1 2
3 4
5 6
7 8
9 10
11 12
13 14
15 16
17 18
19 NO
Pemerintah Daerah dan ProgramKegiatan
Prioritas Daerah
Sasaran Daerah
KabupatenKota KecamatanDesa
Kelurahan Indikator Kinerja
Prakiraan Maju
Ribuan Keterangan
OPD Pengusu
l Jenis
Kegiatan Hasil Program
Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD Kab.Kota
APBD Provinsi
APBN PHLN
Sumber Dana
Lainnya Total
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
Kategori Kegiatan
20 Kriteria
20 1.24
Statistik 1.24.7
9. Program
Pengembangan DataInformasiStatistik
Daerah
NON CG
32.
Penyusunan dan Penyajian Data
Informasi Kehutanan
700.000 700.000
770.000
NON CG Kab.Kota Seluruh
Jawa Barat; Dinas
Kehutana n
Lanjutan Non
Fixed Cost
80.00 Persen
Jumlah pengakses
data dan informasi
Website Dinas
Kehutanan tersedianya
data dan informasi
kehutanan Jawa Barat
serta jumlah pengunjung
Web Site Dinas
Kehutanan Persentase
pemenuhan kebutuhan
datainform asstatistik
daerah 30000.00
Pengakse sOrang
30000.00 Pengakse
sOrang Kegiatan
Tahunan
2. Pilihan
2.30 Kehutanan
2.30.9 0.
Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya
Hutan
NON CG
33.
Kegiatan Pengembangan Obyek
Daya Tarik Wisata Alam Tahura Ir. H. Djuanda
Tahun 2016
500.000 500.000
550.000
NON CG Kab.Kota Seluruh
Jawa Barat; Dinas
Kehutana n
Lanjutan Non
Fixed Cost
10.00 persen
Terpromosik annya
potensi wisata dan
informasi tentang
Tahura Ir. H. Djuanda
2. Meningkatn
ya daya tarik wisata
dan meningkatn
ya jumlah pengunjung
Tahura Ir. H. Djuanda
Terselengga ranya
atraksi seni dan budaya
di kawasan Tahura Ir. H.
Terpromosik annya
Tahura Ir. H. Djuanda
melalui partisipasi
pameran Peningkatan
jumlah pengunjung
wisata alam di T
Ir. H. Djuanda
1.00 kegiatan
1.00 kegiatan
Kegiatan Tahunan
1 2
3 4
5 6
7 8
9 10
11 12
13 14
15 16
17 18
19 NO
Pemerintah Daerah dan ProgramKegiatan
Prioritas Daerah
Sasaran Daerah
KabupatenKota KecamatanDesa
Kelurahan Indikator Kinerja
Prakiraan Maju
Ribuan Keterangan
OPD Pengusu
l Jenis
Kegiatan Hasil Program
Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD Kab.Kota
APBD Provinsi
APBN PHLN
Sumber Dana
Lainnya Total
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
Kategori Kegiatan
20 Kriteria
20
NON CG
34.
-Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia
di Pedesaan Sekitar Hutan Dalam Rangka
Menciptakan Wirausahawan Baru
2.000.000 2.000.000
2.200.000
NON CG Kab.Kota Seluruh
Jawa Barat; Dinas
Kehutana n
Lanjutan Non
Fixed Cost
1000.00 Orang
-tercetakny a calon
wirausaha wan baru
sektor kehutanan
yang handal maju mandiri
dan berdaya
saing -tingkat
partisifasi masyarakat
desa sekitar hutan dalam
pengelolaan hutan
Jumlah Wirausaha
wan Baru Sektor
Kehutanan 300.00
-orang 1000.00
-orang Janji
Kampan ye
Gubernu r
NON CG
35.
Kegiatan Monitoring Pemanfaatan Hasil
Hutan
400.000 400.000
440.000
NON CG Kab.Kota Seluruh
Jawa Barat; Dinas
Kehutana n
Lanjutan Non
Fixed Cost
3157181.0 0 m3
-Meningkata nnya
Produksi hasil hutan
-Data Evaluasi
RTT 2014 dan
pelaksana RTT 2015
Jumlah produksi
kayu 13.00
-KPH 10.00
-persen Kegiatan
Tahunan
NON CG
36.
Piloting Penanggulangan
Kemiskinan Melalui Pemberdayaan
Masyarakat Desa Hutan
300.000 300.000
330.000
NON CG - DesaKel. Ciburial
Kec. Cimenyan Kab. Bandung;
Dinas Kehutana
n Lanjutan
Non Fixed
Cost 30.00
orang Meningkatn
ya pengetahua
n dan keterampila
n usaha masyarakat
desa sekitar hutan
TAHURA Terlaksanan
ya pemberday
aan masyarakat
desa sekitar hutan
TAHURA Tingkat
partisipasi Masyarakat
Desa Sekitar
Hutan dalam pengelolaan
hutan 30.00
orang 40.00
orang Kegiatan
Tahunan
CG. 4 Tematik 2
37.
