URUSAN WAJIB PERHUBUNGAN DRAFT LKPJ 2013 - Kumpulan data - OPEN DATA PROVINSI JAWA TENGAH
BAB IV – Urusan W ajib Perhubungan
4.1.7
URUSAN WAJIB PERHUBUNGAN
4.1.7.1
KONDISI UMUM
Transportasi atau perhubungan berfungsi sebagai penggerak,
pendorong dan penunjang pembangunan. Tujuan utama penyelenggaraan
urusan perhubungan adalah terjaminnya penumpang atau barang yang
diangkut, akan sampai ke tempat tujuan dalam keadaan baik seperti pada
saat awal diangkut. Faktor penentu kelancaran transportasiantara lain kondisi
penumpang dan barang, kondisi sarana dan prasarana,serta manajemen
transportasinya itu sendiri.
Keberhasilan
penyelenggaraan
urusan
perhubungan
akan
memberikan dampak positif bagi masyarakat. Terutama pada pertumbuhan
ekonomi,
oleh
karena
itu
pemerintah
secara
khusus
mengatur
penyelenggaran urusan perhubungan dengan Undang-Undang Nomor 22
Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
Sebagai bentuk komitmen Pemerintah Kota Semarang dalam
penyelenggaraan urusan perhubungan ini maka telah dibentuk satuan kerja
perangkat daerah yang secara khusus berfungsi sebagai penyelenggara
urusan yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 12
Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota
Semarang dan Peraturan Walikota Semarang Nomor 28 Tahun 2008 serta
Peraturan Walikota Semarang Nomor 66 Tahun 2008 Tentang Organisasi
dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Terminal Kota Semarang.
Secara umum kondisi perhubungan di Kota Semarang dapat dilihat
dari beberapa indikator diantaranya, ketersedian moda transportasi, jumlah
penumpang angkutan umum serta kesedian dan kapasitas jalan, yang secara
lebih lengkap dapat dicerminkan dari data sebagai berikut;
Data moda transportasi di Kota Semarang tahun 2013 yang dipakai
sebagai sarana angkutan umum dapat dilihat pada tabel berikut ini:
Jenis danJumlah Angkutan Umum di Kota Semarang
NO
1
2
JENIS ANGKUTAN
Bus Rappid Transport (BRT)
a. Jumlah trayek
b. Jumlah armada
c. Jumlah halte
Taxi
a. Jumlah perusahaan
b. Jumlah armada
TAHUN 2012
TAHUN 2013
2
40
110
3
46
140
8
1.620
8
1.352
L K P J WALIKOTA SEMARANG AKHIR TAHUN ANGGARAN 2013
Hal -
189
BAB IV – Urusan W ajib Perhubungan
NO
3
JENIS ANGKUTAN
TAHUN 2012
Angkutan Umum dalam trayek
a. Jumlah trayek
Utama
33
Cabang
12
Ranting
33
b. Jumlah armada
Utama
737
Cabang
1488
Ranting
877
Sumber: Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Semarang, Tahun 2013
TAHUN 2013
33
13
31
731
1458
860
Pergerakan orang dengan menggunakan angkutan umum dapat
digambarkan pada tabel berikut:
Jumlah Penumpang Angkutan Umum di Kota Semarang
NO
JENIS PENUMPANG
TAHUN 2012
TAHUN 2013
1
Jumlah penumpang di terminal dan sub terminal
7.793.539
2
Jumlah penumpang moda transportasi massal
1.960.200
Sumber: Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Semarang, Tahun 2013
4.767.769
3.821.144
Dalam hal kondisi jalan kaitannya dengan kemacetan lalu lintas, tabel
dibawah ini menjelaskan titik lokasi rawan kemacetan di Kota semarang
Titik lokasi yang rawan kemacetan
pada saat jam-jam sibuk/ (06.20-07.30 dan 15.15-17.45)
NO
LOKASI
PanjangAntrian
Panjang Antrian
Keterangan
2012
+ 400 m
2013
+ 50 m
a
Kalibanteng
b
Jatingaleh
+ 200 m
+ 200 m
c
Majapahit
+ 200 m
+ 200 m
d
Karyadi – Kaligarang
+ 250 m
+ 250 m
e
Gajahmada – Kampungkali
+ 100 m
+ 100 m
f
Siliwangi-Tol
+ 150 m
+ 100 m
g
Undip – Tembalang
+ 150 m
+ 100 m
h
Jalan Pemuda
+ 200 m
+ 100 m
i
Sukun-Banyumanik
+ 125 m
+ 125 m
j
+ 50 m
+ 50 m
k
Pudak payung / Pasar Buah
Banyumanik
Pertigaan Jrakah
+ 300 m
+ 300 m
L
Gatot Subroto – Siliwangi
+ 300 m
+ 300 m
Terbangunnya fly over
Sumber: Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Semarang, Tahun 2013
4.1.7.2
KEBIJAKAN PROGRAM
Dalam
Rencana
Pembangunan
Jangka
Menengah
Daerah
(RPJMD) Kota Semarang Tahun 2010-2015 yang menjadi isu-isu strategis
Urusan Wajib Perhubungan antara lain :
L K P J WALIKOTA SEMARANG AKHIR TAHUN ANGGARAN 2013
Hal -
190
BAB IV – Urusan W ajib Perhubungan
1. Moda transportasi massal
Dengan kebijakan pembangunan diarahkan pada;
- Fasilitasi dan bantuan pengembangan kelayakan dan
kenyamananangkutan massal;
- Penyempurnaan trayek angkutan massal;
- Pengembangan dan optimalisasi terminal;
- Fasilitasi, pengendalian dan peningkatan pelayanan angkutan orang
dan barang;
- Penyediaan sarana prasarana perhubungan dan informasi fasilitas
transportasi yang terintegrasi.
- Peningkatan koordinasi antar moda angkutan yang terintegrasi.
2. Kemacetan lalu lintas;
Dengan kebijakan pembangunan diarahkan pada;
- Peningkatan dan pembangunan jalan;
- Peningkatan dan pembangunan jembatan;
- Pembangunan jalan lingkar luar tahap I (barat-selatan);
- Pembangunan jalan radial;
- Pembangunan fly over Kalibanteng.
3. Pelanggaran dan Kecelakaan lalu lintas
4. Sarana prasarana perhubungan darat
Dengan kebijakan pembangunan diarahkan pada;
- Pengadaan rambu-rambu lalu lintas yang informatif;
- Pengendalian kelayakan angkutan;
- Peningkatan
pelayanan
angkutan
umum
dan
prasarana
yang
mendukung.
5. Penataan Perpakiran
Dengan kebijakan pembangunan diarahkan pada;
- Peningkatan tertib perpakiran;
- Pengembangan pranata kebijakan perpakiran.
Program yang ada pada Urusan Perhubungan di Tahun Anggaran
2013 beserta tujuannya adalah sebagai berikut :
1. Program-program Penunjang, yang meliputi:
a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
b. Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur
L K P J WALIKOTA SEMARANG AKHIR TAHUN ANGGARAN 2013
Hal -
191
BAB IV – Urusan W ajib Perhubungan
c. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
d. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian
Kinerja dan Keuangan
2. Program-program Pelaksanaan Urusan, yang meliputi:
a. Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan
Program ini diarahkan untuk meningkatkan kualitas pengelolaan
sarana prasarana dan fasilitas Perhubungan yang difokuskan pada
ketersediaan aturan bidang perhubungan serta terpantaunya fasilitas
perhubungan
b. Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ
Program ini diarahkan untuk meningkatkan kualitas rehabilitasi dan
Pemeliharaan Prasarana & Fasilitas LLAJ yang difokuskan pada
peningkatan jumlah penumpang di terminal
c. Program Peningkatan Pelayanan Angkutan
Program ini diarahkan untuk meningkatkan Pelayanan Angkutan yang
difokuskan pada Pelayanan angkutan umum massal (BRT), penurunan
pelanggaran angkutan umum di jalan, penurunan titik parkir on street
serta peningkatan titik parkir off street
d. Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Perhubungan
Program ini diarahkan untuk meningkatkan sarana dan prasarana
perhubungan yang difokuskan pada meningkatnya ketersediaan
prasarana penunjang BRT.
e. Program Peningkatan dan Pengamanan Lalu Lintas
Program ini diarahkan untuk meningkatkan Pengendalian dan
Pengamanan Lalu Lintas yang difokuskan pada ruas jalan rawan
kemacetan lalu lintas.
f. Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor
Program ini diarahkan untuk meningkatkan kelaikan pengoperasian
kenndaraan bermotor yang difokuskan pada peningkatan kendaraan
lulus uji laik jalan
g. Program Pelayanan BLU UPTD Terminal Mangkang
Program ini diarahkan untuk peningkatan pelayanan BLU UPTD
Terminal Mangkang terutama pelayanan BRT.
L K P J WALIKOTA SEMARANG AKHIR TAHUN ANGGARAN 2013
Hal -
192
BAB IV – Urusan W ajib Perhubungan
4.1.7.3
REALISASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN
4.1.7.3.1 PENDANAAN
Alokasi dana yang disediakan untuk pelaksanaan program dan kegiatan
dalam Urusan Perhubungan pada Tahun Anggaran 2013 adalah sebesar
Rp. 44.165.308.000,-. Adapun realisasi pelaksanaan program dan kegiatan
pada Urusan Perhubungan adalah sebagai berikut:
Anggaran Program Penujang Urusan Perhubungan, meliputi:
1.
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Kegiatan yang dilaksanakan dalam program ini adalah sebagai berikut:
NO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
2.
KEGIATAN
SKPD: DISHUBKOMINFO
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber
Daya Air dan Listrik
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan
Perijinan Kendaraan Dinas / Operasional
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Penyediaan Alat Tulis Kantor
Penyediaan Barang Cetakan dan
Penggandaan
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /
Penerangan
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
Penyediaan Makanan dan Minuman
Rapat - rapat Koordinasi dan Konsultasi ke
Luar Daerah
Penyediaan Stiker Masa Uji
Penyediaan Plat Uji
Penyediaan Buku Uji
JUMLAH PROGRAM
ANGGARAN
(Rp.)
