Transparansi Rencana Pembangunan | Payakumbuh Kota RENJA BPBD 2015
1
BAB I PENDAHULUAN 1.1 LATAR BELAKANG
Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Payakumbuh dan Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 32 Tahun 2013 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Pemerintah Kota Payakumbuh, maka secara prinsip memberikan arah dan pedoman yang jelas dalam pelaksanaan tugas-tugas pokok dan fungsi perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan serta pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik lainnya pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Pemerintah Kota Payakumbuh sebagai bahagian integral dari sistim pembangunan daerah.
Perencanaan pembangunan daerah pada hakekatnya adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur dalam pengalokasian sumber daya yang dimiliki daerah, baik dalam bentuk rencana pembangunan jangka pendek, menengah dan jangka panjang sebagai dokumen rencana pembangunan jangka pendek dan menengah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Payakumbuh mengacu pada Rencana Strategis 2012-2017
Rencana Kerja (Renja) merupakan arah prioritas pembangunan dalam bentuk program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Payakumbuh beserta sasaran (indikator) hasil dan keluaran yang akan dicapai pada akhir tahun rencana, serta sebagai upaya mencapai sasaran akhir pada periode pembangunan jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang.
Dewasa ini kita dihadapkan pada tantangan tugas yang tidak ringan , selain situasi dan kondisi yang telah teridentifikasi juga terdapat situasi dan kondisi khusus yang terkait langsung dengan penanggulangan bencana di daerah sebagaimana diketahui bencana tidak dapat diprediksi, namun akibat yang ditimbulkannya dapat mempengaruhi seluruh aspek kehidupan masyarakat yang pada akhirnya akan mengganggu stabilitas ekonomi dan perlu penanganan yang terencana, terkoordinir, terpadu, cepat dan tepat
1.2 LANDASAN HUKUM
1. Undang-Undang Dasar 1945
2. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah
3. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara
(2)
2
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan
Bencana
7. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 Tentang Pendanaan dan Pengelolaan
Bantuan Bencana
8. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Badan Nasional Penanggulangan
Bencana
9. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 13 Tahun 2013 Tentang Badan Kesatuan
Penanggulangan Bencana Daerah Kota Payakumbuh
10.Peraturan Walikota Payakumbuh No 32 Tahun 2013 Tentang Tugas Pokok, Fungsi Dan
Uraian Tugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah Pemerintah Kota Payakumbuh. 1.3 MAKSUD DAN TUJUAN
a. Maksud
Untuk merumuskan dan menghimpun berbagai kebijakan, program dan kegiatan yang menjadi prioritas pembangunan dalam satu tahun anggaran yang didukung struktur pembiayaan dan dilengkapi dengan indikator kinerja terukur dan kelompok sasaran yang jelas
b. Tujuan
1. Sebagai pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan
2. Sebagai landasan operasional bagi seluruh bidang dan seksi-seksi dalam
melaksanakan program dan kegiatan dalam satu tahun
3. Agar seluruh program dan kegiatan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah
terarah sesuai dengan rencana yang ditetapkan
4. Agar seluruh program dan kegiatan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah
terlaksana secara maksimal 1.4 SISTEMATIKA PENULISAN
Sistematika Penulisan terdiri dari :
I. Pendahuluan
II. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu
III. Tujuan , Sasaran, Program dan Kegiatan
(3)
3
BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN 2013 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja tahun lalu dan Pencapaian Renja SKPD
Pelaksanaan Pembangunan pada tahun angggaran 2013 dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Penanggulangan Bencana Daerah dengan alokasi dana pembangunan yang berasal dari dari APBD Kota Payakumbuh Tahun Anggaran 2013 sebesar Rp. 5.939.251.962,- yang terdiri dari belanja tidak langsung sebesar Rp. 2.137.406.790,- dan belanja langsung sebesar Rp.3.801.845.172,-.. Belanja tak langsung digunakan untuk membiayai belanja pegawai, sedangkan belanja langsung digunakan untuk membiayai kegiatan pembangunan yang berkaitan langsung dalam upaya pencapaian visi dan misi SKPD (Renstra) dan visi dan misi Kota (RPJMD) sesuai dengan kewenangan dan urusan yang menjadi tanggung jawab Badan Kesatuan Bangsa dan Penanggulangan Bencana Daerah yaitu Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
Adapun Penyelenggaraan Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri pada Badan
Kesatuan Bangsa, Politik dan Penanggulangan Bencana Daerah dilaksanakan dengan alokasi dana 1,47% dari total Belanja Langsung, yaitu sebesar Rp 3.801.845.172,- dan terealisasi sebesar Rp 3.505.962.144,- atau 92,22%, sementara Capaian Kinerja Urusan mencapai 96,61% yang dilaksanakan melalui program dan kegiatan sebagai berikut:
a. Pelayanan Administrasi Perkantoran
1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat berupa penyediaan jasa surat menyurat dalam bentuk penyediaan prangko, materai dan benda pos lainnya pada Badan Kesatuan Bangsa dan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Payakumbuh. Dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp 999.000,- dan terealisasi sebesar Rp 999.000,- atau 100%, sementara Capaian Indikator Kegiatan juga sebesar 100%.
2) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik berupa penyediaan jasa telekomunikasi/internet, air dan listrik Badan Kesatuan Bangsa dan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Payakumbuh. Dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp 37.530.000,- dan terealisasi sebesar Rp 30.633.630,- atau 81,62%, sementara Capaian Indikator Kegiatan sebesar 92,65%.
3) Penyediaan Jasa Pemeliharaan Kesehatan PNS
Kegiatan ini berupa penyediaan premi asuransi untuk 27 orang petugas pemadam kebakaran pada UPTD Kebakaran Badan Kesatuan Bangsa dan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Payakumbuh. Dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp
(4)
4
16.200.000,- dan terealisasi sebesar Rp 16.200.000,- atau 100%, sementara Capaian Indikator Kegiatan juga sebesar 100%.
4) Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional ini berupa pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor kendaraan dinas Badan Kesatuan Bangsa dan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Payakumbuh sebanyak 8 unit kendaraan dinas roda empat dan 6 unit kendaraan dinas roda dua. Dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp 7.095.000,- dan terealisasi sebesar Rp 6.426.750,- atau 90,58%, sementara Capaian Indikator Kegiatan sebesar 96,23%.
5) Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan berupa pembayaran honorarium pengelola administrasi keuangan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Payakumbuh. Dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp 86.004.000,- dan terealisasi sebesar Rp 80.819.000,- atau 93,97%, sementara Capaian Indikator Kegiatan sebesar 97,59%.
6) Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor berupa penyediaan bahan dan peralatan kebersihan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Payakumbuh. Dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp 4.535.000,- dan terealisasi sebesar Rp 4.532.500,- atau 99,94%, sementara Capaian Indikator Kegiatan sebesar 99,98%.
7) Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
Kegiatan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja berupa perbaikan/servis komputer, mesin tik, meja, kursi dan lemari arsip Badan Kesatuan Bangsa dan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Payakumbuh. Dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp 3.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp 3.000.000,- atau 100%, sementara Capaian Indikator Kegiatan juga sebesar 100%.
8) Penyediaan Alat Tulis Kantor
Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor berupa penyediaan alat tulis kantor pada Badan Kesatuan Bangsa dan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Payakumbuh. Dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp 16.842.510,- dan terealisasi sebesar Rp 16.769.680,- atau 99,57%, sementara Capaian Indikator Kegiatan sebesar 99,83%.
9) Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan berupa penyediaan barang cetak kwitansi dinas, amplop dinas, lembar disposisi, BKU, penggandaan dan penjilidan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Payakumbuh.
(5)
5
Dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp 18.216.880,- dan terealisasi sebesar Rp 18.212.380,- atau 99,98%, sementara Capaian Indikator Kegiatan sebesar 99,99%.
10)Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor berupa penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor pada Badan Kesatuan Bangsa dan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Payakumbuh. Dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp 8.985.900,- dan terealisasi sebesar Rp 8.897.900,- atau 99,02%, sementara Capaian Indikator Kegiatan sebesar 99,61%.
11)Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor berupa pengadaan 2 unit komputer dan 2.unit laptop pada Badan Kesatuan Bangsa dan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Payakumbuh. Dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp 60.667.000,- dan terealisasi sebesar Rp 59.442.625,- atau 97,98%, sementara Capaian Indikator Kegiatan sebesar 99,19%.
12)Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan berupa penyediaan 3 jenis surat kabar yaitu Padang Ekspres, Haluan dan Singgalang. Dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp 16.632.000,- dan terealisasi sebesar Rp 16.632.000,- atau 100%, sementara Capaian Indikator Kegiatan juga sebesar 100%.
13)Penyediaan Makanan dan Minuman
Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman berupa penyediaan makan dan minum kegiatan rapat dan makan dan minum tamu pada Badan Kesatuan Bangsa dan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Payakumbuh. Dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp 9.450.000,- dan terealisasi sebesar Rp 9.446.800,- atau 99,97%, sementara Capaian Indikator Kegiatan sebesar 99,99%.
14)Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah berupa penyediaan biaya perjalanan dinas dalam maupun luar daerah Provinsi Sumatera Barat. Dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp 177.355.000,- dan terealisasi sebesar Rp 173.044.000,- atau 97,57%, sementara Capaian Indikator Kegiatan sebesar 99,03%.
15)Penyediaan Tenaga Administrasi dan Teknis Perkantoran
Kegiatan Penyediaan Tenaga Administrasi dan Teknis Perkantoran berupa pembayaran honorarium 2 orang Tenaga Harian Lepas pada Badan Kesatuan Bangsa dan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Payakumbuh. Dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp 107.835.000,- dan terealisasi sebesar Rp 107.835.000,- atau 100%, sementara Capaian Indikator Kegiatan juga sebesar 100%.
(6)
6
b. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1) Pengadaan Mebeleur
Kegiatan Pengadaan Mebeleur berupa pengadaan 12 unit meja, 30 unit kursi, 3 unit lemari arsip dan 1 unit kursi pimpinan. Dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp 30.957.000,- dan terealisasi sebesar Rp 30.348.000,- atau 98,03%, sementara Capaian Indikator Kegiatan sebesar 99,21%.
2) Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor berupa rehab ruang kerja kantor Badan Kesatuan Bangsa dan Penanggulangan Bencana Daerah. Dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp 21.300.000,- dan terealisasi sebesar Rp 21.300.000,- atau 100%, sementara Capaian Indikator Kegiatan juga sebesar 100%.
3) Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas Operasional berupa penyediaan jasa servis, penggantian suku cadang, bahan bakar minyak dan pelumas kendaraan dinas/operasional Badan Kesatuan Bangsa dan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Payakumbuh. Dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp 347.663.300,- dan terealisasi sebesar Rp 316.106.600,- atau 90,92%, sementara Capaian Indikator Kegiatan sebesar 96,37%.
c. Peningkatan Disiplin Aparatur
1) Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya berupa pengadaan 24 stel Pakaian Dinas Harian PNS, 60 buah kaos oblong, 12 buah celana lapangan, 12 pasang sepatu boot, 49 buah rompi, 12 stel jas hujan, 12 pasang sarung tangan, 49 buah topi pet, 28 set Pakaian Dinas Lapangan, 28 pasang sepatu dinas lapangan, 28 buah jaket dan 28 stel baju kaos lapangan bagi petugas UPTD Pemadam Kebakaran Kota Payakumbuh. Dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp 73.550.000,- dan terealisasi sebesar Rp 69.150.000,- atau 94,02%, sementara Capaian Indikator Kegiatan sebesar 97,61%.
