3 4
6 10
2 1
Kode 5
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana Pagu Indikatif
8 9
UrusanBidang Urusan Pemerintah Daerah dan ProgramKegiatan
Kebutuhan Dana Pagu Indikatif
Target Capaian
Kinerja
Catatan Penting
Indikator Kinerja Program Kegiatan Perkiraan Maju Rencana Tahun 2016
Lokasi
Output
: Jumlah Aparatur Satpo PP Yang Mengikuti Sosialisasi
Peraturan Perundang-Undangan
45 Orang -
Outcome
: Presentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
Aparatur 25
- Pendidikan Dan Pelatihan Dasar
Satpol.PP 1.19.1.19.03.05.04.
Input
: kantor satpol pp dan linmas
Jumlah Dana 600.000.000,00
-
Output
: jumlah sumber daya aparatur yang mendapatkan pelatihan
dasar 120 orang
-
Outcome
: persentase peningkatan kapasitas sumber daya
aparatur 25
- Pendidikan Dan Pelatihan
Kepemimpinan 1.19.1.19.03.05.05.
Input
: kantor satpol pp dan linmas
Jumlah Dana 100.000.000,00
-
Output
: jumlah aparatur satpol pp yang mengikuti diklatpim
5 orang -
Outcome
: persentase peningkatan kapasitas sumber daya
aparatur 25
- Perlatihan Dan Pembinaan PPNS
1.19.1.19.03.05.06.
Input
: kantor satpol pp dan linmas
Jumlah Dana 100.000.000,00
-
Output
: jumlah aparatur satpol pp yang mengikuti pelatihan
PPNS 5 orang
-
Outcome
: persentase peningkatan kapasitas aparatur
25 -
Cakupan Layanan Pelaksanaan Laporan Hasil Kegiatan
1.19.1.19.03.06. Program Peningkatan Pengembangan
Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
30.000.000,00 -
5 Jenis Penyusunan laporan capaian kinerja
dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD LAKIP
1.19.1.19.03.06.01.
Input
: kantor satpol pp dan linmas
Jumlah Dana 10.000.000,00
-
Output
: Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja
2 Dokumen -
Outcome
: Presentase Laporan Capaian Kinerja Dan Keuangan
20 -
Penyusunan laporan keuangan semesteran
1.19.1.19.03.06.02.
Input
: kantor satpol pp dan linmas
Jumlah Dana 5.000.000,00
- Printed by SIPKD
3 4
6 10
2 1
Kode 5
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana Pagu Indikatif
8 9
UrusanBidang Urusan Pemerintah Daerah dan ProgramKegiatan
Kebutuhan Dana Pagu Indikatif
Target Capaian
Kinerja
Catatan Penting
Indikator Kinerja Program Kegiatan Perkiraan Maju Rencana Tahun 2016
Lokasi
Output
: Jumlah Laporan Keuangan Semesteran
2 Dokumen -
Outcome
: Presentase Laporan Capaian Kinerja Dan Keuangan
20 -
Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran
1.19.1.19.03.06.03.
Input
: kantor satpol pp dan linmas
Jumlah Dana 5.000.000,00
-
Output
: Jumlah Dokumen Laporan Prognosis Realisasi Anggaran
2 Dokumen -
Outcome
: Presentase Laporan Capaian Kinerja Dan Keuangan
20 -
Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
1.19.1.19.03.06.04.
Input
: kantor satpol pp dan linmas
Jumlah Dana 5.000.000,00
-
Output
: Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahu
2 Dokumen -
Outcome
: Presentase Pelaporan Keuangan Akhir Tahu
20 -
Penyusunan Laporan Keuangan BulananTriwulanan
1.19.1.19.03.06.06.
Input
: kantor satpol pp dan linmas
Jumlah Dana 5.000.000,00
-
Output
: Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Bulanan Dan
Triwulan 12 Dokumen
-
Outcome
: Presentase Laporan Kinerja Dan Keuangan
20 -
Jumlah Layanan Penyusunan Rencana Dan Anggaran Kerja SKPD
1.19.1.19.03.07. Perencanaan Dan Penganggaran SKPD
173.000.000,00 -
4 Jenis Penyusunan RENSTRA SKPD
1.19.1.19.03.07.01.
