Transparansi Rencana Pembangunan | Payakumbuh Kota 15. BPBD
REKAPITULASI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015
PEMERINTAH KOTA PAYAKUMBUH
Organisasi / SKPD : 1.19.03. -BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
Halaman 1 dari 4
Indikator Kinerja
No.
Urusan Pemerintah Daerah / Program /
Kegiatan
1
1.19.
2
Prioritas
3
Capaian Program
Keluaran Kegiatan
Tolok ukur
Target
4
5
Tolok ukur
Hasil Kegiatan
Target
Tolok ukur
Target
7
8
9
6
Dana Indikatif 2015
SKPD Penanggung
Jawab
10
11
3.261.226.550,00
KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM
NEGERI
1.19.1.19.03.01.
Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
1.19.1.19.03.01.01.
Penyediaan jasa surat menyurat
02.
Meningkatnya kualitas pelayanan
701.856.700,00 BPBD
100%
administrasi perkantoran
terwujudnya legalitas administrasi
1 tahun
selama setahun
1.19.1.19.03.01.02.
1.19.1.19.03.01.06.
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air
Terwujudnya pembayaran rekening
dan listrik
telepon, air dan listrik
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan
Terwujudnya pembayaran pajak
kendaraan dinas/operasional
dan surat-menyurat kendaraan
Meningkatnya kelancaran
100%
999.000,00
pelaksanaan tugas
1 tahun
terdapatnya kelancaran
90%
36.000.000,00
90%
8.715.000,00
pelaksanaan tugas
16 unit
Meningatnya kelancaran
pelaksanaan tugas
dinas operasional
1.19.1.19.03.01.07.
Penyediaan jasa administrasi keuangan
Tersedianya jasa pengelola
13 Orang
keuangan
Meningkatnya kinerja
100%
101.364.000,00
100%
4.820.000,00
100%
36.072.000,00
100%
18.903.000,00
100%
22.920.500,00
100%
7.713.200,00
82%
71.380.000,00
100%
17.280.000,00
aparatur pengelola
adminstrasi keuangan
1.19.1.19.03.01.08.
Penyediaan jasa kebersihan kantor
Tersedianya alat-alat kebersihan
1 paket
kantor
1.19.1.19.03.01.09.
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
Tersedianya peralatan yang baik
aparatur
30 unit
untuk kelancaran tugas
1.19.1.19.03.01.10.
Penyediaan Alat Tulis Kantor
Tersedianya alat tulis kantor
Meningkatnya kinerja
berfungsinya peralatan kerja
dengan baik
1 Tahun
Terlaksananya kelancaran
pelaksanaan tugas
1.19.1.19.03.01.11.
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Tersedianya barang cetakan,
1 tahun
fotocopy dan penjilidan
Terwujudnya tertib
administrasi surat-menyurat
dan administrasi perkantoran
1.19.1.19.03.01.12.
1.19.1.19.03.01.13.
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan
Tersedianya komponen intalasi
bangunan kantor
listrik/penerangan bangunan kantor
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
Tersedianya peralatan dan
1 Tahun
tugas kantor
11 unit
perlengkapan kantor
1.19.1.19.03.01.15.
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
Tersedianya bahan bacaan dan
perundang-undangan
peraturan perundang-undangan
Lancarnya pelaksanaan
Meningkatnya kelancaran
pelaksanaan tugas
4 media
Meningkatnya pengetahuan
dan kemampuan aparatur
Organisasi / SKPD : 1.19.03. -BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
Halaman 2 dari 4
Indikator Kinerja
No.
Urusan Pemerintah Daerah / Program /
Kegiatan
1
1.19.1.19.03.01.17.
2
Prioritas
3
Capaian Program
Keluaran Kegiatan
Tolok ukur
Target
4
5
Tolok ukur
Target
Tolok ukur
Target
7
8
9
6
Tersedianya Makan Minum rapat
Penyediaan makanan dan minuman
Hasil Kegiatan
1 Tahun
kantor
1.19.1.19.03.01.18.
