Perjanjian Kinerja Pemerintah Kab. Bangka Barat Tahun 2015

SATUAN NILAI

  80 Cakupan Kunjungan Bayi %

  Meningkatknya kualitas dan aksesibilitas pelayanan kesehatan masyarakat

  TARGET

  % 100 NO.

  % 100 Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin

  % 100

  % 100

  % ≥ 2

  75 Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit

  % 100 Cakupan Peserta KB Aktif %

  % 100 Cakupan penjaringan kesehatan siswa SD dan setingkat

  % 100 Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan

  90 Cakupan pemberian makanan pendamping ASI anak usia 6-24 bulan keluarga miskin

  % 100 Cakupan pelayanan anak balita %

  90 Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI)

  90 Cakupan Neonatus dengan komplikasi yang ditangani %

  (1) (2) (3) (4) (5)

  75 Angka Kematian Balita Per 1.000 KH

  1 Persentase balita gizi buruk % 0,08 Rasio dokter/tenaga medis per satuan penduduk rasio 1 : 3.028

  Rasio tenaga perawat per satuan penduduk rasio 1 : 692

  Rasio tenaga bidan per satuan penduduk rasio 1 : 1.154 Kualitas RSUD Kelas C Akreditasi RSUD Terakreditasi Penduduk yang sakit terjamin pelayanan kesehatan

  % 100 Puskesmas Berstandar ISO 9001 : 2000

  Jumlah

  1 Persentase rumah tangga Berprilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) %

  10 Persentase puskesmas yang melaporkan dan melakukan tatalaksana penyakit menular dan tidak menular

  95 Cakupan pelayanan nifas %

  % 100 Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat terhadap pelayanan puskesmas (Skala A- E)

  Skala C Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat terhadap pelayanan rumah sakit daerah (Skala A-E)

  Skala B Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4 %

  98 Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani %

  80 Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki potensi kebidanan

  %

  • Acute Flacid Paralysis (AFP) rate per 100.000 penduduk < 15 tahun
  • Penemuan penderita Pneumonia Balita % 100
  • Penemuan pasien baru TB BTA positif
  • Penderita DBD yang ditandatangani
  • Penemuan penderita diare % 100 Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin
  • SD/MI % 105,4
  • SMP/MTs %

  • SMA/MA/SMK % 65,43 Angka Partisipasi Murni - SD/MI %
  • SMP/MTs % 80,5
  • SMA/MA/SMK %
  • SD/MI 1 : 342
  • SMP/MTs 1 : 342
  • SMA/MA/SMK 1 : 308 Rasio guru/murid
  • SD/MI Rasio 1 : 20
  • SMP/MTs Rasio 1 : 20
  • SMA/MA/ Rasio 1 : 20
  • SMK Rasio 1 : 20 Angka Putus Sekolah (SD,SMP,SMA)
  • SD % 0,30
  • SMP % 0,80
  • SMA % 1,70 Rata-rata Nilai UN (SD,SMP,SMA)
  • SMP (sederajat) 6,50
  • SMA (sederajat)
  • IPA
  • IPS
  • SMK (sederajat) 6,50 Angka Melanjutkan - SD ke SMP % 95,40
  • SMP ke SMA % 110 Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-
  • SD % 70,63
  • SMP % 75,15
  • SMA %
    • SD

  • Akreditasi A %
  • Akreditasi B %
  • Akreditasi C %
  • Belum terakreditasi %
    • SMP/MTs

  • Akreditasi A % 20,51
  • Akreditasi B % 58,97
  • Akreditasi C % 20,51
  • Belum terakreditasi %
    • SMA/MA/SMK

  • Akreditasi A %
  • Akreditasi B %
  • Akreditasi C %
  • Belum terakreditasi %
  • >SD sederajat % 55,11
  • SMP sederajat % 58,91
  • SMA sederajat % 58,35 Meningkatknya kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan, pemuda dan olahraga

  7,50

  5

  40

  50

  85,61

  14,39

  85,08 Persentase sekolah yang terakreditasi

  IV

  7,50

  Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus diberikan sarana kesehatan (RS) di Kabupaten/Kota

