1 2
3 4
5 6
7 8
9 10
11 12
13 14
15 16
17 18
19 NO
Pemerintah Daerah dan ProgramKegiatan
Prioritas Daerah
Sasaran Daerah
KabupatenKota KecamatanDesa
Kelurahan Indikator Kinerja
Prakiraan Maju
Ribuan Keterangan
OPD Pengusu
l Jenis
Kegiatan Hasil Program
Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD Kab.Kota
APBD Provinsi
APBN PHLN
Sumber Dana
Lainnya Total
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
Kategori Kegiatan
20 Kriteria
20
Tersedianya Belanja
Penjilidan Laporan
Pertemuan -
Tersedianya Belanja
Makanan dan
Minuman Rapat
Makan dan Snack
- Tersedianya
Belanja Perjalanan
Dinas dalam Rangka
Koordinasi dan
Pendamping an Pasien
Suspek TB - MDR
1.2.11. Program Sumber Daya Kesehatan
1 2
3 4
5 6
7 8
9 10
11 12
13 14
15 16
17 18
19 NO
Pemerintah Daerah dan ProgramKegiatan
Prioritas Daerah
Sasaran Daerah
KabupatenKota KecamatanDesa
Kelurahan Indikator Kinerja
Prakiraan Maju
Ribuan Keterangan
OPD Pengusu
l Jenis
Kegiatan Hasil Program
Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD Kab.Kota
APBD Provinsi
APBN PHLN
Sumber Dana
Lainnya Total
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
Kategori Kegiatan
20 Kriteria
20
NON CG
19.
Peningkatan Sumber Daya Pelayanan
Kesehatan Paru di BKPM
1.200.000 1.200.000
1.320.000
NON CG Kab.Kota Seluruh
Jawa Barat; Dinas
Kesehata n
Baru Non
Fixed Cost
100.00 Meningkatn
ya kesembuha
n pengobatan
pasien TB Meningkatn
ya angka suskses
pasien TB diatas
Menurunny a angka DO
angka pengobatan
TB kurang dari
Terlaksanan ya
pengadaan obat-obatan
Terlaksanna ya bahan
laboratorium Terlaksanna
ya pengadaan
bahan medis habis
pakai penunjang
medis Terbayarny
a jasa profesi
Terlaksanan ya
monitoring pengobatan
Terfasilitasi nya
pendamping an pasien
rujukan Terlaksanan
ya pelaksanaa
n audit medik
Terlaksanan ya kegiatan
Tim DOTS Terlaksanan
Peningkatan kualitas
sarana dan prasarana
Dinas Kesehaan
dan UPT Kesehatan
2.00 Jenis 1.00
Kegiatan 1.00
Kegiatan 8.00
tenaga kesehatan
1.00 tahun
1.00 tahun
2.00 kegiatan
10.00 kegiatan
2.00 kegiatan
85.00 85.00
5.00 Kegiatan
Rutin OPD
Provinsi
1 2
3 4
5 6
7 8
9 10
11 12
13 14
15 16
17 18
19 NO
Pemerintah Daerah dan ProgramKegiatan
Prioritas Daerah
Sasaran Daerah
KabupatenKota KecamatanDesa
Kelurahan Indikator Kinerja
Prakiraan Maju
Ribuan Keterangan
OPD Pengusu
l Jenis
Kegiatan Hasil Program
Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD Kab.Kota
APBD Provinsi
APBN PHLN
Sumber Dana
Lainnya Total
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
Kategori Kegiatan
20 Kriteria
20
ya pertemuan
pengemban gan
pelayanan penyakit
paru NON CG
20.