REALISASI
ANGGARAN
(Rp.)
PERSENTASE
REALISASI
(%)
343.620.000
1.024.200.000
287.347.000
932.083.703
83,62
91,01
38.500.000
38.500.000
100,00
200.000.000
58.250.000
253.000.000
197.985.000
58.250.000
253.000.000
98,99
100,00
100,00
20.000.000
20.000.000
100,00
19.250.000
45.750.000
209.975.000
19.250.000
22.015.000
206.925.700
100,00
48,12
98,55
686.000.000
218.908.000
338.000.000
3.455.453.000
589.707.200
200.795.500
303.314.100
3.129.173.203
85,96
91,73
89,74
90,56
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Kegiatan yang dilaksanakan dalam program ini adalah sebagai berikut :
NO
1
2
3
4
5
6
7
KEGIATAN
SKPD: DISHUBKOMINFO
Pengadaan Kendaraan Dinas /
Operasional
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung
Kantor
Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan
Dinas / Operasional
Pemeliharaan Rutin / Berkala
Perlengkapan Gedung Kantor
Rehabilitasi Sedang / Berat Gedung
Kantor
JUMLAH PROGRAM
ANGGARAN
(Rp.)
REALISASI
ANGGARAN
(Rp.)
PERSENTASE
REALISASI
(%)
400.000.000
377.870.000
94,47
188.327.000
236.100.000
177.985.000
175.777.000
234.300.000
136.225.000
93,34
99,24
76,54
481.093.000
457.812.500
95,16
54.889.000
48.889.000
89,07
50.000.000
50.000.000
100,00
1.588.394.000
1.480.873.500
93,23
L K P J WALIKOTA SEMARANG AKHIR TAHUN ANGGARAN 2013
Hal -
193
BAB IV – Urusan W ajib Perhubungan
3.
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Kegiatan yang dilaksanakan dalam program ini adalah sebagai berikut:
NO
1
4.
PROGRAM
SKPD: DISHUBKOMINFO
Pelatihan Peningkatan Mutu SDM
JUMLAH ANGGARAN
ANGGARAN
(Rp.)
40.000.000
40.000.000
REALISASI
ANGGARAN
(Rp.)
PERSENTASE
REALISASI
(%)
40.000.000
40.000.000
100,00
100,00
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian
Kinerja dan Keuangan
Kegiatan yang dilaksanakan dalam program ini adalah sebagai berikut:
NO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
KEGIATAN
SKPD: DISHUBKOMINFO
Penyusunan Pelaporan Prognosis
Realisasi Anggaran
Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir
Tahun
Penyusunan Pelaporan Target Pendapatan
Penyusunan Pelaporan Keuangan Bulanan
Penunjang Kinerja PA, PPK, Bendahara
dan Pembantu
Penyusuan Laporan Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah
Penyusunan LKPJ SKPD
Penyusunan Buku Penjagaan
Kepegawaian Dishub dan Kominfo
Pemantauan / Pengendalian dan
Pelaporan Program / Kegiatan Dinas
Penyusunan Pelaporan Keuangan
Semesteran
Rapat Kerja Perhubungan, Komunikasi dan
Informatika
Pemantauan dan Pengendalian Laporan
Penerimaan Pendapatan
JUMLAH PROGRAM
ANGGARAN
(Rp.)
REALISASI
ANGGARAN
(Rp.)
PERSENTASE
REALISASI
(%)
2.745.000
2.745.000
100,00
6.332.000
6.332.000
100,00
25.818.000
21.720.000
61.500.000
25.818.000
21.720.000
61.500.000
100,00
100,00
100,00
10.500.000
5.932.500
56,50
5.400.000
15.500.000
5.400.000
15.500.000
100,00
100,00
12.500.000
12.500.000
100,00
6.840.000
6.840.000
100,00
39.864.000
37.505.500
94,08
21.720.000
21.720.000
100,00
230.439.000
223.513.000
96,99
Anggaran Program Pelaksanaan Urusan Perhubungan, meliputi:
1.
Program Pengembangan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan
Kegiatan yang dilaksanakan dalam program ini adalah sebagai berikut:
NO
1
2
3
4
KEGIATAN
SKPD: DISHUBKOMINFO
Pemantauan Traffic Light
Pemantauan / Pendataan Lalu Lintas dan
Penumpang Kapal / Pesawat
Survey Inventarisasi Kapal ( GT < 7 ) dan
Survey Lokasi Kebutuhan Navigasi
Pelayaran / Penerbangan
Pendataan, Sosialisasi dan Pengawasan
Perijinan Bangunan Wajib Andalalin
ANGGARAN
(Rp.)
REALISASI
ANGGARAN
(Rp.)
PERSENTASE
REALISASI
(%)
35.900.000
30.000.000
35.875.600
30.000.000
99,93
100,00
30.000.000
20.528.000
68,43
85.000.000
84.940.000
99,93
L K P J WALIKOTA SEMARANG AKHIR TAHUN ANGGARAN 2013
Hal -
194
BAB IV – Urusan W ajib Perhubungan
NO
KEGIATAN
5
Pemantauan dan Pengawasan
Pelayanan Angkutan Penumpang Umum
dan Updating Data Transport
Studi Persimpangan Non APILL
Penyusunan Study Penerapan Sistem
Satu Arah ( SSA ) di Kota Semarang
Fisible Study ( FS ) Bus Rapid Transit (
BRT ) Koridor 3 dan 4
DED Pengurukan Terminal Terboyo
JUMLAH PROGRAM
6
7
8
9
2.
50.000.000
REALISASI
ANGGARAN
(Rp.)
49.660.000
50.000.000
100.000.000
49.381.000
90.640.000
98,76
90,64
100.000.000
97.810.000
97,81
300.000.000
780.900.000
132.330.000
591.164.600
44,11
75,70
ANGGARAN
(Rp.)
PERSENTASE
REALISASI
(%)
99,32
Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ
Kegiatan yang dilaksanakan dalam program ini adalah sebagai berikut:
NO
1
2
3
4
5
3.
KEGIATAN
SKPD: DISHUBKOMINFO
Rehabilitasi / Pemeliharaan Sarana Alat
Pengujian Kendaraan Bermotor
Rehabilitasi / Pemeliharaan Terminal
Cangkiran
Rehabilitasi / Pemeliharaan Terminal
Terboyo
Rehabilitasi / Pemeliharaan Terminal
Penggaron
Perawatan dan Pemeliharaan Terminal
JUMLAH PROGRAM
ANGGARAN
(Rp.)
REALISASI
ANGGARAN
(Rp.)
PERSENTASE
REALISASI
(%)
190.000.000
189.430.000
99,70
50.000.000
49.170.000
98,34
132.300.860
127.986.500
96,74
50.000.000
48.000.000
96,00
875.000.000
1.297.300.860
763.403.202
1.177.989.702
87,25
90,80
Program Peningkatan Pelayanan Angkutan
Kegiatan yang dilaksanakan dalam program ini adalah sebagai berikut:
NO
1
2
3
4
5
6
7
8
KEGIATAN
SKPD: DISHUBKOMINFO
Kegiatan Uji Kelayakan Sarana
Transportasi guna Keselamatan
Penumpang di Terminal
Kegiatan Pengendalian Disiplin Angkutan
Umum dan Penyuluhan Ketertiban LL /
Angkutan di Jalan Raya
Pemilihan Awak Kendaraan Angkutan
Teladan ( AKUT ) Dan Lomba Tertib LL
& Angkutan
Penyuluhan / Pengawasan Keselamatan
Pelayaran / Ketinggian Bangunan
Pengawasan dan Pengendalian LL di
Wilayah Kota Semarang dalam rangka
LebaranNatal dan Tahun Baru
Evaluasi Pelayanan Angkutan
Penumpang Umum
Pengawasan / Patroli Parkir Umum Se
Wilayah Kota Semarang di luar Jam
Dinas
Pengoperasian Bus Rapid Transit
ANGGARAN
(Rp.)
REALISASI
ANGGARAN
(Rp.)
PERSENTASE
REALISASI
(%)
113.180.000
113.000.000
99,84
813.928.000
759.424.800
93,30
100.000.000
97.742.000
97,74
90.000.000
90.000.000
100,00
350.000.000
349.030.000
99,72
50.000.000
48.290.000
96,58
547.700.000
504.500.000
92,11
15.452.176.740
15.087.043.856
97,64
L K P J WALIKOTA SEMARANG AKHIR TAHUN ANGGARAN 2013
Hal -
195
BAB IV – Urusan W ajib Perhubungan
NO
9
10
11
12
13
14
4.
KEGIATAN
Operasi Penertiban Bus di Lingkungan
Terminal Terboyo
Updating dan Evaluasi Data Parkir
Pembuatan Tanda Identitas Angkutan
Umum ( Stiker ) dan Pamflet Informasi
Perijinan Angkutan
Operasi Penertiban Bus di Terminal
Mangkang
Pengembangan Data Base Pelayanan
Angkutan
Pembuatan Tanda Identitas Awak
Angkutan Umum
JUMLAH PROGRAM
65.000.000
REALISASI
ANGGARAN
(Rp.)
64.800.000
60.000.000
50.000.000
59.000.000
47.775.000
98,33
95,55
400.000.000
390.200.000
97,55
55.000.000
49.300.000
89,64
50.000.000
48.725.600
97,45
18.196.984.740
17.708.831.256
97,32
ANGGARAN
(Rp.)
PERSENTASE
REALISASI
(%)
99,69
Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Perhubungan
Kegiatan yang dilaksanakan dalam program ini adalah sebagai berikut:
NO
1
2
3
5.
KEGIATAN
SKPD: DISHUBKOMINFO
Pembangunan Pemberhentian Akhir
Angkutan Penumpang Umum
Fasilitasi BRT
Pembuatan Shelter BRT Koridor III
JUMLAH PROGRAM
ANGGARAN
(Rp.)
REALISASI
ANGGARAN
(Rp.)
