1 20 0302 Bagian Hukum
PEMERINTAH KOTA SURABAYA
RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,
ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2011
URUSAN PEMERINTAHAN
: 1 20
ORGANISASI
: 1 20 0302 Bagian Hukum
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan
JUMLAH (Rp)
KODE
URAIAN
1
Pendapatan Daerah
41
Pendapatan Asli Daerah
1 20 4000 4 1 4
(Rp)
%
3
4
5=4-3
6
7
0 .00
0.00
0.00
0.00
Jumlah Pendapatan Asli Daerah
0 .00
0.00
0.00
0.00
JUMLAH PENDAPATAN DAERAH
0 .00
0.00
0.00
0.00
2,107,515,027 .00
2,047,384,166.00
(60,130,861.00)
(2.85)
2,107,515,027 .00
2,047,384,166.00
(60,130,861.00)
(2.85)
Belanja Daerah
51
Belanja Tidak Langsung
Belanja Pegawai
Jumlah Belanja Tidak Langsung
52
REALISASI
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
5
1 20 5000 5 1 1
DASAR HUKUM
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
2
4
BERTAMBAH / (BERKURANG)
Belanja Langsung
1 20 01 - Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1
Halaman 1 dari 3
URUSAN PEMERINTAHAN
: 1 20
ORGANISASI
: 1 20 0302 Bagian Hukum
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan
JUMLAH (Rp)
KODE
URAIAN
1
BERTAMBAH / (BERKURANG)
DASAR HUKUM
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
(Rp)
%
3
4
5=4-3
6
2
7
1 20 01 0005 - Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran
1 20 0005 5 2 1
Belanja Pegawai
1 20 0005 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
95,544,000 .00
95,544,000.00
0.00
0.00
298,786,334 .00
259,171,053.00
(39,615,281.00)
(13.26)
Jumlah Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran
394,330,334.00
354,715,053.00
(39,615,281.00)
(10.05)
Jumlah Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
394,330,334.00
354,715,053.00
(39,615,281.00)
(10.05)
29,739,000.00
(5,253,100.00)
(15.01)
1 20 02 - Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1 20 02 0004 - Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran
1 20 0004 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
34,992,100 .00
Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran
34,992,100.00
29,739,000.00
(5,253,100.00)
(15.01)
Jumlah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
34,992,100.00
29,739,000.00
(5,253,100.00)
(15.01)
1 20 26 - Program Penataan Peraturan Perundang-undangan
1 20 26 0001 - Fasilitasi Sosialisasi Peraturan Perundangan-Undangan
1 20 0001 5 2 1
Belanja Pegawai
193,680,000 .00
175,760,000.00
(17,920,000.00)
(9.25)
1 20 0001 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
174,654,240 .00
173,719,200.00
(935,040.00)
(0.54)
349,479,200.00
(18,855,040.00)
(5.12)
Jumlah Fasilitasi Sosialisasi Peraturan Perundangan-Undangan
368,334,240.00
1 20 26 0002 - Kajian Peraturan Perundang-Undangan Daerah Terhadap Peraturan Perundang-Undangan Yang Baru,Lebih Tinggi Dan Keserasian Antar Peraturan Perundang-Undangan Daerah
1 20 0002 5 2 1
Belanja Pegawai
1 20 0002 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kajian Peraturan Perundang-Undangan Daerah Terhadap Peraturan Perundang-Undangan
Yang Baru,Lebih Tinggi Dan Keserasian Antar Peraturan Perundang-Undangan Daerah
676,716,000 .00
279,394,000.00
(397,322,000.00)
(58.71)
5,687,660 .00
5,606,290.00
(81,370.00)
(1.43)
285,000,290.00
(397,403,370.00)
(58.24)
1,820,056,000 .00
802,283,000.00
(1,017,773,000.00)
(55.92)
587,874,482 .00
389,167,200.00
(198,707,282.00)
(33.80)
1,191,450,200.00
(1,216,480,282.00)
(50.52)
682,403,660.00
