kinerja Prakiraan Maju Ribuan Keterangan OPD Pengusu l Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab.Kota APBD Provinsi APBN PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan 20 Kriteria 20 nya kebutuhan perjanalan dinas 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 NO Pemerintah Daerah dan ProgramKegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah KabupatenKota KecamatanDesa Kelurahan Indikator Kinerja Prakiraan Maju Ribuan Keterangan OPD Pengusu l Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab.Kota APBD Provinsi APBN PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan 20 Kriteria 20 NON CG 113. Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Pangandaran 640.844 640.844 704.929 NON CG Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Dinas Pendapata n Daerah Baru Fixed Cost 100.00 Terpenuhiny a kebutuhan dasar operasional unit kerja untuk pelayanan kepada masyarakat 1. Tersedianya bahan pakai habis terdiri dari ATK, Prangko, Benda Pos Lainnya dan Gas 2. Terfasilitasi nya Jasa telepon, Surat Kabar, Transaksi Keuangan, Internet, Dokumentas i dan Publikasi 3. Terfasilitasi nya Bahan Cetakan dan Pengganda an 4. Terfasilitasi nya Kebutuhan makanan dan minuman 5. Terfasilitasi nya kebutuhan perjanalan dinas Prosentase Unit Kerja SKPDBalai UPTUPTD yang terpenuhi Pemenuhan Kebutuhan Operasional Dasar dalam rangka mendukung tugas pokok dan fungsinya 12.00 100.00 Kegiatan Rutin OPD Provinsi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 NO Pemerintah Daerah dan ProgramKegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah KabupatenKota KecamatanDesa Kelurahan Indikator Kinerja Prakiraan Maju Ribuan Keterangan OPD Pengusu l Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab.Kota APBD Provinsi APBN PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan 20 Kriteria 20 NON CG 114. Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kota Cimahi 545.848 545.848 600.433 NON CG Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Dinas Pendapata n Daerah Baru Fixed Cost 100.00 Terpenuhiny a kebutuhan dasar operasional unit kerja untuk pelayanan kepada masyarakat 1. Tersedianya bahan pakai habis terdiri dari ATK, Prangko, Benda Pos Lainnya dan Gas 2. Terfasilitasi nya Jasa telepon, Surat Kabar, Internet, Dokumentas i dan Publikasi 3. Terfasilitasi nya Bahan Cetakan dan Pengganda an 4. Terfasilitasi nya Kebutuhan makanan dan minuman 5. Terfasilitasi nya kebutuhan perjalanan dinas Prosentase Unit Kerja CPDP Wilayah Kota Cimahi yang terpenuhi pemenuhan kebutuhan operasional dasar dalam rangka mendukung tupoksinya 12.00 Bulan 100.00 Kegiatan Rutin OPD Provinsi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 NO Pemerintah Daerah dan ProgramKegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah KabupatenKota KecamatanDesa Kelurahan Indikator Kinerja Prakiraan Maju Ribuan Keterangan OPD Pengusu l Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab.Kota APBD Provinsi APBN PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan 20 Kriteria 20 NON CG 115. Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kota Banjar 735.768 735.768 809.345 NON CG Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Dinas Pendapata n Daerah Baru Fixed Cost 100.00 Terpenuhiny a kebutuhan dasar operasional unit kerja untuk pelayanan kepada masyarakat 1. Tersedianya bahan pakai habis terdiri dari ATK, Prangko, Benda Pos Lainnya dan Gas 2. Terfasilitasi nya Jasa telepon, Air, Listrik, Surat Kabar, Transaksi Keuangan, Internet, Dokumentas i dan Publikasi 3. Terfasilitasi nya Bahan Cetakan dan Pengganda an 4. Terfasilitasi nya Kebutuhan Samsat Outlet 5. Terfasilitasi nya Kebutuhan makanan dan minuman 6. Terfasilitasi Prosentase unit kerja CPDP untuk Kota Banjar yang terpenuhi pemenuhan kebutuhan operasional dasar dalam rangka mendukung tugas pokok dan fungsinya. 12.00 Bulan 100.00 Kegiatan Rutin OPD Provinsi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 NO Pemerintah Daerah dan ProgramKegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah KabupatenKota KecamatanDesa Kelurahan Indikator Kinerja Prakiraan Maju Ribuan Keterangan OPD Pengusu l Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab.Kota APBD Provinsi APBN PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan 20 Kriteria 20 nya kebutuhan perjanalan dinas NON CG 116. Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Pusat Pengelolaan Informasi dan Aplikasi Pendapatan Dispenda Provinsi Jawa Barat 4.665.444 4.665.444 5.131.988 NON CG Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Dinas Pendapata n Daerah Baru Fixed Cost 100.00 terpenuhiny a kebutuhan dasar operasional unit kerja untuk pelayanan kepada masyarakat 1. Tersedianya bahan pakai habis terdiri dari ATK dan Peralatan Listrik 2. Terfasilitasi nya Surat Kabar, Transaksi Keuangan, Internet, Dokumentas i dan Publikasi 3. Terfasilitasi nya Bahan Cetakan dan Pengganda an 4. Terfasilitasi nya Kebutuhan makanan dan minuman 5. Terfasilitasi nya kebutuhan perjalanan dinas Tingkat Pemenuhan Kebutuhan Dasar Operasional Unit Kerja dalam mendukung tugas pokok dan fungsinya 12.00 Bulan 100.00 Kegiatan Rutin OPD Provinsi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 NO Pemerintah Daerah dan ProgramKegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah KabupatenKota KecamatanDesa Kelurahan Indikator Kinerja Prakiraan Maju Ribuan Keterangan OPD Pengusu l Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab.Kota APBD Provinsi APBN PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan 20 Kriteria 20 1.20.6

1. Program Peningkatan

Sarana dan Prasarana Aparatur; NON CG 117. Pengadaan Sarana Dan Prasarana Kantor Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat 24.508.390 24.508.390 26.959.229 NON CG Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Dinas Pendapata n Daerah Baru Non Fixed Cost 100.00 Terfasilitasi nya sarana dan prasarana untuk mendukung pelayanan kepada masyarakat 1. bahan pakai habis 2. Cetakan dan Pengganda an 3. Makanan dan Minuman Rapat 4. Perlengkapa n Kantor 5. Komputer, Printer, Scanner, monitor, accesoris 6. Meubelair 7. Pengadaan Penghias Ruangan Rumah Tangga 8. alat studio 9. alat ukur Tingkat jumlah pengadaan sarana dan prasarana kerja aparatur sesuai standar daerah 12.00 bulan 100.00 Kegiatan Rutin OPD Provinsi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 NO Pemerintah Daerah dan ProgramKegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah KabupatenKota KecamatanDesa Kelurahan Indikator Kinerja Prakiraan Maju Ribuan Keterangan OPD Pengusu l Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab.Kota APBD Provinsi APBN PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan 20 Kriteria 20 NON CG 118. Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kota Depok I 248.000 248.000 272.800 NON CG Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Dinas Pendapata n Daerah Baru Non Fixed Cost 100.00 Terfasilitasi nya Sarana dan Prasarana Untuk Mendukung Pelayanan Kepada Masyarakat 1. Handycam 2. Mesin Penghancur Kertas 3. AC 2 PK 4. AC 1 PK 5. Televisi 6. Komputer PC 7. Lap top Laser Jet 10. hardisk Eksternal 11. Pemasanga n Jaringan Samsat Outlet 12. Amplifier 13. Kamera Digital Ruang Tunggu Wajib Pajak Tingkat Pemenuhan kebutuhan Sarana dan Prasrana pelayanan publik kegiatan 100.00 Kegiatan Rutin OPD Provinsi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 NO Pemerintah Daerah dan ProgramKegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah KabupatenKota KecamatanDesa Kelurahan Indikator Kinerja Prakiraan Maju Ribuan Keterangan OPD Pengusu l Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab.Kota APBD Provinsi APBN PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan 20 Kriteria 20 NON CG 119. Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kota Depok II Cinere 1.629.899 1.629.899 1.792.889 NON CG Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Dinas Pendapata n Daerah Baru Non Fixed Cost 100.00 Terfasilitasi nya Sarana dan Prasarana Untuk Mendukung Pelayanan Kepada Masyarakat 1. Pengadaan Mesin Pemotong Rumput 2. Pengadaan Tabung Pemadam Kebakaran 3. Pengadaan Alat Pendingin Udara AC Split dan AC Cassette 4. Pengadaan Pembuatan Nomenklatur Stainless 5. Pengadaan Televisi, Exhaust Fan, Printer Tinta, dan UPS 6. Pengadaan Kursi Kerja dan Kursi Rapat 7. Pengadaan Kulkas 8. Pengadaan Pembuatan Canopy 9. Pengadaan Renovasi Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Kerja Aparatur 10.00 kegiatan 100.00 Kegiatan Rutin OPD Provinsi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 NO Pemerintah Daerah dan ProgramKegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah KabupatenKota KecamatanDesa Kelurahan Indikator Kinerja Prakiraan Maju Ribuan Keterangan OPD Pengusu l Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab.Kota APBD Provinsi APBN PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan 20 Kriteria 20 Kantin 10. Pengadaan Partisi dan Mobelair Ruang Rapat NON CG 120. Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kota Bogor 1.150.868 1.150.868 1.265.955 NON CG Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Dinas Pendapata n Daerah Baru Non Fixed Cost 100.00 Terfasilitasi nya Sarana dan Prasarana Untuk Mendukung Pelayanan Kepada Masyarakat 1. Pengadaan Tanah 2. Pengadaan AC 3. Pengadaan Note Book 4. Pengaspala n Lahan Parkir 5. Pembuatan Ruang Rapat 6. Renovasi Ruang Struktural 7. Renovasi Toilet Jumlah pengadaan sarana dan prasarana kerja aparatur 7.00 kegiatan 100.00 Kegiatan Rutin OPD Provinsi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 NO Pemerintah Daerah dan ProgramKegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah KabupatenKota KecamatanDesa Kelurahan Indikator Kinerja Prakiraan Maju Ribuan Keterangan OPD Pengusu l Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab.Kota APBD Provinsi APBN PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan 20 Kriteria 20 NON CG 121. Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kota Sukabumi 704.102 704.102 774.512 NON CG Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Dinas Pendapata n Daerah Baru Non Fixed Cost 100.00 Terfasilitasi nya Sarana dan Prasarana Untuk Mendukung Pelayanan Kepada Masyarakat 1. Mesin Fotocopy 2. Mesin Penghancur Kertas 3. Lemari Besi 4, Lemari Pakaian 5, Water Heater 6. Filling Cabinet 7. AC 8. Televisi 9. Exhaust Fan 10. Pompa Air 11. Komputer PC 12. Komputer Notebook 13. Printer Laserjet 14. UPSStabiliz er 15. Eksternal Harddisk 16. Meja Kerja 12 Biro 17. Kursi Kerja 18. Sofa 19. Tabung Gas 20. Penyekatan Ruang Jumlah Pengadaan Sarana dan prasaran kerja Aparatur 24.00 kegiatan 100.00 Kegiatan Rutin OPD Provinsi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 NO Pemerintah Daerah dan ProgramKegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah KabupatenKota KecamatanDesa Kelurahan Indikator Kinerja Prakiraan Maju Ribuan Keterangan OPD Pengusu l Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab.Kota APBD Provinsi APBN PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan 20 Kriteria 20 Kantor CPDP Wilayah Kota Sukabumi 21. Sound System 22. Microphone Wireless 23. Motorized Screen Projector 24. Gedung Check Fisik 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 NO Pemerintah Daerah dan ProgramKegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah KabupatenKota KecamatanDesa Kelurahan Indikator Kinerja Prakiraan Maju Ribuan Keterangan OPD Pengusu l Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab.Kota APBD Provinsi APBN PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan 20 Kriteria 20 NON CG 122. Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Sukabumi II Pelabuhan Ratu 2.589.200 2.589.200 2.848.120 NON CG Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Dinas Pendapata n Daerah Baru Non Fixed Cost 100.00 Terfasilitasi nya Sarana dan Prasarana Untuk Mendukung Pelayanan Kepada Masyarakat 1. Televisi 2. Printer 3. Penataan Ruang Rapat 4. Partisi dan Lis Panel Dinding Ruangan 5. Kasur, Bantal dan Sprei 6. Rak TV 7. Tabung Gas 12kg 8. Kompos Gas 9. Dispenser 10. Rak Piring 11. Gedung Arsip 12. AC. Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Kerja Operasional 12.00 Jenis 100.00 Kegiatan Rutin OPD Provinsi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 NO Pemerintah Daerah dan ProgramKegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah KabupatenKota KecamatanDesa Kelurahan Indikator Kinerja Prakiraan Maju Ribuan Keterangan OPD Pengusu l Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab.Kota APBD Provinsi APBN PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan 20 Kriteria 20 NON CG 123. Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Cianjur 241.000 241.000 265.100 NON CG Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Dinas Pendapata n Daerah Baru Non Fixed Cost 100.00 Tersedianya Fasilitas Kebutuhan Kantor CPDPD Provinsi Wilayah Kabupaten Cianjur guna menunjang Sarana dan Prasarana Untuk Mendukung Pelayanan Kepada Masyarakat 1. Pengadaan mesin Fhoto copy 2. Pengadaan Kursi untuk Pelaksana 3. Pengadaan Kursi Sofa 4. Pengadaaa n Gordyn 5. Pengadaan Karpet Tingkat Pemenuhan kebutuhan Sarana dan Prasrana pelayanan publik 5.00 kegiatan 100.00 Kegiatan Rutin OPD Provinsi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 NO Pemerintah Daerah dan ProgramKegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah KabupatenKota KecamatanDesa Kelurahan Indikator Kinerja Prakiraan Maju Ribuan Keterangan OPD Pengusu l Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab.Kota APBD Provinsi APBN PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan 20 Kriteria 20 NON CG 124. Pengadaan Sarana dan Prasarana Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kota Bekasi 2.067.975 2.067.975 2.274.773 NON CG Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Dinas Pendapata n Daerah Baru Non Fixed Cost 100.00 Meningkatn ya Kualitas Pelayanan Kepada Masyarakat - Tersedianny a Perlengkapa n Kantor : 1. Terlaksanan ya Belanja Jasa Konsultansi Perencanaa n Furniture 2. Terlaksanan ya Belanja Jasa Konsultansi Pengawasa n Furniture 3. Terlaksanan ya pengadaan Mesin Fotocopy 4. Terlaksanan ya Pengadaan Mesin Penghancur Kertas 5. Terlaksanan ya Pengadaan Televisi 6. Terlaksanan ya Pengadaan Komputer PC dan laptop Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Kerja Aparatur di CPDP Prov Wilayah Kota Bekasi 8.00 kegiatan 100.00 Meningkat nya Kualitas Pelayanan Kepada Masyarak at Kegiatan Rutin OPD Provinsi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 NO Pemerintah Daerah dan ProgramKegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah KabupatenKota KecamatanDesa Kelurahan Indikator Kinerja Prakiraan Maju Ribuan Keterangan OPD Pengusu l Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab.Kota APBD Provinsi APBN PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan 20 Kriteria 20 7. Terlaksanan ya Pengadaan Printer 8. Terlaksanan ya Pengadaan Furniture Kantor CPDP Prov Wilayah Kota Bekasi NON CG 125. Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Bekasi 1.101.661 1.101.661 1.211.827 NON CG Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Dinas Pendapata n Daerah Baru Non Fixed Cost 100.00 Terfasilitasi nya Sarana dan Prasarana untuk mendukung pelayanan kepada masyarakat 1. Bangunan Samsat Jumlah pengadaan sarana dan prasarana kerja aparatur 1.00 kegiatan 100.00 Kegiatan Rutin OPD Provinsi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 NO Pemerintah Daerah dan ProgramKegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah KabupatenKota KecamatanDesa Kelurahan Indikator Kinerja Prakiraan Maju Ribuan Keterangan OPD Pengusu l Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab.Kota APBD Provinsi APBN PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan 20 Kriteria 20 NON CG 126. Pengadaan Sarana dan Prasarana Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Karawang 105.593 105.593 116.152 NON CG Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Dinas Pendapata n Daerah Baru Non Fixed Cost 100.00 Terfasilitasi nya Sarana dan Prasarana Untuk Mendukung Pelayanan Kepada Masyarakat 1. Pengadaan Mesin Tik Listrik 2. Mesin Hitung 3. Lemari Besi dan Kayu 4. Mesin Foto Copy 5. Filling Kabinet 6. Mesin Rumput 7. Vacum Cleaner 8. Scanner 9. Exhaust Fan 10. Stabilizer 11. Dispencer 12. Jaringan LAN Tingkat pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana pelayanan publik 12.00 kegiatan 100.00 Kegiatan Rutin OPD Provinsi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 NO Pemerintah Daerah dan ProgramKegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah KabupatenKota KecamatanDesa Kelurahan Indikator Kinerja Prakiraan Maju Ribuan Keterangan OPD Pengusu l Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab.Kota APBD Provinsi APBN PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan 20 Kriteria 20 NON CG 127. Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Purwakarta 250.550 250.550 275.605 NON CG Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Dinas Pendapata n Daerah Baru Non Fixed Cost 100.00 Terfasilitasi nya Sarana dan Prasarana Untuk Mendukung Pelayanan Kepada Masyarakat 1. AC 2. TV 3. Rak Buku 4. Kursi Kerja 5. Sofa 6. Handycam 7. Pembangun an Lanjutan Gedung 8. Running Tex 9. Ruang Rapat 10. PJU 11. Dispenser Jumlah pengadaan sarana dan prasarana kerja aparatur 11.00 kegiatan 100.00 Kegiatan Rutin OPD Provinsi NON CG 128. Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Subang 405.150 405.150 445.665 NON CG Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Dinas Pendapata n Daerah Baru Non Fixed Cost 100.00 Terfasilitasi nya Sarana dan Prasarana Untuk Mendukung Pelayanan Kepada Masyarakat 1. Lemari Besi Arsip 2. Fiiling Kabinet 3. AC 4. PC 5. Note Book 6. Sofa 7. Gordyn 8.Kanopi Rumah Dinas Jumlah Pengadaan sarana dan prasarana kerja aparatur 8.00 kegiatan 100.00 Kegiatan Rutin OPD Provinsi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 NO Pemerintah Daerah dan ProgramKegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah KabupatenKota KecamatanDesa Kelurahan Indikator Kinerja Prakiraan Maju Ribuan Keterangan OPD Pengusu l Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab.Kota APBD Provinsi APBN PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan 20 Kriteria 20 NON CG 129. Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kota Cirebon 1.065.639 1.065.639 1.172.203 NON CG Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Dinas Pendapata n Daerah Baru Non Fixed Cost 100.00 Terfasilitasi nya Sarana dan Prasarana Untuk Mendukung Pelayanan Kepada Masyarakat 1. Penghancur Kertas 2. Printer Dot Matrik besar 3. Mesin Faximiletele pon 4. Rehabilitasi Gedung Kantor 5. Pembangun an Rumah Genset 6. Pembangun an Pos Satpam 4. sepeda statis 5. dispenser 6. kulkas 7.teleponfa ximile 8. rehabilitasi gedung kantor Jumlah Pengadaan sarana dan prasarana kerja aparatur 8.00 kegiatan 100.00 Kegiatan Rutin OPD Provinsi NON CG 130. Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Cirebon I Sumber 583.524 583.524 641.876 NON CG Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Dinas Pendapata n Daerah Baru Non Fixed Cost 100.00 Terfasilitasi nya Sarana dan Prasarana Untuk Mendukung Pelayanan Kepada Masyarakat 1. Pemasanga n karpet 2. Pemasanga n Vertical Bliend 3. Kursi Kerja 4. Meja Kerja Tingkat pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana pelayanan publik 4.00 kegiatan 100.00 Kegiatan Rutin OPD Provinsi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 NO Pemerintah Daerah dan ProgramKegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah KabupatenKota KecamatanDesa Kelurahan Indikator Kinerja Prakiraan Maju Ribuan Keterangan OPD Pengusu l Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab.Kota APBD Provinsi APBN PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan 20 Kriteria 20 NON CG 131. Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Cirebon II Ciledug 1.363.781 1.363.781 1.500.159 NON CG Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Dinas Pendapata n Daerah Baru Non Fixed Cost 100.00 Terfasilitasi nya Sarana dan Prasarana Untuk Mendukung Pelayanan Kepada Masyarakat 1. Kursi Rapat 2. Komputer PC 3. Mes Pegawai Tingkat pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana pelayanan publik 3.00 kegiatan 100.00 Kegiatan Rutin OPD Provinsi NON CG 132. Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Indramayu I 1.955.040 1.955.040 2.150.544 NON CG Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Dinas Pendapata n Daerah Baru Non Fixed Cost 100.00 Terfasilitasi nya Sarana dan Prasarana Untuk Mendukung Pelayanan Kepada Masyarakat 1. mesin penghancur kertas 2. lemari Besi 3. Note Book 4. Sound System Rapat 5. Fillling Cabinet 6. Pengadaan Pembangun an Gedung Kantor Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Kerja Aparatur 6.00 kegiatan 100.00 Kegiatan Rutin OPD Provinsi NON CG 133. Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Kuningan 1.921.256 1.921.256 2.113.382 NON CG Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Dinas Pendapata n Daerah Baru Non Fixed Cost 100.00 Terfasilitasi nya Sarana dan Prasarana untuk Mendukung Pelayanan Kepada Masyarakat 1. Komputer PC 2. Note Book 3. Printer 4. Scanner 5. UPS 6. Kursi Kerja Staf 7. Sofa 8. Kulkas 9.Handyca m 10. Radio Kuminikasi Tingkat pemenuhan kebutuhan Sarana dan Prasarana Kerja Aparatur sesuai standar daerah 10.00 kegiatan 100.00 Kegiatan Rutin OPD Provinsi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 NO Pemerintah Daerah dan ProgramKegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah KabupatenKota KecamatanDesa Kelurahan Indikator Kinerja Prakiraan Maju Ribuan Keterangan OPD Pengusu l Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab.Kota APBD Provinsi APBN PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan 20 Kriteria 20 NON CG 134. Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Majalengka 1.029.170 1.029.170 1.132.087 NON CG Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Dinas Pendapata n Daerah Baru Non Fixed Cost 100.00 Terfasilitasi nya Sarana dan Prasarana untuk Mendukung Pelayanan Kepada Masyarakat 1. tabung pemadam 2. almari 3. Meja 4. kursi kantor 5. rak arsip 6. kulkas 7. gordyn Tingkat pemenuhan kebutuhan Sarana dan Prasarana Kerja Aparatur sesuai standar daerah 7.00 kegiatan 100.00 Kegiatan Rutin OPD Provinsi NON CG 135. Pengadaan Sarana dan Prasarana Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kota Bandung I Pajajaran 1.108.400 1.108.400 1.219.240 NON CG Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Dinas Pendapata n Daerah Baru Non Fixed Cost 100.00 Terfasilitasi nya Sarana dan Prasarana Untuk Mendukung Pelayanan Kepada Masyarakat 1. Counter Samsat 2. Mebeulair Cabang 6. Meja Rapat 3. Meja Makan 4. Kursi Kerja 5. Sofa Tamu 6. Rak Arsip 7.Kursi Rapat 8. Kursi Tunggu 9. Lemari Dapur 10. Vertical Blind 11.Partisi Samsat Jumlah pengadaan sarana dan prasarana kerja aparatur 11.00 kegiatan 100.00 Kegiatan Rutin OPD Provinsi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 NO Pemerintah Daerah dan ProgramKegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah KabupatenKota KecamatanDesa Kelurahan Indikator Kinerja Prakiraan Maju Ribuan Keterangan OPD Pengusu l Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab.Kota APBD Provinsi APBN PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan 20 Kriteria 20 NON CG 136. Pengadaan Sarana dan Prasarana Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kota Bandung II Kawaluyaan 614.400 614.400 675.840 NON CG Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Dinas Pendapata n Daerah Baru Non Fixed Cost 100.00 Terfasilitasi nya Sarana dan Prasarana Untuk Mendukung Pelayanan Kepada Masyarakat 1. Mesin Hitung uang 2. Mesin Foto Copy 3. Filling Cabinet 4. Lemari Besi 5. AC Split 6. televisi 7. Pompa Air 8. Komputer PC 9. Laptop 10. Printer Dotmatrik kecil 11. Printer Dotmatrik 136 colums 12. UPS 13. Meja Counter pelayanan 14. Meja Makan 15. Lemari Buku 16. Kursi tunggu WP 17. Dispenser 18. Karpet 19. Kamera 20. Sound System 21. Sumur Bor 22. Pemancang Baligho dan Spanduk 23. Tingkat pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana pelayanan publik 23.00 kegiatan 100.00 Kegiatan Rutin OPD Provinsi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 NO Pemerintah Daerah dan ProgramKegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah KabupatenKota KecamatanDesa Kelurahan Indikator Kinerja Prakiraan Maju Ribuan Keterangan OPD Pengusu l Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab.Kota APBD Provinsi APBN PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan 20 Kriteria 20 Grounding dan Arester Samsat NON CG 137. Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kota Bandung III Soekarno Hatta 1.012.775 1.012.775 1.114.053 NON CG Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Dinas Pendapata n Daerah Baru Non Fixed Cost 100.00 Terfasilitasi nya Sarana dan Prasarana Untuk Mendukung Pelayanan Kepada Masyarakat 1. AC 2. meja Kerja 3. Sice 4. Jaringan Air Bersih 5. Pemasanga n Kanopi Jumlah pengadaan sarana dan prasarana kerja aparatur 5.00 kegiatan 100.00 Kegiatan Rutin OPD Provinsi NON CG 138. Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Bandung I Rancaekek 1.234.258 1.234.258 1.357.684 NON CG Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Dinas Pendapata n Daerah Baru Non Fixed Cost 100.00 Terfasilitasi nya Sarana dan Prasarana Untuk Mendukung Pelayanan Kepada Masyarakat 1. Filling Kabinet 2. Vacum Cleaner 3. Papan Data Elektronik 4. Exchaust Fan 5. Komputer PC 6. Note Book 7. Printer 8. Meja Kerja 9. Kursi Kerja 10. Sofa 11. Kanopy 12. Pagar TamanHala man 13. Marka Jalan 14. Pembuatan Kamar MandiToilet 15. Partisi Jumlah pengadaan Sarana dan Prasarana kerja Aparatur 15.00 kegiatan 100.00 Kegiatan Rutin OPD Provinsi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 NO Pemerintah Daerah dan ProgramKegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah KabupatenKota KecamatanDesa Kelurahan Indikator Kinerja Prakiraan Maju Ribuan Keterangan OPD Pengusu l Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab.Kota APBD Provinsi APBN PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan 20 Kriteria 20 NON CG 139. Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Bandung II Soreang 901.583 901.583 991.741 NON CG Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Dinas Pendapata n Daerah Baru Non Fixed Cost 100.00 Terfasilitasi nya Sarana dan Prasarana Untuk Mendukung Pelayanan Kepada Masyarakat 1. Almari Besi 2 Pintu 2. Filling Cabinet 4 laci 3. AC Split 4. Televisi 5. Kopmuter PC 6. Laptop 7. Printer Laser Jet 8. UPS 9. Sofa 10. Rak Arsip 11. Peningkatan Halam Parkir Pengaspal an 12. Canopy Parkir WP Roda 2 dan Canopy Tempat Chek Fisik Kendaraan Roda 4 Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Kerja Aparatur 12.00 kegiatan 100.00 Kegiatan Rutin OPD Provinsi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 NO Pemerintah Daerah dan ProgramKegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah KabupatenKota KecamatanDesa Kelurahan Indikator Kinerja Prakiraan Maju Ribuan Keterangan OPD Pengusu l Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab.Kota APBD Provinsi APBN PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan 20 Kriteria 20 NON CG 140. Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Sumedang 752.297 752.297 827.527 NON CG Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Dinas Pendapata n Daerah Baru Non Fixed Cost 100.00 Terfasilitasi nya Sarana dan Prasarana Untuk Mendukung Pelayanan Kepada Masyarakat 1. AC Standing 5 Pk 2. TV LCD 3. Genset Kecil Laserjet 6. Jaringan VPN-IP Samsat Outlet 7. Jaringan Kabel Data Land Samsat Outlet Counter Samsat Outlet 9. Meja Biro 10. Kursi Kerja 11. Gordyn 12. Partisi 13. CCTV Samsat Outlet 15. Jaringan Listrik Samsat Outlet 16. Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Bangunan Gedung Jumlah pengadaan sarana dan prasarana kerja aparatur 17.00 kegiatan 100.00 Kegiatan Rutin OPD Provinsi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 NO Pemerintah Daerah dan ProgramKegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah KabupatenKota KecamatanDesa Kelurahan Indikator Kinerja Prakiraan Maju Ribuan Keterangan OPD Pengusu l Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab.Kota APBD Provinsi APBN PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan 20 Kriteria 20 17. Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Bangunan Bukan Gedung NON CG 141. Pengadaan Sarana dan Prasarana Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Garut 582.513 582.513 640.764 NON CG Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Dinas Pendapata n Daerah Baru Non Fixed Cost 100.00 Terfasilitasi nya sarana dan prasarana untuk mendukung pelayanan kepada masyarakat 1. Tersedianya Mesin Fotocopy 2. Tersedianya Printer 3. Tersedianya Tempat Parkir Karyawan 4. Terpasangn ya Partisi Ruang SamsatRua ng Arsip 5. Tersedianya Laptop 6. Tersedianya UPS Samsat Jumlah pengadaan sarana dan prasarana kerja aparatur 6.00 kegiatan 100.00 Kegiatan Rutin OPD Provinsi NON CG 142. Pengadaan Sarana dan Prasarana Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kota Tasikmalaya 384.882 384.882 423.370 NON CG Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Dinas Pendapata n Daerah Baru Non Fixed Cost 100.00 Terfasilitasi nya Sarana dan Prasarana Untuk Mendukung Pelayanan Kepada Masyarakat 1. Partisi ruang kerja 2. Kursi kerja 3. Kursi rapat 4. Scener 5. Vacum Clener 7. Meja Tingkat Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Pelayanan Publik 7.00 kegiatan 100.00 Kegiatan Rutin OPD Provinsi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 NO Pemerintah Daerah dan ProgramKegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah KabupatenKota KecamatanDesa Kelurahan Indikator Kinerja Prakiraan Maju Ribuan Keterangan OPD Pengusu l Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab.Kota APBD Provinsi APBN PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan 20 Kriteria 20 NON CG 143. Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Tasikmalaya 1.365.180 1.365.180 1.501.698 NON CG Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Dinas Pendapata n Daerah Baru Non Fixed Cost 100.00 Terfasilitasi nya Sarana dan Prasarana Untuk Mendukung Pelayanan Kepada Masyarakat 1. Tanah 2. AC Dask 1 PK 3. Laptop 4. Pengadaan Kursi Staf 5. Pengadaan Kursi Pimpinan 6. Pembuatan Partisi Outlet Ciawi Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana kerja Aparatur 6.00 kegiatan 100.00 Kegiatan Rutin OPD Provinsi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 NO Pemerintah Daerah dan ProgramKegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah KabupatenKota KecamatanDesa Kelurahan Indikator Kinerja Prakiraan Maju Ribuan Keterangan OPD Pengusu l Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab.Kota APBD Provinsi APBN PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan 20 Kriteria 20 NON CG 144. Pengadaan Sarana dan Prasarana Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Ciamis 2.325.770 2.325.770 2.558.347 NON CG Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Dinas Pendapata n Daerah Baru Non Fixed Cost 100.00 Terfasilitasi nya Sarana dan Prasarana untuk Mendukung Pelayanan Kepada Masyarakat 1. Pengadaan Alamari Rumah Dinas 2. Pengadaan Tempat Tidur Rumah Dinas 3. Pengadaan Sofa 4. Pembuatan Pos Satpam 5. Pembuatan Toilet Ruang Kepala Cabang 6. Pembuatan Gudang Material Kepolisian 7. Pembuatan Partisi Ruang Kerja Pegawai LT. II 8. Pembuatan Partisi Ruang Kerja Pegawai LT. I 9. Pembuatan Partisi Ruang Kepala Jumlah pengadaan sarana dan prasarana kerja aparatur 10.00 kegiatan 100.00 Kegiatan Rutin OPD Provinsi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 NO Pemerintah Daerah dan ProgramKegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah KabupatenKota KecamatanDesa Kelurahan Indikator Kinerja Prakiraan Maju Ribuan Keterangan OPD Pengusu l Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab.Kota APBD Provinsi APBN PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan 20 Kriteria 20 Cabang 10. Pembuatan Counter Layanan Samsat NON CG 145. Pengadaan Sarana dan Prasarana Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Pangandaran 496.491 496.491 546.140 NON CG Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Dinas Pendapata n Daerah Baru Non Fixed Cost 100.00 Terfasilitasi nya Sarana dan Prasarana Untuk Mendukung Pelayanan Kepada Masyarakat 1. Pelaburan Kantor dan Mess 2. Pengadaan AC 3. Printer 4. Pembuatan Menara Torn Air 5. Pengadaan Torn Air 6. Pembangun an Pos Satpam Kantor 7. Pembangun an Pos Satpam Mess 8. Pembuatan Pintu Kaca 9. Perbaikan Pagar dan gerbang mess. 10. Penggantian Paving Blok halaman parkir Jumlah pengadaan sarana dan prasarana kerja aparatur sebanyak 19 buah. 10.00 kegiatan 100.00 Kegiatan Rutin OPD Provinsi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 NO Pemerintah Daerah dan ProgramKegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah KabupatenKota KecamatanDesa Kelurahan Indikator Kinerja Prakiraan Maju Ribuan Keterangan OPD Pengusu l Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab.Kota APBD Provinsi APBN PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan 20 Kriteria 20 NON CG 146. Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kota Cimahi 574.526 574.526 631.979 NON CG Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Dinas Pendapata n Daerah Baru Non Fixed Cost 100.00 Terfasilitasi nya Sarana dan Prasarana Untuk Mendukung Pelayanan Kepada Masyarakat 1. Gerobak Sampah 2. AC Floor Standing 3. Komputer PC 4. Kursi Kerja 5. Infocus Gantung 6. Sound System Lapangan 7. Layar Proyektor Gantung 8. Pembuatan Sumur Pompa dan Penunjang lainnya 9. Renovasi Mess Jumlah pengadaan sarana dan prasarana kerja aparatur 9.00 kegiatan 100.00 Kegiatan Rutin OPD Provinsi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 NO Pemerintah Daerah dan ProgramKegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah KabupatenKota KecamatanDesa Kelurahan Indikator Kinerja Prakiraan Maju Ribuan Keterangan OPD Pengusu l Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab.Kota APBD Provinsi APBN PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan 20 Kriteria 20 NON CG 147. Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kota Banjar 1.145.206 1.145.206 1.259.727 NON CG Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Dinas Pendapata n Daerah Baru Non Fixed Cost 100.00 Terfasilitasi nya sarana dan prasarana untuk memdukung pelayanan kepada masyarakat 1. Jasa Konsultansi 2. Peralatan Kantor 3. Perlengkapa n Kantor 4. Pengadaan Perangkat Komputer 5. Pengadaan Kelengkapa n Komputer 6. Pengadaan Mebeulair 7. Peralatan Dapur 8. Alat-alat Studio 9. Alat Komunikasi 10. Pengadaan Konstruksi 11. Pengadaan Alat-alat Kemanan 12. Software Jadi Enterprise Content Managemen t Tingkat Pemenuhan kebutuhan Sarana dan Prasarana Pelayanan Publik 12.00 kegiatan 100.00 Kegiatan Rutin OPD Provinsi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 NO Pemerintah Daerah dan ProgramKegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah KabupatenKota KecamatanDesa Kelurahan Indikator Kinerja Prakiraan Maju Ribuan Keterangan OPD Pengusu l Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab.Kota APBD Provinsi APBN PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan 20 Kriteria 20 NON CG 148. Pengadaan Sarana dan Prasarana Sarana Aparatur Kantor Pusat Pengelolaan Informasi dan Aplikasi Pendapatan 3.849.490 3.849.490 4.234.439 NON CG Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Dinas Pendapata n Daerah Baru Non Fixed Cost 100.00 Terfasilitasi nya sarana dan prasarana untuk memdukung pelayanan kepada masyarakat 1. Jasa Konsultansi 2. Peralatan Kantor 3. Perlengkapa n Kantor 4. Pengadaan Perangkat Komputer 5. Pengadaan Kelengkapa n Komputer 6. Pengadaan Mebeulair 7. Peralatan Dapur 8. Alat-alat Studio 9. Alat Komunikasi 10. Pengadaan Konstruksi 11. Pengadaan Alat-alat Kemanan 12. Software Jadi Enterprise Content Managemen t Tingkat Pemenuhan kebutuhan Sarana dan Prasarana Pelayanan Publik 12.00 kegiatan 100.00 Kegiatan Rutin OPD Provinsi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 NO Pemerintah Daerah dan ProgramKegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah KabupatenKota KecamatanDesa Kelurahan Indikator Kinerja Prakiraan Maju Ribuan Keterangan OPD Pengusu l Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab.Kota APBD Provinsi APBN PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan 20 Kriteria 20 NON CG 149. Pembangunan Gedung Kantor Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Provinsi Wilayah Kota Bekasi 15.753.950 15.753.950 17.329.345 NON CG Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Dinas Pendapata n Daerah Baru Non Fixed Cost 100.00 Meningkatn ya kualitas pelayanan kepada masyarakat Terlaksanan ya Pembangun an Gedung Tahap II CPDP Prov Wilayah Kota Bekasi Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Kerja Aparatur 1.00 bangunan 100.00 Kegiatan Rutin OPD Provinsi NON CG 150. Pembangunan Gedung Kantor Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Sukabumi I Cibadak 17.140.660 17.140.660 18.854.726 NON CG Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Dinas Pendapata n Daerah Baru Non Fixed Cost 100.00 Terfasilitasi nya Sarana dan Prasarana Untuk Mendukung Pelayanan Kepada Masyarakat Pembangun an Gedung Samsat 2 dua Lantai Tingkat Pemenuhan kebutuhan Sarana dan Prasrana pelayanan publik 1.00 bangunan 100.00 Kegiatan Rutin OPD Provinsi NON CG 151. Pembangunan Gedung Kantor Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Provinsi Wilayah Kab. Indramayu II Haurgeulis NON CG Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Dinas Pendapata n Daerah Baru Non Fixed Cost 100.00 Meningkatn ya kualitas pelayanan kepada masyarakat Terlaksanan ya Pembangun an Gedung CPDP Wilayah Kabupaten Indramayu Jumlah pengadaan sarana dan prasarana kerja aparatur 1.00 bangunan 100.00 Kegiatan Rutin OPD Provinsi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 NO Pemerintah Daerah dan ProgramKegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah KabupatenKota KecamatanDesa Kelurahan Indikator Kinerja Prakiraan Maju Ribuan Keterangan OPD Pengusu l Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab.Kota APBD Provinsi APBN PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan 20 Kriteria 20 NON CG 152. Pembangunan Gedung Kantor Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Bogor 29.962.220 29.962.220 32.958.442 NON CG Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Dinas Pendapata n Daerah Baru Non Fixed Cost 100.00 Terfasilitasi nya Sarana dan Prasarana Untuk Mendukung Pelayanan Kepada Masyarakat 1. Terfasilitasi nya Kebutuhan Prasarana Pelaksanaa n Pembangun an GedungKa ntor Baru 2. Terfasilitasi nya Kebutuhan Prasarana Pengawasa n Pembangun an GedungKa ntor Baru Tingkat Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Pelayanan Publik 1.00 bangunan 100.00 Kegiatan Rutin OPD Provinsi NON CG 153. Pembangunan Kantor Pusat Pengelolaan Informasi dan Aplikasi Pendapatan NON CG Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Dinas Pendapata n Daerah Baru Non Fixed Cost 100.00 Terfasilitasi nya Sarana dan Prasarana Untuk Mendukung Pelayanan Kepada Masyarakat Pembangun an Gedung Samsat 2 dua Lantai Tingkat Pemenuhan kebutuhan Sarana dan Prasrana pelayanan publik 1.00 bangunan 100.00 Kegiatan Rutin OPD Provinsi NON CG 154. Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Bandung Barat 684.180 684.180 752.598 NON CG Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Dinas Pendapata n Daerah Baru Non Fixed Cost 100.00 Terfasilitasi nya Sarana dan Prasarana Untuk Mendukung Pelayanan Kepada Masyarakat Gedung Arsip Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana kerja aparaturses uai standar daerah 1.00 Bangunan 100.00 Kegiatan Rutin OPD Provinsi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 NO Pemerintah Daerah dan ProgramKegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah KabupatenKota KecamatanDesa Kelurahan Indikator Kinerja Prakiraan Maju Ribuan Keterangan OPD Pengusu l Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab.Kota APBD Provinsi APBN PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan 20 Kriteria 20 NON CG 155. Pembangunan Gedung Kantor Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kota Depok I NON CG Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Dinas Pendapata n Daerah Baru Non Fixed Cost 1.00 Buah Meningkatn ya kualitas pelayanan kepada masyarakat Terlaksanan ya Pembangun an Gedung CPDP Wilayah Kota Depok i Jumlah pengadaan sarana dan prasarana kerja aparatur 1.00 Bangunan 100.00 Kegiatan Rutin OPD Provinsi

1.20.6 2.

Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur; 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 NO Pemerintah Daerah dan ProgramKegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah KabupatenKota KecamatanDesa Kelurahan Indikator Kinerja Prakiraan Maju Ribuan Keterangan OPD Pengusu l Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab.Kota APBD Provinsi APBN PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan 20 Kriteria 20 NON CG 156. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor Dinas Pendapatan provinsi Jawa Barat 9.094.271 9.094.271 10.003.698 NON CG Kab.Kota Seluruh Jawa Barat Dinas Pendapata n Daerah Baru Fixed Cost 80.00 Terpeliharan ya sarana dan prasarana dalam mendukung pelayanan kepada masyarakat 1. Alat Listrik dan Elektronik 2. Bahan Bakar MinyakGas 3. Powder Tabung Pemadan Kebakaran 4. Kebersihan Kantor 6. Kebersihan Kaca dan ACP 7. Keamanan Kantor 8. STNK 9. KIR 10. Pengendalia n Hama dan Fumigasi 11. Service Kendaraan Bermotor 12. Pelumasan 13. Jasa Konsultan perencanaa n dan Pengawasa n 14. Pemeliharaa n Komputer, Printer, Monitor dan Pengisian Refil Toner Tingkat Pemeliharaa n Sarana dan Prasarana Operasional Unit Kerja 12.00 Bulan 100.00 Kegiatan Rutin OPD Provinsi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 NO Pemerintah Daerah dan ProgramKegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah KabupatenKota KecamatanDesa Kelurahan Indikator Kinerja Prakiraan Maju Ribuan Keterangan OPD Pengusu l Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab.Kota APBD Provinsi APBN PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan 20 Kriteria 20 15. Pemeliharaa n PeralatanP erlengkapan kantor 16.Pemeliha raan Alat studio dan Alat Komunikasi 17. Pemeliharaa n Alat Kedokteran 18. Pemeliharaa n instalasi dan jaringan 19. Pemeliharaa n Gedung dan Bangunan 20. Pemeliharaa n Instalasi Jaringan 21. Pemeliharaa n HalamanTa manPekara ngan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 NO Pemerintah Daerah dan ProgramKegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah KabupatenKota KecamatanDesa Kelurahan Indikator Kinerja Prakiraan Maju Ribuan Keterangan OPD Pengusu l Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab.Kota APBD Provinsi APBN PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan 20 Kriteria 20 NON CG 157. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kota Depok I 731.265 731.265 804.392 NON CG Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Dinas Pendapata n Daerah Baru Fixed Cost 80.00 Terpeliharan ya Sarana dan Prasarana dalam mendukung pelayanan kepada masyarakat 1. Terfasilitasi nya Alat Listrik dan Elektronik 2. Terfasilitasi nya Bahan Bakar MinyakGas 3. Terfasilitasi nya Powder Tabung Pemadam Kebakaran 4. Terfasilitasi nya Bahan Materai Lainnya 5. Terfasilitasi nya Jasa Kebersihan 6. Terfasilitasi nya Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan 7. Terfasilitasi nya Jasa Service Kendaraan Bermotor 8. Terfasilitasi nya Penggantian Suku Cadang Kendaraan Tingkat Pemeliharaa n Sarana dan Prasarana Operasional Unit Kerja 12.00 Bulan 90.00 Kegiatan Rutin OPD Provinsi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 NO Pemerintah Daerah dan ProgramKegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah KabupatenKota KecamatanDesa Kelurahan Indikator Kinerja Prakiraan Maju Ribuan Keterangan OPD Pengusu l Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab.Kota APBD Provinsi APBN PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan 20 Kriteria 20 9. Terfasiisitas inya Pelumas 10. Terfasilitasi nya Pemeliharaa n Komputer 11. Terfasilitasi nya Pemeliharaa n PeralatanP erlengkapan Kantor 12. Terfasilitasi nya Pemeliharaa n Alat Rumah Tangga 13. Terfasilitasi nya Pemeliharaa n Alat Studio dan Alat Komunikasi 14. Terfasilitasi nya Keamanan Kantor 15. Terfasilitasi nya Perparkiran 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 NO Pemerintah Daerah dan ProgramKegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah KabupatenKota KecamatanDesa Kelurahan Indikator Kinerja Prakiraan Maju Ribuan Keterangan OPD Pengusu l Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab.Kota APBD Provinsi APBN PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan 20 Kriteria 20 NON CG 158. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kota Depok II Cinere 816.934 816.934 898.627 NON CG Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Dinas Pendapata n Daerah Baru Fixed Cost 80.00 Terpeliharan ya Sarana dan Prasarana dalam mendukung pelayanan kepada masyarakat 1. Terfasilitasi nya Alat Listrik dan Elektronik 2. Terfasilitasi nya Bahan Bakar MinyakGas 3. Terfasilitasi nya Powder Tabung Pemadam Kebakaran 4. Terfasilitasi nya Bahan Materai Lainnya 5. Terfasilitasi nya Jasa Kebersihan 6. Terfasilitasi nya Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan 7. Terfasilitasi nya Jasa Service Kendaraan Bermotor 8. Terfasilitasi nya Penggantian Suku Cadang Kendaraan Tingkat Pemeliharaa n Sarana dan Prasarana Operasional Unit Kerja 12.00 Bulan 80.00 Kegiatan Rutin OPD Provinsi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 NO Pemerintah Daerah dan ProgramKegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah KabupatenKota KecamatanDesa Kelurahan Indikator Kinerja Prakiraan Maju Ribuan Keterangan OPD Pengusu l Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab.Kota APBD Provinsi APBN PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan 20 Kriteria 20 9. Terfasiisitas inya Pelumas 10. Terfasilitasi nya Pemeliharaa n Komputer 11. Terfasilitasi nya Pemeliharaa n PeralatanP erlengkapan Kantor 12. Terfasilitasi nya Pemeliharaa n Alat Rumah Tangga 13. Terfasilitasi nya Pemeliharaa n Alat Studio dan Alat Komunikasi 14. Terfasilitasi nya Keamanan Kantor 15. Terfasilitasi nya Perparkiran 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 NO Pemerintah Daerah dan ProgramKegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah KabupatenKota KecamatanDesa Kelurahan Indikator Kinerja Prakiraan Maju Ribuan Keterangan OPD Pengusu l Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab.Kota APBD Provinsi APBN PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan 20 Kriteria 20 NON CG 159. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Bogor 1.052.396 1.052.396 1.157.636 NON CG Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Dinas Pendapata n Daerah Baru Fixed Cost 80.00 Terpeliharan ya Sarana dan Prasarana dalam mendukung pelayanan kepada masyarakat 1. Terfasilitasi nya Alat Listrik dan Elektronik 2. Terfasilitasi nya Bahan Bakar MinyakGas 3. Terfasilitasi nya Powder Tabung Pemadam Kebakaran 4. Terfasilitasi nya Jasa Kebersihan 5. Terfasilitasi nya Jasa Keamanan 6. Terfasilitasi nya Jasa Front Office 7. Terfasilitasi nya Jasa Pramubakti 8. Terfasilitasi nya Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan 9. Terfasilitasi nya Jasa Service Kendaraan Bermotor Tingkat Pemeliharaa n Sarana dan Prasarana Operasional Unit Kerja 12.00 Bulan 80.00 Kegiatan Rutin OPD Provinsi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 NO Pemerintah Daerah dan ProgramKegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah KabupatenKota KecamatanDesa Kelurahan Indikator Kinerja Prakiraan Maju Ribuan Keterangan OPD Pengusu l Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab.Kota APBD Provinsi APBN PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan 20 Kriteria 20 10. Terfasilitasi nya Service Kendaraan 11. Terfasiisitas inya Pelumas 12. Terfasilitasi nya Pemeliharaa n Komputer 13. Terfasilitasi nya Pemeliharaa n PeralatanP erlengkapan Kantor 14. Terfasilitasi nya Pemeliharaa n Alat Studio dan Alat Komunikasi 15. Terfasilitasi nya Pemeliharaa n Gedung dan Bangunan 9. Terfasilitasi nya Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan 10. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 NO Pemerintah Daerah dan ProgramKegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah KabupatenKota KecamatanDesa Kelurahan Indikator Kinerja Prakiraan Maju Ribuan Keterangan OPD Pengusu l Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab.Kota APBD Provinsi APBN PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan 20 Kriteria 20 Terfasilitasi nya Jasa Service Kendaraan Bermotor 11. Terfasilitasi nya Penggantian Suku Cadang Kendaraan 12. Terfasiisitas inya Pelumas 13. Terfasilitasi nya Pemeliharaa n Komputer 14. Terfasilitasi nya Pemeliharaa n PeralatanP erlengkapan Kantor 15. Terfasilitasi nya Pemeliharaa n Alat Studio dan Alat Komunikasi 16. Terfasilitasi nya Pemeliharaa n Gedung dan Bangunan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 NO Pemerintah Daerah dan ProgramKegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah KabupatenKota KecamatanDesa Kelurahan Indikator Kinerja Prakiraan Maju Ribuan Keterangan OPD Pengusu l Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab.Kota APBD Provinsi APBN PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan 20 Kriteria 20 NON CG 160. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kota Bogor 794.368 794.368 873.804 NON CG Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Dinas Pendapata n Daerah Baru Fixed Cost 80.00 Terpeliharan ya Sarana dan Prasarana dalam mendukung pelayanan kepada masyarakat 1. Terfasilitasi nya Alat Listrik dan Elektronik 2. Terfasilitasi nya Bahan Bakar MinyakGas 3. Terfasilitasi nya Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran 4. Terfasilitasi nya Jasa Kebersihan 5. Terfasilitasi nya Jasa Keamanan 6. Terfasilitasi nya Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan 7. Terfasilitasi nya Jasa Profesi 8. Terfasilitasi nya Jasa Fumigasi 9. Terfasilitasi nya Servis Kendaraan Bermotor Tingkat Pemeliharaa n Sarana dan Prasarana Operasional Unit Kerja 12.00 Bulan 90.00 Kegiatan Rutin OPD Provinsi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 NO Pemerintah Daerah dan ProgramKegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah KabupatenKota KecamatanDesa Kelurahan Indikator Kinerja Prakiraan Maju Ribuan Keterangan OPD Pengusu l Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab.Kota APBD Provinsi APBN PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan 20 Kriteria 20 10. Terfasilitasi nya Pelumas Kendaraan 11. Terfasilitasi nya Pakaian Kerja Lapangan 12. Terfasilitasi nya Pemeliharaa n Komputer 13. Terfasilitasi nya Pemeliharaa n PeralatanP erlengkapan Kantor 14. Terfasilitasi nya Pemeliharaa n Alat Studio dan Alat Komunikasi 15. Terfasilitasi nya Pemeliharaa n HalamanTa manPekara ngan dan PagarBente ng 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 NO Pemerintah Daerah dan ProgramKegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah KabupatenKota KecamatanDesa Kelurahan Indikator Kinerja Prakiraan Maju Ribuan Keterangan OPD Pengusu l Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab.Kota APBD Provinsi APBN PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan 20 Kriteria 20 NON CG 161. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kota Sukabumi 1.171.553 1.171.553 1.288.708 NON CG Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Dinas Pendapata n Daerah Baru Fixed Cost 80.00 Terpeliharan ya Sarana dan Prasarana dalam mendukung pelayanan kepada masyarakat 1. Terfasilitasi nya Alat Listrik dan Elektronik 2. Terfasilitasi nya Bahan Bakar MinyakGas 3. Terpeliharan ya tabung pemadam kebakaran 4. Terfasilitasi nya PeralatanP erlengkapan Alat-alat Rumah Tangga 4. Terfasilitasi nya Alat-alat Rumah TanggaDap ur Pakai Habis 5. Terfasilitasi nya Iuran Wajib Tahunan Kebersihan 6. Terpeliharan ya Kebersihan Lingkungan Kantor Tingkat Pemeliharaa n Sarana dan Prasarana Operasional Unit Kerja 28.00 Jenis 90.00 Kegiatan Rutin OPD Provinsi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 NO Pemerintah Daerah dan ProgramKegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah KabupatenKota KecamatanDesa Kelurahan Indikator Kinerja Prakiraan Maju Ribuan Keterangan OPD Pengusu l Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab.Kota APBD Provinsi APBN PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan 20 Kriteria 20 7. Terpeliharan ya Keamanan Lingkungan Kantor 8. Terfasilitasi nya Surat Tanda Nomor Kendaraan 9. Terfasilitasi nya Honorarium Pramubakti 10. Terfasilitasi nya Honorarium Petugas Front Office 11. Terfasilitasi Pembersiha n, Pengendalia n Hama Pest Control dan Fumigasi 12. Terfasilitasi nya Service Kendaraan Operasional 13. Terfasilitasi nya Pelumas Kendaraan Operasional 14. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 NO Pemerintah Daerah dan ProgramKegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah KabupatenKota KecamatanDesa Kelurahan Indikator Kinerja Prakiraan Maju Ribuan Keterangan OPD Pengusu l Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab.Kota APBD Provinsi APBN PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan 20 Kriteria 20 Terfasilitasi nya Pakaian Seragam Pramubakti 15. Terfasilitasi nya Pakaian Seragam Petugas Front Office 16. Terfasilitasi nya Jasa Konsultasi Perencanaa n Planning 17. Terfasilitasi nya Jasa Konsultasi Pengawasa n Supervisio n 18. Terfasilitasi nya Pemeliharaa n Komputer 19. Terpeliharan ya Printer Kantor 20. Terpeliharan ya Scanner Kantor 21. Terpeliharan ya AC Kantor 22. Terpeliharan ya 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 NO Pemerintah Daerah dan ProgramKegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah KabupatenKota KecamatanDesa Kelurahan Indikator Kinerja Prakiraan Maju Ribuan Keterangan OPD Pengusu l Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab.Kota APBD Provinsi APBN PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan 20 Kriteria 20 Meubeulair Kantor 23. Terpeliharan ya Jaringan Internet Kantor 24. Terpeliharan ya Jaringan Listrik Kantor 25. Terpeliharan ya Ruang Pelayanan 26. Terpeliharan ya Ruang Rapat Kantor 27. Terpeliharan ya Rumah Dinas Karyawan 28. Terpeliharan ya Halaman Parkir Rumah Dinas Karyawan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 NO Pemerintah Daerah dan ProgramKegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah KabupatenKota KecamatanDesa Kelurahan Indikator Kinerja Prakiraan Maju Ribuan Keterangan OPD Pengusu l Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab.Kota APBD Provinsi APBN PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan 20 Kriteria 20 NON CG 162. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Sukabumi I Cibadak 745.000 745.000 819.500 NON CG Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Dinas Pendapata n Daerah Baru Fixed Cost 80.00 Terpeliharan ya Sarana dan Prasarana dalam mendukung pelayanan kepada masyarakat 1. Terfasilitasi nya Alat Listrik dan Elektronik 2. Terfasilitasi nya Bahan Bakar MinyakGas 3. Terfasilitasi nya Powder Tabung Pemadam Kebakaran 4. Terfasilitasi nya Bahan Materai Lainnya 5. Terfasilitasi nya Jasa Kebersihan 6. Terfasilitasi nya Jasa Keamanan 7. Terfasilitasi nya Jasa Parkir 8. Terfasilitasi nya Jasa Sopir Samsat Keliling 9. Terfasilitasi nya Belanja Surat Tanda Nomor Tingkat Pemeliharaa n Sarana dan Prasarana Operasional Unit Kerja 12.00 Bulan 90.00 Kegiatan Rutin OPD Provinsi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 NO Pemerintah Daerah dan ProgramKegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah KabupatenKota KecamatanDesa Kelurahan Indikator Kinerja Prakiraan Maju Ribuan Keterangan OPD Pengusu l Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab.Kota APBD Provinsi APBN PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan 20 Kriteria 20 Kendaraan 10. Terfasilitasi nya Jasa Service Kendaraan Bermotor 11. Terfasilitasi nya Penggantian Suku Cadang Kendaraan 12. Terfasiisitas inya Pelumas 13. Terfasilitasi nya Pemeliharaa n Komputer 14. Terfasilitasi nya Pemeliharaa n PeralatanP erlengkapan Kantor 15. Terfasilitasi nya Pemeliharaa n Alat Rumah Tangga 16. Terfasilitasi nya Pemeliharaa n Alat Studio dan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 NO Pemerintah Daerah dan ProgramKegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah KabupatenKota KecamatanDesa Kelurahan Indikator Kinerja Prakiraan Maju Ribuan Keterangan OPD Pengusu l Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab.Kota APBD Provinsi APBN PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan 20 Kriteria 20 Alat Komunikasi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 NO Pemerintah Daerah dan ProgramKegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah KabupatenKota KecamatanDesa Kelurahan Indikator Kinerja Prakiraan Maju Ribuan Keterangan OPD Pengusu l Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab.Kota APBD Provinsi APBN PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan 20 Kriteria 20 NON CG 163. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Sukabumi II Pelabuhan Ratu 596.300 596.300 655.930 NON CG Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Dinas Pendapata n Daerah Baru Fixed Cost 80.00 Terpeliharan ya Sarana dan Prasarana dalam mendukung pelayanan kepada masyarakat 1. Terfasilitasi nya Alat Listrik dan Elektronik 2. Terfasilitasi nya Bahan Bakar MinyakGas 3. Terfasilitasi nya Powder Tabung Pemadam Kebakaran 4. Terfasilitasi nya Bahan Materai Lainnya 5. Terfasilitasi nya Jasa Kebersihan 6. Terfasilitasi nya Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan 7. Terfasilitasi nya Jasa Service Kendaraan Bermotor 8. Terfasilitasi nya Penggantian Suku Cadang Kendaraan Tingkat Pemeliharaa n Sarana dan Prasarana Operasional Unit Kerja 12.00 Bulan 90.00 Kegiatan Rutin OPD Provinsi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 NO Pemerintah Daerah dan ProgramKegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah KabupatenKota KecamatanDesa Kelurahan Indikator Kinerja Prakiraan Maju Ribuan Keterangan OPD Pengusu l Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab.Kota APBD Provinsi APBN PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan 20 Kriteria 20 9. Terfasiisitas inya Pelumas 10. Terfasilitasi nya Pemeliharaa n Komputer 11. Terfasilitasi nya Pemeliharaa n PeralatanP erlengkapan Kantor 12. Terfasilitasi nya Pemeliharaa n Alat Rumah Tangga 13. Terfasilitasi nya Pemeliharaa n Alat Studio dan Alat Komunikasi 14. Terfasilitasi nya Pemeliharaa n ToiletKamar MandiJamb an dan Lantai dan Vapling Blok 15. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 NO Pemerintah Daerah dan ProgramKegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah KabupatenKota KecamatanDesa Kelurahan Indikator Kinerja Prakiraan Maju Ribuan Keterangan OPD Pengusu l Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab.Kota APBD Provinsi APBN PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan 20 Kriteria 20 Terfasilitasi nya Jasa Keamanan 16. Terfasilitasi nya Jasa Parkir 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 NO Pemerintah Daerah dan ProgramKegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah KabupatenKota KecamatanDesa Kelurahan Indikator Kinerja Prakiraan Maju Ribuan Keterangan OPD Pengusu l Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab.Kota APBD Provinsi APBN PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan 20 Kriteria 20 NON CG 164. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Cianjur 799.113 799.113 879.025 NON CG Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Dinas Pendapata n Daerah Baru Fixed Cost 80.00 Terpeliharan ya Sarana dan Prasarana dalam mendukung pelayanan kepada masyarakat 1. Terfasilitasi nya Alat Listrik dan Elektronik 2. Terfasilitasi nya Bahan Bakar MinyakGas 3. Terfasilitasi nya Powder Tabung Pemadam Kebakaran 4. Terfasilitasi nya Bahan Materai Lainnya 5. Terfasilitasi nya Jasa Kebersihan 6. Terfasilitasi nya Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan 7. Terfasilitasi nya Jasa Service Kendaraan Bermotor 8. Terfasilitasi nya Penggantian Suku Cadang Kendaraan Tingkat Pemeliharaa n Sarana dan Prasarana Operasional Unit Kerja 12.00 Bulan 90.00 Kegiatan Rutin OPD Provinsi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 NO Pemerintah Daerah dan ProgramKegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah KabupatenKota KecamatanDesa Kelurahan Indikator Kinerja Prakiraan Maju Ribuan Keterangan OPD Pengusu l Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab.Kota APBD Provinsi APBN PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan 20 Kriteria 20 9. Terfasiisitas inya Pelumas 10. Terfasilitasi nya Pemeliharaa n Komputer 11. Terfasilitasi nya Pemeliharaa n PeralatanP erlengkapan Kantor 12. Terfasilitasi nya Pemeliharaa n Alat Rumah Tangga 13. Terfasilitasi nya Pemeliharaa n Alat Studio dan Alat Komunikasi 14. Terfasilitasi nya Pemeliharaa n Instalasi Jaringan 15. Terfasilitasi nya Pemeliharaa n HalamanTa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 NO Pemerintah Daerah dan ProgramKegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah KabupatenKota KecamatanDesa Kelurahan Indikator Kinerja Prakiraan Maju Ribuan Keterangan OPD Pengusu l Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab.Kota APBD Provinsi APBN PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan 20 Kriteria 20 manPekara ngan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 NO Pemerintah Daerah dan ProgramKegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah KabupatenKota KecamatanDesa Kelurahan Indikator Kinerja Prakiraan Maju Ribuan Keterangan OPD Pengusu l Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab.Kota APBD Provinsi APBN PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan 20 Kriteria 20 NON CG 165. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kota Bekasi 738.178 738.178 811.996 NON CG Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Dinas Pendapata n Daerah Baru Fixed Cost 80.00 Terpeliharan ya Sarana dan Prasarana dalam mendukung pelayanan kepada masyarakat 1. Terfasilitasi nya Alat Listrik dan Elektronik 2. Terfasilitasi nya Bahan Bakar MinyakGas 3. Terfasilitasi nya Powder Tabung Pemadam Kebakaran 4. Terfasilitasi nya Bahan Materi Lainnya 5. Terfasilitasi nya Jasa Kebersihan, Jasa Keamanan Parkir 6. Terfasilitasi nya Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan 7. Terfasilitasi Service Kendaraan Bermotor 8. Terfasilitasi nya Tingkat Pemeliharaa n Sarana dan Prasarana Operasional Unit Kerja 12.00 Bulan 90.00 Kegiatan Rutin OPD Provinsi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 NO Pemerintah Daerah dan ProgramKegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah KabupatenKota KecamatanDesa Kelurahan Indikator Kinerja Prakiraan Maju Ribuan Keterangan OPD Pengusu l Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab.Kota APBD Provinsi APBN PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan 20 Kriteria 20 Penggantian Suku Cadang Kendaraan 9. Terfasiisitas inya Pelumas 10. Terfasilitasi nya Pemeliharaa n Komputer 11. Terfasilitasi nya Pemeliharaa n PeralatanP erlengkapan Kantor 12. Terfasilitasi nya Pemeliharaa n Alat Rumah Tangga 13. Terfasilitasi nya Pemeliharaa n Alat Studio dan Alat Komunikasi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 NO Pemerintah Daerah dan ProgramKegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah KabupatenKota KecamatanDesa Kelurahan Indikator Kinerja Prakiraan Maju Ribuan Keterangan OPD Pengusu l Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab.Kota APBD Provinsi APBN PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan 20 Kriteria 20 NON CG 166. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Bekasi 866.579 866.579 953.237 NON CG Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Dinas Pendapata n Daerah Baru Fixed Cost 80.00 Terpeliharan ya Sarana dan Prasarana dalam mendukung pelayanan kepada masyarakat 1. Terfasilitasi nya Bahan Bakar MinyakGas 2. Terfasilitasi nya Powder Tabung Pemadam Kebakaran 3. Terfasilitasi nya Jasa Kebersihan 4. Terfasilitasi nya Jasa Keamanan 5. Terfasilitasi nya Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan 6. Terfasilitasi nya Jasa Service Kendaraan Bermotor 7. Terfasilitasi nya Pelumas 8. Terfasilitasi nya Pemeliharaa n Komputer 9. Terfasilitasi nya Pemeliharaa Tingkat Pemeliharaa n Sarana dan Prasarana Operasional Unit Kerja 12.00 Bulan 90.00 Kegiatan Rutin OPD Provinsi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 NO Pemerintah Daerah dan ProgramKegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah KabupatenKota KecamatanDesa Kelurahan Indikator Kinerja Prakiraan Maju Ribuan Keterangan OPD Pengusu l Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab.Kota APBD Provinsi APBN PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan 20 Kriteria 20 n PeralatanP erlengkapan Kantor 10. Terfasilitasi nya Pemeliharaa n Alat Studio dan Alat Komunikasi 11. Terfasilitasi nya Pemeliharaa n Buku Perpustaka an dan Arsip 12. Terfasilitasi nya Alat-alat Rumah Tangga 13. Terfasilitasi nya Pemeliharaa n Gedung dan Bangunan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 NO Pemerintah Daerah dan ProgramKegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah KabupatenKota KecamatanDesa Kelurahan Indikator Kinerja Prakiraan Maju Ribuan Keterangan OPD Pengusu l Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab.Kota APBD Provinsi APBN PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan 20 Kriteria 20 NON CG 167. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Karawang 1.082.179 1.082.179 1.190.397 NON CG Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Dinas Pendapata n Daerah Baru Fixed Cost 80.00 Terpeliharan ya Sarana dan Prasarana dalam mendukung pelayanan kepada masyarakat 1. Terfasilitasi nya Alat Listrik dan Elektronik 2. Terfasilitasi nya Bahan Bakar MinyakGas 3. Terfasilitasi nya Powder Tabung Pemadam Kebakaran 4. Terfasilitasi nya Bahan Materai Lainnya 5. Terfasilitasi nya Jasa Kebersihan 6. Terfasilitasi nya Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan 7. Terfasilitasi nya Jasa Service Kendaraan Bermotor 8. Terfasilitasi nya Penggantian Suku Cadang Kendaraan Tingkat Pemeliharaa n Sarana dan Prasarana Operasional Unit Kerja 12.00 Bulan 90.00 Kegiatan Rutin OPD Provinsi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 NO Pemerintah Daerah dan ProgramKegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah KabupatenKota KecamatanDesa Kelurahan Indikator Kinerja Prakiraan Maju Ribuan Keterangan OPD Pengusu l Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab.Kota APBD Provinsi APBN PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan 20 Kriteria 20 9. Terfasiisitas inya Pelumas 10. Terfasilitasi nya Pemeliharaa n Komputer 11. Terfasilitasi nya Pemeliharaa n PeralatanP erlengkapan Kantor 12. Terfasilitasi nya Pemeliharaa n Instalasi Jaringan 13. Terfasilitasi nya Pemeliharaa n HalamanTa manPekara ngan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 NO Pemerintah Daerah dan ProgramKegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah KabupatenKota KecamatanDesa Kelurahan Indikator Kinerja Prakiraan Maju Ribuan Keterangan OPD Pengusu l Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab.Kota APBD Provinsi APBN PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan 20 Kriteria 20 NON CG 168. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kab Purwakarta 721.640 721.640 793.804 NON CG Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Dinas Pendapata n Daerah Baru Fixed Cost 80.00 Terpeliharan ya Sarana dan Prasarana dalam mendukung pelayanan kepada masyarakat 1. Terfasilitasi nya Alat Listrik dan Elektronik 2. Terfasilitasi nya Bahan Bakar MinyakGas 3. Terfasilitasi nya Powder Tabung Pemadam Kebakaran 4. Terfasilitasi nya Bahan Materai Lainnya 5. Terfasilitasi nya Jasa Kebersihan 6. Terfasilitasi nya Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan 7. Terfasilitasi nya Jasa Service Kendaraan Bermotor 8. Terfasilitasi nya Penggantian Suku Cadang Kendaraan Tingkat Pemeliharaa n Sarana dan Prasarana Operasional Unit Kerja 12.00 Bulan 90.00 Kegiatan Rutin OPD Provinsi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 NO Pemerintah Daerah dan ProgramKegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah KabupatenKota KecamatanDesa Kelurahan Indikator Kinerja Prakiraan Maju Ribuan Keterangan OPD Pengusu l Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab.Kota APBD Provinsi APBN PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan 20 Kriteria 20 9. Terfasiisitas inya Pelumas 10. Terfasilitasi nya Pemeliharaa n Komputer 11. Terfasilitasi nya Pemeliharaa n PeralatanP erlengkapan Kantor 12. Terfasilitasi nya Pemeliharaa n Alat Studio dan Alat Komunikasi 13. Terfasilitasi nya Pemeliharaa n Gedung dan Bangunan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 NO Pemerintah Daerah dan ProgramKegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah KabupatenKota KecamatanDesa Kelurahan Indikator Kinerja Prakiraan Maju Ribuan Keterangan OPD Pengusu l Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab.Kota APBD Provinsi APBN PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan 20 Kriteria 20 NON CG 169. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Subang 897.764 897.764 987.540 NON CG Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Dinas Pendapata n Daerah Baru Fixed Cost 80.00 Terpeliharan ya Sarana dan Prasarana dalam mendukung pelayanan kepada masyarakat 1. Terfasilitasi nya Alat Listrik dan Elektronik 2. Terfasilitasi nya Bahan Bakar MinyakGas 3. Terfasilitasi nya Powder Tabung Pemadam Kebakaran 4. Terfasilitasi nya Bahan Materai Lainnya 5. Terfasilitasi nya Jasa Kebersihan 6. Belanja Keamanan 7. Belanja Parkir 8. Terfasilitasi nya Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan 9. Terfasilitasi nya Jasa Service Kendaraan Bermotor 10. Terfasilitasi nya Tingkat Pemeliharaa n Sarana dan Prasarana Operasional Unit Kerja 12.00 Bulan 90.00 Kegiatan Rutin OPD Provinsi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 NO Pemerintah Daerah dan ProgramKegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah KabupatenKota KecamatanDesa Kelurahan Indikator Kinerja Prakiraan Maju Ribuan Keterangan OPD Pengusu l Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab.Kota APBD Provinsi APBN PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan 20 Kriteria 20 Penggantian Suku Cadang Kendaraan 11. Terfasiisitas inya Pelumas 12. Terfasilitasi nya Pemeliharaa n Komputer 11. Terfasilitasi nya Pemeliharaa n PeralatanP erlengkapan Kantor 12. Terfasilitasi nya Pemeliharaa n Alat Studio dan Alat Komunikasi 13. Instalasi Air Minum Bersih 14.Pengasp alan Halaman Parkir 15. Pelaburan Benteng 16. Rehabilitasi pagarbente ng rumah dinas 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 NO Pemerintah Daerah dan ProgramKegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah KabupatenKota KecamatanDesa Kelurahan Indikator Kinerja Prakiraan Maju Ribuan Keterangan OPD Pengusu l Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab.Kota APBD Provinsi APBN PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan 20 Kriteria 20 NON CG 170. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kota Cirebon 1.142.236 1.142.236 1.256.460 NON CG Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Dinas Pendapata n Daerah Baru Fixed Cost 80.00 Terpeliharan ya Sarana dan Prasarana dalam mendukung pelayanan kepada masyarakat 1. Terfasilitasi nya Alat Listrik dan Elektronik 2. Terfasilitasi nya Bahan Bakar MinyakGas 3. Terfasilitasi nya Powder Tabung Pemadam Kebakaran 4. terfasilitasin ya honorarium supir kendaraan operasional samling 4. Terfasilitasi nya Bahan Materai Lainnya 5. Terfasilitasi nya Jasa Kebersihan 6. Terfasilitasi nya Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan 7. Terfasilitasi nya Jasa Service Kendaraan Tingkat Pemeliharaa n Sarana dan Prasarana Operasional Unit Kerja 12.00 Bulan 90.00 Kegiatan Rutin OPD Provinsi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 NO Pemerintah Daerah dan ProgramKegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah KabupatenKota KecamatanDesa Kelurahan Indikator Kinerja Prakiraan Maju Ribuan Keterangan OPD Pengusu l Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab.Kota APBD Provinsi APBN PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan 20 Kriteria 20 Bermotor 8. Terfasilitasi nya Penggantian Suku Cadang Kendaraan 9. Terfasiisitas inya Pelumas 10. Terfasilitasi nya Pemeliharaa n Komputer 11. Terfasilitasi nya Pemeliharaa n PeralatanP erlengkapan Kantor 12. Terfasilitasi nya Pemeliharaa n Gedung dan Bangunan 13. terfasilitasin ya jasa keamanan 14. terfasilitasin ya jasa parkir 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 NO Pemerintah Daerah dan ProgramKegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah KabupatenKota KecamatanDesa Kelurahan Indikator Kinerja Prakiraan Maju Ribuan Keterangan OPD Pengusu l Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab.Kota APBD Provinsi APBN PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan 20 Kriteria 20 NON CG 171. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Cirebon I Sumber 941.634 941.634 1.035.797 NON CG Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Dinas Pendapata n Daerah Baru Fixed Cost 80.00 Terpeliharan ya Sarana dan Prasarana dalam mendukung pelayanan kepada masyarakat 1. Terfasilitasi nya Alat Listrik dan Elektronik 2. Terfasilitasi nya Bahan Bakar MinyakGas 3. Terfasilitasi nya Powder Tabung Pemadam Kebakaran 4. Terfasilitasi nya Bahan Materai Lainnya 5. Terfasilitasi nya Jasa Kebersihan 6. Terfasilitasi nya Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan 7. Terfasilitasi nya Jasa Service Kendaraan Bermotor 8. Terfasilitasi nya Penggantian Suku Cadang Kendaraan Tingkat Pemeliharaa n Sarana dan Prasarana Operasional Unit Kerja 12.00 Bulan 90.00 Kegiatan Rutin OPD Provinsi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 NO Pemerintah Daerah dan ProgramKegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah KabupatenKota KecamatanDesa Kelurahan Indikator Kinerja Prakiraan Maju Ribuan Keterangan OPD Pengusu l Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab.Kota APBD Provinsi APBN PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan 20 Kriteria 20 9. Terfasiisitas inya Pelumas 10. Terfasilitasi nya Pemeliharaa n Komputer 11. Terfasilitasi nya Pemeliharaa n PeralatanP erlengkapan Kantor 12. Terfasilitasi nya Pemeliharaa n Gedung dan Bangunan 13. Terfasilitasi nya Pemeliharaa n Instalasi Jaringan 14. Tambah Daya Listrik 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 NO Pemerintah Daerah dan ProgramKegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah KabupatenKota KecamatanDesa Kelurahan Indikator Kinerja Prakiraan Maju Ribuan Keterangan OPD Pengusu l Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab.Kota APBD Provinsi APBN PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan 20 Kriteria 20 NON CG 172. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Cirebon II Ciledug 666.073 666.073 732.680 NON CG Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Dinas Pendapata n Daerah Baru Fixed Cost 80.00 Terpeliharan ya Sarana dan Prasarana dalam mendukung pelayanan kepada masyarakat 1. Terfasilitasi nya Alat Listrik dan Elektronik 2. Terfasilitasi nya Bahan Bakar MinyakGas 3. Terfasilitasi nya Powder Tabung Pemadam Kebakaran 4. Terfasilitasi nya alat-alat rumah tangga 5. Terfasilitasi nya Jasa Kebersihan dan jasa keamanan 6. Terfasilitasi nya Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan 7. Terfasilitasi nya Jasa Service Kendaraan Bermotor 8. Terfasiiitasi nya Pelumas Kendaraan Tingkat Pemeliharaa n Sarana dan Prasarana Operasional Unit Kerja 12.00 Bulan 90.00 Kegiatan Rutin OPD Provinsi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 NO Pemerintah Daerah dan ProgramKegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah KabupatenKota KecamatanDesa Kelurahan Indikator Kinerja Prakiraan Maju Ribuan Keterangan OPD Pengusu l Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab.Kota APBD Provinsi APBN PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan 20 Kriteria 20 Dinas, Operasional dan Genset 9. Terfasilitasi nya bahan bakar Kendaraan Dinas, Operasional dan Genset 10. Terfasilitasi nya Pemeliharaa n Komputer, printer dan scanner 11. Terfasilitasi nya Pemeliharaa n PeralatanP erlengkapan Kantor 12. Terfasilitasi nya Pemeliharaa n Alat Studio dan Alat Komunikasi 13. Terfasilitasi nya Pemeliharaa n jaringan listrik 14. Terfasilitasi nya Pemeliharaa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 NO Pemerintah Daerah dan ProgramKegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah KabupatenKota KecamatanDesa Kelurahan Indikator Kinerja Prakiraan Maju Ribuan Keterangan OPD Pengusu l Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab.Kota APBD Provinsi APBN PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan 20 Kriteria 20 n Pelaburan GedungBa ngunan Kantor 15. Terfasilitasi nya Pemeliharaa n Pelaburan PagarBente ng Gedung Kantor 16. Terpeliharan ya Pemeliharaa n Lantai Gedung Kantor 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 NO Pemerintah Daerah dan ProgramKegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah KabupatenKota KecamatanDesa Kelurahan Indikator Kinerja Prakiraan Maju Ribuan Keterangan OPD Pengusu l Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab.Kota APBD Provinsi APBN PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan 20 Kriteria 20 NON CG 173. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Indramayu I 1.057.257 1.057.257 1.162.983 NON CG Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Dinas Pendapata n Daerah Baru Fixed Cost 80.00 Terpeliharan ya Sarana dan Prasarana dalam mendukung pelayanan kepada masyarakat 1. Tersedianya bahan pakai habis terdiri dari ATK, Prangko, Benda Pos Lainnya dan Gas 2. Terfasilitasi nya Jasa telepon, Air, Listrik, Surat Kabar, Transaksi Keuangan, Internet, Dokumentas i dan Publikasi 3. Terfasilitasi nya Bahan Cetakan dan Pengganda an 4. Terfasilitasi nya Kebutuhan makanan dan minuman 5. Terfasilitasi nya kebutuhan perjanalan dinas Tingkat Pemeliharaa n Sarana dan Prasarana Operasional Unit Kerja 12.00 Bulan 90.00 Kegiatan Rutin OPD Provinsi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 NO Pemerintah Daerah dan ProgramKegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah KabupatenKota KecamatanDesa Kelurahan Indikator Kinerja Prakiraan Maju Ribuan Keterangan OPD Pengusu l Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab.Kota APBD Provinsi APBN PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan 20 Kriteria 20 NON CG 174. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Indramayu II Haurgeulis 555.039 555.039 610.543 NON CG Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Dinas Pendapata n Daerah Baru Fixed Cost 80.00 Terpeliharan ya Sarana dan Prasarana dalam mendukung pelayanan kepada masyarakat 1. Terfasilitasi nya Alat Listrik dan Elektronik 2. Terfasilitasi nya Bahan Bakar MinyakGas 3. Terfasilitasi nya Powder Tabung Pemadam Kebakaran 4. Terfasilitasi nya Bahan Materai Lainnya 5. Terfasilitasi nya Jasa Kebersihan 6. Terfasilitasi nya Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan 7. Terfasilitasi nya Jasa Service Kendaraan Bermotor 8. Terfasilitasi nya Penggantian Suku Cadang Kendaraan Tingkat Pemeliharaa n Sarana dan Prasarana Operasional Unit Kerja 12.00 90.00 Kegiatan Rutin OPD Provinsi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 NO Pemerintah Daerah dan ProgramKegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah KabupatenKota KecamatanDesa Kelurahan Indikator Kinerja Prakiraan Maju Ribuan Keterangan OPD Pengusu l Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab.Kota APBD Provinsi APBN PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan 20 Kriteria 20 9. Terfasiisitas inya Pelumas 10. Terfasilitasi nya Pemeliharaa n Komputer 11. Terfasilitasi nya Pemeliharaa n PeralatanP erlengkapan Kantor 12. Terfasilitasi nya Pemeliharaa n Alat Studio dan Alat Komunikasi 13. Terfasilitasi nya Pemeliharaa n Gedung dan Bangunan 14. Terfasilitasi nya Pemeliharaa n Bangunan Bukan Gedung 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 NO Pemerintah Daerah dan ProgramKegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah KabupatenKota KecamatanDesa Kelurahan Indikator Kinerja Prakiraan Maju Ribuan Keterangan OPD Pengusu l Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab.Kota APBD Provinsi APBN PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan 20 Kriteria 20 NON CG 175. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Kuningan 917.128 917.128 1.008.841 NON CG Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Dinas Pendapata n Daerah Baru Fixed Cost 80.00 Terpeliharan ya Sarana dan Prasarana dalam mendukung pelayanan kepada masyarakat 1. Terfasilitasi nya Alat Listrik dan Elektronik 2. Terfasilitasi nya Bahan Bakar MinyakGas 3. Terfasilitasi nya Powder Tabung Pemadam Kebakaran 4. Terfasilitasi nya Bahan Materai Lainnya 5. Terfasilitasi nya Jasa Kebersihan 6. Terfasilitasi nya Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan 7. Terfasilitasi nya Jasa Service Kendaraan Bermotor 8. Terfasilitasi nya Penggantian Suku Cadang Kendaraan Tingkat Pemeliharaa n Sarana dan Prasarana Operasional Unit Kerja 12.00 Bulan 90.00 Kegiatan Rutin OPD Provinsi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 NO Pemerintah Daerah dan ProgramKegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah KabupatenKota KecamatanDesa Kelurahan Indikator Kinerja Prakiraan Maju Ribuan Keterangan OPD Pengusu l Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab.Kota APBD Provinsi APBN PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan 20 Kriteria 20 9. Terfasiisitas inya Pelumas 10. Terfasilitasi nya Pemeliharaa n Komputer 11. Terfasilitasi nya Pemeliharaa n PeralatanP erlengkapan Kantor 12. Terfasilitasi nya Pemeliharaa n Alat Rumah Tangga 13. Terfasilitasi nya Pemeliharaa n Alat Studio dan Alat Komunikasi 14. Terfasilitasi nya Pemeliharaa n Gedung dan Bangunan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 NO Pemerintah Daerah dan ProgramKegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah KabupatenKota KecamatanDesa Kelurahan Indikator Kinerja Prakiraan Maju Ribuan Keterangan OPD Pengusu l Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab.Kota APBD Provinsi APBN PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan 20 Kriteria 20 NON CG 176. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Majalengka 1.031.078 1.031.078 1.134.186 NON CG Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Dinas Pendapata n Daerah Baru Fixed Cost 80.00 Terpeliharan ya Sarana dan Prasarana dalam mendukung pelayanan kepada masyarakat 1. Terfasilitasi nya Alat Listrik dan Elektronik 2. Terfasilitasi nya Bahan Bakar MinyakGas 3. Terfasilitasi nya Powder Tabung Pemadam Kebakaran 4. Terfasilitasi nya Bahan Materai Lainnya 5. Terfasilitasi nya Jasa Kebersihan 6. Terfasilitasi nya Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan 7. Terfasilitasi nya Jasa Service Kendaraan Bermotor 8. Terfasilitasi nya Penggantian Suku Cadang Kendaraan Tingkat Pemeliharaa n Sarana dan Prasarana Operasional Unit Kerja 12.00 Bulan 90.00 Kegiatan Rutin OPD Provinsi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 NO Pemerintah Daerah dan ProgramKegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah KabupatenKota KecamatanDesa Kelurahan Indikator Kinerja Prakiraan Maju Ribuan Keterangan OPD Pengusu l Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab.Kota APBD Provinsi APBN PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan 20 Kriteria 20 9. Terfasiisitas inya Pelumas 10. Terfasilitasi nya Pemeliharaa n Komputer 11. Terfasilitasi nya Pemeliharaa n PeralatanP erlengkapan Kantor 12. Terfasilitasi nya Pemeliharaa n Alat Studio dan Alat Komunikasi 13. Terfasilitasi nya Pemeliharaa n Gedung dan Bangunan 14. Terfasilitasi nya Pemeliharaa n Instalasi Jaringan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 NO Pemerintah Daerah dan ProgramKegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah KabupatenKota KecamatanDesa Kelurahan Indikator Kinerja Prakiraan Maju Ribuan Keterangan OPD Pengusu l Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab.Kota APBD Provinsi APBN PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan 20 Kriteria 20 NON CG 177. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kota Bandung I Pajajaran 1.251.549 1.251.549 1.376.704 NON CG Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Dinas Pendapata n Daerah Baru Fixed Cost 80.00 Terpeliharan ya Sarana dan Prasarana dalam mendukung pelayanan kepada masyarakat 1. Terfasilitasi nya Alat Listrik dan Elektronik 2. Terfasilitasi nya Bahan Bakar MinyakGas 3. Terfasilitasi nya Powder Tabung Pemadam Kebakaran 4. Terfasilitasi nya Bahan Materai Lainnya 5. Terfasilitasi nya Jasa Kebersihan 6. Terfasilitasi nya Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan 7. Terfasilitasi nya Jasa Service Kendaraan Bermotor 8. Terfasilitasi nya Penggantian Suku Cadang Tingkat Pemeliharaa n Sarana dan Prasarana Operasional Unit Kerja 12.00 Bulan 90.00 Kegiatan Rutin OPD Provinsi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 NO Pemerintah Daerah dan ProgramKegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah KabupatenKota KecamatanDesa Kelurahan Indikator Kinerja Prakiraan Maju Ribuan Keterangan OPD Pengusu l Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab.Kota APBD Provinsi APBN PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan 20 Kriteria 20 Kendaraan 9. Terfasiisitas inya Pelumas 10. Terfasilitasi nya Pemeliharaa n Komputer 11. Terfasilitasi nya Pemeliharaa n PeralatanP erlengkapan Kantor 12. Terfasilitasi nya Pemeliharaa n Alat Rumah Tangga 13. Terfasilitasi nya Pemeliharaa n Alat Studio dan Alat Komunikasi 14. Terfasilitasi nya Pemeliharaa n Jaringan Instalasi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 NO Pemerintah Daerah dan ProgramKegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah KabupatenKota KecamatanDesa Kelurahan Indikator Kinerja Prakiraan Maju Ribuan Keterangan OPD Pengusu l Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab.Kota APBD Provinsi APBN PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan 20 Kriteria 20 NON CG 178. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kota Bandung II Kawaluyaan 1.189.296 1.189.296 1.308.226 NON CG Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Dinas Pendapata n Daerah Baru Fixed Cost 80.00 Terpeliharan ya Sarana dan Prasarana dalam mendukung pelayanan kepada masyarakat 1. Terfasilitasi nya Alat Listrik dan Elektronik 2. Terfasilitasi nya Bahan Bakar MinyakGas 3. Terfasilitasi nya Powder Tabung Pemadam Kebakaran 4. Terfasilitasi nya Bahan Materai Lainnya 5. Terfasilitasi nya Jasa Kebersihan 6. Terfasilitasi nya Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan 7. Terfasilitasi nya Jasa Service Kendaraan Bermotor 8. Terfasilitasi nya Penggantian Suku Cadang Kendaraan Tingkat Pemeliharaa n Sarana dan Prasarana Operasional Unit Kerja 12.00 Bulan 90.00 Kegiatan Rutin OPD Provinsi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 NO Pemerintah Daerah dan ProgramKegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah KabupatenKota KecamatanDesa Kelurahan Indikator Kinerja Prakiraan Maju Ribuan Keterangan OPD Pengusu l Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab.Kota APBD Provinsi APBN PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan 20 Kriteria 20 9. Terfasiisitas inya Pelumas 10. Terfasilitasi nya Pemeliharaa n Komputer 11. Terfasilitasi nya Pemeliharaa n PeralatanP erlengkapan Kantor 12. Terfasilitasi nya Pemeliharaa n Alat Studio dan Alat Komunikasi 13. Terfasilitasi nya Pemeliharaa n Gedung dan Bangunan 14. Terfasilitasi nya Pemeliharaa n Instalasi Jaringan 15. Terfasilitasi nya Pemeliharaa n HalamanTa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 NO Pemerintah Daerah dan ProgramKegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah KabupatenKota KecamatanDesa Kelurahan Indikator Kinerja Prakiraan Maju Ribuan Keterangan OPD Pengusu l Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab.Kota APBD Provinsi APBN PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan 20 Kriteria 20 manPekara ngan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 NO Pemerintah Daerah dan ProgramKegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah KabupatenKota KecamatanDesa Kelurahan Indikator Kinerja Prakiraan Maju Ribuan Keterangan OPD Pengusu l Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab.Kota APBD Provinsi APBN PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan 20 Kriteria 20 NON CG 179. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kota Bandung III Soekarno-Hatta 914.256 914.256 1.005.681 NON CG Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Dinas Pendapata n Daerah Baru Fixed Cost 80.00 Terpeliharan ya Sarana dan Prasarana dalam mendukung pelayanan kepada masyarakat 1. Terfasilitasi nya Alat Listrik dan Elektronik 2. Terfasilitasi nya Bahan Bakar MinyakGas 3. Terfasilitasi nya Powder Tabung Pemadam Kebakaran 4. Terfasilitasi nya Bahan Materai Lainnya 5. Terfasilitasi nya Jasa Kebersihan 6. Terfasilitasi nya Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan 7. Terfasilitasi nya Jasa Service Kendaraan Bermotor 8. Terfasilitasi nya Penggantian Suku Cadang Kendaraan Tingkat Pemeliharaa n Sarana dan Prasarana Operasional Unit Kerja 12.00 90.00 Kegiatan Rutin OPD Provinsi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 NO Pemerintah Daerah dan ProgramKegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah KabupatenKota KecamatanDesa Kelurahan Indikator Kinerja Prakiraan Maju Ribuan Keterangan OPD Pengusu l Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab.Kota APBD Provinsi APBN PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan 20 Kriteria 20 9. Terfasiisitas inya Pelumas 10. Terfasilitasi nya Pemeliharaa n Komputer 11. Terfasilitasi nya Pemeliharaa n PeralatanP erlengkapan Kantor 12. Terfasilitasi nya Pemeliharaa n Alat Rumah Tangga 13. Terfasilitasi nya Pemeliharaa n Alat Studio dan Alat Komunikasi 14. Terfasilitasi nya Pemeliharaa n Gedung dan Bangunan 15. Terfasilitasi nya Pemeliharaa n Instalasi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 NO Pemerintah Daerah dan ProgramKegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah KabupatenKota KecamatanDesa Kelurahan Indikator Kinerja Prakiraan Maju Ribuan Keterangan OPD Pengusu l Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab.Kota APBD Provinsi APBN PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan 20 Kriteria 20 Jaringan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 NO Pemerintah Daerah dan ProgramKegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah KabupatenKota KecamatanDesa Kelurahan Indikator Kinerja Prakiraan Maju Ribuan Keterangan OPD Pengusu l Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab.Kota APBD Provinsi APBN PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan 20 Kriteria 20 NON CG 180. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Bandung Barat 1.756.172 1.756.172 1.931.789 NON CG Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Dinas Pendapata n Daerah Baru Fixed Cost 80.00 Terpeliharan ya Sarana dan Prasarana dalam mendukung pelayanan kepada masyarakat 1. Terfasilitasi nya Alat Listrik dan Elektronik 2. Terfasilitasi nya Bahan Bakar MinyakGas 3. Terfasilitasi nya Powder Tabung Pemadam Kebakaran 4. Terfasilitasi nya Bahan Material Lainnya 5. Terfasilitasi nya Jasa Kebersihan 6. Terfasilitasi nya Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan 7. Terfasilitasi nya Jasa Service Kendaraan Bermotor 8. Terfasilitasi nya Penggantian Suku Cadang Kendaraan Tingkat Pemeliharaa n Sarana dan Prasarana Operasional Unit Kerja 12.00 90.00 Kegiatan Rutin OPD Provinsi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 NO Pemerintah Daerah dan ProgramKegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah KabupatenKota KecamatanDesa Kelurahan Indikator Kinerja Prakiraan Maju Ribuan Keterangan OPD Pengusu l Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab.Kota APBD Provinsi APBN PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan 20 Kriteria 20 9. Terfasiisitas inya Pelumas 10. Terfasilitasi nya Pemeliharaa n Komputer 11. Terfasilitasi nya Pemeliharaa n PeralatanP erlengkapan Kantor 12. Terfasilitasi nya Pemeliharaa n Alat Rumah Tangga 13. Terfasilitasi nya Pemeliharaa n Alat Studio dan Alat Komunikasi 14. Terfasilitasi nya Pemeliharaa n Gedung dan Bangunan 15. Terfasilitasi nya Pemeliharaa n 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 NO Pemerintah Daerah dan ProgramKegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah KabupatenKota KecamatanDesa Kelurahan Indikator Kinerja Prakiraan Maju Ribuan Keterangan OPD Pengusu l Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab.Kota APBD Provinsi APBN PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan 20 Kriteria 20 HalamanTa manPekara ngan 16. Terfasilitasi nya Pemeliharaa n Gedung dan Bangunan Bukan Kantor 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 NO Pemerintah Daerah dan ProgramKegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah KabupatenKota KecamatanDesa Kelurahan Indikator Kinerja Prakiraan Maju Ribuan Keterangan OPD Pengusu l Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab.Kota APBD Provinsi APBN PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan 20 Kriteria 20 NON CG 181. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Bandung I Rancaekek 1.124.383 1.124.383 1.236.821 NON CG Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Dinas Pendapata n Daerah Baru Fixed Cost 80.00 Terpeliharan ya Sarana dan Prasarana dalam mendukung pelayanan kepada masyarakat 1. Terfasilitasi nya Alat Listrik dan Elektronik 2. Terfasilitasi nya Bahan Bakar MinyakGas 3. Terfasilitasi nya Powder Tabung Pemadam Kebakaran 4. Terfasilitasi nya Bahan Materai Lainnya 5. Terfasilitasi nya Jasa Kebersihan 6. Terfasilitasi nya Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan 7. Terfasilitasi nya Jasa Service Kendaraan Bermotor 8. Terfasilitasi nya Penggantian Suku Cadang Kendaraan Tingkat Pemeliharaa n Sarana dan Prasarana Operasional Unit Kerja 12.00 90.00 Kegiatan Rutin OPD Provinsi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 NO Pemerintah Daerah dan ProgramKegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah KabupatenKota KecamatanDesa Kelurahan Indikator Kinerja Prakiraan Maju Ribuan Keterangan OPD Pengusu l Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab.Kota APBD Provinsi APBN PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan 20 Kriteria 20 9. Terfasiisitas inya Pelumas 10. Terfasilitasi nya Pemeliharaa n Komputer 11. Terfasilitasi nya Pemeliharaa n PeralatanP erlengkapan Kantor 12. Terfasilitasi nya Pemeliharaa n Alat Studio dan Alat Komunikasi 13. Terfasilitasi nya Instansi jaringan 14. Terfasilitasi nya Pemeliharaa n HalamanTa manPekara ngan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 NO Pemerintah Daerah dan ProgramKegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah KabupatenKota KecamatanDesa Kelurahan Indikator Kinerja Prakiraan Maju Ribuan Keterangan OPD Pengusu l Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab.Kota APBD Provinsi APBN PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan 20 Kriteria 20 NON CG 182. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Bandung II Soreang 1.275.780 1.275.780 1.403.358 NON CG Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Dinas Pendapata n Daerah Baru Fixed Cost 80.00 Terpeliharan ya Sarana dan Prasarana dalam mendukung pelayanan kepada masyarakat 1. Terfasilitasi nya Alat Listrik dan Elektronik 2. Terfasilitasi nya Bahan Bakar MinyakGas 3. Terfasilitasi nya Powder Tabung Pemadam Kebakaran 4. Terfasilitasi nya Bahan Materai Lainnya 5. Terfasilitasi nya Jasa Kebersihan 6. Terfasilitasi nya Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan 7. Terfasilitasi nya Jasa Service Kendaraan Bermotor 8. Terfasilitasi nya Penggantian Suku Cadang Kendaraan Tingkat Pemeliharaa n Sarana dan Prasarana Operasional Unit Kerja 12.00 90.00 Kegiatan Rutin OPD Provinsi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 NO Pemerintah Daerah dan ProgramKegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah KabupatenKota KecamatanDesa Kelurahan Indikator Kinerja Prakiraan Maju Ribuan Keterangan OPD Pengusu l Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab.Kota APBD Provinsi APBN PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan 20 Kriteria 20 9. Terfasiisitas inya Pelumas 10. Terfasilitasi nya Pemeliharaa n Komputer 11. Terfasilitasi nya Pemeliharaa n PeralatanP erlengkapan Kantor 12. Terfasilitasi nya Pemeliharaa n Alat Rumah Tangga 13. Terfasilitasi nya Pemeliharaa n Alat Studio dan Alat Komunikasi 14. Terfasilitasi nya Pemeliharaa n Gedung dan Bangunan 15. Terfasilitasi nya Pemeliharaa n 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 NO Pemerintah Daerah dan ProgramKegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah KabupatenKota KecamatanDesa Kelurahan Indikator Kinerja Prakiraan Maju Ribuan Keterangan OPD Pengusu l Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab.Kota APBD Provinsi APBN PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan 20 Kriteria 20 HalamanTa manPekara ngan 16. Terfasilitasi nya Pemeliharaa n Bangunan Air 17. Terfasilitasi nya Pemeliharaa n Instalasi Jaringan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 NO Pemerintah Daerah dan ProgramKegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah KabupatenKota KecamatanDesa Kelurahan Indikator Kinerja Prakiraan Maju Ribuan Keterangan OPD Pengusu l Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab.Kota APBD Provinsi APBN PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan 20 Kriteria 20 NON CG 183. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Sumedang 1.024.904 1.024.904 1.127.394 NON CG Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Dinas Pendapata n Daerah Baru Fixed Cost 80.00 Terpeliharan ya Sarana dan Prasarana dalam mendukung pelayanan kepada masyarakat 1. Terfasilitasi nya Alat Listrik dan Elektronik 2. Terfasilitasi nya Bahan Bakar MinyakGas 3. Terfasilitasi nya Powder Tabung Pemadam Kebakaran 4. Terfasilitasi nya Perangkat Perlengkapa n Rumah Tangga 5. Terfasilitasi nya Jasa Kebersihan 6. Terfasilitasi nya Jasa Keamanan 7. Terfasilitasi nya Jasa Front Offince 8. Terfasilitasi nya Jasa Pramubakti 9. Terfasilitasi nya Belanja Surat Tanda Tingkat Pemeliharaa n Sarana dan Prasarana Operasional Unit Kerja 12.00 Bulan 90.00 Kegiatan Rutin OPD Provinsi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 NO Pemerintah Daerah dan ProgramKegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah KabupatenKota KecamatanDesa Kelurahan Indikator Kinerja Prakiraan Maju Ribuan Keterangan OPD Pengusu l Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab.Kota APBD Provinsi APBN PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan 20 Kriteria 20 Nomor Kendaraan 10. Terfasilitasi nya Fumigasi Arsip dan Dokumen 11. Terfasilitasi nya Jasa Service Kendaraan Bermotor 12. Terfasilitasi nya Penggantian Suku Cadang Kendaraan 13. Terfasiisitas inya Pelumas 14. Terfasilitasi nya Pemeliharaa n Komputer 15. Terfasilitasi nya Pemeliharaa n PeralatanP erlengkapan Kantor 16. Terfasilitasi nya Pemeliharaa n Alat Rumah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 NO Pemerintah Daerah dan ProgramKegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah KabupatenKota KecamatanDesa Kelurahan Indikator Kinerja Prakiraan Maju Ribuan Keterangan OPD Pengusu l Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab.Kota APBD Provinsi APBN PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan 20 Kriteria 20 Tangga 17. Terfasilitasi nya Pemeliharaa n Gedung dan Bangunan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 NO Pemerintah Daerah dan ProgramKegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah KabupatenKota KecamatanDesa Kelurahan Indikator Kinerja Prakiraan Maju Ribuan Keterangan OPD Pengusu l Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab.Kota APBD Provinsi APBN PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan 20 Kriteria 20 NON CG 184. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Garut 1.438.961 1.438.961 1.582.857 NON CG Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Dinas Pendapata n Daerah Baru Fixed Cost 80.00 Terpeliharan ya Sarana dan Prasarana dalam mendukung pelayanan kepada masyarakat 1. Terfasilitasi nya Alat Listrik dan Elektronik 2. Terfasilitasi nya Bahan Bakar MinyakGas 3. Terfasilitasi nya Jasa Kebersihan 4. Terpasilitasi nya Jasa Kemanan dan Jasa Parkir 5. Terfasilitasi nya Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan 6. Terfasilitasi nya Jasa Service Kendaraan Bermotor 7. Terfasiisitas inya Pelumas 8. Terfasilitasi nya Pemeliharaa n Komputer 9. Terfasilitasi nya Tingkat Pemeliharaa n Sarana dan Prasarana Operasional Unit Kerja 12.00 90.00 Kegiatan Rutin OPD Provinsi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 NO Pemerintah Daerah dan ProgramKegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah KabupatenKota KecamatanDesa Kelurahan Indikator Kinerja Prakiraan Maju Ribuan Keterangan OPD Pengusu l Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab.Kota APBD Provinsi APBN PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan 20 Kriteria 20 Pemeliharaa n PeralatanP erlengkapan Kantor 10 . Terfasilitasi nya Pemeliharaa n Gedung dan Bangunan 11. Terfasilitasi nya Pemeliharaa n HalamanTa manPekara ngan 12. Terfasilitasi nya Jasa Front Office 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 NO Pemerintah Daerah dan ProgramKegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah KabupatenKota KecamatanDesa Kelurahan Indikator Kinerja Prakiraan Maju Ribuan Keterangan OPD Pengusu l Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab.Kota APBD Provinsi APBN PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan 20 Kriteria 20 NON CG 185. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kota Tasikmalaya 711.453 711.453 782.598 NON CG Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Dinas Pendapata n Daerah Baru Fixed Cost 80.00 Terpeliharan ya Sarana dan Prasarana dalam mendukung pelayanan kepada masyarakat 1. Terfasilitasi nya Alat Listrik dan Elektronik 2. Terfasilitasi nya Bahan Bakar MinyakGas 3. Terfasilitasi nya Powder Tabung Pemadam Kebakaran 4. Terfasilitasi nya Bahan Material Lainnya 5. Terfasilitasi nya Jasa Keamanan 6. Terfasilitasi nya Jasa Kebersihan 7. Terfasilitasi nya Front Offince 8. Terfasilitasi nya Pramubakti Tingkat Pemeliharaa n Sarana dan Prasarana Operasional Unit Kerja 12.00 Bulan 90.00 Kegiatan Rutin OPD Provinsi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 NO Pemerintah Daerah dan ProgramKegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah KabupatenKota KecamatanDesa Kelurahan Indikator Kinerja Prakiraan Maju Ribuan Keterangan OPD Pengusu l Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab.Kota APBD Provinsi APBN PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan 20 Kriteria 20 9. Terfasilitasi nya Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan 10. Terfasilitasi nya Penggantian Suku Cadang Kendaraan 11. Terfasilitasi nya Pelumas 12. Terfasilitasi nya Pemeliharaa n Komputer 13. Terfasilitasi nya Pemeliharaa n PeralatanP erlengkapan Kantor 14. Terfasilitasi nya Pemeliharaa n Alat Rumah Tangga 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 NO Pemerintah Daerah dan ProgramKegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah KabupatenKota KecamatanDesa Kelurahan Indikator Kinerja Prakiraan Maju Ribuan Keterangan OPD Pengusu l Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab.Kota APBD Provinsi APBN PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan 20 Kriteria 20 15. Terfasilitasi nya Pemeliharaa n Alat Studio dan Alat Komunikasi 16. Terfasilitasi nya Pemeliharaa n Gedung dan BangunanR uang Rapat 17. Terfasilitasi nya Pemeliharaa n Gedung Mess 18. Terfasilitasi nya Pemeliharaa n Jaringan Kabel LAN Operasional Pelayanan Samsat 19. Terfasilitasi nya Pemeliharaa n Halaman Taman Mess 20. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 NO Pemerintah Daerah dan ProgramKegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah KabupatenKota KecamatanDesa Kelurahan Indikator Kinerja Prakiraan Maju Ribuan Keterangan OPD Pengusu l Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab.Kota APBD Provinsi APBN PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan 20 Kriteria 20 Terfasilitasi nya Pemeliharaa n Pelaburan BentengPa gar. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 NO Pemerintah Daerah dan ProgramKegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah KabupatenKota KecamatanDesa Kelurahan Indikator Kinerja Prakiraan Maju Ribuan Keterangan OPD Pengusu l Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab.Kota APBD Provinsi APBN PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan 20 Kriteria 20 NON CG 186. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Tasikmalaya 599.850 599.850 659.835 NON CG Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Dinas Pendapata n Daerah Baru Fixed Cost 80.00 Terpeliharan ya Sarana dan Prasarana dalam mendukung pelayanan kepada masyarakat 1. Terfasilitasi nya Alat Listrik dan Elektronik 2. Terfasilitasi nya Bahan Bakar MinyakGas 3. Terfasilitasi nya Bahan Materai Lainnya 4. Terfasilitasi nya Jasa Kebersihan 5. Terfasilitasi nya Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan 6. Terfasilitasi nya Jasa Service Kendaraan Bermotor 7. Terfasilitasi nya Penggantian Suku Cadang Kendaraan 8. Terfasiisitas inya Pelumas 9. Terfasilitasi Tingkat Pemeliharaa n Sarana dan Prasarana Operasional Unit Kerja 12.00 Bulan 90.00 Kegiatan Rutin OPD Provinsi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 NO Pemerintah Daerah dan ProgramKegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah KabupatenKota KecamatanDesa Kelurahan Indikator Kinerja Prakiraan Maju Ribuan Keterangan OPD Pengusu l Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab.Kota APBD Provinsi APBN PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan 20 Kriteria 20 nya Pemeliharaa n Komputer 10. Terfasilitasi nya Pemeliharaa n PeralatanP erlengkapan Kantor 11. Terfasilitasi nya Pemeliharaa n Alat Rumah Tangga 12. Terfasilitasi nya Pemeliharaa n Alat Studio dan Alat Komunikasi 13. Terfasilitasi nya Pemeliharaa n Gedung dan Bangunan 14. Terfasilitasi nya Pemeliharaa n Instalasi Jaringan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 NO Pemerintah Daerah dan ProgramKegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah KabupatenKota KecamatanDesa Kelurahan Indikator Kinerja Prakiraan Maju Ribuan Keterangan OPD Pengusu l Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab.Kota APBD Provinsi APBN PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan 20 Kriteria 20 NON CG 187. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Ciamis 1.555.625 1.555.625 1.711.188 NON CG Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Dinas Pendapata n Daerah Baru Fixed Cost 80.00 Terpeliharan ya Sarana dan Prasarana dalam mendukung pelayanan kepada masyarakat 1. Terfasilitasi nya Alat Listrik dan Elektronik 2. Terfasilitasi nya Bahan Bakar MinyakGas 3. Terfasilitasi nya Powder Tabung Pemadam Kebakaran 4. Terfasilitasi nya Bahan Materai Lainnya 5. Terfasilitasi nya Jasa Kebersihan 6. Terfasilitasi nya Jasa Keamanan 7. Terfasilitasi nya Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan 8. Terfasilitasi nya Jasa Service Kendaraan Bermotor 9. Terfasiisitas inya Tingkat Pemeliharaa n Sarana dan Prasarana Operasional Unit Kerja 12.00 Bulan 90.00 Kegiatan Rutin OPD Provinsi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 NO Pemerintah Daerah dan ProgramKegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah KabupatenKota KecamatanDesa Kelurahan Indikator Kinerja Prakiraan Maju Ribuan Keterangan OPD Pengusu l Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab.Kota APBD Provinsi APBN PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan 20 Kriteria 20 Pelumas 10. Terfasilitasi nya Pemeliharaa n Komputer 11. Terfasilitasi nya Pemeliharaa n PeralatanP erlengkapan Kantor 12. Terfasilitasi nya Pemeliharaa n Alat Studio dan Alat Komunikasi 13. Terfasilitasi nya Pemeliharaa n Gedung dan Bangunan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 NO Pemerintah Daerah dan ProgramKegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah KabupatenKota KecamatanDesa Kelurahan Indikator Kinerja Prakiraan Maju Ribuan Keterangan OPD Pengusu l Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab.Kota APBD Provinsi APBN PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan 20 Kriteria 20 NON CG 188. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Pangandaran 691.617 691.617 760.779 NON CG Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Dinas Pendapata n Daerah Baru Fixed Cost 80.00 Terpeliharan ya Sarana dan Prasarana dalam mendukung pelayanan kepada masyarakat 1. AC 1 PK 2.. AC 2 PK 3. Bahan Bakar Kendaraan dan Genset 4. Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran 5. Peralatan alat-alat rumah tangga 6. JAsa Kebersihan 7. Jasa Keamanan 8. Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan 9. Service Kendaraan Dinas 10. Pelumas Kendaraan Dinas dan genset 11. Komputer PC 12.. Laptop 13. Printer 14. Scanner 15. Sice 16. Pompa Air Tingkat Pemeliharaa n Sarana dan Prasarana Operasional Unit Kerja 12.00 Bulan 90.00 Kegiatan Rutin OPD Provinsi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 NO Pemerintah Daerah dan ProgramKegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah KabupatenKota KecamatanDesa Kelurahan Indikator Kinerja Prakiraan Maju Ribuan Keterangan OPD Pengusu l Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab.Kota APBD Provinsi APBN PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan 20 Kriteria 20 NON CG 189. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kota Cimahi 1.150.403 1.150.403 1.265.443 NON CG Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Dinas Pendapata n Daerah Baru Fixed Cost 80.00 Terpeliharan ya Sarana dan Prasarana dalam mendukung pelayanan kepada masyarakat 1. Terfasilitasi nya Alat Listrik dan Elektronik 2. Terfasilitasi nya Bahan Bakar MinyakGas 3. Terfasilitasi nya Powder Tabung Pemadam Kebakaran 4. Terfasilitasi nya Bahan Materai Lainnya 5. Terfasilitasi nya Honorarium Petugas Pramubhakti Honorarium Petugas Front Office 6. Terfasilitasi nya Jasa Kebersihan Keamanan 7. Terfasilitasi nya Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan 8. Tingkat Pemeliharaa n Sarana dan Prasarana Operasional Unit Kerja 12.00 Bulan 90.00 Kegiatan Rutin OPD Provinsi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 NO Pemerintah Daerah dan ProgramKegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah KabupatenKota KecamatanDesa Kelurahan Indikator Kinerja Prakiraan Maju Ribuan Keterangan OPD Pengusu l Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab.Kota APBD Provinsi APBN PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan 20 Kriteria 20 Terfasilitasi nya Jasa Service Kendaraan Bermotor 9. Terfasiisitas inya Pelumas 10. Terfasilitasi nya Pemeliharaa n Komputer 11. Terfasilitasi nya Pemeliharaa n PeralatanP erlengkapan Kantor 12. Terfasilitasi nya Pemeliharaa n Alat Rumah Tangga 13. Terfasilitasi nya Pemeliharaa n Alat Studio dan Alat Komunikasi 14. Terfasilitasi nya Pemeliharaa n Gedung dan Bangunan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 NO Pemerintah Daerah dan ProgramKegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah KabupatenKota KecamatanDesa Kelurahan Indikator Kinerja Prakiraan Maju Ribuan Keterangan OPD Pengusu l Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab.Kota APBD Provinsi APBN PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan 20 Kriteria 20 15. Terfasilitasi nya Pemeliharaa n HalamanTa manPekara ngan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 NO Pemerintah Daerah dan ProgramKegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah KabupatenKota KecamatanDesa Kelurahan Indikator Kinerja Prakiraan Maju Ribuan Keterangan OPD Pengusu l Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab.Kota APBD Provinsi APBN PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan 20 Kriteria 20 NON CG 190. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kota Banjar 556.002 556.002 611.602 NON CG Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Dinas Pendapata n Daerah Baru Fixed Cost 80.00 Terpeliharan ya Sarana dan Prasarana dalam mendukung pelayanan kepada masyarakat 1. Terfasilitasi nya Alat Listrik dan Elektronik 2. Terfasilitasi nya Bahan Bakar MinyakGas 3. Terfasilitasi nya Powder Tabung Pemadam Kebakaran 4. Terfasilitasi nya Jasa Keamanan 5. Terfasilitasi nya Jasa Kebersihan 6. Terfasilitasi nya Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan 7. Terfasilitasi nya Jasa Service Kendaraan Bermotor 8. Terfasilitasi nya Penggantian Suku Cadang Kendaraan 9. Tingkat Pemeliharaa n Sarana dan Prasarana Operasional Unit Kerja 12.00 Bulan 90.00 Kegiatan Rutin OPD Provinsi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 NO Pemerintah Daerah dan ProgramKegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah KabupatenKota KecamatanDesa Kelurahan Indikator Kinerja Prakiraan Maju Ribuan Keterangan OPD Pengusu l Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab.Kota APBD Provinsi APBN PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan 20 Kriteria 20 Terfasiisitas inya Pelumas 10. Terfasilitasi nya Pemeliharaa n Komputer 11. Terfasilitasi nya Pemeliharaa n PeralatanP erlengkapan Kantor 12. Terfasilitasi nya Pemeliharaa n Instalasi Jaringan 13. Terfasilitasi nya Pemeliharaa n Pengaspala n Halaman parkir 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 NO Pemerintah Daerah dan ProgramKegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah KabupatenKota KecamatanDesa Kelurahan Indikator Kinerja Prakiraan Maju Ribuan Keterangan OPD Pengusu l Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab.Kota APBD Provinsi APBN PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan 20 Kriteria 20 NON CG 191. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor Pusat Pengelolaan Informasi dan Aplikasi Pendapatan 679.356 679.356 747.292 NON CG Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Dinas Pendapata n Daerah Baru Fixed Cost 80.00 Terpeliharan ya Sarana dan Prasarana dalam mendukung pelayanan kepada masyarakat 1. Terfasilitasi Alat Listrik dan Elektronik 2. Terfasilitasi Bahan Bakar MinyakGas 3. Terfasilitasi Belanja Material 4. Terfasilitasi Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan 5. Terfasilitasi Belanja Jasa KIR 6. Terfasilitasi Jasa Service Kendaraan Bermotor 7. Terfasilitasi Pelumas 8. Terfasilitasi nya Belanja Pemeliharaa n Komputer 9. Terfasilitasi nya Pemeliharaa n Alat Perlengkapa Tingkat Pemeliharaa n Sarana dan Prasarana Operasional Unit Kerja 12.00 Bulan 90.00 Kegiatan Rutin OPD Provinsi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 NO Pemerintah Daerah dan ProgramKegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah KabupatenKota KecamatanDesa Kelurahan Indikator Kinerja Prakiraan Maju Ribuan Keterangan OPD Pengusu l Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab.Kota APBD Provinsi APBN PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan 20 Kriteria 20 n Kantor 10. Terfasilitasi nya Alat Studio dan Alat Komunikasi

1.20.6 5.

Program Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah; NON CG 192. Sinkronisasi Penyusunan Standar Analisis Operasional Dinas 200.000 200.000 220.000 NON CG Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Dinas Pendapata n Daerah Baru Non Fixed Cost 100.00 Terpenuhiny a Kebutuhan Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat Kajian Usulan Pengendalia n Biaya Tingkat Pendapatan Daerah 50.00 buku 50.00 buku Kegiatan Unggula n Jawa Barat NON CG 193. Penyusunan Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor PKB dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor BBNKB 718.575 718.575 790.433 NON CG Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Dinas Pendapata n Daerah Baru Non Fixed Cost 100.00 Nilai Jual Kendaraan Bermotor Buku NJKB Peraturan Gubernur Jawa Barat Tentang Penghitunga n Dasar Pengenaan PKB dan BBNKB Buku NJKB Peraturan Menteri Dalam Negeri Tentang Penghitunga n Dasar Pengenaan PKB dan BBNKB Tingkat Pendapatan Daerah 100.00 buku 95.00 Kegiatan Unggula n Jawa Barat 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 NO Pemerintah Daerah dan ProgramKegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah KabupatenKota KecamatanDesa Kelurahan Indikator Kinerja Prakiraan Maju Ribuan Keterangan OPD Pengusu l Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab.Kota APBD Provinsi APBN PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan 20 Kriteria 20 NON CG 194. Sosialisasi, Monitoring dan Koordinasi Pajak Daerah 3.200.000 3.200.000 3.520.000 NON CG Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Dinas Pendapata n Daerah Baru Non Fixed Cost 8217.00 Tercapainya target penerimaan pajak daerah Monitoring dan Koordinasi Sosialisasi di media cetak dan elektronik Tingkat Pendapatan Daerah 5.00 kali 100.00 Kegiatan Unggula n Jawa Barat NON CG 195. Monitoring dan Evaluasi Pendapatan II 640.166 640.166 704.182 NON CG Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Dinas Pendapata n Daerah Baru Non Fixed Cost 8317.00 Terlaksanan ya Monitoring dan Evaluasi pendapatan II 1. Tersedianya data hasil rekonsiliasi 2. Tersusunny a hasil kajianperhit ungan SBO 3. Tersusunny a hasil perhitungan target 4. Tersusunny a hasil evaluasi pendapatan 5. Terlaksanan ya konsultasik oordinasira pat kekementria n dan instansi terkaitswa sta Tingkat Pendapatan Daerah 9.00 buku 100.00 Kegiatan Unggula n Jawa Barat 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 NO Pemerintah Daerah dan ProgramKegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah KabupatenKota KecamatanDesa Kelurahan Indikator Kinerja Prakiraan Maju Ribuan Keterangan OPD Pengusu l Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab.Kota APBD Provinsi APBN PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan 20 Kriteria 20 NON CG 196. Optimalisasi Pendapatan Sumber II 624.567 624.567 687.024 NON CG Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Dinas Pendapata n Daerah Baru Non Fixed Cost 8317.00 Tersajinya data penerimaan pendapatan 1. Tersusunny a data untuk bahan rekonsiliasi penerimaan DBH SDA 2. Tersusunny a bahan rancangan perkiraan potensi penerimaan bagi hasil kepada Kabupaten Kota 3. Terlaksanan ya konsultasik oordinasira pat ke kementrian dan instansi terkaitswa sta 4. Terlaksanan ya fasilitaskoo rdinasikons ultasi penerimaan 5. Terlaksanan ya rekonsiliasi DBH-SDA Tingkat Pendapatan Daerah 5.00 buku 100.00 Kegiatan Unggula n Jawa Barat 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 NO Pemerintah Daerah dan ProgramKegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah KabupatenKota KecamatanDesa Kelurahan Indikator Kinerja Prakiraan Maju Ribuan Keterangan OPD Pengusu l Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab.Kota APBD Provinsi APBN PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan 20 Kriteria 20 NON CG 197. Optimalisasi Pendapatan Sumber I 558.870 558.870 614.757 NON CG Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Dinas Pendapata n Daerah Baru Non Fixed Cost 8317.00 Teridentifika sinya sumber dan potensi pendapatan 1. Tersusunny a Hasil Rapat Kerja PBBKB 2. Tersusunny a Hasil Rekonsiliasi PBBKB 3. Tersusunnn ya Hasil Identifikasi Sumber dan Potensi 4. Tersusunny a hasil evaluasi dan perhitungan tarif 5. Tersusunny a perubahan tata cara pemungutan 6. Terlaksanan ya rapat SOP pemungutan PBBKB 7. Terlaksanan ya rapat SOP pemungutan Retribusi 8. Terlaksanan ya rapat Tingkat Pendapatan Daerah 11.00 buku 100.00 Kegiatan Unggula n Jawa Barat 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 NO Pemerintah Daerah dan ProgramKegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah KabupatenKota KecamatanDesa Kelurahan Indikator Kinerja Prakiraan Maju Ribuan Keterangan OPD Pengusu l Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab.Kota APBD Provinsi APBN PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan 20 Kriteria 20 SOP pemungutan lain-lain PAD yang sah NON CG 198. Rapat Koordinasi Kerjasama Pendapatan Se Jawa Barat 180.650 180.650 198.715 NON CG Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Dinas Pendapata n Daerah Baru Non Fixed Cost 100.00 Terpenuhiny a Rapat Koordinasi Kerjasama Pendapatan Se Jawa Barat Rapat Koordinasi Kerjasama Pendapatan Se Jawa Barat Tingkat Pendapatan Daerah 1 1.00 kegiatan 100.00 Kegiatan Unggula n Jawa Barat NON CG 199. Kajian Regulasi Pendapatan 178.600 178.600 196.460 NON CG Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Dinas Pendapata n Daerah Baru Non Fixed Cost 100.00 Terpenuhiny a kajian Regulasi Pendapatan Dokumen kajian Regulasi Pendapatan Tingkat Akuntabilita s Penggunaa n Anggaran 1.00 kegiatan 100.00 Kegiatan Unggula n Jawa Barat NON CG 200. Optimalisasi Penggalian Potensi Pendapatan Daerah 260.000 260.000 286.000 NON CG Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Dinas Pendapata n Daerah Baru Non Fixed Cost 84.61 Terselengga ranya Optimalisasi Penggalian Potensi Pendapatan Daerah Tersusunny a Hasil Kajian Tersedianya Hasil Perhitungan Target Tingkat Pendapatan Asli Daerah PAD 53.00 kegiatan 100.00 Kegiatan Unggula n Jawa Barat NON CG 201. Cavita Selecta 195.000 195.000 214.500 NON CG Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Dinas Pendapata n Daerah Baru Non Fixed Cost 100.00 Terwujudny a Pelaksanaa n Cavita Selecta Dokumen Hasil Pelaksanaa n Cavita Selecta Terlaksanan ya Kegiatan Cavita Selecta 80.00 100.00 Kegiatan Unggula n Jawa Barat NON CG 202. Rapat Koordinasi Pendapatan Daerah 253.100 253.100 278.410 NON CG Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Dinas Pendapata n Daerah Baru Non Fixed Cost 8217.00 Terciptanya Koordinasi di bidang pendapatan Terselengga ranya Rapat Koordinasi Pendapatan Daerah Tingkat Pendapatan Daerah 2.00 kali 90.00 Kegiatan Unggula n Jawa Barat

1.20.6 6.

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan; 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 NO Pemerintah Daerah dan ProgramKegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah KabupatenKota KecamatanDesa Kelurahan Indikator Kinerja Prakiraan Maju Ribuan Keterangan OPD Pengusu l Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab.Kota APBD Provinsi APBN PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan 20 Kriteria 20 NON CG 203. Penyusunan Rencana Kerja, Forum OPD, RKA, DPA Tahun 2016 dan DPPA Tahun 2015 Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat 904.544 904.544 994.998 NON CG Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Dinas Pendapata n Daerah Baru Fixed Cost 100.00 Tersusunny a buku rencana kerja, DPA tahun 2016 dan DPPA tahun 2015 1. Tersedianya Rencana Kerja Tahun 2016 2. Tersusunny a DPA Tahun 2016 3. Tersusunny a DPPA Tahun 2015 Tingkat Kesesuaian Pelaporan Capaian Kinerja pada Unit Kerja Dinas pendapatan Provinsi Jawa Barat 180.00 buku 100.00 Kegiatan Rutin OPD Provinsi NON CG 204. Evaluasi dan Pelaporan Internal Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat 173.758 173.758 191.133 NON CG Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Dinas Pendapata n Daerah Baru Fixed Cost 100.00 Tersusunny a Laporan Internal Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat 1. Tersusunny a Laporan Pendapatan Daerah 2. Tersusunny a Laporan Kinerja ProgramKe giatan Form A dan Form B 3. Tersusunny a Laporan UKP-4 4. Tersusunny a LAKIP 2015 5. Tersusunny a LKPJ 2015 6. Tersusunny a LPPD 2015 1. Tingkat Kesesuaian Pelaporan Capaian Kinerja pada Unit Kerja Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat 2. Tingkat Akurasi, Kecepatan dan Pencermata n dalam Pengelolaan dan Pelaporan Keuangan 53.00 buku 100.00 Kegiatan Rutin OPD Provinsi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 NO Pemerintah Daerah dan ProgramKegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah KabupatenKota KecamatanDesa Kelurahan Indikator Kinerja Prakiraan Maju Ribuan Keterangan OPD Pengusu l Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab.Kota APBD Provinsi APBN PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan 20 Kriteria 20 1.20.6

7. Program Pengendalian