PERSENTASE
REALISASI
(%)
200.000.000
137.695.000
68,85
2.178.931.100
824.000.000
3.202.931.100
2.000.046.000
807.578.000
2.945.319.000
91,79
98,01
91,96
Program Peningkatan Pengamanan Lalu Lintas
Kegiatan yang dilaksanakan dalam program ini adalah sebagai berikut:
NO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
KEGIATAN
SKPD: DISHUBKOMINFO
Pengadaan Rambu - Rambu Lalu Lintas
Pengadaan Pagar Pengamanan Jalan
Pengadaan Gasson
Pemeliharaan Lampu Flashing
Penggantian dan Pemasangan Controller
Microprossecor - 12 phase
Perbaikan / Penyempurnaan Traffic Light
Pengecatan Traffic Light
Perawatan Fungsi Controller dan
Jaringan Traffic Light
Pengadaan Marka Parkir
Pemeliharaan Rambu Lalu Lintas
Pengadaan dan Pemasangan RPPJ
Pengadaan dan Pemasangan APILL
Pengamanan Pejabat Negara dan
Peringatan Hari Besar
Penggantian Papan Nama Jalan
Pengadaan dan Pemasangan Lampu
Flashing
Pengadaan Cone Down Timer
ANGGARAN
(Rp.)
REALISASI
ANGGARAN
(Rp.)
PERSENTASE
REALISASI
(%)
150.000.000
85.000.000
107.200.000
50.000.000
95.000.000
148.612.000
84.095.000
106.370.000
49.755.000
94.520.000
99,07
98,94
99,23
99,51
99,49
240.000.000
36.188.000
530.000.000
238.505.000
34.613.000
522.661.500
99,38
95,65
98,62
200.000.000
50.000.000
100.000.000
200.000.000
185.000.000
197.115.000
49.992.000
98.860.000
197.881.500
163.800.000
98,56
99,98
98,86
98,94
88,54
100.000.000
180.000.000
99.487.000
178.645.000
99,49
99,25
100.000.000
99.065.000
99,07
L K P J WALIKOTA SEMARANG AKHIR TAHUN ANGGARAN 2013
Hal -
196
BAB IV – Urusan W ajib Perhubungan
NO
17
18
19
6.
KEGIATAN
Pendampingan dan Pengelolaan Dana
Bantuan Pemerintah Pusat (DAK)
Pengendalian dan Pengamanan Lalu
Lintas
Fasilitasi Car Free Day
Pengoperasian ATCS
JUMLAH PROGRAM
577.423.000
REALISASI
ANGGARAN
(Rp.)
571.307.000
PERSENTASE
REALISASI
(%)
98,94
350.000.000
100.000.000
3.435.811.000
328.578.400
92.250.000
3.356.112.400
93,88
92,25
97,68
ANGGARAN
(Rp.)
Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor
Kegiatan yang dilaksanakan dalam program ini adalah sebagai berikut:
NO
1
2
3
7.
KEGIATAN
SKPD: DISHUBKOMINFO
Perubahan Lay Out Pelayanan Pengujian
Kendaraan Bermotor
Komputerisasi Pengujian Kendaraan
Bermotor
Pengadaan Meubelair Gedung Pelayanan
Pengujian Kendaraan Bermotor
JUMLAH PROGRAM
ANGGARAN
(Rp.)
REALISASI
ANGGARAN
(Rp.)
PERSENTASE
REALISASI
(%)
100.000.000
98.092.250
98,09
100.000.000
92.122.500
92,12
100.000.000
98.030.000
98,03
300.000.000
288.244.750
96,08
Program Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informatika
Kegiatan yang dilaksanakan dalam program ini adalah sebagai berikut:
NO
1
2
8.
KEGIATAN
SKPD: DISHUBKOMINFO
Pembinaan jaringan komunikasi dan
informatika (penyuluhan wartel, warnet
dan jastip)
Kajian dan pengembangan sistem
informasi
Kajian dan penelitian di bidang
komunikasi dan informatika (audit
menara telekomunikasi)
Penyusunan raperda tower bersama
JUMLAH PROGRAM
ANGGARAN
(Rp.)
REALISASI
ANGGARAN
(Rp.)
PERSENTASE
REALISASI
(%)
36.673.000
27.764.500
75.71
75.000.000
44.984.000
59.98
139.000.000
131.305.000
94.46
75.000.000
325.673.000
64.918.000
268.971.500
86.56
82,60
Program Pelayanan BLU UPTD Terminal Mangkang
Kegiatan yang dilaksanakan dalam program ini adalah sebagai berikut:
NO
1
2
KEGIATAN
SKPD: DISHUBKOMINFO
Peningkatan Pelayanan UPTD Terminal
Mangkang BLU
Peningkatan Pendukung Pelayanan
UPTD T. Mangkang BLU
JUMLAH PROGRAM
ANGGARAN
(Rp.)
REALISASI
ANGGARAN
(Rp.)
PERSENTASE
REALISASI
(%)
7.885.927.200
7.497.957.080
95,08
3.425.494.100
3.098.681.117
90,46
11.311.421.300
10.596.638.197
93,68
L K P J WALIKOTA SEMARANG AKHIR TAHUN ANGGARAN 2013
Hal -
197
BAB IV – Urusan W ajib Perhubungan
4.1.7.3.2 HASIL YANG DICAPAI
Capaian
kinerja
Pemerintah
Kota
Semarang
dalam
Urusan
Perhubungan dapat dilihat dari pelaksanaan program sebagai berikut :
1.
Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan
Pelaksanaan kualitas manajemen transportasi melalui
a.
Pengamanan dan pengendalian lalu lintas dengan updating waktu siklus
traffic light di persimpangan yang disesuaikan dengan kondisi arus lalu
lintas yang ada serta dilengkapi dengan down counter timer;
b.
Pengoperasian ATCS (Area Traffic Control System) pada 6 (enam)
persimpangan
untuk
mengoptimalkan
waktu
siklus
traffic
light
dipersimpangan yang dikendalikan dari CC Room ATCS.
Dalam rangka peningkatan manajemen transportasi, pada tahun 2013
telah disusun :
a.
Studi Persimpangan Non APILL yang dijadikan pedoman untuk
pemasangan APILL di persimpangan non APILL
b.
Studi Penerapan Sistem Satu Arah (SSA) yang akan dijadikan pedoman
untuk pemberlakuan jalur satu arah di ruas-ruas jalan yang tingkat
kepadatannya sangat tinggi
c.
Studi Kelayakan BRT Koridor III dan IV yang akan dijadikan pedoman
dalam pengoperasian BRT Koridor III dan IV
d.
Studi
Kelembagaan
BRT
yang
akan
dijadikan
rujukan
dalam
pembentukan keorganisasian BRT
e.
DED
Pengurukan
Terminal
Terboyo
yang
akan
dijadikan
penanggulangan masalah sementara dalam menghadapi rob dan banjir
yang sering melanda kawasan Terminal Terboyo
f.
Masterplan Terminal Terpadu Mangkang yang akan dijadikan pedoman
pengembangan Terminal Mangkang yang terpadu dengan Stasiun
Kereta Api Mangkang dan Kawasan Kebun Binatang Mangkang guna
menghidupkan Terminal Mangkang.
2.
Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas
LLAJ, dengan kegiatan rehabilitasi / pemeliharaan ;
a.
Sarana alat pengujian kendaraan bermotor sebanyak 11 buah;
b.
Pelayanan angkutan di terminal Terboyo, Mangkang dan Penggaron
adalah sebagai berikut :
L K P J WALIKOTA SEMARANG AKHIR TAHUN ANGGARAN 2013
Hal -
198
BAB IV – Urusan W ajib Perhubungan
a) Jumlah penumpang di terminal Terboyo mengalami peningkatan
sebesar 187.464 orang (23%) dari 808.460 orang pada tahun 2012
menjadi 995.924 orang pada tahun 2013. Namun ada penurunan rit
sebesar 33.927 rit (18%) yang mana pada tahun 2012 sebesar
184.101 rit menjadi 150.174 rit pada tahun 2013.
b) Pelayanan angkutan di terminal Mangkang mengalami penurunan
sebesar 234.553 rit atau sebesar 65% yang mana pada tahun 2012
sebesar 357.363 rit menjadi 122.810 rit pada tahun 2013. Jumlah
penumpang juga mengalami penurunan sebesar 2.103.204 orang
atau sebesar 41% dimana pada tahun 2012 sebesar 5.107.236
orang menjadi 3.004.032 orang pada tahun 2013.
c) Pelayanan angkutan di terminal Penggaron mengalami penurunan
rit sebesar 132.838 rit atau sebesar 79% dimana pada tahun 2012
sebesar 168.151 rit menjadi 35.313 rit pada tahun 2013. Jumlah
penumpang juga mengalami penurunan sebesar 1.110.030 orang
atau sebesar 59% dimana pada tahun 2012 sebanyak 1.877.843
orang menjadi 767.813 orang pada tahun 2013.
Dari data diatas menunjukkan secara umum terjadi penurunan
penumpang untuk angkutan umum dalam trayek (mobil dan bis kecil)
hal
ini
dikarenakan
semakin
banyaknya
masyarakat
memilih
menggunakan transportasi roda dua (sepeda motor). Untuk terminal
Terboyo terjadi penurunan rit dikarenakan angkutan umum enggan
masuk terminal dikarenakan kondisi jalan akses terminal yang rusak.
3.
Program Pelayanan Angkutan Penumpang Umum, dengan kegiatan
antara lain;
a.
Operasi uji kelaikan sarana transportasi guna keselamatan penumpang
di terminal, dengan lokasi operasi di terminal Mangkang sebanyak 30
kali, terminal Terboyo sebanyak 60 kali dan terminal Penggaron
sebanyak 60 kali dengan tujuan mencegah angkutan umum tidak laik
jalan untuk beroperasi yang dapat mengakibatkan kecelakaan lalu lintas;
b.
Operasi pengendalian disiplin angkutan umum dan penyuluhan
ketertiban lalu lintas / angkutan di jalan raya, dalam bentuk pengawasan,
pemantauan,
pendataan,
penindakan,
penegakan
hukum
dan
penyuluhan dengan kegiatan keseluruhan sebanyak 782 kali;
L K P J WALIKOTA SEMARANG AKHIR TAHUN ANGGARAN 2013
Hal -
199
BAB IV – Urusan W ajib Perhubungan
c.
