URUSAN WAJIB PEKERJAAN UMUM DRAFT LKPJ 2013 - Kumpulan data - OPEN DATA PROVINSI JAWA TENGAH

BAB IV – Urusan Wajib Pekerjaan Umum

4.1.3

URUSAN WAJIB PEKERJAAN UMUM

4.1.3.1

KONDISI UMUM

Urusan Wajib Pekerjaan Umum mempunyai fungsi strategis sebagai
penggerak pertumbuhan ekonomi, dibidang kebinamargaan, penerangan
jalan, sumber daya air, dan drainase beserta sarana dan prasarananya
sesuai kewenangan yang diakui oleh pemerintah.
Pekerjaan Umum atau Infrastruktur merujuk pada sistem fisik yang
menyediakan transportasi, pengairan, drainase, bangunan-bangunan gedung
dan fasilitas publik yang lain yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan
dasar manusia dalam lingkup sosial dan ekonomi (Grigg, 1988).
Sistem infrastruktur merupakan pendukung utama fungsi-fungsi sistem
sosial dan ekonomi dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Sistem
infrastruktur dapat didefinisikan sebagai fasilitas-fasilitas atau struktur-struktur

dasar, peralatan-peralatan, instalasi-instalasi yang dibangun dan yang
dibutuhkan untuk berfungsinya sistem sosial dan sistem ekonomi masyarakat
(Grigg, 2000).
Adapun pelaksanaan urusan ini secara teknis dilakukan oleh Dinas
Bina Marga Kota Semarang, Dinas PSDA & ESDM Kota Semarang dan
Dinas Penerangan Jalan dan Pengelolaan Reklame Kota Semarang.
Untuk bisa menyelenggarakan infrastruktur bidang pekerjaan umum
yang andal dan berkualitas harus memiliki kemauan politik yang kuat,
perencanaan yang baik, penyiapan SDM professional, dana, manajemen
pembangunan yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel dan partisipatif
Pada tahun 2013, Kota Semarang kembali memperoleh penghargaan
tingkat nasional sebagai terbaik I Kategori Kota sub bidang penyelenggaraan
jalan dan jembatan bidang pekerjaan umum tahun 2013.

4.1.3.2

KEBIJAKAN PROGRAM
Kebijakan pada Urusan pekerjaan umum diarahkan pada perwujudan

keseimbangan pertumbuhan dan pelayanan wilayah melalui (1) pembentukan

struktur jaringan jalan sesuai dengan hirarki dan pelayanan jalan, interkoneksi
antar bagian wilayah pengembangan dan antar pusat pelayanan transportasi
dan pusat pelayanan perkotaan serta peningkatan kapasitas jalan; (2)
pengendalian dan penanggulangan banjir dan rob terpadu dan sistemik ; (3)
penyelesaian DAM jatibarang beserta komponennya, pembangunan sistem
L K P J WALIKOTA SEMARANG AKHIR TAHUN ANGGARAN 2013

Hal -

109

BAB IV – Urusan Wajib Pekerjaan Umum

drainase wilayah dan kawasan, dan (4) penyempurnaan wajah kota (5)
pemenuhan kebutuhan air bersih masyarakat serta menjaga kualitas dan
kuantitas sumber daya air
Implementasi pelaksanaan program-program pada urusan Pekerjaan
Umum sesuai RKPD dan APBD 2013 adalah sebagai berikut :
Program-program penunjang, yang meliputi :
1.


Program Pelayanan Administrasi Perkantoran;

2.

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;

3.

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur;

4.

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian
Kinerja dan Keuangan.

Program-Program Pelaksanaan Teknis Urusan Pekerjaan Umum, yang
meliputi :
1.


Program Pembangunan Jalan dan Jembatan
Program ini diarahkan untuk meningkatkan mobilisasi arus lalu lintas
penumpang, barang dan jasa.

2.

Program Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong
Program ini diarahkan untuk meningkatkan kelancaran debit air.

3.

Program rehabilitasi/pemeliharaan Jalan dan Jembatan
Program ini diarahkan untuk mempertahankan dan optimalisasi fungsi
jalan dan jembatan.

4.

Program Pembangunan sistem informasi/data base jalan dan jembatan
Program ini diarahkan untuk tersedianya data, informasi bidang jalan
dan jembatan sebagai bahan perhitungan teknis.


5.

Program Penerangan Jalan Umum
Program ini diarahkan menambah estetika wajah kota dengan
menambah lampu penerangan.

6.

Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan
jaringan pengairan lainnya
Program ini diarahkan untuk dapat menangani sebagian area genangan
banjir dan optimalisasi fungsi jaringan yang ada.

7.

Program penyediaan dan pengolahan air baku
Program ini diarahkan untuk optimalisasi penggunaan air baku di Kota
Semarang.


8.

Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah

L K P J WALIKOTA SEMARANG AKHIR TAHUN ANGGARAN 2013

Hal -

110

BAB IV – Urusan Wajib Pekerjaan Umum

Program ini diarahkan untuk pemenuhan kebutuhan air minum yang
sehat serta peningkatan kualitas lingkungan.
9.

Program pengendalian banjir
Program ini diarahkan untuk menangani sebagian areal genangan rob.

10. Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Kebinamargaan

Program ini diarahkan untuk meningkatkan sarana dan prasarana
peralatan berat bina marga.
11. Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Drainase
Tujuan Program : untuk meningkatkan sarana dan prasarana peralatan
berat drainase.
12. Program pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh dan
Tujuan Program : untuk meningkatkan sarana dan prasarana wilayah
yang memiliki potensi dikembangkan.
13. Program rehabilitas / pemeliharaan infrastruktur kewilayahan
Tujuan Program : untuk meningkatkan sarana dan prasarana wilayah.
14. Program Rehabilitasi / Pemeliharaan Kewilayahan
Tujuan Program :Perencanaan Jalan dan Jembatan Melalui UPTD
Wilayah Barat, Timur, Utara dan Selatan.

4.1.3.3

REALISASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN

4.1.3.3.1 PENDANAAN
Alokasi dana yang disediakan untuk pelaksanaan program/kegiatan

dalam Urusan Pekerjaan Umum pada tahun 2013 relatif cukup besar sebesar
Rp. 601.448.952.200,-, dengan perincian Rp. 5.478.652.189,- untuk program
penunjang dan Rp. 595.970.300.011,- untuk program yang berkaitan dengan
pelaksanaan tugas teknis pada urusan Pekerjaan Umum.
Adapun realisasi pelaksanaan program dan kegiatan pada Urusan
Pekerjaan Umum adalah sebagai berikut :


Anggaran program penunjang Urusan Pekerjaan Umum

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Kegiatan yang dilaksanakan dalam Program ini adalah sebagai berikut :

L K P J WALIKOTA SEMARANG AKHIR TAHUN ANGGARAN 2013

Hal -

111

BAB IV – Urusan Wajib Pekerjaan Umum


NO

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

10
11
12
13
14
15

16
17
18
19

KEGIATAN
SKPD : Dinas Bina Marga
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya
Air dan Listrik
Penyediaan jasa kebersihan kantor
Penyediaan Alat Tulis Kantor
Penyediaan Barang Cetakan dan
Penggandaan
Penyediaan komponen instalasi listrik /
penerangan bangunan kantor
Penyediaan Makanan dan Minuman
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar
daerah
Penyelesaian pengelolaan administrasi

kepegawaian
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam
daerah
JUMLAH SKPD
SKPD : DINAS PSDA & ESDM
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya
Air dan Listrik
Penyediaan jasa kebersihan kantor
Penyediaan Alat Tulis Kantor
Penyediaan Barang Cetakan dan
Penggandaan
Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Penyediaan Makanan dan Minuman
Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke
Luar Daerah
Penyediaan Jasa Kegiatan Kepanitiaan
Biaya pengganti transport
JUMLAH SKPD

ANGGARAN
(Rp.)

REALISASI
ANGGARAN
(Rp.)

