1. Nama KementerianLembaga KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
: 2. Nama Unit Organisasi
Sekretariat Jenderal :
I. UMUM
TAHUN ANGGARAN 2015 RENCANA KERJA KEMENTERIANLEMBAGA RENJA-KL
033.01.02 5. Kode Program
: 7. Pendanaan Juta Rupiah
II. HASILOUTCOME DAN INDIKATOR KINERJA UTAMA IKU
1. Rupiah
2. PHLN atau PDN Pendanaan
356.116,2 380.568,8
385.568,8 391.568,8
JUMLAH
a. Pendamping b. Non Pendamping
Alokasi Tahun 2014
Tahun 2016 Tahun 2017
Tahun 2018
4. Sasaran Strategis :
300.000,0
0,0 300.000,0
0,0 300.000,0
Usulan Tahun 2015
Prakiraan Kebutuhan
FORMULIR 2
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kementerian Pekerjaan Umum 6. Nama Program
: 3. Misi Unit Organisasi
:
HasilOutCome Indikator Kinerja Utama IKU
Terwujudnya dukungan sarana dan prasarana yang memadai di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum
01 Prosentase tingkat kepuasan pegawai terhadap
pelayanan administrasi pemerintahan yang baik 01
Prosentase pelayanan data bidang pekerjaan umum dan permukiman dengan memanfaatkan teknologi informasi
dan komunikasi 02
No Mendukung Sasaran Strategis
Meningkatnya kualitas perencanaan pemograman, penganggaran, koordinasi program, pembinaan administrasi KLN serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program.
36 Meningkatnya pelayanan prasarana dan sarana gedung perkantoran di lingkungan
Kementerian PU. 45
No Misi
Mewujudkan Manajemen Fungsional dan Sumberdaya yang Profesional , Akuntabel dan Inovatif untuk Mendukung Penyelenggaraan Infrastruktur Bidang Pekerjaan Umum
01 Mendidik dan Melatih SDM Bidang Pekerjaan Umum dan Permukiman dengan
Profesionalisme dan Akuntabel 1
Formulir 2.1 - 1
Kode
1 11
2
Penanggung Jawab
III. KEGIATAN DAN SUMBER PENDANAAN A. INDIKATOR KINERJA KEGIATAN IKK DAN TARGET
Nama Kegiatan
02 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
9
Prioritas Sasaran KegiatanIndikator Kinerja Kegiatan IKK
3
Target 2015
4
Prakiraan Target
2016 2017
2018
5 6
7 10
Dukungan PPPARG
KSSTMPI Satuan
8
2381 Pembangunan Infrastruktur
Biro Perencanaan
Dan Kerjasama
Luar Negeri Pembangunan dan rehabilitasi gedung
01 Pembangunan dan rehabilitasi gedung
001 2
1 0 : 0
- Unit
Perbaikan infrastruktur mendesak 02
Perbaikan infrastruktur mendesak 002
0 : 0 -
Unit 2386
Penyelenggaraan dan Pembinaan Informasi Publik Pusat
Komunikasi Publik
Meningkatnya pembinaan komunikasi dan informasi publik.
01 Jumlah Bulan Layanan Perkantoran
001 12
12 12
12 0 : 0
- Bulan
layanan Jumlah Bulan Layanan Kegiatan Keprotokolan
002 12
12 12
12 0 : 0
- Bulan
layanan Jumlah Dokumen Perencanaan dan Pengelolaan
Anggaran 003
10 10
10 10
0 : 0 -
Dokumen Jumlah Dokumen Informasi Publik bagi Pimpinan
Kementerian 004
225 225
225 225
0 : 0 -
Dokumen Jumlah Publikasi melalui berbagai Media
005 80
80 80
80 0 : 0
ARG- Publikasi
Jumlah Dokumentasi Buku, Foto dan Film ke-PU-an dan Permukiman
006 400
400 400
400 0 : 0
ARG- Dokumen
Jumlah Laporan Kegiatan Pembinaan SDM, Bintek, Workshop, Sosialisasi, Peningkaan Koordinasi
bidang Komunikasi Publik 007
11 11
11 11
0 : 0 -
Laporan Jumlah Peliputan dan pemberitaan di Media Massa
008 300
300 300
300 0 : 0
- Kali
Jumlah Laporan Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Dan Kunjungan Kerja
009 45
45 45
45 0 : 0
- Kegiatan
Jumlah Bulan Layanan Informasi kepada Masyarakat 010
12 12
12 12
0 : 0 -
Bulan layanan
Jumlah Bulan Layanan Bidang Komunikasi Publik 011
12 12
12 12
0 : 0 -
Bulan layanan
2389 Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas
Teknis Lainnya Kementerian PU Biro Umum
Meningkatnya administrasi kegiatan pemerintahan dan pembangunan yang tertib dan pelayanan
prasarana dan sarana Kementerian PU 01
Jumlah Bulan Layanan Perkantoran 001
12 12
12 12
0 : 0 -
Jumlah pedoman, pengaturan bidang TU, kearsipan, termasuk Persuratan Elektronik serta Asset
Bangunan Gedung Kantor di Lingkungan 002
2 2
2 2
0 : 0 -
peraturan Formulir 2.2 - 1
Kode
1 11
2
Penanggung Jawab
III. KEGIATAN DAN SUMBER PENDANAAN A. INDIKATOR KINERJA KEGIATAN IKK DAN TARGET