URUSAN WAJIB PERHUBUNGAN DRAFT LKPJ 2013 - Kumpulan data - OPEN DATA PROVINSI JAWA TENGAH

BAB IV – Urusan W ajib Perhubungan

4.1.7

URUSAN WAJIB PERHUBUNGAN

4.1.7.1

KONDISI UMUM
Transportasi atau perhubungan berfungsi sebagai penggerak,

pendorong dan penunjang pembangunan. Tujuan utama penyelenggaraan
urusan perhubungan adalah terjaminnya penumpang atau barang yang
diangkut, akan sampai ke tempat tujuan dalam keadaan baik seperti pada
saat awal diangkut. Faktor penentu kelancaran transportasiantara lain kondisi
penumpang dan barang, kondisi sarana dan prasarana,serta manajemen
transportasinya itu sendiri.
Keberhasilan

penyelenggaraan


urusan

perhubungan

akan

memberikan dampak positif bagi masyarakat. Terutama pada pertumbuhan
ekonomi,

oleh

karena

itu

pemerintah

secara

khusus


mengatur

penyelenggaran urusan perhubungan dengan Undang-Undang Nomor 22
Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
Sebagai bentuk komitmen Pemerintah Kota Semarang dalam
penyelenggaraan urusan perhubungan ini maka telah dibentuk satuan kerja
perangkat daerah yang secara khusus berfungsi sebagai penyelenggara
urusan yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 12
Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota
Semarang dan Peraturan Walikota Semarang Nomor 28 Tahun 2008 serta
Peraturan Walikota Semarang Nomor 66 Tahun 2008 Tentang Organisasi
dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Terminal Kota Semarang.
Secara umum kondisi perhubungan di Kota Semarang dapat dilihat
dari beberapa indikator diantaranya, ketersedian moda transportasi, jumlah
penumpang angkutan umum serta kesedian dan kapasitas jalan, yang secara
lebih lengkap dapat dicerminkan dari data sebagai berikut;
Data moda transportasi di Kota Semarang tahun 2013 yang dipakai
sebagai sarana angkutan umum dapat dilihat pada tabel berikut ini:
Jenis danJumlah Angkutan Umum di Kota Semarang

NO
1

2

JENIS ANGKUTAN
Bus Rappid Transport (BRT)
a. Jumlah trayek
b. Jumlah armada
c. Jumlah halte
Taxi
a. Jumlah perusahaan
b. Jumlah armada

TAHUN 2012

TAHUN 2013

2
40

110

3
46
140

8
1.620

8
1.352

L K P J WALIKOTA SEMARANG AKHIR TAHUN ANGGARAN 2013

Hal -

189

BAB IV – Urusan W ajib Perhubungan


NO
3

JENIS ANGKUTAN
TAHUN 2012
Angkutan Umum dalam trayek
a. Jumlah trayek
Utama
33
Cabang
12
Ranting
33
b. Jumlah armada
Utama
737
Cabang
1488
Ranting
877

Sumber: Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Semarang, Tahun 2013

TAHUN 2013

33
13
31
731
1458
860

Pergerakan orang dengan menggunakan angkutan umum dapat
digambarkan pada tabel berikut:
Jumlah Penumpang Angkutan Umum di Kota Semarang
NO

JENIS PENUMPANG

TAHUN 2012


TAHUN 2013

1
Jumlah penumpang di terminal dan sub terminal
7.793.539
2
Jumlah penumpang moda transportasi massal
1.960.200
Sumber: Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Semarang, Tahun 2013

4.767.769
3.821.144

Dalam hal kondisi jalan kaitannya dengan kemacetan lalu lintas, tabel
dibawah ini menjelaskan titik lokasi rawan kemacetan di Kota semarang
Titik lokasi yang rawan kemacetan
pada saat jam-jam sibuk/ (06.20-07.30 dan 15.15-17.45)
NO

LOKASI


PanjangAntrian

Panjang Antrian

Keterangan

2012
+ 400 m

2013
+ 50 m

a

Kalibanteng

b

Jatingaleh


+ 200 m

+ 200 m

c

Majapahit

+ 200 m

+ 200 m

d

Karyadi – Kaligarang

+ 250 m

+ 250 m


e

Gajahmada – Kampungkali

+ 100 m

+ 100 m

f

Siliwangi-Tol

+ 150 m

+ 100 m

g

Undip – Tembalang


+ 150 m

+ 100 m

h

Jalan Pemuda

+ 200 m

+ 100 m

i

Sukun-Banyumanik

+ 125 m

+ 125 m

j

+ 50 m

+ 50 m

k

Pudak payung / Pasar Buah
Banyumanik
Pertigaan Jrakah

+ 300 m

+ 300 m

L

Gatot Subroto – Siliwangi

+ 300 m

+ 300 m

Terbangunnya fly over

Sumber: Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Semarang, Tahun 2013

4.1.7.2

KEBIJAKAN PROGRAM
Dalam

Rencana

Pembangunan

Jangka

Menengah

Daerah

(RPJMD) Kota Semarang Tahun 2010-2015 yang menjadi isu-isu strategis
Urusan Wajib Perhubungan antara lain :