Pengembangan pelayanan laboratorium
kesehatan
3.500.000 3.500.000
3.850.000
NON CG Kab.Kota Seluruh
Jawa Barat; Dinas
Kesehata n
Lanjutan Non
Fixed Cost
152083.00 pemeriksa
aan terpenuhiny
a bahan pemeriksaa
n laboratorium
belanja gas pembelian
reagen pemeriksaa
n pengiriman
paket PMER ke
fasyankes honor
tenaga dokter
radiologi dan tenaga
pengolah limbah
perjalanan dinas dalam
daerah untuk
bimtek, pengambila
n sampel, koordinasi
perjalanan dinas luar
provinsi untuk
surveirujuk ankonsulta
si pembelian
alat-alat laboratorium
peningkatan pelayanan
laboratorium kesehatan
1.00 -tahun
439.00 jenis
26.00 kabkota
12.00 bulan
1.00 kegiatan
1.00 kegiatan
1.00 kegiatan
100.00 persen
Kegiatan Rutin
OPD Provinsi
1 2
3 4
5 6
7 8
9 10
11 12
13 14
15 16
17 18
19 NO
Pemerintah Daerah dan ProgramKegiatan
Prioritas Daerah
Sasaran Daerah
KabupatenKota KecamatanDesa
Kelurahan Indikator Kinerja
Prakiraan Maju
Ribuan Keterangan
OPD Pengusu
l Jenis
Kegiatan Hasil Program
Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD Kab.Kota
APBD Provinsi
APBN PHLN
Sumber Dana
Lainnya Total
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
Kategori Kegiatan
20 Kriteria
20
NON CG
21.
Peningkatan kualitas kompetensi tenaga
kesehatan
1.100.000 1.100.000
1.210.000
NON CG Kab.Kota Seluruh
Jawa Barat Dinas
Kesehata n
Lanjutan Non
Fixed Cost
100.00 -persenta
se 100.00
-persenta se
100.00 -persenta
se -Meningkata
n pengetahua
n 189 petugas
puskesmas mengenai
jaminan kesehatan
-Meningkata n
pengetahua n 189
petugas puskesmas
mengenai jaminan
kesehatan -Meningkata
n pengetahua
n 189 petugas
administrasi puskesmas
mengenai jaminan
kesehatan -Meningkatn
ya pengetahua
n dokter bidan dan
perawat mengenai
poned sebanyak
240 orang -Meningkatn
ya pengetahua
n dokter mengenai
-Terlatihnya jamkes
petugas puskesmas
sebanyak 189 orang
-Terlatihnya jamkes
petugas puskesmas
sebanyak 189 orang
-Terlatihnya jamkes bagi
petugas administrasi
puskesmas sebanyak
189 orang -Terlatihnya
poned bagi dokter bidan
dan perawat
sebanayk 240 orang
-terlatihnya mtbs bagi
dokter sebanyak
45 orang -terlatihnya
mtbs bagi bidan
sebanyak 105 orang
-terlatihnya bidan
mengenai koselor
menyusui sebanyak
30 orang -terlatihnya
-pelatihan jaminan
kesehatan bagi
petugas puskesmas
189 orang, 7 angkatan,
6 hari, 60 jpl
-pelatihan jaminan
kesehatan bagi
petugas puskesmas
189 orang, 7 angkatan,
6 hari, 60 jpl
-Pelatihan jamkes bagi
petugas administrasi
puskesmas 189 orang,
7 angkatan, 6 hari, 60
jpl -pelatihan
poned bagi dokter bidan
dan perawat
yang ditempatkan
d puskesmas
poned 240 orang, 16
angkatan, 12 hari, 120
jpl -pelatihan
100.00 -persenta
se 100.00
-persenta se
100.00 -persenta
se 100.00
-persenta se
100.00 -persenta
se 100.00
-persenta se
Kegiatan Rutin
OPD Provinsi
1 2
3 4
5 6
7 8
9 10
11 12
13 14
15 16
17 18
19 NO
Pemerintah Daerah dan ProgramKegiatan
Prioritas Daerah
Sasaran Daerah
KabupatenKota KecamatanDesa
Kelurahan Indikator Kinerja
Prakiraan Maju
Ribuan Keterangan
OPD Pengusu
l Jenis