  50 Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah

  95

  90

  2 Angka partisipasi kasar

  85

  % 100 Cakupan desa siaga aktif %

  % 100 Cakupan Desa/Kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan Epidemiologi < 24 jam

  5 Guru yang bersertifikasi

  Tingkat penguasaan Bahasa Inggris oleh 8,99 siswa lulusan sekolah menengah % (TOEFL 350) Peringkat nilai NEM Ujian Nasional tingkat Provinsi Babel

  • SD sederajat Peringkat - SMP sederajat Peringkat

  2

  • SMA /MA

   IPA

  Peringkat

  3 IPS Peringkat

  3

  • SMK Peringkat

  2 Rasio koleksi buku yang tersedia di Rasio jumlah perpustakaan daerah judul buku per 0,44 jumlah buku

  Perpustakaan Desa %

  50 Rasio Lapangan olahraga per 1.000 pnddk 0,75 Rasio pengunjung perpustakaan

  Rasio jumlah pengunjung per

  0,13

  jumlah populasi yang harus dilayani

  3 Meningkatnya Produktivitas pertambangan. Jumlah/luas lahan tambang umum ha 129.116 legal

  • Darat ha 71.985
  • Laut ha 57.131 Produksi bijih timah ton 10.000 Produksi logam timah ton 10.000

  4 Meningkatnya produktivitas perkebunan dan Produktivitas hasil perkebunan pertanian rakyat. unggulan per hektar

  • Produktivitas sawit masyarakat ton/tahun/ha

  17

  • Produktivitas karet masyarakat ton/tahun/ha 4,2
  • Produktivitas lada masyarakat ton/tahun/ha 1,5 Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar

  3,16

  • Sawah ton/ha Penerapan pola kemitraan pembangunan kebun rakyat dengan

  Ha

  50 perusahaan perkebunan besar/ swasta

  5 Meningkatnya produktivitas kelautan dan perikanan Cakupan bina kelompok nelayan (yang dibina)

  • Perikanan Budidaya Kelompok

  40

  • Perikanan Tangkap Kelompok 235 Produksi perikanan budidaya Ton 816 Produksi perikanan tangkap Ton 12.409 Produksi Pengolahan hasil perikanan

  Ton 2.393 2.450

  Luas kawasan konservasi perikanan Ha

  6 Berkembangnya destinasi wisata dan keragaman Kunjungan wisata orang 11.117 budaya Benda, Situs & Kawasan Cagar Budaya % 100 yg dilestarikan

  7 Meningkatnya pertumbuhan industri dan Pertumbuhan industri %

  15 perdagangan

  8 Meningkatnya ketahanan pangan utama daerah Ketersediaan pangan utama %

  • Beras % 25,09
  • Daging % 18,9 Desa yang telah memenuhi swasembada desa

  1 pangan (Padi) Tingkat ketesediaan:

  • - Energi perkapita 2200 KKAL/hari %

  85

  • - Protein perkapita minimal 57 gram/hari %

  85 Pengembangan desa mandiri pangan desa

  2 %

  60 Penguatan cadangan pangan kabupaten Ketersediaan informasi pasokan, harga, %

  90 akses pangan dan pola konsumsi pangan Stabilitas harga dan pasokan pangan %

  90 Skor Pola Pangan Harapan %

  90 Pengawasan dan pembinaan keamanan %

  80 pangan

  9 Meningkatnya fungsi serta daya dukung hutan dan Kerusakan Kawasan Hutan ha 41.533 lingkungan. Kerusakan lahan/APL ha 9.774 Hutan Tanaman Rakyat ha 140 Prosentase jumlah usaha dan/atau kegiatan yang mentaati persyaratan

  % PPA 100 administrasi dan teknis pencegahan pencemaran air. DAS berkondisi kritis DAS 0,5 Cakupan Perusahaan/Badan Usaha wajib AMDAL yang memiliki dokumen % 100 AMDAL Cakupan Perusahaan/Badan Usaha wajib UKL/UPL yang memiliki % 100 dokumen UKL/UPL Cakupan Perusahaan/Badan Usaha wajib SPPL yang memiliki dokumen % 100 SPPL Cakupan layanan sampah perkotaan % 100