L K P J WALIKOTA SEMARANG AKHIR TAHUN ANGGARAN 2013

Hal -

190

BAB IV – Urusan W ajib Perhubungan

1. Moda transportasi massal
Dengan kebijakan pembangunan diarahkan pada;
- Fasilitasi dan bantuan pengembangan kelayakan dan
kenyamananangkutan massal;
- Penyempurnaan trayek angkutan massal;
- Pengembangan dan optimalisasi terminal;
- Fasilitasi, pengendalian dan peningkatan pelayanan angkutan orang
dan barang;
- Penyediaan sarana prasarana perhubungan dan informasi fasilitas
transportasi yang terintegrasi.
- Peningkatan koordinasi antar moda angkutan yang terintegrasi.
2. Kemacetan lalu lintas;
Dengan kebijakan pembangunan diarahkan pada;
- Peningkatan dan pembangunan jalan;
- Peningkatan dan pembangunan jembatan;
- Pembangunan jalan lingkar luar tahap I (barat-selatan);
- Pembangunan jalan radial;
- Pembangunan fly over Kalibanteng.
3. Pelanggaran dan Kecelakaan lalu lintas
4. Sarana prasarana perhubungan darat
Dengan kebijakan pembangunan diarahkan pada;
- Pengadaan rambu-rambu lalu lintas yang informatif;
- Pengendalian kelayakan angkutan;
- Peningkatan

pelayanan

angkutan

umum

dan

prasarana

yang

mendukung.
5. Penataan Perpakiran
Dengan kebijakan pembangunan diarahkan pada;
- Peningkatan tertib perpakiran;
- Pengembangan pranata kebijakan perpakiran.
Program yang ada pada Urusan Perhubungan di Tahun Anggaran
2013 beserta tujuannya adalah sebagai berikut :
1. Program-program Penunjang, yang meliputi:
a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
b. Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur

L K P J WALIKOTA SEMARANG AKHIR TAHUN ANGGARAN 2013

Hal -

191

BAB IV – Urusan W ajib Perhubungan

c. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
d. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian
Kinerja dan Keuangan
2. Program-program Pelaksanaan Urusan, yang meliputi:
a. Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan
Program ini diarahkan untuk meningkatkan kualitas pengelolaan
sarana prasarana dan fasilitas Perhubungan yang difokuskan pada
ketersediaan aturan bidang perhubungan serta terpantaunya fasilitas
perhubungan
b. Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ
Program ini diarahkan untuk meningkatkan kualitas rehabilitasi dan
Pemeliharaan Prasarana & Fasilitas LLAJ yang difokuskan pada
peningkatan jumlah penumpang di terminal
c. Program Peningkatan Pelayanan Angkutan
Program ini diarahkan untuk meningkatkan Pelayanan Angkutan yang
difokuskan pada Pelayanan angkutan umum massal (BRT), penurunan
pelanggaran angkutan umum di jalan, penurunan titik parkir on street
serta peningkatan titik parkir off street
d. Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Perhubungan
Program ini diarahkan untuk meningkatkan sarana dan prasarana
perhubungan yang difokuskan pada meningkatnya ketersediaan
prasarana penunjang BRT.
e. Program Peningkatan dan Pengamanan Lalu Lintas
Program ini diarahkan untuk meningkatkan Pengendalian dan
Pengamanan Lalu Lintas yang difokuskan pada ruas jalan rawan
kemacetan lalu lintas.
f. Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor
Program ini diarahkan untuk meningkatkan kelaikan pengoperasian
kenndaraan bermotor yang difokuskan pada peningkatan kendaraan
lulus uji laik jalan
g. Program Pelayanan BLU UPTD Terminal Mangkang
Program ini diarahkan untuk peningkatan pelayanan BLU UPTD
Terminal Mangkang terutama pelayanan BRT.

L K P J WALIKOTA SEMARANG AKHIR TAHUN ANGGARAN 2013

Hal -

192

BAB IV – Urusan W ajib Perhubungan

4.1.7.3

REALISASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN

4.1.7.3.1 PENDANAAN
Alokasi dana yang disediakan untuk pelaksanaan program dan kegiatan
dalam Urusan Perhubungan pada Tahun Anggaran 2013 adalah sebesar
Rp. 44.165.308.000,-. Adapun realisasi pelaksanaan program dan kegiatan
pada Urusan Perhubungan adalah sebagai berikut:


Anggaran Program Penujang Urusan Perhubungan, meliputi:

1.

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Kegiatan yang dilaksanakan dalam program ini adalah sebagai berikut:

NO

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

2.

KEGIATAN
SKPD: DISHUBKOMINFO
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber
Daya Air dan Listrik
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan
Perijinan Kendaraan Dinas / Operasional
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Penyediaan Alat Tulis Kantor
Penyediaan Barang Cetakan dan
Penggandaan
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /
Penerangan
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
Penyediaan Makanan dan Minuman
Rapat - rapat Koordinasi dan Konsultasi ke
Luar Daerah
Penyediaan Stiker Masa Uji
Penyediaan Plat Uji
Penyediaan Buku Uji
JUMLAH PROGRAM

ANGGARAN
(Rp.)

REALISASI
ANGGARAN
(Rp.)

