URUSAN WAJIB PEKERJAAN UMUM DRAFT LKPJ 2013 - Kumpulan data - OPEN DATA PROVINSI JAWA TENGAH
BAB IV – Urusan Wajib Pekerjaan Umum
4.1.3
URUSAN WAJIB PEKERJAAN UMUM
4.1.3.1
KONDISI UMUM
Urusan Wajib Pekerjaan Umum mempunyai fungsi strategis sebagai
penggerak pertumbuhan ekonomi, dibidang kebinamargaan, penerangan
jalan, sumber daya air, dan drainase beserta sarana dan prasarananya
sesuai kewenangan yang diakui oleh pemerintah.
Pekerjaan Umum atau Infrastruktur merujuk pada sistem fisik yang
menyediakan transportasi, pengairan, drainase, bangunan-bangunan gedung
dan fasilitas publik yang lain yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan
dasar manusia dalam lingkup sosial dan ekonomi (Grigg, 1988).
Sistem infrastruktur merupakan pendukung utama fungsi-fungsi sistem
sosial dan ekonomi dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Sistem
infrastruktur dapat didefinisikan sebagai fasilitas-fasilitas atau struktur-struktur
dasar, peralatan-peralatan, instalasi-instalasi yang dibangun dan yang
dibutuhkan untuk berfungsinya sistem sosial dan sistem ekonomi masyarakat
(Grigg, 2000).
Adapun pelaksanaan urusan ini secara teknis dilakukan oleh Dinas
Bina Marga Kota Semarang, Dinas PSDA & ESDM Kota Semarang dan
Dinas Penerangan Jalan dan Pengelolaan Reklame Kota Semarang.
Untuk bisa menyelenggarakan infrastruktur bidang pekerjaan umum
yang andal dan berkualitas harus memiliki kemauan politik yang kuat,
perencanaan yang baik, penyiapan SDM professional, dana, manajemen
pembangunan yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel dan partisipatif
Pada tahun 2013, Kota Semarang kembali memperoleh penghargaan
tingkat nasional sebagai terbaik I Kategori Kota sub bidang penyelenggaraan
jalan dan jembatan bidang pekerjaan umum tahun 2013.
4.1.3.2
KEBIJAKAN PROGRAM
Kebijakan pada Urusan pekerjaan umum diarahkan pada perwujudan
keseimbangan pertumbuhan dan pelayanan wilayah melalui (1) pembentukan
struktur jaringan jalan sesuai dengan hirarki dan pelayanan jalan, interkoneksi
antar bagian wilayah pengembangan dan antar pusat pelayanan transportasi
dan pusat pelayanan perkotaan serta peningkatan kapasitas jalan; (2)
pengendalian dan penanggulangan banjir dan rob terpadu dan sistemik ; (3)
penyelesaian DAM jatibarang beserta komponennya, pembangunan sistem
L K P J WALIKOTA SEMARANG AKHIR TAHUN ANGGARAN 2013
Hal -
109
BAB IV – Urusan Wajib Pekerjaan Umum
drainase wilayah dan kawasan, dan (4) penyempurnaan wajah kota (5)
pemenuhan kebutuhan air bersih masyarakat serta menjaga kualitas dan
kuantitas sumber daya air
Implementasi pelaksanaan program-program pada urusan Pekerjaan
Umum sesuai RKPD dan APBD 2013 adalah sebagai berikut :
Program-program penunjang, yang meliputi :
1.
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran;
2.
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;
3.
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur;
4.
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian
Kinerja dan Keuangan.
Program-Program Pelaksanaan Teknis Urusan Pekerjaan Umum, yang
meliputi :
1.
Program Pembangunan Jalan dan Jembatan
Program ini diarahkan untuk meningkatkan mobilisasi arus lalu lintas
penumpang, barang dan jasa.
2.
Program Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong
Program ini diarahkan untuk meningkatkan kelancaran debit air.
3.
Program rehabilitasi/pemeliharaan Jalan dan Jembatan
Program ini diarahkan untuk mempertahankan dan optimalisasi fungsi
jalan dan jembatan.
4.
Program Pembangunan sistem informasi/data base jalan dan jembatan
Program ini diarahkan untuk tersedianya data, informasi bidang jalan
dan jembatan sebagai bahan perhitungan teknis.
5.
Program Penerangan Jalan Umum
Program ini diarahkan menambah estetika wajah kota dengan
menambah lampu penerangan.
6.
Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan
jaringan pengairan lainnya
Program ini diarahkan untuk dapat menangani sebagian area genangan
banjir dan optimalisasi fungsi jaringan yang ada.
7.
Program penyediaan dan pengolahan air baku
Program ini diarahkan untuk optimalisasi penggunaan air baku di Kota
Semarang.
8.
Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah
L K P J WALIKOTA SEMARANG AKHIR TAHUN ANGGARAN 2013
Hal -
110
BAB IV – Urusan Wajib Pekerjaan Umum
Program ini diarahkan untuk pemenuhan kebutuhan air minum yang
sehat serta peningkatan kualitas lingkungan.
9.
Program pengendalian banjir
Program ini diarahkan untuk menangani sebagian areal genangan rob.
10. Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Kebinamargaan
Program ini diarahkan untuk meningkatkan sarana dan prasarana
peralatan berat bina marga.
11. Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Drainase
Tujuan Program : untuk meningkatkan sarana dan prasarana peralatan
berat drainase.
12. Program pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh dan
Tujuan Program : untuk meningkatkan sarana dan prasarana wilayah
yang memiliki potensi dikembangkan.
13. Program rehabilitas / pemeliharaan infrastruktur kewilayahan
Tujuan Program : untuk meningkatkan sarana dan prasarana wilayah.
14. Program Rehabilitasi / Pemeliharaan Kewilayahan
Tujuan Program :Perencanaan Jalan dan Jembatan Melalui UPTD
Wilayah Barat, Timur, Utara dan Selatan.
4.1.3.3
REALISASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN
4.1.3.3.1 PENDANAAN
Alokasi dana yang disediakan untuk pelaksanaan program/kegiatan
dalam Urusan Pekerjaan Umum pada tahun 2013 relatif cukup besar sebesar
Rp. 601.448.952.200,-, dengan perincian Rp. 5.478.652.189,- untuk program
penunjang dan Rp. 595.970.300.011,- untuk program yang berkaitan dengan
pelaksanaan tugas teknis pada urusan Pekerjaan Umum.
Adapun realisasi pelaksanaan program dan kegiatan pada Urusan
Pekerjaan Umum adalah sebagai berikut :
Anggaran program penunjang Urusan Pekerjaan Umum
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Kegiatan yang dilaksanakan dalam Program ini adalah sebagai berikut :
L K P J WALIKOTA SEMARANG AKHIR TAHUN ANGGARAN 2013
Hal -
111
BAB IV – Urusan Wajib Pekerjaan Umum
NO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
KEGIATAN
SKPD : Dinas Bina Marga
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya
Air dan Listrik
Penyediaan jasa kebersihan kantor
Penyediaan Alat Tulis Kantor
Penyediaan Barang Cetakan dan
Penggandaan
Penyediaan komponen instalasi listrik /
penerangan bangunan kantor
Penyediaan Makanan dan Minuman
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar
daerah
Penyelesaian pengelolaan administrasi
kepegawaian
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam
daerah
JUMLAH SKPD
SKPD : DINAS PSDA & ESDM
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya
Air dan Listrik
Penyediaan jasa kebersihan kantor
Penyediaan Alat Tulis Kantor
Penyediaan Barang Cetakan dan
Penggandaan
Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Penyediaan Makanan dan Minuman
Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke
Luar Daerah
Penyediaan Jasa Kegiatan Kepanitiaan
Biaya pengganti transport
JUMLAH SKPD
ANGGARAN
(Rp.)
REALISASI
ANGGARAN
(Rp.)
PERSENTASE
REALISASI
(%)
90.155.000
157.000.000
81.258.500
124.950.357
90,13
79,59
15.000.000
70.000.000
80.000.000
15.000.000
69.999.100
80.000.000
100,00
100,00
100,00
110.000.000
104.222.350
94,75
50.000.000
200.000.000
41.401.700
193.225.480
82,80
96,61
14.000.000
12.600.100
90,00
50.000.000
12.880.000
25.76
836.155.000
735.537.587
185.163.000
273.804.000
181.473.025
223.852.415
98,01
81,76
62.950.000
65.000.000
35.670.000
56.103.100
20.446.525
19.212.540
89,12
31,46
53,86
50.300.000
29.664.500
58,98
51.532.000
215.000.000
32.080.100
214.707.545
62,25
99,86
25.000.000
5.500.000
969.919.000
18.860.000
0
796.399.750
75,44
0,00
82,11
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Kegiatan yang dilaksanakan dalam Program ini adalah sebagai berikut :
NO
KEGIATAN
1
2
3
4
Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
Pengadaan mebeluer
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung
Kantor
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas / operasional
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan
Gedung Kantor
Pendataan asset
JUMLAH SKPD
SKPD : DINAS PSDA & ESDM
Pengadaan kendaraan dinas / operasional
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
Pengadaan mebeluer
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan
Gedung Kantor
5
6
7
9
10
11
12
850.500.000
418.500.000
14.345.000
300.000.000
REALISASI
ANGGARAN
(Rp.)
764.088.800
388.398.350
14.255.340
295.051.450
620.172.189
560.993.727
90,46
35.000.000
34.310.000
98,03
15.000.000
2.253.517.189
14.215.850
2.071.313.517
94,77
91,91
200.000.000
421.802.000
74.340.000
75.000.000
184.420.000
391.138.462
63.066.000
65.724.500
92,21
92,73
84,83
87,63
ANGGARAN
(Rp.)
L K P J WALIKOTA SEMARANG AKHIR TAHUN ANGGARAN 2013
PERSENTASE
REALISASI
(%)
89,84
92,81
99,37
98,35
Hal -
112
BAB IV – Urusan Wajib Pekerjaan Umum
NO
13
14
15
16
17
KEGIATAN
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas / operasional
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan
Gedung Kantor
Pemeliharaan rutin/berkala mebeluer
Operasionalisasi website psda & esdm
Peningkatan Gedung Kantor
JUMLAH PROGRAM
358.700.000
REALISASI
ANGGARAN
(Rp.)
288.769.813
36.925.000
32.431.400
9.000.000
25.000.000
1.170.534.000
2.371.301.000
8.912.050
12.045.000
302.429.800
1.348.937.025
ANGGARAN
(Rp.)
PERSENTASE
REALISASI
(%)
80,50
87,83
99,02
48,18
25.84
56.88595
3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Kegiatan yang dilaksanakan dalam Program ini adalah sebagai berikut :
NO
1
2
KEGIATAN
SKPD : Dinas Bina Marga
Penilikan jalan kota semarang
Monitoring perijinan
JUMLAH PROGRAM
ANGGARAN
(Rp.)
50.000.000
50.000.000
100.000.000
REALISASI
ANGGARAN
(Rp.)
43.177.400
46.012.300
89.189.700
PERSENTASE
REALISASI
(%)
86,35
92,02
89,19
4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja
dan Keuangan
Kegiatan yang dilaksanakan dalam Program ini adalah sebagai berikut :
NO
1
2
3
4
5
8
9
10
11
12
13
KEGIATAN
SKPD : Dinas Bina Marga
Penyusunan pelaporan keuangan
semesteran
Penyusunan rka & dpa skpd
Penyusunan pelaporan keuangan bulanan
Penyusunan lakip
Penyusunan lkpj skpd
JUMLAH SKPD
SKPD : DINAS PSDA & ESDM
Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir
Tahun
Penyusunan pelaporan keuangan bulanan
Penyusunan Lakip (Laporan Kinerja
Instansi Pemerintah)
Penyusunan Laporan Renja (Rencana
Kerja)
Penunjang kinerja pa, ppk, bendahara dan
pembantu
Penyusunan rka dan dpa
JUMLAH SKPD
ANGGARAN
(Rp.)
REALISASI
ANGGARAN
(Rp.)
PERSENTASE
REALISASI
(%)
15.000.000
14.867.650
99,12
31.000.000
15.000.000
30.000.000
25.000.000
116.000.000
30.348.460
14.844.600
27.930.800
24.110.650
112.102.160
97,90
98,96
93,10
96,44
96.64
20.496.000
20.458.600
99,82
19.212.500
19.215.500
19.190.350
19.209.750
99,88
99,97
20.787.000
20.786.000
100,00
37.500.000
35.250.000
94,00
20.083.000
137.294.000
19.863.250
134.757.950
98,91
98,15
Anggaran program pelaksanaan Urusan Pekerjaan Umum
1. Program Pembangunan Jalan dan Jembatan
Kegiatan yang dilaksanakan dalam Program ini adalah sebagai berikut :
L K P J WALIKOTA SEMARANG AKHIR TAHUN ANGGARAN 2013
Hal -
113
BAB IV – Urusan Wajib Pekerjaan Umum
NO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
KEGIATAN
SKPD : Dinas Bina Marga
Perancangan teknik
Survey & pengukuran
Perenc. program jln & jembatan
Peningkatan pedestrian jalan pemuda
(lanjutan)
Peningkatan pedestrian paket a
Supervisi peningkatan pedestrian jalan
pemuda
Supervisi peningkatan pedestrian paket a
Pembangunan Jalan Akses Dari
Jembatan Sungai Siangker menuju
Lapangan Parkir Terminal Baru
Larap jalan jangli - mrican
Peningkatan jalan & jembatan dong biru
(musren)
Pelebaran jembatan jl. krt wongsonegoro
(musren)
Peningkatan jl. hawa (musren)
Peningkatan jl. grafika raya (musren)
Peningkatan jl. sedayu - tugu (musren)
Peningkatan jl. mulawarman (musren)
Pelebaran jembatan sungai bringinkel.
wates (musren)
Peningkatan jl. muradi raya (musren)
Pembangunan jembatan sendangmulyotvri
Peningkatan jalan menuju terminal pasar
gunungpati
Peningkatan jalan sukorejo - kol.
hadiyanto (unnes) - musren
Peningkatan jembatan mpu sendok
Peningkatan jalan untung suropati tahap
ii
Supervisi peningkatan jalan grafika raya,
jembatan mpu sendok & peningkatan
jalan mulawarman
Supervisi peningkatan jalan menuju
terminal ps. gunungpati dan peningkatan
jalan sukorejo
Supervisi peningkatan jalan sedayu-tugu,
hawa raya dan jalan dolog lor
Supervisi pelebaran jembatan jl. krt
wongsonegoro & pelebaran jembatan
sungai bringin
Peningkatan jalan basudewo
Kajian kapasitas jalan tembus jangli mrican
Ded jalan tentara pelajar (mrican)-akses
pintu tol seksi c - kawasan jangli
Peningkatan jalan lingkar stadion Citarum
Larap jangli - undip
Larap under pass jatingaleh
Peningkatan jalan gerbang masuk kota
semarang sisi barat
Peningkatan jl. bojong salaman
Peningkatan jalan madukoro
Ded jalan & jembatan
Peningkatan jalan kokrosono
ANGGARAN
(Rp.)
REALISASI
ANGGARAN
(Rp.)
