135
5.2.1.1 Transportasi
Pelaksanaan pembangunan transportasi yang terdapat pada Misi 2 bertujuan mewujudkan transportasi yang aman, nyaman dan terjangkau, yang mempunyai
sasaran terwujudnya sarana dan prasarana transportasi yang layak dan berkualitas dan terwujudnya sistem transportasi kota yang terpadu.Adapun strategi penanganan
transportasi adalah meningkatkan kualitas perencanaan, pembangunan dan pemeliharaan jalan dan jembatan serta penataan lalu lintas di kawasan rawan
kemacetan. Penanganan transportasi lebih dit ekankan kepada penambahan jaringan jalan lingkar dan peningkatan kualitas jalan yang diiringi dengan penataan lalu lintas
dan angkutan umum. Adapun program yang mendukung masalah transportasi adalah sebagai berikut :
1 Program pembangunan jalan,jembatan, dan drainase;
2 Program peningkatan jalan, jembatan dan drainase;
3 Program pemeliharaan jalan, jembatan dan drainase;
4 Program pembangunan sarana dan prasarana perhubungan;
5 Program peningkatan dan pengamanan Lalu Lintas;
6 Program peningkatan pelayanan angkutan;
Transportasi di fokuskan pada penanganan kemacetan dengan pengurangan dari 11 titik kemacetan pada tahun 2010, 9 titik kemacetan tahun 2011 dan 7 titik
kemacetan tahun 2012 serta rencana 5 Titik pada tahun 2013. Transportasi terdiri atas dua urusan yaitu urusan pekerjaan umum dan urusan perhubungan. Adapun
rencana kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2013 sebagaimana tertuang pada tabel 5.2