  10 Meningkatnya Kualitas SDM Aparatur Tugas Belajar Pendidikan Formal untuk tenaga Teknis

  • S 2 biaya APBD II orang

  1

  5

  • Cost sharing orang Tugas Belajar Pendidikan Formal untuk orang

  1 tenaga Kesehatan Spesialis PPNS orang

  1 Persentase pejabat struktural yang telah lulus Diklat PIM

  • Eselon II % 100
  • Eselon III % 100
  • Eselon IV % 100 Indeks Kepuasan Pegawai terhadap pelayanan Kepegawaian dari BKD B (Skala A-E)

  11 Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang Sistem Informasi Manajemen Pemda buah 1 akuntabel

  Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi CC

  Pemerintah Penilaian Laporan Penyelenggaraan Peringkat Tk.

  80 Pemerintahan Daerah Nasional Opini BPK terhadap Laporan keuangan

  WTP Cakupan pembahasan raperda yang

  % 100 menjadi perda Persentase cakupan pemeriksaan %

  79 Persentase penyelesaian tindak lanjut %

  90 temuan hasil pengawasan Persentase penyelesaian tindak lanjut pengaduan masyarakat yang sudah % 100 ditangani Penerapan pengelolaan arsip secara baku

  %

  75

  12 Meningkatnya pendapatan dan kualitas pengelolaan Kontribusi Pendapatan Asli Daerah % 6,7 keuangan daerah terhadap pendapatan daerah

  13 Meningkatnya kualitas pelayanan perizinan dan Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat administrasi publik terhadap pelayanan perizinan (Skala A- B Skala

  E) Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat terhadap pelayanan administrasi B

  Skala kependudukan (Skala A-E) Cakupan Penduduk berKTP per satuan penduduk (usia wajib berKTP) % 100

  Cakupan Penduduk berkartu Keluarga (KK) per satuan penduduk (wajib berkartu keluarga)

  24

  %

  90 Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan dasar

  %

  85

  18 Tingkat partisipasi angkatan kerja % 66,11 Tingkat pengangguran terbuka % 3,54 Penyerapan lulusan pasca pendidikan dan pelatihan yang bekerja/mandiri

  %

  50 Penempatan tenaga kerja terdaftar %

  19 Pertumbuhan koperasi aktif %

  30

  8 Pertumbuhan Usaha Mikro %

  70 Pertumbuhan Usaha Kecil %

  25 Pertumbuhan Usaha Menengah %

  10 Tersedianya informasi peluang usaha sektor/bidang usaha unggulan sektor/bidang

  2 Terselenggaranya fasilitasi pemerintah daerah dalam rangka kerjasama kemitraan antara UMKMK tingkat Kabupaten dengan pengusaha tingkat Provinsi atau nasional kali/tahun

  1

  20 Meningkatnya ketersediaan energi listrik Cakupan desa/kelurahan/dusun

  17 Tingkat Kesejahteraan Keluarga (Keluarga Sejahtera II s.d. III+)

  %

  % 100 Cakupan bayi berakte kelahiran %

  15 Meningkatnya penanganan pengaduan/laporan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu

  95 Cakupan Bangunan Ber IMB %

  4 Cakupan usaha ber SIG %

  80 Penyelesaian Kasus Tanah Negara % 100 Penyelesaian ijin Lokasi % 100 Konflik suku, agama, ras dan antar golongan (SARA) kasus

  Cakupan petugas perlindungan masyarakat (Linmas) 1 orang di setiap RT

  % 100 Tingkat partisipasi masyarakat dalam pilkada Bupati

  %

  71 Cakupan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah % 100

  % 100

  % 100 Cakupan penyediaan alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat

  16 Cakupan sasaran PUS menjadi peserta KB aktif

  %

  85 Rata-rata jumlah anak per keluarga Jiwa 2,25 Cakupan PUS yang istrinya di bawah usia 20 tahun

  % 3,5 Rasio Petugas Lapangan Keluarga Berencana/Penyuluh KB satu petugas di setiap dua desa/kel