Terwujudnya Koordinasi dan
Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Meningkatnya kelancaran
Dana Indikatif 2015
SKPD Penanggung
Jawab
10
11
100%
11.400.000,00
100%
131.400.000,00
100%
232.890.000,00
pelaksanaan tugas
1 tahun
sinkronisasi program dan kegiatan
Meningkatnya kinerja dan
pemahaman terhadap tugas
Pembangunan BKB & PBD
1.19.1.19.03.01.19.
1.19.1.19.03.02.
Penyediaan Tenaga Administrasi dan Teknis
Tersedianya Tenaga Non PNS /
Perkantoran
THL
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
07.
Lancarnya pelaksanaan
tugas kantor
384.025.800,00 BPBD
100%
prasarana perkantoran
Aparatur
1.19.1.19.03.02.10.
Meningkatnya kualitas sarana dan
18 orang
Tersedianya sarana mobiler
Pengadaan mebeleur
96 unit
Meningkatnya kelancaran
90%
50.400.000,00
100%
10.000.000,00
100%
323.625.800,00
pelaksanaan tugas
1.19.1.19.03.02.22.
Terwujudnya kualitas gedung kantor
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
1 Tahun
Terciptannya Kenyaman
dalam pelaksanaan tugas
1.19.1.19.03.02.24.
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
Terlaksananya Pemeliharaan
dinas/operasional
kendaraan dinas
1.19.1.19.03.03.
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
1.19.1.19.03.03.02.
Pengadaan pakaian dinas beserta
02.
Meningkatnya disiplin aparatur
22 unit
Terlaksananya kelancaran
pelaksanaan tugas
89.285.000,00 BPBD
100%
Tersedianya pakaian dinas
52 orang
perlengkapannya
Meningkatnya disiplin
100%
89.285.000,00
aparatur dalam berpakaian
dinas
1.19.1.19.03.05.
Program Peningkatan Kapasitas Sumber
02.
1.19.1.19.03.05.03.
1.19.1.19.03.24.
1.19.1.19.03.25.
34.950.000,00 BPBD
75%
3 orang
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan
Terlaksananya bimbingan teknis
Perundang-undangan
perundang-undangan bagi pegawai
dan kemampuan pegawai
BPBD
terhadap undang-undang
Program Penanganan Tanggap Darurat
07.
Terwujudnya penanganan
Meningkatnya pemahaman
1 tahun
Terlaksananya koordinasi
Darurat
peningkatan penanganan tanggap
kesiapsiagaan
darurat
penanggulangan bencana
Menghadapi Bencana
34.950.000,00
319.369.000,00 BPBD
100%
Koordinasi Peningkatan Penanganan Tanggap
Program Peningkatan Kesiapsiagaan
75%
terhadap darurat bencana
Pasca Bencana
1.19.1.19.03.24.02.
meningkatnya kapasitas dan
kinerja sumber daya aparatur
Daya Aparatur
07.
Terwujudnya peningkatan
Terwujudnya tim/ petugas
70%
319.369.000,00
254.963.000,00 BPBD
100%
kesiapsiagaan dalam
mengahadapi bencana
1.19.1.19.03.25.05.
Pencegahan dan Pengurangan Resiko Bencana
terlaksananya sosialisasi daerah
rawan bencana
5 Kecamatan
Meningkatnya Kewaspadaan
Masyarakat Terhadap
bencana alam
100%
84.963.000,00
Organisasi / SKPD : 1.19.03. -BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
Halaman 3 dari 4
Indikator Kinerja
Urusan Pemerintah Daerah / Program /
Kegiatan
No.
1
1.19.1.19.03.25.08.
2
Prioritas
Capaian Program
Keluaran Kegiatan
Tolok ukur
Target
4
5
3
Tolok ukur
Hasil Kegiatan
Target
Tolok ukur
Target
7
8
9
6
Sosialisasi Desa/ Kelurahan / Nagari Tangguh
terlaksananya sosialisasi
Bencana
desa/kelurahan/nagari tangguh
5 Kecamatan
1.19.1.19.03.26.
Tersedianya Tim Reaksi Cepat
Pembentukan Tim Reaksi Cepat (TRC)
Program Pengelolaan dan Penanganan
07.
Terwujudnya pengelolaan dan
100%
SKPD Penanggung
Jawab
10
11
170.000.000,00
yang mandiri dan tangguh
bencana
1.19.1.19.03.25.09.