-Pengembangan Aneka Usaha Kehutanan
350.000 350.000
385.000
CG.4 Sasaran 2
Kab.Kota Seluruh Jawa Barat;
Dinas Kehutana
n Lanjutan
Non Fixed
Cost 1612.00
Orang unit
KabKota -Meningkatn
ya Produksi aneka
usaha kehutanan
-Bimtek Aneka
Usaha kehutanan
Tingkat partisipasi
Masyarakat Desa
Sekitar Hutan dalam
pengelolaan hutan
150.00 -orang
30.00 -persen
Kegiatan Tahunan
CG. 4 Tematik 2
38.
Pengembangan Pelayanan Pengawasan
dan Pengendalian Hasil Hutan Kayu dan Bukan
Kayu
600.000 600.000
660.000
CG.4 Sasaran 2
Kab.Kota Seluruh Jawa Barat;
Dinas Kehutana
n Lanjutan
Non Fixed
Cost 27.00
KabKota Meningkatn
ya produksi hasil hutan
Terkendalin ya
penatausah aan hasil
hutan Tertib
penatausah aan hasil
hutan 27.00
-KabKota 10.00
persen Kegiatan
Tahunan
1 2
3 4
5 6
7 8
9 10
11 12
13 14
15 16
17 18
19 NO
Pemerintah Daerah dan ProgramKegiatan
Prioritas Daerah
Sasaran Daerah
KabupatenKota KecamatanDesa
Kelurahan Indikator Kinerja
Prakiraan Maju
Ribuan Keterangan
OPD Pengusu
l Jenis
Kegiatan Hasil Program
Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD Kab.Kota
APBD Provinsi
APBN PHLN
Sumber Dana
Lainnya Total
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
Kategori Kegiatan
20 Kriteria
20
CG. 4 Tematik 2
39.
Kegiatan Peningkatan Pemanfaatan Jasa
Lingkungan dan Wisata Alam
300.000 300.000
330.000
CG.4 Sasaran 2
Kab.Kota Seluruh Jawa Barat;
Dinas Kehutana
n Lanjutan
Non Fixed
Cost 120.00
Org Petani -Meningkatn
ya objek wisata alam
yang produktif
-tersediaya data objek
wisata di jawa barat
Tingkat partisipasi
Masyarakat Desa
Sekitar Hutan dalam
pengelolaan hutan
5.00 -lokasi
5.00 -lokasi
Kegiatan Tahunan
NON CG
40.
Pembinaan Kelompok Tani Sekitar Hutan di
DAS Citarum
500.000 500.000
550.000
NON CG Kab. Bandung;
Dinas Kehutana
n Baru
Non Fixed
Cost 120.00
Org Petani Meningkatn
ya pengetahua
n dan kemampuan
kelompok tani hutan
serta parisipasi
masyarakat sekitar
hutan Terselengga
ranya pembinaan
kelompok tani sekitar
hutan Tingkat
partisipasi Masyarakat
Desa Sekitar
Hutan dalam pengelolaan
hutan 300.00
Orang 300.00
Orang Kegiatan
Tahunan
NON CG
41.
Pengembangan Kelembagaan Kelompok
Tani Sekitar Hutan
800.000 800.000
880.000
NON CG Kab. Bandung
Barat; Kab. Cianjur; Kab. Sumedang;
Kab. Majalengka; Kab. Garut;
Dinas Kehutana
n Lanjutan
Non Fixed
Cost 30.00
Kelompok Meningkatn
ya pengetahua
n dan kemampuan
kelompok tani serta
partisipasi masyarakat
sekitar hutan
Terselengga ranya
pengemban gan
kelembagaa n kelompok
tani sekitar hutan dan
kawasan lindung
Terselengga ranya
pengemban gan
kelembagaa n kelompok
tani sekitar hutan dan
kawasan lindung
Tingkat partisipasi
Masyarakat Desa
Sekitar Hutan dalam
pengelolaan hutan
30.00 kelompok
30.00 kelompok
30.00 Kelompok
Kegiatan Tahunan
1 2
3 4
5 6
7 8
9 10
11 12
13 14
15 16
17 18
19 NO
Pemerintah Daerah dan ProgramKegiatan
Prioritas Daerah
Sasaran Daerah
KabupatenKota KecamatanDesa
Kelurahan Indikator Kinerja
Prakiraan Maju
Ribuan Keterangan
OPD Pengusu
l Jenis
Kegiatan Hasil Program
Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD Kab.Kota
APBD Provinsi
APBN PHLN
Sumber Dana
Lainnya Total
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
Kategori Kegiatan
20 Kriteria
20
CG. 4 Tematik 2
42.
Pengembangan Pelayanan Pengolahan
dan Pemasaran Hasil Hutan
1.900.000 1.900.000
2.090.000
CG.4 Sasaran 2
Kab. Cirebon; Dinas
Kehutana n
Lanjutan Non
Fixed Cost
27.00 KabKota
Meningkatn ya
penataan pemanfaata
n hasil hutan
Terlaksanan ya
penataan pemanfaata
n hasil hutan
Terlaksanan ya
penataan pemanfaata
n hasil hutan
1.00 kegiatan
27.00 KabKota
Kegiatan Tahunan
CG. 5 Tematik 1
43.