Kegiatan Hasil Program
Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD Kab.Kota
APBD Provinsi
APBN PHLN
Sumber Dana
Lainnya Total
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
Kategori Kegiatan
20 Kriteria
20
mtbs sebanyak
45 orang -meningkatn
ya pengetahua
n bidan mengenai
mtbs sebanyak
105 orang -meningkatn
ya pengetahua
n tim konselor
menyusui di puskesmas
sebanykj 30 orang
-Meningkatn ya
pengetahua n petugas
puskesmas dalam
manajemen puskesmas
sebanyak 60 orang
-Meningkatn ya
pengetahua n tim
pengendali mutu bagi
pegawai bapelkes
sebanyak 40 orang
-Meningkatn ya
pengetahua n tim
manajemen puskesmas
bagi petugas
puskesmas sebanyak
60 orang -terlatihnya
pegawai bapelkes
mengenai pengendalia
n mutu sebanyak
40 orang -terlatihnya
petugas akreditasi
puskesmas sebanyak
30 orang -Terlatihnya
jamkes petugas
puskesmas sebanyak
189 orang -Terlatihnya
jamkes bagi petugas
administrasi puskesmas
sebanyak 189 orang
-Terlatihnya poned bagi
dokter bidan dan
perawat sebanayk
240 orang -terlatihnya
mtbs bagi manajemen
terpadu bagi balita
sakit bagi dokter yang
di tempatkan
di puskesmas
poned 45 orang, 3
angkatan, 6 hari, 60 jpl
-pelatihan manajemen
terpadu bagi balita
sakit bagi bidan yang
di tempatkan
di puskesmas
poned 105 orang, 7
angkatan, 6 hari, 60 jpl
-Pelatihan peningkatan
kapasitas tim konselor
menyusui 30 orang, 6
hari, 50 jpl -pelatihan
manajemen puskesmas
60 orang, 2 angkatan,
60 jpl, 6 hari
-pelatihan tim
pengendali
1 2
3 4
5 6
7 8
9 10
11 12
13 14
15 16
17 18
19 NO
Pemerintah Daerah dan ProgramKegiatan
Prioritas Daerah
Sasaran Daerah
KabupatenKota KecamatanDesa
Kelurahan Indikator Kinerja
Prakiraan Maju
Ribuan Keterangan
OPD Pengusu
l Jenis
Kegiatan Hasil Program
Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD Kab.Kota
APBD Provinsi
APBN PHLN
Sumber Dana
Lainnya Total
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
Kategori Kegiatan
20 Kriteria
20
pendamping akreditasi
puskesmas sebanyak
30 orang -Meningkata
n pengetahua
n 189 petugas
puskesmas mengenai
jaminan kesehatan
-Meningkata n
pengetahua n 189
petugas administrasi
puskesmas mengenai
jaminan kesehatan
-Meningkatn ya
pengetahua n dokter
bidan dan perawat
mengenai poned
sebanyak 240 orang
-Meningkatn ya
pengetahua n dokter
mengenai mtbs
sebanyak 45 orang
-meningkatn dokter
sebanyak 45 orang
-terlatihnya mtbs bagi
bidan sebanyak
105 orang -terlatihnya
bidan mengenai
koselor menyusui
sebanyak 30 orang
-terlatihnya manajemen
puskesmas bagi
petugas puskesmas
sebanyak 60 orang
-terlatihnya pegawai
bapelkes mengenai
pengendalia n mutu
sebanyak 40 orang
-terlatihnya petugas
akreditasi puskesmas
sebanyak 30 orang
mutu bagi pegawai
bapelkes 40 orang,
50 jpl, 5 hari0
-Pelatihan pendamping
akreditasi puskesmas
30 orang, 1 angkatan,
10 hari, 90 jpl
-pelatihan jaminan
kesehatan bagi
petugas puskesmas
189 orang, 7 angkatan,
6 hari, 60 jpl
-Pelatihan jamkes bagi
petugas administrasi
puskesmas 189 orang,
7 angkatan, 6 hari, 60
jpl -pelatihan
poned bagi dokter bidan
