Transparansi Rencana Pembangunan | Payakumbuh Kota 15. BPBD

REKAPITULASI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015
PEMERINTAH KOTA PAYAKUMBUH

Organisasi / SKPD : 1.19.03. -BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Halaman 1 dari 4

Indikator Kinerja
No.

Urusan Pemerintah Daerah / Program /
Kegiatan

1
1.19.

2

Prioritas

3


Capaian Program

Keluaran Kegiatan

Tolok ukur

Target

4

5

Tolok ukur

Hasil Kegiatan
Target

Tolok ukur


Target

7

8

9

6

Dana Indikatif 2015

SKPD Penanggung
Jawab

10

11

3.261.226.550,00


KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM
NEGERI

1.19.1.19.03.01.

Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran

1.19.1.19.03.01.01.

Penyediaan jasa surat menyurat

02.

Meningkatnya kualitas pelayanan

701.856.700,00 BPBD

100%


administrasi perkantoran
terwujudnya legalitas administrasi

1 tahun

selama setahun
1.19.1.19.03.01.02.
1.19.1.19.03.01.06.

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air

Terwujudnya pembayaran rekening

dan listrik

telepon, air dan listrik

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan


Terwujudnya pembayaran pajak

kendaraan dinas/operasional

dan surat-menyurat kendaraan

Meningkatnya kelancaran

100%

999.000,00

pelaksanaan tugas
1 tahun

terdapatnya kelancaran

90%

36.000.000,00


90%

8.715.000,00

pelaksanaan tugas
16 unit

Meningatnya kelancaran
pelaksanaan tugas

dinas operasional
1.19.1.19.03.01.07.

Penyediaan jasa administrasi keuangan

Tersedianya jasa pengelola

13 Orang


keuangan

Meningkatnya kinerja

100%

101.364.000,00

100%

4.820.000,00

100%

36.072.000,00

100%

18.903.000,00


100%

22.920.500,00

100%

7.713.200,00

82%

71.380.000,00

100%

17.280.000,00

aparatur pengelola
adminstrasi keuangan

1.19.1.19.03.01.08.


Penyediaan jasa kebersihan kantor

Tersedianya alat-alat kebersihan

1 paket

kantor
1.19.1.19.03.01.09.

Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja

Tersedianya peralatan yang baik

aparatur
30 unit

untuk kelancaran tugas
1.19.1.19.03.01.10.


Penyediaan Alat Tulis Kantor

Tersedianya alat tulis kantor

Meningkatnya kinerja
berfungsinya peralatan kerja
dengan baik

1 Tahun

Terlaksananya kelancaran
pelaksanaan tugas

1.19.1.19.03.01.11.

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

Tersedianya barang cetakan,

1 tahun


fotocopy dan penjilidan

Terwujudnya tertib
administrasi surat-menyurat
dan administrasi perkantoran

1.19.1.19.03.01.12.
1.19.1.19.03.01.13.

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan

Tersedianya komponen intalasi

bangunan kantor

listrik/penerangan bangunan kantor

Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

Tersedianya peralatan dan

1 Tahun

tugas kantor
11 unit

perlengkapan kantor
1.19.1.19.03.01.15.

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan

Tersedianya bahan bacaan dan

perundang-undangan

peraturan perundang-undangan

Lancarnya pelaksanaan
Meningkatnya kelancaran
pelaksanaan tugas

4 media

Meningkatnya pengetahuan
dan kemampuan aparatur

Organisasi / SKPD : 1.19.03. -BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Halaman 2 dari 4

Indikator Kinerja
No.

Urusan Pemerintah Daerah / Program /
Kegiatan

1
1.19.1.19.03.01.17.

2

Prioritas

3

Capaian Program

Keluaran Kegiatan

Tolok ukur

Target

4

5

Tolok ukur

Target

Tolok ukur

Target

7

8

9

6
Tersedianya Makan Minum rapat

Penyediaan makanan dan minuman

Hasil Kegiatan

1 Tahun

kantor
1.19.1.19.03.01.18.