Pembentukan Unit Manajemen Hutan
Rakyat Lestari
1.000.000 1.000.000
1.100.000
CG.5 Sasaran 4
Kab.Kota Seluruh Jawa Barat
Dinas Kehutana
n Baru
Non Fixed
Cost 10.00
persen Tersertifikas
inya Pengelolaan
Hutan Berbasis
Masyarakat Lestari
Unit Manajemen
Hutan Rakyat
Lestari Peningkatan
Produksi Hasil Hutan
2.00 Unit 2.00 Unit
Kegiatan Inovasi
OPD Provinsi
NON CG
44.
Peningkatan Tertib Peredaran Hasil Hutan
dan Iuran Kehutanan
300.000 300.000
330.000
NON CG Kab.Kota Seluruh
Jawa Barat Dinas
Kehutana n
Baru Non
Fixed Cost
-3157181. 00 m3
-Meningkatn ya tertib
peredaran hasil hutan
dan penerimaan
iuran kehutanan
-Terkendalin ya
penatausah aan hasil
hutan dan iuran
kehutanan -Jumlah
produksi kayu
-27.00 Kabupaten
Kota -27.00
Kabupaten Kota
Kegiatan Rutin
OPD Provinsi
NON CG
45.
Kegiatan Pengembangan
Pelayanan Usaha Hasil Hutan Kayu dan Bukan
Kayu
550.000 550.000
605.000
NON CG Kab.Kota Seluruh
Jawa Barat; Dinas
Kehutana n
Lanjutan Non
Fixed Cost
10.00 persen
Terlaksanan ya fasilitasi
penumbuha n dan
pengemban gan
teknologi pengolahan
Hasil Hutan Kayu dan
Bukan Kayu Terlaksanan
ya fasilitasi penumbuha
n dan pengemban
gan teknologi
pengolahan Hasil Hutan
Kayu dan Bukan Kayu
Tingkat Produksi
Hasil Hutan 1.00
kegiatan 1.00
kegiatan Kegiatan
Tahunan
1 2
3 4
5 6
7 8
9 10
11 12
13 14
15 16
17 18
19 NO
Pemerintah Daerah dan ProgramKegiatan
Prioritas Daerah
Sasaran Daerah
KabupatenKota KecamatanDesa
Kelurahan Indikator Kinerja
Prakiraan Maju
Ribuan Keterangan
OPD Pengusu
l Jenis
Kegiatan Hasil Program
Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD Kab.Kota
APBD Provinsi
APBN PHLN
Sumber Dana
Lainnya Total
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
Kategori Kegiatan
20 Kriteria
20
Jumlah Total
45.000.000 49.500.000
45.000.000
PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT
DINAS ENERGI DAN
SUMBER DAYA MINERAL
PROVINSI JAWA BARAT
KATEGORI BELANJA LANGSUNG
DAFTAR RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2016 DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
PROVINSI JAWA BARAT
1 2
3 4
5 6
7 8
9 10
11 12
13 14
15 16
17 18
19 NO
UrusanBidang Urusan Pemerintah Daerah dan
ProgramKegiatan Prioritas
Daerah Sasaran
Daerah Lokasi
KabupatenKota KecamatanDesa
Kelurahan Indikator Kinerja
Pagu Indikatif Ribuan Prakiraan
Maju Ribuan
Keterangan OPD
Pengusu l
Jenis Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan
Hasil Kegiatan APBD
Kab.Kota APBD
Provinsi APBN
PHLN Sumber
Dana Lainnya
Total Tolok Ukur
Target Tolok Ukur
Target Tolok Ukur
Target Kategori
Kegiatan 20
Kriteria 20
1. Wajib
1.6 Perencanaan
Pembangunan 1.6.29
. Program Perencanaan,
Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan
Daerah
NON CG
1.
Sinergitas Perencanaan Pembangunan Sektor
Energi dan Sumber Daya Mineral Jawa Barat
450.000 450.000
495.000
NON CG DKI Jakarta; Kab.
Bandung; Kab. Bandung Barat;
Kab. Bogor; Kab. Ciamis; Kab.
Cianjur; Kab. Cirebon; Kab.
Garut; Kab. Indramayu; Kab.
Karawang; Kab. Kuningan; Kab.
Majalengka; Kab. Pangandaran; Kab.
Subang; Kab. Sukabumi; Kab.
Sumedang; Kab. Tasikmalaya;
Dinas Energi dan
Sumber Daya
Mineral Lanjutan
Non Fixed
Cost 95.00
Persen Kesesuaian
perencanaa n dan
implementas i
ProgramKe giatan
Perencanaa n
Pembangun an 2016
Monitoring dan
Evaluasi ProgramKe
giatan Tingkat
Kesesuaian antara
Perencanaa n dengan
Implementas i
1.00 Laporan
1.00 Laporan
95.00 persen
Kegiatan Inovasi
OPD Provinsi
1.9 Penanaman Modal
1.9.34 .
Program Peningkatan Iklim, Promosi dan
Kerjasama Investasi
1 2
3 4
5 6
7 8
9 10
11 12
13 14
15 16
17 18
19 NO
Pemerintah Daerah dan ProgramKegiatan
Prioritas Daerah
Sasaran Daerah
KabupatenKota KecamatanDesa
Kelurahan Indikator Kinerja
Prakiraan Maju
Ribuan Keterangan
OPD Pengusu
l Jenis
Kegiatan Hasil Program
Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD Kab.Kota
APBD Provinsi
APBN PHLN
Sumber Dana
Lainnya Total
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
Kategori Kegiatan
20 Kriteria
20
CG. 5 Tematik 3
2.