d. Perencanaan Pembangunan Daerah
1)Penyusunan Renstra SKPD
Kegiatan ini berupa koordinasi Penyusunan Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Payakaumbuh Tahun 2012-2017. Dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp 11.229.050,- dan terealisasi sebesar Rp 10.084.050,- atau 89,80%, sementara Capaian Indikator Kegiatan sebesar 95,92%.
e. Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
(7)
7
Kegiatan ini berupa fasilitasi pertemuan Pemerintah Kota Payakumbuh dengan unsur Muspida. Dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp 206.574.500,- dan terealisasi sebesar Rp 203.573.400,- atau 98,55%, sementara Capaian Indikator Kegiatan sebesar 99,42%.
f. Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal
1) Peningkatan Kerjasama dengan Aparat Keamanan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan
Kegiatan ini berupa peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan dalam bentuk pertemuan rutin dan insidentil setiap bulan. Dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp 113.096.704,- dan terealisasi sebesar Rp 108.618.829,- atau 96,04%, sementara Capaian Indikator Kegiatan sebesar 88,42%.
g. Pengembangan Wawasan Kebangsaan
1) Peningkatan Toleransi dan Kerukunan dalam Kehidupan Beragama
Kegiatan ini berupa sosialisasi peningkatan kerukunan umat beragama bagi tokoh agama, tokoh masyarakat dan LSM untuk lima kecamatan, sosialisasi kegiatan pengawasan aliran kepercayaan masyarakat bagi tokoh masyarakat dan koordinasi dan pemantauan terhadap aliran-aliran sesat/yang menyimpang dari ketentuan. Dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp 624.247.950,- dan terealisasi sebesar Rp 608.680.250,- atau 97,51%, sementara Capaian Indikator Kegiatan sebesar 99,00%.
2) Peningkatan Rasa Solidaritas dan Ikatan Sosial di Kalangan Masyarakat
Kegiatan ini berupa koordinasi, komunikasi dan kerjasama antara Muspida, tokoh masyarakat, organisasi masyarakat dan LSM untuk menciptakan situasi yang kondusif di tengah-tengah masyarakat dalam bentuk sosialisasi, verifikasi dan survey lapangan. Dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp 45.202.200,- dan terealisasi sebesar Rp 43.128.200,- atau 95,41%, sementara Capaian Indikator Kegiatan sebesar 98,16%.
3) Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Nilai-nilai Luhur Budaya Bangsa
Kegiatan ini berupa sosialisasi peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa bagi tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, pengurus OSIS SMP/SMA dan Karang Taruna se-Kota Payakumbuh. Dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp 49.649.400,- dan terealisasi sebesar Rp 49.598.300,- atau 99,90%, sementara Capaian Indikator Kegiatan sebesar 99,96%.
h. Pendidikan Politik Masyarakat
1) Koordinasi Forum-forum Diskusi Politik
Kegiatan ini berupa pelaksanaan sosialisasi dan diskusi yang melibatkan pemerintah daerah, partai politik dan anggota DPRD Kota Payakumbuh. Dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp 20.336.400,- dan terealisasi sebesar Rp 20.321.400,- atau 99,93%, sementara Capaian Indikator Kegiatan sebesar 99,97%.
(8)
8
2) Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
Kegiatan ini berupa monitoring, evaluasi dan pelaporan untuk memantau perkembangan di bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, ketentraman dan ketertiban serta tanggap bencana di Kota Payakumbuh. Dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp 61.801.445,- dan terealisasi sebesar Rp 60.318.845,- atau 97,60%, sementara Capaian Indikator Kegiatan sebesar 99,04%.
i. Penanganan Tanggap Darurat Pasca Bencana
1)Peningkatan Pelayanan Penanggulangan Bahaya Kebakaran
Kegiatan ini berupa penanganan bencana kebakaran yang terjadi di Kota Payakumbuh dan kabupaten/kota tetangga se-Sumatera Barat. Dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp 755.664.725,- dan terealisasi sebesar Rp 744.631.080,- atau 98,54%, sementara Capaian Indikator Kegiatan sebesar 99,42%.
2)Koordinasi Peningkatan Penanganan Tanggap Darurat
Kegiatan ini berupa paket siaga penanganan tanggap darurat bencana di Kota Payakumbuh. Dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp 360.792.810,- dan terealisasi sebesar Rp 200.637.060,- atau 55,61%, sementara Capaian Indikator Kegiatan sebesar 82,24%.
Rendahnya realisasi keuangan kegiatan ini disebabkan karena kejadian bencana yang terjadi lebih rendah dari prediksi.
3) Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan Bahaya Kebakaran
Kegiatan ini berupa pengadaan sarana dan prasarana kebakaran antara lain pengadaan selang, hozzle dan jet nozzle. Dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp 226.216.625,- dan terealisasi sebesar Rp 223.081.450,- atau 98,61%, sementara Capaian Indikator Kegiatan sebesar 99,45%.
j. Peningkatan Kesiapsiagaan Menghadapi Bencana
1)Peningkatan Informasi dan Sosialisasi Daerah Rawan Bencana
Kegiatan ini berupa sosialisasi tentang daerah rawan bencana dengan peserta terdiri dari Pejabat Pemerintah Kota, Muspida, LSM, Ormas, Lurah, RT/RW, Guru SLTP/SLTA se-Kota Payakumbuh sebanyak 600 orang. Dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp 136.146.970,- dan terealisasi sebesar Rp 120.036.470,- atau 88,17%, sementara Capaian Indikator Kegiatan sebesar 95,27%.
2)Pencegahan dan Pegendalian Bahaya Kebakaran
Kegiatan ini berupa monitoring dan pemeriksaan ke lapangan terhadap tabung pemadam kebakaran yang ada di instansi, industri, rumah tangga dan berbagai jenis usaha yang ada di Payakumbuh dengan target sasaran sebanyak 600 tabung.