PERSENTASE
REALISASI
(%)

90.155.000
157.000.000

81.258.500
124.950.357

90,13
79,59

15.000.000
70.000.000
80.000.000

15.000.000
69.999.100
80.000.000

100,00
100,00
100,00

110.000.000

104.222.350

94,75

50.000.000
200.000.000

41.401.700
193.225.480

82,80
96,61

14.000.000

12.600.100

90,00

50.000.000

12.880.000

25.76

836.155.000

735.537.587

185.163.000
273.804.000

181.473.025
223.852.415

98,01
81,76

62.950.000
65.000.000
35.670.000

56.103.100
20.446.525
19.212.540

89,12
31,46
53,86

50.300.000

29.664.500

58,98

51.532.000
215.000.000

32.080.100
214.707.545

62,25
99,86

25.000.000
5.500.000
969.919.000

18.860.000
0
796.399.750

75,44
0,00
82,11

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Kegiatan yang dilaksanakan dalam Program ini adalah sebagai berikut :
NO

KEGIATAN

1
2
3
4

Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
Pengadaan mebeluer
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung
Kantor
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas / operasional
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan
Gedung Kantor
Pendataan asset
JUMLAH SKPD
SKPD : DINAS PSDA & ESDM
Pengadaan kendaraan dinas / operasional
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
Pengadaan mebeluer
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan
Gedung Kantor

5
6
7

9
10
11
12

850.500.000
418.500.000
14.345.000
300.000.000

REALISASI
ANGGARAN
(Rp.)
764.088.800
388.398.350
14.255.340
295.051.450

620.172.189

560.993.727

90,46

35.000.000

34.310.000

98,03

15.000.000
2.253.517.189

14.215.850
2.071.313.517

94,77
91,91

200.000.000
421.802.000
74.340.000
75.000.000

184.420.000
391.138.462
63.066.000
65.724.500

92,21
92,73
84,83
87,63

ANGGARAN
(Rp.)

L K P J WALIKOTA SEMARANG AKHIR TAHUN ANGGARAN 2013

PERSENTASE
REALISASI
(%)
89,84
92,81
99,37
98,35

Hal -

112

BAB IV – Urusan Wajib Pekerjaan Umum

NO
13
14
15
16
17

KEGIATAN
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas / operasional
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan
Gedung Kantor
Pemeliharaan rutin/berkala mebeluer
Operasionalisasi website psda & esdm
Peningkatan Gedung Kantor
JUMLAH PROGRAM

358.700.000

REALISASI
ANGGARAN
(Rp.)
288.769.813

36.925.000

32.431.400

9.000.000
25.000.000
1.170.534.000
2.371.301.000

8.912.050
12.045.000
302.429.800
1.348.937.025

ANGGARAN
(Rp.)

PERSENTASE
REALISASI
(%)
80,50
87,83
99,02
48,18
25.84
56.88595

3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Kegiatan yang dilaksanakan dalam Program ini adalah sebagai berikut :
NO

1
2

KEGIATAN
SKPD : Dinas Bina Marga
Penilikan jalan kota semarang
Monitoring perijinan
JUMLAH PROGRAM

ANGGARAN
(Rp.)
50.000.000
50.000.000
100.000.000

REALISASI
ANGGARAN
(Rp.)
43.177.400
46.012.300
89.189.700

PERSENTASE
REALISASI
(%)
86,35
92,02
89,19

4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja
dan Keuangan
Kegiatan yang dilaksanakan dalam Program ini adalah sebagai berikut :
NO

1
2
3
4
5

8
9
10
11
12
13



KEGIATAN
SKPD : Dinas Bina Marga
Penyusunan pelaporan keuangan
semesteran
Penyusunan rka & dpa skpd
Penyusunan pelaporan keuangan bulanan
Penyusunan lakip
Penyusunan lkpj skpd
JUMLAH SKPD
SKPD : DINAS PSDA & ESDM
Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir
Tahun
Penyusunan pelaporan keuangan bulanan
Penyusunan Lakip (Laporan Kinerja
Instansi Pemerintah)
Penyusunan Laporan Renja (Rencana
Kerja)
Penunjang kinerja pa, ppk, bendahara dan
pembantu
Penyusunan rka dan dpa
JUMLAH SKPD

ANGGARAN
(Rp.)

REALISASI
ANGGARAN
(Rp.)

PERSENTASE
REALISASI
(%)

15.000.000

14.867.650

99,12

31.000.000
15.000.000
30.000.000
25.000.000
116.000.000

30.348.460
14.844.600
27.930.800
24.110.650
112.102.160

97,90
98,96
93,10
96,44
96.64

20.496.000

20.458.600

99,82

19.212.500
19.215.500

19.190.350
19.209.750

99,88
99,97

20.787.000

20.786.000

100,00

37.500.000

35.250.000

94,00

20.083.000
137.294.000

19.863.250
134.757.950

98,91
98,15

Anggaran program pelaksanaan Urusan Pekerjaan Umum

1. Program Pembangunan Jalan dan Jembatan
Kegiatan yang dilaksanakan dalam Program ini adalah sebagai berikut :

L K P J WALIKOTA SEMARANG AKHIR TAHUN ANGGARAN 2013

Hal -

113

BAB IV – Urusan Wajib Pekerjaan Umum

NO

1
2
3
4
5
6
7
8

9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

24

25
26

27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37

KEGIATAN
SKPD : Dinas Bina Marga
Perancangan teknik
Survey & pengukuran
Perenc. program jln & jembatan
Peningkatan pedestrian jalan pemuda
(lanjutan)
Peningkatan pedestrian paket a
Supervisi peningkatan pedestrian jalan
pemuda
Supervisi peningkatan pedestrian paket a
Pembangunan Jalan Akses Dari
Jembatan Sungai Siangker menuju
Lapangan Parkir Terminal Baru
Larap jalan jangli - mrican
Peningkatan jalan & jembatan dong biru
(musren)
Pelebaran jembatan jl. krt wongsonegoro
(musren)
Peningkatan jl. hawa (musren)
Peningkatan jl. grafika raya (musren)
Peningkatan jl. sedayu - tugu (musren)
Peningkatan jl. mulawarman (musren)
Pelebaran jembatan sungai bringinkel.
wates (musren)
Peningkatan jl. muradi raya (musren)
Pembangunan jembatan sendangmulyotvri
Peningkatan jalan menuju terminal pasar
gunungpati
Peningkatan jalan sukorejo - kol.
hadiyanto (unnes) - musren
Peningkatan jembatan mpu sendok
Peningkatan jalan untung suropati tahap
ii
Supervisi peningkatan jalan grafika raya,
jembatan mpu sendok & peningkatan
jalan mulawarman
Supervisi peningkatan jalan menuju
terminal ps. gunungpati dan peningkatan
jalan sukorejo
Supervisi peningkatan jalan sedayu-tugu,
hawa raya dan jalan dolog lor
Supervisi pelebaran jembatan jl. krt
wongsonegoro & pelebaran jembatan
sungai bringin
Peningkatan jalan basudewo
Kajian kapasitas jalan tembus jangli mrican
Ded jalan tentara pelajar (mrican)-akses
pintu tol seksi c - kawasan jangli
Peningkatan jalan lingkar stadion Citarum
Larap jangli - undip
Larap under pass jatingaleh
Peningkatan jalan gerbang masuk kota
semarang sisi barat
Peningkatan jl. bojong salaman
Peningkatan jalan madukoro
Ded jalan & jembatan
Peningkatan jalan kokrosono

ANGGARAN
(Rp.)

REALISASI
ANGGARAN
(Rp.)

PERSENTASE
REALISASI
(%)

