Program Program Peningkatan Cetak Buku 2 RKPD 2016

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 NO Pemerintah Daerah dan ProgramKegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah KabupatenKota KecamatanDesa Kelurahan Indikator Kinerja Prakiraan Maju Ribuan Keterangan OPD Pengusu l Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab.Kota APBD Provinsi APBN PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan 20 Kriteria 20 1.24 Statistik 1.24.7

9. Program

Pengembangan DataInformasiStatistik Daerah NON CG 32. Penyusunan dan Penyajian Data Informasi Kehutanan 700.000 700.000 770.000 NON CG Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Dinas Kehutana n Lanjutan Non Fixed Cost 80.00 Persen Jumlah pengakses data dan informasi Website Dinas Kehutanan tersedianya data dan informasi kehutanan Jawa Barat serta jumlah pengunjung Web Site Dinas Kehutanan Persentase pemenuhan kebutuhan datainform asstatistik daerah 30000.00 Pengakse sOrang 30000.00 Pengakse sOrang Kegiatan Tahunan

2. Pilihan

2.30 Kehutanan

2.30.9 0.

Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan NON CG 33. Kegiatan Pengembangan Obyek Daya Tarik Wisata Alam Tahura Ir. H. Djuanda Tahun 2016 500.000 500.000 550.000 NON CG Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Dinas Kehutana n Lanjutan Non Fixed Cost 10.00 persen Terpromosik annya potensi wisata dan informasi tentang Tahura Ir. H. Djuanda 2. Meningkatn ya daya tarik wisata dan meningkatn ya jumlah pengunjung Tahura Ir. H. Djuanda Terselengga ranya atraksi seni dan budaya di kawasan Tahura Ir. H. Terpromosik annya Tahura Ir. H. Djuanda melalui partisipasi pameran Peningkatan jumlah pengunjung wisata alam di T Ir. H. Djuanda 1.00 kegiatan 1.00 kegiatan Kegiatan Tahunan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 NO Pemerintah Daerah dan ProgramKegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah KabupatenKota KecamatanDesa Kelurahan Indikator Kinerja Prakiraan Maju Ribuan Keterangan OPD Pengusu l Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab.Kota APBD Provinsi APBN PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan 20 Kriteria 20 NON CG 34. -Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia di Pedesaan Sekitar Hutan Dalam Rangka Menciptakan Wirausahawan Baru 2.000.000 2.000.000 2.200.000 NON CG Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Dinas Kehutana n Lanjutan Non Fixed Cost 1000.00 Orang -tercetakny a calon wirausaha wan baru sektor kehutanan yang handal maju mandiri dan berdaya saing -tingkat partisifasi masyarakat desa sekitar hutan dalam pengelolaan hutan Jumlah Wirausaha wan Baru Sektor Kehutanan 300.00 -orang 1000.00 -orang Janji Kampan ye Gubernu r NON CG 35. Kegiatan Monitoring Pemanfaatan Hasil Hutan 400.000 400.000 440.000 NON CG Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Dinas Kehutana n Lanjutan Non Fixed Cost 3157181.0 0 m3 -Meningkata nnya Produksi hasil hutan -Data Evaluasi RTT 2014 dan pelaksana RTT 2015 Jumlah produksi kayu 13.00 -KPH 10.00 -persen Kegiatan Tahunan NON CG 36. Piloting Penanggulangan Kemiskinan Melalui Pemberdayaan Masyarakat Desa Hutan 300.000 300.000 330.000 NON CG - DesaKel. Ciburial Kec. Cimenyan Kab. Bandung; Dinas Kehutana n Lanjutan Non Fixed Cost 30.00 orang Meningkatn ya pengetahua n dan keterampila n usaha masyarakat desa sekitar hutan TAHURA Terlaksanan ya pemberday aan masyarakat desa sekitar hutan TAHURA Tingkat partisipasi Masyarakat Desa Sekitar Hutan dalam pengelolaan hutan 30.00 orang 40.00 orang Kegiatan Tahunan CG. 4 Tematik 2 37. -Pengembangan Aneka Usaha Kehutanan 350.000 350.000 385.000 CG.4 Sasaran 2 Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Dinas Kehutana n Lanjutan Non Fixed Cost 1612.00 Orang unit KabKota -Meningkatn ya Produksi aneka usaha kehutanan -Bimtek Aneka Usaha kehutanan Tingkat partisipasi Masyarakat Desa Sekitar Hutan dalam pengelolaan hutan 150.00 -orang 30.00 -persen Kegiatan Tahunan CG. 4 Tematik 2 38. Pengembangan Pelayanan Pengawasan dan Pengendalian Hasil Hutan Kayu dan Bukan Kayu 600.000 600.000 660.000 CG.4 Sasaran 2 Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Dinas Kehutana n Lanjutan Non Fixed Cost 27.00 KabKota Meningkatn ya produksi hasil hutan Terkendalin ya penatausah aan hasil hutan Tertib penatausah aan hasil hutan 27.00 -KabKota 10.00 persen Kegiatan Tahunan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 NO Pemerintah Daerah dan ProgramKegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah KabupatenKota KecamatanDesa Kelurahan Indikator Kinerja Prakiraan Maju Ribuan Keterangan OPD Pengusu l Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab.Kota APBD Provinsi APBN PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan 20 Kriteria 20 CG. 4 Tematik 2 39. Kegiatan Peningkatan Pemanfaatan Jasa Lingkungan dan Wisata Alam 300.000 300.000 330.000 CG.4 Sasaran 2 Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Dinas Kehutana n Lanjutan Non Fixed Cost 120.00 Org Petani -Meningkatn ya objek wisata alam yang produktif -tersediaya data objek wisata di jawa barat Tingkat partisipasi Masyarakat Desa Sekitar Hutan dalam pengelolaan hutan 5.00 -lokasi 5.00 -lokasi Kegiatan Tahunan NON CG 40. Pembinaan Kelompok Tani Sekitar Hutan di DAS Citarum 500.000 500.000 550.000 NON CG Kab. Bandung; Dinas Kehutana n Baru Non Fixed Cost 120.00 Org Petani Meningkatn ya pengetahua n dan kemampuan kelompok tani hutan serta parisipasi masyarakat sekitar hutan Terselengga ranya pembinaan kelompok tani sekitar hutan Tingkat partisipasi Masyarakat Desa Sekitar Hutan dalam pengelolaan hutan 300.00 Orang 300.00 Orang Kegiatan Tahunan NON CG 41. Pengembangan Kelembagaan Kelompok Tani Sekitar Hutan 800.000 800.000 880.000 NON CG Kab. Bandung Barat; Kab. Cianjur; Kab. Sumedang; Kab. Majalengka; Kab. Garut; Dinas Kehutana n Lanjutan Non Fixed Cost 30.00 Kelompok Meningkatn ya pengetahua n dan kemampuan kelompok tani serta partisipasi masyarakat sekitar hutan Terselengga ranya pengemban gan kelembagaa n kelompok tani sekitar hutan dan kawasan lindung Terselengga ranya pengemban gan kelembagaa n kelompok tani sekitar hutan dan kawasan lindung Tingkat partisipasi Masyarakat Desa Sekitar Hutan dalam pengelolaan hutan 30.00 kelompok 30.00 kelompok 30.00 Kelompok Kegiatan Tahunan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 NO Pemerintah