  % 100 Cakupan pasangan usia subur yang ingin ber-KB tidak terpenuhi

  %

  5 Rasio Pembantu Pembina Keluarga Berencana (PPKBD) 1 petugas setiap desa/ kelurahan

  14 Terpenuhinya pelayanan dasar Keluarga Berencana Terciptanya keamanan dan kenyamanan dalam kehidupan bermasyarakat Meningkatnya kesejahteraan sosial masyarakat Tersedianya SDM yang mampu mengelola SDA Meningkatnya peluang investasi dan usaha ekonomi kerakyatan

  • Dusun % 100 Ketersediaan energi listrik MW 20,351 Cakupan Rumah Tangga Berlistrik PLN %
  • Fasilitas Umum %
  • lampu jalan pedesaan %
  • RTBL dokumen
  • Tidak Bersertifikat %
  • Paket A %
  • Paket B %
  • Paket C %
  • Haji orang

  9 Program Pendidikan Menengah Rp 7.877.735.500,00

  4 Program Fasilitas Pindah/ Purna Tugas PNS Rp 18.075.000,00

  5 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

  Rp 3.701.326.500,00

  6 Program Peningktn. Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

  Rp 704.845.000,00

  7 Program Pendidikan Anak Usia Dini Rp 2.007.552.900,00

  8 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun

  Rp 15.330.450.000,00

  10 Program Pendidikan Non Formal Rp 190.732.800,00

  2 Program Peningkatan Sarana & Prasarana Aparatur Rp 22.980.054.900,00

  11 Program Pendidikan Luar Biasa Rp 200.000.000,00

  12 Program Peningkatan Mutu Pendidikan dan Tenaga Kependidikan

  Rp 1.715.892.500,00

  13 Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Rp 922.000.000,00

  14 Program penyediaan Dana Alokasi Khusus (DAK), dana APBN dan block grant Rp 16.468.278.500,00

  15 Program peningkatan peran serta kepemudaan Rp 964.307.500,00

  16 Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga Rp 1.764.307.000,00 Terfasilitasinya pembentukan desa mandiri Meningkatnya peran serta tokoh agama dan masyarakat dalam pembangunan dan kehidupan keagamaan Meningkatnya pelayanan air bersih dan sanitasi Terciptanya penataan ruang yang berkualitas dan mampu mendukung perencanaan dan pembangunan daerah

  KETERANGAN

  3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur Rp 544.080.000,00

  1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Rp 41.961.604.650,00

  95 Non PLN (genset) %

  23 Ketersediaan Dokumen Penataan Ruang

  5 Cakupan fasilitas berlistrik (Non PLN)

  90

  55

  21 Cakupan rumah tangga pengguna air bersih %

  65 Persentase rumah tinggal bersanitasi %

  85

  22 Lancarnya aksesibilitas dan konektifitas dalam dan antar daerah Cakupan jalan berkondisi baik %

  80

  1 Cakupan desa dan kelurahan yang memiliki batas administrasi yang jelas % 100

  5 PROGRAM ANGGARAN

  24 Meningkatnya kualitas pelayanan perhubungan Persentase ketersediaan fasilitas keselamatan bidang darat dan laut % 100 25 Peringkat MTQ di tingkat Propinsi Kep.

  Bangka Belitung Peringkat

  4 Cakupan ustad/ustadzah yang memiliki sertifikat (TPA&TKA)

  85

  15 Perjalanan Rohani

  6

  26 Cakupan fasilitasi Desa mandiri %

  65 Persentase Desa memiliki pendapatan asli desa terhadap APBDesa sebesar 10%

  % 16,66 Fasilitasi pembentukan BUMDes Desa/tahun

  Proporsi DAK sebesar 11,96% dari total belanja langsung

  19 Program Upaya Kesehatan Masyarakat Rp 10.971.077.000,00

  Rp 10.626.024.000,00

  39 Program Pembangunan Jalan dan Jembatan 24.385.870.000,00 Rp

  40 Program Pembangunan Saluran Drainase/ Gorong- gorong 4.942.500.000,00 Rp

  41 Program Pembangunan Turap/ Talud/ Bronjong 3.300.000.000,00 Rp

  42 Program Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan dan Jembatan

  74.536.959.000,00 Rp

  43 Program Pemeliharaan Rutin Jalan Dalam Kabupaten

  2.000.000.000,00 Rp

  44 Program Pembangunan/Rehabilitasi Sarpras Fasilitas Umum

  2.267.400.000,00 Rp

  45 Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi , Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya

  46 Program pengendalian banjir Rp 7.906.790.000,00

  38 Program Pelayanan Keperawatan dan Kesehatan Lainnya

  47 Program pembangunan infrastruktur perdesaan Rp 1.108.190.000,00

  48 Program Lingkungan Sehat Perumahan Rp 3.056.078.000,00

  49 Program Pengembangan Perumahan Rp 1.097.200.000,00

  50 Program pengelolaan areal pemakaman Rp 1.215.000.000,00

  51 Program Pengembangan Data/ Informasi Rp 106.000.000,00

  52 Program Kerjasama Pembangunan Rp 959.560.000,00

  53 Program Perencanaan Pengembangan Kota-Kota Menengah dan Besar

  Rp 399.940.000,00

  54 Program Perencanaan Pembanguanan Daerah Rp 769.865.000,00

  55 Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi Rp 949.760.000,00

  56 Program Perencanaan Sosial dan Budaya Rp 405.300.000,00

  Rp 288.496.500,00

  37 Program Sumber Daya Kesehatan Rp 2.051.926.500,00

  20 Program Pengawasan Obat dan Makanan Rp 31.341.000,00

  Rp 8.078.794.000,00

  21 Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat

  Rp 1.867.495.000,00

  22 Program Perbaikan Gizi Masyarakat Rp 1.038.954.000,00

  23 Program Pengembangan Lingkungan Sehat Rp 198.519.000,00

  24 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular

  Rp 1.013.012.000,00

  25 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan Rp 23.318.000,00

  26 Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin Rp 15.098.106.000,00

  27 Program Pengadaan, Peningkatan dan perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/ Puskesmas Pembantu dan jaringannya

  Rp 7.410.074.000,00

  28 Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/ Rumah Sakit Jiwa/ Rumah Sakit Paru-Paru/ Rumah Sakit Mata

  29 Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ruamh Sakit/ Rumah Sakit Jiwa/ Rumah Sakit Paru-Paru/ Rumah Sakit Mata