Terwujudnya masyarakat
Dana Indikatif 2015
akan bencana
129 orang
Meningkatnya kesiapsiagaan
yang terlatih dalam penanggulangan
penanggulangan bencana
bencana
Kota Payakumbuh
100%
-
220.341.900,00 BPBD
100%
penanganan yang baik dalam
Dampak Bencana Alam
menghadapi dampak bencana
1.19.1.19.03.26.01.
Tersedianya hasil penilaian
Pengkajian kapasitas pemulihan pasca bencana
1 tahun
Kerusakan dan kerugian Akibat
tersediannya bantuan bagi
60%
85.000.000,00
60%
97.338.000,00
60%
38.003.900,00
korban bencana alam
bencana alam
1.19.1.19.03.26.02.
Koordinasi dan survey lokasi potensi bencana
Terlaksananya koordinasi dan
alam
survey lokasi potensi bencana
1 Tahun
rehabilitasi dan rekonstruksi
alam
1.19.1.19.03.26.03.
1.19.1.19.03.27.
tersedianya data potensi
lokasi potensi bencana alam
2 akt
Pelatihan Pemulihan social psikologis korban
Terlaksananya pelatihan pemulihan
bencana alam
sosial psikologis masyarakat
sosial psikologis masyarakat
korban bencana
korban bencana
Program Peningkatan Kesiapsiagaan dan
07.
Meningkatnya Kesiapsiagaan dan
Terlaksananya pemulihan
1.256.435.150,00 BPBD
100%
Pencegahan Bencana di
Pencegahan Bencana
Payakumbuh
1.19.1.19.03.27.03.
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan
Terlaksananya Pengadaan sarana
Bencana
dan prasarana Bencana
2 unit
meningkatnya ketersediaan
100%
1.256.435.150,00
sarana penanggulangan
kebakaran
1.098.246.750,00
1.04.
PERUMAHAN
1.04.1.19.03.19.
Program peningkatan kesiagaan dan
1.04.1.19.03.19.07.
Kegiatan penyuluhan pencegahan bahaya
Terlaksananya penyuluhan dibidabg
kebakaran
kebakaran kepada publik
pencegahan bahaya kebakaran
07.
Meningkatnya Kesiapsiagaan
1.098.246.750,00 BPBD
100%
terhadap Bahaya Kebakaran
1 paket
meningkatkan pengetahuan
100%
45.714.000,00
100%
45.000.000,00
publik tentang penanganan
dini dan pencegahan
kebakaran
1.04.1.19.03.19.09.
1 unit
Pemeliharaan sarana dan prasarana pencegahan
Terlaksananya pemeliharaan dan
bahaya kebakaran
peremajaan kendaraan operasional
operasional kendaraan
kebakaran
pemadam kebakaran
meningkatnya kemampuan
Organisasi / SKPD : 1.19.03. -BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
Halaman 4 dari 4
Indikator Kinerja
No.
Urusan Pemerintah Daerah / Program /
Kegiatan
1
1.04.1.19.03.19.11.
2
Prioritas
3
Capaian Program
Keluaran Kegiatan
Tolok ukur
Target
4
5
Tolok ukur
Hasil Kegiatan
Target
Tolok ukur
Target
7
8
9
6
Kegiatan pencegahan dan pengendalian bahaya
Terwujudya Pemeriksaan Tabung
kebakaran
Pemadam Kebakaran
750 set
Meningkatnya Kewaspadaan
Dana Indikatif 2015
SKPD Penanggung
Jawab
10
11
100%
49.999.500,00
100%
957.533.250,00
dan berkurangnya Resiko
Penyebaran Kebakaran
Pada Bangunan Publik Dan
Komersial
1.04.1.19.03.19.12.
1 tahun
Peningkatan pelayanan penanggulangan bahaya
Terlaksananya Siaga Pemadam
kebakaran
Kebakaran Dalam Penanggulangan
dan Kesiapan
Bahaya Kebakaran
Penanggulangan Bahaya
Meningkatnya Kesiagaan
Kebakaran
TOTAL
4.359.473.300,00
PAYAKUMBUH, 22 Juli 2014
KEPALA BADAN PENAGGULANGAN BENCANA DAERAH
Ir. YUFNANI AWAY
19610716 198803 1 004.