100.000.000
100.000.000
200.000.000
1.266.856.300

92.714.500
89.951.300
186.221.750
1.266.855.486

92,71
89,95
93,11
100,00

305.809.801
10.262.070

305.809.801
10.262.070

100,00
100,00

3.097.640
84.350.000.000

3.097.640
58.766.017.500

100,00
69,67

100.000.000
2.100.000.000

84.007.200
1.731.198.500

84,01
82,44

500.000.000

426.598.000

85,32

500.000.000
500.000.000
1.000.000.000
1.618.000.000
500.000.000

142.924.200
476.772.500
830.113.700
1.490.959.500
449.044.500

28,58
95,35
83,01
92,15
89,81

545.000.000
9.243.000.000

527.149.000
7.503.031.600

96,72
81,18

1.000.000.000

889.377.000

88,94

2.066.886.000

1.641.809.450

79,43

500.000.000
11.000.000.000

11.240.000
8.630.262.500

2,25
78,46

45.000.000

44.759.000

99,46

45.000.000

44.292.000

98,43

45.000.000

44.869.000

99,71

44.500.000

44.486.950

99,97

2.050.000.000
50.000.000

1.966.004.500
47.281.000

95,90
94,56

100.000.000

95.218.550

95,22

750.000.000
100.000.000
100.000.000
2.000.000.000

667.393.000
89.458.000
89.466.000
1.712.262.000

88,99
89,46
89,47
85,61

2.000.000.000
9.117.000.000
900.000.000
4.500.000.000

1.854.628.000
5.769.763.855
854.325.000
3.463.584.061

92,73
63,29
94,93
76,97

L K P J WALIKOTA SEMARANG AKHIR TAHUN ANGGARAN 2013

Hal -

114

BAB IV – Urusan Wajib Pekerjaan Umum

NO

KEGIATAN

38
39
40
41
42
43
44

Peningkatan jalan kalimas - cangkiran
Peningkatan jl. imam soeparto
Peningkatan jl. kudu - nangeng
Peningkatan jalan desel
Peningkaan jalan mangunharjo
Bantuan sarana prasarana
Penyusunan status & fungsi jalan kota
semarang
Pembangunan Shelter pkl simpang lima
Peningkatan jalan jabungan
Peningkatan jalan padi raya tahap ii
Peningkatan jalan pakintelan raya
Peningkatan jalan agus salim
Peningkatan jalur lingkar bawah fly over
bangetayu
Peningkatan jalan prof. soedarto tahap ii
Peningkatan jalan suyudono
Peningkatan jalan layur
Peningkatan jalan bandar harjo selatan
Peningkatan jalan kol. sugiono
Peningkatan jalan kawi
Peingkatan pedestrian jalan thamrin
Peningkatan pedestrian taman depan
pertamina/unaki
Ukl-upl jangli undip
Ukl-upl under pass jatingaleh
Ukl-upl jangli-mrican
JUMLAH PROGRAM

45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61

3.000.000.000
5.000.000.000
3.000.000.000
500.000.000
1.000.000.000
7.420.110.000
50.000.000

REALISASI
PERSENTASE
ANGGARAN
REALISASI
(Rp.)
(%)
2.676.510.500
89,22
4.536.799.000
90,74
2.534.611.500
84,49
143.296.846
28,66
827.474.000
82,75
7.217.869.900
97,27
49.333.000
98,67

100.000.000
1.000.000.000
2.000.000.000
1.000.000.000
2.000.000.000
1.500.000.000

97.069.000
952.895.000
1.615.674.400
963.236.400
1.778.237.400
1.287.121.300

97,07
95,29
80,78
96,32
88,91
85,81

500.000.000
638.000.000
500.000.000
865.000.000
1.000.000.000
1.000.000.000
200.000.000
200.000.000

462.449.000
611.152.000
470.990.000
777.415.000
969.798.200
841.914.000
197.317.000
197.679.000

92,49
95,79
94,20
89,87
96,98
84,19
98,66
98,84

50.000.000
50.000.000
50.000.000
171.978.521.811

46.509.000
46.509.000
49.761.000
131.694.830.059

93,02
93,02
99,52
76.58

ANGGARAN
(Rp.)

2. Program Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong
Kegiatan yang dilaksanakan dalam Program ini adalah sebagai berikut :
NO

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

KEGIATAN
SKPD : Dinas PSDA & ESDM
Pembangunan saluran drainase/goronggorong
Peningkatan Saluran Kawasan Bubakan
dan Jl. Agus Salim
Peningkatan Saluran Kawasan Pasar Johar
Peningkatan Saluran Kawasan Simpang
Lima
Pembangunan talud sungai rw xiii kel
tandang kec tembalang
Pembangunan saluran drainase rw i kel.
gedawang kec. banyumanik
Pembangunan talud sungai rw xv kel.
Wonosari kec. ngalian
Pembuatan saluran rt 06 rw 07 kel.
kembangarum kec. semarang barat
Pembangunan saluran air/ selokan rt 04 rw
01 kel. gedawang kec banyumanik
JUMLAH PROGRAM

ANGGARAN
(Rp.)

REALISASI
ANGGARAN
(Rp.)

6.510.576.000

5.159.750.100

66,69

130.540.000

130.171.284

30,23

634.055.000
570.377.000

634.053.746
537.736.344

90,09
80,83

97.850.000

92.103.900

91,58

97.850.000

92.873.100

90,25

97.850.000

93.101.750

84,16

103.000.000

96.346.900

89,59

190.550.000

176.660.000

88,88

8.432.648.000

7.012.797.124

83,16

L K P J WALIKOTA SEMARANG AKHIR TAHUN ANGGARAN 2013

PERSENTASE
REALISASI
(%)

Hal -

115

BAB IV – Urusan Wajib Pekerjaan Umum

3. Program rehabilitasi/pemeliharaan Jalan dan Jembatan
Kegiatan yang dilaksanakan dalam Program ini adalah sebagai berikut :
NO

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

KEGIATAN
SKPD : Dinas Bina Marga
Operasional tenaga pemeliharaan jalan
Pemeliharaan jalan & jembatan kota
semarang
Pengadaan material pemeliharaan jalan
Pemeliharaan ruang manfaat jalan
Pemeliharaan jalan sendowo (kawasan kota
lama)
Pemeliharaan jalan let. jend soeprapto
(kawasan kota lama)
Pemeliharaan jalan kepodang (kawasan kota
lama)
Pemeliharaan jalan inspeksi kali semarang (
kawasan kota lama)
Supervisi pemeliharaan jalan sendowo,
inspeksi kali semarang, kepodang dan let
jend soepra
Pemeliharaan jalan suhada raya
Pemeliharaan jalan raya klipang –
sendangmulyo
Pemeliharaan jalan piere tendean
Pemeliharaan jalan admodirono
Pemeliharaan jalan cilosari
Pemeliharaan jalan sarwo edi wibowo
Pemeliharaan jalan citarum
Pemeliharaan Jalan Medoho Baru
Pemeliharaan jalan cinde raya
Pemeliharaan jalan tambak lorok
Pemeliharaan Infrastruktur Jalan dan
Jembatan di Wilayah Pengembangan Kota
Semarang
JUMLAH PROGRAM

ANGGARAN
(Rp.)

REALISASI
ANGGARAN
(Rp.)

PERSENTASE
REALISASI
(%)

2.700.000.000
28.800.320.000

2.475.305.300
28.305.404.700

91,68
98,28

11.900.000.000
500.000.000
800.000.000

10.882.621.450
483.892.110
743.815.500

90,71
96,78
92,98

350.000.000

333.093.700

95,17

300.000.000

287.316.600

95,77

1.000.000.000

875.915.000

87,59

50.000.000

45.041.000

90,08

1.500.000.000
1.000.000.000

1.258.735.500
603.374.201

83,92
60,34

1.345.000.000
2.000.000.000
1.558.500.000
1.000.000.000
1.081.000.000
1.000.000.000
566.500.000
1.000.000.000
1.775.000.000

1.132.431.000
1.715.275.000
1.273.761.000
581.697.308
1.280.000
899.726.000
4.770.000
963.180.350
1.737.990.200

84,20
85,76
81,73
58,17
0,12
89,97
0,84
96,32
97,91

60.226.320.000

54.604.625.919

90.67

4. Program Pembangunan sistem informasi/data base jalan dan jembatan
Kegiatan yang dilaksanakan dalam Program ini adalah sebagai berikut :
NO

1
2
3
4
5

KEGIATAN
SKPD : Dinas Bina Marga
Monitoring, evaluasi dan pelaporan
Dokumentasi dan visualisasi hasil
pembangunan
Pemutahiran data jalan & jembatan
Leger jalan
Survey kondisi jembatan
JUMLAH PROGRAM

ANGGARAN
(Rp.)

REALISASI
ANGGARAN
(Rp.)