(9)
9
Dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp 46.883.455,- dan terealisasi sebesar Rp 45.980.955,- atau 98,08%, sementara Capaian Indikator Kegiatan sebesar 99,23%.
k. Pengelolaan dan Penanganan Dampak Bencana Alam
1)Pengkajian Kapasitas Pemulihan Pasca Bencana
Kegiatan ini berupa pengkajian tentang bahaya dan dampak bencana yang terjadi di Kota Payakumbuh. Dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp 58.195.650,- dan terealisasi sebesar Rp 39.491.290,- atau 67,86%, sementara Capaian Indikator Kegiatan sebesar 87,14%.
Rendahnya realisasi keuangan kegiatan ini disebabkan karena kejadian bencana yang terjadi lebih rendah dari prediksi awal.
2)Koordinasi dan Survey Lokasi Potensi Bencana Alam
Kegiatan ini berupa survey terhadap daerah-daerah yang berpotensi rawan bencana di Kota Payakumbuh. Dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp 40.989.698,- dan terealisasi sebesar Rp 37.984.700,- atau 92,67%, sementara Capaian Indikator Kegiatan sebesar 97,07%.
Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada table berikut:
Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2013
NO KEGIATAN / SUB KEGIATAN
Input Output
Capaian Indikator Kegiatan Target (Rp.) Realisasi (Rp.) Selisih (Rp.) Target Realisasi Satuan Selisih
Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
1 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat 999.000 999.000 0 1 1 thn 0 100,00
2 - Penyediaan Jasa Komunikasi, SD
Air & Listrik 37.530.000 30.633.630 6.896.370 1 1 thn 0 92,65
3 - Penyediaan Jasa Jaminan
Pemeliharaan Kesehatan PNS 16.200.000 16.200.000 0 27 27 org 0 100,00
4
- Penyed.Jasa
Pemeliharaan&Perizinan Kendaraan Dinas
7.095.000 6.426.750 668.250 14 14 unit 0 96,23
5 - Penyediaan Jasa Administrasi
Keuangan 86.004.000 80.819.000 5.185.000 8 8 ob 0 97,59
6 - Penyediaan Jasa Kebersihan
Kantor 4.535.000 4.532.500 2.500 1 1 paket 0 99,98
7 - Penyediaan Jasa Perbaikan
(10)
10
8 - Penyediaan Alat Tulis Kantor 16.842.510 16.769.680 72.830 1 1 thn 0 99,83
9 - Penyediaan Barang Cetakan dan
Penggandaan 18.216.880 18.212.380 4.500 1 1 thn 0 99,99
10 - Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik 8.985.900 8.897.900 88.000 1 1 thn 0 99,61
11 - Penyediaan Peralatan &
Perlengkapan Kantor 60.667.000 59.442.625 1.224.375 11 11 unit 0 99,19
12 - Penyediaan Bahan Bacaan &
Perat. Per-UU-an 16.632.000 16.632.000 0 4 4 media 0 100,00
13 - Penyediaan Makanan dan
Minuman 9.450.000 9.446.800 3.200 1 1 thn 0 99,99
14 - Rakor dan Konsultasi Keluar
Daerah 177.355.000 173.044.000 4.311.000 1 1 thn 0 99,03
15 - Penyediaan Tenaga Administrasi
dan Teknis Perkantoran 107.835.000 107.835.000 0 7 7 org 0 100,00
Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
16 - Pengadaan Mebeuleur 30.957.000 30.348.000 609.000 96 96 unit 0 99,21
17 - Pemeliharaan Rutin/Berkala
Gedung Kantor 21.300.000 21.300.000 0 1 1 thn 0 100,00
18 - Pemeliharaan Rutin/Berkala
Kendaraan Dinas 347.663.300 316.106.600 31.556.700 22 22 unit 0 96,37
Program Peningkatan Disiplin
Aparatur
19 - Pengadaan Pakaian Dinas &
Perlengkapannya 73.550.000 69.150.000 4.400.000 32 32 stel 0 97,61
Program Perencanaan
Pembangunan Daerah
20 -Penyusunan Renstra SKPD 11.229.050 10.084.050 1.145.000 20 20 buku 0 95,92
Program Peningkatan Keamanan
dan Kenyamanan Lingkungan
21 - Pengendalian Keamanan
Lingkungan 206.574.500 203.573.400 3.001.100 1 1 paket 0 99,42
Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal
22
- Peningkatan Kerjasama dengan Aparat Keamanan dalam teknik Pencegahan Kejahatan
(11)
11
Program Pengembangan
Wawasan Kebangsaan
23
- Peningkatan Toleransi dan Kerukunan dlm Kehidupan beragama
624.247.950 608.680.250 15.567.700 12 12 kali 0 99,00
24
- Peningkatan Rasa Solidaritas dan Ikatan Sosial di kalangan masyarakat
45.202.200 43.128.200 2.074.000 240 240 org 0 98,16
25
- Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Nilai Nilai luhur budaya bangsa
49.649.400 49.598.300 51.100 427 427 org 0 99,96
Program Pendidikan Politik
Masyarakat
26 - Koordinasi Forum-forum Diskusi
Politik 20.336.400 20.321.400 15.000 25 25 partai 0 99,97
27 - Monitoring ,Evaluasi dan
Pelaporan 61.801.445 60.583.845 1.217.600 1 1 thn 0 99,21
Program Penanganan Tanggap
Darurat Pasca Bencana
28
- Peningkatan Pelayanan Penanggulangan Bahaya Kebakaran
755.664.725 746.311.080 9.353.645 1 1 thn 0 99,50
29 -Koordinasi Peningkatan
Penanganan tanggap darurat 360.792.810 202.269.060 1 1 thn 0 82,42
30
- Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan Bahaya Kebakaran
226.216.625 223.081.450 3.135.175 2 2 unit/pak
et 0 99,45
Program Peningkatan Kesiapsiagaan Menghadapi Bencana
31 -Peningkatan Informasi dan
Sosialisasi Daerah Rawan Bencana 136.146.970 120.036.470 16.110.500 3 3 kali 0 95,27
32 - Pencegahan dan Pengendalian
Bahaya Kebakaran 46.883.455 45.980.955 902.500 600 600 set 0 99,23
Program Pengelolaan dan Penanganan Dampak Bencana Alam
33 - Pengkajian Kapasitas Pemulihan
Pasca Bencana 58.195.650 38.531.290 19.664.360 1 1 thn 0 86,48
34 - Koordinasi dan Survey Lokasi
Potensi Bencana Alam 40.989.698 38.944.700 2.044.998 6 6 kel 0 98,00
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD
Kinerja pelayanan SKPD dapat dilakukan pengukuran dengan menggunakan indicator kinerja pelayanan yang berhubungan dengan pelayanan kegiatan yang diberikan lansung kepada masyarakat berdasarkan Standar Pelayanan Minimal atau Standar Operasional Prosedure yang
(12)
12
telah di tetapkan. Pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah belum ditetapkan SPM ataupun SOP SKPD sehingga dalam melakukan analisis Kinerja Pelayanan SKPD digunakan melalui metode Survey dan Tanya jawab.