136
Tabel 5.2 Penanganan Masalah Transportasi Tahun 2013
Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program
Kegiatan Indikator Kinerja
programKegiatan Tahun 2013
Target Capaian
Kinerja Kegiatan
Kebutuhan DanaPagu
Indikatif
Program Pembangunan Jalan, Jembatan dan Drainase
Luas lahan yang disediakan untuk pembangunan jalan
dan jembatan 6,73 km
1 Pembebasan Lahan Jalan R3
Tersedianya lahan untuk Pembangunan Jalan R3
3,6 Km 50,000,000,000.00
2 Pembangunan drainase
Jl.Tumenggung Wiradireja Tersediannya panjang
jaringan drainase 1 Ruas
Drainase 500,000,000.00
3 Pembangunan trotoar Jl Adnawidjaya
lanjutan 450,000,000.00
Program Peningkatan Jalan, Jembatan dan Drainase
Luas lahan yang disediakan untuk peningkatan jalan,
jembatan dan drainase 15,2 km
1 Peningkatan Jalan Raya Pemda -
Batas Kota lanjutan 2,500,000,000.00
2 Pembangunan Drainase Jl. Cipaku
lanjutan 100,000,000.00
3 Peningkatan Drainase dan Trotoar Jl.
Pajajaran lanjutan 1,000,000,000.00
4 Peningkatan Drainase dan Trotoar Jl.
Abd bin Nuh lanjutan 1,000,000,000.00
5 Peningkatan Drainase Tegallega
lanjutan 300,000,000.00
6 Peningkatan Jalan Kel. Pabaton
lanjutan 300,000,000.00
7 Peningkatan Jalan Lingkar Pasar
Bogor 1,300,000,000.00
8 Peningkatan Jalan Bubulak
Margajaya 450,000,000.00
9 Pembangunan Saluran Jl. Halimun
100,000,000.00 10
Peningkatan Jl. Cijahe 1,500,000,000.00
11 Peningkatan Jl. Situpete lanjutan
900,000,000.00 12
Kajian Investigasi Penanganan Jembatan Sempur
Tersediannya jembatan yang berkualitas
1 Paket
200,000,000.00 13
Peningkatan jalan perum Bukit Mekar Wangi sd Batas Kota
2,000,000,000.00
Program Pemeliharaan Jalan, Jembatan dan Drainase
Panjang jalan yang berkualitas baik
635 Km 1
Preservasi Rutin jalan, Trotoar, Drainase dan Jembatan Wilayah I
Panjang jalan yang berkualitas baik
4,000,000,000.00 2
Preservasi Rutin jalan, Trotoar, Drainase dan Jembatan Wilayah II
Panjang jalan yang berkualitas baik
4,000,000,000.00 3
Preservasi Rutin jalan, Trotoar, Drainase dan Jembatan Wilayah III
Panjang jalan yang berkualitas baik
4,000,000,000.00
137
4 Pemeliharaan berkala jalan warung
nangka lanjutan 1,500,000,000.00
5 Pemeliharaan berkala jalan otista
lanjutan dan perbaikan trotoar seputar kebun Raya
3,000,000,000.00 6
Pemeliharaan Berkala Jl. Manunggal 500,000,000.00
7 Perencanaan Teknis Jalan, Jembatan
Drainase Se-Kota Bogor Tersedianya perencanaan
teknis pemeliharaan jalan, jembatan dan drainase
20 Lokasi 200,000,000.00
8 Perbaikan Jembatan RE. Martadinata
650,000,000.00 9
Perbaikan Drainase Preservasi Berkala Jl. Durian Raya
1,650,000,000.00 11
PerbaikanJalan Kayu Manis SLTP 16 Lanjutan
1,200,000,000.00 12
Preservasi berkala Jalan Kapten Yusuf Lanjutan 2010
1,250,000,000.00 13
Preservasi berkala Jalan Sindang Barang Jero
Panjang jalan yang berkualitas baik
550,000,000.00 14
Perbaikan Saluran Jalan Adnawijaya Lanjutan
650,000,000.00 15
Preservasi berkala Jalan Tentara Pelajar
Panjang jalan yang berkualitas baik
1,000,000,000.00 16
Pembangunan Sal. Drainase Jalan seputar Lapangan Heulang
1,500,000,000.00 17
Pemeliharaan berkala jalan perum Hankam kelurahan kencana
1,000,000,000.00 18
Preservasi Berkala Jalan Dr. Semeru Lanjutan Trotoar
Panjang Trotoar yang berkualitas baik
1,000,000,000.00
Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan
Jenis perencanaan 8 jenis
Rata-rata Waktu tempuh dan Kecepatan dikawasan Rawan
Macet 30 menit km
20kmjam 1
Evaluasi kinerja jaringan jalan dan simpang
Data kinerja ruas jalan utama dan simpang
105 ruas jalan dan 44
simpang 100,000,000.00
2 Evaluasi kinerja angkutan umum
Data kinerja jaringan trayek Angkutan Kota, Angkutan
Perkotaan AKDP dan BRT Trans Pakuan
23 trayek angk. kota, 10
trayek angk. Perkotaan
AKDP, 3 koridor Trans
Pakuan 100,000,000.00
3 Kegiatan operasional UPTD Terminal
Uang Lelah Petugas Retribusi, Kebersihan
Pengendali terminal serta biaya operasional
100 1,180,000,000.00
4 Kegiatan Operasional Pengendalian