dan perawat
yang ditempatkan
d puskesmas
poned 240 orang, 16
1 2
3 4
5 6
7 8
9 10
11 12
13 14
15 16
17 18
19 NO
Pemerintah Daerah dan ProgramKegiatan
Prioritas Daerah
Sasaran Daerah
KabupatenKota KecamatanDesa
Kelurahan Indikator Kinerja
Prakiraan Maju
Ribuan Keterangan
OPD Pengusu
l Jenis
Kegiatan Hasil Program
Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD Kab.Kota
APBD Provinsi
APBN PHLN
Sumber Dana
Lainnya Total
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
Kategori Kegiatan
20 Kriteria
20
ya pengetahua
n bidan mengenai
mtbs sebanyak
105 orang -meningkatn
ya pengetahua
n tim konselor
menyusui di puskesmas
sebanykj 30 orang
-Meningkatn ya
pengetahua n petugas
puskesmas dalam
manajemen puskesmas
sebanyak 60 orang
-Meningkatn ya
pengetahua n tim
pengendali mutu bagi
pegawai bapelkes
sebanyak 40 orang
-Meningkatn ya
pengetahua n tim
pendamping akreditasi
puskesmas sebanyak
angkatan, 12 hari, 120
jpl -pelatihan
manajemen terpadu
bagi balita sakit bagi
dokter yang di
tempatkan di
puskesmas poned 45
orang, 3 angkatan, 6
hari, 60 jpl -pelatihan
manajemen terpadu
bagi balita sakit bagi
bidan yang di
tempatkan di
puskesmas poned 105
orang, 7 angkatan, 6
hari, 60 jpl -Pelatihan
peningkatan kapasitas
tim konselor menyusui
30 orang, 6 hari, 50 jpl
-pelatihan manajemen
puskesmas 60 orang, 2
angkatan, 60 jpl, 6
1 2
3 4
5 6
7 8
9 10
11 12
13 14
15 16
17 18
19 NO
Pemerintah Daerah dan ProgramKegiatan
Prioritas Daerah
Sasaran Daerah
KabupatenKota KecamatanDesa
Kelurahan Indikator Kinerja
Prakiraan Maju
Ribuan Keterangan
OPD Pengusu
l Jenis
Kegiatan Hasil Program
Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD Kab.Kota
APBD Provinsi
APBN PHLN
Sumber Dana
Lainnya Total
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
Kategori Kegiatan
20 Kriteria
20
30 orang hari
-pelatihan tim
pengendali mutu bagi
pegawai bapelkes
40 orang, 50 jpl, 5
hari0 -Pelatihan
pendamping akreditasi
puskesmas 30 orang, 1
angkatan, 10 hari, 90
jpl NON CG
22.
Ketersediaan, Pemerataan
Keterjangkauan dan Mutu Sediaan Farmasi
Kosalkes dan Mamin
444.000 444.000
488.400
NON CG Kab.Kota Seluruh
Jawa Barat; Dinas
Kesehata n
Lanjutan Non
Fixed Cost
75.00 Persen
Meningkatn ya
Ketersediaa n,
Pemerataan ,
Keterjangka uan dan
Mutu Sediaan
Farmasi Kosalkes
dan Mamin Terlaksanan
ya Penyusuna
n Rencana Kebutuhan
Obat Tingkat
Provinsi -
Meningkatn ya
Ketersediaa n,
Pemerataan ,
Keterjangka uan dan
Mutu Sediaan
Farmasi Kosalkes
dan Mamin 1.00
Dokumen 75.00
Persen Pelayana
n Dasar OPD
Provinsi
1 2
3 4
5 6
7 8
9 10
11 12
13 14
15 16
17 18
19 NO
Pemerintah Daerah dan ProgramKegiatan
Prioritas Daerah
Sasaran Daerah
KabupatenKota KecamatanDesa
Kelurahan Indikator Kinerja
Prakiraan Maju
Ribuan Keterangan
OPD Pengusu
l Jenis
Kegiatan Hasil Program
Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD Kab.Kota
APBD Provinsi
APBN PHLN
Sumber Dana
Lainnya Total
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
Kategori Kegiatan
20 Kriteria
20
NON CG
23.