Daerah dan ProgramKegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah KabupatenKota KecamatanDesa Kelurahan Indikator Kinerja Prakiraan Maju Ribuan Keterangan OPD Pengusu l Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab.Kota APBD Provinsi APBN PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan 20 Kriteria 20 CG. 4 Tematik 2 42. Pengembangan Pelayanan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan 1.900.000 1.900.000 2.090.000 CG.4 Sasaran 2 Kab. Cirebon; Dinas Kehutana n Lanjutan Non Fixed Cost 27.00 KabKota Meningkatn ya penataan pemanfaata n hasil hutan Terlaksanan ya penataan pemanfaata n hasil hutan Terlaksanan ya penataan pemanfaata n hasil hutan 1.00 kegiatan 27.00 KabKota Kegiatan Tahunan CG. 5 Tematik 1 43. Pembentukan Unit Manajemen Hutan Rakyat Lestari 1.000.000 1.000.000 1.100.000 CG.5 Sasaran 4 Kab.Kota Seluruh Jawa Barat Dinas Kehutana n Baru Non Fixed Cost 10.00 persen Tersertifikas inya Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat Lestari Unit Manajemen Hutan Rakyat Lestari Peningkatan Produksi Hasil Hutan 2.00 Unit 2.00 Unit Kegiatan Inovasi OPD Provinsi NON CG 44. Peningkatan Tertib Peredaran Hasil Hutan dan Iuran Kehutanan 300.000 300.000 330.000 NON CG Kab.Kota Seluruh Jawa Barat Dinas Kehutana n Baru Non Fixed Cost -3157181. 00 m3 -Meningkatn ya tertib peredaran hasil hutan dan penerimaan iuran kehutanan -Terkendalin ya penatausah aan hasil hutan dan iuran kehutanan -Jumlah produksi kayu -27.00 Kabupaten Kota -27.00 Kabupaten Kota Kegiatan Rutin OPD Provinsi NON CG 45. Kegiatan Pengembangan Pelayanan Usaha Hasil Hutan Kayu dan Bukan Kayu 550.000 550.000 605.000 NON CG Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Dinas Kehutana n Lanjutan Non Fixed Cost 10.00 persen Terlaksanan ya fasilitasi penumbuha n dan pengemban gan teknologi pengolahan Hasil Hutan Kayu dan Bukan Kayu Terlaksanan ya fasilitasi penumbuha n dan pengemban gan teknologi pengolahan Hasil Hutan Kayu dan Bukan Kayu Tingkat Produksi Hasil Hutan 1.00 kegiatan 1.00 kegiatan Kegiatan Tahunan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 NO Pemerintah Daerah dan ProgramKegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah KabupatenKota KecamatanDesa Kelurahan Indikator Kinerja Prakiraan Maju Ribuan Keterangan OPD Pengusu l Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab.Kota APBD Provinsi APBN PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan 20 Kriteria 20 Jumlah Total 45.000.000 49.500.000 45.000.000 PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL PROVINSI JAWA BARAT KATEGORI BELANJA LANGSUNG DAFTAR RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2016 DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL PROVINSI JAWA BARAT 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 NO UrusanBidang Urusan Pemerintah Daerah dan ProgramKegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi KabupatenKota KecamatanDesa Kelurahan Indikator Kinerja Pagu Indikatif Ribuan Prakiraan Maju Ribuan Keterangan OPD Pengusu l Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab.Kota APBD Provinsi APBN PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan 20 Kriteria 20