PERSENTASE
REALISASI
(%)
100.000.000
100.000.000
200.000.000
1.266.856.300
92.714.500
89.951.300
186.221.750
1.266.855.486
92,71
89,95
93,11
100,00
305.809.801
10.262.070
305.809.801
10.262.070
100,00
100,00
3.097.640
84.350.000.000
3.097.640
58.766.017.500
100,00
69,67
100.000.000
2.100.000.000
84.007.200
1.731.198.500
84,01
82,44
500.000.000
426.598.000
85,32
500.000.000
500.000.000
1.000.000.000
1.618.000.000
500.000.000
142.924.200
476.772.500
830.113.700
1.490.959.500
449.044.500
28,58
95,35
83,01
92,15
89,81
545.000.000
9.243.000.000
527.149.000
7.503.031.600
96,72
81,18
1.000.000.000
889.377.000
88,94
2.066.886.000
1.641.809.450
79,43
500.000.000
11.000.000.000
11.240.000
8.630.262.500
2,25
78,46
45.000.000
44.759.000
99,46
45.000.000
44.292.000
98,43
45.000.000
44.869.000
99,71
44.500.000
44.486.950
99,97
2.050.000.000
50.000.000
1.966.004.500
47.281.000
95,90
94,56
100.000.000
95.218.550
95,22
750.000.000
100.000.000
100.000.000
2.000.000.000
667.393.000
89.458.000
89.466.000
1.712.262.000
88,99
89,46
89,47
85,61
2.000.000.000
9.117.000.000
900.000.000
4.500.000.000
1.854.628.000
5.769.763.855
854.325.000
3.463.584.061
92,73
63,29
94,93
76,97
L K P J WALIKOTA SEMARANG AKHIR TAHUN ANGGARAN 2013
Hal -
114
BAB IV – Urusan Wajib Pekerjaan Umum
NO
KEGIATAN
38
39
40
41
42
43
44
Peningkatan jalan kalimas - cangkiran
Peningkatan jl. imam soeparto
Peningkatan jl. kudu - nangeng
Peningkatan jalan desel
Peningkaan jalan mangunharjo
Bantuan sarana prasarana
Penyusunan status & fungsi jalan kota
semarang
Pembangunan Shelter pkl simpang lima
Peningkatan jalan jabungan
Peningkatan jalan padi raya tahap ii
Peningkatan jalan pakintelan raya
Peningkatan jalan agus salim
Peningkatan jalur lingkar bawah fly over
bangetayu
Peningkatan jalan prof. soedarto tahap ii
Peningkatan jalan suyudono
Peningkatan jalan layur
Peningkatan jalan bandar harjo selatan
Peningkatan jalan kol. sugiono
Peningkatan jalan kawi
Peingkatan pedestrian jalan thamrin
Peningkatan pedestrian taman depan
pertamina/unaki
Ukl-upl jangli undip
Ukl-upl under pass jatingaleh
Ukl-upl jangli-mrican
JUMLAH PROGRAM
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
3.000.000.000
5.000.000.000
3.000.000.000
500.000.000
1.000.000.000
7.420.110.000
50.000.000
REALISASI
PERSENTASE
ANGGARAN
REALISASI
(Rp.)
(%)
2.676.510.500
89,22
4.536.799.000
90,74
2.534.611.500
84,49
143.296.846
28,66
827.474.000
82,75
7.217.869.900
97,27
49.333.000
98,67
100.000.000
1.000.000.000
2.000.000.000
1.000.000.000
2.000.000.000
1.500.000.000
97.069.000
952.895.000
1.615.674.400
963.236.400
1.778.237.400
1.287.121.300
97,07
95,29
80,78
96,32
88,91
85,81
500.000.000
638.000.000
500.000.000
865.000.000
1.000.000.000
1.000.000.000
200.000.000
200.000.000
462.449.000
611.152.000
470.990.000
777.415.000
969.798.200
841.914.000
197.317.000
197.679.000
92,49
95,79
94,20
89,87
96,98
84,19
98,66
98,84
50.000.000
50.000.000
50.000.000
171.978.521.811
46.509.000
46.509.000
49.761.000
131.694.830.059
93,02
93,02
99,52
76.58
ANGGARAN
(Rp.)
2. Program Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong
Kegiatan yang dilaksanakan dalam Program ini adalah sebagai berikut :
NO
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
KEGIATAN
SKPD : Dinas PSDA & ESDM
Pembangunan saluran drainase/goronggorong
Peningkatan Saluran Kawasan Bubakan
dan Jl. Agus Salim
Peningkatan Saluran Kawasan Pasar Johar
Peningkatan Saluran Kawasan Simpang
Lima
Pembangunan talud sungai rw xiii kel
tandang kec tembalang
Pembangunan saluran drainase rw i kel.
gedawang kec. banyumanik
Pembangunan talud sungai rw xv kel.
Wonosari kec. ngalian
Pembuatan saluran rt 06 rw 07 kel.
kembangarum kec. semarang barat
Pembangunan saluran air/ selokan rt 04 rw
01 kel. gedawang kec banyumanik
JUMLAH PROGRAM
ANGGARAN
(Rp.)
REALISASI
ANGGARAN
(Rp.)
6.510.576.000
5.159.750.100
66,69
130.540.000
130.171.284
30,23
634.055.000
570.377.000
634.053.746
537.736.344
90,09
80,83
97.850.000
92.103.900
91,58
97.850.000
92.873.100
90,25
97.850.000
93.101.750
84,16
103.000.000
96.346.900
89,59
190.550.000
176.660.000
88,88
8.432.648.000
7.012.797.124
83,16
L K P J WALIKOTA SEMARANG AKHIR TAHUN ANGGARAN 2013
PERSENTASE
REALISASI
(%)
Hal -
115
BAB IV – Urusan Wajib Pekerjaan Umum
3. Program rehabilitasi/pemeliharaan Jalan dan Jembatan
Kegiatan yang dilaksanakan dalam Program ini adalah sebagai berikut :
NO
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
KEGIATAN
SKPD : Dinas Bina Marga
Operasional tenaga pemeliharaan jalan
Pemeliharaan jalan & jembatan kota
semarang
Pengadaan material pemeliharaan jalan
Pemeliharaan ruang manfaat jalan
Pemeliharaan jalan sendowo (kawasan kota
lama)
Pemeliharaan jalan let. jend soeprapto
(kawasan kota lama)
Pemeliharaan jalan kepodang (kawasan kota
lama)
Pemeliharaan jalan inspeksi kali semarang (
kawasan kota lama)
Supervisi pemeliharaan jalan sendowo,
inspeksi kali semarang, kepodang dan let
jend soepra
Pemeliharaan jalan suhada raya
Pemeliharaan jalan raya klipang –
sendangmulyo
Pemeliharaan jalan piere tendean
Pemeliharaan jalan admodirono
Pemeliharaan jalan cilosari
Pemeliharaan jalan sarwo edi wibowo
Pemeliharaan jalan citarum
Pemeliharaan Jalan Medoho Baru
Pemeliharaan jalan cinde raya
Pemeliharaan jalan tambak lorok
Pemeliharaan Infrastruktur Jalan dan
Jembatan di Wilayah Pengembangan Kota
Semarang
JUMLAH PROGRAM
ANGGARAN
(Rp.)
REALISASI
ANGGARAN
(Rp.)
PERSENTASE
REALISASI
(%)
2.700.000.000
28.800.320.000
2.475.305.300
28.305.404.700
91,68
98,28
11.900.000.000
500.000.000
800.000.000
10.882.621.450
483.892.110
743.815.500
90,71
96,78
92,98
350.000.000
333.093.700
95,17
300.000.000
287.316.600
95,77
1.000.000.000
875.915.000
87,59
50.000.000
45.041.000
90,08
1.500.000.000
1.000.000.000
1.258.735.500
603.374.201
83,92
60,34
1.345.000.000
2.000.000.000
1.558.500.000
1.000.000.000
1.081.000.000
1.000.000.000
566.500.000
1.000.000.000
1.775.000.000
1.132.431.000
1.715.275.000
1.273.761.000
581.697.308
1.280.000
899.726.000
4.770.000
963.180.350
1.737.990.200
84,20
85,76
81,73
58,17
0,12
89,97
0,84
96,32
97,91
60.226.320.000
54.604.625.919
90.67
4. Program Pembangunan sistem informasi/data base jalan dan jembatan
Kegiatan yang dilaksanakan dalam Program ini adalah sebagai berikut :
NO
1
2
3
4
5
KEGIATAN
SKPD : Dinas Bina Marga
Monitoring, evaluasi dan pelaporan
Dokumentasi dan visualisasi hasil
pembangunan
Pemutahiran data jalan & jembatan
Leger jalan
Survey kondisi jembatan
JUMLAH PROGRAM
ANGGARAN
(Rp.)
REALISASI
ANGGARAN
(Rp.)
PERSENTASE
REALISASI
(%)
100.000.000
75.000.000
69.791.950
63.269.500
69,79
84,36
80.000.000
50.000.000
100.000.000
405.000.000
67.314.500
47.695.000
95.247.950
343.318.900
84,14
95,39
95,25
84,77
L K P J WALIKOTA SEMARANG AKHIR TAHUN ANGGARAN 2013
Hal -
116
BAB IV – Urusan Wajib Pekerjaan Umum
5. Program Penerangan Jalan Umum
Kegiatan yang dilaksanakan dalam Program ini adalah sebagai berikut :
NO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
KEGIATAN
SKPD : PJPR
Optimalisasi & pemasangan pju kec. genuk
Optimalisasi dan Pemasang-an PJU Kec.
Pedurungan
Optimalisasi dan Pemasang-an PJU Kec.
Gayamsari
Optimalisasi dan Pemasang-an PJU Kec.
Semarang Utara
Optimalisasi dan Pemasang-an PJU Kec.
Semarang Timur
Optimalisasi dan Pemasang-an PJU Kec.
Semarang Barat
Optimalisasi dan Pemasang-an PJU Kec.
Semarang Selatan
Optimalisasi dan Pemasang-an PJU Kec.
Banyumanik
Optimalisasi dan Pemasang-an PJU Kec.
Tembalang
Optimalisasi dan Pemasang-an PJU Kec.
Tugu
Optimalisasi dan Pemasang-an PJU Kec.
Gunungpati
Optimalisasi dan Pemasang-an PJU Kec.
Mijen
Optimalisasi dan Pemasang-an PJU Kec.
Candisari
Optimalisasi dan Pemasang-an PJU Kec.
Gajahmungkur
Optimalisasi dan Pemasang-an PJU Kec.
Ngaliyan
Optimalisasi dan Pemasang-an PJU Kec.
Semarang Tengah
Pemeliharaan PJU
Pendataan survey lapangan pemasangan
PJU
Updating database PJU
Pemasangan lampu Tenaga Surya (Solar
Cell)
Pemasangan PJU Baru dan Optimalisasi
lampu PJU di Wilayah Kota Semarang
Pemasangan lampu high mast di taman
kaliwiru
Pemasangan lampu high mast di pertigaan
sompok peterongan
Optimalisasi lampu pju dan pemasangan pju
baru koridor selatan
Pemasangan lampu high mask di jl. teuku
umar
Pemasangan lampu high mast di perempatan
tlogosari
Pemasangan lampu high mast di taman
unnes
Pemasangan lampu high mast di perempatan
sampangan
Pemasangan lampu led di jl. ahmad yani
ANGGARAN
(Rp.)
REALISASI
ANGGARAN
(Rp.)
PERSENTASE
REALISASI
(%)
648.000.000
200.000.000
617.251.600
192.214.000
95,25
96,11
200.000.000
189.143.500
94,57
200.000.000
188.549.000
94,27
200.000.000
189.204.400
94,60
200.000.000
189.122.100
94,56
400.000.000
379.269.000
94,82
450.000.000
427.233.400
94,94
628.000.000
536.466.000
95,05
200.000.000
189.432.700
94,72
670.795.000
641.474.500
95,63
560.000.000
527.106.000
94,13
200.000.000
187.707.500
93,85
300.000.000
287.393.600
95,80
552.875.000
524.700.000
94,90
325.000.000
309.459.500
95,22
2.823.310.000
200.000.000
2.785.697.400
175.955.500
98,67
87,98
47.150.000
496.000.000
42.882.000
480.421.000
90,95
96,86
2.536.155.200
2.418.515.000
95,36
400.000.000
355.554.500
88,89
350.000.000
311.097.000
88,88
1.100.000.000
961.957.000
87,45
350.000.000
311.086.000
88,88
200.000.000
191.524.800
95,76
200.000.000
192.240.500
96,12
200.000.000
192.361.500
96,18
200.000.000
198.406.000
99,20
L K P J WALIKOTA SEMARANG AKHIR TAHUN ANGGARAN 2013
Hal -
117
BAB IV – Urusan Wajib Pekerjaan Umum
NO
30
KEGIATAN
Kegiatan Penerangan jalan dan Penataan
Lingkungan Pemukiman RW IX Kelurahan
Sambiroto Kec. Tembalang
JUMLAH PROGRAM
ANGGARAN
(Rp.)
154.500.000
15.191.785.200
REALISASI PERSENTASE
ANGGARAN
REALISASI
(Rp.)
(%)
149.402.500
96,70
14.403.258.500
94.41
6. Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan
jaringan pengairan lainnya
Kegiatan yang dilaksanakan dalam Program ini adalah sebagai berikut :
NO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
KEGIATAN
SKPD : Dinas PSDA & ESDM
Perencanaan normalisasi saluran sungai
Rehabilitasi / pemeliharaan jaringan irigasi
O & P Drainase Kota
Perencanaan Tehnis
Survey dan Pengukuran
Pemeliharaan saluran drainase wilayah kerja
uptd
Normalisasi dan pembuatan polder saluran
rw 03 kel. pedurungan lor kec pedurungan
Talud irigasi rt 07 rw 11 kel. ngaliyan kec.
ngaliyan
Talud irigasi rt 03 rw 1 kel. karangmalang
Pembangunan Talud Rt 4 Rw II Kel.
Gajahmungkur Kec. Gajahmungkur
Pembangunan talud Sungai RW I- Rw 2 Kel
Tlogomulyo Kec. Pedurungan
Penataan Drainase RW I Kel Meteseh Kec.
Tembalang Kota Semarang
Perbaikan Talud Sungai RW XII Kel.
Tandang Kec. Tembalang Kota Semarang
Perbaikan Talud Sungai Rw IX Kel Tandang
Kec. Tembalang Kota Semarang
JUMLAH PROGRAM
ANGGARAN
(Rp.)
REALISASI
ANGGARAN
(Rp.)
PERSENTASE
REALISASI
(%)
1.550.000.000
1.595.683.000
27.346.894.000
50.000.000
75.000.000
850.000.000
1.468.547.850
1.476.097.500
25.914.437.050
19.041.950
27.041.300
816.163.300
94.75
92.51
94,76
38,08
36,06
96,02
97.850.000
90.587.000
92,58
103.000.000
96.135.000
93,33
103.000.000
77.250.000
96.187.000
73.007.000
93,39
94,51
206.000.000
191.286.000
92,86
154.500.000
144.457.000
93,50
103.000.000
96.827.000
94,01
103.000.000
96.785.000
93,97
32.415.177.000
30.606.599.950
94.42
7. Program penyediaan dan pengolahan air baku
Kegiatan yang dilaksanakan dalam Program ini adalah sebagai berikut :
NO
1
2
3
4
KEGIATAN
SKPD : Dinas PSDA & ESDM
Pembangunan sumur-sumur air tanah
Monitoring, evaluasi dan pelaporan
Pendampingan Pembangunan SumurSumur Air Tanah
Penyediaan Lahan Untuk West
Semarang Water Suply
JUMLAH PROGRAM
ANGGARAN
(Rp.)
REALISASI
ANGGARAN
(Rp.)
PERSENTASE
REALISASI
(%)
1.336.080.000
78.521.000
173.690.000
1.302.549.091
45.318.855
157.343.609
97,49
57,72
90,59
112.966.739.000
54.761.500
0,05
114.555.030.000
1.559.973.055
1,36
L K P J WALIKOTA SEMARANG AKHIR TAHUN ANGGARAN 2013
Hal -
118
BAB IV – Urusan Wajib Pekerjaan Umum
8. Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah
Kegiatan yang dilaksanakan dalam Program ini adalah sebagai berikut :
NO
1
2
3
4
5
6
KEGIATAN
SKPD : Dinas PSDA & ESDM
Peningkatan Sumur-sumur Dalam
Replika / Pendampingan PAMSIMAS
Pembangunan instalasi pengolahan air
minum sederhana
Operasional project implementation unit
(piu) pengelolaan & pengembangan
hibah air minum
Pengadaan sarana & prasarana air
bersih rw ix kel. sambiroto kec.
tembalang
Pembangunan Sumur Arthetis Kel.
Padangsari
JUMLAH PROGRAM
ANGGARAN
(Rp.)
REALISASI
ANGGARAN
(Rp.)
PERSENTASE
REALISASI
(%)
10.721.893.000
100.000.000
500.000.000
10.407.885.100
23.836.650
472.110.300
97,07
23,84
94,42
200.000.000
27.193.300
13,60
103.000.000
98.369.150
95,50
154.500.000
146.449.000
94,79
11.779.393.000
11.175.843.500
94,88
9. Program pengendalian banjir
Kegiatan yang dilaksanakan dalam Program ini adalah sebagai berikut :
NO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
KEGIATAN
SKPD : Dinas PSDA & ESDM
Peningkatan pembangunan pusat-pusat
pengendali banjir
Pembebasan Tanah K Tenggang Tahap
II
O & P Pintu Air dan Polder
Penyediaan lahan kolam retensi kali
semarang
Pembebasan tanah embung hulu kali
bringin
Peningkatan saluran drainase k.
tenggang (r. arteri s/d kaligawe)
Perbengkelan peralatan berat & pompa
Pembangunan sistem polder kali banger
O & p pompa banjir
Belanja sewa lahan kolam retensi kali
banger
Peningkatan saluran drainase k.
tenggang (r. arteri s/d muara) (lanjutan)
Pembebasan tanah kali bringin tahap iii
Pembebasan tanah saluran sekunder
tenggang (tol seksi c)
Pembebasan tanah waduk jatibarang
Ded sub sistem silandak
Pembangunan saluran pintu air sungai jl.
rejolaksono 1 rt 1 rw 1 kel mlatiharjo kec.
semar
Perencanaan pembebasan tanah
program waduk jatibarang paket c
Pembebasan tanah sistem drainase
kawasan masjid agung
JUMLAH PROGRAM
ANGGARAN
(Rp.)