Peningkatan Pelayanan Kesehatan di BKKM
640.000 640.000
704.000
NON CG Kab. Bandung;
Dinas Kesehata
n Lanjutan
Non Fixed
Cost 100.00
persen Kualitas
pelayanan kesehatan
kerja di BKKM
meningkat 1.
Pembelian Alat
Kesehatan habis Pakai
sebanyak 4 paket
2. Pembelian
Bhana laboratorium
sebanyak 4 paket
3. Pembelian
obat-obatan sebanyak 4
paket 4.
Pembayara n
honorarium dokter
spesialis radiologi,
asisten apoteker,
analis kesehatan,
rekam medik, dan
tenaga teknologi
informatika sebanyak 7
kegiatan 5.
Pembelian alat
kedokteran umum
6. Pebelian 1 paket alat
laboratorium -
Meningkatn ya kualitas
sarana dan prasarana
yang menunjang
peningkatan pelayanan
kesehatan kerja di
BKKM 100.00
persen 100.00
persen Pelayana
n Dasar OPD
Provinsi
1 2
3 4
5 6
7 8
9 10
11 12
13 14
15 16
17 18
19 NO
Pemerintah Daerah dan ProgramKegiatan
Prioritas Daerah
Sasaran Daerah
KabupatenKota KecamatanDesa
Kelurahan Indikator Kinerja
Prakiraan Maju
Ribuan Keterangan
OPD Pengusu
l Jenis
Kegiatan Hasil Program
Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD Kab.Kota
APBD Provinsi
APBN PHLN
Sumber Dana
Lainnya Total
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
Kategori Kegiatan
20 Kriteria
20
kimia
1 2
3 4
5 6
7 8
9 10
11 12
13 14
15 16
17 18
19 NO
Pemerintah Daerah dan ProgramKegiatan
Prioritas Daerah
Sasaran Daerah
KabupatenKota KecamatanDesa
Kelurahan Indikator Kinerja
Prakiraan Maju
Ribuan Keterangan
OPD Pengusu
l Jenis
Kegiatan Hasil Program
Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD Kab.Kota
APBD Provinsi
APBN PHLN
Sumber Dana
Lainnya Total
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
Kategori Kegiatan
20 Kriteria
20
NON CG
24.
Pengembangan gedung BKKM Provinsi Jawa
Barat tahap penyelesain
15.000.000 15.000.000
16.500.000
NON CG - Kab. Bandung;
Dinas Kesehata
n Lanjutan
Non Fixed
Cost 100.00
persen meningkatn
ya pelayanan
kesehatan kerja di
BKKM Provinsi
Jawa Barat 1.
Honorairum organisasi
pengadaan sebanyak 1
kegiatan 2. alat tulis
kantor sebanyak 2
paket 3.
pengganda an
sebanyak 2 paket
4. jasa angkut
peralatan dan
perlengkapa n kantor
sebanyak 1 paket
5. makan minum rapat
sebanyak 2 kegiatan
6. perjalanan
dinas sebanyak 2
kegiatan 7. konsultan
manjemen konstruksi
sebanyak 1 kegiatan
8. konsultan perencana
tahap fisik pelelangan
dan pengawasa
n berkala Pengemban
gan gedung BKKM
100.00 persen
100.00 persen
Pelayana n Dasar
OPD Provinsi
1 2
3 4
5 6
7 8
9 10
11 12
13 14
15 16
17 18
19 NO
Pemerintah Daerah dan ProgramKegiatan
Prioritas Daerah
Sasaran Daerah
KabupatenKota KecamatanDesa
Kelurahan Indikator Kinerja
Prakiraan Maju
Ribuan Keterangan
OPD Pengusu
l Jenis
Kegiatan Hasil Program
Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD Kab.Kota
APBD Provinsi
APBN PHLN
Sumber Dana
Lainnya Total
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
Kategori Kegiatan
20 Kriteria
20
sebanyak 1 kegiatan
9. rehab total dan
pembangun an kembali
gedung BKKM
sebanyak 1 paket
1 2
3 4
5 6
7 8
9 10
11 12
13 14
15 16
17 18
19 NO
Pemerintah Daerah dan ProgramKegiatan
Prioritas Daerah
Sasaran Daerah
KabupatenKota KecamatanDesa
Kelurahan Indikator Kinerja
Prakiraan Maju
Ribuan Keterangan
OPD Pengusu
l Jenis
Kegiatan Hasil Program
Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD Kab.Kota
APBD Provinsi
APBN PHLN
Sumber Dana
Lainnya Total
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
Kategori Kegiatan
20 Kriteria
20
NON CG
25.
