Program Sumber Daya Kesehatan

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 NO Pemerintah Daerah dan ProgramKegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah KabupatenKota KecamatanDesa Kelurahan Indikator Kinerja Prakiraan Maju Ribuan Keterangan OPD Pengusu l Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab.Kota APBD Provinsi APBN PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan 20 Kriteria 20 Tersedianya Belanja Penjilidan Laporan Pertemuan - Tersedianya Belanja Makanan dan Minuman Rapat Makan dan Snack - Tersedianya Belanja Perjalanan Dinas dalam Rangka Koordinasi dan Pendamping an Pasien Suspek TB - MDR

1.2.11. Program Sumber Daya Kesehatan

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 NO Pemerintah Daerah dan ProgramKegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah KabupatenKota KecamatanDesa Kelurahan Indikator Kinerja Prakiraan Maju Ribuan Keterangan OPD Pengusu l Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab.Kota APBD Provinsi APBN PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan 20 Kriteria 20 NON CG 19. Peningkatan Sumber Daya Pelayanan Kesehatan Paru di BKPM 1.200.000 1.200.000 1.320.000 NON CG Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Dinas Kesehata n Baru Non Fixed Cost 100.00 Meningkatn ya kesembuha n pengobatan pasien TB Meningkatn ya angka suskses pasien TB diatas Menurunny a angka DO angka pengobatan TB kurang dari Terlaksanan ya pengadaan obat-obatan Terlaksanna ya bahan laboratorium Terlaksanna ya pengadaan bahan medis habis pakai penunjang medis Terbayarny a jasa profesi Terlaksanan ya monitoring pengobatan Terfasilitasi nya pendamping an pasien rujukan Terlaksanan ya pelaksanaa n audit medik Terlaksanan ya kegiatan Tim DOTS Terlaksanan Peningkatan kualitas sarana dan prasarana Dinas Kesehaan dan UPT Kesehatan 2.00 Jenis 1.00 Kegiatan 1.00 Kegiatan 8.00 tenaga kesehatan 1.00 tahun 1.00 tahun 2.00 kegiatan 10.00 kegiatan 2.00 kegiatan 85.00 85.00 5.00 Kegiatan Rutin OPD Provinsi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 NO Pemerintah Daerah dan ProgramKegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah KabupatenKota KecamatanDesa Kelurahan Indikator Kinerja Prakiraan Maju Ribuan Keterangan OPD Pengusu l Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab.Kota APBD Provinsi APBN PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan 20 Kriteria 20 ya pertemuan pengemban gan pelayanan penyakit paru NON CG 20. Pengembangan pelayanan laboratorium kesehatan 3.500.000 3.500.000 3.850.000 NON CG Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Dinas Kesehata n Lanjutan Non Fixed Cost 152083.00 pemeriksa aan terpenuhiny a bahan pemeriksaa n laboratorium belanja gas pembelian reagen pemeriksaa n pengiriman paket PMER ke fasyankes honor tenaga dokter radiologi dan tenaga pengolah limbah perjalanan dinas dalam daerah untuk bimtek, pengambila n sampel, koordinasi perjalanan dinas luar provinsi untuk surveirujuk ankonsulta si pembelian alat-alat laboratorium peningkatan pelayanan laboratorium kesehatan 1.00 -tahun 439.00 jenis 26.00 kabkota 12.00 bulan 1.00 kegiatan 1.00 kegiatan 1.00 kegiatan 100.00 persen Kegiatan Rutin OPD Provinsi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 NO Pemerintah Daerah dan ProgramKegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah KabupatenKota KecamatanDesa Kelurahan Indikator Kinerja Prakiraan Maju Ribuan Keterangan OPD Pengusu l Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab.Kota APBD Provinsi APBN PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan 20 Kriteria 20 NON CG 21. Peningkatan kualitas kompetensi tenaga kesehatan 1.100.000 1.100.000 1.210.000 NON CG Kab.Kota Seluruh Jawa Barat Dinas Kesehata n Lanjutan Non Fixed Cost 100.00 -persenta se 100.00 -persenta se 100.00 -persenta se -Meningkata n pengetahua n 189 petugas