PERSENTASE
REALISASI
(%)

343.620.000
1.024.200.000

287.347.000
932.083.703

83,62
91,01

38.500.000

38.500.000

100,00

200.000.000
58.250.000
253.000.000

197.985.000
58.250.000
253.000.000

98,99
100,00
100,00

20.000.000

20.000.000

100,00

19.250.000
45.750.000
209.975.000

19.250.000
22.015.000
206.925.700

100,00
48,12
98,55

686.000.000
218.908.000
338.000.000
3.455.453.000

589.707.200
200.795.500
303.314.100
3.129.173.203

85,96
91,73
89,74
90,56

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Kegiatan yang dilaksanakan dalam program ini adalah sebagai berikut :

NO

1
2
3
4
5
6
7

KEGIATAN
SKPD: DISHUBKOMINFO
Pengadaan Kendaraan Dinas /
Operasional
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung
Kantor
Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan
Dinas / Operasional
Pemeliharaan Rutin / Berkala
Perlengkapan Gedung Kantor
Rehabilitasi Sedang / Berat Gedung
Kantor
JUMLAH PROGRAM

ANGGARAN
(Rp.)

REALISASI
ANGGARAN
(Rp.)

PERSENTASE
REALISASI
(%)

400.000.000

377.870.000

94,47

188.327.000
236.100.000
177.985.000

175.777.000
234.300.000
136.225.000

93,34
99,24
76,54

481.093.000

457.812.500

95,16

54.889.000

48.889.000

89,07

50.000.000

50.000.000

100,00

1.588.394.000

1.480.873.500

93,23

L K P J WALIKOTA SEMARANG AKHIR TAHUN ANGGARAN 2013

Hal -

193

BAB IV – Urusan W ajib Perhubungan

3.

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Kegiatan yang dilaksanakan dalam program ini adalah sebagai berikut:

NO

1

4.

PROGRAM
SKPD: DISHUBKOMINFO
Pelatihan Peningkatan Mutu SDM
JUMLAH ANGGARAN

ANGGARAN
(Rp.)
40.000.000
40.000.000

REALISASI
ANGGARAN
(Rp.)

PERSENTASE
REALISASI
(%)

40.000.000
40.000.000

100,00
100,00

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian
Kinerja dan Keuangan
Kegiatan yang dilaksanakan dalam program ini adalah sebagai berikut:

NO

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

KEGIATAN
SKPD: DISHUBKOMINFO
Penyusunan Pelaporan Prognosis
Realisasi Anggaran
Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir
Tahun
Penyusunan Pelaporan Target Pendapatan
Penyusunan Pelaporan Keuangan Bulanan
Penunjang Kinerja PA, PPK, Bendahara
dan Pembantu
Penyusuan Laporan Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah
Penyusunan LKPJ SKPD
Penyusunan Buku Penjagaan
Kepegawaian Dishub dan Kominfo
Pemantauan / Pengendalian dan
Pelaporan Program / Kegiatan Dinas
Penyusunan Pelaporan Keuangan
Semesteran
Rapat Kerja Perhubungan, Komunikasi dan
Informatika
Pemantauan dan Pengendalian Laporan
Penerimaan Pendapatan
JUMLAH PROGRAM

ANGGARAN
(Rp.)

REALISASI
ANGGARAN
(Rp.)

PERSENTASE
REALISASI
(%)

2.745.000

2.745.000

100,00

6.332.000

6.332.000

100,00

25.818.000
21.720.000
61.500.000

25.818.000
21.720.000
61.500.000

100,00
100,00
100,00

10.500.000

5.932.500

56,50

5.400.000
15.500.000

5.400.000
15.500.000

100,00
100,00

12.500.000

12.500.000

100,00

6.840.000

6.840.000

100,00

39.864.000

37.505.500

94,08

21.720.000

21.720.000

100,00

230.439.000

223.513.000

96,99



Anggaran Program Pelaksanaan Urusan Perhubungan, meliputi:

1.

Program Pengembangan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan
Kegiatan yang dilaksanakan dalam program ini adalah sebagai berikut:

NO

1
2
3

4

KEGIATAN
SKPD: DISHUBKOMINFO
Pemantauan Traffic Light
Pemantauan / Pendataan Lalu Lintas dan
Penumpang Kapal / Pesawat
Survey Inventarisasi Kapal ( GT < 7 ) dan
Survey Lokasi Kebutuhan Navigasi
Pelayaran / Penerbangan
Pendataan, Sosialisasi dan Pengawasan
Perijinan Bangunan Wajib Andalalin

ANGGARAN
(Rp.)

REALISASI
ANGGARAN
(Rp.)

PERSENTASE
REALISASI
(%)

35.900.000
30.000.000

35.875.600
30.000.000

99,93
100,00

30.000.000

20.528.000

68,43

85.000.000

84.940.000

99,93

L K P J WALIKOTA SEMARANG AKHIR TAHUN ANGGARAN 2013

Hal -

194

BAB IV – Urusan W ajib Perhubungan

NO

KEGIATAN

5

Pemantauan dan Pengawasan
Pelayanan Angkutan Penumpang Umum
dan Updating Data Transport
Studi Persimpangan Non APILL
Penyusunan Study Penerapan Sistem
Satu Arah ( SSA ) di Kota Semarang
Fisible Study ( FS ) Bus Rapid Transit (
BRT ) Koridor 3 dan 4
DED Pengurukan Terminal Terboyo
JUMLAH PROGRAM

6
7
8
9

2.