Peningkatan Kuantitas dan Kualitas SDM
Kesehatan
48.328.160 48.328.160
53.160.976
NON CG Kab.Kota Seluruh
Jawa Barat; Dinas
Kesehata n
Lanjutan Non
Fixed Cost
100.00 persen
-Tercapainy a ratio
tenaga kesehatan
dokter spesialis,
dokter umum,
dokter gigi dan bidan
sesuai dengan
standar yang telah
ditetapkan : - 1 PKM : 1
dokter PKM Non DTP
- 1 PKM : 3 dokter PKM
PONED - 1 PKM : 7
bidan PKM PONED
- 1 Desa : 1 bidan
- 1 PKM : 1 dokter gigi
- 4 Spesialis dasar dan 2
penunjang untuk RSUD
kelas C - 4 Spesialis
dasar dan 2 penunjang
untuk RSUD kelas B
- 1 PKM : 1 Tenaga
analis kesehatan
- 1 PKM : 1 Tenaga D3
- Terlaksanan
ya pengelolaan
PTT Provinsi Perpanjang
an kontrak 200 Orang
tenaga dokter
dokter gigi PTT
provinsi, 10 Orang
tenaga dokter
spesialis PTT
provinsi, 770 Orang
tenaga bidan PTT
provinsi dan 145 tenaga
kesehatan lainnya.
- Terbayarka
nnya Jasa pelayanan,
jasa pelayanan
mediktenag a kesehatan
dan insentif tambahan
khusus tenaga PTT
provinsi, 200 Orang
tenaga dokterdokte
r gigi, 10 Orang
Meningkatn ya kuantitas
dan kualitas SDM
kesehatan provinsi
Jawa Barat. Tercapainya
ratio tenaga kesehatan
dokter spesialis,
dokter umum,
dokter gigi dan bidan
sesuai dengan
standar yang telah
ditetapkan : - 1 PKM : 1
dokter PKM Non DTP
- 1 PKM : 3 dokter PKM
PONED - 1 PKM : 7
bidan PKM PONED
- 1 Desa : 1 bidan
- 1 PKM : 1 dokter gigi
- 4 Spesialis dasar dan 2
penunjang untuk RSUD
kelas C - 4 Spesialis
dasar dan 2 penunjang
untuk RSUD kelas B
100.00 persen
-100.00 persen
Pelayana n Dasar
OPD Provinsi
1 2
3 4
5 6
7 8
9 10
11 12
13 14
15 16
17 18
19 NO
Pemerintah Daerah dan ProgramKegiatan
Prioritas Daerah
Sasaran Daerah
KabupatenKota KecamatanDesa
Kelurahan Indikator Kinerja
Prakiraan Maju
Ribuan Keterangan
OPD Pengusu
l Jenis
Kegiatan Hasil Program
Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD Kab.Kota
APBD Provinsi
APBN PHLN
Sumber Dana
Lainnya Total
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
Kategori Kegiatan
20 Kriteria
20
asisten apoteker
- 1 PKM : 1 Tenaga gizi
- 1 PKM : 1 Tenaga
kesehatan lingkungan
- 1 PKM : 7 Perawat
tenaga dokter
spesialis, 770 Orang
tenaga bidan PTT,
145 Orang tenaga
kesehatan lainnya
- Terpilihnya
tenaga kesehatan
teladan tahun 2015
dari lima profesi
kesehatan -
Terlaksanan ya
pengelolaan data SDMK
Kab Kota se Jawa
Barat -
Terlaksanan ya
pengelolaan dan
fasilitasi penilaian
kinerja jabatan
fungsional tenaga
kesehatan di Kab
Kota -
Terlaksanan ya
- 1 PKM : 1 Tenaga
analis kesehatan
- 1 PKM : 1 Tenaga D3
asisten apoteker
- 1 PKM : 1 Tenaga gizi
- 1 PKM : 1 Tenaga
kesehatan lingkungan
- 1 PKM : 7 Perawat