REALISASI
ANGGARAN
(Rp.)
PERSENTASE
REALISASI
(%)
8.376.634.000
6.363.593.988
75,97
3.492.000.000
0
0,00
1.737.167.000
16.982.482.000
1.515.799.550
0
87,26
0,00
2.460.950.000
28.034.550
1,14
8.000.000.000
3.547.475.400
44,34
1.800.000.000
7.021.235.000
6.015.000.000
75.000.000
1.560.080.600
6.118.653.530
5.923.252.446
67.295.800
86,67
87,14
98,47
89,73
112.514.000
0
0,00
12.250.000.000
1.500.000.000
6.122.665.641
3.053.700
49,98
0,20
4.953.777.000
350.000.000
103.000.000
4.117.297.900
265.609.000
88.853.000
83,11
75,89
86,27
34.866.000
0
0,00
16.000.000.000
0
0,00
91.264.625.000
35.721.665.105
39,14
L K P J WALIKOTA SEMARANG AKHIR TAHUN ANGGARAN 2013
Hal -
119
BAB IV – Urusan Wajib Pekerjaan Umum
10. Program pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh
Kegiatan yang dilaksanakan dalam Program ini adalah sebagai berikut :
NO
1
2
3
4
5
KEGIATAN
SKPD : Dinas Bina Marga
Pengadaan lahan untuk jl. tembus kartini
- gajah (jolotundo) - unta
Pengadaan lahan untuk jalan siliwangi
(simpang hanoman)
Pengadaan lahan untuk jalan siliwangi
(akses tol krapyak)
Splitzing lahan IAIN walisongo
Splitzing lahan prof hamka
JUMLAH PROGRAM
REALISASI
ANGGARAN
(Rp.)
PERSENTASE
REALISASI
(%)
51.055.000.000
23.159.045.864
45,36
13.464.000.000
123.713.100
3,57
22.178.000.000
10.357.629.996
46,70
20.000.000
650.000.000
87.367.000.000
0
291.600.000
33.931.988.960
0,00
44,86
ANGGARAN
(Rp.)
11. Program Peningkatan Sarana & Prasarana Kebinamargaan
Kegiatan yang dilaksanakan dalam Program ini adalah sebagai berikut :
NO
1
2
3
KEGIATAN
SKPD : Dinas Bina Marga
Pengadaan alat-alat berat
Rehabilitasi / pemeliharaan alat-alat berat
Pengadaan kelengkapan operasional
pemeliharaan jalan
JUMLAH PROGRAM
ANGGARAN
(Rp.)
REALISASI
ANGGARAN
(Rp.)
PERSENTASE
REALISASI
(%)
1.500.000.000
2.885.000.000
150.000.000
1.382.131.400
2.356.446.000
146.413.900
92,14
81,68
97,61
4.535.000.000
3.884.991.300
85,67
12. Program Peningkatan Sarana & Prasarana Drainase
Kegiatan yang dilaksanakan dalam Program ini adalah sebagai berikut :
NO
1
2
3
KEGIATAN
O & p peralatan pengairan
Pengadaan Mini Excavator
Pengadaan dump truck dan kendaraan
operasional
JUMLAH PROGRAM
2.172.800.000
850.000.000
4.397.000.000
REALISASI PERSENTASE
ANGGARAN
REALISASI
(Rp.)
(%)
2.083.322.975
95,88
779.466.000
91,70
3.955.363.500
89,96
4.535.000.000
3.884.991.300
ANGGARAN
(Rp.)
85,67
13. Program Rehabilitasi / Pemeliharaan Infrastruktur Kewilayahan
Kegiatan yang dilaksanakan dalam Program ini adalah sebagai berikut :
NO
1
KEGIATAN
SKPD : Dinas Bina Marga
Uptd wilayah barat, timur, utara, selatan
JUMLAH PROGRAM
ANGGARAN
(Rp.)
400.000.000
400.000.000
REALISASI
ANGGARAN
(Rp.)
368.783.350
368.783.350
L K P J WALIKOTA SEMARANG AKHIR TAHUN ANGGARAN 2013
PERSENTASE
REALISASI
(%)
92,20
92,20
Hal -
120
BAB IV – Urusan Wajib Pekerjaan Umum
4.1.3.4
HASIL YANG DICAPAI
Implementasi pembangunan urusan pekerjaan umum dilakukan
Pemerintah
Kota
Semarang
pada
tahun
2013
dilaksanakan
pada
penanganan infrastruktur unsur kebinamargaan, penerangan jalan umum,
sumber daya air, dan drainase beserta sarana dan prasarananya .
Program pembangunan/pemeliharaan jalan dan jembatan yang
dilaksanakan Pemerintah Kota Semarang selama tahun 2013 dilakukan
sebagai kelanjutan tahun 2012 di antaranya peningkatan jalan tersebar di
wilayah pinggiran, konsep detail rencana akses jalan baru diantaranya JangliUndip, Underpass Jatingaleh, Peningkatan Pedestrian Jalan dengan
konsentrasi di wilayah pusat perkotaan dan Pembangunan akses Jalan
Bandara A Yani.
Program
Pembangunan/
Pemeliharaan
Drainase
diantaranya
Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong di 16 Ruas Saluran dalam
Upaya memperlancar Genangan Banjir antara lain di Saluran Menoreh,
Saluran Jl. Taman Siswa, Saluran
Jl. Tanjung, Saluran Jl Gajah dan
Pemeliharaan Saluran Drainase yang tersebar dan secara Periodik
pelaksanaannya. Disamping itu pula dilakukan Penambahan Titik Pompa
Baru di Pompa Kel Trimulyo Genuk dengan Pemasangan Pompa Kapasitas
200 Lt/ dt, Peningkatan Rumah Pompa Boom Lama dan, Upaya Optimalisasi
dan Operasionalisasi Pompa Banjir yang tersebar di 40 titik Pompa Banjir
dengan Pengadaan Pompa Portable.
Pada tahun 2013 Program Penerangan Jalan Umum dilaksanakan
Pemasangan Penerangan Jalan Umum di seluruh Kecamatan, Koridor
Selatan,
dan
beberapa
wilayah
pinggiran.
Pelaksanaan
diupayakan
mendukung program penataan wajah kota di 6 lokasi yaitu Pemasangan
Lampu High Mast di
Pemasangan lampu high mast di Taman Kaliwiru,
Pemasangan
high
lampu
mast
di
Pertigaan
Sompok
Peterongan,
Optimalisasi lampu PJU dan pemasangan PJU baru koridor selatan,
Pemasangan lampu high mast di JL. Teuku Umar, Pemasangan lampu high
mast di Perempatan Tlogosari, Pemasangan lampu high mast di taman
UNNES, Pemasangan lampu high mast di Perempatan Sampangan,
Pemasangan lampu led di Jl. Ahmad Yani, Penerangan Jalan wilayah
penyangga dan Penggunaan Lampu bertenaga Surya (Solar Cell) sebagai
upaya penggunaan energi alternatif.
L K P J WALIKOTA SEMARANG AKHIR TAHUN ANGGARAN 2013
Hal -
121
BAB IV – Urusan Wajib Pekerjaan Umum
Peningkatan yang lain ditunjukkan dengan meningkatnya kuantitas
penerangan jalan pada tahun 2012 dengan jumlah titik lampu yang terpasang
dan terpelihara sebanyak 53.372 titik, sedangkan pada tahun 2013
bertambah pemasangan baru 1.266 titik serta pemasangan lampu high mast
sebanyak 6 titik dengan 53.372 lampu. Hal ini lebih memberikan rasa aman
dan nyaman bagi masyarakat pemakai jalan di Kota Semarang.
NO
1
1
INDIKATOR KINERJA
SATUAN
2
3
Persentase cakupan jalan yang
%
diterangi
oleh
lampu
penerangan jalan umum (dirinci
jenis jalan)
2
Jumlah titik LPJU baru yang
titik
terpasang
3
Jumlah seluruh LPJU yang
titik
terpasang dan terpelihara
sampai tahun berjalan
4
Persentase lampu penerangan
%
jalan umum yang dalam kondisi
baik
Lampu
Jumlah lampu penerangan
jalan umum yang dalam
kondisi baik dan rusak
Lampu
Jumlah lampu penerangan
jalan umum di wilayah Kota
Semarang
5
Fasilitasi penyelesaian
%
rekomendasi atas permintaan
PJU Swadaya Masyarakat
6
Kegiatan pemasangan LPJU di
kegiatan
daerah pinggiran dan
permukiman
Sumber Data : Dinas PJPR Kota Semarang Tahun 2013
4
75
CAPAIAN
TAHUN 2012
kondisi awal
5
80
REALISASI
TAHUN 2013
kondisi akhir
6
80
1.266
1.792
1.266
53.100
52.000
53.372
62.300
60.480
62.180
65.574
63.657
65.449
100
-
100
60
45
52
TARGET
TAHUN 2013
Untuk menggambarkan hasil pelaksanaan pembangunan infrastruktur
Kota Semarang dalam pengelolaan infrastruktur bidang jalan dapat dilihat
dalam tabel-tabel berikut ini. Dari total panjang jalan 2.689,636 km di wilayah
Kota Semarang, yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota Semarang
terjadi peningkatan kondisi jalan dan peningkatan jenis perkersan jalan dari
tahun sebelumnya hal tersebut dapat dilihat pada profil sebagai berikut:
L K P J WALIKOTA SEMARANG AKHIR TAHUN ANGGARAN 2013
Hal -
122
BAB IV – Urusan Wajib Pekerjaan Umum
PROFIL KONDISI JALAN
KOTA SEMARANG
TAHUN 2012
TAHUN 2013
PANJANG
JALAN
(m)
1. BANYUMANIK
326.732
2. CANDISARI
109.790
3. GAJAH MUNGKUR
83.902
4. GAYAMSARI
82.840
5. GENUK
163.110
6. GUNUNGPATI
233.065
7. MIJEN
172.021
8. NGALIYAN
213.978
9. PEDURUNGAN
224.107
KONDISI JALAN
BAIK
SEDANG RUSAK
(m)
(m)
(m)
119.484 129.745
77.503
75.515
27.475
6.800
37.379
30.187
16.336
57.194
19.758
5.888
68.340
71.135
23.635
81.118
78.682
73.265
75.365
38.663
57.993
86.983
62.643
64.353
127.418
69.010
27.679
10. SMG BARAT
326.155
178.753
113.229
34.173
PANJANG
JALAN
(m)
326.732
109.790
83.902
82.840
163.110
233.065
172.021
213.978
224.107
326.860
11. SMG SELATAN
12. SMG TENGAH
13. SMG TIMUR
14. SMG UTARA
15. TEMBALANG
16. TUGU
(m)
TOTAL
PANJANG
(km)
80.033
48.166
119.158
78.386
92.023
44.876
143.062
100.670
274.948
119.892
44.713
35.987
2.689.636 1.335.526
2.690
1.336
19.591
27.291
38.816
39.477
80.116
7.015
852.833
853
12.276
13.482
8.331
2.915
74.940
1.711
501.279
501
80.033
119.158
92.023
143.062
274.948
44.713
2.690.342
2.690
NO KECAMATAN
KONDISI JALAN
BAIK
SEDANG RUSAK
(m)
(m)
(m)
124.957
128.670
58.942
77.770
31.873
147
41.777
27.218
9.976
63.192
13.120
4.288
74.439
61.940
20.237
87.393
76.805
39.314
82.141
31.887
47.277
94.087
55.538
39.861
135.163
61.721
12.646
185.183
110.056
26.311
54.987
88.697
50.147
106.997
127.523
38.658
1.433.111
1.433
12.770
16.979
33.545
30.803
72.485
1.798
767.208
767
9.287
7.625
4.615
2.915
63.949
3.580
350.970
351
Sumber Data : Dinas Bina Marga Kota Semarang Tahun 2013
Data
tersebut
merupakan
data
time
series
untuk
melihat
perkembangan kondisi jalan.
Updating data jalan yang dilakukan terus menerus merupakan wujud
keseriusan
Pemerintah
Kota
Semarang
dalam
melaksanakan
tugas
pengelolaan infrastruktur jalan dan jembatan dari potret diatas telh terjadi
peningkatan kualitas jalan utamanya dalam jkenis konstruksi jalan .
Selain pengelolaan jalan dan jembatan, permasalahan utama yang
perlu diatasi dalam urusan pekerjaan umum adalah terjadinya rob dan banjir
di wilayah Kota Semarang. Penanganan rob dan banjir merupakan
permasalahan yang sangat kompleks. Oleh karena itu, diperlukan adanya
kesabaran, keuletan, kesinambungan dan koordinasi serta kerjasama yang
solid di antara seluruh pemangku kepentingan dalam jangka waktu yang tidak
sebentar. Berbagai upaya telah dilakukan antaranya melalui dukungan
pembangunan
Waduk
Jatibarang
yang
meliputi
3
paket
proyek
pembangunan, yaitu
(1)
Normalisasi Kaligarang dan Banjirkanal Barat,
(2)
pembangunan Waduk Jatibarang serta
(3)
pengelolaan drainase perkotaan yang meliputi Kali Semarang, Kali
Asin dan Kali Baru direncanakan dioperasikan 2014 .
L K P J WALIKOTA SEMARANG AKHIR TAHUN ANGGARAN 2013
Hal -
123
BAB IV – Urusan Wajib Pekerjaan Umum
Pelaksanaan tahun 2013 penanganan rob dan banjir juga dilakukan
dengan pembangunan Sistem Polder Kalibanger secara berkelanjutan dan
bertahap bekerjasama pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi dan
beberapa proyek yang lain.
Selain itu upaya pengendalian banjir dilakukan dengan optimalisasi
rumah pompa, pengerukkan polder, pengerukan saluran-saluran air, serta
pembersihan saluran melalui karya bhakti terpadu yang melibatkan semua
unsur masyarakat dibantu TNI.
Untuk menggambarkan kondisi pengelolaan infrastruktur bidang
sumber daya air dapat dilihat dalam tabel berikut :
POTRET SUNGAI & DRAINASE 2012
NO
I
II
A
B
C
D
Sistem Sungai/Drainase
Pengendali banjir
Drainase Kota
Kawasan Barat
Kawasan Tengah
Kawasan timur
Kawasan Selatan
Jumlah
Jml
3
Panjang (M)
40.586
Tangkapan (Ha)
5.687
11
3
2
46
65
31.229
21.316
27.270
86.105
206.506
4.518
1.977,16
3.740,15
21.378,69
37.301,00
Sumber: Data DINAS PSDA & ESDM Kota Semarang, 2012
Kondisi Sungai sebagai pengendali banjir dengan panjang 40.586 m
dengan tangkapan 5.687 Ha yang berfungsi sebagai pengendali banjir,
cenderung bekurang kapasitas karena tingginya Sedimentasi pada DAS
Sungai karena kiriman dari Kabupaten Semarang.