puskesmas mengenai jaminan kesehatan -Meningkata n pengetahua n 189 petugas puskesmas mengenai jaminan kesehatan -Meningkata n pengetahua n 189 petugas administrasi puskesmas mengenai jaminan kesehatan -Meningkatn ya pengetahua n dokter bidan dan perawat mengenai poned sebanyak 240 orang -Meningkatn ya pengetahua n dokter mengenai -Terlatihnya jamkes petugas puskesmas sebanyak 189 orang -Terlatihnya jamkes petugas puskesmas sebanyak 189 orang -Terlatihnya jamkes bagi petugas administrasi puskesmas sebanyak 189 orang -Terlatihnya poned bagi dokter bidan dan perawat sebanayk 240 orang -terlatihnya mtbs bagi dokter sebanyak 45 orang -terlatihnya mtbs bagi bidan sebanyak 105 orang -terlatihnya bidan mengenai koselor menyusui sebanyak 30 orang -terlatihnya -pelatihan jaminan kesehatan bagi petugas puskesmas 189 orang, 7 angkatan, 6 hari, 60 jpl -pelatihan jaminan kesehatan bagi petugas puskesmas 189 orang, 7 angkatan, 6 hari, 60 jpl -Pelatihan jamkes bagi petugas administrasi puskesmas 189 orang, 7 angkatan, 6 hari, 60 jpl -pelatihan poned bagi dokter bidan dan perawat yang ditempatkan d puskesmas poned 240 orang, 16 angkatan, 12 hari, 120 jpl -pelatihan 100.00 -persenta se 100.00 -persenta se 100.00 -persenta se 100.00 -persenta se 100.00 -persenta se 100.00 -persenta se Kegiatan Rutin OPD Provinsi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 NO Pemerintah Daerah dan ProgramKegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah KabupatenKota KecamatanDesa Kelurahan Indikator Kinerja Prakiraan Maju Ribuan Keterangan OPD Pengusu l Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab.Kota APBD Provinsi APBN PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan 20 Kriteria 20 mtbs sebanyak 45 orang -meningkatn ya pengetahua n bidan mengenai mtbs sebanyak 105 orang -meningkatn ya pengetahua n tim konselor menyusui di puskesmas sebanykj 30 orang -Meningkatn ya pengetahua n petugas puskesmas dalam manajemen puskesmas sebanyak 60 orang -Meningkatn ya pengetahua n tim pengendali mutu bagi pegawai bapelkes sebanyak 40 orang -Meningkatn ya pengetahua n tim manajemen puskesmas bagi petugas puskesmas sebanyak 60 orang -terlatihnya pegawai bapelkes mengenai pengendalia n mutu sebanyak 40 orang -terlatihnya petugas akreditasi puskesmas sebanyak 30 orang -Terlatihnya jamkes petugas puskesmas sebanyak 189 orang -Terlatihnya jamkes bagi petugas administrasi puskesmas sebanyak 189 orang -Terlatihnya poned bagi dokter bidan dan perawat sebanayk 240 orang -terlatihnya mtbs bagi manajemen terpadu bagi balita sakit bagi dokter yang di tempatkan di puskesmas poned 45 orang, 3 angkatan, 6 hari, 60 jpl -pelatihan manajemen terpadu bagi balita sakit bagi bidan yang di tempatkan di puskesmas poned 105 orang, 7 angkatan, 6 hari, 60 jpl -Pelatihan peningkatan kapasitas tim konselor menyusui 30 orang, 6 hari, 50 jpl -pelatihan manajemen puskesmas 60 orang, 2 angkatan, 60 jpl, 6 hari -pelatihan tim pengendali 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 NO Pemerintah Daerah dan ProgramKegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah KabupatenKota KecamatanDesa Kelurahan Indikator Kinerja Prakiraan Maju Ribuan Keterangan OPD Pengusu l Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab.Kota APBD Provinsi APBN PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan 20 Kriteria 20 pendamping akreditasi puskesmas sebanyak 30 orang -Meningkata n pengetahua n 189 petugas puskesmas mengenai jaminan kesehatan -Meningkata n pengetahua n 189 petugas administrasi puskesmas mengenai jaminan kesehatan -Meningkatn ya pengetahua n dokter bidan dan perawat mengenai poned sebanyak 240 orang -Meningkatn ya pengetahua n dokter mengenai mtbs sebanyak 45 orang -meningkatn dokter sebanyak 45 orang -terlatihnya mtbs bagi bidan sebanyak 105 orang -terlatihnya bidan mengenai koselor menyusui sebanyak 30 orang -terlatihnya