1 2
3 4
5 6
7 8
9 10
11 12
13 14
15 16
17 18
19 NO
Pemerintah Daerah dan ProgramKegiatan
Prioritas Daerah
Sasaran Daerah
KabupatenKota KecamatanDesa
Kelurahan Indikator Kinerja
Prakiraan Maju
Ribuan Keterangan
OPD Pengusu
l Jenis
Kegiatan Hasil Program
Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD Kab.Kota
APBD Provinsi
APBN PHLN
Sumber Dana
Lainnya Total
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
Kategori Kegiatan
20 Kriteria
20
pengelolaan program
pendidikan dokter
spesialis berbasis
kompetensi PPDSBK
- Ditempatkan
nya dokter Internsip di
RSUD Kab Kota dan
puskesmas -
Terlaksanan ya
penyelengg araan
beasiswa tugas
belajar tenaga
Kesehatan -
Terlaksanan ya
pengelolaan registrasi
tenaga kesehatan
1 2
3 4
5 6
7 8
9 10
11 12
13 14
15 16
17 18
19 NO
Pemerintah Daerah dan ProgramKegiatan
Prioritas Daerah
Sasaran Daerah
KabupatenKota KecamatanDesa
Kelurahan Indikator Kinerja
Prakiraan Maju
Ribuan Keterangan
OPD Pengusu
l Jenis
Kegiatan Hasil Program
Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD Kab.Kota
APBD Provinsi
APBN PHLN
Sumber Dana
Lainnya Total
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
Kategori Kegiatan
20 Kriteria
20
NON CG
26.
Peningkatan Pengawasan dan
Pengendalian, Penggunaan Obat
Rasional, Peredaran Sediaan Farmasi,
Kosalkes dan Mamin
250.000 250.000
275.000
NON CG Kab.Kota Seluruh
Jawa Barat; Dinas
Kesehata n
Lanjutan Non
Fixed Cost
70.00 Persen
Meningkatka n Mutu
Pelayanan Kefarmasia
n sesuai standar
Terlaksanan ya
Pemberday aan
Masyarakat dalam
Penggunaa n Obat
Rasional, Monitoring
dan Evaluasi
dalam Rangka
Pembinaan Terhadap
Sarana Rehabilitasi
Korban Narkotika
dan Psikotropika
, Pemberday
aann dalam Rangka
Pembinaan Terhadap
Pelaku Usaha
PKRT Meningkatka
n Mutu Pelayanan
Kefarmasia n Sesuai
Standar 3.00
Kegiatan 70.00
Persen Pelayana
n Dasar OPD
Provinsi
NON CG
27.
Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor
Bapelkes
5.000.000 5.000.000
5.500.000
NON CG Kota Bandung;
Dinas Kesehata
n Lanjutan
Non Fixed
Cost 100.00
-Persen -Peningkata
n Pelayanan Bapelkes
sebagai pusat
pelayanan pelatihan
kesehatan -Meningkatn
ya Kuantitas
sarana Dan Prasarana
Bapelkes -Terpenuhin
ya Kebutuhan
Sarana dan Prasarana
Bapelkes 100.00
-Persen 100.00
-Persen Kegiatan
Rutin OPD
Provinsi
1 2
3 4
5 6
7 8
9 10
11 12
13 14
15 16
17 18
19 NO
Pemerintah Daerah dan ProgramKegiatan
Prioritas Daerah
Sasaran Daerah
KabupatenKota KecamatanDesa
Kelurahan Indikator Kinerja
Prakiraan Maju
Ribuan Keterangan
OPD Pengusu
l Jenis
Kegiatan Hasil Program
Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD Kab.Kota