PROFIL POMPA DAN POLDER PENGENDALI BANJIR DAN ROB
TAHUN 2012
Pompa Pengendali Banjir
No
1
Sistem Drainase
Jumlah
Pompa/
Polder
3
Kapasitas
Lt/dt
Kawasan Semarang
1275
Barat
2
Kawasan Semarang
17
22.010
Tengah
3
Kawasan Semarang
4
1.985
Timur
Sumber: Data DINAS PSDA & ESDM Kota Semarang, 2012
Areal Layanan
(ha)
Luas
Genangan
250
977
1050
1.025
30,45
1.015
L K P J WALIKOTA SEMARANG AKHIR TAHUN ANGGARAN 2013
Ket
Hal -
124
BAB IV – Urusan Wajib Pekerjaan Umum
PROFIL POMPA DAN POLDER PENGENDALI BANJIR DAN ROB
TAHUN 2013
No
Sistem Drainase
1
2
Pompa Pengendali Banjir
Jumlah
Kapasitas
Areal
Pompa/
Lt/dt
Layanan
Polder
(ha)
5
1.575
250
18
23.210
1250
Kawasan Semarang Barat
Kawasan
Semarang
Tengah
3
Kawasan Semarang Timur
5
Sumber: Data DINAS PSDA & ESDM Kota Semarang, 2013
2.185
Luas
Genangan
Ket
977
1.225
50,45
1.012
Dari Fungsi Drainase Kota Semarang daerah tangkapan seluas 37.300
hektar dengan kondisi area genangan banjir 8.773 ha dan kawasan Rob
seluas 3.237 ha telah dilayani dengan pompa pengendali banjir seluas 1.625
ha dengan kecenderungan luas genangan yang makin bertambah tiap tahun
akibat pengaruh Cuaca yang ekstrimglobal diseluruh pulau jawa utamanya
pantura ditambah penurunan tanah di daerah semarang bagian bawah.
POTRET IRIGASI KOTA SEMARANG PENYEBARAN DAERAH
IRIGASI
TAHUN 2013
TAHUN 2012
No
Kecamatan
1
2
3
4
5
6
Daerah
Irigasi
Teknis
Areal
(ha)
Daerah
Irigasi
Non
Teknis
71
30
5
2
1
2
Gunungpati
7
701
Mijen
Tugu
6
270
Ngaliyan
1
20
Tembalang
Banyumanik
Jumlah
991
Sumber: Data DINAS PSDA & ESDM Kota Semarang, 2013
Areal
(ha)
Daerah
Irigasi
Teknis
1.611
686
229
82
10
118
2.736
7
6
1
Areal
(ha)
721
270
20
Daerah
Irigasi
Non
Teknis
71
30
5
2
1
2
Areal
(ha)
1611
686
229
82
25
118
2.751
1.011
Upaya pelayanan irigasi pertanian, wilayah Kota Semarang memiliki
total areal pertanian seluas 3.766 Ha yang tersebar di 6 kecamatan dengan
tipe irigasi :
1.
irigasi teknis seluas 991 hektar,
2.
irigasi non Teknis seluas 2.751 hektar. (lihat tabel).
Luas teknis irigasi mengalami penambahan 0,94 % areal teknis.
L K P J WALIKOTA SEMARANG AKHIR TAHUN ANGGARAN 2013
Hal -
125
BAB IV – Urusan Wajib Pekerjaan Umum
POTRET PENYEBARAN SUMBER MATA AIR BUATAN 2012
Lokasi
No
I
1
Kuningan
SMG Utara
(lt/dt)
2-3
Instalasi
(Pipa
Distribusi)
(m)
1500
2
Tanjung Mas
SMG Utara
2-3
1500
200
78
3
Bandarharjo
SMG Utara
1-2
200
100
150
4
Siwalan
Gayamsari
2-3
1500
200
163
5
Kaligawe
Gayamsari
1–3
100
150
120
6
Muktiharjo Lor
Genuk
2-3
1500
200
180
7
Bangetayu Kulon
Genuk
4-5
1800
300
240
8
Genuksari
Genuk
2-3
1500
200
220
9
Sembungharjo
Genuk
1–2
0
150
50
10
Plamongansari
Pedurungan
2-3
1500
200
110
11
Pedurungan Lor
Pedurungan
2-3
1500
200
130
12
Pedurungan Kidul
Pedurungan
1–3
100
150
30
13
Tlogosari Wetan
Pedurungan
1–3
300
200
80
14
Tlogosari Kulon
Pedurungan
1–3
200
150
90
15
Mangunharjo
Tembalang
2-3
1500
200
161
16
Rowosari
Tembalang
2-3
1500
200
227
17
Sendangguwo
Tembalang
2-3
1500
200
236
18
Sambiroto
Tembalang
2-3
1500
200
108
19
Jangli
Tembalang
6–7
1800
400
352
20
Tandang
Tembalang
2-3
1500
200
182
21
Sendangmulyo
Tembalang
1–2
100
150
50
22
Tembalang
Tembalang
1–2
60
150
30
23
Pudak Payung
Banyumanik
6–7
1900
150
270
24
Gedawang
Banyumanik
2-3
1500
200
98
25
Banyumanik
Banyumanik
1-2
160
110
93
26
Jabungan
Banyumanik
2-3
1500
200
122
27
Srondol Kulon
Banyumanik
1–2
100
100
90
28
Padangsari
Banyumanik
1–2
200
150
80
29
Wonoplumbon
Mijen
2-3
1500
200
90
30
Wonolopo
Mijen
4–5
1700
350
148
31
Purwosari
Mijen
1–2
200
200
100
32
Mijen
Mijen
1–2
182
150
50
33
Purwoyoso
Ngaliyan
3–4
1800
500
570
34
Kalipancur
Ngaliyan
2-3
1500
200
186
35
Wonosari
Ngaliyan
7–8
3706
570
650
36
Beringin
Ngaliyan
2-3
1500
200
120
37
Gondoriyo
Ngaliyan
6–7
866
450
255
38
Bambankerep
Ngaliyan
1-2
296
150
50
39
Wates
Ngaliyan
3–4
558
300
210
40
Tambak aji
Ngalian
4–5
562
400
270
41
Ngaliyan
Ngaliyan
1–2
200
150
100
42
Karanganyar
Tugu
3–4
1600
250
210
43
Randugarut
Tugu
2-3
1500
200
110
44
Tugurejo
Tugu
4–5
1800
350
260
45
Mangkang Kulon
Tugu
4–5
1600
350
180
Jenis
Infrastruktur
Deep
Well/Sumur
Dalam
Kel.
Debit/
Kec.
Kapasitas
Rencana
Realisasi
Pelayanan
Pelayanan
(KK)
200
(KK)
84
L K P J WALIKOTA SEMARANG AKHIR TAHUN ANGGARAN 2013
Hal -
126
BAB IV – Urusan Wajib Pekerjaan Umum
Lokasi
No
II
III
IV
46
Mangkang Wetan
Tugu
(lt/dt)
2-3
Instalasi
(Pipa
Distribusi)
(m)
1500
47
Mangunharjo
Tugu
1–3
300
150
90
48
Kembangarum
Smg Barat
2-3
1500
200
210
49
Manyaran
Smg Barat
1–3
66
150
100
50
Pakintelan
Gn Pati
2–3
460
260
85
51
Patemon
Gn Pati
6–7
366
300
260
52
Gunungpati
Gn Pati
8–9
456
550
330
53
Mangunsari
Gn Pati
1–2
150
100
60
54
Cepoko
Gn Pati
1–2
66
100
90
55
Nongkosawit
Gn Pati
1–2
317
150
90
56
Candi
Candisari
2-3
300
200
192
57
Tegalsari
Candisari
1–2
300
150
90
1
Candisari
2
72
200
210
2
Karanganyar
gunung
Jangli
Tembalang
2
100
400
310
3
Tandang
Tembalang
2
100
200
210
4
Srondol Kulon
Banyumanik
2
100
200
90
5
Padangsari
Banyumanik
1-2
150
100
60
6
Sekaran
Gunungpati
3
700
500
265
7
Mangunsari
Gunungpati
2
100
200
115
8
Gunungpati
Gunungpati
2
200
150
70
9
Wonoplumbon
Mijen
2
100
200
98
10
Mijen
Mijen
1-2
150
100
75
11
Pesantren
Mijen
2
100
200
72
12
Cangkiran
Mijen
2
100
200
89
13
Beringin
Ngaliyan
2
100
200
128
14
Podorejo
Ngaliyan
2
800
110
50
1
Bangunharjo
SMG Tengah
1
-
40
35
2
Bulusan
Tembalang
1
-
40
38
3
Meteseh
Tembalang
1
-
40
20
4
Lamper Tengah
SMG Selatan
1
-
40
25
5
Padangsari
Banyumanik
1
-
40
35
6
Plamongan Sari
Pedurungan
1
-
40
20
1
Bendan Ngisor
(TA)
Genuk Sari (TA)
Gajah
Mungkur
Genuk
300
100
40
30
300
100
40
28
Genuk
300
100
40
26
4
Muktiharjo Lor
(HU)
Gedawang (HU)
Banyumanik
300
100
40
26
5
Rowosari (HU)
Tembalang
300
100
40
34
11.239
16.090
Jenis
Infrastruktur
Sistem
Penyediaan
(SIPAS)
Sumur
Dangkal/Gali
Pembangunan
Terminal
Air/Hidran
Umum (TA/HU)
Kel.
2
3
Debit/
Kec.
Kapasitas
Rencana
Realisasi
Pelayanan
Pelayanan
(KK)
200
(KK)
100
Sumber: Data DINAS PSDA & ESDM Kota Semarang, 2012
L K P J WALIKOTA SEMARANG AKHIR TAHUN ANGGARAN 2013
Hal -
127
BAB IV – Urusan Wajib Pekerjaan Umum
POTRET PENYEBARAN SUMBER MATA AIR BUATAN 2013
Lokasi
No
I
1
Kuningan
SMG Utara
(lt/dt)
2-3
Instalasi
(Pipa
Distribusi)
(m)
1500
2
Tanjung Mas
SMG Utara
2-3
1500
200
78
3
Bandarharjo
SMG Utara
1-2
200
100
150
4
Siwalan
Gayamsari
2-3
1500
200
163
5
Kaligawe
Gayamsari
1-3
100
150
120
6
Muktiharjo Lor
Genuk
2-3
1500
200
180
7
Bangetayu Kulon
Genuk
4-5
1800
300
240
8
Genuksari
Genuk
3–4
1500
200
220
9
Sembungharjo
Genuk
1–2
324
230
100
10
Plamongansari
Pedurungan
2-3
1500
200
110
11
Pedurungan Lor
Pedurungan
3-4
1662
300
210
12
Pedurungan Kidul
Pedurungan
1–3
100
150
30
13
Tlogosari Wetan
Pedurungan
1–3
300
200
80
14
Tlogosari Kulon
Pedurungan
1–3
200
150
90
15
Mangunharjo
Tembalang
3-4
1500
350
211
16
Rowosari
Tembalang
2-3
1500
200
227
17
Sendangguwo
Tembalang
2-3
1500
200
236
18
Sambiroto
Tembalang
3-4
1795
400
228
19
Jangli
Tembalang
6-7
2500
550
452
20
Tandang
Tembalang
3-4
1787
350
262
21
Sendangmulyo
Tembalang
2-3
176
250
130
22
Tembalang
Tembalang
2-3
136
300
125
23
Pudak Payung
Banyumanik
9 - 11
2537
570
577
24
Gedawang
Banyumanik
2-3
1500
200
98
25
Banyumanik
Banyumanik
2-4
246
220
173
26
Jabungan
Banyumanik
2-3
1500
200
122
27
Srondol Kulon
Banyumanik
1–2
100
100
90
28
Padangsari
Banyumanik
3-6
659
270
130
29
Wonoplumbon
Mijen
2-3
1500
200
90
30
Wonolopo
Mijen
4–5
1900
450
208
31
Purwosari
Mijen
2-4
828
300
150
32
Mijen
Mijen
3-6
1282
530
300
33
Purwoyoso
Ngaliyan
3–4
2154
720
770
34
Kalipancur
Ngaliyan
3-5
2702
650
556
35
Wonosari
Ngaliyan
9 - 12
5208
880
905
36
Beringin
Ngaliyan
5-8
2276
725
470
37
Gondoriyo
Ngaliyan
6–7
1732
900
510
38
Bambankerep
Ngaliyan
1-2
296
150
50
39
Wates
Ngaliyan
3–4
558
300
210
40
Tambak aji
Ngalian
7–9
2060
1060
780
41
Ngaliyan
Ngaliyan
2–4
1375
500
370
42
Karanganyar
Tugu
3–4
1600
250
210
43
Randugarut
Tugu
3-4
1500
200
110
44
Tugurejo
Tugu
5-7
2611
650
440
45
Mangkang Kulon
Tugu
4–5
1600
350
180
Jenis
Infrastruktur
Deep
Well/Sumur
Dalam
Kel.
Debit/
Kec.
Kapasitas
Rencana
Realisasi
Pelayanan
Pelayanan
(KK)
200
(KK)
84
L K P J WALIKOTA SEMARANG AKHIR TAHUN ANGGARAN 2013
Hal -
128
BAB IV – Urusan Wajib Pekerjaan Umum
Lokasi
No
II
III
IV
46
Mangkang Wetan
Tugu
(lt/dt)
3-4
Instalasi
(Pipa
Distribusi)
(m)
2731
47
Mangunharjo
Tugu
2-5
1236
350
270
48
Kembangarum
Smg Barat
3-5
1678
350
310
49
Manyaran
Smg Barat
1–3
66
150
100
50
Pakintelan
Gn Pati
3-5
653
450
235
51
Patemon
Gn Pati
6–7
921
830
600
52
Gunungpati
Gn Pati
8-9
986
680
450
53
Mangunsari
Gn Pati
1–2
150
100
60
54
Cepoko
Gn Pati
1–2
596
220
190
55
Nongkosawit
Gn Pati
1–2
846
300
180
56
Candi
Candisari
3-4
1059
500
462
57
Tegalsari
Candisari
1–2
300
150
90
1
Candisari
2
72
200
210
2
Karanganyar
gunung
Jangli
Tembalang
2
100
400
310
3
Tandang
Tembalang
2
100
200
210
4
Srondol Kulon
Banyumanik
2
100
200
90
5
Padangsari
Banyumanik
1-2
150
100
60
6
Sekaran
Gunungpati
3
700
500
265
7
Mangunsari
Gunungpati
2
100
200
115
8
Gunungpati
Gunungpati
2
200
150
70
9
Wonoplumbon
Mijen
2
100
200
98
10
Mijen
Mijen
1-2
150
100
75
11
Pesantren
Mijen
2
100
200
72
12
Cangkiran
Mijen
2
100
200
89
13
Beringin
Ngaliyan
2
100
200
128
14
Podorejo
Ngaliyan
2
800
110
50
1
Bangunharjo
SMG Tengah
1
-
40
35
2
Bulusan
Tembalang
1
-
40
38
3
Meteseh
Tembalang
1
-
40
20
4
Lamper Tengah
SMG Selatan
1
-
40
25
5
Padangsari
Banyumanik
1
-
40
35
6
Plamongan Sari
Pedurungan
1
-
40
20
1
Bendan Ngisor
(TA)
Genuk Sari (TA)
Gajah
Mungkur
Genuk
300
100
40
30
300
100
40
28
Genuk
300
100
40
26
4
Muktiharjo Lor
(HU)
Gedawang (HU)
Banyumanik
300
100
40
26
5
Rowosari (HU)
Tembalang
300
100
40
34
23.815
16.651
Jenis
Infrastruktur
Sistem
Penyediaan
(SIPAS)
Sumur
Dangkal/Gali
Pembangunan
Terminal
Air/Hidran
Umum (TA/HU)
Kel.
2
3
Debit/
Kec.
Kapasitas
Rencana
Realisasi
Pelayanan
Pelayanan
(KK)
580
(KK)
320
Sumber: Data DINAS PSDA & ESDM Kota Semarang, 2013
Dari tabel 2013 diatas, terlihat bahwa aspek pelayanan air bersih telah
mencakup Target 23.815 dengan realisasi 16.651 KK, meningkat dari tahun
2012 sebesar 3,4%. Pelaksanaan Program Penyediaan Air Baku dilakukan
L K P J WALIKOTA SEMARANG AKHIR TAHUN ANGGARAN 2013
Hal -
129
BAB IV – Urusan Wajib Pekerjaan Umum
pembangunan 57 titik Sumur Dalam dan 3 Lokasi Sistem Instalisasi
Pengelolaan Air Sederhana.
Secara ringkas , hasil yang dicapai Pemerintah Kota Semarang dalam
urusan Pekerjaan Umum pada tahun 2013 dapat dilihat pada beberapa
indikator kinerja sebagai berikut :
NO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
INDIKATOR KINERJA
Lama maksimal penanganan Kerusakan Jalan
setelah pengaduan kerusakan
Rasio Panjang kerusakan Jalan dibanding Jumlah
Panjang jalan yang ada
Jumlah Panjang Jalan yang ditingkatkan Kualitasnya
Lama maksimal genangan banjir dan rob setelah
hujan
Panjang Sungai dan saluran drainase
Kapasitas/fungsi darinase (luas areal tangkapan)
Kapasitas pengendali banjir dengan pompa dan
polder
Proyek untuk meminimalisir terjadinya banjir dan r
4.1.3
URUSAN WAJIB PEKERJAAN UMUM
4.1.3.1
KONDISI UMUM
Urusan Wajib Pekerjaan Umum mempunyai fungsi strategis sebagai
penggerak pertumbuhan ekonomi, dibidang kebinamargaan, penerangan
jalan, sumber daya air, dan drainase beserta sarana dan prasarananya
sesuai kewenangan yang diakui oleh pemerintah.