Kinerja pelayanan Badan Pananggulangan Bencana Daerah Tahun 2013 secara umum cukup baik. Hal ini dapat dilihat dari data kejadian bencana yang dapat ditanggulangi lansung ke masyarakat.
Tabel. Data Kejadian Per Kecamatan Tahun 2013.
KECAMATAN
Angin Puting Beliung
(unit)
Longsor (unit)
Banjir (unit)
Kebakaran (unit)
JUMLAH (unit)
PAYAKUMBUH BARAT 13 0 0 5 18
PAYAKUMBUH TIMUR 3 1 45 4 53
PAYAKUMBUH UTARA 5 0 32 15 52
PAYAKUMBUH SELATAN
0 3 0 1 4
LAMPOSI TIGO
NAGORI
26 0 0 0 26
JUMLAH 47 4 77 25 153
Pada tabel diatas dapat dilihat kejadian bencana di Payakumbuh Tahun 2013 yaitu: angin puting beliung, longsor, banjir, kebakaran cukup besar mencapai 153 kejadian. Dari semua kejadian tersebut Badan Penanggulangan Bencana Daerah langsung memberikan tindakan bantuan kepada masyarakat yang terkena dampak.
Pemberian bantuan dikelompokkan dengan memberikan bantuan langsung ke lapangan yang dilakukan oleh Aparat Badan Penanggulangan Bencana Daerah bersama masyarakat seperti penebangan pohon, pembersihan lokasi, perbaikan sederhana dan bantuan kerugian materil yang di poskan pada Dinas Pengelolaan Pendapatan dan Aset Daerah mencapai Rp.2.507.305.000,-
2.3 Isu-isu penting Penyelenggaraaan Tugas dan fungsi SKPD
Isu-isu dalam penyenggaraan tugas dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana untuk tahun 2013 adalah sebagai berikut :
1. Terjadinya perubahan SOTK Badan Kesbang dan Penanggulangan Bencana Daerah
menjadi Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
2. Perubahan SOTK memerlukan perbaikan terhadap renstra SKPD
(13)
13
4. Meningkatkan peran serta masyarakat dan dunia usaha/swasta dalam penanggulangan
bencana
5. Kurangnya kuantitas dan kualitas Sumber Daya Aparatur Badan Penanggulangan
Bencana dalam kegiatan penanggulangan Bencana
6. Masih minimnya Sarana dan Prasarana Pendukung Penanggulangan Bencana
7. Kurangnya materi dan bahan kesiapsiagaan sehingga proses sosialisasi dan informasi pada masyarakat menjadi kurang
8. Masih lemahnya pola komunikasi dan koordinasi antara pemerintah dengan jejaring
(14)
14
BAB III
TUJUAN , SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN 3.1 TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL
Rencana Kerja ( Renja ) merupakan cara untuk dapat mencapai suatu tujuan dan sasaran pembangunan yang mengandung komitmen kebijakan yang menunjukan arah kebijakan , program dan kegiatan yang diterapkan untuk mencapai sasaran kinerja yang terukur. Penjabaran dari arah Kebijakan Nasional di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Payakumbuh masuk dalam prioritas lingkungan hidup dan pengelolaan bencana yang diarahkan kepada pengarusan utama pengurangan resiko bencana sebagai prioritas nasional dan daerah. Penguatan Kapasitas penanggulangan bencana di daerah mendorong keterlibatan dan partisipasi masyarakat dalam upaya penanggulangan bencana, peningkatan sumber daya percepatan pemulihan wilayah yang terkena dampak bencana.
3.2 TUJUAN DAN SASARAN RENJA SKPD
Arah kebijakan dan strategi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Payakumbuh merupakan hasil dari identifikasi atas lingkungan strategi yang dilakukan terhadap lingkungan Internal dan Eksternal. Berdasarkan hasil kajian lingkungan strategis secara eksternal dan internal tersebut serta sinkronisasi terhadap arah kebijakan nasional dibidang Penanggulangan Bencana adalah :
A . Tujuan
1. Terselenggaranya penanggulangan Bencana yang terencana , terarah,
terkoordinasi , terpadu dan menyeluruh
2. Meningkatkan kesadaran, kemampuan , dan kesiapsiagaan dalam menghadapi
bencana melalui pembentukan satuan reaksi cepat penanggulangan bencana
3. Terselesaikannya penanganan kedaruratan korban bencana secara cepat, tepat,
dan efektif secara terkoordinir / terpadu
4. Terselesaikannya pemulihan sarana dan prasarana fisik dan non fisik diwilayah
pasca bencana secara terpadu dan menyeluruh B. Sasaran
1. Terhindarnya kerugian jiwa maupun materil sampai sekecil mungkin sebagai
akibat terjadinya bencana, baik bencana alam maupun bencana karena ulah manusia.