PERSENTASE
REALISASI
(%)

100.000.000
75.000.000

69.791.950
63.269.500

69,79
84,36

80.000.000
50.000.000
100.000.000
405.000.000

67.314.500
47.695.000
95.247.950
343.318.900

84,14
95,39
95,25
84,77

L K P J WALIKOTA SEMARANG AKHIR TAHUN ANGGARAN 2013

Hal -

116

BAB IV – Urusan Wajib Pekerjaan Umum

5. Program Penerangan Jalan Umum
Kegiatan yang dilaksanakan dalam Program ini adalah sebagai berikut :
NO

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

KEGIATAN
SKPD : PJPR
Optimalisasi & pemasangan pju kec. genuk
Optimalisasi dan Pemasang-an PJU Kec.
Pedurungan
Optimalisasi dan Pemasang-an PJU Kec.
Gayamsari
Optimalisasi dan Pemasang-an PJU Kec.
Semarang Utara
Optimalisasi dan Pemasang-an PJU Kec.
Semarang Timur
Optimalisasi dan Pemasang-an PJU Kec.
Semarang Barat
Optimalisasi dan Pemasang-an PJU Kec.
Semarang Selatan
Optimalisasi dan Pemasang-an PJU Kec.
Banyumanik
Optimalisasi dan Pemasang-an PJU Kec.
Tembalang
Optimalisasi dan Pemasang-an PJU Kec.
Tugu
Optimalisasi dan Pemasang-an PJU Kec.
Gunungpati
Optimalisasi dan Pemasang-an PJU Kec.
Mijen
Optimalisasi dan Pemasang-an PJU Kec.
Candisari
Optimalisasi dan Pemasang-an PJU Kec.
Gajahmungkur
Optimalisasi dan Pemasang-an PJU Kec.
Ngaliyan
Optimalisasi dan Pemasang-an PJU Kec.
Semarang Tengah
Pemeliharaan PJU
Pendataan survey lapangan pemasangan
PJU
Updating database PJU
Pemasangan lampu Tenaga Surya (Solar
Cell)
Pemasangan PJU Baru dan Optimalisasi
lampu PJU di Wilayah Kota Semarang
Pemasangan lampu high mast di taman
kaliwiru
Pemasangan lampu high mast di pertigaan
sompok peterongan
Optimalisasi lampu pju dan pemasangan pju
baru koridor selatan
Pemasangan lampu high mask di jl. teuku
umar
Pemasangan lampu high mast di perempatan
tlogosari
Pemasangan lampu high mast di taman
unnes
Pemasangan lampu high mast di perempatan
sampangan
Pemasangan lampu led di jl. ahmad yani

ANGGARAN
(Rp.)

REALISASI
ANGGARAN
(Rp.)

PERSENTASE
REALISASI
(%)

648.000.000
200.000.000

617.251.600
192.214.000

95,25
96,11

200.000.000

189.143.500

94,57

200.000.000

188.549.000

94,27

200.000.000

189.204.400

94,60

200.000.000

189.122.100

94,56

400.000.000

379.269.000

94,82

450.000.000

427.233.400

94,94

628.000.000

536.466.000

95,05

200.000.000

189.432.700

94,72

670.795.000

641.474.500

95,63

560.000.000

527.106.000

94,13

200.000.000

187.707.500

93,85

300.000.000

287.393.600

95,80

552.875.000

524.700.000

94,90

325.000.000

309.459.500

95,22

2.823.310.000
200.000.000

2.785.697.400
175.955.500

98,67
87,98

47.150.000
496.000.000

42.882.000
480.421.000

90,95
96,86

2.536.155.200

2.418.515.000

95,36

400.000.000

355.554.500

88,89

350.000.000

311.097.000

88,88

1.100.000.000

961.957.000

87,45

350.000.000

311.086.000

88,88

200.000.000

191.524.800

95,76

200.000.000

192.240.500

96,12

200.000.000

192.361.500

96,18

200.000.000

198.406.000

99,20

L K P J WALIKOTA SEMARANG AKHIR TAHUN ANGGARAN 2013

Hal -

117

BAB IV – Urusan Wajib Pekerjaan Umum

NO
30

KEGIATAN
Kegiatan Penerangan jalan dan Penataan
Lingkungan Pemukiman RW IX Kelurahan
Sambiroto Kec. Tembalang
JUMLAH PROGRAM

ANGGARAN
(Rp.)
154.500.000

15.191.785.200

REALISASI PERSENTASE
ANGGARAN
REALISASI
(Rp.)
(%)
149.402.500
96,70

14.403.258.500

94.41

6. Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan
jaringan pengairan lainnya
Kegiatan yang dilaksanakan dalam Program ini adalah sebagai berikut :
NO

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

KEGIATAN
SKPD : Dinas PSDA & ESDM
Perencanaan normalisasi saluran sungai
Rehabilitasi / pemeliharaan jaringan irigasi
O & P Drainase Kota
Perencanaan Tehnis
Survey dan Pengukuran
Pemeliharaan saluran drainase wilayah kerja
uptd
Normalisasi dan pembuatan polder saluran
rw 03 kel. pedurungan lor kec pedurungan
Talud irigasi rt 07 rw 11 kel. ngaliyan kec.
ngaliyan
Talud irigasi rt 03 rw 1 kel. karangmalang
Pembangunan Talud Rt 4 Rw II Kel.
Gajahmungkur Kec. Gajahmungkur
Pembangunan talud Sungai RW I- Rw 2 Kel
Tlogomulyo Kec. Pedurungan
Penataan Drainase RW I Kel Meteseh Kec.
Tembalang Kota Semarang
Perbaikan Talud Sungai RW XII Kel.
Tandang Kec. Tembalang Kota Semarang
Perbaikan Talud Sungai Rw IX Kel Tandang
Kec. Tembalang Kota Semarang
JUMLAH PROGRAM

ANGGARAN
(Rp.)

REALISASI
ANGGARAN
(Rp.)

PERSENTASE
REALISASI
(%)

1.550.000.000
1.595.683.000
27.346.894.000
50.000.000
75.000.000
850.000.000

1.468.547.850
1.476.097.500
25.914.437.050
19.041.950
27.041.300
816.163.300

94.75
92.51
94,76
38,08
36,06
96,02

97.850.000

90.587.000

92,58

103.000.000

96.135.000

93,33

103.000.000
77.250.000

96.187.000
73.007.000

93,39
94,51

206.000.000

191.286.000

92,86

154.500.000

144.457.000

93,50

103.000.000

96.827.000

94,01

103.000.000

96.785.000

93,97

32.415.177.000

30.606.599.950

94.42

7. Program penyediaan dan pengolahan air baku
Kegiatan yang dilaksanakan dalam Program ini adalah sebagai berikut :
NO

1
2
3
4

KEGIATAN
SKPD : Dinas PSDA & ESDM
Pembangunan sumur-sumur air tanah
Monitoring, evaluasi dan pelaporan
Pendampingan Pembangunan SumurSumur Air Tanah
Penyediaan Lahan Untuk West
Semarang Water Suply
JUMLAH PROGRAM

ANGGARAN
(Rp.)

REALISASI
ANGGARAN
(Rp.)

PERSENTASE
REALISASI
(%)

1.336.080.000
78.521.000
173.690.000

1.302.549.091
45.318.855
157.343.609

97,49
57,72
90,59

112.966.739.000

54.761.500

0,05

114.555.030.000

1.559.973.055

1,36

L K P J WALIKOTA SEMARANG AKHIR TAHUN ANGGARAN 2013

Hal -

118

BAB IV – Urusan Wajib Pekerjaan Umum

8. Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah
Kegiatan yang dilaksanakan dalam Program ini adalah sebagai berikut :
NO

1
2
3
4

5

6

KEGIATAN
SKPD : Dinas PSDA & ESDM
Peningkatan Sumur-sumur Dalam
Replika / Pendampingan PAMSIMAS
Pembangunan instalasi pengolahan air
minum sederhana
Operasional project implementation unit
(piu) pengelolaan & pengembangan
hibah air minum
Pengadaan sarana & prasarana air
bersih rw ix kel. sambiroto kec.
tembalang
Pembangunan Sumur Arthetis Kel.
Padangsari
JUMLAH PROGRAM

ANGGARAN
(Rp.)

REALISASI
ANGGARAN
(Rp.)

PERSENTASE
REALISASI
(%)

10.721.893.000
100.000.000
500.000.000

10.407.885.100
23.836.650
472.110.300

97,07
23,84
94,42

200.000.000

27.193.300

13,60

103.000.000

98.369.150

95,50

154.500.000

146.449.000

94,79

11.779.393.000

11.175.843.500

94,88

9. Program pengendalian banjir
Kegiatan yang dilaksanakan dalam Program ini adalah sebagai berikut :
NO

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

17
18

KEGIATAN
SKPD : Dinas PSDA & ESDM
Peningkatan pembangunan pusat-pusat
pengendali banjir
Pembebasan Tanah K Tenggang Tahap
II
O & P Pintu Air dan Polder
Penyediaan lahan kolam retensi kali
semarang
Pembebasan tanah embung hulu kali
bringin
Peningkatan saluran drainase k.
tenggang (r. arteri s/d kaligawe)
Perbengkelan peralatan berat & pompa
Pembangunan sistem polder kali banger
O & p pompa banjir
Belanja sewa lahan kolam retensi kali
banger
Peningkatan saluran drainase k.
tenggang (r. arteri s/d muara) (lanjutan)
Pembebasan tanah kali bringin tahap iii
Pembebasan tanah saluran sekunder
tenggang (tol seksi c)
Pembebasan tanah waduk jatibarang
Ded sub sistem silandak
Pembangunan saluran pintu air sungai jl.
rejolaksono 1 rt 1 rw 1 kel mlatiharjo kec.
semar
Perencanaan pembebasan tanah
program waduk jatibarang paket c
Pembebasan tanah sistem drainase
kawasan masjid agung
JUMLAH PROGRAM

ANGGARAN
(Rp.)