Pekerjaan Umum atau Infrastruktur merujuk pada sistem fisik yang
menyediakan transportasi, pengairan, drainase, bangunan-bangunan gedung
dan fasilitas publik yang lain yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan
dasar manusia dalam lingkup sosial dan ekonomi (Grigg, 1988).
Sistem infrastruktur merupakan pendukung utama fungsi-fungsi sistem
sosial dan ekonomi dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Sistem
infrastruktur dapat didefinisikan sebagai fasilitas-fasilitas atau struktur-struktur
dasar, peralatan-peralatan, instalasi-instalasi yang dibangun dan yang
dibutuhkan untuk berfungsinya sistem sosial dan sistem ekonomi masyarakat
(Grigg, 2000).
Adapun pelaksanaan urusan ini secara teknis dilakukan oleh Dinas
Bina Marga Kota Semarang, Dinas PSDA & ESDM Kota Semarang dan
Dinas Penerangan Jalan dan Pengelolaan Reklame Kota Semarang.
Untuk bisa menyelenggarakan infrastruktur bidang pekerjaan umum
yang andal dan berkualitas harus memiliki kemauan politik yang kuat,
perencanaan yang baik, penyiapan SDM professional, dana, manajemen
pembangunan yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel dan partisipatif
Pada tahun 2013, Kota Semarang kembali memperoleh penghargaan
tingkat nasional sebagai terbaik I Kategori Kota sub bidang penyelenggaraan
jalan dan jembatan bidang pekerjaan umum tahun 2013.
4.1.3.2
KEBIJAKAN PROGRAM
Kebijakan pada Urusan pekerjaan umum diarahkan pada perwujudan
keseimbangan pertumbuhan dan pelayanan wilayah melalui (1) pembentukan
struktur jaringan jalan sesuai dengan hirarki dan pelayanan jalan, interkoneksi
antar bagian wilayah pengembangan dan antar pusat pelayanan transportasi
dan pusat pelayanan perkotaan serta peningkatan kapasitas jalan; (2)
pengendalian dan penanggulangan banjir dan rob terpadu dan sistemik ; (3)
penyelesaian DAM jatibarang beserta komponennya, pembangunan sistem
L K P J WALIKOTA SEMARANG AKHIR TAHUN ANGGARAN 2013
Hal -
109
BAB IV – Urusan Wajib Pekerjaan Umum
drainase wilayah dan kawasan, dan (4) penyempurnaan wajah kota (5)
pemenuhan kebutuhan air bersih masyarakat serta menjaga kualitas dan
kuantitas sumber daya air
Implementasi pelaksanaan program-program pada urusan Pekerjaan
Umum sesuai RKPD dan APBD 2013 adalah sebagai berikut :
Program-program penunjang, yang meliputi :
1.
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran;
2.
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;
3.
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur;
4.
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian
Kinerja dan Keuangan.
Program-Program Pelaksanaan Teknis Urusan Pekerjaan Umum, yang
meliputi :
1.
Program Pembangunan Jalan dan Jembatan
Program ini diarahkan untuk meningkatkan mobilisasi arus lalu lintas
penumpang, barang dan jasa.
2.
Program Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong
Program ini diarahkan untuk meningkatkan kelancaran debit air.
3.
Program rehabilitasi/pemeliharaan Jalan dan Jembatan
Program ini diarahkan untuk mempertahankan dan optimalisasi fungsi
jalan dan jembatan.
4.
Program Pembangunan sistem informasi/data base jalan dan jembatan
Program ini diarahkan untuk tersedianya data, informasi bidang jalan
dan jembatan sebagai bahan perhitungan teknis.
5.
Program Penerangan Jalan Umum
Program ini diarahkan menambah estetika wajah kota dengan
menambah lampu penerangan.
6.
Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan
jaringan pengairan lainnya
Program ini diarahkan untuk dapat menangani sebagian area genangan
banjir dan optimalisasi fungsi jaringan yang ada.
7.
Program penyediaan dan pengolahan air baku
Program ini diarahkan untuk optimalisasi penggunaan air baku di Kota
Semarang.
8.
Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah
L K P J WALIKOTA SEMARANG AKHIR TAHUN ANGGARAN 2013
Hal -
110
BAB IV – Urusan Wajib Pekerjaan Umum
Program ini diarahkan untuk pemenuhan kebutuhan air minum yang
sehat serta peningkatan kualitas lingkungan.
9.
Program pengendalian banjir
Program ini diarahkan untuk menangani sebagian areal genangan rob.
10. Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Kebinamargaan
Program ini diarahkan untuk meningkatkan sarana dan prasarana
peralatan berat bina marga.
11. Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Drainase
Tujuan Program : untuk meningkatkan sarana dan prasarana peralatan
berat drainase.
12. Program pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh dan
Tujuan Program : untuk meningkatkan sarana dan prasarana wilayah
yang memiliki potensi dikembangkan.
13. Program rehabilitas / pemeliharaan infrastruktur kewilayahan
Tujuan Program : untuk meningkatkan sarana dan prasarana wilayah.
14. Program Rehabilitasi / Pemeliharaan Kewilayahan
Tujuan Program :Perencanaan Jalan dan Jembatan Melalui UPTD
Wilayah Barat, Timur, Utara dan Selatan.
4.1.3.3
REALISASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN
4.1.3.3.1 PENDANAAN
Alokasi dana yang disediakan untuk pelaksanaan program/kegiatan
dalam Urusan Pekerjaan Umum pada tahun 2013 relatif cukup besar sebesar
Rp. 601.448.952.200,-, dengan perincian Rp. 5.478.652.189,- untuk program
penunjang dan Rp. 595.970.300.011,- untuk program yang berkaitan dengan
pelaksanaan tugas teknis pada urusan Pekerjaan Umum.
Adapun realisasi pelaksanaan program dan kegiatan pada Urusan
Pekerjaan Umum adalah sebagai berikut :
Anggaran program penunjang Urusan Pekerjaan Umum
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Kegiatan yang dilaksanakan dalam Program ini adalah sebagai berikut :
L K P J WALIKOTA SEMARANG AKHIR TAHUN ANGGARAN 2013
Hal -
111
BAB IV – Urusan Wajib Pekerjaan Umum
NO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
KEGIATAN
SKPD : Dinas Bina Marga
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya
Air dan Listrik
Penyediaan jasa kebersihan kantor
Penyediaan Alat Tulis Kantor
Penyediaan Barang Cetakan dan
Penggandaan
Penyediaan komponen instalasi listrik /
penerangan bangunan kantor
Penyediaan Makanan dan Minuman
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar
daerah
Penyelesaian pengelolaan administrasi
kepegawaian
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam
daerah
JUMLAH SKPD
SKPD : DINAS PSDA & ESDM
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya
Air dan Listrik
Penyediaan jasa kebersihan kantor
Penyediaan Alat Tulis Kantor
Penyediaan Barang Cetakan dan
Penggandaan
Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Penyediaan Makanan dan Minuman
Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke
Luar Daerah
Penyediaan Jasa Kegiatan Kepanitiaan
Biaya pengganti transport
JUMLAH SKPD
ANGGARAN
(Rp.)
REALISASI
ANGGARAN
(Rp.)
PERSENTASE
REALISASI
(%)
90.155.000
157.000.000
81.258.500
124.950.357
90,13
79,59
15.000.000
70.000.000
80.000.000
15.000.000
69.999.100
80.000.000
100,00
100,00
100,00
110.000.000
104.222.350
94,75
50.000.000
200.000.000
41.401.700
193.225.480
82,80
96,61
14.000.000
12.600.100
90,00
50.000.000
12.880.000
25.76
836.155.000
735.537.587
185.163.000
273.804.000
181.473.025
223.852.415
98,01
81,76
62.950.000
65.000.000
35.670.000
56.103.100
20.446.525
19.212.540
89,12
31,46
53,86
50.300.000
29.664.500
58,98
51.532.000
215.000.000
32.080.100
214.707.545
62,25
99,86
25.000.000
5.500.000
969.919.000
18.860.000
0
796.399.750
75,44
0,00
82,11
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Kegiatan yang dilaksanakan dalam Program ini adalah sebagai berikut :
NO
KEGIATAN
1
2
3
4
Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
Pengadaan mebeluer
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung
Kantor
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas / operasional
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan
Gedung Kantor
Pendataan asset
JUMLAH SKPD
SKPD : DINAS PSDA & ESDM
Pengadaan kendaraan dinas / operasional
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
Pengadaan mebeluer
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan
Gedung Kantor
5
6
7
9
10
11
12
850.500.000
418.500.000
14.345.000
300.000.000
REALISASI
ANGGARAN
(Rp.)
764.088.800
388.398.350
14.255.340
295.051.450
620.172.189
560.993.727
90,46
35.000.000
34.310.000
98,03
15.000.000
2.253.517.189
14.215.850
2.071.313.517
94,77
91,91
200.000.000
421.802.000
74.340.000
75.000.000
184.420.000
391.138.462
63.066.000
65.724.500
92,21
92,73
84,83
87,63
ANGGARAN
(Rp.)
L K P J WALIKOTA SEMARANG AKHIR TAHUN ANGGARAN 2013
PERSENTASE
REALISASI
(%)
89,84
92,81
99,37
98,35
Hal -
112
BAB IV – Urusan Wajib Pekerjaan Umum
NO
13
14
15
16
17
KEGIATAN
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas / operasional
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan
Gedung Kantor
Pemeliharaan rutin/berkala mebeluer
Operasionalisasi website psda & esdm
Peningkatan Gedung Kantor
JUMLAH PROGRAM
358.700.000
REALISASI
ANGGARAN
(Rp.)
288.769.813
36.925.000
32.431.400
9.000.000
25.000.000
1.170.534.000
2.371.301.000
8.912.050
12.045.000
302.429.800
1.348.937.025
ANGGARAN
(Rp.)
PERSENTASE
REALISASI
(%)
80,50
87,83
99,02
48,18
25.84
56.88595
3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Kegiatan yang dilaksanakan dalam Program ini adalah sebagai berikut :
NO
1
2
KEGIATAN
SKPD : Dinas Bina Marga
Penilikan jalan kota semarang
Monitoring perijinan
JUMLAH PROGRAM
ANGGARAN
(Rp.)
50.000.000
50.000.000
100.000.000
REALISASI
ANGGARAN
(Rp.)
43.177.400
46.012.300
89.189.700
PERSENTASE
REALISASI
(%)
86,35
92,02
89,19
4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja
dan Keuangan
Kegiatan yang dilaksanakan dalam Program ini adalah sebagai berikut :
NO
1
2
3
4
5
8
9
10
11
12
13
KEGIATAN
SKPD : Dinas Bina Marga
Penyusunan pelaporan keuangan
semesteran
Penyusunan rka & dpa skpd
Penyusunan pelaporan keuangan bulanan
Penyusunan lakip
Penyusunan lkpj skpd
JUMLAH SKPD
SKPD : DINAS PSDA & ESDM
Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir
Tahun
Penyusunan pelaporan keuangan bulanan
Penyusunan Lakip (Laporan Kinerja
Instansi Pemerintah)
Penyusunan Laporan Renja (Rencana
Kerja)
Penunjang kinerja pa, ppk, bendahara dan
pembantu
Penyusunan rka dan dpa
JUMLAH SKPD
ANGGARAN
(Rp.)
REALISASI
ANGGARAN
(Rp.)
PERSENTASE
REALISASI
(%)
15.000.000
14.867.650
99,12
31.000.000
15.000.000
30.000.000
25.000.000
116.000.000
30.348.460
14.844.600
27.930.800
24.110.650
112.102.160
97,90
98,96
93,10
96,44
96.64
20.496.000
20.458.600
99,82
19.212.500
19.215.500
19.190.350
19.209.750
99,88
99,97
20.787.000
20.786.000
100,00
37.500.000
35.250.000
94,00
20.083.000
137.294.000
19.863.250
134.757.950
98,91
98,15
Anggaran program pelaksanaan Urusan Pekerjaan Umum
1. Program Pembangunan Jalan dan Jembatan
Kegiatan yang dilaksanakan dalam Program ini adalah sebagai berikut :
L K P J WALIKOTA SEMARANG AKHIR TAHUN ANGGARAN 2013
Hal -
113
BAB IV – Urusan Wajib Pekerjaan Umum
NO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
KEGIATAN
SKPD : Dinas Bina Marga
Perancangan teknik
Survey & pengukuran
Perenc. program jln & jembatan
Peningkatan pedestrian jalan pemuda
(lanjutan)
Peningkatan pedestrian paket a
Supervisi peningkatan pedestrian jalan
pemuda
Supervisi peningkatan pedestrian paket a
Pembangunan Jalan Akses Dari
Jembatan Sungai Siangker menuju
Lapangan Parkir Terminal Baru
Larap jalan jangli - mrican
Peningkatan jalan & jembatan dong biru
(musren)
Pelebaran jembatan jl. krt wongsonegoro
(musren)
Peningkatan jl. hawa (musren)
Peningkatan jl. grafika raya (musren)
Peningkatan jl. sedayu - tugu (musren)
Peningkatan jl. mulawarman (musren)
Pelebaran jembatan sungai bringinkel.
wates (musren)
Peningkatan jl. muradi raya (musren)
Pembangunan jembatan sendangmulyotvri
Peningkatan jalan menuju terminal pasar
gunungpati
Peningkatan jalan sukorejo - kol.
hadiyanto (unnes) - musren
Peningkatan jembatan mpu sendok
Peningkatan jalan untung suropati tahap
ii
Supervisi peningkatan jalan grafika raya,
jembatan mpu sendok & peningkatan
jalan mulawarman
Supervisi peningkatan jalan menuju
terminal ps. gunungpati dan peningkatan
jalan sukorejo
Supervisi peningkatan jalan sedayu-tugu,
hawa raya dan jalan dolog lor
Supervisi pelebaran jembatan jl. krt
wongsonegoro & pelebaran jembatan
sungai bringin
Peningkatan jalan basudewo
Kajian kapasitas jalan tembus jangli mrican
Ded jalan tentara pelajar (mrican)-akses
pintu tol seksi c - kawasan jangli
Peningkatan jalan lingkar stadion Citarum
Larap jangli - undip
Larap under pass jatingaleh
Peningkatan jalan gerbang masuk kota
semarang sisi barat
Peningkatan jl. bojong salaman
Peningkatan jalan madukoro
Ded jalan & jembatan
Peningkatan jalan kokrosono
ANGGARAN
(Rp.)
REALISASI
ANGGARAN
(Rp.)