50.000.000

REALISASI
ANGGARAN
(Rp.)
49.660.000

50.000.000
100.000.000

49.381.000
90.640.000

98,76
90,64

100.000.000

97.810.000

97,81

300.000.000
780.900.000

132.330.000
591.164.600

44,11
75,70

ANGGARAN
(Rp.)

PERSENTASE
REALISASI
(%)
99,32

Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ
Kegiatan yang dilaksanakan dalam program ini adalah sebagai berikut:

NO

1
2
3
4
5

3.

KEGIATAN
SKPD: DISHUBKOMINFO
Rehabilitasi / Pemeliharaan Sarana Alat
Pengujian Kendaraan Bermotor
Rehabilitasi / Pemeliharaan Terminal
Cangkiran
Rehabilitasi / Pemeliharaan Terminal
Terboyo
Rehabilitasi / Pemeliharaan Terminal
Penggaron
Perawatan dan Pemeliharaan Terminal
JUMLAH PROGRAM

ANGGARAN
(Rp.)

REALISASI
ANGGARAN
(Rp.)

PERSENTASE
REALISASI
(%)

190.000.000

189.430.000

99,70

50.000.000

49.170.000

98,34

132.300.860

127.986.500

96,74

50.000.000

48.000.000

96,00

875.000.000
1.297.300.860

763.403.202
1.177.989.702

87,25
90,80

Program Peningkatan Pelayanan Angkutan
Kegiatan yang dilaksanakan dalam program ini adalah sebagai berikut:

NO

1

2

3

4
5

6
7

8

KEGIATAN
SKPD: DISHUBKOMINFO
Kegiatan Uji Kelayakan Sarana
Transportasi guna Keselamatan
Penumpang di Terminal
Kegiatan Pengendalian Disiplin Angkutan
Umum dan Penyuluhan Ketertiban LL /
Angkutan di Jalan Raya
Pemilihan Awak Kendaraan Angkutan
Teladan ( AKUT ) Dan Lomba Tertib LL
& Angkutan
Penyuluhan / Pengawasan Keselamatan
Pelayaran / Ketinggian Bangunan
Pengawasan dan Pengendalian LL di
Wilayah Kota Semarang dalam rangka
LebaranNatal dan Tahun Baru
Evaluasi Pelayanan Angkutan
Penumpang Umum
Pengawasan / Patroli Parkir Umum Se
Wilayah Kota Semarang di luar Jam
Dinas
Pengoperasian Bus Rapid Transit

ANGGARAN
(Rp.)

REALISASI
ANGGARAN
(Rp.)

PERSENTASE
REALISASI
(%)

113.180.000

113.000.000

99,84

813.928.000

759.424.800

93,30

100.000.000

97.742.000

97,74

90.000.000

90.000.000

100,00

350.000.000

349.030.000

99,72

50.000.000

48.290.000

96,58

547.700.000

504.500.000

92,11

15.452.176.740

15.087.043.856

97,64

L K P J WALIKOTA SEMARANG AKHIR TAHUN ANGGARAN 2013

Hal -

195

BAB IV – Urusan W ajib Perhubungan

NO
9
10
11

12
13
14

4.

KEGIATAN
Operasi Penertiban Bus di Lingkungan
Terminal Terboyo
Updating dan Evaluasi Data Parkir
Pembuatan Tanda Identitas Angkutan
Umum ( Stiker ) dan Pamflet Informasi
Perijinan Angkutan
Operasi Penertiban Bus di Terminal
Mangkang
Pengembangan Data Base Pelayanan
Angkutan
Pembuatan Tanda Identitas Awak
Angkutan Umum
JUMLAH PROGRAM

65.000.000

REALISASI
ANGGARAN
(Rp.)
64.800.000

60.000.000
50.000.000

59.000.000
47.775.000

98,33
95,55

400.000.000

390.200.000

97,55

55.000.000

49.300.000

89,64

50.000.000

48.725.600

97,45

18.196.984.740

17.708.831.256

97,32

ANGGARAN
(Rp.)

PERSENTASE
REALISASI
(%)
99,69

Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Perhubungan
Kegiatan yang dilaksanakan dalam program ini adalah sebagai berikut:

NO

1
2
3

5.

KEGIATAN
SKPD: DISHUBKOMINFO
Pembangunan Pemberhentian Akhir
Angkutan Penumpang Umum
Fasilitasi BRT
Pembuatan Shelter BRT Koridor III
JUMLAH PROGRAM

ANGGARAN
(Rp.)

REALISASI
ANGGARAN
(Rp.)