REALISASI
ANGGARAN
(Rp.)

PERSENTASE
REALISASI
(%)

8.376.634.000

6.363.593.988

75,97

3.492.000.000

0

0,00

1.737.167.000
16.982.482.000

1.515.799.550
0

87,26
0,00

2.460.950.000

28.034.550

1,14

8.000.000.000

3.547.475.400

44,34

1.800.000.000
7.021.235.000
6.015.000.000
75.000.000

1.560.080.600
6.118.653.530
5.923.252.446
67.295.800

86,67
87,14
98,47
89,73

112.514.000

0

0,00

12.250.000.000
1.500.000.000

6.122.665.641
3.053.700

49,98
0,20

4.953.777.000
350.000.000
103.000.000

4.117.297.900
265.609.000
88.853.000

83,11
75,89
86,27

34.866.000

0

0,00

16.000.000.000

0

0,00

91.264.625.000

35.721.665.105

39,14

L K P J WALIKOTA SEMARANG AKHIR TAHUN ANGGARAN 2013

Hal -

119

BAB IV – Urusan Wajib Pekerjaan Umum

10. Program pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh
Kegiatan yang dilaksanakan dalam Program ini adalah sebagai berikut :
NO

1
2
3
4
5

KEGIATAN
SKPD : Dinas Bina Marga
Pengadaan lahan untuk jl. tembus kartini
- gajah (jolotundo) - unta
Pengadaan lahan untuk jalan siliwangi
(simpang hanoman)
Pengadaan lahan untuk jalan siliwangi
(akses tol krapyak)
Splitzing lahan IAIN walisongo
Splitzing lahan prof hamka
JUMLAH PROGRAM

REALISASI
ANGGARAN
(Rp.)

PERSENTASE
REALISASI
(%)

51.055.000.000

23.159.045.864

45,36

13.464.000.000

123.713.100

3,57

22.178.000.000

10.357.629.996

46,70

20.000.000
650.000.000
87.367.000.000

0
291.600.000
33.931.988.960

0,00
44,86

ANGGARAN
(Rp.)

11. Program Peningkatan Sarana & Prasarana Kebinamargaan
Kegiatan yang dilaksanakan dalam Program ini adalah sebagai berikut :
NO

1
2
3

KEGIATAN
SKPD : Dinas Bina Marga
Pengadaan alat-alat berat
Rehabilitasi / pemeliharaan alat-alat berat
Pengadaan kelengkapan operasional
pemeliharaan jalan
JUMLAH PROGRAM

ANGGARAN
(Rp.)

REALISASI
ANGGARAN
(Rp.)

PERSENTASE
REALISASI
(%)

1.500.000.000
2.885.000.000
150.000.000

1.382.131.400
2.356.446.000
146.413.900

92,14
81,68
97,61

4.535.000.000

3.884.991.300

85,67

12. Program Peningkatan Sarana & Prasarana Drainase
Kegiatan yang dilaksanakan dalam Program ini adalah sebagai berikut :
NO
1
2
3

KEGIATAN
O & p peralatan pengairan
Pengadaan Mini Excavator
Pengadaan dump truck dan kendaraan
operasional
JUMLAH PROGRAM

2.172.800.000
850.000.000
4.397.000.000

REALISASI PERSENTASE
ANGGARAN
REALISASI
(Rp.)
(%)
2.083.322.975
95,88
779.466.000
91,70
3.955.363.500
89,96

4.535.000.000

3.884.991.300

ANGGARAN
(Rp.)

85,67

13. Program Rehabilitasi / Pemeliharaan Infrastruktur Kewilayahan
Kegiatan yang dilaksanakan dalam Program ini adalah sebagai berikut :
NO

1

KEGIATAN
SKPD : Dinas Bina Marga
Uptd wilayah barat, timur, utara, selatan
JUMLAH PROGRAM

ANGGARAN
(Rp.)
400.000.000
400.000.000

REALISASI
ANGGARAN
(Rp.)
368.783.350
368.783.350

L K P J WALIKOTA SEMARANG AKHIR TAHUN ANGGARAN 2013

PERSENTASE
REALISASI
(%)
92,20
92,20

Hal -

120

BAB IV – Urusan Wajib Pekerjaan Umum

4.1.3.4

HASIL YANG DICAPAI

Implementasi pembangunan urusan pekerjaan umum dilakukan
Pemerintah

Kota

Semarang

pada

tahun

2013

dilaksanakan

pada

penanganan infrastruktur unsur kebinamargaan, penerangan jalan umum,
sumber daya air, dan drainase beserta sarana dan prasarananya .
Program pembangunan/pemeliharaan jalan dan jembatan yang
dilaksanakan Pemerintah Kota Semarang selama tahun 2013 dilakukan
sebagai kelanjutan tahun 2012 di antaranya peningkatan jalan tersebar di
wilayah pinggiran, konsep detail rencana akses jalan baru diantaranya JangliUndip, Underpass Jatingaleh, Peningkatan Pedestrian Jalan dengan
konsentrasi di wilayah pusat perkotaan dan Pembangunan akses Jalan
Bandara A Yani.
Program

Pembangunan/

Pemeliharaan

Drainase

diantaranya

Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong di 16 Ruas Saluran dalam
Upaya memperlancar Genangan Banjir antara lain di Saluran Menoreh,
Saluran Jl. Taman Siswa, Saluran

Jl. Tanjung, Saluran Jl Gajah dan

Pemeliharaan Saluran Drainase yang tersebar dan secara Periodik
pelaksanaannya. Disamping itu pula dilakukan Penambahan Titik Pompa
Baru di Pompa Kel Trimulyo Genuk dengan Pemasangan Pompa Kapasitas
200 Lt/ dt, Peningkatan Rumah Pompa Boom Lama dan, Upaya Optimalisasi
dan Operasionalisasi Pompa Banjir yang tersebar di 40 titik Pompa Banjir
dengan Pengadaan Pompa Portable.
Pada tahun 2013 Program Penerangan Jalan Umum dilaksanakan
Pemasangan Penerangan Jalan Umum di seluruh Kecamatan, Koridor
Selatan,

dan

beberapa

wilayah

pinggiran.

Pelaksanaan

diupayakan

mendukung program penataan wajah kota di 6 lokasi yaitu Pemasangan
Lampu High Mast di

Pemasangan lampu high mast di Taman Kaliwiru,

Pemasangan

high

lampu

mast

di

Pertigaan

Sompok

Peterongan,

Optimalisasi lampu PJU dan pemasangan PJU baru koridor selatan,
Pemasangan lampu high mast di JL. Teuku Umar, Pemasangan lampu high
mast di Perempatan Tlogosari, Pemasangan lampu high mast di taman
UNNES, Pemasangan lampu high mast di Perempatan Sampangan,
Pemasangan lampu led di Jl. Ahmad Yani, Penerangan Jalan wilayah
penyangga dan Penggunaan Lampu bertenaga Surya (Solar Cell) sebagai
upaya penggunaan energi alternatif.

