1 20 0302 Bagian Hukum

PEMERINTAH KOTA SURABAYA

RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,
ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2011
URUSAN PEMERINTAHAN

: 1 20

ORGANISASI

: 1 20 0302 Bagian Hukum

Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan

JUMLAH (Rp)
KODE

URAIAN

1

Pendapatan Daerah

41

Pendapatan Asli Daerah

1 20 4000 4 1 4

(Rp)

%

3

4

5=4-3

6


7

0 .00

0.00

0.00

0.00

Jumlah Pendapatan Asli Daerah

0 .00

0.00

0.00

0.00


JUMLAH PENDAPATAN DAERAH

0 .00

0.00

0.00

0.00

2,107,515,027 .00

2,047,384,166.00

(60,130,861.00)

(2.85)

2,107,515,027 .00


2,047,384,166.00

(60,130,861.00)

(2.85)

Belanja Daerah

51

Belanja Tidak Langsung

Belanja Pegawai

Jumlah Belanja Tidak Langsung
52

REALISASI

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah


5

1 20 5000 5 1 1

DASAR HUKUM

ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN

2

4

BERTAMBAH / (BERKURANG)

Belanja Langsung

1 20 01 - Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1


Halaman 1 dari 3

URUSAN PEMERINTAHAN

: 1 20

ORGANISASI

: 1 20 0302 Bagian Hukum

Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan

JUMLAH (Rp)
KODE

URAIAN

1


BERTAMBAH / (BERKURANG)
DASAR HUKUM

ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN

REALISASI

(Rp)

%

3

4

5=4-3

6


2

7

1 20 01 0005 - Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran
1 20 0005 5 2 1

Belanja Pegawai

1 20 0005 5 2 2

Belanja Barang Dan Jasa

95,544,000 .00

95,544,000.00

0.00

0.00


298,786,334 .00

259,171,053.00

(39,615,281.00)

(13.26)

Jumlah Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran

394,330,334.00

354,715,053.00

(39,615,281.00)

(10.05)

Jumlah Program Pelayanan Administrasi Perkantoran


394,330,334.00

354,715,053.00

(39,615,281.00)

(10.05)

29,739,000.00

(5,253,100.00)

(15.01)

1 20 02 - Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1 20 02 0004 - Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran
1 20 0004 5 2 2

Belanja Barang Dan Jasa


34,992,100 .00

Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran

34,992,100.00

29,739,000.00

(5,253,100.00)

(15.01)

Jumlah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

34,992,100.00

29,739,000.00

(5,253,100.00)

(15.01)

1 20 26 - Program Penataan Peraturan Perundang-undangan
1 20 26 0001 - Fasilitasi Sosialisasi Peraturan Perundangan-Undangan
1 20 0001 5 2 1

Belanja Pegawai

193,680,000 .00

175,760,000.00

(17,920,000.00)

(9.25)

1 20 0001 5 2 2

Belanja Barang Dan Jasa

174,654,240 .00

173,719,200.00

(935,040.00)

(0.54)

349,479,200.00

(18,855,040.00)

(5.12)

Jumlah Fasilitasi Sosialisasi Peraturan Perundangan-Undangan

368,334,240.00

1 20 26 0002 - Kajian Peraturan Perundang-Undangan Daerah Terhadap Peraturan Perundang-Undangan Yang Baru,Lebih Tinggi Dan Keserasian Antar Peraturan Perundang-Undangan Daerah
1 20 0002 5 2 1

Belanja Pegawai

1 20 0002 5 2 2

Belanja Barang Dan Jasa

Jumlah Kajian Peraturan Perundang-Undangan Daerah Terhadap Peraturan Perundang-Undangan
Yang Baru,Lebih Tinggi Dan Keserasian Antar Peraturan Perundang-Undangan Daerah

676,716,000 .00

279,394,000.00

(397,322,000.00)

(58.71)

5,687,660 .00

5,606,290.00

(81,370.00)

(1.43)

285,000,290.00

(397,403,370.00)

(58.24)

1,820,056,000 .00

802,283,000.00

(1,017,773,000.00)

(55.92)

587,874,482 .00

389,167,200.00

(198,707,282.00)

(33.80)

1,191,450,200.00

(1,216,480,282.00)

(50.52)

682,403,660.00

1 20 26 0003 - Koordinasi Kerjasama Penanganan Permasalahan Peraturan Perundang-Undangan
1 20 0003 5 2 1

Belanja Pegawai

1 20 0003 5 2 2

Belanja Barang Dan Jasa

Jumlah Koordinasi Kerjasama Penanganan Permasalahan Peraturan Perundang-Undangan

2,407,930,482.00

1 20 26 0006 - Penyusunan Rencana Kerja Rancangan Peraturan Perundang-Undangan
1 20 0006 5 2 1

Belanja Pegawai

775,081,000 .00

532,360,000.00

(242,721,000.00)

(31.32)

1 20 0006 5 2 2

Belanja Barang Dan Jasa

460,498,200 .00

424,677,484.00

(35,820,716.00)

(7.78)

2

Halaman 2 dari 3

URUSAN PEMERINTAHAN

: 1 20

ORGANISASI

: 1 20 0302 Bagian Hukum

Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan

JUMLAH (Rp)
KODE

URAIAN

1

ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN

2

Jumlah Penyusunan Rencana Kerja Rancangan Peraturan Perundang-Undangan

3
1,235,579,200.00

BERTAMBAH / (BERKURANG)
DASAR HUKUM
REALISASI
4

(Rp)
5=4-3

%
6

957,037,484.00

(278,541,716.00)

(22.54)

7

1 20 26 0007 - Publikasi Peraturan Perundang-Undangan
1 20 0007 5 2 1

Belanja Pegawai

150,660,000 .00

141,814,000.00

(8,846,000.00)

(5.87)

1 20 0007 5 2 2

Belanja Barang Dan Jasa

172,674,110 .00

150,747,235.00

(21,926,875.00)

(12.70)

323,334,110.00

292,561,235.00

(30,772,875.00)

(9.52)

Jumlah Program Penataan Peraturan Perundang-undangan

5,017,581,692.00

3,075,528,409.00

(1,942,053,283.00)

(38.70)

Jumlah Belanja Langsung

5,446,904,126 .00

3,459,982,462.00

(1,986,921,664.00)

(36.48)

JUMLAH BELANJA DAERAH

7,554,419,153 .00

5,507,366,628.00

(2,047,052,525.00)

(27.10)

(5,507,366,628.00)

2,047,052,525.00

(27.10)

Jumlah Publikasi Peraturan Perundang-Undangan

Jumlah Surplus / (Defisit)

(7,554,419,153).00

3

Halaman 3 dari 3