PEMERINTAH KOTA PAYAKUMBUH
Organisasi / SKPD : 1.19.03. -BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
Halaman 1 dari 4
Indikator Kinerja
No.
Urusan Pemerintah Daerah / Program /
Kegiatan
1
1.19.
2
Prioritas
3
Capaian Program
Keluaran Kegiatan
Tolok ukur
Target
4
5
Tolok ukur
Hasil Kegiatan
Target
Tolok ukur
Target
7
8
9
6
Dana Indikatif 2015
SKPD Penanggung
Jawab
10
11
3.261.226.550,00
KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM
NEGERI
1.19.1.19.03.01.
Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
1.19.1.19.03.01.01.
Penyediaan jasa surat menyurat
02.
Meningkatnya kualitas pelayanan
701.856.700,00 BPBD
100%
administrasi perkantoran
terwujudnya legalitas administrasi
1 tahun
selama setahun
1.19.1.19.03.01.02.
1.19.1.19.03.01.06.
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air
Terwujudnya pembayaran rekening
dan listrik
telepon, air dan listrik
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan
Terwujudnya pembayaran pajak
kendaraan dinas/operasional
dan surat-menyurat kendaraan
Meningkatnya kelancaran
100%
999.000,00
pelaksanaan tugas
1 tahun
terdapatnya kelancaran
90%
36.000.000,00
90%
8.715.000,00
pelaksanaan tugas
16 unit
Meningatnya kelancaran
pelaksanaan tugas
dinas operasional
1.19.1.19.03.01.07.
Penyediaan jasa administrasi keuangan
Tersedianya jasa pengelola
13 Orang
keuangan
Meningkatnya kinerja
100%
101.364.000,00
100%
4.820.000,00
100%
36.072.000,00
100%
18.903.000,00
100%
22.920.500,00
100%
7.713.200,00
82%
71.380.000,00
100%
17.280.000,00
aparatur pengelola
adminstrasi keuangan
1.19.1.19.03.01.08.
Penyediaan jasa kebersihan kantor
Tersedianya alat-alat kebersihan
1 paket
kantor
1.19.1.19.03.01.09.
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
Tersedianya peralatan yang baik
aparatur
30 unit
untuk kelancaran tugas
1.19.1.19.03.01.10.
Penyediaan Alat Tulis Kantor
Tersedianya alat tulis kantor
Meningkatnya kinerja
berfungsinya peralatan kerja
dengan baik
1 Tahun
Terlaksananya kelancaran
pelaksanaan tugas
1.19.1.19.03.01.11.
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Tersedianya barang cetakan,
1 tahun
fotocopy dan penjilidan
Terwujudnya tertib
administrasi surat-menyurat
dan administrasi perkantoran
1.19.1.19.03.01.12.
1.19.1.19.03.01.13.
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan
Tersedianya komponen intalasi
bangunan kantor
listrik/penerangan bangunan kantor
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
Tersedianya peralatan dan
1 Tahun
tugas kantor
11 unit
perlengkapan kantor
1.19.1.19.03.01.15.
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
Tersedianya bahan bacaan dan
perundang-undangan
peraturan perundang-undangan
Lancarnya pelaksanaan
Meningkatnya kelancaran
pelaksanaan tugas
4 media
Meningkatnya pengetahuan
dan kemampuan aparatur
Organisasi / SKPD : 1.19.03. -BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
Halaman 2 dari 4
Indikator Kinerja
No.
Urusan Pemerintah Daerah / Program /
Kegiatan
1
1.19.1.19.03.01.17.
2
Prioritas
3
Capaian Program
Keluaran Kegiatan
Tolok ukur
Target
4
5
Tolok ukur
Target
Tolok ukur
Target
7
8
9
6
Tersedianya Makan Minum rapat
Penyediaan makanan dan minuman
Hasil Kegiatan
1 Tahun
kantor
1.19.1.19.03.01.18.
Terwujudnya Koordinasi dan
Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Meningkatnya kelancaran
Dana Indikatif 2015
SKPD Penanggung
Jawab
10
11
100%
11.400.000,00
100%
131.400.000,00
100%
232.890.000,00
pelaksanaan tugas
1 tahun
sinkronisasi program dan kegiatan
Meningkatnya kinerja dan
pemahaman terhadap tugas
Pembangunan BKB & PBD
1.19.1.19.03.01.19.
