Ren st r a KP2T Kabupat en Bul ukumba Tahun 20 11-20 15
ii
BAB III GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH
A. Gambaran Umum Kondisi Daerah
Kinerja Pemerintah Kabupaten Bulukumba sampai dengan akhir tahun 2009 dapat dikatakan berhasil, hal ini terlihat apabila diukur dari
indikator agregat dari Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah LAKIP tahun 2009 dan laporan Pemerintah Kabupaten Bulukumba yang
mempunyai tugas pokok sebagai kantor yang mempunyai kewenangan melakukan perencanaan di daerah, secara umum kinerja KP2T dapat
dikatakan berhasil dengan memperhatikan indikator Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah LAKIP. Untuk lebih jelasnya kondisi daerah
Kabupaten Bulukumba dilihat dari tugas pokok KP2T sebagai berikut :
1. Seksi Pelayanan dan Proses Perizinan
Seksi Pelayanan dan Proses Perizinan merupakan bagian dari Kantor pelayanan Perizinan Terpadu yang mempunyai peranan
penting dalam melayani masyarakat khususnya dalam penerbitan izin .
Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu yang dulunya adalah Badan Promosi Penanaman Modal dan Perizinan , berdasarkan SK
pelimpahan kewenangan penerbitan izin Nomor 15 VII2007 yakni mengelolah 5 lima jenis izin. Namun realisasi izin pada tahun 2007
belum ada karena pengoperasiannya berjalan secara efektif nanti pada tahun 2008.
Ren st r a KP2T Kabupat en Bul ukumba Tahun 20 11-20 15
ii
Izin yang diterbitkan tersebut adalah : 1. Izin Tempat UsahaIzin Gangguan HO-SITU
2. Surat Izin Usaha perdagangan SIUP 3. Tanda Daftar Industri TDI
4. Izin Trayek 5. Izin penutupan Jalan
Kelima jenis izin ini adalah retribusi daerah yang merupakan sumber pendapatan asli daerah PAD. Pendapatan yang bersumber
dari daerah sendiri adalah pendapatan asli daerah yang diupayakan ataupun dihasilkan melalui berbagai bentuk pungutan kepada
masyarakat. Pendapatan Asli Daerah PAD merupakan jenis pendapatan yang secara langsung dikelola oleh SKPD selaku
perangkat daerah otonom pada lingkup Pemerintah Kabupaten Bulukumba. Beberapa jenis izin penerimaan yang dikategorikan
kedalam Pendapatan Asli Daerah adalah pajak daerah, retribusi daerah,hasil perusahaan daerah dan lain –lain pendapatan asli
daerah.
2. Seksi Pengolahan Data dan Pelaporan
Berdasarkan hasil pengolahan data dan pelaporan, pengelolaan Pandapatan Asli Daerah selama periode tahun 2008 cukup
memuaskan yakni dari target PAD sebesar Rp. 263.820.000,- realisasinya mencapai Rp. 261.135.500,- atau 98,98 . Hal ini dapat
digambarkan dalam tabel berikut ini :
Ren st r a KP2T Kabupat en Bul ukumba Tahun 20 11-20 15
ii
Tabel 1 Realisasi Pendapatan Asli Daerah T.A. 2008
N O
URAIAN TARGET
Rp. REALISASI
Rp. Bertambahberkurang
Rp. 1
2 3
4 5
6 Izin Tempat
UsahaHO- SITU
S I U P Tanda
Daftar Industri
TDI Izin Trayek
Izin Penutupan
Jalan Leges
177.000.000
29.025.000 1.430.000
39.510.000 2.420.000
14.435.000 183.008.000
25.355.000 1.593.000
39.285.000 2.130.000
9.784.500 6.008.000
3.690.000 163.000
225.000 290.000
4.650.500
103,39
87,29 111,40
99,43 88,02
67,78
Total PAD 263.820.000 261.135.500
2.682.500 98,98
Sumber : hasil realisasi PAD Tahun 2008
Selanjutnya Pendapatan Asli Daerah yang bersumber dari retribusi daerah daerah yang dan lain-lain pendapatan asli daerah yang dikelola oleh
Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu pada tahun 2009 bertambah dari 5 izin menjadi 8 delapan izin sesuai dengan Peraturan Bupati Bulukumba Nomor
03I2009 tentang Pelimpahan Kewenangan Penerbitan Beberapa Izin. Perkembangan target pendapatan Asli Daerah pada Tahun 2009
mengalami peningkatan yang sangat signifikan yakni dari target PAD sebesar
Ren st r a KP2T Kabupat en Bul ukumba Tahun 20 11-20 15
ii
Rp. 317.005.250,- dan mencapai Rp. 468.663.750,- atau peningkatan sebesar 147,84 . Hal ini dapat digambarkan dalam tabel berikut :
Tabel 2 REALISASI PENDAPATAN ASLI DAERAH
KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU T.A. 2009 N
O URAIAN
TARGET Rp.
REALISASI Rp.
Bertambahberkurang Rp.
1
2 3
4 5
6
7
8 Izin Tempat
UsahaHO- SITU
S I U P Tanda
Daftar Industri
TDI Izin Trayek
Izin Penutupan
Jalan Tanda
Daftar Perusahaan
TDP SIUJK
Izin Usaha Pariwisata
Lain – lain 227.120.000
31.500.000 2.040.250
43.245.000 2.350.000
-
-
- 348.980.000
35.500.000 2.813.750
55.395.000 1.780.000
2.115.000
4.350.000
- 121.860.000
4.415.000 773.500
12.150.000 570.000
-
- 153,65
114,02 137,91
128,10 75,74
-
- -
Ren st r a KP2T Kabupat en Bul ukumba Tahun 20 11-20 15
ii
PAD yang sah:
Leges 10.750.000
17.315.000 6.565.000
161,07
Total PAD 317.005.250
468.663.750 151.658.500 147,84
Sumber : Hasil Realisasi PAD KP2T Tahun 2009 Perkembangan PAD pada Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu hanya
dapat dilihat dari 2 tahun terakhir yaitu T.A 2008 dan T.A. 2009 karena pelimpahan kewenangan nanti di tahun 2007 akhir. Perkembangan target
dan realisasi PAD tersebut dapat dilihat dalam tabel berikut :
Tabel 3 PERKEMBANGAN TARGET DAN REALISASI PENDAPATAN ASLI
DAERAH KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU T.A. 2008 sd 2009 No Tahun
Anggaran TargetRp
Realisasi Rp Berlebih berkurang Rp
1 2
3 4
5 1
2 2008
2009 263.820.000
317.005.250 261.135.500
468.663.750 2.684.500
151.658.5 Sumber : Realisasi PAD KP2T
3. Seksi Pengaduan dan penyuluhan Seksi Pengaduan dan penyuluhan mempunyai tugas menerima
pengaduan dari masyarakat serta memberikan penyelesaian atas permasalahan masyarakat tersebut. Disamping itu , seksi ini juga
memberikan penyuluhan di sepuluh Kecamatan tentang proses pelayanan perizinan.
Ren st r a KP2T Kabupat en Bul ukumba Tahun 20 11-20 15
ii
B. Analisis Lingkungan Strategis KP2T Kab. Bulukumba 1. Lingkungan Internal