PERSENTASE
REALISASI
(%)
100.000.000
100.000.000
200.000.000
1.266.856.300
92.714.500
89.951.300
186.221.750
1.266.855.486
92,71
89,95
93,11
100,00
305.809.801
10.262.070
305.809.801
10.262.070
100,00
100,00
3.097.640
84.350.000.000
3.097.640
58.766.017.500
100,00
69,67
100.000.000
2.100.000.000
84.007.200
1.731.198.500
84,01
82,44
500.000.000
426.598.000
85,32
500.000.000
500.000.000
1.000.000.000
1.618.000.000
500.000.000
142.924.200
476.772.500
830.113.700
1.490.959.500
449.044.500
28,58
95,35
83,01
92,15
89,81
545.000.000
9.243.000.000
527.149.000
7.503.031.600
96,72
81,18
1.000.000.000
889.377.000
88,94
2.066.886.000
1.641.809.450
79,43
500.000.000
11.000.000.000
11.240.000
8.630.262.500
2,25
78,46
45.000.000
44.759.000
99,46
45.000.000
44.292.000
98,43
45.000.000
44.869.000
99,71
44.500.000
44.486.950
99,97
2.050.000.000
50.000.000
1.966.004.500
47.281.000
95,90
94,56
100.000.000
95.218.550
95,22
750.000.000
100.000.000
100.000.000
2.000.000.000
667.393.000
89.458.000
89.466.000
1.712.262.000
88,99
89,46
89,47
85,61
2.000.000.000
9.117.000.000
900.000.000
4.500.000.000
1.854.628.000
5.769.763.855
854.325.000
3.463.584.061
92,73
63,29
94,93
76,97
L K P J WALIKOTA SEMARANG AKHIR TAHUN ANGGARAN 2013
Hal -
114
BAB IV – Urusan Wajib Pekerjaan Umum
NO
KEGIATAN
38
39
40
41
42
43
44
Peningkatan jalan kalimas - cangkiran
Peningkatan jl. imam soeparto
Peningkatan jl. kudu - nangeng
Peningkatan jalan desel
Peningkaan jalan mangunharjo
Bantuan sarana prasarana
Penyusunan status & fungsi jalan kota
semarang
Pembangunan Shelter pkl simpang lima
Peningkatan jalan jabungan
Peningkatan jalan padi raya tahap ii
Peningkatan jalan pakintelan raya
Peningkatan jalan agus salim
Peningkatan jalur lingkar bawah fly over
bangetayu
Peningkatan jalan prof. soedarto tahap ii
Peningkatan jalan suyudono
Peningkatan jalan layur
Peningkatan jalan bandar harjo selatan
Peningkatan jalan kol. sugiono
Peningkatan jalan kawi
Peingkatan pedestrian jalan thamrin
Peningkatan pedestrian taman depan
pertamina/unaki
Ukl-upl jangli undip
Ukl-upl under pass jatingaleh
Ukl-upl jangli-mrican
JUMLAH PROGRAM
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
3.000.000.000
5.000.000.000
3.000.000.000
500.000.000
1.000.000.000
7.420.110.000
50.000.000
REALISASI
PERSENTASE
ANGGARAN
REALISASI
(Rp.)
(%)
2.676.510.500
89,22
4.536.799.000
90,74
2.534.611.500
84,49
143.296.846
28,66
827.474.000
82,75
7.217.869.900
97,27
49.333.000
98,67
100.000.000
1.000.000.000
2.000.000.000
1.000.000.000
2.000.000.000
1.500.000.000
97.069.000
952.895.000
1.615.674.400
963.236.400
1.778.237.400
1.287.121.300
97,07
95,29
80,78
96,32
88,91
85,81
500.000.000
638.000.000
500.000.000
865.000.000
1.000.000.000
1.000.000.000
200.000.000
200.000.000
462.449.000
611.152.000
470.990.000
777.415.000
969.798.200
841.914.000
197.317.000
197.679.000
92,49
95,79
94,20
89,87
96,98
84,19
98,66
98,84
50.000.000
50.000.000
50.000.000
171.978.521.811
46.509.000
46.509.000
49.761.000
131.694.830.059
93,02
93,02
99,52
76.58
ANGGARAN
(Rp.)
2. Program Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong
Kegiatan yang dilaksanakan dalam Program ini adalah sebagai berikut :
NO
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
KEGIATAN
SKPD : Dinas PSDA & ESDM
Pembangunan saluran drainase/goronggorong
Peningkatan Saluran Kawasan Bubakan
dan Jl. Agus Salim
Peningkatan Saluran Kawasan Pasar Johar
Peningkatan Saluran Kawasan Simpang
Lima
Pembangunan talud sungai rw xiii kel
tandang kec tembalang
Pembangunan saluran drainase rw i kel.
gedawang kec. banyumanik
Pembangunan talud sungai rw xv kel.
Wonosari kec. ngalian
Pembuatan saluran rt 06 rw 07 kel.
kembangarum kec. semarang barat
Pembangunan saluran air/ selokan rt 04 rw
01 kel. gedawang kec banyumanik
JUMLAH PROGRAM
ANGGARAN
(Rp.)
REALISASI
ANGGARAN
(Rp.)
6.510.576.000
5.159.750.100
66,69
130.540.000
130.171.284
30,23
634.055.000
570.377.000
634.053.746
537.736.344
90,09
80,83
97.850.000
92.103.900
91,58
97.850.000
92.873.100
90,25
97.850.000
93.101.750
84,16
103.000.000
96.346.900
89,59
190.550.000
176.660.000
88,88
8.432.648.000
7.012.797.124
83,16
L K P J WALIKOTA SEMARANG AKHIR TAHUN ANGGARAN 2013
PERSENTASE
REALISASI
(%)
Hal -
115
BAB IV – Urusan Wajib Pekerjaan Umum
3. Program rehabilitasi/pemeliharaan Jalan dan Jembatan
Kegiatan yang dilaksanakan dalam Program ini adalah sebagai berikut :
NO
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
KEGIATAN
SKPD : Dinas Bina Marga
Operasional tenaga pemeliharaan jalan
Pemeliharaan jalan & jembatan kota
semarang
Pengadaan material pemeliharaan jalan
Pemeliharaan ruang manfaat jalan
Pemeliharaan jalan sendowo (kawasan kota
lama)
Pemeliharaan jalan let. jend soeprapto
(kawasan kota lama)
Pemeliharaan jalan kepodang (kawasan kota
lama)
Pemeliharaan jalan inspeksi kali semarang (
kawasan kota lama)
Supervisi pemeliharaan jalan sendowo,
inspeksi kali semarang, kepodang dan let
jend soepra
Pemeliharaan jalan suhada raya
Pemeliharaan jalan raya klipang –
sendangmulyo
Pemeliharaan jalan piere tendean
Pemeliharaan jalan admodirono
Pemeliharaan jalan cilosari
Pemeliharaan jalan sarwo edi wibowo
Pemeliharaan jalan citarum
Pemeliharaan Jalan Medoho Baru
Pemeliharaan jalan cinde raya
Pemeliharaan jalan tambak lorok
Pemeliharaan Infrastruktur Jalan dan
Jembatan di Wilayah Pengembangan Kota
Semarang
JUMLAH PROGRAM
ANGGARAN
(Rp.)
REALISASI
ANGGARAN
(Rp.)
PERSENTASE
REALISASI
(%)
2.700.000.000
28.800.320.000
2.475.305.300
28.305.404.700
91,68
98,28
11.900.000.000
500.000.000
800.000.000
10.882.621.450
483.892.110
743.815.500
90,71
96,78
92,98
350.000.000
333.093.700
95,17
300.000.000
287.316.600
95,77
1.000.000.000
875.915.000
87,59
50.000.000
45.041.000
90,08
1.500.000.000
1.000.000.000
1.258.735.500
603.374.201
83,92
60,34
1.345.000.000
2.000.000.000
1.558.500.000
1.000.000.000
1.081.000.000
1.000.000.000
566.500.000
1.000.000.000
1.775.000.000
1.132.431.000
1.715.275.000
1.273.761.000
581.697.308
1.280.000
899.726.000
4.770.000
963.180.350
1.737.990.200
84,20
85,76
81,73
58,17
0,12
89,97
0,84
96,32
97,91
60.226.320.000
54.604.625.919
90.67
4. Program Pembangunan sistem informasi/data base jalan dan jembatan
Kegiatan yang dilaksanakan dalam Program ini adalah sebagai berikut :
NO
1
2
3
4
5
KEGIATAN
SKPD : Dinas Bina Marga
Monitoring, evaluasi dan pelaporan
Dokumentasi dan visualisasi hasil
pembangunan
Pemutahiran data jalan & jembatan
Leger jalan
Survey kondisi jembatan
JUMLAH PROGRAM
ANGGARAN
(Rp.)
REALISASI
ANGGARAN
(Rp.)
PERSENTASE
REALISASI
(%)
100.000.000
75.000.000
69.791.950
63.269.500
69,79
84,36
80.000.000
50.000.000
100.000.000
405.000.000
67.314.500
47.695.000
95.247.950
343.318.900
84,14
95,39
95,25
84,77
L K P J WALIKOTA SEMARANG AKHIR TAHUN ANGGARAN 2013
Hal -
116
BAB IV – Urusan Wajib Pekerjaan Umum
5. Program Penerangan Jalan Umum
Kegiatan yang dilaksanakan dalam Program ini adalah sebagai berikut :
NO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
KEGIATAN
SKPD : PJPR
Optimalisasi & pemasangan pju kec. genuk
Optimalisasi dan Pemasang-an PJU Kec.
Pedurungan
Optimalisasi dan Pemasang-an PJU Kec.
Gayamsari
Optimalisasi dan Pemasang-an PJU Kec.
Semarang Utara
Optimalisasi dan Pemasang-an PJU Kec.
Semarang Timur
Optimalisasi dan Pemasang-an PJU Kec.
Semarang Barat
Optimalisasi dan Pemasang-an PJU Kec.
Semarang Selatan
Optimalisasi dan Pemasang-an PJU Kec.
Banyumanik
Optimalisasi dan Pemasang-an PJU Kec.
Tembalang
Optimalisasi dan Pemasang-an PJU Kec.
Tugu
Optimalisasi dan Pemasang-an PJU Kec.
Gunungpati
Optimalisasi dan Pemasang-an PJU Kec.
Mijen
Optimalisasi dan Pemasang-an PJU Kec.
Candisari
Optimalisasi dan Pemasang-an PJU Kec.
Gajahmungkur
Optimalisasi dan Pemasang-an PJU Kec.
Ngaliyan
Optimalisasi dan Pemasang-an PJU Kec.
Semarang Tengah
Pemeliharaan PJU
Pendataan survey lapangan pemasangan
PJU
Updating database PJU
Pemasangan lampu Tenaga Surya (Solar
Cell)
Pemasangan PJU Baru dan Optimalisasi
lampu PJU di Wilayah Kota Semarang
Pemasangan lampu high mast di taman
kaliwiru
Pemasangan lampu high mast di pertigaan
sompok peterongan
Optimalisasi lampu pju dan pemasangan pju
baru koridor selatan
Pemasangan lampu high mask di jl. teuku
umar
Pemasangan lampu high mast di perempatan
tlogosari
Pemasangan lampu high mast di taman
unnes
Pemasangan lampu high mast di perempatan
sampangan
Pemasangan lampu led di jl. ahmad yani
ANGGARAN
(Rp.)
REALISASI
ANGGARAN
(Rp.)
PERSENTASE
REALISASI
(%)
648.000.000
200.000.000
617.251.600
192.214.000
95,25
96,11
200.000.000
189.143.500
94,57
200.000.000
188.549.000
94,27
200.000.000
189.204.400
94,60
200.000.000
189.122.100
94,56
400.000.000
379.269.000
94,82
450.000.000
427.233.400
94,94
628.000.000
536.466.000
95,05
200.000.000
189.432.700
94,72
670.795.000
641.474.500
95,63
560.000.000
527.106.000
94,13
200.000.000
187.707.500
93,85
300.000.000
287.393.600
95,80
552.875.000
524.700.000
94,90
325.000.000
309.459.500
95,22
2.823.310.000
200.000.000
2.785.697.400
175.955.500
98,67
87,98
47.150.000
496.000.000
42.882.000
480.421.000
90,95
96,86
2.536.155.200
2.418.515.000
95,36
400.000.000
355.554.500
88,89
350.000.000
311.097.000
88,88
1.100.000.000
961.957.000
87,45
350.000.000
311.086.000
88,88
200.000.000
191.524.800
95,76
200.000.000
192.240.500
96,12
200.000.000
192.361.500
96,18
200.000.000
198.406.000
99,20
L K P J WALIKOTA SEMARANG AKHIR TAHUN ANGGARAN 2013
Hal -
117
BAB IV – Urusan Wajib Pekerjaan Umum
NO
30
KEGIATAN
Kegiatan Penerangan jalan dan Penataan
Lingkungan Pemukiman RW IX Kelurahan
Sambiroto Kec. Tembalang
JUMLAH PROGRAM
ANGGARAN
(Rp.)
154.500.000
15.191.785.200
REALISASI PERSENTASE
ANGGARAN
REALISASI
(Rp.)
(%)
149.402.500
96,70
14.403.258.500
94.41
6. Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan
jaringan pengairan lainnya
Kegiatan yang dilaksanakan dalam Program ini adalah sebagai berikut :
NO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
KEGIATAN
SKPD : Dinas PSDA & ESDM
Perencanaan normalisasi saluran sungai
Rehabilitasi / pemeliharaan jaringan irigasi
O & P Drainase Kota
Perencanaan Tehnis
Survey dan Pengukuran
Pemeliharaan saluran drainase wilayah kerja
uptd
Normalisasi dan pembuatan polder saluran
rw 03 kel. pedurungan lor kec pedurungan
Talud irigasi rt 07 rw 11 kel. ngaliyan kec.
ngaliyan
Talud irigasi rt 03 rw 1 kel. karangmalang
Pembangunan Talud Rt 4 Rw II Kel.
Gajahmungkur Kec. Gajahmungkur
Pembangunan talud Sungai RW I- Rw 2 Kel
Tlogomulyo Kec. Pedurungan
Penataan Drainase RW I Kel Meteseh Kec.
Tembalang Kota Semarang
Perbaikan Talud Sungai RW XII Kel.
Tandang Kec. Tembalang Kota Semarang
Perbaikan Talud Sungai Rw IX Kel Tandang
Kec. Tembalang Kota Semarang
JUMLAH PROGRAM
ANGGARAN
(Rp.)
REALISASI
ANGGARAN
(Rp.)
PERSENTASE
REALISASI
(%)
1.550.000.000
1.595.683.000
27.346.894.000
50.000.000
75.000.000
850.000.000
1.468.547.850
1.476.097.500
25.914.437.050
19.041.950
27.041.300
816.163.300
94.75
92.51
94,76
38,08
36,06
96,02
97.850.000
90.587.000
92,58
103.000.000
96.135.000
93,33
103.000.000
77.250.000
96.187.000
73.007.000
93,39
94,51
206.000.000
191.286.000
92,86
154.500.000
144.457.000
93,50
103.000.000
96.827.000
94,01
103.000.000
96.785.000
93,97
32.415.177.000
30.606.599.950
94.42
7. Program penyediaan dan pengolahan air baku
Kegiatan yang dilaksanakan dalam Program ini adalah sebagai berikut :
NO
1
2
3
4
KEGIATAN
SKPD : Dinas PSDA & ESDM
Pembangunan sumur-sumur air tanah
Monitoring, evaluasi dan pelaporan
Pendampingan Pembangunan SumurSumur Air Tanah
Penyediaan Lahan Untuk West
Semarang Water Suply
JUMLAH PROGRAM
ANGGARAN
(Rp.)
REALISASI
ANGGARAN
(Rp.)
PERSENTASE
REALISASI
(%)
1.336.080.000
78.521.000
173.690.000
1.302.549.091
45.318.855
157.343.609
97,49
57,72
90,59
112.966.739.000
54.761.500
0,05
114.555.030.000
1.559.973.055
1,36
L K P J WALIKOTA SEMARANG AKHIR TAHUN ANGGARAN 2013
Hal -
118
BAB IV – Urusan Wajib Pekerjaan Umum
8. Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah
Kegiatan yang dilaksanakan dalam Program ini adalah sebagai berikut :
NO
1
2
3
4
5
6
KEGIATAN
SKPD : Dinas PSDA & ESDM
Peningkatan Sumur-sumur Dalam
Replika / Pendampingan PAMSIMAS
Pembangunan instalasi pengolahan air
minum sederhana
Operasional project implementation unit
(piu) pengelolaan & pengembangan
hibah air minum
Pengadaan sarana & prasarana air
bersih rw ix kel. sambiroto kec.
tembalang
Pembangunan Sumur Arthetis Kel.
Padangsari
JUMLAH PROGRAM
ANGGARAN
(Rp.)
REALISASI
ANGGARAN
(Rp.)
PERSENTASE
REALISASI
(%)
10.721.893.000
100.000.000
500.000.000
10.407.885.100
23.836.650
472.110.300
97,07
23,84
94,42
200.000.000
27.193.300
13,60
103.000.000
98.369.150
95,50
154.500.000
146.449.000
94,79
11.779.393.000
11.175.843.500
94,88
9. Program pengendalian banjir
Kegiatan yang dilaksanakan dalam Program ini adalah sebagai berikut :
NO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
KEGIATAN
SKPD : Dinas PSDA & ESDM
Peningkatan pembangunan pusat-pusat
pengendali banjir
Pembebasan Tanah K Tenggang Tahap
II
O & P Pintu Air dan Polder
Penyediaan lahan kolam retensi kali
semarang
Pembebasan tanah embung hulu kali
bringin
Peningkatan saluran drainase k.
tenggang (r. arteri s/d kaligawe)
Perbengkelan peralatan berat & pompa
Pembangunan sistem polder kali banger
O & p pompa banjir
Belanja sewa lahan kolam retensi kali
banger
Peningkatan saluran drainase k.
tenggang (r. arteri s/d muara) (lanjutan)
Pembebasan tanah kali bringin tahap iii
Pembebasan tanah saluran sekunder
tenggang (tol seksi c)
Pembebasan tanah waduk jatibarang
Ded sub sistem silandak
Pembangunan saluran pintu air sungai jl.
rejolaksono 1 rt 1 rw 1 kel mlatiharjo kec.
semar
Perencanaan pembebasan tanah
program waduk jatibarang paket c
Pembebasan tanah sistem drainase
kawasan masjid agung
JUMLAH PROGRAM
ANGGARAN
(Rp.)