1.19.1.19.03.02.
Penyediaan Tenaga Administrasi dan Teknis
Tersedianya Tenaga Non PNS /
Perkantoran
THL
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
07.
Lancarnya pelaksanaan
tugas kantor
384.025.800,00 BPBD
100%
prasarana perkantoran
Aparatur
1.19.1.19.03.02.10.
Meningkatnya kualitas sarana dan
18 orang
Tersedianya sarana mobiler
Pengadaan mebeleur
96 unit
Meningkatnya kelancaran
90%
50.400.000,00
100%
10.000.000,00
100%
323.625.800,00
pelaksanaan tugas
1.19.1.19.03.02.22.
Terwujudnya kualitas gedung kantor
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
1 Tahun
Terciptannya Kenyaman
dalam pelaksanaan tugas
1.19.1.19.03.02.24.
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
Terlaksananya Pemeliharaan
dinas/operasional
kendaraan dinas
1.19.1.19.03.03.
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
1.19.1.19.03.03.02.
Pengadaan pakaian dinas beserta
02.
Meningkatnya disiplin aparatur
22 unit
Terlaksananya kelancaran
pelaksanaan tugas
89.285.000,00 BPBD
100%
Tersedianya pakaian dinas
52 orang
perlengkapannya
Meningkatnya disiplin
100%
89.285.000,00
aparatur dalam berpakaian
dinas
1.19.1.19.03.05.
Program Peningkatan Kapasitas Sumber
02.
1.19.1.19.03.05.03.
1.19.1.19.03.24.
1.19.1.19.03.25.
34.950.000,00 BPBD
75%
3 orang
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan
Terlaksananya bimbingan teknis
Perundang-undangan
perundang-undangan bagi pegawai
dan kemampuan pegawai
BPBD
terhadap undang-undang
Program Penanganan Tanggap Darurat
07.
Terwujudnya penanganan
Meningkatnya pemahaman
1 tahun
Terlaksananya koordinasi
Darurat
peningkatan penanganan tanggap
kesiapsiagaan
darurat
penanggulangan bencana
Menghadapi Bencana
34.950.000,00
319.369.000,00 BPBD
100%
Koordinasi Peningkatan Penanganan Tanggap
Program Peningkatan Kesiapsiagaan
75%
terhadap darurat bencana
Pasca Bencana
1.19.1.19.03.24.02.
meningkatnya kapasitas dan
kinerja sumber daya aparatur
Daya Aparatur
07.
Terwujudnya peningkatan
Terwujudnya tim/ petugas
70%
319.369.000,00
254.963.000,00 BPBD
100%
kesiapsiagaan dalam
mengahadapi bencana
1.19.1.19.03.25.05.
Pencegahan dan Pengurangan Resiko Bencana
terlaksananya sosialisasi daerah
rawan bencana
5 Kecamatan
Meningkatnya Kewaspadaan
Masyarakat Terhadap
bencana alam
100%
84.963.000,00
Organisasi / SKPD : 1.19.03. -BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
Halaman 3 dari 4
Indikator Kinerja
Urusan Pemerintah Daerah / Program /
Kegiatan
No.
1
1.19.1.19.03.25.08.
2
Prioritas
Capaian Program
Keluaran Kegiatan
Tolok ukur
Target
4
5
3
Tolok ukur
Hasil Kegiatan
Target
Tolok ukur
Target
7
8
9
6
Sosialisasi Desa/ Kelurahan / Nagari Tangguh
terlaksananya sosialisasi
Bencana
desa/kelurahan/nagari tangguh
5 Kecamatan
1.19.1.19.03.26.
Tersedianya Tim Reaksi Cepat
Pembentukan Tim Reaksi Cepat (TRC)
Program Pengelolaan dan Penanganan
07.
Terwujudnya pengelolaan dan
100%
SKPD Penanggung
Jawab
10
11
170.000.000,00
yang mandiri dan tangguh
bencana
1.19.1.19.03.25.09.