Penyuluhan / Pengawasan Keselamatan Pelayaran / Ketinggian
Bangunan Tower dengan kegiatan sebanyak 48 kali;
d.
Pembuatan tanda identitas angkutan umum (stiker) dan pamflet
informasi perijinan angkutanberupa nama trayek yang ditempel pada
body depan dan belakang angkutan umum dalam trayek sebanyak
1.225 lembar;
e.
Pembuatan tanda identitas awak angkutan umumberupa baju seragam
sopir angkutan umum dalam trayek sebanyak 392 orang.
f.
Pengelolaan perparkiran, data mengenai titik parkir dapat dilihat
dibawah ini;
Data Titik Parkir Tahun 2013
Jumlah titik lokasi parkir
- Parkir tepi jalan umum
- Parkir khusus
- Jumlah juru parkir
2
Tingkat ketersediaan titik parkir on street di wilayah
perkantoran
3
Tingkat ketersediaan titik parkir off street
Sumber Data : Dishubkominfo Kota Semarang, Tahun 2013
Tahun 2012
Tahun 2013
1.270
162
1.205
1.270
1.127
183
1.127
1.127
162
183
1
Dari data tahun 2013 parkir tepi jalan umum (on street)
mengalami penurunan sebanyak 143 titik atau sebesar 11% dimana
pada tahun 2012 sebanyak 1.270 titik menjadi 1.127 titik pada tahun
2013 , sedangkan untuk parkir di tempat parkir (off street) tahun 2013
mengalami peningkatan sebanyak 21 titik atau sebesar 135% dimana
pada tahun 2012 sebanyak 162 titik menjadi 183 titik pada tahun 2013.
Hal ini sudah sesuai dengan yang apa diharapkan dimana parkir on
street semakin berkurang sedangkan parkir off street makin bertambah.
Kebijakan ini ditempuh guna meningkatkan kelancaran arus lalu lintas di
ruas jalan.
4.
Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Perhubungan
dengan kegiatan meningkatkan ketersediaan prasarana penunjang BRT.
Untuk Tahun 2013 antara lain;
a.
Fasilitas pendukung, berupa water barier, elektronik tiketing sistem,rig
dan DED shelter BRT Koridor III;
b.
Pembangunan Shelter BRT, untuk koridor III sebanyak 13 unit dan
koridor IV sebanyak 32 unit.
L K P J WALIKOTA SEMARANG AKHIR TAHUN ANGGARAN 2013
Hal -
200
BAB IV – Urusan W ajib Perhubungan
c.
Pengoperasian Bus Rapit Transit (BRT) sampai dengan tahun 2013
dengan koridor yang ada antara lain ;
1. Koridor I
: Mangkang – Penggaron
2. Koridor II
: Terboyo – Sisemut
3. Koridor IV
: Cangkiran – Bandara A. Yani
Untuk Koridor III jurusan Taman Diponegoro – Pelabuhan Tanjung
Mas, belum dapat dilaksanakan pada Tahun 2013 dikarenakan masih
diperlukan koordinasi dengan instansi pengelola Pelabuhan Tanjung
Mas kaitannya dengan ijin masuk BRT mendekati tempat tunggu
penumpang di dalam Pelabuhan Tanjung Mas.
Pengoperasian koridor IV merupakan pemenuhan target RPJMD
Kota Semarang Tahun 2010 – 2015
yaitu 3 (tiga) koridor. Dengan
penambahan koridor IV akan menghubungkan wilayah selatan Kota
Semarang meliputi Gunungpati dan Mijen dengan wilayah tengah Kota
Semarang. Selain itu dengan operasional koridor IV sebagai perintis
koordinasi antar moda angkutan yang terintegrasi antara shelter moda
darat dan bandara untuk moda udara.
Dalam mendukung kenyamanan angkutan massal maka penerapan
perpindahan antar koridor tanpa dikenakan tarif tambahan pada shelter
transfer point (shelter yang melayani perpindahan antar koridor) terletak
di depan Pengadilan Negeri, di Pasar Karangayu dan di depan SMA 5.
Shelter transfer point terletak di kanan dan kiri jalan serta dijaga oleh
petugas, untuk penumpang transfer akan langsung masuk ke BRT yang
dituju sedangkan penumpang baru membeli tiket. Hal ini untuk
membedakan antara penumpang transfer dan baru.
5.
Program Peningkatan dan Pengamanan Lalu Lintas. Peningkatan
dan pengamanan lalu lintas,berupa pemasanganrambu–rambu, marka
serta fasilitas lainnyasebagai berikut :
Pengadaan rambu-rambu lalu lintas tahun 2013 dapat dilihat pada tabel
dibawah ini ;
Tabel Sarana dan Prasarana Transportasi Tahun 2013
-
Uraian
Jumlah rambu lalu lintas terpasang
Panjang marka jalan
Gason
Pemasangan Down counter
Satuan
bh
m
bh
bh
Tahun 2012
2.598
29.167
676
95
L K P J WALIKOTA SEMARANG AKHIR TAHUN ANGGARAN 2013
Tahun 2013
2.718
30.767
776
113
Hal -
201
BAB IV – Urusan W ajib Perhubungan
Uraian
Satuan
- Shelter BRT
unit
- Lampu flashing
unit
- Jumlah penunjuk jalan (RPPJ)
unit
- Pagar Pengaman Jalan
m
Sumber: Dishubkominfo Kota Semarang, Tahun 2013
Tahun 2012
110
35
95
126
Tahun 2013
155
45
110
198
a) Rambu lalu lintas, sampai dengan tahun 2012 terpasang
sebanyak 2.598 buah menjadi 2.718 buah pada tahun 2013,
atau mengalami peningkatan sebesar 4,6%.
b) Pembuatan Marka Jalan, sampai dengan tahun 2012 terpasang
sebanyak 29.167 m2 menjadi 30.767 m2pada tahun 2013 atau
mengalami peningkatan sebesar 5,5%.
c) Pengadaan gasson sampai dengan tahun 2012 tersedia 676
buah menjadi 776 buah pada tahun 2013 atau mengalami
peningkatan sebesar 14,79%.
d) Pemasangan down counter sampai dengan 2012 sebanyak 95
buah menjadi 113 buah pada tahun 2013 atau meningkat
sebesar 8,4%.
e) Pengadaan shelter BRT sampai dengan tahun 2012 sebanyak
110 unit menjadi 155 unit pada tahun 2013 atau meningkat
sebesar 40,9%.
f) Pengadaan lampu flashing sampai dengan tahun 2012
sebanyak 35 unit menjadi 45 unit pada tahun 2013 atau
meningkat sebesar 28,57%.
g) Pengadaan Rambu Pendahulu Petunjuk Jurusan (RPPJ)
sampai dengan tahun 2012 sebanyak 95 unit menjadi 110 unit
pada tahun 2013 atau meningkat sebesar 15,78%.
h) Pengadaan Pagar Pengaman Jalan sampai pada tahun 2012
sebanyak 126 m menjadi 198 m pada tahun 2013 atau
meningkat 57%.
6.
Program
Peningkatan
Kelaikan
Pengoperasian
Kendaraan
Bermotor
Pelayanan pengujian kendaraan bermotor pada tahun 2013 mengalami
peningkatan jumlah kendaraan yang diuji sebesar 6.068 kendaraan atau
sebesar 8%, dimana pada tahun 2012 kendaraan yang diuji sebesar 72.725
kendaraan menjadi 78.793 kendaraan pada tahun 2013.
L K P J WALIKOTA SEMARANG AKHIR TAHUN ANGGARAN 2013
Hal -
202
BAB IV – Urusan W ajib Perhubungan
7.
Program Pelayanan BLU UPTD Terminal Mangkang
Pengelolaan BRT koridor I, II dan IV telah mengalami peningkatan
jumlah penumpang sebesar 1.860.944 orang atau sebesar 95% dimana pada
tahun 2012 jumlah penumpang sebesar 1.960.200 orang menjadi 3.821.144
orang tahun 2013. Untuk jumlah pendapatan mengalami peningkatan
sebesar Rp. 6.252.205.000 atau sebesar 108% dimana pada tahun 2012
sebesar Rp. 6.068.116.500,. menjadi Rp. 12.320.321.500,. pada tahun 2013.
4.1.7.4
PERMASALAHAN
Permasalahan dalam pelaksanaan Urusan Wajib Perhubungan yaitu:
1.
Target pendapatan parkir tepi jalan umum tidak dapat terpenuhi.
2.
Pengembangan BRT diperlukan bentuk organisasi yang mandiri.
3.
Kondisi fisik di terminal Terboyo, Mangkang, Penggaron, Cangkiran dan
Gunungpati sangat memprihatinkan.
4.
Kemacetan lalu lintas di ruas Jalan Siliwangi.
4.1.7.5
RENCANA TINDAK LANJUT
Rencana tindak lanjut yang akan dilaksanakan yaitu:
1.
Menyusun kajian potensi parkir pada tiap titik ruas parkir.
2.
Pembahasan tindak lanjut atas hasil studi kelembagaan BRT yang akan
dijadikan rujukan dalam pembentukan lembaga pengelola BRT.
3.
Perlu dilakukan revitalisasi di semua terminal, diusulkan untuk
penanggulangan masalah sementara dalam menghadapi rob dan banjir
terkait jalan akses masuk Terminal Terboyo.
4.
Diadakan
koordinasi
dengan
Kementerian
Perhubungan
untuk
melakukan rekayasa lalu lintas dan merencanakan membuat putaran
balik arah di Jl. Raya Walisongo.
4.1.7.6
PRESTASI/PENGHARGAAN
Prestasi / penghargaan yang diperoleh pada tahun 2013 adalah :
1.
Penghargaan ”Wahana Tata Nugraha” yang merupakan penghargaan
dibidang tertib lalu lintas dan angkutan tingkat nasional untuk kategori
Kota Metropolitan.
2.
Indonesia Road Safety Award yang merupakan penghargaan dalam
bidang Tata Kelola Keselamatan Jalan yang diberikan oleh Majalah
SWa.
3.
Piagam ICT Pura Tahun 2013 sebagai kota yang telah siap menghadapi
era ekonomi digital.
