Seksi Pelayanan dan Proses Perizinan Seksi Pengolahan Data dan Pelaporan

Ren st r a KP2T Kabupat en Bul ukumba Tahun 20 11-20 15 ii BAB III GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

A. Gambaran Umum Kondisi Daerah

Kinerja Pemerintah Kabupaten Bulukumba sampai dengan akhir tahun 2009 dapat dikatakan berhasil, hal ini terlihat apabila diukur dari indikator agregat dari Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah LAKIP tahun 2009 dan laporan Pemerintah Kabupaten Bulukumba yang mempunyai tugas pokok sebagai kantor yang mempunyai kewenangan melakukan perencanaan di daerah, secara umum kinerja KP2T dapat dikatakan berhasil dengan memperhatikan indikator Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah LAKIP. Untuk lebih jelasnya kondisi daerah Kabupaten Bulukumba dilihat dari tugas pokok KP2T sebagai berikut :

1. Seksi Pelayanan dan Proses Perizinan

Seksi Pelayanan dan Proses Perizinan merupakan bagian dari Kantor pelayanan Perizinan Terpadu yang mempunyai peranan penting dalam melayani masyarakat khususnya dalam penerbitan izin . Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu yang dulunya adalah Badan Promosi Penanaman Modal dan Perizinan , berdasarkan SK pelimpahan kewenangan penerbitan izin Nomor 15 VII2007 yakni mengelolah 5 lima jenis izin. Namun realisasi izin pada tahun 2007 belum ada karena pengoperasiannya berjalan secara efektif nanti pada tahun 2008. Ren st r a KP2T Kabupat en Bul ukumba Tahun 20 11-20 15 ii Izin yang diterbitkan tersebut adalah : 1. Izin Tempat UsahaIzin Gangguan HO-SITU 2. Surat Izin Usaha perdagangan SIUP 3. Tanda Daftar Industri TDI 4. Izin Trayek 5. Izin penutupan Jalan Kelima jenis izin ini adalah retribusi daerah yang merupakan sumber pendapatan asli daerah PAD. Pendapatan yang bersumber dari daerah sendiri adalah pendapatan asli daerah yang diupayakan ataupun dihasilkan melalui berbagai bentuk pungutan kepada masyarakat. Pendapatan Asli Daerah PAD merupakan jenis pendapatan yang secara langsung dikelola oleh SKPD selaku perangkat daerah otonom pada lingkup Pemerintah Kabupaten Bulukumba. Beberapa jenis izin penerimaan yang dikategorikan kedalam Pendapatan Asli Daerah adalah pajak daerah, retribusi daerah,hasil perusahaan daerah dan lain –lain pendapatan asli daerah.

2. Seksi Pengolahan Data dan Pelaporan

Berdasarkan hasil pengolahan data dan pelaporan, pengelolaan Pandapatan Asli Daerah selama periode tahun 2008 cukup memuaskan yakni dari target PAD sebesar Rp. 263.820.000,- realisasinya mencapai Rp. 261.135.500,- atau 98,98 . Hal ini dapat digambarkan dalam tabel berikut ini : Ren st r a KP2T Kabupat en Bul ukumba Tahun 20 11-20 15 ii Tabel 1 Realisasi Pendapatan Asli Daerah T.A. 2008 N O URAIAN TARGET Rp. REALISASI Rp. Bertambahberkurang Rp. 1 2 3 4 5 6 Izin Tempat UsahaHO- SITU S I U P Tanda Daftar Industri TDI Izin Trayek Izin Penutupan Jalan Leges 177.000.000 29.025.000 1.430.000 39.510.000 2.420.000 14.435.000 183.008.000 25.355.000 1.593.000 39.285.000 2.130.000 9.784.500 6.008.000 3.690.000 163.000 225.000 290.000 4.650.500 103,39 87,29 111,40 99,43 88,02 67,78 Total PAD 263.820.000 261.135.500 2.682.500 98,98 Sumber : hasil realisasi PAD Tahun 2008 Selanjutnya Pendapatan Asli Daerah yang bersumber dari retribusi daerah daerah yang dan lain-lain pendapatan asli daerah yang dikelola oleh Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu pada tahun 2009 bertambah dari 5 izin menjadi 8 delapan izin sesuai dengan Peraturan Bupati Bulukumba Nomor 03I2009 tentang Pelimpahan Kewenangan Penerbitan Beberapa Izin. Perkembangan target pendapatan Asli Daerah pada Tahun 2009 mengalami peningkatan yang sangat signifikan yakni dari target PAD sebesar Ren st r a KP2T Kabupat en Bul ukumba Tahun 20 11-20 15 ii Rp. 317.005.250,- dan mencapai Rp. 468.663.750,- atau peningkatan sebesar 147,84 . Hal ini dapat digambarkan dalam tabel berikut : Tabel 2 REALISASI PENDAPATAN ASLI DAERAH KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU T.A. 2009 N O URAIAN TARGET Rp. REALISASI Rp. Bertambahberkurang Rp. 1 2 3 4 5 6 7 8 Izin Tempat UsahaHO- SITU S I U P Tanda Daftar Industri TDI Izin Trayek Izin Penutupan Jalan Tanda Daftar Perusahaan TDP SIUJK Izin Usaha Pariwisata Lain – lain 227.120.000 31.500.000 2.040.250 43.245.000 2.350.000 - - - 348.980.000 35.500.000 2.813.750 55.395.000 1.780.000 2.115.000 4.350.000 - 121.860.000 4.415.000 773.500 12.150.000 570.000 - - 153,65 114,02 137,91 128,10 75,74 - - - Ren st r a KP2T Kabupat en Bul ukumba Tahun 20 11-20 15 ii PAD yang sah: Leges 10.750.000 17.315.000 6.565.000 161,07 Total PAD 317.005.250 468.663.750 151.658.500 147,84 Sumber : Hasil Realisasi PAD KP2T Tahun 2009 Perkembangan PAD pada Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu hanya dapat dilihat dari 2 tahun terakhir yaitu T.A 2008 dan T.A. 2009 karena pelimpahan kewenangan nanti di tahun 2007 akhir. Perkembangan target dan realisasi PAD tersebut dapat dilihat dalam tabel berikut : Tabel 3 PERKEMBANGAN TARGET DAN REALISASI PENDAPATAN ASLI DAERAH KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU T.A. 2008 sd 2009 No Tahun Anggaran TargetRp Realisasi Rp Berlebih berkurang Rp 1 2 3 4 5 1 2 2008 2009 263.820.000 317.005.250 261.135.500 468.663.750 2.684.500 151.658.5 Sumber : Realisasi PAD KP2T 3. Seksi Pengaduan dan penyuluhan Seksi Pengaduan dan penyuluhan mempunyai tugas menerima pengaduan dari masyarakat serta memberikan penyelesaian atas permasalahan masyarakat tersebut. Disamping itu , seksi ini juga memberikan penyuluhan di sepuluh Kecamatan tentang proses pelayanan perizinan. Ren st r a KP2T Kabupat en Bul ukumba Tahun 20 11-20 15 ii

B. Analisis Lingkungan Strategis KP2T Kab. Bulukumba 1. Lingkungan Internal