Terwujudnya Koordinasi dan

Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah

Meningkatnya kelancaran

Dana Indikatif 2015

SKPD Penanggung
Jawab

10

11

100%

11.400.000,00

100%

131.400.000,00

100%

232.890.000,00

pelaksanaan tugas
1 tahun

sinkronisasi program dan kegiatan

Meningkatnya kinerja dan
pemahaman terhadap tugas

Pembangunan BKB & PBD
1.19.1.19.03.01.19.

1.19.1.19.03.02.

Penyediaan Tenaga Administrasi dan Teknis

Tersedianya Tenaga Non PNS /

Perkantoran

THL

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

07.

Lancarnya pelaksanaan
tugas kantor

384.025.800,00 BPBD

100%

prasarana perkantoran

Aparatur
1.19.1.19.03.02.10.

Meningkatnya kualitas sarana dan

18 orang

Tersedianya sarana mobiler

Pengadaan mebeleur

96 unit

Meningkatnya kelancaran

90%

50.400.000,00

100%

10.000.000,00

100%

323.625.800,00

pelaksanaan tugas
1.19.1.19.03.02.22.

Terwujudnya kualitas gedung kantor

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

1 Tahun

Terciptannya Kenyaman
dalam pelaksanaan tugas

1.19.1.19.03.02.24.

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

Terlaksananya Pemeliharaan

dinas/operasional

kendaraan dinas

1.19.1.19.03.03.

Program Peningkatan Disiplin Aparatur

1.19.1.19.03.03.02.

Pengadaan pakaian dinas beserta

02.

Meningkatnya disiplin aparatur

22 unit

Terlaksananya kelancaran
pelaksanaan tugas

89.285.000,00 BPBD

100%
Tersedianya pakaian dinas

52 orang

perlengkapannya

Meningkatnya disiplin

100%

89.285.000,00

aparatur dalam berpakaian
dinas

1.19.1.19.03.05.

Program Peningkatan Kapasitas Sumber

02.

1.19.1.19.03.05.03.

1.19.1.19.03.24.

1.19.1.19.03.25.

34.950.000,00 BPBD

75%
3 orang

Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan

Terlaksananya bimbingan teknis

Perundang-undangan

perundang-undangan bagi pegawai

dan kemampuan pegawai

BPBD

terhadap undang-undang

Program Penanganan Tanggap Darurat

07.

Terwujudnya penanganan

Meningkatnya pemahaman

1 tahun

Terlaksananya koordinasi

Darurat

peningkatan penanganan tanggap

kesiapsiagaan

darurat

penanggulangan bencana

Menghadapi Bencana

34.950.000,00

319.369.000,00 BPBD

100%

Koordinasi Peningkatan Penanganan Tanggap

Program Peningkatan Kesiapsiagaan

75%

terhadap darurat bencana

Pasca Bencana
1.19.1.19.03.24.02.

meningkatnya kapasitas dan
kinerja sumber daya aparatur

Daya Aparatur

07.

Terwujudnya peningkatan

Terwujudnya tim/ petugas

70%

319.369.000,00

254.963.000,00 BPBD

100%

kesiapsiagaan dalam
mengahadapi bencana

1.19.1.19.03.25.05.

Pencegahan dan Pengurangan Resiko Bencana

terlaksananya sosialisasi daerah
rawan bencana

5 Kecamatan

Meningkatnya Kewaspadaan
Masyarakat Terhadap
bencana alam

100%

84.963.000,00

Organisasi / SKPD : 1.19.03. -BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Halaman 3 dari 4

Indikator Kinerja
Urusan Pemerintah Daerah / Program /
Kegiatan

No.

1
1.19.1.19.03.25.08.

2

Prioritas

Capaian Program

Keluaran Kegiatan

Tolok ukur

Target

4

5

3

Tolok ukur

Hasil Kegiatan
Target

Tolok ukur

Target

7

8

9

6

Sosialisasi Desa/ Kelurahan / Nagari Tangguh

terlaksananya sosialisasi

Bencana

desa/kelurahan/nagari tangguh

5 Kecamatan

1.19.1.19.03.26.

Tersedianya Tim Reaksi Cepat

Pembentukan Tim Reaksi Cepat (TRC)

Program Pengelolaan dan Penanganan

07.

Terwujudnya pengelolaan dan

100%

SKPD Penanggung
Jawab

10

11

170.000.000,00

yang mandiri dan tangguh

bencana
1.19.1.19.03.25.09.