L K P J WALIKOTA SEMARANG AKHIR TAHUN ANGGARAN 2013
Hal -
203
4.1.7
URUSAN WAJIB PERHUBUNGAN
4.1.7.1
KONDISI UMUM
Transportasi atau perhubungan berfungsi sebagai penggerak,
pendorong dan penunjang pembangunan. Tujuan utama penyelenggaraan
urusan perhubungan adalah terjaminnya penumpang atau barang yang
diangkut, akan sampai ke tempat tujuan dalam keadaan baik seperti pada
saat awal diangkut. Faktor penentu kelancaran transportasiantara lain kondisi
penumpang dan barang, kondisi sarana dan prasarana,serta manajemen
transportasinya itu sendiri.
Keberhasilan
penyelenggaraan
urusan
perhubungan
akan
memberikan dampak positif bagi masyarakat. Terutama pada pertumbuhan
ekonomi,
oleh
karena
itu
pemerintah
secara
khusus
mengatur
penyelenggaran urusan perhubungan dengan Undang-Undang Nomor 22
Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
Sebagai bentuk komitmen Pemerintah Kota Semarang dalam
penyelenggaraan urusan perhubungan ini maka telah dibentuk satuan kerja
perangkat daerah yang secara khusus berfungsi sebagai penyelenggara
urusan yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 12
Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota
Semarang dan Peraturan Walikota Semarang Nomor 28 Tahun 2008 serta
Peraturan Walikota Semarang Nomor 66 Tahun 2008 Tentang Organisasi
dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Terminal Kota Semarang.
Secara umum kondisi perhubungan di Kota Semarang dapat dilihat
dari beberapa indikator diantaranya, ketersedian moda transportasi, jumlah
penumpang angkutan umum serta kesedian dan kapasitas jalan, yang secara
lebih lengkap dapat dicerminkan dari data sebagai berikut;
Data moda transportasi di Kota Semarang tahun 2013 yang dipakai
sebagai sarana angkutan umum dapat dilihat pada tabel berikut ini:
Jenis danJumlah Angkutan Umum di Kota Semarang
NO
1
2
JENIS ANGKUTAN
Bus Rappid Transport (BRT)
a. Jumlah trayek
b. Jumlah armada
c. Jumlah halte
Taxi
a. Jumlah perusahaan
b. Jumlah armada
TAHUN 2012
TAHUN 2013
2
40
110
3
46
140
8
1.620
8
1.352
L K P J WALIKOTA SEMARANG AKHIR TAHUN ANGGARAN 2013
Hal -
189
BAB IV – Urusan W ajib Perhubungan
NO
3
JENIS ANGKUTAN
TAHUN 2012
Angkutan Umum dalam trayek
a. Jumlah trayek
Utama
33
Cabang
12
Ranting
33
b. Jumlah armada
Utama
737
Cabang
1488
Ranting
877
Sumber: Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Semarang, Tahun 2013
TAHUN 2013
33
13
31
731
1458
860
Pergerakan orang dengan menggunakan angkutan umum dapat
digambarkan pada tabel berikut:
Jumlah Penumpang Angkutan Umum di Kota Semarang
NO
JENIS PENUMPANG
TAHUN 2012
TAHUN 2013
1
Jumlah penumpang di terminal dan sub terminal
7.793.539
2
Jumlah penumpang moda transportasi massal
1.960.200
Sumber: Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Semarang, Tahun 2013
4.767.769
3.821.144
Dalam hal kondisi jalan kaitannya dengan kemacetan lalu lintas, tabel
dibawah ini menjelaskan titik lokasi rawan kemacetan di Kota semarang
Titik lokasi yang rawan kemacetan
pada saat jam-jam sibuk/ (06.20-07.30 dan 15.15-17.45)
NO
LOKASI
PanjangAntrian
Panjang Antrian
Keterangan
2012
+ 400 m
2013
+ 50 m
a
Kalibanteng
b
Jatingaleh
+ 200 m
+ 200 m
c
Majapahit
+ 200 m
+ 200 m
d
Karyadi – Kaligarang
+ 250 m
+ 250 m
e
Gajahmada – Kampungkali
+ 100 m
+ 100 m
f
Siliwangi-Tol
+ 150 m
+ 100 m
g
Undip – Tembalang
+ 150 m
+ 100 m
h
Jalan Pemuda
+ 200 m
+ 100 m
i
Sukun-Banyumanik
+ 125 m
+ 125 m
j
+ 50 m
+ 50 m
k
Pudak payung / Pasar Buah
Banyumanik
Pertigaan Jrakah
+ 300 m
+ 300 m
L
Gatot Subroto – Siliwangi
+ 300 m
+ 300 m
Terbangunnya fly over
Sumber: Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Semarang, Tahun 2013
4.1.7.2
KEBIJAKAN PROGRAM
Dalam
Rencana
Pembangunan
Jangka
Menengah
Daerah
(RPJMD) Kota Semarang Tahun 2010-2015 yang menjadi isu-isu strategis
Urusan Wajib Perhubungan antara lain :
L K P J WALIKOTA SEMARANG AKHIR TAHUN ANGGARAN 2013
Hal -
190
BAB IV – Urusan W ajib Perhubungan
1. Moda transportasi massal
Dengan kebijakan pembangunan diarahkan pada;
- Fasilitasi dan bantuan pengembangan kelayakan dan
kenyamananangkutan massal;
- Penyempurnaan trayek angkutan massal;
- Pengembangan dan optimalisasi terminal;
- Fasilitasi, pengendalian dan peningkatan pelayanan angkutan orang
dan barang;
- Penyediaan sarana prasarana perhubungan dan informasi fasilitas
transportasi yang terintegrasi.
- Peningkatan koordinasi antar moda angkutan yang terintegrasi.
2. Kemacetan lalu lintas;
Dengan kebijakan pembangunan diarahkan pada;
- Peningkatan dan pembangunan jalan;
- Peningkatan dan pembangunan jembatan;
- Pembangunan jalan lingkar luar tahap I (barat-selatan);
- Pembangunan jalan radial;
- Pembangunan fly over Kalibanteng.
3. Pelanggaran dan Kecelakaan lalu lintas
4. Sarana prasarana perhubungan darat
Dengan kebijakan pembangunan diarahkan pada;
- Pengadaan rambu-rambu lalu lintas yang informatif;
- Pengendalian kelayakan angkutan;
- Peningkatan
pelayanan
angkutan
umum
dan
prasarana
yang
mendukung.
5. Penataan Perpakiran
Dengan kebijakan pembangunan diarahkan pada;
- Peningkatan tertib perpakiran;
- Pengembangan pranata kebijakan perpakiran.
Program yang ada pada Urusan Perhubungan di Tahun Anggaran
2013 beserta tujuannya adalah sebagai berikut :
1. Program-program Penunjang, yang meliputi:
a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
b. Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur
L K P J WALIKOTA SEMARANG AKHIR TAHUN ANGGARAN 2013
Hal -
191
BAB IV – Urusan W ajib Perhubungan
c. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
d. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian
Kinerja dan Keuangan
2. Program-program Pelaksanaan Urusan, yang meliputi:
a. Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan
Program ini diarahkan untuk meningkatkan kualitas pengelolaan
sarana prasarana dan fasilitas Perhubungan yang difokuskan pada
ketersediaan aturan bidang perhubungan serta terpantaunya fasilitas
perhubungan
b. Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ
Program ini diarahkan untuk meningkatkan kualitas rehabilitasi dan
Pemeliharaan Prasarana & Fasilitas LLAJ yang difokuskan pada
peningkatan jumlah penumpang di terminal
c. Program Peningkatan Pelayanan Angkutan
Program ini diarahkan untuk meningkatkan Pelayanan Angkutan yang
difokuskan pada Pelayanan angkutan umum massal (BRT), penurunan
pelanggaran angkutan umum di jalan, penurunan titik parkir on street
serta peningkatan titik parkir off street
d. Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Perhubungan
Program ini diarahkan untuk meningkatkan sarana dan prasarana
perhubungan yang difokuskan pada meningkatnya ketersediaan
prasarana penunjang BRT.
e. Program Peningkatan dan Pengamanan Lalu Lintas
Program ini diarahkan untuk meningkatkan Pengendalian dan
Pengamanan Lalu Lintas yang difokuskan pada ruas jalan rawan
kemacetan lalu lintas.
f. Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor
Program ini diarahkan untuk meningkatkan kelaikan pengoperasian
kenndaraan bermotor yang difokuskan pada peningkatan kendaraan
lulus uji laik jalan
g. Program Pelayanan BLU UPTD Terminal Mangkang
Program ini diarahkan untuk peningkatan pelayanan BLU UPTD
Terminal Mangkang terutama pelayanan BRT.
L K P J WALIKOTA SEMARANG AKHIR TAHUN ANGGARAN 2013
Hal -
192
BAB IV – Urusan W ajib Perhubungan
4.1.7.3
REALISASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN
4.1.7.3.1 PENDANAAN
Alokasi dana yang disediakan untuk pelaksanaan program dan kegiatan
dalam Urusan Perhubungan pada Tahun Anggaran 2013 adalah sebesar
Rp. 44.165.308.000,-. Adapun realisasi pelaksanaan program dan kegiatan
pada Urusan Perhubungan adalah sebagai berikut:
Anggaran Program Penujang Urusan Perhubungan, meliputi:
1.
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Kegiatan yang dilaksanakan dalam program ini adalah sebagai berikut:
NO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
2.
KEGIATAN
SKPD: DISHUBKOMINFO
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber
Daya Air dan Listrik
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan
Perijinan Kendaraan Dinas / Operasional
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Penyediaan Alat Tulis Kantor
Penyediaan Barang Cetakan dan
Penggandaan
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /
Penerangan
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
Penyediaan Makanan dan Minuman
Rapat - rapat Koordinasi dan Konsultasi ke
Luar Daerah
Penyediaan Stiker Masa Uji
Penyediaan Plat Uji
Penyediaan Buku Uji
JUMLAH PROGRAM
ANGGARAN
(Rp.)
REALISASI
ANGGARAN
(Rp.)