PERSENTASE
REALISASI
(%)

200.000.000

137.695.000

68,85

2.178.931.100
824.000.000
3.202.931.100

2.000.046.000
807.578.000
2.945.319.000

91,79
98,01
91,96

Program Peningkatan Pengamanan Lalu Lintas
Kegiatan yang dilaksanakan dalam program ini adalah sebagai berikut:

NO

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

KEGIATAN
SKPD: DISHUBKOMINFO
Pengadaan Rambu - Rambu Lalu Lintas
Pengadaan Pagar Pengamanan Jalan
Pengadaan Gasson
Pemeliharaan Lampu Flashing
Penggantian dan Pemasangan Controller
Microprossecor - 12 phase
Perbaikan / Penyempurnaan Traffic Light
Pengecatan Traffic Light
Perawatan Fungsi Controller dan
Jaringan Traffic Light
Pengadaan Marka Parkir
Pemeliharaan Rambu Lalu Lintas
Pengadaan dan Pemasangan RPPJ
Pengadaan dan Pemasangan APILL
Pengamanan Pejabat Negara dan
Peringatan Hari Besar
Penggantian Papan Nama Jalan
Pengadaan dan Pemasangan Lampu
Flashing
Pengadaan Cone Down Timer

ANGGARAN
(Rp.)

REALISASI
ANGGARAN
(Rp.)

PERSENTASE
REALISASI
(%)

150.000.000
85.000.000
107.200.000
50.000.000
95.000.000

148.612.000
84.095.000
106.370.000
49.755.000
94.520.000

99,07
98,94
99,23
99,51
99,49

240.000.000
36.188.000
530.000.000

238.505.000
34.613.000
522.661.500

99,38
95,65
98,62

200.000.000
50.000.000
100.000.000
200.000.000
185.000.000

197.115.000
49.992.000
98.860.000
197.881.500
163.800.000

98,56
99,98
98,86
98,94
88,54

100.000.000
180.000.000

99.487.000
178.645.000

99,49
99,25

100.000.000

99.065.000

99,07

L K P J WALIKOTA SEMARANG AKHIR TAHUN ANGGARAN 2013

Hal -

196

BAB IV – Urusan W ajib Perhubungan

NO
17

18
19

6.

KEGIATAN
Pendampingan dan Pengelolaan Dana
Bantuan Pemerintah Pusat (DAK)
Pengendalian dan Pengamanan Lalu
Lintas
Fasilitasi Car Free Day
Pengoperasian ATCS
JUMLAH PROGRAM

577.423.000

REALISASI
ANGGARAN
(Rp.)
571.307.000

PERSENTASE
REALISASI
(%)
98,94

350.000.000
100.000.000
3.435.811.000

328.578.400
92.250.000
3.356.112.400

93,88
92,25
97,68

ANGGARAN
(Rp.)

Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor
Kegiatan yang dilaksanakan dalam program ini adalah sebagai berikut:

NO

1
2
3

7.

KEGIATAN
SKPD: DISHUBKOMINFO
Perubahan Lay Out Pelayanan Pengujian
Kendaraan Bermotor
Komputerisasi Pengujian Kendaraan
Bermotor
Pengadaan Meubelair Gedung Pelayanan
Pengujian Kendaraan Bermotor
JUMLAH PROGRAM

ANGGARAN
(Rp.)

REALISASI
ANGGARAN
(Rp.)

PERSENTASE
REALISASI
(%)

100.000.000

98.092.250

98,09

100.000.000

92.122.500

92,12

100.000.000

98.030.000

98,03

300.000.000

288.244.750

96,08

Program Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informatika
Kegiatan yang dilaksanakan dalam program ini adalah sebagai berikut:

NO

1

2

8.

KEGIATAN
SKPD: DISHUBKOMINFO
Pembinaan jaringan komunikasi dan
informatika (penyuluhan wartel, warnet
dan jastip)
Kajian dan pengembangan sistem
informasi
Kajian dan penelitian di bidang
komunikasi dan informatika (audit
menara telekomunikasi)
Penyusunan raperda tower bersama
JUMLAH PROGRAM

ANGGARAN
(Rp.)

REALISASI
ANGGARAN
(Rp.)

PERSENTASE
REALISASI
(%)

36.673.000

27.764.500

75.71

75.000.000

44.984.000

59.98

139.000.000

131.305.000

94.46

75.000.000
325.673.000

64.918.000
268.971.500

86.56
82,60

Program Pelayanan BLU UPTD Terminal Mangkang
Kegiatan yang dilaksanakan dalam program ini adalah sebagai berikut:

NO

1
2

KEGIATAN
SKPD: DISHUBKOMINFO
Peningkatan Pelayanan UPTD Terminal
Mangkang BLU
Peningkatan Pendukung Pelayanan
UPTD T. Mangkang BLU
JUMLAH PROGRAM

ANGGARAN
(Rp.)

REALISASI
ANGGARAN
(Rp.)

PERSENTASE
REALISASI
(%)

7.885.927.200

7.497.957.080

95,08

3.425.494.100

3.098.681.117

90,46

11.311.421.300

10.596.638.197

93,68

L K P J WALIKOTA SEMARANG AKHIR TAHUN ANGGARAN 2013

Hal -

197

BAB IV – Urusan W ajib Perhubungan

4.1.7.3.2 HASIL YANG DICAPAI
Capaian

kinerja

Pemerintah

Kota

Semarang

dalam

Urusan

Perhubungan dapat dilihat dari pelaksanaan program sebagai berikut :
1.

Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan
Pelaksanaan kualitas manajemen transportasi melalui

a.

Pengamanan dan pengendalian lalu lintas dengan updating waktu siklus
traffic light di persimpangan yang disesuaikan dengan kondisi arus lalu
lintas yang ada serta dilengkapi dengan down counter timer;

b.

Pengoperasian ATCS (Area Traffic Control System) pada 6 (enam)
persimpangan

untuk

mengoptimalkan

waktu

siklus

traffic

light

dipersimpangan yang dikendalikan dari CC Room ATCS.
Dalam rangka peningkatan manajemen transportasi, pada tahun 2013
telah disusun :
a.

Studi Persimpangan Non APILL yang dijadikan pedoman untuk
pemasangan APILL di persimpangan non APILL

b.

Studi Penerapan Sistem Satu Arah (SSA) yang akan dijadikan pedoman
untuk pemberlakuan jalur satu arah di ruas-ruas jalan yang tingkat
kepadatannya sangat tinggi

c.

Studi Kelayakan BRT Koridor III dan IV yang akan dijadikan pedoman
dalam pengoperasian BRT Koridor III dan IV

d.

Studi

Kelembagaan

BRT

yang

akan

dijadikan

rujukan

dalam

pembentukan keorganisasian BRT
e.

DED

Pengurukan

Terminal

Terboyo

yang

akan

dijadikan

penanggulangan masalah sementara dalam menghadapi rob dan banjir
yang sering melanda kawasan Terminal Terboyo
f.

Masterplan Terminal Terpadu Mangkang yang akan dijadikan pedoman
pengembangan Terminal Mangkang yang terpadu dengan Stasiun
Kereta Api Mangkang dan Kawasan Kebun Binatang Mangkang guna
menghidupkan Terminal Mangkang.

2.

Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas
LLAJ, dengan kegiatan rehabilitasi / pemeliharaan ;

a.

Sarana alat pengujian kendaraan bermotor sebanyak 11 buah;

b.

Pelayanan angkutan di terminal Terboyo, Mangkang dan Penggaron
adalah sebagai berikut :

L K P J WALIKOTA SEMARANG AKHIR TAHUN ANGGARAN 2013

Hal -

198

BAB IV – Urusan W ajib Perhubungan

a) Jumlah penumpang di terminal Terboyo mengalami peningkatan
sebesar 187.464 orang (23%) dari 808.460 orang pada tahun 2012
menjadi 995.924 orang pada tahun 2013. Namun ada penurunan rit
sebesar 33.927 rit (18%) yang mana pada tahun 2012 sebesar
184.101 rit menjadi 150.174 rit pada tahun 2013.
b) Pelayanan angkutan di terminal Mangkang mengalami penurunan
sebesar 234.553 rit atau sebesar 65% yang mana pada tahun 2012
sebesar 357.363 rit menjadi 122.810 rit pada tahun 2013. Jumlah
penumpang juga mengalami penurunan sebesar 2.103.204 orang
atau sebesar 41% dimana pada tahun 2012 sebesar 5.107.236
orang menjadi 3.004.032 orang pada tahun 2013.
c) Pelayanan angkutan di terminal Penggaron mengalami penurunan
rit sebesar 132.838 rit atau sebesar 79% dimana pada tahun 2012
sebesar 168.151 rit menjadi 35.313 rit pada tahun 2013. Jumlah
penumpang juga mengalami penurunan sebesar 1.110.030 orang
atau sebesar 59% dimana pada tahun 2012 sebanyak 1.877.843
orang menjadi 767.813 orang pada tahun 2013.
Dari data diatas menunjukkan secara umum terjadi penurunan
penumpang untuk angkutan umum dalam trayek (mobil dan bis kecil)
hal

ini

dikarenakan

semakin

banyaknya

masyarakat

memilih

menggunakan transportasi roda dua (sepeda motor). Untuk terminal
Terboyo terjadi penurunan rit dikarenakan angkutan umum enggan
masuk terminal dikarenakan kondisi jalan akses terminal yang rusak.
3.

Program Pelayanan Angkutan Penumpang Umum, dengan kegiatan
antara lain;

a.

Operasi uji kelaikan sarana transportasi guna keselamatan penumpang
di terminal, dengan lokasi operasi di terminal Mangkang sebanyak 30
kali, terminal Terboyo sebanyak 60 kali dan terminal Penggaron
sebanyak 60 kali dengan tujuan mencegah angkutan umum tidak laik
jalan untuk beroperasi yang dapat mengakibatkan kecelakaan lalu lintas;

b.

Operasi pengendalian disiplin angkutan umum dan penyuluhan
ketertiban lalu lintas / angkutan di jalan raya, dalam bentuk pengawasan,
pemantauan,

pendataan,

penindakan,

penegakan

hukum

dan

penyuluhan dengan kegiatan keseluruhan sebanyak 782 kali;

L K P J WALIKOTA SEMARANG AKHIR TAHUN ANGGARAN 2013

Hal -

199

BAB IV – Urusan W ajib Perhubungan

c.

Penyuluhan / Pengawasan Keselamatan Pelayaran / Ketinggian
Bangunan Tower dengan kegiatan sebanyak 48 kali;

d.