Pengembangan Investasi dan
Kerjasama Sektor Energi dan Sumber Daya
Mineral
200.000 200.000
220.000
CG.5 Sasaran 4
Kota Bandung;DKI Jakarta;
Dinas Energi dan
Sumber Daya
Mineral Lanjutan
Non Fixed
Cost 108.00
Trilyun rupiah
Promosi Sektor
Energi dan Sumber
Daya Mineral
Terselengar anya
Promosi Sektor
Energi dan Sumber
Daya Mineral
Nilai Investasi
PMA PMDN di
Jawa Barat Kegiatan
Inovasi OPD
Provinsi
1.12 Ketenagakerjaan
1.12.4 1.
Program Peningkatan Kesempatan Kerja
CG. 5 Tematik 1
3.
Penciptaan Wirausaha Baru Sektor Energi dan
Sumber Daya Mineral
3.000.000 3.000.000
3.300.000
CG.5 Sasaran 1
Kab.Kota Seluruh Jawa Barat;
Dinas Energi dan
Sumber Daya
Mineral Lanjutan
Non Fixed
Cost Orang
Terciptanya Wira
Baru Sektor ESDM
Terciptanya Wira
Baru Sektor ESDM
Jumlah Penyerapan
2 juta kesempatan
kerja melalui sektor
primer, sekunder
dan Tersier orang
orang Janji
Kampan ye
Gubernu r
1.17 Komunikasi dan
Informatika 1.17.5
3. Program
Pengembangan Komunikasi, Informasi,
Media Massa dan Pemanfaatan Teknologi
Informasi
NON CG
} ~
Majanajemen Data dan Informasi Sektor Energi
dan Sumber Daya Mineral
500.000 500.000
550.000
NON CG Kota Bandung;
Dinas Energi dan
Sumber Daya
Mineral Lanjutan
Non Fixed
Cost 95.00
persen dari jumlah
layanan informasi
Tersedianya data dan
informasi Sektor
Energi dan Sumber
Daya Mineral
Tersusunny a data dan
informasi Sektor
Energi dan Sumber
Daya Mineral
Tingkat pelayanan
informasi perencanaa
n dan pembangun
an daerah, 1.00
Kegiatan 1.00
Kegiatan Kegiatan
Inovasi OPD
Provinsi
1.20 Otonomi Daerah,
Pemerintahan Umum, Keuangan Daerah,
Kepegawaian dan Persandian
1 2
3 4
5 6
7 8
9 10
11 12
13 14
15 16
17 18
19 NO
Pemerintah Daerah dan ProgramKegiatan
Prioritas Daerah
Sasaran Daerah
KabupatenKota KecamatanDesa
Kelurahan Indikator Kinerja
Prakiraan Maju
Ribuan Keterangan
OPD Pengusu
l Jenis
Kegiatan Hasil Program
Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD Kab.Kota
APBD Provinsi
APBN PHLN
Sumber Dana
Lainnya Total
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
Kategori Kegiatan
20 Kriteria
20 1.20.5
9. Program Peningkatan
Kesejahteraan Sumber Daya Aparatur;
NON CG
5.
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Dinas ESDM
935.000 935.000
1.028.500
NON CG Kota Bandung;
Dinas Energi dan
Sumber Daya
Mineral Lanjutan
Fixed Cost
60.00 Persen
Terpenuhiny a kebutuhan
kesejahtera an sesuai
standar Daerah
Pemenuhan kebutuhan
kesejahtera an sesuai
standar Daerah
Prosentase Pegawai
yang terpenuhi
kebutuhan kesejahtera
an sesuai standar
Daerah 107.00
Orang 107.00
Orang Kegiatan
Rutin OPD
Provinsi
1.20.6 0.
Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
NON CG
6.
Penyelenggaraan Administrasi
Perkantoran UPTD ESDM Wilayah IV Tasikmalaya
400.000 400.000
440.000
NON CG Kab. Tasikmalaya;
Dinas Energi dan
Sumber Daya
Mineral Lanjutan
Fixed Cost
100.00 persen
Terpenuhiny a kebutuhan
operasional dasar dalam
rangka mendukung
tugas pokok dan
fungsinya Pemenuhan
kebutuhan operasional
dasar dalam rangka
mendukung tugas pokok
dan fungsinya
Persentase unit kerja
SKPDBalai UPTUPTD
ysng terpenuhi
pemenuhan kebutuhan
operasional dasar dalam
rangka mendukung
tugas pokok dan
fungsinya 12.00
Bulan 12.00
Bulan Kegiatan
Rutin OPD
Provinsi
1 2
3 4
5 6
7 8
9 10
11 12
13 14
15 16
17 18
19 NO
Pemerintah Daerah dan ProgramKegiatan
Prioritas Daerah
Sasaran Daerah
KabupatenKota KecamatanDesa
Kelurahan Indikator Kinerja
Prakiraan Maju
Ribuan Keterangan
OPD Pengusu
l Jenis
Kegiatan Hasil Program
Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD Kab.Kota
APBD Provinsi
APBN PHLN
Sumber Dana
Lainnya Total
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
Kategori Kegiatan
20 Kriteria
20
NON CG
7.