manajemen puskesmas bagi petugas puskesmas sebanyak 60 orang -terlatihnya pegawai bapelkes mengenai pengendalia n mutu sebanyak 40 orang -terlatihnya petugas akreditasi puskesmas sebanyak 30 orang mutu bagi pegawai bapelkes 40 orang, 50 jpl, 5 hari0 -Pelatihan pendamping akreditasi puskesmas 30 orang, 1 angkatan, 10 hari, 90 jpl -pelatihan jaminan kesehatan bagi petugas puskesmas 189 orang, 7 angkatan, 6 hari, 60 jpl -Pelatihan jamkes bagi petugas administrasi puskesmas 189 orang, 7 angkatan, 6 hari, 60 jpl -pelatihan poned bagi dokter bidan dan perawat yang ditempatkan d puskesmas poned 240 orang, 16 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 NO Pemerintah Daerah dan ProgramKegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah KabupatenKota KecamatanDesa Kelurahan Indikator Kinerja Prakiraan Maju Ribuan Keterangan OPD Pengusu l Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab.Kota APBD Provinsi APBN PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan 20 Kriteria 20 ya pengetahua n bidan mengenai mtbs sebanyak 105 orang -meningkatn ya pengetahua n tim konselor menyusui di puskesmas sebanykj 30 orang -Meningkatn ya pengetahua n petugas puskesmas dalam manajemen puskesmas sebanyak 60 orang -Meningkatn ya pengetahua n tim pengendali mutu bagi pegawai bapelkes sebanyak 40 orang -Meningkatn ya pengetahua n tim pendamping akreditasi puskesmas sebanyak angkatan, 12 hari, 120 jpl -pelatihan manajemen terpadu bagi balita sakit bagi dokter yang di tempatkan di puskesmas poned 45 orang, 3 angkatan, 6 hari, 60 jpl -pelatihan manajemen terpadu bagi balita sakit bagi bidan yang di tempatkan di puskesmas poned 105 orang, 7 angkatan, 6 hari, 60 jpl -Pelatihan peningkatan kapasitas tim konselor menyusui 30 orang, 6 hari, 50 jpl -pelatihan manajemen puskesmas 60 orang, 2 angkatan, 60 jpl, 6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 NO Pemerintah Daerah dan ProgramKegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah KabupatenKota KecamatanDesa Kelurahan Indikator Kinerja Prakiraan Maju Ribuan Keterangan OPD Pengusu l Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab.Kota APBD Provinsi APBN PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan 20 Kriteria 20 30 orang hari -pelatihan tim pengendali mutu bagi pegawai bapelkes 40 orang, 50 jpl, 5 hari0 -Pelatihan pendamping akreditasi puskesmas 30 orang, 1 angkatan, 10 hari, 90 jpl NON CG 22. Ketersediaan, Pemerataan Keterjangkauan dan Mutu Sediaan Farmasi Kosalkes dan Mamin 444.000 444.000 488.400 NON CG Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Dinas Kesehata n Lanjutan Non Fixed Cost 75.00 Persen Meningkatn ya Ketersediaa n, Pemerataan , Keterjangka uan dan Mutu Sediaan Farmasi Kosalkes dan Mamin Terlaksanan ya Penyusuna n Rencana Kebutuhan Obat Tingkat Provinsi - Meningkatn ya Ketersediaa n, Pemerataan , Keterjangka uan dan Mutu Sediaan Farmasi Kosalkes dan Mamin 1.00 Dokumen 75.00 Persen Pelayana n Dasar OPD Provinsi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 NO Pemerintah Daerah dan ProgramKegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah KabupatenKota KecamatanDesa Kelurahan Indikator Kinerja Prakiraan Maju Ribuan Keterangan OPD Pengusu l Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab.Kota APBD Provinsi APBN PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan 20 Kriteria 20 NON CG 23. Peningkatan Pelayanan Kesehatan di BKKM 640.000 640.000 704.000 NON CG Kab. Bandung; Dinas Kesehata n Lanjutan Non Fixed Cost 100.00 persen Kualitas pelayanan kesehatan kerja di BKKM meningkat 1. Pembelian Alat Kesehatan habis Pakai sebanyak 4 paket 2. Pembelian Bhana laboratorium sebanyak 4 paket 3. Pembelian obat-obatan sebanyak 4 paket 4. Pembayara n honorarium dokter spesialis radiologi, asisten apoteker, analis kesehatan, rekam medik, dan tenaga teknologi informatika sebanyak 7 