  36 Program Pengendalian Penyakit Tidak Menular Rp 31.375.000,00

  Rp 98.000.000,00

  30 Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan

  Rp 3.966.400.000,00

  31 Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita

  Rp 71.642.000,00

  32 Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia Rp 28.000.000,00

  33 Program Pengawasan dan Pengendalian Kesehatan Makanan

  Rp 59.446.500,00

  34 Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak Rp 329.654.000,00

  35 Program Kebijakan dan Manajemen Pembangunan Kesehatan

  Rp 179.496.000,00

  57 Program pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup Rp 2.116.705.750,00 alam

  60 Program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan Rp 5.552.943.000,00

  87 Program Penataan administrasi kependudukan Rp 289.905.000,00

  80 Program Pembinaan Dan Pengembangan Aparatur Rp 5.482.747.700,00

  81 Program Pengembangan Budidaya Perikanan Rp 3.263.338.600,00

  82 Program Pengembangan Perikanan Tangkap Rp 772.190.000,00

  83 Program Pendataan /Inventarisasi Potensi Sumberdaya Kelautan dan Perikanan

  Rp 598.659.000,00

  84 Program Pengembangan Ekonomi Masyarakat Pesisir

  Rp 478.000.000,00

  85 Peningkatan Sarana dan Prasarana Perikanan dan Kelautan

  Rp 5.226.570.000,00

  86 Program Optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan Rp 261.410.000,00

  88 Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH Rp 2.073.128.000,00

  79 Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah

  89 Program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan Rp 44.576.000,00

  90 Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

  Rp 16.510.184.100,00

  91 Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah Yang Kondusif

  Rp 52.000.000,00

  92 Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah

  Rp 53.671.000,00

  93 Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah

  Rp 120.000.000,00

  94 Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi

  Rp 640.750.000,00

  Rp 161.000.000,00

  78 Program Peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah Rp 3.947.873.500,00

  61 Program pengelolaan RTH Rp 629.400.000,00

  69 Program Pembinaan Peran serta Masyarakat dalam Pelayanan KB/KR yang Mandiri

  62 Penyusunan Kebijakan Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup Rp 34.000.000,00

  63 Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak

  Rp 901.409.500,00

  64 Program Peningkatan Peran serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan

  Rp 86.488.000,00

  65 Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan

  Rp 202.400.000,00

  66 Program Keluarga Berencana Rp 492.955.500,00

  67 Program Kesehatan Reproduksi Remaja Rp 63.000.000,00

  68 Program Pelayanan Kontrasepsi Rp 486.700.000,00

  Rp 130.000.000,00

  77 Program Peningkatan Ketahanan Pangan Rp 358.754.000,00

  70 Program Peningkatan daya jangkau dan kualitas pelayanan tenaga lini lapangan KB Rp 106.928.000,00

  71 Program Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling KRR Rp 50.000.000,00

  72 Program Pengendalian Penduduk Rp 153.600.000,00

  73 Program Pengembangan Model Operasional BKB- Posyandu-PADU

  Rp 27.500.000,00

  74 Program Pengadaan Kendaraan Fungsional Pengangkut Calon Peserta KB (DAK)

  Rp 416.035.000,00

  75 Program Peningkatan Sarana Personal Computer(PC) untuk Balai Penyuluh(DAK)

  Rp 395.423.950,00

  76 Program Peningkatan Sarana Kerja Bagi PPLKB/PKB/PLKB (DAK)

  Rp 251.995.000,00

  95 Program Perlindungan Konsumen Dan Pengamanan Rp 641.152.000,00

  Menengah

  Rp 20.000.000,00 115 Program Pengawasan dan penertiban kegiatan rakyat yang berpotensi merusak lingkungan

  Kebangsaan Rp 345.673.500,00 133 Program Pendidikan Politik Masyarakat Rp 283.457.750,00

  Lingkungan Rp 1.092.535.500,00 132 Program Kemitraan Pengembangan wawasan

  Pencegahan Tindak Kriminal Rp 1.093.803.000,00 131 Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan

  128 Program Pengembangan Destinasi Pariwisata Rp 1.681.274.000,00 129 Program Pengembangan Kemitraan Pariwisata Rp 2.200.000.000,00 130 Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan

  Kekayaan Budaya Rp 100.000.000,00 127 Program Pengelolaan Kekayaan Budaya Rp 250.000.000,00

  Rp 3.500.000.000,00 122 Program Peningkatan Pelayanan Angkutan Rp 269.830.000,00 123 Program Pengembangan Nilai Budaya Rp 912.491.500,00 124 Program Pengelolaan Keragaman Budaya Rp 400.000.000,00 125 Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata Rp 270.000.000,00 126 Program Pengembangan Kerjasama Pengelolaan

  Rp 116.610.000,00 121 Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan

  Rp 600.000.000,00 118 Program Kerjasama Informasi Dengan Mas Media Rp 801.550.000,00 119 Program Pengendalian dan Pengamanan lalu lintas Rp 830.987.000,00 120 Program Rehabilitasi dan pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ

  Rp 100.000.000,00 117 Program Pengkajian dan Penelitian Bidang Informasi dan Komunikasi

  Rp 50.000.000,00 116 Program Pengembangan Komunikasi, Informasi, dan Media Massa

  Ketenagalistrikan Rp 3.682.220.000,00 114 Program pembinaan dan pengawasan bidang minyak dan gas bumi

  98 Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri

  Rp 80.000.000,00 112 Program penelitian dan pengembangan bid. ESDM Rp 219.980.000,00 113 Program Pembinaan dan Pengembangan Bid

  Rp 890.161.000,00 111 Program pembinaan dan pengawasan bidang pertambangan

  Rp 80.344.000,00 110 Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan

  108 Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah Rp 140.585.000,00 109 Program pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana kearsipan