L K P J WALIKOTA SEMARANG AKHIR TAHUN ANGGARAN 2013

Hal -

121

BAB IV – Urusan Wajib Pekerjaan Umum

Peningkatan yang lain ditunjukkan dengan meningkatnya kuantitas
penerangan jalan pada tahun 2012 dengan jumlah titik lampu yang terpasang
dan terpelihara sebanyak 53.372 titik, sedangkan pada tahun 2013
bertambah pemasangan baru 1.266 titik serta pemasangan lampu high mast
sebanyak 6 titik dengan 53.372 lampu. Hal ini lebih memberikan rasa aman
dan nyaman bagi masyarakat pemakai jalan di Kota Semarang.
NO
1
1

INDIKATOR KINERJA

SATUAN

2
3
Persentase cakupan jalan yang
%
diterangi
oleh
lampu
penerangan jalan umum (dirinci
jenis jalan)
2
Jumlah titik LPJU baru yang
titik
terpasang
3
Jumlah seluruh LPJU yang
titik
terpasang dan terpelihara
sampai tahun berjalan
4
Persentase lampu penerangan
%
jalan umum yang dalam kondisi
baik
Lampu
 Jumlah lampu penerangan
jalan umum yang dalam
kondisi baik dan rusak
Lampu
 Jumlah lampu penerangan
jalan umum di wilayah Kota
Semarang
5
Fasilitasi penyelesaian
%
rekomendasi atas permintaan
PJU Swadaya Masyarakat
6
Kegiatan pemasangan LPJU di
kegiatan
daerah pinggiran dan
permukiman
Sumber Data : Dinas PJPR Kota Semarang Tahun 2013

4
75

CAPAIAN
TAHUN 2012
kondisi awal
5
80

REALISASI
TAHUN 2013
kondisi akhir
6
80

1.266

1.792

1.266

53.100

52.000

53.372

62.300

60.480

62.180

65.574

63.657

65.449

100

-

100

60

45

52

TARGET
TAHUN 2013

Untuk menggambarkan hasil pelaksanaan pembangunan infrastruktur
Kota Semarang dalam pengelolaan infrastruktur bidang jalan dapat dilihat
dalam tabel-tabel berikut ini. Dari total panjang jalan 2.689,636 km di wilayah
Kota Semarang, yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota Semarang
terjadi peningkatan kondisi jalan dan peningkatan jenis perkersan jalan dari
tahun sebelumnya hal tersebut dapat dilihat pada profil sebagai berikut:

L K P J WALIKOTA SEMARANG AKHIR TAHUN ANGGARAN 2013

Hal -

122

BAB IV – Urusan Wajib Pekerjaan Umum

PROFIL KONDISI JALAN
KOTA SEMARANG
TAHUN 2012

TAHUN 2013

PANJANG
JALAN
(m)
1. BANYUMANIK
326.732
2. CANDISARI
109.790
3. GAJAH MUNGKUR
83.902
4. GAYAMSARI
82.840
5. GENUK
163.110
6. GUNUNGPATI
233.065
7. MIJEN
172.021
8. NGALIYAN
213.978
9. PEDURUNGAN
224.107

KONDISI JALAN
BAIK
SEDANG RUSAK
(m)
(m)
(m)
119.484 129.745
77.503
75.515
27.475
6.800
37.379
30.187
16.336
57.194
19.758
5.888
68.340
71.135
23.635
81.118
78.682
73.265
75.365
38.663
57.993
86.983
62.643
64.353
127.418
69.010
27.679

10. SMG BARAT

326.155

178.753

113.229

34.173

PANJANG
JALAN
(m)
326.732
109.790
83.902
82.840
163.110
233.065
172.021
213.978
224.107
326.860

11. SMG SELATAN
12. SMG TENGAH
13. SMG TIMUR
14. SMG UTARA
15. TEMBALANG
16. TUGU
(m)
TOTAL
PANJANG
(km)

80.033
48.166
119.158
78.386
92.023
44.876
143.062
100.670
274.948
119.892
44.713
35.987
2.689.636 1.335.526
2.690
1.336

19.591
27.291
38.816
39.477
80.116
7.015
852.833
853

12.276
13.482
8.331
2.915
74.940
1.711
501.279
501

80.033
119.158
92.023
143.062
274.948
44.713
2.690.342
2.690

NO KECAMATAN

KONDISI JALAN
BAIK
SEDANG RUSAK
(m)
(m)
(m)
124.957
128.670
58.942
77.770
31.873
147
41.777
27.218
9.976
63.192
13.120
4.288
74.439
61.940
20.237
87.393
76.805
39.314
82.141
31.887
47.277
94.087
55.538
39.861
135.163
61.721
12.646
185.183
110.056
26.311
54.987
88.697
50.147
106.997
127.523
38.658
1.433.111
1.433

12.770
16.979
33.545
30.803
72.485
1.798
767.208
767

9.287
7.625
4.615
2.915
63.949
3.580
350.970
351

Sumber Data : Dinas Bina Marga Kota Semarang Tahun 2013

Data

tersebut

merupakan

data

time

series

untuk

melihat

perkembangan kondisi jalan.
Updating data jalan yang dilakukan terus menerus merupakan wujud
keseriusan

Pemerintah

Kota

Semarang

dalam

melaksanakan

tugas

pengelolaan infrastruktur jalan dan jembatan dari potret diatas telh terjadi
peningkatan kualitas jalan utamanya dalam jkenis konstruksi jalan .
Selain pengelolaan jalan dan jembatan, permasalahan utama yang
perlu diatasi dalam urusan pekerjaan umum adalah terjadinya rob dan banjir
di wilayah Kota Semarang. Penanganan rob dan banjir merupakan
permasalahan yang sangat kompleks. Oleh karena itu, diperlukan adanya
kesabaran, keuletan, kesinambungan dan koordinasi serta kerjasama yang
solid di antara seluruh pemangku kepentingan dalam jangka waktu yang tidak
sebentar. Berbagai upaya telah dilakukan antaranya melalui dukungan
pembangunan

Waduk

Jatibarang

yang

meliputi

3

paket

proyek

pembangunan, yaitu
(1)

Normalisasi Kaligarang dan Banjirkanal Barat,

(2)

pembangunan Waduk Jatibarang serta

(3)

pengelolaan drainase perkotaan yang meliputi Kali Semarang, Kali
Asin dan Kali Baru direncanakan dioperasikan 2014 .

L K P J WALIKOTA SEMARANG AKHIR TAHUN ANGGARAN 2013

Hal -

123

BAB IV – Urusan Wajib Pekerjaan Umum

Pelaksanaan tahun 2013 penanganan rob dan banjir juga dilakukan
dengan pembangunan Sistem Polder Kalibanger secara berkelanjutan dan
bertahap bekerjasama pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi dan
beberapa proyek yang lain.
Selain itu upaya pengendalian banjir dilakukan dengan optimalisasi
rumah pompa, pengerukkan polder, pengerukan saluran-saluran air, serta
pembersihan saluran melalui karya bhakti terpadu yang melibatkan semua
unsur masyarakat dibantu TNI.
Untuk menggambarkan kondisi pengelolaan infrastruktur bidang
sumber daya air dapat dilihat dalam tabel berikut :
POTRET SUNGAI & DRAINASE 2012
NO
I
II
A
B
C
D

Sistem Sungai/Drainase
Pengendali banjir
Drainase Kota
Kawasan Barat
Kawasan Tengah
Kawasan timur
Kawasan Selatan
Jumlah

Jml
3

Panjang (M)
40.586

Tangkapan (Ha)
5.687

11
3
2
46
65

31.229
21.316
27.270
86.105
206.506

4.518
1.977,16
3.740,15
21.378,69
37.301,00

Sumber: Data DINAS PSDA & ESDM Kota Semarang, 2012

Kondisi Sungai sebagai pengendali banjir dengan panjang 40.586 m
dengan tangkapan 5.687 Ha yang berfungsi sebagai pengendali banjir,
cenderung bekurang kapasitas karena tingginya Sedimentasi pada DAS
Sungai karena kiriman dari Kabupaten Semarang.
PROFIL POMPA DAN POLDER PENGENDALI BANJIR DAN ROB
TAHUN 2012
Pompa Pengendali Banjir
No
1

Sistem Drainase

Jumlah
Pompa/
Polder
3

Kapasitas
Lt/dt

Kawasan Semarang
1275
Barat
2
Kawasan Semarang
17
22.010
Tengah
3
Kawasan Semarang
4
1.985
Timur
Sumber: Data DINAS PSDA & ESDM Kota Semarang, 2012

Areal Layanan
(ha)

Luas
Genangan

250

977

1050

1.025

30,45

1.015

L K P J WALIKOTA SEMARANG AKHIR TAHUN ANGGARAN 2013

Ket

Hal -

124

BAB IV – Urusan Wajib Pekerjaan Umum

PROFIL POMPA DAN POLDER PENGENDALI BANJIR DAN ROB
TAHUN 2013

No

Sistem Drainase

1
2

Pompa Pengendali Banjir
Jumlah
Kapasitas
Areal
Pompa/
Lt/dt
Layanan
Polder
(ha)
5
1.575
250
18
23.210
1250

