Belanja Tidak Langsung Belanja Langsung

Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah dan Kebijakan Keuangan Daerah Bab III RKPD Kabupaten Kerinci Tahun 2016 III-4 Tabel 3.2 Realisasi dan ProyeksiTarget Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2013 – 2017 NO Uraian Jumlah Realisasi Tahun 2013 Realisasi Tahun 2014 Target Tahun 2015 Proyeksi Target pada Tahun Rencana 2016 Proyeksi Target pada Tahun Rencana 2017 Keterangan 1 2 3 4 5 6 7 8

2.1 Belanja Tidak Langsung

2.1.1 Belanja pegawai 367.999.967.678,00 399.025.849.630,00 490.047.433.522,00 507.047.433.522 567.213.138.120 2.1.2 Belanja bunga - - 2.1.3 Belanja subsidi - - - - 2.1.4 Belanja hibah 20.663.767.437,00 3.848.342.836,00 6.125.000.000,00 5.000.000.000 32.512.281.274 2.1.5 Belanja bantuan sosial 3.597.500.000,00 5.105.650.000,00 5.174.250.000,00 4.000.000.000 7.030.540.356 2.1.6 Belanja bagi hasil kepada ProvinsiKabupatenkota dan Pemerintah Desa - - - - 2.1.7 Belanja Bantuan Keuangan kepada ProvinsiKabupatenkota dan Pemerintahan Desa 36.662.059.657,05 40.305.206.822,43 57.316.821.700,00 115.000.000.000 54.941.299.824 2.1.8 Belanja tidak terduga 50.000.000,00 500.000.000,00 1.000.000.000 1.685.802.530 B JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG 428.973.294.772,05 448.285.049.288 559.163.505.222,00 632.047.433.522,00 663.383.062.104,00

2.2 Belanja Langsung

2.2.1 Belanja pegawai 35.798.639.618,00 37.820.586.177,00 43.709.178.195,00 38.818.005.458 58.406.219.373,00 2.2.2 Belanja barang dan jasa 131.673.856.360,60 150.179.144.356,00 190.758.498.508,00 169.412.117.592 208.012.969.651,00 2.2.3 Belanja modal 199.891.340.234,00 201.494.580.769,00 183.278.729.474,00 162.769.354.511 298.159.232.840,00 C JUMLAH BELANJA LANGSUNG 367.363.836.212,60 389.494.311.302 417.746.406.177,00 370.999.477.561,00 564.578.421.864,00 D TOTAL JUMLAH BELANJA 796.337.130.985 837.779.360.590 976.909.911.399,00 1.003.046.911.083,00 1.227.961.483.968,00 Ket : Hasil Pembahasan TAPD, 2015 Proyeksi RPJMD Kabupaten Kerinci 2014-2019 Sumber : Data diolah Bappeda Kabupaten Kerinci, 2015 Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah dan Kebijakan Keuangan Daerah Bab III RKPD Kabupaten Kerinci Tahun 2016 III-5 Tabel 3.3 Realisasi dan ProyeksiTarget Pembiayaan Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2013 – 2017 NO Uraian Jumlah Realisasi Tahun 2013 Realisasi Tahun 2014 Target Tahun 2015 Proyeksi Target pada Tahun Rencana 2016 Proyeksi Target pada Tahun Rencana 2017 Keterangan 1 2 3 4 5 6 6 3.1 Penerimaan pembiayaan 3.1.1 Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya SILPA 50.595.890.924,29 44.194.450.729,15 58.088.464.600,00 24.605.782.059,09 33.155.823.844,00 3.1.2 Pencairan Dana Cadangan - 3.1.3 Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan - 3.1.4 Penerimaan pinjaman daerah - 3.1.5 Penerimaan kembali pemberian pinjaman - 3.1.6 Penerimaan piutang daerah - JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN 50.595.890.924 44.194.450.729 58.088.464.600 24.605.782.059,09 33.155.823.844,00

3.2 Pengeluaran pembiayaan