REALISASI
ANGGARAN
(Rp.)
PERSENTASE
REALISASI
(%)
8.376.634.000
6.363.593.988
75,97
3.492.000.000
0
0,00
1.737.167.000
16.982.482.000
1.515.799.550
0
87,26
0,00
2.460.950.000
28.034.550
1,14
8.000.000.000
3.547.475.400
44,34
1.800.000.000
7.021.235.000
6.015.000.000
75.000.000
1.560.080.600
6.118.653.530
5.923.252.446
67.295.800
86,67
87,14
98,47
89,73
112.514.000
0
0,00
12.250.000.000
1.500.000.000
6.122.665.641
3.053.700
49,98
0,20
4.953.777.000
350.000.000
103.000.000
4.117.297.900
265.609.000
88.853.000
83,11
75,89
86,27
34.866.000
0
0,00
16.000.000.000
0
0,00
91.264.625.000
35.721.665.105
39,14
L K P J WALIKOTA SEMARANG AKHIR TAHUN ANGGARAN 2013
Hal -
119
BAB IV – Urusan Wajib Pekerjaan Umum
10. Program pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh
Kegiatan yang dilaksanakan dalam Program ini adalah sebagai berikut :
NO
1
2
3
4
5
KEGIATAN
SKPD : Dinas Bina Marga
Pengadaan lahan untuk jl. tembus kartini
- gajah (jolotundo) - unta
Pengadaan lahan untuk jalan siliwangi
(simpang hanoman)
Pengadaan lahan untuk jalan siliwangi
(akses tol krapyak)
Splitzing lahan IAIN walisongo
Splitzing lahan prof hamka
JUMLAH PROGRAM
REALISASI
ANGGARAN
(Rp.)
PERSENTASE
REALISASI
(%)
51.055.000.000
23.159.045.864
45,36
13.464.000.000
123.713.100
3,57
22.178.000.000
10.357.629.996
46,70
20.000.000
650.000.000
87.367.000.000
0
291.600.000
33.931.988.960
0,00
44,86
ANGGARAN
(Rp.)
11. Program Peningkatan Sarana & Prasarana Kebinamargaan
Kegiatan yang dilaksanakan dalam Program ini adalah sebagai berikut :
NO
1
2
3
KEGIATAN
SKPD : Dinas Bina Marga
Pengadaan alat-alat berat
Rehabilitasi / pemeliharaan alat-alat berat
Pengadaan kelengkapan operasional
pemeliharaan jalan
JUMLAH PROGRAM
ANGGARAN
(Rp.)
REALISASI
ANGGARAN
(Rp.)
PERSENTASE
REALISASI
(%)
1.500.000.000
2.885.000.000
150.000.000
1.382.131.400
2.356.446.000
146.413.900
92,14
81,68
97,61
4.535.000.000
3.884.991.300
85,67
12. Program Peningkatan Sarana & Prasarana Drainase
Kegiatan yang dilaksanakan dalam Program ini adalah sebagai berikut :
NO
1
2
3
KEGIATAN
O & p peralatan pengairan
Pengadaan Mini Excavator
Pengadaan dump truck dan kendaraan
operasional
JUMLAH PROGRAM
2.172.800.000
850.000.000
4.397.000.000
REALISASI PERSENTASE
ANGGARAN
REALISASI
(Rp.)
(%)
2.083.322.975
95,88
779.466.000
91,70
3.955.363.500
89,96
4.535.000.000
3.884.991.300
ANGGARAN
(Rp.)
85,67
13. Program Rehabilitasi / Pemeliharaan Infrastruktur Kewilayahan
Kegiatan yang dilaksanakan dalam Program ini adalah sebagai berikut :
NO
1
KEGIATAN
SKPD : Dinas Bina Marga
Uptd wilayah barat, timur, utara, selatan
JUMLAH PROGRAM
ANGGARAN
(Rp.)
400.000.000
400.000.000
REALISASI
ANGGARAN
(Rp.)
368.783.350
368.783.350
L K P J WALIKOTA SEMARANG AKHIR TAHUN ANGGARAN 2013
PERSENTASE
REALISASI
(%)
92,20
92,20
Hal -
120
BAB IV – Urusan Wajib Pekerjaan Umum
4.1.3.4
HASIL YANG DICAPAI
Implementasi pembangunan urusan pekerjaan umum dilakukan
Pemerintah
Kota
Semarang
pada
tahun
2013
dilaksanakan
pada
penanganan infrastruktur unsur kebinamargaan, penerangan jalan umum,
sumber daya air, dan drainase beserta sarana dan prasarananya .
Program pembangunan/pemeliharaan jalan dan jembatan yang
dilaksanakan Pemerintah Kota Semarang selama tahun 2013 dilakukan
sebagai kelanjutan tahun 2012 di antaranya peningkatan jalan tersebar di
wilayah pinggiran, konsep detail rencana akses jalan baru diantaranya JangliUndip, Underpass Jatingaleh, Peningkatan Pedestrian Jalan dengan
konsentrasi di wilayah pusat perkotaan dan Pembangunan akses Jalan
Bandara A Yani.
Program
Pembangunan/
Pemeliharaan
Drainase
diantaranya
Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong di 16 Ruas Saluran dalam
Upaya memperlancar Genangan Banjir antara lain di Saluran Menoreh,
Saluran Jl. Taman Siswa, Saluran
Jl. Tanjung, Saluran Jl Gajah dan
Pemeliharaan Saluran Drainase yang tersebar dan secara Periodik
pelaksanaannya. Disamping itu pula dilakukan Penambahan Titik Pompa
Baru di Pompa Kel Trimulyo Genuk dengan Pemasangan Pompa Kapasitas
200 Lt/ dt, Peningkatan Rumah Pompa Boom Lama dan, Upaya Optimalisasi
dan Operasionalisasi Pompa Banjir yang tersebar di 40 titik Pompa Banjir
dengan Pengadaan Pompa Portable.
Pada tahun 2013 Program Penerangan Jalan Umum dilaksanakan
Pemasangan Penerangan Jalan Umum di seluruh Kecamatan, Koridor
Selatan,
dan
beberapa
wilayah
pinggiran.
Pelaksanaan
diupayakan
mendukung program penataan wajah kota di 6 lokasi yaitu Pemasangan
Lampu High Mast di
Pemasangan lampu high mast di Taman Kaliwiru,
Pemasangan
high
lampu
mast
di
Pertigaan
Sompok
Peterongan,
Optimalisasi lampu PJU dan pemasangan PJU baru koridor selatan,
Pemasangan lampu high mast di JL. Teuku Umar, Pemasangan lampu high
mast di Perempatan Tlogosari, Pemasangan lampu high mast di taman
UNNES, Pemasangan lampu high mast di Perempatan Sampangan,
Pemasangan lampu led di Jl. Ahmad Yani, Penerangan Jalan wilayah
penyangga dan Penggunaan Lampu bertenaga Surya (Solar Cell) sebagai
upaya penggunaan energi alternatif.
L K P J WALIKOTA SEMARANG AKHIR TAHUN ANGGARAN 2013
Hal -
121
BAB IV – Urusan Wajib Pekerjaan Umum
Peningkatan yang lain ditunjukkan dengan meningkatnya kuantitas
penerangan jalan pada tahun 2012 dengan jumlah titik lampu yang terpasang
dan terpelihara sebanyak 53.372 titik, sedangkan pada tahun 2013
bertambah pemasangan baru 1.266 titik serta pemasangan lampu high mast
sebanyak 6 titik dengan 53.372 lampu. Hal ini lebih memberikan rasa aman
dan nyaman bagi masyarakat pemakai jalan di Kota Semarang.
NO
1
1
INDIKATOR KINERJA
SATUAN
2
3
Persentase cakupan jalan yang
%
diterangi
oleh
lampu
penerangan jalan umum (dirinci
jenis jalan)
2
Jumlah titik LPJU baru yang
titik
terpasang
3
Jumlah seluruh LPJU yang
titik
terpasang dan terpelihara
sampai tahun berjalan
4
Persentase lampu penerangan
%
jalan umum yang dalam kondisi
baik
Lampu
Jumlah lampu penerangan
jalan umum yang dalam
kondisi baik dan rusak
Lampu
Jumlah lampu penerangan
jalan umum di wilayah Kota
Semarang
5
Fasilitasi penyelesaian
%
rekomendasi atas permintaan
PJU Swadaya Masyarakat
6
Kegiatan pemasangan LPJU di
kegiatan
daerah pinggiran dan
permukiman
Sumber Data : Dinas PJPR Kota Semarang Tahun 2013
4
75
CAPAIAN
TAHUN 2012
kondisi awal
5
80
REALISASI
TAHUN 2013
kondisi akhir
6
80
1.266
1.792
1.266
53.100
52.000
53.372
62.300
60.480
62.180
65.574
63.657
65.449
100
-
100
60
45
52
TARGET
TAHUN 2013
Untuk menggambarkan hasil pelaksanaan pembangunan infrastruktur
Kota Semarang dalam pengelolaan infrastruktur bidang jalan dapat dilihat
dalam tabel-tabel berikut ini. Dari total panjang jalan 2.689,636 km di wilayah
Kota Semarang, yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota Semarang
terjadi peningkatan kondisi jalan dan peningkatan jenis perkersan jalan dari
tahun sebelumnya hal tersebut dapat dilihat pada profil sebagai berikut:
L K P J WALIKOTA SEMARANG AKHIR TAHUN ANGGARAN 2013
Hal -
122
BAB IV – Urusan Wajib Pekerjaan Umum
PROFIL KONDISI JALAN
KOTA SEMARANG
TAHUN 2012
TAHUN 2013
PANJANG
JALAN
(m)
1. BANYUMANIK
326.732
2. CANDISARI
109.790
3. GAJAH MUNGKUR
83.902
4. GAYAMSARI
82.840
5. GENUK
163.110
6. GUNUNGPATI
233.065
7. MIJEN
172.021
8. NGALIYAN
213.978
9. PEDURUNGAN
224.107
KONDISI JALAN
BAIK
SEDANG RUSAK
(m)
(m)
(m)
119.484 129.745
77.503
75.515
27.475
6.800
37.379
30.187
16.336
57.194
19.758
5.888
68.340
71.135
23.635
81.118
78.682
73.265
75.365
38.663
57.993
86.983
62.643
64.353
127.418
69.010
27.679
10. SMG BARAT
326.155
178.753
113.229
34.173
PANJANG
JALAN
(m)
326.732
109.790
83.902
82.840
163.110
233.065
172.021
213.978
224.107
326.860
11. SMG SELATAN
12. SMG TENGAH
13. SMG TIMUR
14. SMG UTARA
15. TEMBALANG
16. TUGU
(m)
TOTAL
PANJANG
(km)
80.033
48.166
119.158
78.386
92.023
44.876
143.062
100.670
274.948
119.892
44.713
35.987
2.689.636 1.335.526
2.690
1.336
19.591
27.291
38.816
39.477
80.116
7.015
852.833
853
12.276
13.482
8.331
2.915
74.940
1.711
501.279
501
80.033
119.158
92.023
143.062
274.948
44.713
2.690.342
2.690
NO KECAMATAN
KONDISI JALAN
BAIK
SEDANG RUSAK
(m)
(m)
(m)
124.957
128.670
58.942
77.770
31.873
147
41.777
27.218
9.976
63.192
13.120
4.288
74.439
61.940
20.237
87.393
76.805
39.314
82.141
31.887
47.277
94.087
55.538
39.861
135.163
61.721
12.646
185.183
110.056
26.311
54.987
88.697
50.147
106.997
127.523
38.658
1.433.111
1.433
12.770
16.979
33.545
30.803
72.485
1.798
767.208
767
9.287
7.625
4.615
2.915
63.949
3.580
350.970
351
Sumber Data : Dinas Bina Marga Kota Semarang Tahun 2013
Data
tersebut
merupakan
data
time
series
untuk
melihat
perkembangan kondisi jalan.
Updating data jalan yang dilakukan terus menerus merupakan wujud
keseriusan
Pemerintah
Kota
Semarang
dalam
melaksanakan
tugas
pengelolaan infrastruktur jalan dan jembatan dari potret diatas telh terjadi
peningkatan kualitas jalan utamanya dalam jkenis konstruksi jalan .
Selain pengelolaan jalan dan jembatan, permasalahan utama yang
perlu diatasi dalam urusan pekerjaan umum adalah terjadinya rob dan banjir
di wilayah Kota Semarang. Penanganan rob dan banjir merupakan
permasalahan yang sangat kompleks. Oleh karena itu, diperlukan adanya
kesabaran, keuletan, kesinambungan dan koordinasi serta kerjasama yang
solid di antara seluruh pemangku kepentingan dalam jangka waktu yang tidak
sebentar. Berbagai upaya telah dilakukan antaranya melalui dukungan
pembangunan
Waduk
Jatibarang
yang
meliputi
3
paket
proyek
pembangunan, yaitu
(1)
Normalisasi Kaligarang dan Banjirkanal Barat,
(2)
pembangunan Waduk Jatibarang serta
(3)
pengelolaan drainase perkotaan yang meliputi Kali Semarang, Kali
Asin dan Kali Baru direncanakan dioperasikan 2014 .
L K P J WALIKOTA SEMARANG AKHIR TAHUN ANGGARAN 2013
Hal -
123
BAB IV – Urusan Wajib Pekerjaan Umum
Pelaksanaan tahun 2013 penanganan rob dan banjir juga dilakukan
dengan pembangunan Sistem Polder Kalibanger secara berkelanjutan dan
bertahap bekerjasama pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi dan
beberapa proyek yang lain.
Selain itu upaya pengendalian banjir dilakukan dengan optimalisasi
rumah pompa, pengerukkan polder, pengerukan saluran-saluran air, serta
pembersihan saluran melalui karya bhakti terpadu yang melibatkan semua
unsur masyarakat dibantu TNI.
Untuk menggambarkan kondisi pengelolaan infrastruktur bidang
sumber daya air dapat dilihat dalam tabel berikut :
POTRET SUNGAI & DRAINASE 2012
NO
I
II
A
B
C
D
Sistem Sungai/Drainase
Pengendali banjir
Drainase Kota
Kawasan Barat
Kawasan Tengah
Kawasan timur
Kawasan Selatan
Jumlah
Jml
3
Panjang (M)
40.586
Tangkapan (Ha)
5.687
11
3
2
46
65
31.229
21.316
27.270
86.105
206.506
4.518
1.977,16
3.740,15
21.378,69
37.301,00
Sumber: Data DINAS PSDA & ESDM Kota Semarang, 2012
Kondisi Sungai sebagai pengendali banjir dengan panjang 40.586 m
dengan tangkapan 5.687 Ha yang berfungsi sebagai pengendali banjir,
cenderung bekurang kapasitas karena tingginya Sedimentasi pada DAS
Sungai karena kiriman dari Kabupaten Semarang.
PROFIL POMPA DAN POLDER PENGENDALI BANJIR DAN ROB
TAHUN 2012
Pompa Pengendali Banjir
No
1
Sistem Drainase
Jumlah
Pompa/
Polder
3
Kapasitas
Lt/dt
Kawasan Semarang
1275
Barat
2
Kawasan Semarang
17
22.010
Tengah
3
Kawasan Semarang
4
1.985
Timur
Sumber: Data DINAS PSDA & ESDM Kota Semarang, 2012
Areal Layanan
(ha)
Luas
Genangan
250
977
1050
1.025
30,45
1.015
L K P J WALIKOTA SEMARANG AKHIR TAHUN ANGGARAN 2013
Ket
Hal -
124
BAB IV – Urusan Wajib Pekerjaan Umum
PROFIL POMPA DAN POLDER PENGENDALI BANJIR DAN ROB
TAHUN 2013
No
Sistem Drainase
1
2
Pompa Pengendali Banjir
Jumlah
Kapasitas
Areal
Pompa/
Lt/dt
Layanan
Polder
(ha)
5
1.575
250
18
23.210
1250
Kawasan Semarang Barat
Kawasan
Semarang
Tengah
3
Kawasan Semarang Timur
5
Sumber: Data DINAS PSDA & ESDM Kota Semarang, 2013
2.185
Luas
Genangan
Ket
977
1.225
50,45
1.012
Dari Fungsi Drainase Kota Semarang daerah tangkapan seluas 37.300
hektar dengan kondisi area genangan banjir 8.773 ha dan kawasan Rob
seluas 3.237 ha telah dilayani dengan pompa pengendali banjir seluas 1.625
ha dengan kecenderungan luas genangan yang makin bertambah tiap tahun
akibat pengaruh Cuaca yang ekstrimglobal diseluruh pulau jawa utamanya
pantura ditambah penurunan tanah di daerah semarang bagian bawah.