1. Wajib

1.6 Perencanaan

Pembangunan 1.6.29 . Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah NON CG 1. Sinergitas Perencanaan Pembangunan Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral Jawa Barat 450.000 450.000 495.000 NON CG DKI Jakarta; Kab. Bandung; Kab. Bandung Barat; Kab. Bogor; Kab. Ciamis; Kab. Cianjur; Kab. Cirebon; Kab. Garut; Kab. Indramayu; Kab. Karawang; Kab. Kuningan; Kab. Majalengka; Kab. Pangandaran; Kab. Subang; Kab. Sukabumi; Kab. Sumedang; Kab. Tasikmalaya; Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Lanjutan Non Fixed Cost 95.00 Persen Kesesuaian perencanaa n dan implementas i ProgramKe giatan Perencanaa n Pembangun an 2016 Monitoring dan Evaluasi ProgramKe giatan Tingkat Kesesuaian antara Perencanaa n dengan Implementas i 1.00 Laporan 1.00 Laporan 95.00 persen Kegiatan Inovasi OPD Provinsi

1.9 Penanaman Modal

1.9.34 .

Program Peningkatan Iklim, Promosi dan Kerjasama Investasi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 NO Pemerintah Daerah dan ProgramKegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah KabupatenKota KecamatanDesa Kelurahan Indikator Kinerja Prakiraan Maju Ribuan Keterangan OPD Pengusu l Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab.Kota APBD Provinsi APBN PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan 20 Kriteria 20 CG. 5 Tematik 3 2. Pengembangan Investasi dan Kerjasama Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral 200.000 200.000 220.000 CG.5 Sasaran 4 Kota Bandung;DKI Jakarta; Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Lanjutan Non Fixed Cost 108.00 Trilyun rupiah Promosi Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral Terselengar anya Promosi Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral Nilai Investasi PMA PMDN di Jawa Barat Kegiatan Inovasi OPD Provinsi

1.12 Ketenagakerjaan

1.12.4 1.

Program Peningkatan Kesempatan Kerja CG. 5 Tematik 1 3. Penciptaan Wirausaha Baru Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral 3.000.000 3.000.000 3.300.000 CG.5 Sasaran 1 Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Lanjutan Non Fixed Cost Orang Terciptanya Wira Baru Sektor ESDM Terciptanya Wira Baru Sektor ESDM Jumlah Penyerapan 2 juta kesempatan kerja melalui sektor primer, sekunder dan Tersier orang orang Janji Kampan ye Gubernu r

1.17 Komunikasi dan

Informatika 1.17.5

3. Program

Pengembangan Komunikasi, Informasi, Media Massa dan Pemanfaatan Teknologi Informasi NON CG } ~ Majanajemen Data dan Informasi Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral 500.000 500.000 550.000 NON CG Kota Bandung; Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Lanjutan Non Fixed Cost 95.00 persen dari jumlah layanan informasi Tersedianya data dan informasi Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral Tersusunny a data dan informasi Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral Tingkat pelayanan informasi perencanaa n dan pembangun an daerah, 1.00 Kegiatan 1.00 Kegiatan Kegiatan Inovasi OPD Provinsi

1.20 Otonomi Daerah,

Pemerintahan Umum, Keuangan Daerah, Kepegawaian dan Persandian 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 NO Pemerintah Daerah dan ProgramKegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah KabupatenKota KecamatanDesa Kelurahan Indikator Kinerja Prakiraan Maju Ribuan Keterangan OPD Pengusu l Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab.Kota APBD Provinsi APBN PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan 20 Kriteria 20 1.20.5

9. Program Peningkatan

Kesejahteraan Sumber Daya Aparatur; NON CG 5. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Dinas ESDM 935.000 935.000 1.028.500 NON CG Kota Bandung; Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Lanjutan Fixed Cost 60.00 Persen Terpenuhiny a kebutuhan kesejahtera an sesuai standar Daerah Pemenuhan kebutuhan kesejahtera an sesuai standar Daerah Prosentase Pegawai yang terpenuhi kebutuhan kesejahtera an sesuai standar Daerah 107.00 Orang 107.00 Orang Kegiatan Rutin OPD Provinsi

1.20.6 0.