PERSENTASE
REALISASI
(%)
343.620.000
1.024.200.000
287.347.000
932.083.703
83,62
91,01
38.500.000
38.500.000
100,00
200.000.000
58.250.000
253.000.000
197.985.000
58.250.000
253.000.000
98,99
100,00
100,00
20.000.000
20.000.000
100,00
19.250.000
45.750.000
209.975.000
19.250.000
22.015.000
206.925.700
100,00
48,12
98,55
686.000.000
218.908.000
338.000.000
3.455.453.000
589.707.200
200.795.500
303.314.100
3.129.173.203
85,96
91,73
89,74
90,56
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Kegiatan yang dilaksanakan dalam program ini adalah sebagai berikut :
NO
1
2
3
4
5
6
7
KEGIATAN
SKPD: DISHUBKOMINFO
Pengadaan Kendaraan Dinas /
Operasional
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung
Kantor
Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan
Dinas / Operasional
Pemeliharaan Rutin / Berkala
Perlengkapan Gedung Kantor
Rehabilitasi Sedang / Berat Gedung
Kantor
JUMLAH PROGRAM
ANGGARAN
(Rp.)
REALISASI
ANGGARAN
(Rp.)
PERSENTASE
REALISASI
(%)
400.000.000
377.870.000
94,47
188.327.000
236.100.000
177.985.000
175.777.000
234.300.000
136.225.000
93,34
99,24
76,54
481.093.000
457.812.500
95,16
54.889.000
48.889.000
89,07
50.000.000
50.000.000
100,00
1.588.394.000
1.480.873.500
93,23
L K P J WALIKOTA SEMARANG AKHIR TAHUN ANGGARAN 2013
Hal -
193
BAB IV – Urusan W ajib Perhubungan
3.
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Kegiatan yang dilaksanakan dalam program ini adalah sebagai berikut:
NO
1
4.
PROGRAM
SKPD: DISHUBKOMINFO
Pelatihan Peningkatan Mutu SDM
JUMLAH ANGGARAN
ANGGARAN
(Rp.)
40.000.000
40.000.000
REALISASI
ANGGARAN
(Rp.)
PERSENTASE
REALISASI
(%)
40.000.000
40.000.000
100,00
100,00
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian
Kinerja dan Keuangan
Kegiatan yang dilaksanakan dalam program ini adalah sebagai berikut:
NO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
KEGIATAN
SKPD: DISHUBKOMINFO
Penyusunan Pelaporan Prognosis
Realisasi Anggaran
Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir
Tahun
Penyusunan Pelaporan Target Pendapatan
Penyusunan Pelaporan Keuangan Bulanan
Penunjang Kinerja PA, PPK, Bendahara
dan Pembantu
Penyusuan Laporan Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah
Penyusunan LKPJ SKPD
Penyusunan Buku Penjagaan
Kepegawaian Dishub dan Kominfo
Pemantauan / Pengendalian dan
Pelaporan Program / Kegiatan Dinas
Penyusunan Pelaporan Keuangan
Semesteran
Rapat Kerja Perhubungan, Komunikasi dan
Informatika
Pemantauan dan Pengendalian Laporan
Penerimaan Pendapatan
JUMLAH PROGRAM
ANGGARAN
(Rp.)
REALISASI
ANGGARAN
(Rp.)
PERSENTASE
REALISASI
(%)
2.745.000
2.745.000
100,00
6.332.000
6.332.000
100,00
25.818.000
21.720.000
61.500.000
25.818.000
21.720.000
61.500.000
100,00
100,00
100,00
10.500.000
5.932.500
56,50
5.400.000
15.500.000
5.400.000
15.500.000
100,00
100,00
12.500.000
12.500.000
100,00
6.840.000
6.840.000
100,00
39.864.000
37.505.500
94,08
21.720.000
21.720.000
100,00
230.439.000
223.513.000
96,99
Anggaran Program Pelaksanaan Urusan Perhubungan, meliputi:
1.
Program Pengembangan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan
Kegiatan yang dilaksanakan dalam program ini adalah sebagai berikut:
NO
1
2
3
4
KEGIATAN
SKPD: DISHUBKOMINFO
Pemantauan Traffic Light
Pemantauan / Pendataan Lalu Lintas dan
Penumpang Kapal / Pesawat
Survey Inventarisasi Kapal ( GT < 7 ) dan
Survey Lokasi Kebutuhan Navigasi
Pelayaran / Penerbangan
Pendataan, Sosialisasi dan Pengawasan
Perijinan Bangunan Wajib Andalalin
ANGGARAN
(Rp.)
REALISASI
ANGGARAN
(Rp.)
PERSENTASE
REALISASI
(%)
35.900.000
30.000.000
35.875.600
30.000.000
99,93
100,00
30.000.000
20.528.000
68,43
85.000.000
84.940.000
99,93
L K P J WALIKOTA SEMARANG AKHIR TAHUN ANGGARAN 2013
Hal -
194
BAB IV – Urusan W ajib Perhubungan
NO
KEGIATAN
5
Pemantauan dan Pengawasan
Pelayanan Angkutan Penumpang Umum
dan Updating Data Transport
Studi Persimpangan Non APILL
Penyusunan Study Penerapan Sistem
Satu Arah ( SSA ) di Kota Semarang
Fisible Study ( FS ) Bus Rapid Transit (
BRT ) Koridor 3 dan 4
DED Pengurukan Terminal Terboyo
JUMLAH PROGRAM
6
7
8
9
2.
50.000.000
REALISASI
ANGGARAN
(Rp.)
49.660.000
50.000.000
100.000.000
49.381.000
90.640.000
98,76
90,64
100.000.000
97.810.000
97,81
300.000.000
780.900.000
132.330.000
591.164.600
44,11
75,70
ANGGARAN
(Rp.)
PERSENTASE
REALISASI
(%)
99,32
Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ
Kegiatan yang dilaksanakan dalam program ini adalah sebagai berikut:
NO
1
2
3
4
5
3.
KEGIATAN
SKPD: DISHUBKOMINFO
Rehabilitasi / Pemeliharaan Sarana Alat
Pengujian Kendaraan Bermotor
Rehabilitasi / Pemeliharaan Terminal
Cangkiran
Rehabilitasi / Pemeliharaan Terminal
Terboyo
Rehabilitasi / Pemeliharaan Terminal
Penggaron
Perawatan dan Pemeliharaan Terminal
JUMLAH PROGRAM
ANGGARAN
(Rp.)
REALISASI
ANGGARAN
(Rp.)
PERSENTASE
REALISASI
(%)
190.000.000
189.430.000
99,70
50.000.000
49.170.000
98,34
132.300.860
127.986.500
96,74
50.000.000
48.000.000
96,00
875.000.000
1.297.300.860
763.403.202
1.177.989.702
87,25
90,80
Program Peningkatan Pelayanan Angkutan
Kegiatan yang dilaksanakan dalam program ini adalah sebagai berikut:
NO
1
2
3
4
5
6
7
8
KEGIATAN
SKPD: DISHUBKOMINFO
Kegiatan Uji Kelayakan Sarana
Transportasi guna Keselamatan
Penumpang di Terminal
Kegiatan Pengendalian Disiplin Angkutan
Umum dan Penyuluhan Ketertiban LL /
Angkutan di Jalan Raya
Pemilihan Awak Kendaraan Angkutan
Teladan ( AKUT ) Dan Lomba Tertib LL
& Angkutan
Penyuluhan / Pengawasan Keselamatan
Pelayaran / Ketinggian Bangunan
Pengawasan dan Pengendalian LL di
Wilayah Kota Semarang dalam rangka
LebaranNatal dan Tahun Baru
Evaluasi Pelayanan Angkutan
Penumpang Umum
Pengawasan / Patroli Parkir Umum Se
Wilayah Kota Semarang di luar Jam
Dinas
Pengoperasian Bus Rapid Transit
ANGGARAN
(Rp.)
REALISASI
ANGGARAN
(Rp.)
PERSENTASE
REALISASI
(%)
113.180.000
113.000.000
99,84
813.928.000
759.424.800
93,30
100.000.000
97.742.000
97,74
90.000.000
90.000.000
100,00
350.000.000
349.030.000
99,72
50.000.000
48.290.000
96,58
547.700.000
504.500.000
92,11
15.452.176.740
15.087.043.856
97,64
L K P J WALIKOTA SEMARANG AKHIR TAHUN ANGGARAN 2013
Hal -
195
BAB IV – Urusan W ajib Perhubungan
NO
9
10
11
12
13
14
4.
KEGIATAN
Operasi Penertiban Bus di Lingkungan
Terminal Terboyo
Updating dan Evaluasi Data Parkir
Pembuatan Tanda Identitas Angkutan
Umum ( Stiker ) dan Pamflet Informasi
Perijinan Angkutan
Operasi Penertiban Bus di Terminal
Mangkang
Pengembangan Data Base Pelayanan
Angkutan
Pembuatan Tanda Identitas Awak
Angkutan Umum
JUMLAH PROGRAM
65.000.000
REALISASI
ANGGARAN
(Rp.)
64.800.000
60.000.000
50.000.000
59.000.000
47.775.000
98,33
95,55
400.000.000
390.200.000
97,55
55.000.000
49.300.000
89,64
50.000.000
48.725.600
97,45
18.196.984.740
17.708.831.256
97,32
ANGGARAN
(Rp.)
PERSENTASE
REALISASI
(%)
99,69
Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Perhubungan
Kegiatan yang dilaksanakan dalam program ini adalah sebagai berikut:
NO
1
2
3
5.
KEGIATAN
SKPD: DISHUBKOMINFO
Pembangunan Pemberhentian Akhir
Angkutan Penumpang Umum
Fasilitasi BRT
Pembuatan Shelter BRT Koridor III
JUMLAH PROGRAM
ANGGARAN
(Rp.)
REALISASI
ANGGARAN
(Rp.)