Pembuatan tanda identitas angkutan umum (stiker) dan pamflet
informasi perijinan angkutanberupa nama trayek yang ditempel pada
body depan dan belakang angkutan umum dalam trayek sebanyak
1.225 lembar;

e.

Pembuatan tanda identitas awak angkutan umumberupa baju seragam
sopir angkutan umum dalam trayek sebanyak 392 orang.

f.

Pengelolaan perparkiran, data mengenai titik parkir dapat dilihat
dibawah ini;
Data Titik Parkir Tahun 2013
Jumlah titik lokasi parkir
- Parkir tepi jalan umum
- Parkir khusus
- Jumlah juru parkir
2
Tingkat ketersediaan titik parkir on street di wilayah
perkantoran
3
Tingkat ketersediaan titik parkir off street
Sumber Data : Dishubkominfo Kota Semarang, Tahun 2013

Tahun 2012

Tahun 2013

1.270
162
1.205
1.270

1.127
183
1.127
1.127

162

183

1

Dari data tahun 2013 parkir tepi jalan umum (on street)
mengalami penurunan sebanyak 143 titik atau sebesar 11% dimana
pada tahun 2012 sebanyak 1.270 titik menjadi 1.127 titik pada tahun
2013 , sedangkan untuk parkir di tempat parkir (off street) tahun 2013
mengalami peningkatan sebanyak 21 titik atau sebesar 135% dimana
pada tahun 2012 sebanyak 162 titik menjadi 183 titik pada tahun 2013.
Hal ini sudah sesuai dengan yang apa diharapkan dimana parkir on
street semakin berkurang sedangkan parkir off street makin bertambah.
Kebijakan ini ditempuh guna meningkatkan kelancaran arus lalu lintas di
ruas jalan.
4.

Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Perhubungan
dengan kegiatan meningkatkan ketersediaan prasarana penunjang BRT.
Untuk Tahun 2013 antara lain;

a.

Fasilitas pendukung, berupa water barier, elektronik tiketing sistem,rig
dan DED shelter BRT Koridor III;

b.

Pembangunan Shelter BRT, untuk koridor III sebanyak 13 unit dan
koridor IV sebanyak 32 unit.

L K P J WALIKOTA SEMARANG AKHIR TAHUN ANGGARAN 2013

Hal -

200

BAB IV – Urusan W ajib Perhubungan

c.

Pengoperasian Bus Rapit Transit (BRT) sampai dengan tahun 2013
dengan koridor yang ada antara lain ;
1. Koridor I

: Mangkang – Penggaron

2. Koridor II

: Terboyo – Sisemut

3. Koridor IV

: Cangkiran – Bandara A. Yani

Untuk Koridor III jurusan Taman Diponegoro – Pelabuhan Tanjung
Mas, belum dapat dilaksanakan pada Tahun 2013 dikarenakan masih
diperlukan koordinasi dengan instansi pengelola Pelabuhan Tanjung
Mas kaitannya dengan ijin masuk BRT mendekati tempat tunggu
penumpang di dalam Pelabuhan Tanjung Mas.
Pengoperasian koridor IV merupakan pemenuhan target RPJMD
Kota Semarang Tahun 2010 – 2015

yaitu 3 (tiga) koridor. Dengan

penambahan koridor IV akan menghubungkan wilayah selatan Kota
Semarang meliputi Gunungpati dan Mijen dengan wilayah tengah Kota
Semarang. Selain itu dengan operasional koridor IV sebagai perintis
koordinasi antar moda angkutan yang terintegrasi antara shelter moda
darat dan bandara untuk moda udara.
Dalam mendukung kenyamanan angkutan massal maka penerapan
perpindahan antar koridor tanpa dikenakan tarif tambahan pada shelter
transfer point (shelter yang melayani perpindahan antar koridor) terletak
di depan Pengadilan Negeri, di Pasar Karangayu dan di depan SMA 5.
Shelter transfer point terletak di kanan dan kiri jalan serta dijaga oleh
petugas, untuk penumpang transfer akan langsung masuk ke BRT yang
dituju sedangkan penumpang baru membeli tiket. Hal ini untuk
membedakan antara penumpang transfer dan baru.
5.

Program Peningkatan dan Pengamanan Lalu Lintas. Peningkatan
dan pengamanan lalu lintas,berupa pemasanganrambu–rambu, marka
serta fasilitas lainnyasebagai berikut :
Pengadaan rambu-rambu lalu lintas tahun 2013 dapat dilihat pada tabel

dibawah ini ;
Tabel Sarana dan Prasarana Transportasi Tahun 2013
-

Uraian
Jumlah rambu lalu lintas terpasang
Panjang marka jalan
Gason
Pemasangan Down counter

Satuan
bh
m
bh
bh

Tahun 2012
2.598
29.167
676
95

L K P J WALIKOTA SEMARANG AKHIR TAHUN ANGGARAN 2013

Tahun 2013
2.718
30.767
776
113

Hal -

201

BAB IV – Urusan W ajib Perhubungan

Uraian
Satuan
- Shelter BRT
unit
- Lampu flashing
unit
- Jumlah penunjuk jalan (RPPJ)
unit
- Pagar Pengaman Jalan
m
Sumber: Dishubkominfo Kota Semarang, Tahun 2013