Kawasan Semarang Barat
Kawasan
Semarang
Tengah
3
Kawasan Semarang Timur
5
Sumber: Data DINAS PSDA & ESDM Kota Semarang, 2013

2.185

Luas
Genangan

Ket

977
1.225

50,45

1.012

Dari Fungsi Drainase Kota Semarang daerah tangkapan seluas 37.300
hektar dengan kondisi area genangan banjir 8.773 ha dan kawasan Rob
seluas 3.237 ha telah dilayani dengan pompa pengendali banjir seluas 1.625
ha dengan kecenderungan luas genangan yang makin bertambah tiap tahun
akibat pengaruh Cuaca yang ekstrimglobal diseluruh pulau jawa utamanya
pantura ditambah penurunan tanah di daerah semarang bagian bawah.
POTRET IRIGASI KOTA SEMARANG PENYEBARAN DAERAH
IRIGASI
TAHUN 2013

TAHUN 2012
No

Kecamatan

1
2
3
4
5
6

Daerah
Irigasi
Teknis

Areal
(ha)

Daerah
Irigasi
Non
Teknis
71
30
5
2
1
2

Gunungpati
7
701
Mijen
Tugu
6
270
Ngaliyan
1
20
Tembalang
Banyumanik
Jumlah
991
Sumber: Data DINAS PSDA & ESDM Kota Semarang, 2013

Areal
(ha)

Daerah
Irigasi
Teknis

1.611
686
229
82
10
118
2.736

7
6
1

Areal
(ha)

721
270
20

Daerah
Irigasi
Non
Teknis
71
30
5
2
1
2

Areal
(ha)

1611
686
229
82
25
118
2.751

1.011

Upaya pelayanan irigasi pertanian, wilayah Kota Semarang memiliki
total areal pertanian seluas 3.766 Ha yang tersebar di 6 kecamatan dengan
tipe irigasi :
1.

irigasi teknis seluas 991 hektar,

2.

irigasi non Teknis seluas 2.751 hektar. (lihat tabel).
Luas teknis irigasi mengalami penambahan 0,94 % areal teknis.

L K P J WALIKOTA SEMARANG AKHIR TAHUN ANGGARAN 2013

Hal -

125

BAB IV – Urusan Wajib Pekerjaan Umum

POTRET PENYEBARAN SUMBER MATA AIR BUATAN 2012
Lokasi
No

I

1

Kuningan

SMG Utara

(lt/dt)
2-3

Instalasi
(Pipa
Distribusi)
(m)
1500

2

Tanjung Mas

SMG Utara

2-3

1500

200

78

3

Bandarharjo

SMG Utara

1-2

200

100

150

4

Siwalan

Gayamsari

2-3

1500

200

163

5

Kaligawe

Gayamsari

1–3

100

150

120

6

Muktiharjo Lor

Genuk

2-3

1500

200

180

7

Bangetayu Kulon

Genuk

4-5

1800

300

240

8

Genuksari

Genuk

2-3

1500

200

220

9

Sembungharjo

Genuk

1–2

0

150

50

10

Plamongansari

Pedurungan

2-3

1500

200

110

11

Pedurungan Lor

Pedurungan

2-3

1500

200

130

12

Pedurungan Kidul

Pedurungan

1–3

100

150

30

13

Tlogosari Wetan

Pedurungan

1–3

300

200

80

14

Tlogosari Kulon

Pedurungan

1–3

200

150

90

15

Mangunharjo

Tembalang

2-3

1500

200

161

16

Rowosari

Tembalang

2-3

1500

200

227

17

Sendangguwo

Tembalang

2-3

1500

200

236

18

Sambiroto

Tembalang

2-3

1500

200

108

19

Jangli

Tembalang

6–7

1800

400

352

20

Tandang

Tembalang

2-3

1500

200

182

21

Sendangmulyo

Tembalang

1–2

100

150

50

22

Tembalang

Tembalang

1–2

60

150

30

23

Pudak Payung

Banyumanik

6–7

1900

150

270

24

Gedawang

Banyumanik

2-3

1500

200

98

25

Banyumanik

Banyumanik

1-2

160

110

93

26

Jabungan

Banyumanik

2-3

1500

200

122

27

Srondol Kulon

Banyumanik

1–2

100

100

90

28

Padangsari

Banyumanik

1–2

200

150

80

29

Wonoplumbon

Mijen

2-3

1500

200

90

30

Wonolopo

Mijen

4–5

1700

350

148

31

Purwosari

Mijen

1–2

200

200

100

32

Mijen

Mijen

1–2

182

150

50

33

Purwoyoso

Ngaliyan

3–4

1800

500

570

34

Kalipancur

Ngaliyan

2-3

1500

200

186

35

Wonosari

Ngaliyan

7–8

3706

570

650

36

Beringin

Ngaliyan

2-3

1500

200

120

37

Gondoriyo

Ngaliyan

6–7

866

450

255

38

Bambankerep

Ngaliyan

1-2

296

150

50

39

Wates

Ngaliyan

3–4

558

300

210

40

Tambak aji

Ngalian

4–5

562

400

270

41

Ngaliyan

Ngaliyan

1–2

200

150

100

42

Karanganyar

Tugu

3–4

1600

250

210

43

Randugarut

Tugu

2-3

1500

200

110

44

Tugurejo

Tugu

4–5

1800

350

260

45

Mangkang Kulon

Tugu

4–5

1600

350

180

Jenis
Infrastruktur
Deep
Well/Sumur
Dalam

Kel.

Debit/
Kec.

Kapasitas

Rencana

Realisasi

Pelayanan

Pelayanan

(KK)
200

(KK)
84

L K P J WALIKOTA SEMARANG AKHIR TAHUN ANGGARAN 2013

Hal -

126

BAB IV – Urusan Wajib Pekerjaan Umum

Lokasi
No

II

III

IV

46

Mangkang Wetan

Tugu

(lt/dt)
2-3

Instalasi
(Pipa
Distribusi)
(m)
1500

47

Mangunharjo

Tugu

1–3

300

150

90

48

Kembangarum

Smg Barat

2-3

1500

200

210

49

Manyaran

Smg Barat

1–3

66

150

100

50

Pakintelan

Gn Pati

2–3

460

260

85

51

Patemon

Gn Pati

6–7

366

300

260

52

Gunungpati

Gn Pati

8–9

456

550

330

53

Mangunsari

Gn Pati

1–2

150

100

60

54

Cepoko

Gn Pati

1–2

66

100

90

55

Nongkosawit

Gn Pati

1–2

317

150

90

56

Candi

Candisari

2-3

300

200

192

57

Tegalsari

Candisari

1–2

300

150

90

1

Candisari

2

72

200

210

2

Karanganyar
gunung
Jangli

Tembalang

2

100

400

310

3

Tandang

Tembalang

2

100

200

210

4

Srondol Kulon

Banyumanik

2

100

200

90

5

Padangsari

Banyumanik

1-2

150

100

60

6

Sekaran

Gunungpati

3

700

500

265

7

Mangunsari

Gunungpati

2

100

200

115

8

Gunungpati

Gunungpati

2

200

150

70

9

Wonoplumbon

Mijen

2

100

200

98

10

Mijen

Mijen

1-2

150

100

75

11

Pesantren

Mijen

2

100

200

72

12

Cangkiran

Mijen

2

100

200

89

13

Beringin

Ngaliyan

2

100

200

128

14

Podorejo

Ngaliyan

2

800

110

50

1

Bangunharjo

SMG Tengah

1

-

40

35

2

Bulusan

Tembalang

1

-

40

38

3

Meteseh

Tembalang

1

-

40

20

4

Lamper Tengah

SMG Selatan

1

-

40

25

5

Padangsari

Banyumanik

1

-

40

35

6

Plamongan Sari

Pedurungan

1

-

40

20

1

Bendan Ngisor
(TA)
Genuk Sari (TA)

Gajah
Mungkur
Genuk

300

100

40

30

300

100

40

28

Genuk

300

100

40

26

4

Muktiharjo Lor
(HU)
Gedawang (HU)

Banyumanik

300

100

40

26

5

Rowosari (HU)

Tembalang

300

100

40

34

11.239

16.090

Jenis
Infrastruktur

Sistem
Penyediaan
(SIPAS)

Sumur
Dangkal/Gali

Pembangunan
Terminal
Air/Hidran
Umum (TA/HU)

Kel.