kegiatan 5. Pembelian alat kedokteran umum 6. Pebelian 1 paket alat laboratorium - Meningkatn ya kualitas sarana dan prasarana yang menunjang peningkatan pelayanan kesehatan kerja di BKKM 100.00 persen 100.00 persen Pelayana n Dasar OPD Provinsi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 NO Pemerintah Daerah dan ProgramKegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah KabupatenKota KecamatanDesa Kelurahan Indikator Kinerja Prakiraan Maju Ribuan Keterangan OPD Pengusu l Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab.Kota APBD Provinsi APBN PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan 20 Kriteria 20 kimia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 NO Pemerintah Daerah dan ProgramKegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah KabupatenKota KecamatanDesa Kelurahan Indikator Kinerja Prakiraan Maju Ribuan Keterangan OPD Pengusu l Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab.Kota APBD Provinsi APBN PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan 20 Kriteria 20 NON CG 24. Pengembangan gedung BKKM Provinsi Jawa Barat tahap penyelesain 15.000.000 15.000.000 16.500.000 NON CG - Kab. Bandung; Dinas Kesehata n Lanjutan Non Fixed Cost 100.00 persen meningkatn ya pelayanan kesehatan kerja di BKKM Provinsi Jawa Barat 1. Honorairum organisasi pengadaan sebanyak 1 kegiatan 2. alat tulis kantor sebanyak 2 paket 3. pengganda an sebanyak 2 paket 4. jasa angkut peralatan dan perlengkapa n kantor sebanyak 1 paket 5. makan minum rapat sebanyak 2 kegiatan 6. perjalanan dinas sebanyak 2 kegiatan 7. konsultan manjemen konstruksi sebanyak 1 kegiatan 8. konsultan perencana tahap fisik pelelangan dan pengawasa n berkala Pengemban gan gedung BKKM 100.00 persen 100.00 persen Pelayana n Dasar OPD Provinsi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 NO Pemerintah Daerah dan ProgramKegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah KabupatenKota KecamatanDesa Kelurahan Indikator Kinerja Prakiraan Maju Ribuan Keterangan OPD Pengusu l Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab.Kota APBD Provinsi APBN PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan 20 Kriteria 20 sebanyak 1 kegiatan 9. rehab total dan pembangun an kembali gedung BKKM sebanyak 1 paket 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 NO Pemerintah Daerah dan ProgramKegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah KabupatenKota KecamatanDesa Kelurahan Indikator Kinerja Prakiraan Maju Ribuan Keterangan OPD Pengusu l Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab.Kota APBD Provinsi APBN PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan 20 Kriteria 20 NON CG 25. Peningkatan Kuantitas dan Kualitas SDM Kesehatan 48.328.160 48.328.160 53.160.976 NON CG Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Dinas Kesehata n Lanjutan Non Fixed Cost 100.00 persen -Tercapainy a ratio tenaga kesehatan dokter spesialis, dokter umum, dokter gigi dan bidan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan : - 1 PKM : 1 dokter PKM Non DTP - 1 PKM : 3 dokter PKM PONED - 1 PKM : 7 bidan PKM PONED - 1 Desa : 1 bidan - 1 PKM : 1 dokter gigi - 4 Spesialis dasar dan 2 penunjang untuk RSUD kelas C - 4 Spesialis dasar dan 2 penunjang untuk RSUD kelas B - 1 PKM : 1 Tenaga analis kesehatan - 1 PKM : 1 Tenaga D3 - Terlaksanan ya pengelolaan PTT Provinsi Perpanjang an kontrak 200 Orang tenaga dokter dokter gigi PTT provinsi, 10 Orang tenaga dokter spesialis PTT provinsi, 770 Orang tenaga bidan PTT provinsi dan 145 tenaga kesehatan lainnya. - Terbayarka nnya Jasa pelayanan, jasa pelayanan mediktenag a kesehatan dan insentif tambahan khusus tenaga PTT provinsi, 200 Orang tenaga dokterdokte r gigi, 10 Orang Meningkatn ya kuantitas dan kualitas SDM kesehatan provinsi Jawa Barat. Tercapainya ratio tenaga kesehatan dokter spesialis, dokter umum, dokter gigi