Renja 2014 Page 16
-
Koor dinasi antar instansi dalam penyelenggar aan per izinan dan pengaw asan belum optimal.
-
Kur angnya pelaksanaan masalah pengaw asan oleh SKPD teknis dalam penerbitan izin yang diter bitkan oleh KPM P2T.
2.4 Target dan Realisasi Pendapatan
Tar get Pendapatan yang ditetapkan kepada Kantor Penanaman M odal dan Pelayanan Per izinan Terpadu Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2012 dan tahun 2013,
sesuai dengan Per atur an Daer ah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 01 Tahun 2012, tentang r etr ibusi per izinan tertentu yang hanya dapat dipungut r etr ibusinya adalah
izin gangguan dan izin mendirikan bangunan IM B sebagai ber ikut : REALISASI PENDAPATAN ASLI DAERAH PAD
TAHUN 2012 DAN TAHUN 2013
No. Jenis Izin
Tahun 2012 Tahun 2013
Tar get Rp
Realisasi Rp
Tar get Rp
Realisasi Rp
1. Izin
Gangguan 300.000.000 298.559.375
99,5
500.000.000 395.412.000
79,8
2. IM B
- 184.741.950
100 300.000.000 292.664.000
97,5
Dar i tabel diatas ter lihat bahw a r ealisasi Pendapatan Asli Daer ah PAD penerimaan tahun 2012 dibandingkan dengan tahun 2013 cukup mengalami
peningkatan yaitu dimana r ealisasi Izin Gangguan tahun 2012 Rp. 298.559.375 dan tahun 2013 menjadi Rp. 395.412.000 , namun dibandingkan dengan tar get
tahun 2013 hanya ter ealisasi 78 , sedangkan untuk Izin M endir ikan bangunan untuk tahun 2012 belum ada tar get pada kantor Penanaman M odal dan Pelayanan
Per izinan Ter padu Kabupaten Pesisir Selatan namun r ealisasi sebanyak Rp.184.741.950 dibandingkan dengan r ealisasi tahun 2013 cukup megalami
peningkatan yaitu r ealisasi Rp.292.664.000 97,55 dar i tar get yang telah
ditetapkan.
Renja 2014 Page 17
2.5 Aspek Keuangan
Dalam mendukung tugas pokok dan fungsi Kantor Penanaman M odal dan Pelayanan Ter padu Kabupaten Pesisir Selatan pada tahun 2013, alokasi belanja
yang ber sumber dar i APBD Kabupaten Pesisir Selatan sebesar Rp. 1.722.602.470, dengan r ealisasi anggar an Rp. 1.588.870.328. dengan rincian sebagai ber ikut :
No. Pr ogr am
Anggar an Rp
Realisasi Rp
I Belanja
1.722.602.470 1.588.870.328
92,00 II
Belanja Tidak Langsung 885.830.470
807.575.481 91,00
III Belanja Langsung
836.772.000 786.506.815
93,90 1
Pr ogr am Administr asi Per kantoran 370.317.500
359.572.705 97,10
2 Pr ogr am Sar ana dan Pr asar ana
81.296.000 63.726.450
78,39 3
Pr ogr am Peningkatan Disiplin Apar atur 12.238.000
12.238.000 100
4 Pr ogr am Peningkatan Kapasitas SDA
10.000.000 3.000.000
30 5
Pr ogr am Peningkatan Iklim Investasi 153.775.000
134.505.700 87,47
6 Pogr am Peningkatan Pelayanan Publik
Bidang Per izinan 157.145.500
156.439.500 99,55
7 Pr ogr am Pendidikan Kedinasan
52.000.000 51.812.492
99,64 Dar i tabel di atas menunjukan per sentase dana yang ter ser ap secar a keselur uhan
adalah 92,00 yang ter dir i dar i belanja tidak langsung sebesar 91,00 dar i anggar an dan belanja langsung sebesar 93,90 , dan secar a keselur uhan
pelaksanaan pr ogr am dan kegiatan ber jalan sesuai dengan yang dianggar kan, hal ini pada umumnya disebabkan penggunaan anggar an disesuaikan dengan
kebutuhan , agar dana APBD dapat digunakan secar a efektif, efesien, tepat guna dan tepat sasar an.
2.6 PENELAAHAN USULAN PROGRAM D AN KEGIATAN M ASYARAKAT