2
3

Debit/
Kec.

Kapasitas

Rencana

Realisasi

Pelayanan

Pelayanan

(KK)
200

(KK)
100

Sumber: Data DINAS PSDA & ESDM Kota Semarang, 2012

L K P J WALIKOTA SEMARANG AKHIR TAHUN ANGGARAN 2013

Hal -

127

BAB IV – Urusan Wajib Pekerjaan Umum

POTRET PENYEBARAN SUMBER MATA AIR BUATAN 2013
Lokasi
No

I

1

Kuningan

SMG Utara

(lt/dt)
2-3

Instalasi
(Pipa
Distribusi)
(m)
1500

2

Tanjung Mas

SMG Utara

2-3

1500

200

78

3

Bandarharjo

SMG Utara

1-2

200

100

150

4

Siwalan

Gayamsari

2-3

1500

200

163

5

Kaligawe

Gayamsari

1-3

100

150

120

6

Muktiharjo Lor

Genuk

2-3

1500

200

180

7

Bangetayu Kulon

Genuk

4-5

1800

300

240

8

Genuksari

Genuk

3–4

1500

200

220

9

Sembungharjo

Genuk

1–2

324

230

100

10

Plamongansari

Pedurungan

2-3

1500

200

110

11

Pedurungan Lor

Pedurungan

3-4

1662

300

210

12

Pedurungan Kidul

Pedurungan

1–3

100

150

30

13

Tlogosari Wetan

Pedurungan

1–3

300

200

80

14

Tlogosari Kulon

Pedurungan

1–3

200

150

90

15

Mangunharjo

Tembalang

3-4

1500

350

211

16

Rowosari

Tembalang

2-3

1500

200

227

17

Sendangguwo

Tembalang

2-3

1500

200

236

18

Sambiroto

Tembalang

3-4

1795

400

228

19

Jangli

Tembalang

6-7

2500

550

452

20

Tandang

Tembalang

3-4

1787

350

262

21

Sendangmulyo

Tembalang

2-3

176

250

130

22

Tembalang

Tembalang

2-3

136

300

125

23

Pudak Payung

Banyumanik

9 - 11

2537

570

577

24

Gedawang

Banyumanik

2-3

1500

200

98

25

Banyumanik

Banyumanik

2-4

246

220

173

26

Jabungan

Banyumanik

2-3

1500

200

122

27

Srondol Kulon

Banyumanik

1–2

100

100

90

28

Padangsari

Banyumanik

3-6

659

270

130

29

Wonoplumbon

Mijen

2-3

1500

200

90

30

Wonolopo

Mijen

4–5

1900

450

208

31

Purwosari

Mijen

2-4

828

300

150

32

Mijen

Mijen

3-6

1282

530

300

33

Purwoyoso

Ngaliyan

3–4

2154

720

770

34

Kalipancur

Ngaliyan

3-5

2702

650

556

35

Wonosari

Ngaliyan

9 - 12

5208

880

905

36

Beringin

Ngaliyan

5-8

2276

725

470

37

Gondoriyo

Ngaliyan

6–7

1732

900

510

38

Bambankerep

Ngaliyan

1-2

296

150

50

39

Wates

Ngaliyan

3–4

558

300

210

40

Tambak aji

Ngalian

7–9

2060

1060

780

41

Ngaliyan

Ngaliyan

2–4

1375

500

370

42

Karanganyar

Tugu

3–4

1600

250

210

43

Randugarut

Tugu

3-4

1500

200

110

44

Tugurejo

Tugu

5-7

2611

650

440

45

Mangkang Kulon

Tugu

4–5

1600

350

180

Jenis
Infrastruktur
Deep
Well/Sumur
Dalam

Kel.

Debit/
Kec.

Kapasitas

Rencana

Realisasi

Pelayanan

Pelayanan

(KK)
200

(KK)
84

L K P J WALIKOTA SEMARANG AKHIR TAHUN ANGGARAN 2013

Hal -

128

BAB IV – Urusan Wajib Pekerjaan Umum

Lokasi
No

II

III

IV

46

Mangkang Wetan

Tugu

(lt/dt)
3-4

Instalasi
(Pipa
Distribusi)
(m)
2731

47

Mangunharjo

Tugu

2-5

1236

350

270

48

Kembangarum

Smg Barat

3-5

1678

350

310

49

Manyaran

Smg Barat

1–3

66

150

100

50

Pakintelan

Gn Pati

3-5

653

450

235

51

Patemon

Gn Pati

6–7

921

830

600

52

Gunungpati

Gn Pati

8-9

986

680

450

53

Mangunsari

Gn Pati

1–2

150

100

60

54

Cepoko

Gn Pati

1–2

596

220

190

55

Nongkosawit

Gn Pati

1–2

846

300

180

56

Candi

Candisari

3-4

1059

500

462

57

Tegalsari

Candisari

1–2

300

150

90

1

Candisari

2

72

200

210

2

Karanganyar
gunung
Jangli

Tembalang

2

100

400

310

3

Tandang

Tembalang

2

100

200

210

4

Srondol Kulon

Banyumanik

2

100

200

90

5

Padangsari

Banyumanik

1-2

150

100

60

6

Sekaran

Gunungpati

3

700

500

265

7

Mangunsari

Gunungpati

2

100

200

115

8

Gunungpati

Gunungpati

2

200

150

70

9

Wonoplumbon

Mijen

2

100

200

98

10

Mijen

Mijen

1-2

150

100

75

11

Pesantren

Mijen

2

100

200

72

12

Cangkiran

Mijen

2

100

200

89

13

Beringin

Ngaliyan

2

100

200

128

14

Podorejo

Ngaliyan

2

800

110

50

1

Bangunharjo

SMG Tengah

1

-

40

35

2

Bulusan

Tembalang

1

-

40

38

3

Meteseh

Tembalang

1

-

40

20

4

Lamper Tengah

SMG Selatan

1

-

40

25

5

Padangsari

Banyumanik

1

-

40

35

6

Plamongan Sari

Pedurungan

1

-

40

20

1

Bendan Ngisor
(TA)
Genuk Sari (TA)

Gajah
Mungkur
Genuk

300

100

40

30

300

100

40

28

Genuk

300

100

40

26

4

Muktiharjo Lor
(HU)
Gedawang (HU)

Banyumanik

300

100

40

26

5

Rowosari (HU)

Tembalang

300

100

40

34

23.815

16.651

Jenis
Infrastruktur

Sistem
Penyediaan
(SIPAS)

Sumur
Dangkal/Gali

Pembangunan
Terminal
Air/Hidran
Umum (TA/HU)

Kel.

2
3

Debit/
Kec.

Kapasitas

Rencana

Realisasi

Pelayanan

Pelayanan

(KK)
580

(KK)
320

Sumber: Data DINAS PSDA & ESDM Kota Semarang, 2013

Dari tabel 2013 diatas, terlihat bahwa aspek pelayanan air bersih telah
mencakup Target 23.815 dengan realisasi 16.651 KK, meningkat dari tahun
2012 sebesar 3,4%. Pelaksanaan Program Penyediaan Air Baku dilakukan

L K P J WALIKOTA SEMARANG AKHIR TAHUN ANGGARAN 2013

Hal -

129

BAB IV – Urusan Wajib Pekerjaan Umum

pembangunan 57 titik Sumur Dalam dan 3 Lokasi Sistem Instalisasi
Pengelolaan Air Sederhana.
Secara ringkas , hasil yang dicapai Pemerintah Kota Semarang dalam
urusan Pekerjaan Umum pada tahun 2013 dapat dilihat pada beberapa
indikator kinerja sebagai berikut :
NO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

12
13

INDIKATOR KINERJA
Lama maksimal penanganan Kerusakan Jalan
setelah pengaduan kerusakan
Rasio Panjang kerusakan Jalan dibanding Jumlah
Panjang jalan yang ada
Jumlah Panjang Jalan yang ditingkatkan Kualitasnya
Lama maksimal genangan banjir dan rob setelah
hujan
Panjang Sungai dan saluran drainase
Kapasitas/fungsi darinase (luas areal tangkapan)
Kapasitas pengendali banjir dengan pompa dan
polder
Proyek untuk meminimalisir terjadinya banjir dan r