2. Meningkatnya SDM yang memadai dan terampil dalam penanggulangan
(15)
15 3. Terselesaikannya pemulihan sarana dan prasarana fisik dan non fisik diwilayah
pasca bencana secara terpadu dan menyeluruh
3.3. PROGRAM DAN KEGIATAN
a. Rumusan Program dan Kegiatan
Sebagai langkah operasional arah kebijakan dan strategi dengan memperhatikan skala prioritas yang didasarkan pada Visi , Misi , Tujuan, Sasaran yang telah ditetapkan , maka program dan kegiatan yang akan dijalankan oleh Penanggulangan Bencana Daerah sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan adalah :
No. Urusan Pemerintah Daerah / Program / Kegiatan
Indikator Kinerja Dana Indikatif 2015 Tolok Ukur Target
1 2 6 7 10
1.19.01 Urusan Wajib
I Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
1 Penyediaan Jasa Surat-menyurat
Terwujudnya legalitas administrasi selama setahun 1 tahun 2,350,000
2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Terwujudnya
pembayaran rekening telepon, air dan listrik
1 tahun
54,000,000
3
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
Terwujudnya
pembayaran pajak dan surat menyurat
kendaraan dinas operasional
16 unit 15,925,000
4 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Tersedianya jasa pengelola keuangan 13 orang 101,364,000
5 Penyediaan Jasa Kebersihan kantor Tersedianya alat-alat kebersihan kantor 1 paket 5,036,000
6 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
Tersedianya peralatan yang baik untuk kelancaran tugas
30 unit 57,542,000
7 Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya alat tulis kantor
1 tahun
20,146,000
8 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
Tersedianya barang cetakan, fotocopy dan penjilidan 1 tahun 22,920,500 9
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Tersedianya komponen intalasi listrik/penerangan bangunan kantor 1 tahun 7,713,200
(16)
16 10 Penyediaan Peralatan dan
Perlengkapan Kantor
Tersedianya peralatan
dan perlengkapan kantor 11 unit
70,000,000
11 Penyediaan Bahan Bacaan dan Perundang-undangan
Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
4 media
17,280,000
12 Penyediaan Makanan dan Minuman
Tersedianya Makan Minum rapat kantor
1 Tahun
23,916,000
13 Rapat Koordinasi, Konsultasi Dalam Daerah dan Luar Daerah
Terwujudnya Koordinasi dan sinkronisasi program dan kegiatan
Pembangunan BKB & PBD
1 Tahun
165,570,000
14 Penyedia Jasa Tenaga
Administrasi / Teknik Perkantoran
Tersedianya Tenaga Non PNS / THL
6 Orang
326,175,000 II Program Peningkatan Sarana
dan Prasarana Aparatur
. 15 Pengadaan Meubeleur Tersedianya sarana
mobiler 96 unit
45,000,000 16 Pembangunan Gedung Kantor
Tersedianya lahan untuk pembangunan gedung BPBD
2500m3
3,750,000,000
17 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Terwujudnya kualitas gedung kantor 1 tahun 21,300,000
18 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Terlaksananya Pemeliharaan kendaraan dinas 22 unit 350,000,000 III Program Peningkatan Disiplin
Aparatur
19 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya Tersedianya pakaian dinas 52 orang 90,000,000
IV Program Monitoring, Evaluasi
dan Pelaporan
20 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
Terlaksananya
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan pada Program dan Kegiatan
1 Tahun
72,000,000
V Program Peningkatan Kesiap-siagaan Menghadapi Bencana
21 Pencegahan dan pengurangan resiko bencana
terlaksananya sosialisasi , aksi pengurangan resiko bencana dan Penyusunan Standar Pelayanan Prosedur
3paket 212,715,530
VI Program Penanganan Tanggap
Darurat Pasca Bencana
22 Koordinasi Peningkatan Penanganan Tanggap Darurat
Terlaksananya peningkatan koordinasi pennganan tanggap darurat 1 thn 558,418,000
(17)
17 VII
Program Pengelolaan dan Penanganan Dampak Bencana Alam
23 Koordinasi dan Survey Lokasi Potensi Bencana Alam
Terlaksananya koordinasi dan survey lokasi potensi bencana alam
1 tahun
126,719,000
24 Pelatihan Pemulihan social psikologis korban bencana alam
Terlaksananya pelatihan pemulihan sosial psikologis masyarakat korban bencana 2 akt 81,161,900
25 Pengkajian Kapasitas Pemulihan Pasca Bencana
Tersedianya hasil penilaian Kerusakan dan kerugian Akibat bencana alam 1 tahun 161,069,000 VIII Program Peningkatan
Kesiagaan dan Pencegahaan Bencana
26 Pencegahan dan Pengendalian Bencana Terwujudya Pemeriksaan Tabung Pemadam Kebakaran 750 set 118,774,500
27 Peningkatan Pelayanan Penanggulangan Bencana Terlaksananya Siaga Pemadam Kebakaran Dalam Penanggulangan Bahaya Kebakaran 1 tahun 2,031,592,000
28 Pengadaan Sarana dan
Prasarana Pencegahan Bencana
Terlaksananya
Pengadaan sarana dan prasarana Bencana
2 unit
5,065,761,818
29 Penyuluhan Pencegahan Bencana
Terlaksananya penyuluhan dibidabg kebakaran kepada publik
1 paket
45,714,000
30 Pemeliharaan sarana dan Prasarana Pencegahan Bencana
Terlaksananya pemeliharaan dan peremajaan kendaraan operasional kebakaran 1 unit 45,000,000
31 Pendidikan dan pelatihan Teknis Pencegahan Bencana
terlaksananya pendidikan
dan pelatihan formal 3 org
23,300,000 JUMLAH 14,088,463,448
a. Rekapitulasi Program dan Kegiatan Badan Kesbang dan Penanggulangan Bencana Daerah untuk tahun 2015 :
Jumlah Program sebanyak : 8 program
Jumlah kegiatan sebanyak : 31 kegiatan
Total Kebutuhan Dana /pagu indikatif menurut sumber pendanaannya:
(18)
18
BAB IV PENUTUP
Rencana Kerja (Renja) yang telah disusun oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Payakumbuh merupakan dasar dalam pelaksanaan dan evaluasi atas kinerja tahunan. Dalam mewujudkan semua kegiatan yang tergambar dalam Rencana Kerja ( Renja) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Payakumbuh ini memperhatikan tugas pokok dan fungsi masing-masing bidang supaya program dan kegiatan dapat dijalankan secara efektif , efisien, kebersamaan/sinergi, transparan, akuntabel dan partisipatif.