dan bidan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan : - 1 PKM : 1 dokter PKM Non DTP - 1 PKM : 3 dokter PKM PONED - 1 PKM : 7 bidan PKM PONED - 1 Desa : 1 bidan - 1 PKM : 1 dokter gigi - 4 Spesialis dasar dan 2 penunjang untuk RSUD kelas C - 4 Spesialis dasar dan 2 penunjang untuk RSUD kelas B 100.00 persen -100.00 persen Pelayana n Dasar OPD Provinsi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 NO Pemerintah Daerah dan ProgramKegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah KabupatenKota KecamatanDesa Kelurahan Indikator Kinerja Prakiraan Maju Ribuan Keterangan OPD Pengusu l Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab.Kota APBD Provinsi APBN PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan 20 Kriteria 20 asisten apoteker - 1 PKM : 1 Tenaga gizi - 1 PKM : 1 Tenaga kesehatan lingkungan - 1 PKM : 7 Perawat tenaga dokter spesialis, 770 Orang tenaga bidan PTT, 145 Orang tenaga kesehatan lainnya - Terpilihnya tenaga kesehatan teladan tahun 2015 dari lima profesi kesehatan - Terlaksanan ya pengelolaan data SDMK Kab Kota se Jawa Barat - Terlaksanan ya pengelolaan dan fasilitasi penilaian kinerja jabatan fungsional tenaga kesehatan di Kab Kota - Terlaksanan ya - 1 PKM : 1 Tenaga analis kesehatan - 1 PKM : 1 Tenaga D3 asisten apoteker - 1 PKM : 1 Tenaga gizi - 1 PKM : 1 Tenaga kesehatan lingkungan - 1 PKM : 7 Perawat 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 NO Pemerintah Daerah dan ProgramKegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah KabupatenKota KecamatanDesa Kelurahan Indikator Kinerja Prakiraan Maju Ribuan Keterangan OPD Pengusu l Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab.Kota APBD Provinsi APBN PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan 20 Kriteria 20 pengelolaan program pendidikan dokter spesialis berbasis kompetensi PPDSBK - Ditempatkan nya dokter Internsip di RSUD Kab Kota dan puskesmas - Terlaksanan ya penyelengg araan beasiswa tugas belajar tenaga Kesehatan - Terlaksanan ya pengelolaan registrasi tenaga kesehatan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 NO Pemerintah Daerah dan ProgramKegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah KabupatenKota KecamatanDesa Kelurahan Indikator Kinerja Prakiraan Maju Ribuan Keterangan OPD Pengusu l Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab.Kota APBD Provinsi APBN PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan 20 Kriteria 20 NON CG 26. Peningkatan Pengawasan dan Pengendalian, Penggunaan Obat Rasional, Peredaran Sediaan Farmasi, Kosalkes dan Mamin 250.000 250.000 275.000 NON CG Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Dinas Kesehata n Lanjutan Non Fixed Cost 70.00 Persen Meningkatka n Mutu Pelayanan Kefarmasia n sesuai standar Terlaksanan ya Pemberday aan Masyarakat dalam Penggunaa n Obat Rasional, Monitoring dan Evaluasi dalam Rangka Pembinaan Terhadap Sarana Rehabilitasi Korban Narkotika dan Psikotropika , Pemberday aann dalam Rangka Pembinaan Terhadap Pelaku Usaha PKRT Meningkatka n Mutu Pelayanan Kefarmasia n Sesuai Standar 3.00 Kegiatan 70.00 Persen Pelayana n Dasar OPD Provinsi NON CG 27. Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor Bapelkes 5.000.000 5.000.000 5.500.000 NON CG Kota Bandung; Dinas Kesehata n Lanjutan Non Fixed Cost 100.00 -Persen -Peningkata n Pelayanan Bapelkes sebagai pusat pelayanan pelatihan kesehatan -Meningkatn ya Kuantitas sarana Dan Prasarana Bapelkes -Terpenuhin ya Kebutuhan Sarana dan Prasarana Bapelkes 100.00 -Persen 100.00 -Persen Kegiatan Rutin OPD Provinsi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 NO Pemerintah Daerah dan ProgramKegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah KabupatenKota KecamatanDesa Kelurahan Indikator Kinerja Prakiraan Maju Ribuan Keterangan OPD Pengusu l Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab.Kota