Penyelenggaraan Administrasi
Perkantoran UPTD ESDM Wilayah III Bandung
350.000 350.000
385.000
NON CG Kota Bandung;
Dinas Energi dan
Sumber Daya
Mineral Lanjutan
Fixed Cost
100.00 persen
Terpenuhiny a kebutuhan
operasional dasar dalam
rangka mendukung
tugas pokok dan
fungsinya Pemenuhan
kebutuhan operasional
dasar dalam rangka
mendukung tugas pokok
dan fungsinya
Persentase unit kerja
SKPDBalai UPTUPTD
ysng terpenuhi
pemenuhan kebutuhan
operasional dasar dalam
rangka mendukung
tugas pokok dan
fungsinya 1.00
Tahun 1.00
Tahun Kegiatan
Rutin OPD
Provinsi
NON CG
8.
Penyelenggaraan Administrasi
Perkantoran UPTD ESDM Wilayah I Cianjur
450.000 450.000
495.000
NON CG Kab. Cianjur;
Dinas Energi dan
Sumber Daya
Mineral Lanjutan
Fixed Cost
100.00 persen
Terpenuhiny a kebutuhan
operasional dasar dalam
rangka mendukung
tugas pokok dan
fungsinya Pemenuhan
kebutuhan operasional
dasar dalam rangka
mendukung tugas pokok
dan fungsinya
Persentase unit kerja
SKPDBalai UPTUPTD
ysng terpenuhi
pemenuhan kebutuhan
operasional dasar dalam
rangka mendukung
tugas pokok dan
fungsinya 12.00
Bulan 12.00
Bulan Kegiatan
Rutin OPD
Provinsi
1 2
3 4
5 6
7 8
9 10
11 12
13 14
15 16
17 18
19 NO
Pemerintah Daerah dan ProgramKegiatan
Prioritas Daerah
Sasaran Daerah
KabupatenKota KecamatanDesa
Kelurahan Indikator Kinerja
Prakiraan Maju
Ribuan Keterangan
OPD Pengusu
l Jenis
Kegiatan Hasil Program
Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD Kab.Kota
APBD Provinsi
APBN PHLN
Sumber Dana
Lainnya Total
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
Kategori Kegiatan
20 Kriteria
20
NON CG
9.
Penyelenggaraan Administrasi
Perkantoran UPTD ESDM Wilayah II Purwakarta
385.000 385.000
423.500
NON CG Kab. Purwakarta;
Dinas Energi dan
Sumber Daya
Mineral Lanjutan
Fixed Cost
100.00 persen
Terpenuhiny a kebutuhan
operasional dasar dalam
rangka mendukung
tugas pokok dan
fungsinya Pemenuhan
kebutuhan operasional
dasar dalam rangka
mendukung tugas pokok
dan fungsinya
Persentase unit kerja
SKPDBalai UPTUPTD
ysng terpenuhi
pemenuhan kebutuhan
operasional dasar dalam
rangka mendukung
tugas pokok dan
fungsinya 12.00
Bulan 12.00
Bulan Kegiatan
Rutin OPD
Provinsi
NON CG
10.
Penyelenggaraan Administrasi
Perkantoran UPTD ESDM Wilayah V Cirebon
385.000 385.000
423.500
NON CG Kab. Cirebon;
Dinas Energi dan
Sumber Daya
Mineral Lanjutan
Fixed Cost
100.00 persen
Terpenuhiny a kebutuhan
operasional dasar dalam
rangka mendukung
tugas pokok dan
fungsinya Pemenuhan
kebutuhan operasional
dasar dalam rangka
mendukung tugas pokok
dan fungsinya
Persentase unit kerja
SKPDBalai UPTUPTD
ysng terpenuhi
pemenuhan kebutuhan
operasional dasar dalam
rangka mendukung
tugas pokok dan
fungsinya 12.00
Bulan 12.00
Bulan Kegiatan
Rutin OPD
Provinsi
1 2
3 4
5 6
7 8
9 10
11 12
13 14
15 16
17 18
19 NO
Pemerintah Daerah dan ProgramKegiatan
Prioritas Daerah
Sasaran Daerah
KabupatenKota KecamatanDesa
Kelurahan Indikator Kinerja
Prakiraan Maju
Ribuan Keterangan
OPD Pengusu
l Jenis
Kegiatan Hasil Program
Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD Kab.Kota
APBD Provinsi
APBN PHLN
Sumber Dana
Lainnya Total
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
Kategori Kegiatan
20 Kriteria
20
NON CG
11.
Penyelenggaraan Administrasi
Perkantoran Dinas ESDM
2.000.000 2.000.000
2.200.000
NON CG Kota Bandung;
Dinas Energi dan
Sumber Daya
Mineral Lanjutan
Fixed Cost
100.00 persen
Terpenuhiny a kebutuhan
operasional dasar dalam
rangka mendukung
tugas pokok dan
fungsinya Pemenuhan
kebutuhan operasional
dasar dalam rangka
mendukung tugas pokok
dan fungsinya
Persentase unit kerja
SKPDBalai UPTUPTD
ysng terpenuhi
pemenuhan kebutuhan
operasional dasar dalam
rangka mendukung
tugas pokok dan
fungsinya 12.00
Bulan 12.00
Bulan Kegiatan
Rutin OPD
Provinsi
NON CG
12.
