1 20 0302 Bagian Hukum

PEMERINTAH KOTA SURABAYA

RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,
ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2012
URUSAN PEMERINTAHAN
ORGANISASI

1 20
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan
Persandian
: 1 20 0302 Bagian Hukum
:

JUMLAH (Rp)
KODE

URAIAN

1


2

4

Pendapatan Daerah

41

Pendapatan Asli Daerah

1 20 4000 4 1 4

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

BERTAMBAH / (BERKURANG)
DASAR HUKUM

ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN


REALISASI

(Rp)

%

3

4

5=4-3

6

0 .00

0.00

7


0.00

0.00

0.00

Jumlah Pendapatan Asli Daerah

0 .00

0.00

0.00

0.00

JUMLAH PENDAPATAN DAERAH

0 .00


0.00

0.00

0.00

3.630.880.968 .00

3.273.734.555.00

(357.146.413.00)

(9.84)

(357.146.413.00)

(9.84)

5


Belanja Daerah

51

Belanja Tidak Langsung

1 20 5000 5 1 1

Belanja Pegawai

0.00

Jumlah Belanja Tidak Langsung
52

3.630.880.968 .00

3.273.734.555.00

Belanja Langsung


1 20 01 - Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Halaman 1 dari 3

JUMLAH (Rp)
KODE

URAIAN

1

2

BERTAMBAH / (BERKURANG)
DASAR HUKUM

ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN

REALISASI


(Rp)

%

3

4

5=4-3

6

7

1 20 01 0005 - Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran
1 20 0005 5 2 1

Belanja Pegawai


62.688.000 .00

47.842.915.00

(14.845.085.00)

(23.68)

1 20 0005 5 2 2

Belanja Barang Dan Jasa

340.390.878 .00

307.141.598.00

(33.249.280.00)

(9.77)


Jumlah Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran

403.078.878 .00

354.984.513.00

(48.094.365.00)

(11.93)

Jumlah Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

403.078.878 .00

354.984.513.00

(48.094.365.00)

(11.93)


83.336.000 .00

82.262.557.00

(1.073.443.00)

(1.29)

Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran

83.336.000 .00

82.262.557.00

(1.073.443.00)

(1.29)

Jumlah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur


83.336.000 .00

82.262.557.00

(1.073.443.00)

(1.29)

1 20 02 - Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1 20 02 0004 - Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran
1 20 0004 5 2 2

Belanja Barang Dan Jasa

1 20 26 - Program Penataan Peraturan Perundang-undangan
1 20 26 0001 - Fasilitasi Sosialisasi Peraturan Perundangan-Undangan
1 20 0001 5 2 1

Belanja Pegawai

154.016.000 .00

136.525.173.00

(17.490.827.00)

(11.36)

1 20 0001 5 2 2

Belanja Barang Dan Jasa

236.732.126 .00

216.802.780.00

(19.929.346.00)

(8.42)

390.748.126 .00

353.327.953.00

(37.420.173.00)

(9.58)

Jumlah Fasilitasi Sosialisasi Peraturan Perundangan-Undangan

1 20 26 0002 - Kajian Peraturan Perundang-Undangan Daerah Terhadap Peraturan Perundang-Undangan Yang Baru,Lebih Tinggi Dan Keserasian Antar Peraturan Perundang-Undangan Daerah
1 20 0002 5 2 1

Belanja Pegawai

1 20 0002 5 2 2

Belanja Barang Dan Jasa

Jumlah Kajian Peraturan Perundang-Undangan Daerah Terhadap Peraturan Perundang-Undangan
Yang Baru,Lebih Tinggi Dan Keserasian Antar Peraturan Perundang-Undangan Daerah

134.136.000 .00

80.177.686.00

(53.958.314.00)

(40.23)

12.650.000 .00

11.621.000.00

(1.029.000.00)

(8.13)

146.786.000 .00

91.798.686.00

(54.987.314.00)

(37.46)

1 20 26 0003 - Koordinasi Kerjasama Penanganan Permasalahan Peraturan Perundang-Undangan
1 20 0003 5 2 1

Belanja Pegawai

957.312.000 .00

718.190.123.00

(239.121.877.00)

(24.98)

1 20 0003 5 2 2

Belanja Barang Dan Jasa

678.767.322 .00

279.190.120.00

(399.577.202.00)

(58.87)

1.636.079.322 .00

997.380.243.00

(638.699.079.00)

(39.04)

Jumlah Koordinasi Kerjasama Penanganan Permasalahan Peraturan Perundang-Undangan
1 20 26 0006 - Penyusunan Rencana Kerja Rancangan Peraturan Perundang-Undangan
1 20 0006 5 2 1

Belanja Pegawai

547.616.000 .00

413.120.246.00

(134.495.754.00)

(24.56)

1 20 0006 5 2 2

Belanja Barang Dan Jasa

383.013.284 .00

357.304.325.00

(25.708.959.00)

(6.71)

930.629.284 .00

770.424.571.00

(160.204.713.00)

(17.21)

Jumlah Penyusunan Rencana Kerja Rancangan Peraturan Perundang-Undangan
1 20 26 0007 - Publikasi Peraturan Perundang-Undangan

Halaman 2 dari 3

JUMLAH (Rp)
KODE

URAIAN

1

2

BERTAMBAH / (BERKURANG)
DASAR HUKUM

ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN

REALISASI

(Rp)

%

3

4

5=4-3

6

1 20 0007 5 2 1

Belanja Pegawai

171.076.000 .00

128.198.335.00

(42.877.665.00)

(25.06)

1 20 0007 5 2 2

Belanja Barang Dan Jasa

159.026.216 .00

149.984.325.00

(9.041.891.00)

(5.69)

330.102.216 .00

278.182.660.00

(51.919.556.00)

(15.73)

Jumlah Program Penataan Peraturan Perundang-undangan

3.434.344.948 .00

2.491.114.113.00

(943.230.835.00)

(27.46)

Jumlah Belanja Langsung

3.920.759.826 .00

2.928.361.183.00

(992.398.643.00)

(25.31)

JUMLAH BELANJA DAERAH

7.551.640.794 .00

6.202.095.738.00

(1.349.545.056.00)

(17.87)

Jumlah Surplus / (Defisit)

(7.551.640.794.00)

(6.202.095.738.00)

1.349.545.056.00

(17.87)

Jumlah Publikasi Peraturan Perundang-Undangan

7

Halaman 3 dari 3