1 20 26 0003 - Koordinasi Kerjasama Penanganan Permasalahan Peraturan Perundang-Undangan
1 20 0003 5 2 1
Belanja Pegawai
1 20 0003 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Koordinasi Kerjasama Penanganan Permasalahan Peraturan Perundang-Undangan
2,407,930,482.00
1 20 26 0006 - Penyusunan Rencana Kerja Rancangan Peraturan Perundang-Undangan
1 20 0006 5 2 1
Belanja Pegawai
775,081,000 .00
532,360,000.00
(242,721,000.00)
(31.32)
1 20 0006 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
460,498,200 .00
424,677,484.00
(35,820,716.00)
(7.78)
2
Halaman 2 dari 3
URUSAN PEMERINTAHAN
: 1 20
ORGANISASI
: 1 20 0302 Bagian Hukum
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan
JUMLAH (Rp)
KODE
URAIAN
1
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
2
Jumlah Penyusunan Rencana Kerja Rancangan Peraturan Perundang-Undangan
3
1,235,579,200.00
BERTAMBAH / (BERKURANG)
DASAR HUKUM
REALISASI
4
(Rp)
5=4-3
%
6
957,037,484.00
(278,541,716.00)
(22.54)
7
1 20 26 0007 - Publikasi Peraturan Perundang-Undangan
1 20 0007 5 2 1
Belanja Pegawai
150,660,000 .00
141,814,000.00
(8,846,000.00)
(5.87)
1 20 0007 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
172,674,110 .00
150,747,235.00
(21,926,875.00)
(12.70)
323,334,110.00
292,561,235.00
(30,772,875.00)
(9.52)
Jumlah Program Penataan Peraturan Perundang-undangan
5,017,581,692.00
3,075,528,409.00
(1,942,053,283.00)
(38.70)
Jumlah Belanja Langsung
5,446,904,126 .00
3,459,982,462.00
(1,986,921,664.00)
(36.48)
JUMLAH BELANJA DAERAH
7,554,419,153 .00
5,507,366,628.00
(2,047,052,525.00)
(27.10)
(5,507,366,628.00)
2,047,052,525.00
(27.10)
Jumlah Publikasi Peraturan Perundang-Undangan
Jumlah Surplus / (Defisit)
(7,554,419,153).00
3
Halaman 3 dari 3
RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,
ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2011
URUSAN PEMERINTAHAN
: 1 20
ORGANISASI
: 1 20 0302 Bagian Hukum
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan
JUMLAH (Rp)
KODE
URAIAN
1
Pendapatan Daerah
41
Pendapatan Asli Daerah
1 20 4000 4 1 4
(Rp)
%
3
4
5=4-3
6
7
0 .00
0.00
0.00
0.00
Jumlah Pendapatan Asli Daerah
0 .00
0.00
0.00
0.00
JUMLAH PENDAPATAN DAERAH
0 .00
0.00
0.00
0.00
2,107,515,027 .00
2,047,384,166.00
(60,130,861.00)
(2.85)
2,107,515,027 .00
2,047,384,166.00
(60,130,861.00)
(2.85)
Belanja Daerah
51
Belanja Tidak Langsung
Belanja Pegawai
Jumlah Belanja Tidak Langsung
52
REALISASI
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
5
1 20 5000 5 1 1
DASAR HUKUM
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
2
4
BERTAMBAH / (BERKURANG)
Belanja Langsung
1 20 01 - Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1
Halaman 1 dari 3
URUSAN PEMERINTAHAN
: 1 20
ORGANISASI
: 1 20 0302 Bagian Hukum
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan
JUMLAH (Rp)
KODE
URAIAN
1
BERTAMBAH / (BERKURANG)
DASAR HUKUM
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
(Rp)
%
3
4
5=4-3
6
2
7
1 20 01 0005 - Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran
1 20 0005 5 2 1
Belanja Pegawai
1 20 0005 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
95,544,000 .00
95,544,000.00
0.00
0.00
298,786,334 .00
259,171,053.00
(39,615,281.00)
(13.26)
Jumlah Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran
394,330,334.00
354,715,053.00
(39,615,281.00)
(10.05)
Jumlah Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
394,330,334.00
354,715,053.00
(39,615,281.00)