Rencana Kerja (Renja) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Payakumbuh ini merupakan Program Pembangunan yang disesuaikan dengan dinamika perkembangan kebutuhan masyarakat di Kota Payakumbuh, dengan demikian rencana kerja ini bersifat fleksibel dalam pelaksanaannya, efisien, tepat sasaran dan berdaya guna.
Demikianlah Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Payakumbuh disusun , dan semoga rencana program dan kegiatan ini dapat dijalankan sebagaimana mestinya , terimakasih
Payakumbuh, Maret 2014
Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Payakumbuh
Ir.YUFNANI AWAY, MM NIP.19610716 198803 1 004
(1)
13
4. Meningkatkan peran serta masyarakat dan dunia usaha/swasta dalam penanggulangan bencana
5. Kurangnya kuantitas dan kualitas Sumber Daya Aparatur Badan Penanggulangan Bencana dalam kegiatan penanggulangan Bencana
6. Masih minimnya Sarana dan Prasarana Pendukung Penanggulangan Bencana
7. Kurangnya materi dan bahan kesiapsiagaan sehingga proses sosialisasi dan informasi pada masyarakat menjadi kurang
8. Masih lemahnya pola komunikasi dan koordinasi antara pemerintah dengan jejaring penanggulangan bencana non pemerintah
(2)
14 BAB III
TUJUAN , SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN 3.1 TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL
Rencana Kerja ( Renja ) merupakan cara untuk dapat mencapai suatu tujuan dan sasaran pembangunan yang mengandung komitmen kebijakan yang menunjukan arah kebijakan , program dan kegiatan yang diterapkan untuk mencapai sasaran kinerja yang terukur. Penjabaran dari arah Kebijakan Nasional di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Payakumbuh masuk dalam prioritas lingkungan hidup dan pengelolaan bencana yang diarahkan kepada pengarusan utama pengurangan resiko bencana sebagai prioritas nasional dan daerah. Penguatan Kapasitas penanggulangan bencana di daerah mendorong keterlibatan dan partisipasi masyarakat dalam upaya penanggulangan bencana, peningkatan sumber daya percepatan pemulihan wilayah yang terkena dampak bencana.
3.2 TUJUAN DAN SASARAN RENJA SKPD
Arah kebijakan dan strategi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Payakumbuh merupakan hasil dari identifikasi atas lingkungan strategi yang dilakukan terhadap lingkungan Internal dan Eksternal. Berdasarkan hasil kajian lingkungan strategis secara eksternal dan internal tersebut serta sinkronisasi terhadap arah kebijakan nasional dibidang Penanggulangan Bencana adalah :
A . Tujuan
1. Terselenggaranya penanggulangan Bencana yang terencana , terarah, terkoordinasi , terpadu dan menyeluruh
2. Meningkatkan kesadaran, kemampuan , dan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana melalui pembentukan satuan reaksi cepat penanggulangan bencana 3. Terselesaikannya penanganan kedaruratan korban bencana secara cepat, tepat,
dan efektif secara terkoordinir / terpadu
4. Terselesaikannya pemulihan sarana dan prasarana fisik dan non fisik diwilayah pasca bencana secara terpadu dan menyeluruh
B. Sasaran
1. Terhindarnya kerugian jiwa maupun materil sampai sekecil mungkin sebagai akibat terjadinya bencana, baik bencana alam maupun bencana karena ulah manusia.