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran NON CG 6. Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran UPTD ESDM Wilayah IV Tasikmalaya 400.000 400.000 440.000 NON CG Kab. Tasikmalaya; Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Lanjutan Fixed Cost 100.00 persen Terpenuhiny a kebutuhan operasional dasar dalam rangka mendukung tugas pokok dan fungsinya Pemenuhan kebutuhan operasional dasar dalam rangka mendukung tugas pokok dan fungsinya Persentase unit kerja SKPDBalai UPTUPTD ysng terpenuhi pemenuhan kebutuhan operasional dasar dalam rangka mendukung tugas pokok dan fungsinya 12.00 Bulan 12.00 Bulan Kegiatan Rutin OPD Provinsi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 NO Pemerintah Daerah dan ProgramKegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah KabupatenKota KecamatanDesa Kelurahan Indikator Kinerja Prakiraan Maju Ribuan Keterangan OPD Pengusu l Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab.Kota APBD Provinsi APBN PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan 20 Kriteria 20 NON CG 7. Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran UPTD ESDM Wilayah III Bandung 350.000 350.000 385.000 NON CG Kota Bandung; Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Lanjutan Fixed Cost 100.00 persen Terpenuhiny a kebutuhan operasional dasar dalam rangka mendukung tugas pokok dan fungsinya Pemenuhan kebutuhan operasional dasar dalam rangka mendukung tugas pokok dan fungsinya Persentase unit kerja SKPDBalai UPTUPTD ysng terpenuhi pemenuhan kebutuhan operasional dasar dalam rangka mendukung tugas pokok dan fungsinya 1.00 Tahun 1.00 Tahun Kegiatan Rutin OPD Provinsi NON CG 8. Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran UPTD ESDM Wilayah I Cianjur 450.000 450.000 495.000 NON CG Kab. Cianjur; Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Lanjutan Fixed Cost 100.00 persen Terpenuhiny a kebutuhan operasional dasar dalam rangka mendukung tugas pokok dan fungsinya Pemenuhan kebutuhan operasional dasar dalam rangka mendukung tugas pokok dan fungsinya Persentase unit kerja SKPDBalai UPTUPTD ysng terpenuhi pemenuhan kebutuhan operasional dasar dalam rangka mendukung tugas pokok dan fungsinya 12.00 Bulan 12.00 Bulan Kegiatan Rutin OPD Provinsi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 NO Pemerintah Daerah dan ProgramKegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah KabupatenKota KecamatanDesa Kelurahan Indikator Kinerja Prakiraan Maju Ribuan Keterangan OPD Pengusu l Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab.Kota APBD Provinsi APBN PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan 20 Kriteria 20 NON CG 9. Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran UPTD ESDM Wilayah II Purwakarta 385.000 385.000 423.500 NON CG Kab. Purwakarta; Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Lanjutan Fixed Cost 100.00 persen Terpenuhiny a kebutuhan operasional dasar dalam rangka mendukung tugas pokok dan fungsinya Pemenuhan kebutuhan operasional dasar dalam rangka mendukung tugas pokok dan fungsinya Persentase unit kerja SKPDBalai UPTUPTD ysng terpenuhi pemenuhan kebutuhan operasional dasar dalam rangka mendukung tugas pokok dan fungsinya 12.00 Bulan 12.00 Bulan Kegiatan Rutin OPD Provinsi NON CG 10. Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran UPTD ESDM Wilayah V Cirebon 385.000 385.000 423.500 NON CG Kab. Cirebon; Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Lanjutan Fixed Cost 100.00 persen Terpenuhiny a kebutuhan operasional dasar dalam rangka mendukung tugas pokok dan fungsinya Pemenuhan kebutuhan operasional dasar dalam rangka mendukung tugas pokok dan fungsinya Persentase unit kerja SKPDBalai UPTUPTD ysng terpenuhi pemenuhan kebutuhan operasional dasar dalam rangka mendukung tugas pokok dan fungsinya 12.00 Bulan 12.00 Bulan Kegiatan Rutin OPD Provinsi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 NO Pemerintah Daerah dan ProgramKegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah KabupatenKota KecamatanDesa Kelurahan Indikator Kinerja Prakiraan Maju Ribuan Keterangan OPD Pengusu l Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab.Kota APBD Provinsi APBN PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan 20 Kriteria 20 NON CG 11. Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Dinas ESDM 2.000.000 2.000.000 2.200.000 NON CG Kota Bandung; Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Lanjutan Fixed Cost 100.00 persen Terpenuhiny a kebutuhan operasional dasar dalam rangka mendukung tugas pokok dan fungsinya Pemenuhan kebutuhan operasional dasar dalam rangka mendukung tugas pokok dan fungsinya Persentase unit kerja SKPDBalai UPTUPTD ysng terpenuhi pemenuhan kebutuhan operasional dasar dalam rangka mendukung tugas pokok dan fungsinya 12.00 Bulan 12.00 Bulan Kegiatan Rutin OPD Provinsi NON CG 12. Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Balai Pengujian 400.000 400.000 440.000 NON CG Kota Bandung; Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Lanjutan Fixed Cost 100.00 persen Terpenuhiny a kebutuhan operasional dasar dalam rangka mendukung tugas pokok dan fungsinya Pemenuhan kebutuhan operasional dasar dalam rangka mendukung tugas pokok dan fungsinya Persentase unit kerja SKPDBalai UPTUPTD ysng terpenuhi pemenuhan kebutuhan operasional dasar dalam rangka mendukung tugas pokok dan fungsinya 12.00 Bulan 12.00 Bulan Kegiatan Rutin OPD Provinsi