Penyelenggaraan Administrasi
Perkantoran Balai Pengujian
400.000 400.000
440.000
NON CG Kota Bandung;
Dinas Energi dan
Sumber Daya
Mineral Lanjutan
Fixed Cost
100.00 persen
Terpenuhiny a kebutuhan
operasional dasar dalam
rangka mendukung
tugas pokok dan
fungsinya Pemenuhan
kebutuhan operasional
dasar dalam rangka
mendukung tugas pokok
dan fungsinya
Persentase unit kerja
SKPDBalai UPTUPTD
ysng terpenuhi
pemenuhan kebutuhan
operasional dasar dalam
rangka mendukung
tugas pokok dan
fungsinya 12.00
Bulan 12.00
Bulan Kegiatan
Rutin OPD
Provinsi
1.20.6 1.
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur;
NON CG
13.
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
UPTD ESDM Wilayah IV Tasikmalaya
520.000 520.000
572.000
NON CG Kab. Tasikmalaya;
Dinas Energi dan
Sumber Daya
Mineral Lanjutan
Non Fixed
Cost 125.00
Buah Terpenuhiny
a kebutuhan sarana dan
prasarana aparatur
sesuai standar
daerah Pemenuhan
kebutuhan sarana dan
prasarana aparatur
sesuai standar
daerah Jumlah
pengadaan sarana dan
prasarana kerja
aparatur 1.00
Kegiatan 1.00
Kegiatan Kegiatan
Inovasi OPD
Provinsi
1 2
3 4
5 6
7 8
9 10
11 12
13 14
15 16
17 18
19 NO
Pemerintah Daerah dan ProgramKegiatan
Prioritas Daerah
Sasaran Daerah
KabupatenKota KecamatanDesa
Kelurahan Indikator Kinerja
Prakiraan Maju
Ribuan Keterangan
OPD Pengusu
l Jenis
Kegiatan Hasil Program
Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD Kab.Kota
APBD Provinsi
APBN PHLN
Sumber Dana
Lainnya Total
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
Kategori Kegiatan
20 Kriteria
20
NON CG
14.
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
UPTD ESDM Wilayah III Bandung
600.000 600.000
660.000
NON CG Kota Bandung;
Dinas Energi dan
Sumber Daya
Mineral Lanjutan
Non Fixed
Cost 125.00
Buah Terpenuhiny
a kebutuhan sarana dan
prasarana aparatur
sesuai standar
daerah Pemenuhan
kebutuhan sarana dan
prasarana aparatur
sesuai standar
daerah Jumlah
pengadaan sarana dan
prasarana kerja
aparatur 1.00
Kegiatan 1.00
Kegiatan Kegiatan
Inovasi OPD
Provinsi
NON CG
15.
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
UPTD ESDM Wilayah I Cianjur
600.000 600.000
660.000
NON CG Kab. Cianjur;
Dinas Energi dan
Sumber Daya
Mineral Lanjutan
Non Fixed
Cost 125.00
Buah Terpenuhiny
a kebutuhan sarana dan
prasarana aparatur
sesuai standar
daerah Pemenuhan
kebutuhan sarana dan
prasarana aparatur
sesuai standar
daerah Jumlah
pengadaan sarana dan
prasarana kerja
aparatur 1.00
Kegiatan 1.00
Kegiatan Kegiatan
Inovasi OPD
Provinsi
NON CG
16.
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
UPTD ESDM Wilayah II Purwakarta
480.000 480.000
528.000
NON CG Kab. Purwakarta;
Dinas Energi dan
Sumber Daya
Mineral Lanjutan
Non Fixed
Cost 125.00
Buah Terpenuhiny
a kebutuhan sarana dan
prasarana aparatur
sesuai standar
daerah Pemenuhan
kebutuhan sarana dan
prasarana aparatur
sesuai standar
daerah Jumlah
pengadaan sarana dan
prasarana kerja
aparatur 1.00
Kegiatan 0.00
Kegiatan Kegiatan
Inovasi OPD
Provinsi
NON CG
17.
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
UPTD ESDM Wilayah V Cirebon
480.000 480.000
528.000
NON CG Kab. Cirebon;
Dinas Energi dan
Sumber Daya
Mineral Lanjutan
Non Fixed
Cost 125.00
Buah Terpenuhiny
a kebutuhan sarana dan
prasarana aparatur
sesuai standar
daerah Pemenuhan
kebutuhan sarana dan
prasarana aparatur
sesuai standar
daerah Jumlah
pengadaan sarana dan
prasarana kerja
aparatur 1.00
Kegiatan 1.00
Kegiatan Kegiatan
Inovasi OPD
Provinsi
NON CG
18.