Terwujudnya masyarakat

Dana Indikatif 2015

akan bencana
129 orang

Meningkatnya kesiapsiagaan

yang terlatih dalam penanggulangan

penanggulangan bencana

bencana

Kota Payakumbuh

100%

-

220.341.900,00 BPBD

100%

penanganan yang baik dalam

Dampak Bencana Alam

menghadapi dampak bencana
1.19.1.19.03.26.01.

Tersedianya hasil penilaian

Pengkajian kapasitas pemulihan pasca bencana

1 tahun

Kerusakan dan kerugian Akibat

tersediannya bantuan bagi

60%

85.000.000,00

60%

97.338.000,00

60%

38.003.900,00

korban bencana alam

bencana alam
1.19.1.19.03.26.02.

Koordinasi dan survey lokasi potensi bencana

Terlaksananya koordinasi dan

alam

survey lokasi potensi bencana

1 Tahun

rehabilitasi dan rekonstruksi

alam
1.19.1.19.03.26.03.

1.19.1.19.03.27.

tersedianya data potensi
lokasi potensi bencana alam

2 akt

Pelatihan Pemulihan social psikologis korban

Terlaksananya pelatihan pemulihan

bencana alam

sosial psikologis masyarakat

sosial psikologis masyarakat

korban bencana

korban bencana

Program Peningkatan Kesiapsiagaan dan

07.

Meningkatnya Kesiapsiagaan dan

Terlaksananya pemulihan

1.256.435.150,00 BPBD

100%

Pencegahan Bencana di

Pencegahan Bencana

Payakumbuh
1.19.1.19.03.27.03.

Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan

Terlaksananya Pengadaan sarana

Bencana

dan prasarana Bencana

2 unit

meningkatnya ketersediaan

100%

1.256.435.150,00

sarana penanggulangan
kebakaran
1.098.246.750,00

1.04.

PERUMAHAN

1.04.1.19.03.19.

Program peningkatan kesiagaan dan

1.04.1.19.03.19.07.

Kegiatan penyuluhan pencegahan bahaya

Terlaksananya penyuluhan dibidabg

kebakaran

kebakaran kepada publik

pencegahan bahaya kebakaran

07.

Meningkatnya Kesiapsiagaan

1.098.246.750,00 BPBD

100%

terhadap Bahaya Kebakaran
1 paket

meningkatkan pengetahuan

100%

45.714.000,00

100%

45.000.000,00

publik tentang penanganan
dini dan pencegahan
kebakaran

1.04.1.19.03.19.09.

1 unit

Pemeliharaan sarana dan prasarana pencegahan

Terlaksananya pemeliharaan dan

bahaya kebakaran

peremajaan kendaraan operasional

operasional kendaraan

kebakaran

pemadam kebakaran

meningkatnya kemampuan

Organisasi / SKPD : 1.19.03. -BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Halaman 4 dari 4

Indikator Kinerja
No.

Urusan Pemerintah Daerah / Program /
Kegiatan

1
1.04.1.19.03.19.11.

2

Prioritas

3

Capaian Program

Keluaran Kegiatan

Tolok ukur

Target

4

5

Tolok ukur

Hasil Kegiatan
Target

Tolok ukur

Target

7

8

9

6

Kegiatan pencegahan dan pengendalian bahaya

Terwujudya Pemeriksaan Tabung

kebakaran

Pemadam Kebakaran

750 set

Meningkatnya Kewaspadaan

Dana Indikatif 2015

SKPD Penanggung
Jawab

10

11

100%

49.999.500,00

100%

957.533.250,00

dan berkurangnya Resiko
Penyebaran Kebakaran
Pada Bangunan Publik Dan
Komersial

1.04.1.19.03.19.12.

1 tahun

Peningkatan pelayanan penanggulangan bahaya

Terlaksananya Siaga Pemadam

kebakaran

Kebakaran Dalam Penanggulangan

dan Kesiapan

Bahaya Kebakaran

Penanggulangan Bahaya

Meningkatnya Kesiagaan

Kebakaran

TOTAL

4.359.473.300,00

PAYAKUMBUH, 22 Juli 2014
KEPALA BADAN PENAGGULANGAN BENCANA DAERAH

Ir. YUFNANI AWAY
19610716 198803 1 004.