1.20.6 1.

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur; NON CG 13. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur UPTD ESDM Wilayah IV Tasikmalaya 520.000 520.000 572.000 NON CG Kab. Tasikmalaya; Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Lanjutan Non Fixed Cost 125.00 Buah Terpenuhiny a kebutuhan sarana dan prasarana aparatur sesuai standar daerah Pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur sesuai standar daerah Jumlah pengadaan sarana dan prasarana kerja aparatur 1.00 Kegiatan 1.00 Kegiatan Kegiatan Inovasi OPD Provinsi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 NO Pemerintah Daerah dan ProgramKegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah KabupatenKota KecamatanDesa Kelurahan Indikator Kinerja Prakiraan Maju Ribuan Keterangan OPD Pengusu l Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab.Kota APBD Provinsi APBN PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan 20 Kriteria 20 NON CG 14. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur UPTD ESDM Wilayah III Bandung 600.000 600.000 660.000 NON CG Kota Bandung; Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Lanjutan Non Fixed Cost 125.00 Buah Terpenuhiny a kebutuhan sarana dan prasarana aparatur sesuai standar daerah Pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur sesuai standar daerah Jumlah pengadaan sarana dan prasarana kerja aparatur 1.00 Kegiatan 1.00 Kegiatan Kegiatan Inovasi OPD Provinsi NON CG 15. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur UPTD ESDM Wilayah I Cianjur 600.000 600.000 660.000 NON CG Kab. Cianjur; Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Lanjutan Non Fixed Cost 125.00 Buah Terpenuhiny a kebutuhan sarana dan prasarana aparatur sesuai standar daerah Pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur sesuai standar daerah Jumlah pengadaan sarana dan prasarana kerja aparatur 1.00 Kegiatan 1.00 Kegiatan Kegiatan Inovasi OPD Provinsi NON CG 16. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur UPTD ESDM Wilayah II Purwakarta 480.000 480.000 528.000 NON CG Kab. Purwakarta; Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Lanjutan Non Fixed Cost 125.00 Buah Terpenuhiny a kebutuhan sarana dan prasarana aparatur sesuai standar daerah Pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur sesuai standar daerah Jumlah pengadaan sarana dan prasarana kerja aparatur 1.00 Kegiatan 0.00 Kegiatan Kegiatan Inovasi OPD Provinsi NON CG 17. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur UPTD ESDM Wilayah V Cirebon 480.000 480.000 528.000 NON CG Kab. Cirebon; Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Lanjutan Non Fixed Cost 125.00 Buah Terpenuhiny a kebutuhan sarana dan prasarana aparatur sesuai standar daerah Pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur sesuai standar daerah Jumlah pengadaan sarana dan prasarana kerja aparatur 1.00 Kegiatan 1.00 Kegiatan Kegiatan Inovasi OPD Provinsi NON CG 18. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Dinas ESDM 2.705.450 2.705.450 2.975.995 NON CG Kota Bandung; Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Lanjutan Non Fixed Cost 125.00 Buah Terpenuhiny a kebutuhan sarana dan prasarana aparatur sesuai standar daerah Pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur sesuai standar daerah Jumlah pengadaan sarana dan prasarana kerja aparatur 1.00 Kegiatan 1.00 Kegiatan Kegiatan Inovasi OPD Provinsi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 NO Pemerintah Daerah dan ProgramKegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah KabupatenKota KecamatanDesa Kelurahan Indikator Kinerja Prakiraan Maju Ribuan Keterangan OPD Pengusu l Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab.Kota APBD Provinsi APBN PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan 20 Kriteria 20 NON CG 19. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Balai Pengujian ESDM 500.000 500.000 550.000 NON CG Kota Bandung; Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Lanjutan Non Fixed Cost 125.00 Buah Terpenuhiny a kebutuhan sarana dan prasarana aparatur sesuai standar daerah Pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur sesuai standar daerah Jumlah pengadaan sarana dan prasarana kerja aparatur 1.00 Kegiatan 1.00 Kegiatan Kegiatan Inovasi OPD Provinsi NON CG 20. Pengembangan Gedung Laboratorium Balai Pengujian ESDM 950.000 950.000 1.045.000 NON CG Kota Bandung; Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Baru Non Fixed Cost 125.00 Buah Bertambahn ya luas gedung Laboratoriu m Balai Pengujian ESDM Perluasan Laboratoriu m Balai Pengujian ESDM Jumlah pengadaan sarana dan prasarana kerja aparatur 270.00 m2 270.00 m2 Kegiatan Inovasi OPD Provinsi