Perparkiran Uang lelah petugas retribusi
parkir 100
300,000,000.00 5
Bagi hasil pengelolaan parkir Taman Topi Kapten Muslihat dengan
PT.Exotica Biaya kompensasi
pengelolaan perparkiran 100
33,000,000.00 6
Kegiatan Pembangunan dan Pemasangan fasilitas lalu lintas
Jumlah Fasilitas Lalu Lintas terpasang
1,250,000,000.00 a. Marka jalan
m2 2000
b. Rambu Lalu Lintas buah
100 c. APILL
buah 3
138
d. Pita Penggaduh m
300 e. RPPJ Tiang Portal
buah 5
f. Warning Light buah
2 g. Rambu Tiang F
buah 15
h. Delineator buah
200 i. Paku marka
buah 150
j. Guard railPagar Pengaman m
150 k. Median Jalan
m 300
l. Counter down buah
12 m.Traffic Cone
buah 100
n. Cermin tikungan buah
10 n. Papan Nama Jalan
buah 100
7 Kegiatan Perbaikan Emplacement
Perparkiran Halaman Parkir Pelataran parkir Komplek
Bank Jl. Djuanda 100
175,000,000.00 8
Kegiatan Pembangunan fasilitas pemberhentian angkutan umum
shelter Jumlah prasarana Shelter
angkutan umum non Trans Pakuan
5 300,000,000.00
9 Kegiatan Revitalisasi Terminal
Penumpang Bubulak Emplacement, bangunan
gedung terminal, selasar ruang tunggu pengguna jasa
100 500,000,000.00
10 Kajian Manj. Rek. Lalu Lintas
Simpang Empat : Jl. A.Sobana - Jl. Tumenggung Wiradiredja R-3
Re-design geometrik simpang dan rencana tindak
1 50,000,000.00
11 Evaluasi Kinerja Angkutan Tidak
Dalam Trayek Becak dan Delman Evaluasi kegitan angkutan
kota dalam trayek 100
100,000,000.00 12
Kegiatan pemeliharaan median jalan dan pulau lalu lintas
Median Jalan dan Pulau Lalu Lintas trpasang
80 350,000,000.00
13 Dana pendaming pembangunan
pedestrian tahap II konsultan supervisi
225,000,000.00 sosialisai pelaksanaan
pekerjaan dan pengaturan DaltibLantas
14 Pradesign infrastrukutur penunjang
pengembangan koridor trans pakuan disain lajur fasilitasi
penyebrangan shelter dan trotoar
400,000,000.00
Program Peningkatan dan Pengamanan Lalu Lintas
jumlah zona kemacetan 5 titik
1 Kegiatan Operasional Pengendalian
Ketertiban Lalu Lintas Uang lelah petugas
pengendalian dan pengaturan Gatur kelancaran lalu lintas
100 1,124,000,000.00
2 Pengadaan BBM dan Pemeliharaan
Kendaraan Operasional Dinas Kendaraan operasional
Dinas R-4 : 8 unit,
R-6 : 4 unit, R-2 : 20 unit
690,000,000.00 3
Peenyelenggaraan angkutan lebran, Natal, Tahun Baru, dan Dukungan
pengamanan tamu VIP Uang lelah petugas
pengamanan instansi terkait 500,000,000.00
Uang lelah petugas gatur kelancaran lalu lintas,
monitoring dan pelaporan angk. Lebaran
Uang lelah petugas lapangan guna mendu-kung kelancaran
lalin 4
Kegiatan Pemeliharaan Fasilitas lalu lintas
Fasilitas lalu lintas terpasang 100
400,000,000.00 5
Kegiatan pengembangan kawasan ZoSS Zona Selamat Sekolah
Lokasi terbangun ZoSS 300
270,000,000.00
139
6 Kegiatan pemeliharaan CCTV lalu
lintas dan control room CCTV terpasang dan
Control Room 100
50,000,000.00
Program Peningkatan Pelayanan Angkutan
Jumlah trayek angkot penerapan shift, dan Persen
pelanggaran laulintas angkutan Umum
20 trayek , 35
1 Pengoperasian angkutan umum
melalui penerapan sistem shift pada trayek Angkutan kota
Jumlah trayek dengan penerapan shift
3.00 150,000,000.00
2 Kegiatan Operasi penertiban terpadu
dengan instansi terkait Prosentase pelanggaran dari
penegakan hukum terhadap pelanggaran
penyelenggaraan LLAJ oleh angkutan umum
35 150,000,000.00
3 Kegiatan Sosialisasi Dartiblantas
Jumlah pelaksanaan sosialisasi sadar tertib berlalu
lintas kepada pengemudi angkutan umum, pelajar dan
masyarakat umum 10 x kpd
pengemudi, 5 x kpd
pelajar, 5 x kpd masy.
umum 250,000,000.00
4 Penilaian Tertib Lalu Lintas Wahana
Tata Nugraha Penilaian Tim dari Propinsi
Jawa Barat dan Pemerintah Pusat
1.00 75,000,000.00
5 Kegiatan Operasional Forum Lalu
Lintas Uang Lelah Tim Forum Lalu
Lintas Bakorlantas 1.00
100,000,000.00 6
Pembinaan dan Pemilihan pengemudi angkutan umum teladan
Jumlah peserta pengemudi angkutan umum berperilaku
Dartiblantas 100.00
75,000,000.00 JUMLAH
99,147,000,000.00
Sumber Bappeda Kota Bogor 2012
5.2.1.2 Kemiskinan