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Dinas ESDM
2.705.450 2.705.450
2.975.995
NON CG Kota Bandung;
Dinas Energi dan
Sumber Daya
Mineral Lanjutan
Non Fixed
Cost 125.00
Buah Terpenuhiny
a kebutuhan sarana dan
prasarana aparatur
sesuai standar
daerah Pemenuhan
kebutuhan sarana dan
prasarana aparatur
sesuai standar
daerah Jumlah
pengadaan sarana dan
prasarana kerja
aparatur 1.00
Kegiatan 1.00
Kegiatan Kegiatan
Inovasi OPD
Provinsi
1 2
3 4
5 6
7 8
9 10
11 12
13 14
15 16
17 18
19 NO
Pemerintah Daerah dan ProgramKegiatan
Prioritas Daerah
Sasaran Daerah
KabupatenKota KecamatanDesa
Kelurahan Indikator Kinerja
Prakiraan Maju
Ribuan Keterangan
OPD Pengusu
l Jenis
Kegiatan Hasil Program
Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD Kab.Kota
APBD Provinsi
APBN PHLN
Sumber Dana
Lainnya Total
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
Kategori Kegiatan
20 Kriteria
20
NON CG
19.
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Balai Pengujian ESDM
500.000 500.000
550.000
NON CG Kota Bandung;
Dinas Energi dan
Sumber Daya
Mineral Lanjutan
Non Fixed
Cost 125.00
Buah Terpenuhiny
a kebutuhan sarana dan
prasarana aparatur
sesuai standar
daerah Pemenuhan
kebutuhan sarana dan
prasarana aparatur
sesuai standar
daerah Jumlah
pengadaan sarana dan
prasarana kerja
aparatur 1.00
Kegiatan 1.00
Kegiatan Kegiatan
Inovasi OPD
Provinsi
NON CG
20.
Pengembangan Gedung Laboratorium Balai
Pengujian ESDM
950.000 950.000
1.045.000
NON CG Kota Bandung;
Dinas Energi dan
Sumber Daya
Mineral Baru
Non Fixed
Cost 125.00
Buah Bertambahn
ya luas gedung
Laboratoriu m Balai
Pengujian ESDM
Perluasan Laboratoriu
m Balai Pengujian
ESDM Jumlah
pengadaan sarana dan
prasarana kerja
aparatur 270.00 m2
270.00 m2 Kegiatan
Inovasi OPD
Provinsi
1.20.6 2.
Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana
Aparatur;
NON CG
21.
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur
UPTD ESDM Wilayah IV Tasikmalaya
500.000 500.000
550.000
NON CG Kab. Tasikmalaya;
Dinas Energi dan
Sumber Daya
Mineral Lanjutan
Fixed Cost
250.00 Unit
Terpeliharan ya secara
rutin sarana dan
prasarana aparatur
Pemeliharaa n secara
rutin sarana dan
prasarana aparatur
Jumlah sarana dan
prasarana yang
dilakukan pemeliharaa
n rutin di setiap
OPDBalaiU PTUPTDUP
TB 12.00
Bulan 12.00
Bulan Kegiatan
Rutin OPD
Provinsi
NON CG
22.
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur
UPTD ESDM Wilayah III Bandung
500.000 500.000
550.000
NON CG Kota Bandung;
Dinas Energi dan
Sumber Daya
Mineral Lanjutan
Fixed Cost
250.00 Unit
Terpeliharan ya secara
rutin sarana dan
prasarana aparatur
Pemeliharaa n secara
rutin sarana dan
prasarana aparatur
Jumlah sarana dan
prasarana yang
dilakukan pemeliharaa
n rutin di setiap
OPDBalaiU PTUPTDUP
TB 1.00
Tahun 1.00
Tahun Kegiatan
Rutin OPD
Provinsi
1 2
3 4
5 6
7 8
9 10
11 12
13 14
15 16
17 18
19 NO
Pemerintah Daerah dan ProgramKegiatan
Prioritas Daerah
Sasaran Daerah
KabupatenKota KecamatanDesa
Kelurahan Indikator Kinerja
Prakiraan Maju
Ribuan Keterangan
OPD Pengusu
l Jenis
Kegiatan Hasil Program
Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD Kab.Kota
APBD Provinsi
APBN PHLN
Sumber Dana
Lainnya Total
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
Kategori Kegiatan
20 Kriteria
20
NON CG
23.
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur
UPTD ESDM Wilayah I Cianjur
475.000 475.000
522.500
NON CG Kab. Cianjur;
Dinas Energi dan
Sumber Daya
Mineral Lanjutan
Fixed Cost
250.00 Unit
Terpeliharan ya secara
rutin sarana dan
prasarana aparatur
Pemeliharaa n secara
rutin sarana dan
prasarana aparatur
Jumlah sarana dan
prasarana yang
dilakukan pemeliharaa
n rutin di setiap
OPDBalaiU PTUPTDUP
TB 12.00
Bulan 12.00
Bulan Kegiatan
Rutin OPD
Provinsi
NON CG
24.
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur
UPTD ESDM Wilayah II Purwakarta
445.000 445.000
489.500
NON CG Kab. Purwakarta;
Dinas Energi dan
Sumber Daya
Mineral Lanjutan
Fixed Cost
250.00 Unit
Terpeliharan ya secara
rutin sarana dan
prasarana aparatur
Pemeliharaa n secara
rutin sarana dan
prasarana aparatur
Jumlah sarana dan
prasarana yang
dilakukan pemeliharaa
n rutin di setiap
OPDBalaiU PTUPTDUP
TB 12.00
Bulan 12.00
Bulan Kegiatan
Rutin OPD
Provinsi
NON CG
25.