Input
: Kantor Sat.Pol.PP Linmas Kab. Maros
Jumlah Dana 15.000.000,00
-
Output
: Jumlah Dokumen Perencanaan Strategis Jangka
Menengah 2 Dokumen
-
Outcome
: Persentase Kualitas Perencanaan Dan
Penganggaran SKPD 25
- Penyusunan Renja SKPD
1.19.1.19.03.07.02.
Input
: kantor satpol pp dan linmas
Jumlah Dana 150.000.000,00
-
Output
: Jumlah Dokumen Rencana Kerja SKPD
2 Dokumen -
Outcome
: Presentase Perencanaan Dan Anggaran SKPD
- -
Penyusunan RKADPA SKPD 1.19.1.19.03.07.03.
Input
: kantor satpol pp dan linmas
Jumlah Dana 8.000.000,00
- Printed by SIPKD
3 4
6 10
2 1
Kode 5
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana Pagu Indikatif
8 9
UrusanBidang Urusan Pemerintah Daerah dan ProgramKegiatan
Kebutuhan Dana Pagu Indikatif
Target Capaian
Kinerja
Catatan Penting
Indikator Kinerja Program Kegiatan Perkiraan Maju Rencana Tahun 2016
Lokasi
Output
: Jumlah Dokumen RKADPA SKPD
4 Dokumen -
Outcome
: Presentase Perencaan Dan Pengenggaran SKPD
- -
Jumlah Satpol PP Yang Terlibat Dalam Pengendalian Keamanan Dan
Kenyamanan Lingkungan 1.19.1.19.03.15.
Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan
154.500.000,00 -
750 Orang Pembangunan pos jaga ronda
1.19.1.19.03.15.02.
Input
: Kantor Satpol PP dan Linmas
Jumlah Dana 4.500.000,00
-
Output
: Jumlah Pos Ronda Yang Berada Dalam Kondisi Baik
Dan Tersedia 30 Unit
-
Outcome
: Presentase Peningkatan Keamanan Dan Kenyamanan
Lingkungan -
- pengendalian keamanan lingkungan
1.19.1.19.03.15.05.
Input
: Kantor Satpol PP dan Linmas
Jumlah Dana 150.000.000,00
-
Output
: Jumlah Pengawalan Terhadap Pejabat Tinggi Dan Tamu VIP
400 Kali -
Outcome
: Presentase Peningkatan Keamanan Dan kenyamanan
Lingkungan -
-
Jumlah Aparatur Satpol PP Yang Paham Mengenai Tugas Pokok Dan Fungsi
Sebagai Aparatur 1.19.1.19.03.18.
Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan
11.000.000,00 -
525 Orang Pendalaman Tugas Dan Tanggung
Jawab Sat.Pol.PP 1.19.1.19.03.18.04.
Input
: Kantor Satpol PP dan Linmas
Jumlah Dana 6.000.000,00
-
Output
: Jumlah Aparatur Satpo PP Yang Memahami Tugas Dan
Tanggung Jawab 64 Orang
-
Outcome
: Presentase Pengembangan Wawasan Kebangsaan
50 -
Peningkatan Peran Dan Fungsi Provost Sat.Pol.PP Dalam Rangka Peneghakan
Disiplin Aparatur 1.19.1.19.03.18.05.
Input
: Kantor Satpol PP dan Linmas
Jumlah Dana 5.000.000,00
-
Output
: Jumlah Anggota Provost Satpol PP Yang Mengikuti
Peningkatan Peran Dan Fungsi Aparatur
41 Orang -
Outcome
: Presentase Pengembangan Wawasan Kebangsaan
50 -
Printed by SIPKD
3 4
6 10
2 1
Kode 5
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana Pagu Indikatif
8 9
UrusanBidang Urusan Pemerintah Daerah dan ProgramKegiatan
Kebutuhan Dana Pagu Indikatif
Target Capaian
Kinerja
Catatan Penting
Indikator Kinerja Program Kegiatan Perkiraan Maju Rencana Tahun 2016
Lokasi
Jumlah Aparatur Satpo PP Yang Mandapatkan Pelatihan
1.19.1.19.03.19. Program pemberdayaan masyarakat