POTRET IRIGASI KOTA SEMARANG PENYEBARAN DAERAH
IRIGASI
TAHUN 2013
TAHUN 2012
No
Kecamatan
1
2
3
4
5
6
Daerah
Irigasi
Teknis
Areal
(ha)
Daerah
Irigasi
Non
Teknis
71
30
5
2
1
2
Gunungpati
7
701
Mijen
Tugu
6
270
Ngaliyan
1
20
Tembalang
Banyumanik
Jumlah
991
Sumber: Data DINAS PSDA & ESDM Kota Semarang, 2013
Areal
(ha)
Daerah
Irigasi
Teknis
1.611
686
229
82
10
118
2.736
7
6
1
Areal
(ha)
721
270
20
Daerah
Irigasi
Non
Teknis
71
30
5
2
1
2
Areal
(ha)
1611
686
229
82
25
118
2.751
1.011
Upaya pelayanan irigasi pertanian, wilayah Kota Semarang memiliki
total areal pertanian seluas 3.766 Ha yang tersebar di 6 kecamatan dengan
tipe irigasi :
1.
irigasi teknis seluas 991 hektar,
2.
irigasi non Teknis seluas 2.751 hektar. (lihat tabel).
Luas teknis irigasi mengalami penambahan 0,94 % areal teknis.
L K P J WALIKOTA SEMARANG AKHIR TAHUN ANGGARAN 2013
Hal -
125
BAB IV – Urusan Wajib Pekerjaan Umum
POTRET PENYEBARAN SUMBER MATA AIR BUATAN 2012
Lokasi
No
I
1
Kuningan
SMG Utara
(lt/dt)
2-3
Instalasi
(Pipa
Distribusi)
(m)
1500
2
Tanjung Mas
SMG Utara
2-3
1500
200
78
3
Bandarharjo
SMG Utara
1-2
200
100
150
4
Siwalan
Gayamsari
2-3
1500
200
163
5
Kaligawe
Gayamsari
1–3
100
150
120
6
Muktiharjo Lor
Genuk
2-3
1500
200
180
7
Bangetayu Kulon
Genuk
4-5
1800
300
240
8
Genuksari
Genuk
2-3
1500
200
220
9
Sembungharjo
Genuk
1–2
0
150
50
10
Plamongansari
Pedurungan
2-3
1500
200
110
11
Pedurungan Lor
Pedurungan
2-3
1500
200
130
12
Pedurungan Kidul
Pedurungan
1–3
100
150
30
13
Tlogosari Wetan
Pedurungan
1–3
300
200
80
14
Tlogosari Kulon
Pedurungan
1–3
200
150
90
15
Mangunharjo
Tembalang
2-3
1500
200
161
16
Rowosari
Tembalang
2-3
1500
200
227
17
Sendangguwo
Tembalang
2-3
1500
200
236
18
Sambiroto
Tembalang
2-3
1500
200
108
19
Jangli
Tembalang
6–7
1800
400
352
20
Tandang
Tembalang
2-3
1500
200
182
21
Sendangmulyo
Tembalang
1–2
100
150
50
22
Tembalang
Tembalang
1–2
60
150
30
23
Pudak Payung
Banyumanik
6–7
1900
150
270
24
Gedawang
Banyumanik
2-3
1500
200
98
25
Banyumanik
Banyumanik
1-2
160
110
93
26
Jabungan
Banyumanik
2-3
1500
200
122
27
Srondol Kulon
Banyumanik
1–2
100
100
90
28
Padangsari
Banyumanik
1–2
200
150
80
29
Wonoplumbon
Mijen
2-3
1500
200
90
30
Wonolopo
Mijen
4–5
1700
350
148
31
Purwosari
Mijen
1–2
200
200
100
32
Mijen
Mijen
1–2
182
150
50
33
Purwoyoso
Ngaliyan
3–4
1800
500
570
34
Kalipancur
Ngaliyan
2-3
1500
200
186
35
Wonosari
Ngaliyan
7–8
3706
570
650
36
Beringin
Ngaliyan
2-3
1500
200
120
37
Gondoriyo
Ngaliyan
6–7
866
450
255
38
Bambankerep
Ngaliyan
1-2
296
150
50
39
Wates
Ngaliyan
3–4
558
300
210
40
Tambak aji
Ngalian
4–5
562
400
270
41
Ngaliyan
Ngaliyan
1–2
200
150
100
42
Karanganyar
Tugu
3–4
1600
250
210
43
Randugarut
Tugu
2-3
1500
200
110
44
Tugurejo
Tugu
4–5
1800
350
260
45
Mangkang Kulon
Tugu
4–5
1600
350
180
Jenis
Infrastruktur
Deep
Well/Sumur
Dalam
Kel.
Debit/
Kec.
Kapasitas
Rencana
Realisasi
Pelayanan
Pelayanan
(KK)
200
(KK)
84
L K P J WALIKOTA SEMARANG AKHIR TAHUN ANGGARAN 2013
Hal -
126
BAB IV – Urusan Wajib Pekerjaan Umum
Lokasi
No
II
III
IV
46
Mangkang Wetan
Tugu
(lt/dt)
2-3
Instalasi
(Pipa
Distribusi)
(m)
1500
47
Mangunharjo
Tugu
1–3
300
150
90
48
Kembangarum
Smg Barat
2-3
1500
200
210
49
Manyaran
Smg Barat
1–3
66
150
100
50
Pakintelan
Gn Pati
2–3
460
260
85
51
Patemon
Gn Pati
6–7
366
300
260
52
Gunungpati
Gn Pati
8–9
456
550
330
53
Mangunsari
Gn Pati
1–2
150
100
60
54
Cepoko
Gn Pati
1–2
66
100
90
55
Nongkosawit
Gn Pati
1–2
317
150
90
56
Candi
Candisari
2-3
300
200
192
57
Tegalsari
Candisari
1–2
300
150
90
1
Candisari
2
72
200
210
2
Karanganyar
gunung
Jangli
Tembalang
2
100
400
310
3
Tandang
Tembalang
2
100
200
210
4
Srondol Kulon
Banyumanik
2
100
200
90
5
Padangsari
Banyumanik
1-2
150
100
60
6
Sekaran
Gunungpati
3
700
500
265
7
Mangunsari
Gunungpati
2
100
200
115
8
Gunungpati
Gunungpati
2
200
150
70
9
Wonoplumbon
Mijen
2
100
200
98
10
Mijen
Mijen
1-2
150
100
75
11
Pesantren
Mijen
2
100
200
72
12
Cangkiran
Mijen
2
100
200
89
13
Beringin
Ngaliyan
2
100
200
128
14
Podorejo
Ngaliyan
2
800
110
50
1
Bangunharjo
SMG Tengah
1
-
40
35
2
Bulusan
Tembalang
1
-
40
38
3
Meteseh
Tembalang
1
-
40
20
4
Lamper Tengah
SMG Selatan
1
-
40
25
5
Padangsari
Banyumanik
1
-
40
35
6
Plamongan Sari
Pedurungan
1
-
40
20
1
Bendan Ngisor
(TA)
Genuk Sari (TA)
Gajah
Mungkur
Genuk
300
100
40
30
300
100
40
28
Genuk
300
100
40
26
4
Muktiharjo Lor
(HU)
Gedawang (HU)
Banyumanik
300
100
40
26
5
Rowosari (HU)
Tembalang
300
100
40
34
11.239
16.090
Jenis
Infrastruktur
Sistem
Penyediaan
(SIPAS)
Sumur
Dangkal/Gali
Pembangunan
Terminal
Air/Hidran
Umum (TA/HU)
Kel.
2
3
Debit/
Kec.
Kapasitas
Rencana
Realisasi
Pelayanan
Pelayanan
(KK)
200
(KK)
100
Sumber: Data DINAS PSDA & ESDM Kota Semarang, 2012
L K P J WALIKOTA SEMARANG AKHIR TAHUN ANGGARAN 2013
Hal -
127
BAB IV – Urusan Wajib Pekerjaan Umum
POTRET PENYEBARAN SUMBER MATA AIR BUATAN 2013
Lokasi
No
I
1
Kuningan
SMG Utara
(lt/dt)
2-3
Instalasi
(Pipa
Distribusi)
(m)
1500
2
Tanjung Mas
SMG Utara
2-3
1500
200
78
3
Bandarharjo
SMG Utara
1-2
200
100
150
4
Siwalan
Gayamsari
2-3
1500
200
163
5
Kaligawe
Gayamsari
1-3
100
150
120
6
Muktiharjo Lor
Genuk
2-3
1500
200
180
7
Bangetayu Kulon
Genuk
4-5
1800
300
240
8
Genuksari
Genuk
3–4
1500
200
220
9
Sembungharjo
Genuk
1–2
324
230
100
10
Plamongansari
Pedurungan
2-3
1500
200
110
11
Pedurungan Lor
Pedurungan
3-4
1662
300
210
12
Pedurungan Kidul
Pedurungan
1–3
100
150
30
13
Tlogosari Wetan
Pedurungan
1–3
300
200
80
14
Tlogosari Kulon
Pedurungan
1–3
200
150
90
15
Mangunharjo
Tembalang
3-4
1500
350
211
16
Rowosari
Tembalang
2-3
1500
200
227
17
Sendangguwo
Tembalang
2-3
1500
200
236
18
Sambiroto
Tembalang
3-4
1795
400
228
19
Jangli
Tembalang
6-7
2500
550
452
20
Tandang
Tembalang
3-4
1787
350
262
21
Sendangmulyo
Tembalang
2-3
176
250
130
22
Tembalang
Tembalang
2-3
136
300
125
23
Pudak Payung
Banyumanik
9 - 11
2537
570
577
24
Gedawang
Banyumanik
2-3
1500
200
98
25
Banyumanik
Banyumanik
2-4
246
220
173
26
Jabungan
Banyumanik
2-3
1500
200
122
27
Srondol Kulon
Banyumanik
1–2
100
100
90
28
Padangsari
Banyumanik
3-6
659
270
130
29
Wonoplumbon
Mijen
2-3
1500
200
90
30
Wonolopo
Mijen
4–5
1900
450
208
31
Purwosari
Mijen
2-4
828
300
150
32
Mijen
Mijen
3-6
1282
530
300
33
Purwoyoso
Ngaliyan
3–4
2154
720
770
34
Kalipancur
Ngaliyan
3-5
2702
650
556
35
Wonosari
Ngaliyan
9 - 12
5208
880
905
36
Beringin
Ngaliyan
5-8
2276
725
470
37
Gondoriyo
Ngaliyan
6–7
1732
900
510
38
Bambankerep
Ngaliyan
1-2
296
150
50
39
Wates
Ngaliyan
3–4
558
300
210
40
Tambak aji
Ngalian
7–9
2060
1060
780
41
Ngaliyan
Ngaliyan
2–4
1375
500
370
42
Karanganyar
Tugu
3–4
1600
250
210
43
Randugarut
Tugu
3-4
1500
200
110
44
Tugurejo
Tugu
5-7
2611
650
440
45
Mangkang Kulon
Tugu
4–5
1600
350
180
Jenis
Infrastruktur
Deep
Well/Sumur
Dalam
Kel.
Debit/
Kec.
Kapasitas
Rencana
Realisasi
Pelayanan
Pelayanan
(KK)
200
(KK)
84
L K P J WALIKOTA SEMARANG AKHIR TAHUN ANGGARAN 2013
Hal -
128
BAB IV – Urusan Wajib Pekerjaan Umum
Lokasi
No
II
III
IV
46
Mangkang Wetan
Tugu
(lt/dt)
3-4
Instalasi
(Pipa
Distribusi)
(m)
2731
47
Mangunharjo
Tugu
2-5
1236
350
270
48
Kembangarum
Smg Barat
3-5
1678
350
310
49
Manyaran
Smg Barat
1–3
66
150
100
50
Pakintelan
Gn Pati
3-5
653
450
235
51
Patemon
Gn Pati
6–7
921
830
600
52
Gunungpati
Gn Pati
8-9
986
680
450
53
Mangunsari
Gn Pati
1–2
150
100
60
54
Cepoko
Gn Pati
1–2
596
220
190
55
Nongkosawit
Gn Pati
1–2
846
300
180
56
Candi
Candisari
3-4
1059
500
462
57
Tegalsari
Candisari
1–2
300
150
90
1
Candisari
2
72
200
210
2
Karanganyar
gunung
Jangli
Tembalang
2
100
400
310
3
Tandang
Tembalang
2
100
200
210
4
Srondol Kulon
Banyumanik
2
100
200
90
5
Padangsari
Banyumanik
1-2
150
100
60
6
Sekaran
Gunungpati
3
700
500
265
7
Mangunsari
Gunungpati
2
100
200
115
8
Gunungpati
Gunungpati
2
200
150
70
9
Wonoplumbon
Mijen
2
100
200
98
10
Mijen
Mijen
1-2
150
100
75
11
Pesantren
Mijen
2
100
200
72
12
Cangkiran
Mijen
2
100
200
89
13
Beringin
Ngaliyan
2
100
200
128
14
Podorejo
Ngaliyan
2
800
110
50
1
Bangunharjo
SMG Tengah
1
-
40
35
2
Bulusan
Tembalang
1
-
40
38
3
Meteseh
Tembalang
1
-
40
20
4
Lamper Tengah
SMG Selatan
1
-
40
25
5
Padangsari
Banyumanik
1
-
40
35
6
Plamongan Sari
Pedurungan
1
-
40
20
1
Bendan Ngisor
(TA)
Genuk Sari (TA)
Gajah
Mungkur
Genuk
300
100
40
30
300
100
40
28
Genuk
300
100
40
26
4
Muktiharjo Lor
(HU)
Gedawang (HU)
Banyumanik
300
100
40
26
5
Rowosari (HU)
Tembalang
300
100
40
34
23.815
16.651
Jenis
Infrastruktur
Sistem
Penyediaan
(SIPAS)
Sumur
Dangkal/Gali
Pembangunan
Terminal
Air/Hidran
Umum (TA/HU)
Kel.
2
3
Debit/
Kec.
Kapasitas
Rencana
Realisasi
Pelayanan
Pelayanan
(KK)
580
(KK)
320
Sumber: Data DINAS PSDA & ESDM Kota Semarang, 2013
Dari tabel 2013 diatas, terlihat bahwa aspek pelayanan air bersih telah
mencakup Target 23.815 dengan realisasi 16.651 KK, meningkat dari tahun
2012 sebesar 3,4%. Pelaksanaan Program Penyediaan Air Baku dilakukan
L K P J WALIKOTA SEMARANG AKHIR TAHUN ANGGARAN 2013
Hal -
129
BAB IV – Urusan Wajib Pekerjaan Umum
pembangunan 57 titik Sumur Dalam dan 3 Lokasi Sistem Instalisasi
Pengelolaan Air Sederhana.
Secara ringkas , hasil yang dicapai Pemerintah Kota Semarang dalam
urusan Pekerjaan Umum pada tahun 2013 dapat dilihat pada beberapa
indikator kinerja sebagai berikut :
NO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
INDIKATOR KINERJA
Lama maksimal penanganan Kerusakan Jalan
setelah pengaduan kerusakan
Rasio Panjang kerusakan Jalan dibanding Jumlah
Panjang jalan yang ada
Jumlah Panjang Jalan yang ditingkatkan Kualitasnya
Lama maksimal genangan banjir dan rob setelah
hujan
Panjang Sungai dan saluran drainase
Kapasitas/fungsi darinase (luas areal tangkapan)
Kapasitas pengendali banjir dengan pompa dan
polder
Proyek untuk meminimalisir terjadinya banjir dan r