Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah dan Kebijakan Keuangan Daerah Bab III
RKPD Kabupaten Kerinci Tahun 2016 III-4
Tabel 3.2 Realisasi dan ProyeksiTarget Belanja Daerah
Kabupaten Kerinci Tahun 2013 – 2017
NO Uraian
Jumlah Realisasi Tahun
2013 Realisasi Tahun
2014 Target Tahun
2015 Proyeksi Target
pada Tahun Rencana 2016
Proyeksi Target pada Tahun
Rencana 2017 Keterangan
1 2
3 4
5 6
7 8
2.1 Belanja Tidak Langsung
2.1.1 Belanja pegawai 367.999.967.678,00
399.025.849.630,00 490.047.433.522,00
507.047.433.522 567.213.138.120
2.1.2 Belanja bunga -
- 2.1.3 Belanja subsidi
- -
- -
2.1.4 Belanja hibah 20.663.767.437,00
3.848.342.836,00 6.125.000.000,00
5.000.000.000 32.512.281.274
2.1.5 Belanja bantuan sosial 3.597.500.000,00
5.105.650.000,00 5.174.250.000,00
4.000.000.000 7.030.540.356
2.1.6 Belanja bagi hasil kepada
ProvinsiKabupatenkota dan Pemerintah Desa -
- -
- 2.1.7
Belanja Bantuan Keuangan kepada ProvinsiKabupatenkota dan Pemerintahan
Desa 36.662.059.657,05
40.305.206.822,43 57.316.821.700,00
115.000.000.000 54.941.299.824
2.1.8 Belanja tidak terduga 50.000.000,00
500.000.000,00 1.000.000.000
1.685.802.530 B
JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG 428.973.294.772,05
448.285.049.288 559.163.505.222,00
632.047.433.522,00 663.383.062.104,00
2.2 Belanja Langsung
2.2.1 Belanja pegawai 35.798.639.618,00
37.820.586.177,00 43.709.178.195,00
38.818.005.458 58.406.219.373,00
2.2.2 Belanja barang dan jasa 131.673.856.360,60
150.179.144.356,00 190.758.498.508,00
169.412.117.592 208.012.969.651,00
2.2.3 Belanja modal 199.891.340.234,00
201.494.580.769,00 183.278.729.474,00
162.769.354.511 298.159.232.840,00
C JUMLAH BELANJA LANGSUNG
367.363.836.212,60 389.494.311.302
417.746.406.177,00 370.999.477.561,00
564.578.421.864,00 D
TOTAL JUMLAH BELANJA 796.337.130.985
837.779.360.590 976.909.911.399,00
1.003.046.911.083,00 1.227.961.483.968,00
Ket : Hasil Pembahasan TAPD, 2015 Proyeksi RPJMD Kabupaten Kerinci 2014-2019
Sumber : Data diolah Bappeda Kabupaten Kerinci, 2015
Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah dan Kebijakan Keuangan Daerah Bab III
RKPD Kabupaten Kerinci Tahun 2016 III-5
Tabel 3.3 Realisasi dan ProyeksiTarget Pembiayaan Daerah
Kabupaten Kerinci Tahun 2013 – 2017
NO Uraian
Jumlah Realisasi
Tahun 2013 Realisasi
Tahun 2014 Target
Tahun 2015 Proyeksi Target pada
Tahun Rencana 2016 Proyeksi Target pada
Tahun Rencana 2017 Keterangan
1 2
3 4
5 6
6 3.1
Penerimaan pembiayaan
3.1.1 Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya
SILPA 50.595.890.924,29 44.194.450.729,15 58.088.464.600,00
24.605.782.059,09 33.155.823.844,00
3.1.2 Pencairan Dana Cadangan -
3.1.3 Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan -
3.1.4 Penerimaan pinjaman daerah -
3.1.5 Penerimaan kembali pemberian pinjaman -
3.1.6 Penerimaan piutang daerah -
JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN 50.595.890.924
44.194.450.729 58.088.464.600
24.605.782.059,09 33.155.823.844,00
3.2 Pengeluaran pembiayaan