1.20.6 2.

Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur; NON CG 21. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur UPTD ESDM Wilayah IV Tasikmalaya 500.000 500.000 550.000 NON CG Kab. Tasikmalaya; Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Lanjutan Fixed Cost 250.00 Unit Terpeliharan ya secara rutin sarana dan prasarana aparatur Pemeliharaa n secara rutin sarana dan prasarana aparatur Jumlah sarana dan prasarana yang dilakukan pemeliharaa n rutin di setiap OPDBalaiU PTUPTDUP TB 12.00 Bulan 12.00 Bulan Kegiatan Rutin OPD Provinsi NON CG 22. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur UPTD ESDM Wilayah III Bandung 500.000 500.000 550.000 NON CG Kota Bandung; Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Lanjutan Fixed Cost 250.00 Unit Terpeliharan ya secara rutin sarana dan prasarana aparatur Pemeliharaa n secara rutin sarana dan prasarana aparatur Jumlah sarana dan prasarana yang dilakukan pemeliharaa n rutin di setiap OPDBalaiU PTUPTDUP TB 1.00 Tahun 1.00 Tahun Kegiatan Rutin OPD Provinsi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 NO Pemerintah Daerah dan ProgramKegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah KabupatenKota KecamatanDesa Kelurahan Indikator Kinerja Prakiraan Maju Ribuan Keterangan OPD Pengusu l Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab.Kota APBD Provinsi APBN PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan 20 Kriteria 20 NON CG 23. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur UPTD ESDM Wilayah I Cianjur 475.000 475.000 522.500 NON CG Kab. Cianjur; Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Lanjutan Fixed Cost 250.00 Unit Terpeliharan ya secara rutin sarana dan prasarana aparatur Pemeliharaa n secara rutin sarana dan prasarana aparatur Jumlah sarana dan prasarana yang dilakukan pemeliharaa n rutin di setiap OPDBalaiU PTUPTDUP TB 12.00 Bulan 12.00 Bulan Kegiatan Rutin OPD Provinsi NON CG 24. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur UPTD ESDM Wilayah II Purwakarta 445.000 445.000 489.500 NON CG Kab. Purwakarta; Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Lanjutan Fixed Cost 250.00 Unit Terpeliharan ya secara rutin sarana dan prasarana aparatur Pemeliharaa n secara rutin sarana dan prasarana aparatur Jumlah sarana dan prasarana yang dilakukan pemeliharaa n rutin di setiap OPDBalaiU PTUPTDUP TB 12.00 Bulan 12.00 Bulan Kegiatan Rutin OPD Provinsi NON CG 25. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur UPTD ESDM Wilayah V Cirebon 485.000 485.000 533.500 NON CG Kab. Cirebon; Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Lanjutan Fixed Cost 250.00 Unit Terpeliharan ya secara rutin sarana dan prasarana aparatur Pemeliharaa n secara rutin sarana dan prasarana aparatur Jumlah sarana dan prasarana yang dilakukan pemeliharaa n rutin di setiap OPDBalaiU PTUPTDUP TB 12.00 Bulan 12.00 Bulan Kegiatan Rutin OPD Provinsi NON CG 26. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur Dinas ESDM 1.000.000 1.000.000 1.100.000 NON CG Kota Bandung; Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Lanjutan Fixed Cost 250.00 Unit Terpeliharan ya secara rutin sarana dan prasarana aparatur Pemeliharaa n secara rutin sarana dan prasarana aparatur Jumlah sarana dan prasarana yang dilakukan pemeliharaa n rutin di setiap OPDBalaiU PTUPTDUP TB 12.00 Bulan 12.00 Bulan Kegiatan Rutin OPD Provinsi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 NO Pemerintah Daerah dan ProgramKegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah KabupatenKota KecamatanDesa Kelurahan Indikator Kinerja Prakiraan Maju Ribuan Keterangan OPD Pengusu l Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab.Kota APBD Provinsi APBN PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan 20 Kriteria 20 NON CG 27. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur Balai Pengujian ESDM 700.000 700.000 770.000 NON CG Kota Bandung; Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Lanjutan Fixed Cost 250.00 Unit Terpeliharan ya secara rutin sarana dan prasarana aparatur Pemeliharaa n secara rutin sarana dan prasarana aparatur Jumlah sarana dan prasarana yang dilakukan pemeliharaa n rutin di setiap OPDBalaiU PTUPTDUP TB 12.00 Bulan 12.00 Bulan Kegiatan Rutin OPD Provinsi