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur
UPTD ESDM Wilayah V Cirebon
485.000 485.000
533.500
NON CG Kab. Cirebon;
Dinas Energi dan
Sumber Daya
Mineral Lanjutan
Fixed Cost
250.00 Unit
Terpeliharan ya secara
rutin sarana dan
prasarana aparatur
Pemeliharaa n secara
rutin sarana dan
prasarana aparatur
Jumlah sarana dan
prasarana yang
dilakukan pemeliharaa
n rutin di setiap
OPDBalaiU PTUPTDUP
TB 12.00
Bulan 12.00
Bulan Kegiatan
Rutin OPD
Provinsi
NON CG
26.
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur
Dinas ESDM
1.000.000 1.000.000
1.100.000
NON CG Kota Bandung;
Dinas Energi dan
Sumber Daya
Mineral Lanjutan
Fixed Cost
250.00 Unit
Terpeliharan ya secara
rutin sarana dan
prasarana aparatur
Pemeliharaa n secara
rutin sarana dan
prasarana aparatur
Jumlah sarana dan
prasarana yang
dilakukan pemeliharaa
n rutin di setiap
OPDBalaiU PTUPTDUP
TB 12.00
Bulan 12.00
Bulan Kegiatan
Rutin OPD
Provinsi
1 2
3 4
5 6
7 8
9 10
11 12
13 14
15 16
17 18
19 NO
Pemerintah Daerah dan ProgramKegiatan
Prioritas Daerah
Sasaran Daerah
KabupatenKota KecamatanDesa
Kelurahan Indikator Kinerja
Prakiraan Maju
Ribuan Keterangan
OPD Pengusu
l Jenis
Kegiatan Hasil Program
Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD Kab.Kota
APBD Provinsi
APBN PHLN
Sumber Dana
Lainnya Total
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
Kategori Kegiatan
20 Kriteria
20
NON CG
27.
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur
Balai Pengujian ESDM
700.000 700.000
770.000
NON CG Kota Bandung;
Dinas Energi dan
Sumber Daya
Mineral Lanjutan
Fixed Cost
250.00 Unit
Terpeliharan ya secara
rutin sarana dan
prasarana aparatur
Pemeliharaa n secara
rutin sarana dan
prasarana aparatur
Jumlah sarana dan
prasarana yang
dilakukan pemeliharaa
n rutin di setiap
OPDBalaiU PTUPTDUP
TB 12.00
Bulan 12.00
Bulan Kegiatan
Rutin OPD
Provinsi
1.20.6 3.
Program Penataan Peraturan
Perundang-undangan, Kesadaran Hukum dan
HAM;
NON CG
28.
Penyusunan Bahan Rancangan Produk
Hukum Sektor Energi dan Sumber Daya
Mineral
600.000 600.000
660.000
NON CG Kota Bandung;
Dinas Energi dan
Sumber Daya
Mineral Lanjutan
Non Fixed
Cost 79.00
raperda Tersusunny
a Rancangan
Produk Hukum
Sektor ESDM
Penyusuna n
Rancangan Produk
Hukum Sektor
ESDM Jumlah
Raperda yang
diagendaka n dalam
prolegda 2.00
Rancanga n Produk
Hukum 2.00
Rancanga n Produk
Hukum Kegiatan
Inovasi OPD
Provinsi
1.20.6 5.
Program Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan
Daerah;
NON CG
29.
Optimalisasi Pengelolaan
Pendapatan Daerah Sektor Energi dan
Sumber Daya Mineral
500.000 500.000
550.000
NON CG Kota Bandung;
Dinas Energi dan
Sumber Daya
Mineral Lanjutan
Non Fixed
Cost 84.00
Persen 16.00
Persen Meningkatn
ya Pendapatan
dari Sektor ESDM
Tercapainya Pendapatan
dari Sektor ESDM
Tingkat Pendapatan
Daerah PAD
Tingkat Pendapatan
Daerah Dana
Perimbanga n
6.00 Obyek
Pendapata n
6.00 Obyek
Pendapata n
Kegiatan Inovasi
OPD Provinsi
NON CG
30.
Optimalisasi Laboratorium
Geomekanika dan Kimia Mineral dalam Rangka
Mendukung Pengusahaan Mineral
450.000 450.000
495.000
NON CG Kota Bandung;
Dinas Energi dan
Sumber Daya
Mineral Baru
Non Fixed
Cost 80.00
Persen Optimalisasi
Laboratoriu m
Geomekanik a dan Kimia
Mineral Optimalisasi
Laboratoriu m
Geomekanik a dan Kimia
Mineral Tingkat
pemanfaata n dan
pendayagu naan asset
daerah. 1.00
Kegiatan 1.00
Kegiatan Kegiatan
Inovasi OPD
Provinsi
1 2
3 4
5 6
7 8
9 10
11 12
13 14
15 16
17 18
19 NO
Pemerintah Daerah dan ProgramKegiatan
Prioritas Daerah
Sasaran Daerah
KabupatenKota KecamatanDesa
Kelurahan Indikator Kinerja
Prakiraan Maju
Ribuan Keterangan
OPD Pengusu
l Jenis
Kegiatan Hasil Program
Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD Kab.Kota
APBD Provinsi
APBN PHLN
Sumber Dana
Lainnya Total
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
Kategori Kegiatan
20 Kriteria
20 1.20.6
6. Program Peningkatan