Tahun 2012
110
35
95
126

Tahun 2013
155
45
110
198

a) Rambu lalu lintas, sampai dengan tahun 2012 terpasang
sebanyak 2.598 buah menjadi 2.718 buah pada tahun 2013,
atau mengalami peningkatan sebesar 4,6%.
b) Pembuatan Marka Jalan, sampai dengan tahun 2012 terpasang
sebanyak 29.167 m2 menjadi 30.767 m2pada tahun 2013 atau
mengalami peningkatan sebesar 5,5%.
c) Pengadaan gasson sampai dengan tahun 2012 tersedia 676
buah menjadi 776 buah pada tahun 2013 atau mengalami
peningkatan sebesar 14,79%.
d) Pemasangan down counter sampai dengan 2012 sebanyak 95
buah menjadi 113 buah pada tahun 2013 atau meningkat
sebesar 8,4%.
e) Pengadaan shelter BRT sampai dengan tahun 2012 sebanyak
110 unit menjadi 155 unit pada tahun 2013 atau meningkat
sebesar 40,9%.
f) Pengadaan lampu flashing sampai dengan tahun 2012
sebanyak 35 unit menjadi 45 unit pada tahun 2013 atau
meningkat sebesar 28,57%.
g) Pengadaan Rambu Pendahulu Petunjuk Jurusan (RPPJ)
sampai dengan tahun 2012 sebanyak 95 unit menjadi 110 unit
pada tahun 2013 atau meningkat sebesar 15,78%.
h) Pengadaan Pagar Pengaman Jalan sampai pada tahun 2012
sebanyak 126 m menjadi 198 m pada tahun 2013 atau
meningkat 57%.
6.

Program

Peningkatan

Kelaikan

Pengoperasian

Kendaraan

Bermotor
Pelayanan pengujian kendaraan bermotor pada tahun 2013 mengalami
peningkatan jumlah kendaraan yang diuji sebesar 6.068 kendaraan atau
sebesar 8%, dimana pada tahun 2012 kendaraan yang diuji sebesar 72.725
kendaraan menjadi 78.793 kendaraan pada tahun 2013.

L K P J WALIKOTA SEMARANG AKHIR TAHUN ANGGARAN 2013

Hal -

202

BAB IV – Urusan W ajib Perhubungan

7.

Program Pelayanan BLU UPTD Terminal Mangkang
Pengelolaan BRT koridor I, II dan IV telah mengalami peningkatan

jumlah penumpang sebesar 1.860.944 orang atau sebesar 95% dimana pada
tahun 2012 jumlah penumpang sebesar 1.960.200 orang menjadi 3.821.144
orang tahun 2013. Untuk jumlah pendapatan mengalami peningkatan
sebesar Rp. 6.252.205.000 atau sebesar 108% dimana pada tahun 2012
sebesar Rp. 6.068.116.500,. menjadi Rp. 12.320.321.500,. pada tahun 2013.
4.1.7.4

PERMASALAHAN

Permasalahan dalam pelaksanaan Urusan Wajib Perhubungan yaitu:
1.

Target pendapatan parkir tepi jalan umum tidak dapat terpenuhi.

2.

Pengembangan BRT diperlukan bentuk organisasi yang mandiri.

3.

Kondisi fisik di terminal Terboyo, Mangkang, Penggaron, Cangkiran dan
Gunungpati sangat memprihatinkan.

4.

Kemacetan lalu lintas di ruas Jalan Siliwangi.

4.1.7.5

RENCANA TINDAK LANJUT

Rencana tindak lanjut yang akan dilaksanakan yaitu:
1.

Menyusun kajian potensi parkir pada tiap titik ruas parkir.

2.

Pembahasan tindak lanjut atas hasil studi kelembagaan BRT yang akan
dijadikan rujukan dalam pembentukan lembaga pengelola BRT.

3.

Perlu dilakukan revitalisasi di semua terminal, diusulkan untuk
penanggulangan masalah sementara dalam menghadapi rob dan banjir
terkait jalan akses masuk Terminal Terboyo.

4.

Diadakan

koordinasi

dengan

Kementerian

Perhubungan

untuk

melakukan rekayasa lalu lintas dan merencanakan membuat putaran
balik arah di Jl. Raya Walisongo.
4.1.7.6

PRESTASI/PENGHARGAAN

Prestasi / penghargaan yang diperoleh pada tahun 2013 adalah :
1.

Penghargaan ”Wahana Tata Nugraha” yang merupakan penghargaan
dibidang tertib lalu lintas dan angkutan tingkat nasional untuk kategori
Kota Metropolitan.

2.

Indonesia Road Safety Award yang merupakan penghargaan dalam
bidang Tata Kelola Keselamatan Jalan yang diberikan oleh Majalah
SWa.

3.

Piagam ICT Pura Tahun 2013 sebagai kota yang telah siap menghadapi
era ekonomi digital.

L K P J WALIKOTA SEMARANG AKHIR TAHUN ANGGARAN 2013

Hal -

203