PERSENTASE
REALISASI
(%)
200.000.000
137.695.000
68,85
2.178.931.100
824.000.000
3.202.931.100
2.000.046.000
807.578.000
2.945.319.000
91,79
98,01
91,96
Program Peningkatan Pengamanan Lalu Lintas
Kegiatan yang dilaksanakan dalam program ini adalah sebagai berikut:
NO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
KEGIATAN
SKPD: DISHUBKOMINFO
Pengadaan Rambu - Rambu Lalu Lintas
Pengadaan Pagar Pengamanan Jalan
Pengadaan Gasson
Pemeliharaan Lampu Flashing
Penggantian dan Pemasangan Controller
Microprossecor - 12 phase
Perbaikan / Penyempurnaan Traffic Light
Pengecatan Traffic Light
Perawatan Fungsi Controller dan
Jaringan Traffic Light
Pengadaan Marka Parkir
Pemeliharaan Rambu Lalu Lintas
Pengadaan dan Pemasangan RPPJ
Pengadaan dan Pemasangan APILL
Pengamanan Pejabat Negara dan
Peringatan Hari Besar
Penggantian Papan Nama Jalan
Pengadaan dan Pemasangan Lampu
Flashing
Pengadaan Cone Down Timer
ANGGARAN
(Rp.)
REALISASI
ANGGARAN
(Rp.)
PERSENTASE
REALISASI
(%)
150.000.000
85.000.000
107.200.000
50.000.000
95.000.000
148.612.000
84.095.000
106.370.000
49.755.000
94.520.000
99,07
98,94
99,23
99,51
99,49
240.000.000
36.188.000
530.000.000
238.505.000
34.613.000
522.661.500
99,38
95,65
98,62
200.000.000
50.000.000
100.000.000
200.000.000
185.000.000
197.115.000
49.992.000
98.860.000
197.881.500
163.800.000
98,56
99,98
98,86
98,94
88,54
100.000.000
180.000.000
99.487.000
178.645.000
99,49
99,25
100.000.000
99.065.000
99,07
L K P J WALIKOTA SEMARANG AKHIR TAHUN ANGGARAN 2013
Hal -
196
BAB IV – Urusan W ajib Perhubungan
NO
17
18
19
6.
KEGIATAN
Pendampingan dan Pengelolaan Dana
Bantuan Pemerintah Pusat (DAK)
Pengendalian dan Pengamanan Lalu
Lintas
Fasilitasi Car Free Day
Pengoperasian ATCS
JUMLAH PROGRAM
577.423.000
REALISASI
ANGGARAN
(Rp.)
571.307.000
PERSENTASE
REALISASI
(%)
98,94
350.000.000
100.000.000
3.435.811.000
328.578.400
92.250.000
3.356.112.400
93,88
92,25
97,68
ANGGARAN
(Rp.)
Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor
Kegiatan yang dilaksanakan dalam program ini adalah sebagai berikut:
NO
1
2
3
7.
KEGIATAN
SKPD: DISHUBKOMINFO
Perubahan Lay Out Pelayanan Pengujian
Kendaraan Bermotor
Komputerisasi Pengujian Kendaraan
Bermotor
Pengadaan Meubelair Gedung Pelayanan
Pengujian Kendaraan Bermotor
JUMLAH PROGRAM
ANGGARAN
(Rp.)
REALISASI
ANGGARAN
(Rp.)
PERSENTASE
REALISASI
(%)
100.000.000
98.092.250
98,09
100.000.000
92.122.500
92,12
100.000.000
98.030.000
98,03
300.000.000
288.244.750
96,08
Program Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informatika
Kegiatan yang dilaksanakan dalam program ini adalah sebagai berikut:
NO
1
2
8.
KEGIATAN
SKPD: DISHUBKOMINFO
Pembinaan jaringan komunikasi dan
informatika (penyuluhan wartel, warnet
dan jastip)
Kajian dan pengembangan sistem
informasi
Kajian dan penelitian di bidang
komunikasi dan informatika (audit
menara telekomunikasi)
Penyusunan raperda tower bersama
JUMLAH PROGRAM
ANGGARAN
(Rp.)
REALISASI
ANGGARAN
(Rp.)
PERSENTASE
REALISASI
(%)
36.673.000
27.764.500
75.71
75.000.000
44.984.000
59.98
139.000.000
131.305.000
94.46
75.000.000
325.673.000
64.918.000
268.971.500
86.56
82,60
Program Pelayanan BLU UPTD Terminal Mangkang
Kegiatan yang dilaksanakan dalam program ini adalah sebagai berikut:
NO
1
2
KEGIATAN
SKPD: DISHUBKOMINFO
Peningkatan Pelayanan UPTD Terminal
Mangkang BLU
Peningkatan Pendukung Pelayanan
UPTD T. Mangkang BLU
JUMLAH PROGRAM
ANGGARAN
(Rp.)
REALISASI
ANGGARAN
(Rp.)
PERSENTASE
REALISASI
(%)
7.885.927.200
7.497.957.080
95,08
3.425.494.100
3.098.681.117
90,46
11.311.421.300
10.596.638.197
93,68
L K P J WALIKOTA SEMARANG AKHIR TAHUN ANGGARAN 2013
Hal -
197
BAB IV – Urusan W ajib Perhubungan
4.1.7.3.2 HASIL YANG DICAPAI
Capaian
kinerja
Pemerintah
Kota
Semarang
dalam
Urusan
Perhubungan dapat dilihat dari pelaksanaan program sebagai berikut :
1.
Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan
Pelaksanaan kualitas manajemen transportasi melalui
a.
Pengamanan dan pengendalian lalu lintas dengan updating waktu siklus
traffic light di persimpangan yang disesuaikan dengan kondisi arus lalu
lintas yang ada serta dilengkapi dengan down counter timer;
b.
Pengoperasian ATCS (Area Traffic Control System) pada 6 (enam)
persimpangan
untuk
mengoptimalkan
waktu
siklus
traffic
light
dipersimpangan yang dikendalikan dari CC Room ATCS.
Dalam rangka peningkatan manajemen transportasi, pada tahun 2013
telah disusun :
a.
Studi Persimpangan Non APILL yang dijadikan pedoman untuk
pemasangan APILL di persimpangan non APILL
b.
Studi Penerapan Sistem Satu Arah (SSA) yang akan dijadikan pedoman
untuk pemberlakuan jalur satu arah di ruas-ruas jalan yang tingkat
kepadatannya sangat tinggi
c.
Studi Kelayakan BRT Koridor III dan IV yang akan dijadikan pedoman
dalam pengoperasian BRT Koridor III dan IV
d.
Studi
Kelembagaan
BRT
yang
akan
dijadikan
rujukan
dalam
pembentukan keorganisasian BRT
e.
DED
Pengurukan
Terminal
Terboyo
yang
akan
dijadikan
penanggulangan masalah sementara dalam menghadapi rob dan banjir
yang sering melanda kawasan Terminal Terboyo
f.
Masterplan Terminal Terpadu Mangkang yang akan dijadikan pedoman
pengembangan Terminal Mangkang yang terpadu dengan Stasiun
Kereta Api Mangkang dan Kawasan Kebun Binatang Mangkang guna
menghidupkan Terminal Mangkang.
2.
Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas
LLAJ, dengan kegiatan rehabilitasi / pemeliharaan ;
a.
Sarana alat pengujian kendaraan bermotor sebanyak 11 buah;
b.
Pelayanan angkutan di terminal Terboyo, Mangkang dan Penggaron
adalah sebagai berikut :
L K P J WALIKOTA SEMARANG AKHIR TAHUN ANGGARAN 2013
Hal -
198
BAB IV – Urusan W ajib Perhubungan
a) Jumlah penumpang di terminal Terboyo mengalami peningkatan
sebesar 187.464 orang (23%) dari 808.460 orang pada tahun 2012
menjadi 995.924 orang pada tahun 2013. Namun ada penurunan rit
sebesar 33.927 rit (18%) yang mana pada tahun 2012 sebesar
184.101 rit menjadi 150.174 rit pada tahun 2013.
b) Pelayanan angkutan di terminal Mangkang mengalami penurunan
sebesar 234.553 rit atau sebesar 65% yang mana pada tahun 2012
sebesar 357.363 rit menjadi 122.810 rit pada tahun 2013. Jumlah
penumpang juga mengalami penurunan sebesar 2.103.204 orang
atau sebesar 41% dimana pada tahun 2012 sebesar 5.107.236
orang menjadi 3.004.032 orang pada tahun 2013.
c) Pelayanan angkutan di terminal Penggaron mengalami penurunan
rit sebesar 132.838 rit atau sebesar 79% dimana pada tahun 2012
sebesar 168.151 rit menjadi 35.313 rit pada tahun 2013. Jumlah
penumpang juga mengalami penurunan sebesar 1.110.030 orang
atau sebesar 59% dimana pada tahun 2012 sebanyak 1.877.843
orang menjadi 767.813 orang pada tahun 2013.
Dari data diatas menunjukkan secara umum terjadi penurunan
penumpang untuk angkutan umum dalam trayek (mobil dan bis kecil)
hal
ini
dikarenakan
semakin
banyaknya
masyarakat
memilih
menggunakan transportasi roda dua (sepeda motor). Untuk terminal
Terboyo terjadi penurunan rit dikarenakan angkutan umum enggan
masuk terminal dikarenakan kondisi jalan akses terminal yang rusak.
3.
Program Pelayanan Angkutan Penumpang Umum, dengan kegiatan
antara lain;
a.
Operasi uji kelaikan sarana transportasi guna keselamatan penumpang
di terminal, dengan lokasi operasi di terminal Mangkang sebanyak 30
kali, terminal Terboyo sebanyak 60 kali dan terminal Penggaron
sebanyak 60 kali dengan tujuan mencegah angkutan umum tidak laik
jalan untuk beroperasi yang dapat mengakibatkan kecelakaan lalu lintas;
b.
Operasi pengendalian disiplin angkutan umum dan penyuluhan
ketertiban lalu lintas / angkutan di jalan raya, dalam bentuk pengawasan,
pemantauan,
pendataan,
penindakan,
penegakan
hukum
dan
penyuluhan dengan kegiatan keseluruhan sebanyak 782 kali;
L K P J WALIKOTA SEMARANG AKHIR TAHUN ANGGARAN 2013
Hal -
199
BAB IV – Urusan W ajib Perhubungan
c.
Penyuluhan / Pengawasan Keselamatan Pelayaran / Ketinggian
Bangunan Tower dengan kegiatan sebanyak 48 kali;
d.