  106 Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa Rp 137.401.000,00 107 Program peningkatan kualitas pelayanan informasi Rp 202.453.500,00

  Perdesaan Rp 265.737.500,00 105 Program desa mandiri Rp 272.390.000,00

  Rp 50.000.000,00 102 Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan Rp 115.289.800,00 103 Program perencanaan pembangunan desa Rp 316.000.000,00 104 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat

  Rp 50.000.000,00 101 Program fasilitasi pemberdayaan adat dan sosial budaya masyarakat

  Rp 326.000.000,00 100 Program Pembinaan dan Peningkatan Kesadaran Masyarakat

  99 Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Perizinan

  Rp 405.342.000,00

  134 Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan Rp 596.704.000,00

  Adat terpencil (KAT), dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) 137 Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial

  Peternakan Rp 370.646.000,00 157 Program Peningkatan Kesejahteraan Petani Rp 299.680.000,00

  Rp 121.600.000,00 171 Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi

  170 Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi

  Daerah/Wakil Kepala Daerah Rp 1.833.656.800,00 169 Program Sarana Informasi Pembangunan Daerah Rp 147.020.000,00

  Rp 65.400.000,00 166 Program Pembinaan dan Pengembangan BUMD Rp 49.667.500,00 167 Program Unit Layanan Pengadaan Secara Elektronik Rp 2.143.780.000,00 168 Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala

  Kehutanan Rp 59.390.000,00 165 Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi

  Rp 2.374.324.200,00 160 Program Percepatan Diversifikasi Konsumsi Pangan Rp 283.495.000,00 161 Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan Rp 254.940.000,00 162 Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan Rp 1.861.445.000,00 163 Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan Rp 287.875.000,00 164 Program Pengembangan Sapras Penyuluhan

  Rp 60.000.000,00 159 Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan

  158 Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan

  Ternak Rp 175.426.000,00 156 Program Peningkatan Penerapan Teknologi

  Rp 1.373.467.500,00 138 Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial ( eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya)

  Rp 161.110.000,00 153 Program Pengembangan Jaringan Irigasi Pertanian Rp 2.702.500.000,00 154 Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan Rp 323.450.000,00 155 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit

  Rp 1.510.490.000,00 152 Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan

  Rp 74.000.000,00 151 Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan

  150 Program Peningkatan Peran Perempuan di Perdesaaan

  Membangun Desa Rp 711.769.400,00 149 Program Nasional Pembangunan Masyarakat Rp 365.393.800,00

  143 Program Penyempurnaan Kualitas Pelayanan Rp 1.676.400.000,00 144 Program Pembinaan Kehidupan Beragama Rp 6.832.243.000,00 145 Program Pembinaan dan Pengembangan SDM Rp 1.058.808.750,00 146 Program Pelaksanaan Hari-Hari Besar Nasional Rp 300.000.000,00 147 Peningkatan Semangat Kebangsaan Rp 135.000.000,00 148 Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam

  Tenaga Kerja Rp 258.000.000,00 142 Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi Rp 280.769.500,00

  Ketenagakerjaan Rp 105.255.000,00 141 Program Peningkatan kualitas dan Produktivitas

  Rp 33.200.000,00 139 Peningkatan Kelembagaan Masyarakat Pedesaan Rp 219.866.500,00 140 Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga

  Rp 798.413.000,00 172 Program Penegasan Batas Wilayah Rp 483.829.000,00 Pemerintahan Daerah 176 Program Penataan Peraturan Perundang-undangan Rp 1.213.837.750,00 177 Program penyelesaian konflik-konflik pertanahan Rp 16.081.000,00 178 Program Penataan, penguasaan, pemilikan, Rp 1.679.680.000,00 penggunaan dan pemamfaatan tanah 179 Program peningkatan/perkuatan Hubungan dan Rp 999.780.000,00 Layanan Kemasyarakatan Oleh KDH/WKDH

  Muntok, 13 Februari 2015 BUPATI BANGKA BARAT, UST. H. ZUHRI M. SYAZALI, Lc., M.A.