(10.05)
29,739,000.00
(5,253,100.00)
(15.01)
1 20 02 - Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1 20 02 0004 - Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran
1 20 0004 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
34,992,100 .00
Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran
34,992,100.00
29,739,000.00
(5,253,100.00)
(15.01)
Jumlah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
34,992,100.00
29,739,000.00
(5,253,100.00)
(15.01)
1 20 26 - Program Penataan Peraturan Perundang-undangan
1 20 26 0001 - Fasilitasi Sosialisasi Peraturan Perundangan-Undangan
1 20 0001 5 2 1
Belanja Pegawai
193,680,000 .00
175,760,000.00
(17,920,000.00)
(9.25)
1 20 0001 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
174,654,240 .00
173,719,200.00
(935,040.00)
(0.54)
349,479,200.00
(18,855,040.00)
(5.12)
Jumlah Fasilitasi Sosialisasi Peraturan Perundangan-Undangan
368,334,240.00
1 20 26 0002 - Kajian Peraturan Perundang-Undangan Daerah Terhadap Peraturan Perundang-Undangan Yang Baru,Lebih Tinggi Dan Keserasian Antar Peraturan Perundang-Undangan Daerah
1 20 0002 5 2 1
Belanja Pegawai
1 20 0002 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kajian Peraturan Perundang-Undangan Daerah Terhadap Peraturan Perundang-Undangan
Yang Baru,Lebih Tinggi Dan Keserasian Antar Peraturan Perundang-Undangan Daerah
676,716,000 .00
279,394,000.00
(397,322,000.00)
(58.71)
5,687,660 .00
5,606,290.00
(81,370.00)
(1.43)
285,000,290.00
(397,403,370.00)
(58.24)
1,820,056,000 .00
802,283,000.00
(1,017,773,000.00)
(55.92)
587,874,482 .00
389,167,200.00
(198,707,282.00)
(33.80)
1,191,450,200.00
(1,216,480,282.00)
(50.52)
682,403,660.00
1 20 26 0003 - Koordinasi Kerjasama Penanganan Permasalahan Peraturan Perundang-Undangan
1 20 0003 5 2 1
Belanja Pegawai
1 20 0003 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Koordinasi Kerjasama Penanganan Permasalahan Peraturan Perundang-Undangan
2,407,930,482.00
1 20 26 0006 - Penyusunan Rencana Kerja Rancangan Peraturan Perundang-Undangan
1 20 0006 5 2 1
Belanja Pegawai
775,081,000 .00
532,360,000.00
(242,721,000.00)
(31.32)
1 20 0006 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
460,498,200 .00
424,677,484.00
(35,820,716.00)
(7.78)
2
Halaman 2 dari 3
URUSAN PEMERINTAHAN
: 1 20
ORGANISASI
: 1 20 0302 Bagian Hukum
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan
JUMLAH (Rp)
KODE
URAIAN
1
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
2
Jumlah Penyusunan Rencana Kerja Rancangan Peraturan Perundang-Undangan
3
1,235,579,200.00
BERTAMBAH / (BERKURANG)
DASAR HUKUM
REALISASI
4
(Rp)
5=4-3
%
6
957,037,484.00
(278,541,716.00)
(22.54)
7
1 20 26 0007 - Publikasi Peraturan Perundang-Undangan
1 20 0007 5 2 1
Belanja Pegawai
150,660,000 .00
141,814,000.00
(8,846,000.00)
(5.87)
1 20 0007 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
172,674,110 .00
150,747,235.00
(21,926,875.00)
(12.70)
323,334,110.00
292,561,235.00
(30,772,875.00)
(9.52)
Jumlah Program Penataan Peraturan Perundang-undangan
5,017,581,692.00
3,075,528,409.00
(1,942,053,283.00)
(38.70)
Jumlah Belanja Langsung
5,446,904,126 .00
3,459,982,462.00
(1,986,921,664.00)
(36.48)
JUMLAH BELANJA DAERAH
7,554,419,153 .00
5,507,366,628.00
(2,047,052,525.00)
(27.10)
(5,507,366,628.00)
2,047,052,525.00
(27.10)
Jumlah Publikasi Peraturan Perundang-Undangan
Jumlah Surplus / (Defisit)
(7,554,419,153).00
3
Halaman 3 dari 3