Terwujudnya masyarakat
Dana Indikatif 2015
akan bencana
129 orang
Meningkatnya kesiapsiagaan
yang terlatih dalam penanggulangan
penanggulangan bencana
bencana
Kota Payakumbuh
100%
-
220.341.900,00 BPBD
100%
penanganan yang baik dalam
Dampak Bencana Alam
menghadapi dampak bencana
1.19.1.19.03.26.01.
Tersedianya hasil penilaian
Pengkajian kapasitas pemulihan pasca bencana
1 tahun
Kerusakan dan kerugian Akibat
tersediannya bantuan bagi
60%
85.000.000,00
60%
97.338.000,00
60%
38.003.900,00
korban bencana alam
bencana alam
1.19.1.19.03.26.02.
Koordinasi dan survey lokasi potensi bencana
Terlaksananya koordinasi dan
alam
survey lokasi potensi bencana
1 Tahun
rehabilitasi dan rekonstruksi
alam
1.19.1.19.03.26.03.
1.19.1.19.03.27.
tersedianya data potensi
lokasi potensi bencana alam
2 akt
Pelatihan Pemulihan social psikologis korban
Terlaksananya pelatihan pemulihan
bencana alam
sosial psikologis masyarakat
sosial psikologis masyarakat
korban bencana
korban bencana
Program Peningkatan Kesiapsiagaan dan
07.
Meningkatnya Kesiapsiagaan dan
Terlaksananya pemulihan
1.256.435.150,00 BPBD
100%
Pencegahan Bencana di
Pencegahan Bencana
Payakumbuh
1.19.1.19.03.27.03.
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan
Terlaksananya Pengadaan sarana
Bencana
dan prasarana Bencana
2 unit
meningkatnya ketersediaan
100%
1.256.435.150,00
sarana penanggulangan
kebakaran
1.098.246.750,00
1.04.
PERUMAHAN
1.04.1.19.03.19.
Program peningkatan kesiagaan dan
1.04.1.19.03.19.07.
Kegiatan penyuluhan pencegahan bahaya
Terlaksananya penyuluhan dibidabg
kebakaran
kebakaran kepada publik
pencegahan bahaya kebakaran
07.
Meningkatnya Kesiapsiagaan
1.098.246.750,00 BPBD
100%
terhadap Bahaya Kebakaran
1 paket
meningkatkan pengetahuan
100%
45.714.000,00
100%
45.000.000,00
publik tentang penanganan
dini dan pencegahan
kebakaran
1.04.1.19.03.19.09.
1 unit
Pemeliharaan sarana dan prasarana pencegahan
Terlaksananya pemeliharaan dan
bahaya kebakaran
peremajaan kendaraan operasional
operasional kendaraan
kebakaran
pemadam kebakaran
meningkatnya kemampuan
Organisasi / SKPD : 1.19.03. -BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
Halaman 4 dari 4
Indikator Kinerja
No.
Urusan Pemerintah Daerah / Program /
Kegiatan
1
1.04.1.19.03.19.11.
2
Prioritas
3
Capaian Program
Keluaran Kegiatan
Tolok ukur
Target
4
5
Tolok ukur
Hasil Kegiatan
Target
Tolok ukur
Target
7
8
9
6
Kegiatan pencegahan dan pengendalian bahaya
Terwujudya Pemeriksaan Tabung
kebakaran
Pemadam Kebakaran
750 set
Meningkatnya Kewaspadaan
Dana Indikatif 2015
SKPD Penanggung
Jawab
10
11
100%
49.999.500,00
100%
957.533.250,00
dan berkurangnya Resiko
Penyebaran Kebakaran
Pada Bangunan Publik Dan
Komersial
1.04.1.19.03.19.12.
1 tahun
Peningkatan pelayanan penanggulangan bahaya
Terlaksananya Siaga Pemadam
kebakaran
Kebakaran Dalam Penanggulangan
dan Kesiapan
Bahaya Kebakaran
Penanggulangan Bahaya
Meningkatnya Kesiagaan
Kebakaran
TOTAL
4.359.473.300,00
PAYAKUMBUH, 22 Juli 2014
KEPALA BADAN PENAGGULANGAN BENCANA DAERAH
Ir. YUFNANI AWAY
19610716 198803 1 004.