1.20.6 3.

Program Penataan Peraturan Perundang-undangan, Kesadaran Hukum dan HAM; NON CG 28. Penyusunan Bahan Rancangan Produk Hukum Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral 600.000 600.000 660.000 NON CG Kota Bandung; Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Lanjutan Non Fixed Cost 79.00 raperda Tersusunny a Rancangan Produk Hukum Sektor ESDM Penyusuna n Rancangan Produk Hukum Sektor ESDM Jumlah Raperda yang diagendaka n dalam prolegda 2.00 Rancanga n Produk Hukum 2.00 Rancanga n Produk Hukum Kegiatan Inovasi OPD Provinsi

1.20.6 5.

Program Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah; NON CG 29. Optimalisasi Pengelolaan Pendapatan Daerah Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral 500.000 500.000 550.000 NON CG Kota Bandung; Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Lanjutan Non Fixed Cost 84.00 Persen 16.00 Persen Meningkatn ya Pendapatan dari Sektor ESDM Tercapainya Pendapatan dari Sektor ESDM Tingkat Pendapatan Daerah PAD Tingkat Pendapatan Daerah Dana Perimbanga n 6.00 Obyek Pendapata n 6.00 Obyek Pendapata n Kegiatan Inovasi OPD Provinsi NON CG 30. Optimalisasi Laboratorium Geomekanika dan Kimia Mineral dalam Rangka Mendukung Pengusahaan Mineral 450.000 450.000 495.000 NON CG Kota Bandung; Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Baru Non Fixed Cost 80.00 Persen Optimalisasi Laboratoriu m Geomekanik a dan Kimia Mineral Optimalisasi Laboratoriu m Geomekanik a dan Kimia Mineral Tingkat pemanfaata n dan pendayagu naan asset daerah. 1.00 Kegiatan 1.00 Kegiatan Kegiatan Inovasi OPD Provinsi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 NO Pemerintah Daerah dan ProgramKegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah KabupatenKota KecamatanDesa Kelurahan Indikator Kinerja Prakiraan Maju Ribuan Keterangan OPD Pengusu l Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab.Kota APBD Provinsi APBN PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan 20 Kriteria 20 1.20.6

6. Program Peningkatan