2. Meningkatnya SDM yang memadai dan terampil dalam penanggulangan bencana.
(3)
15
3. Terselesaikannya pemulihan sarana dan prasarana fisik dan non fisik diwilayah pasca bencana secara terpadu dan menyeluruh
3.3. PROGRAM DAN KEGIATAN
a. Rumusan Program dan Kegiatan
Sebagai langkah operasional arah kebijakan dan strategi dengan memperhatikan skala prioritas yang didasarkan pada Visi , Misi , Tujuan, Sasaran yang telah ditetapkan , maka program dan kegiatan yang akan dijalankan oleh Penanggulangan Bencana Daerah sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan adalah :
No. Urusan Pemerintah Daerah / Program / Kegiatan
Indikator Kinerja Dana Indikatif 2015
Tolok Ukur Target
1 2 6 7 10
1.19.01 Urusan Wajib
I Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
1 Penyediaan Jasa Surat-menyurat
Terwujudnya legalitas administrasi selama setahun
1 tahun
2,350,000
2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Terwujudnya
pembayaran rekening telepon, air dan listrik
1 tahun
54,000,000
3
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
Terwujudnya
pembayaran pajak dan surat menyurat
kendaraan dinas operasional
16 unit 15,925,000
4 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
Tersedianya jasa pengelola keuangan
13 orang
101,364,000
5 Penyediaan Jasa Kebersihan kantor
Tersedianya alat-alat kebersihan kantor
1 paket
5,036,000
6 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
Tersedianya peralatan yang baik untuk kelancaran tugas
30 unit 57,542,000
7 Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya alat tulis kantor
1 tahun
20,146,000
8 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
Tersedianya barang cetakan, fotocopy dan penjilidan
1 tahun
22,920,500
9
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Tersedianya komponen intalasi listrik/penerangan bangunan kantor
1 tahun
7,713,200
(4)
16 10 Penyediaan Peralatan dan
Perlengkapan Kantor
Tersedianya peralatan
dan perlengkapan kantor 11 unit
70,000,000
11 Penyediaan Bahan Bacaan dan Perundang-undangan
Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
4 media
17,280,000
12 Penyediaan Makanan dan Minuman
Tersedianya Makan Minum rapat kantor
1 Tahun
23,916,000
13 Rapat Koordinasi, Konsultasi Dalam Daerah dan Luar Daerah
Terwujudnya Koordinasi dan sinkronisasi program dan kegiatan
Pembangunan BKB & PBD
1 Tahun
165,570,000
14 Penyedia Jasa Tenaga
Administrasi / Teknik Perkantoran
Tersedianya Tenaga Non PNS / THL
6 Orang
326,175,000 II Program Peningkatan Sarana
dan Prasarana Aparatur
. 15 Pengadaan Meubeleur Tersedianya sarana
mobiler 96 unit
45,000,000 16 Pembangunan Gedung Kantor
Tersedianya lahan untuk pembangunan gedung BPBD
2500m3
3,750,000,000
17 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Terwujudnya kualitas gedung kantor 1 tahun 21,300,000
18 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Terlaksananya Pemeliharaan kendaraan dinas 22 unit 350,000,000 III Program Peningkatan Disiplin
Aparatur
19 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya Tersedianya pakaian dinas 52 orang 90,000,000
IV Program Monitoring, Evaluasi
dan Pelaporan
20 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
Terlaksananya
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan pada Program dan Kegiatan
1 Tahun
72,000,000
V Program Peningkatan Kesiap-siagaan Menghadapi Bencana
21 Pencegahan dan pengurangan resiko bencana
terlaksananya sosialisasi , aksi pengurangan resiko bencana dan Penyusunan Standar Pelayanan Prosedur
3paket 212,715,530
VI Program Penanganan Tanggap
Darurat Pasca Bencana
22 Koordinasi Peningkatan Penanganan Tanggap Darurat
Terlaksananya peningkatan koordinasi pennganan tanggap darurat 1 thn 558,418,000
(5)
17 VII
Program Pengelolaan dan Penanganan Dampak Bencana Alam
23 Koordinasi dan Survey Lokasi Potensi Bencana Alam
Terlaksananya koordinasi dan survey lokasi potensi bencana alam
1 tahun
126,719,000
24 Pelatihan Pemulihan social psikologis korban bencana alam
Terlaksananya pelatihan pemulihan sosial psikologis masyarakat korban bencana 2 akt 81,161,900
25 Pengkajian Kapasitas Pemulihan Pasca Bencana
Tersedianya hasil penilaian Kerusakan dan kerugian Akibat bencana alam 1 tahun 161,069,000 VIII Program Peningkatan
Kesiagaan dan Pencegahaan Bencana
26 Pencegahan dan Pengendalian Bencana Terwujudya Pemeriksaan Tabung Pemadam Kebakaran 750 set 118,774,500
27 Peningkatan Pelayanan Penanggulangan Bencana Terlaksananya Siaga Pemadam Kebakaran Dalam Penanggulangan Bahaya Kebakaran 1 tahun 2,031,592,000
28 Pengadaan Sarana dan
Prasarana Pencegahan Bencana
Terlaksananya
Pengadaan sarana dan prasarana Bencana
2 unit
5,065,761,818
29 Penyuluhan Pencegahan Bencana
Terlaksananya penyuluhan dibidabg kebakaran kepada publik
1 paket
45,714,000
30 Pemeliharaan sarana dan Prasarana Pencegahan Bencana
Terlaksananya pemeliharaan dan peremajaan kendaraan operasional kebakaran 1 unit 45,000,000
31 Pendidikan dan pelatihan Teknis Pencegahan Bencana
terlaksananya pendidikan
dan pelatihan formal 3 org
23,300,000 JUMLAH 14,088,463,448
a. Rekapitulasi Program dan Kegiatan Badan Kesbang dan Penanggulangan Bencana Daerah untuk tahun 2015 :
Jumlah Program sebanyak : 8 program
Jumlah kegiatan sebanyak : 31 kegiatan
Total Kebutuhan Dana /pagu indikatif menurut sumber pendanaannya: - APBD Kota Payakumbuh : Rp. 14,088,463,448,-
(6)
18 BAB IV
PENUTUP
Rencana Kerja (Renja) yang telah disusun oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Payakumbuh merupakan dasar dalam pelaksanaan dan evaluasi atas kinerja tahunan. Dalam mewujudkan semua kegiatan yang tergambar dalam Rencana Kerja ( Renja) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Payakumbuh ini memperhatikan tugas pokok dan fungsi masing-masing bidang supaya program dan kegiatan dapat dijalankan secara efektif , efisien, kebersamaan/sinergi, transparan, akuntabel dan partisipatif.
Rencana Kerja (Renja) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Payakumbuh ini merupakan Program Pembangunan yang disesuaikan dengan dinamika perkembangan kebutuhan masyarakat di Kota Payakumbuh, dengan demikian rencana kerja ini bersifat fleksibel dalam pelaksanaannya, efisien, tepat sasaran dan berdaya guna.
Demikianlah Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Payakumbuh disusun , dan semoga rencana program dan kegiatan ini dapat dijalankan sebagaimana mestinya , terimakasih
Payakumbuh, Maret 2014
Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Payakumbuh
Ir.YUFNANI AWAY, MM NIP.19610716 198803 1 004