Pembuatan tanda identitas angkutan umum (stiker) dan pamflet
informasi perijinan angkutanberupa nama trayek yang ditempel pada
body depan dan belakang angkutan umum dalam trayek sebanyak
1.225 lembar;
e.
Pembuatan tanda identitas awak angkutan umumberupa baju seragam
sopir angkutan umum dalam trayek sebanyak 392 orang.
f.
Pengelolaan perparkiran, data mengenai titik parkir dapat dilihat
dibawah ini;
Data Titik Parkir Tahun 2013
Jumlah titik lokasi parkir
- Parkir tepi jalan umum
- Parkir khusus
- Jumlah juru parkir
2
Tingkat ketersediaan titik parkir on street di wilayah
perkantoran
3
Tingkat ketersediaan titik parkir off street
Sumber Data : Dishubkominfo Kota Semarang, Tahun 2013
Tahun 2012
Tahun 2013
1.270
162
1.205
1.270
1.127
183
1.127
1.127
162
183
1
Dari data tahun 2013 parkir tepi jalan umum (on street)
mengalami penurunan sebanyak 143 titik atau sebesar 11% dimana
pada tahun 2012 sebanyak 1.270 titik menjadi 1.127 titik pada tahun
2013 , sedangkan untuk parkir di tempat parkir (off street) tahun 2013
mengalami peningkatan sebanyak 21 titik atau sebesar 135% dimana
pada tahun 2012 sebanyak 162 titik menjadi 183 titik pada tahun 2013.
Hal ini sudah sesuai dengan yang apa diharapkan dimana parkir on
street semakin berkurang sedangkan parkir off street makin bertambah.
Kebijakan ini ditempuh guna meningkatkan kelancaran arus lalu lintas di
ruas jalan.
4.
Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Perhubungan
dengan kegiatan meningkatkan ketersediaan prasarana penunjang BRT.
Untuk Tahun 2013 antara lain;
a.
Fasilitas pendukung, berupa water barier, elektronik tiketing sistem,rig
dan DED shelter BRT Koridor III;
b.
Pembangunan Shelter BRT, untuk koridor III sebanyak 13 unit dan
koridor IV sebanyak 32 unit.
L K P J WALIKOTA SEMARANG AKHIR TAHUN ANGGARAN 2013
Hal -
200
BAB IV – Urusan W ajib Perhubungan
c.
Pengoperasian Bus Rapit Transit (BRT) sampai dengan tahun 2013
dengan koridor yang ada antara lain ;
1. Koridor I
: Mangkang – Penggaron
2. Koridor II
: Terboyo – Sisemut
3. Koridor IV
: Cangkiran – Bandara A. Yani
Untuk Koridor III jurusan Taman Diponegoro – Pelabuhan Tanjung
Mas, belum dapat dilaksanakan pada Tahun 2013 dikarenakan masih
diperlukan koordinasi dengan instansi pengelola Pelabuhan Tanjung
Mas kaitannya dengan ijin masuk BRT mendekati tempat tunggu
penumpang di dalam Pelabuhan Tanjung Mas.
Pengoperasian koridor IV merupakan pemenuhan target RPJMD
Kota Semarang Tahun 2010 – 2015
yaitu 3 (tiga) koridor. Dengan
penambahan koridor IV akan menghubungkan wilayah selatan Kota
Semarang meliputi Gunungpati dan Mijen dengan wilayah tengah Kota
Semarang. Selain itu dengan operasional koridor IV sebagai perintis
koordinasi antar moda angkutan yang terintegrasi antara shelter moda
darat dan bandara untuk moda udara.
Dalam mendukung kenyamanan angkutan massal maka penerapan
perpindahan antar koridor tanpa dikenakan tarif tambahan pada shelter
transfer point (shelter yang melayani perpindahan antar koridor) terletak
di depan Pengadilan Negeri, di Pasar Karangayu dan di depan SMA 5.
Shelter transfer point terletak di kanan dan kiri jalan serta dijaga oleh
petugas, untuk penumpang transfer akan langsung masuk ke BRT yang
dituju sedangkan penumpang baru membeli tiket. Hal ini untuk
membedakan antara penumpang transfer dan baru.
5.
Program Peningkatan dan Pengamanan Lalu Lintas. Peningkatan
dan pengamanan lalu lintas,berupa pemasanganrambu–rambu, marka
serta fasilitas lainnyasebagai berikut :
Pengadaan rambu-rambu lalu lintas tahun 2013 dapat dilihat pada tabel
dibawah ini ;
Tabel Sarana dan Prasarana Transportasi Tahun 2013
-
Uraian
Jumlah rambu lalu lintas terpasang
Panjang marka jalan
Gason
Pemasangan Down counter
Satuan
bh
m
bh
bh
Tahun 2012
2.598
29.167
676
95
L K P J WALIKOTA SEMARANG AKHIR TAHUN ANGGARAN 2013
Tahun 2013
2.718
30.767
776
113
Hal -
201
BAB IV – Urusan W ajib Perhubungan
Uraian
Satuan
- Shelter BRT
unit
- Lampu flashing
unit
- Jumlah penunjuk jalan (RPPJ)
unit
- Pagar Pengaman Jalan
m
Sumber: Dishubkominfo Kota Semarang, Tahun 2013
Tahun 2012
110
35
95
126
Tahun 2013
155
45
110
198
a) Rambu lalu lintas, sampai dengan tahun 2012 terpasang
sebanyak 2.598 buah menjadi 2.718 buah pada tahun 2013,
atau mengalami peningkatan sebesar 4,6%.
b) Pembuatan Marka Jalan, sampai dengan tahun 2012 terpasang
sebanyak 29.167 m2 menjadi 30.767 m2pada tahun 2013 atau
mengalami peningkatan sebesar 5,5%.
c) Pengadaan gasson sampai dengan tahun 2012 tersedia 676
buah menjadi 776 buah pada tahun 2013 atau mengalami
peningkatan sebesar 14,79%.
d) Pemasangan down counter sampai dengan 2012 sebanyak 95
buah menjadi 113 buah pada tahun 2013 atau meningkat
sebesar 8,4%.
e) Pengadaan shelter BRT sampai dengan tahun 2012 sebanyak
110 unit menjadi 155 unit pada tahun 2013 atau meningkat
sebesar 40,9%.
f) Pengadaan lampu flashing sampai dengan tahun 2012
sebanyak 35 unit menjadi 45 unit pada tahun 2013 atau
meningkat sebesar 28,57%.
g) Pengadaan Rambu Pendahulu Petunjuk Jurusan (RPPJ)
sampai dengan tahun 2012 sebanyak 95 unit menjadi 110 unit
pada tahun 2013 atau meningkat sebesar 15,78%.
h) Pengadaan Pagar Pengaman Jalan sampai pada tahun 2012
sebanyak 126 m menjadi 198 m pada tahun 2013 atau
meningkat 57%.
6.
Program
Peningkatan
Kelaikan
Pengoperasian
Kendaraan
Bermotor
Pelayanan pengujian kendaraan bermotor pada tahun 2013 mengalami
peningkatan jumlah kendaraan yang diuji sebesar 6.068 kendaraan atau
sebesar 8%, dimana pada tahun 2012 kendaraan yang diuji sebesar 72.725
kendaraan menjadi 78.793 kendaraan pada tahun 2013.
L K P J WALIKOTA SEMARANG AKHIR TAHUN ANGGARAN 2013
Hal -
202
BAB IV – Urusan W ajib Perhubungan
7.
Program Pelayanan BLU UPTD Terminal Mangkang
Pengelolaan BRT koridor I, II dan IV telah mengalami peningkatan
jumlah penumpang sebesar 1.860.944 orang atau sebesar 95% dimana pada
tahun 2012 jumlah penumpang sebesar 1.960.200 orang menjadi 3.821.144
orang tahun 2013. Untuk jumlah pendapatan mengalami peningkatan
sebesar Rp. 6.252.205.000 atau sebesar 108% dimana pada tahun 2012
sebesar Rp. 6.068.116.500,. menjadi Rp. 12.320.321.500,. pada tahun 2013.
4.1.7.4
PERMASALAHAN
Permasalahan dalam pelaksanaan Urusan Wajib Perhubungan yaitu:
1.
Target pendapatan parkir tepi jalan umum tidak dapat terpenuhi.
2.
Pengembangan BRT diperlukan bentuk organisasi yang mandiri.
3.
Kondisi fisik di terminal Terboyo, Mangkang, Penggaron, Cangkiran dan
Gunungpati sangat memprihatinkan.
4.
Kemacetan lalu lintas di ruas Jalan Siliwangi.
4.1.7.5
RENCANA TINDAK LANJUT
Rencana tindak lanjut yang akan dilaksanakan yaitu:
1.
Menyusun kajian potensi parkir pada tiap titik ruas parkir.
2.
Pembahasan tindak lanjut atas hasil studi kelembagaan BRT yang akan
dijadikan rujukan dalam pembentukan lembaga pengelola BRT.
3.
Perlu dilakukan revitalisasi di semua terminal, diusulkan untuk
penanggulangan masalah sementara dalam menghadapi rob dan banjir
terkait jalan akses masuk Terminal Terboyo.
4.
Diadakan
koordinasi
dengan
Kementerian
Perhubungan
untuk
melakukan rekayasa lalu lintas dan merencanakan membuat putaran
balik arah di Jl. Raya Walisongo.
4.1.7.6
PRESTASI/PENGHARGAAN
Prestasi / penghargaan yang diperoleh pada tahun 2013 adalah :
1.
Penghargaan ”Wahana Tata Nugraha” yang merupakan penghargaan
dibidang tertib lalu lintas dan angkutan tingkat nasional untuk kategori
Kota Metropolitan.
2.
Indonesia Road Safety Award yang merupakan penghargaan dalam
bidang Tata Kelola Keselamatan Jalan yang diberikan oleh Majalah
SWa.
3.
Piagam ICT Pura Tahun 2013 sebagai kota yang telah siap menghadapi
era ekonomi digital.
L K P J WALIKOTA SEMARANG AKHIR TAHUN ANGGARAN 2013
Hal -
203