Transportasi Empat Prioritas Pembangunan

135

5.2.1.1 Transportasi

Pelaksanaan pembangunan transportasi yang terdapat pada Misi 2 bertujuan mewujudkan transportasi yang aman, nyaman dan terjangkau, yang mempunyai sasaran terwujudnya sarana dan prasarana transportasi yang layak dan berkualitas dan terwujudnya sistem transportasi kota yang terpadu.Adapun strategi penanganan transportasi adalah meningkatkan kualitas perencanaan, pembangunan dan pemeliharaan jalan dan jembatan serta penataan lalu lintas di kawasan rawan kemacetan. Penanganan transportasi lebih dit ekankan kepada penambahan jaringan jalan lingkar dan peningkatan kualitas jalan yang diiringi dengan penataan lalu lintas dan angkutan umum. Adapun program yang mendukung masalah transportasi adalah sebagai berikut : 1 Program pembangunan jalan,jembatan, dan drainase; 2 Program peningkatan jalan, jembatan dan drainase; 3 Program pemeliharaan jalan, jembatan dan drainase; 4 Program pembangunan sarana dan prasarana perhubungan; 5 Program peningkatan dan pengamanan Lalu Lintas; 6 Program peningkatan pelayanan angkutan; Transportasi di fokuskan pada penanganan kemacetan dengan pengurangan dari 11 titik kemacetan pada tahun 2010, 9 titik kemacetan tahun 2011 dan 7 titik kemacetan tahun 2012 serta rencana 5 Titik pada tahun 2013. Transportasi terdiri atas dua urusan yaitu urusan pekerjaan umum dan urusan perhubungan. Adapun rencana kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2013 sebagaimana tertuang pada tabel 5.2 136 Tabel 5.2 Penanganan Masalah Transportasi Tahun 2013 Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan Indikator Kinerja programKegiatan Tahun 2013 Target Capaian Kinerja Kegiatan Kebutuhan DanaPagu Indikatif Program Pembangunan Jalan, Jembatan dan Drainase Luas lahan yang disediakan untuk pembangunan jalan dan jembatan 6,73 km 1 Pembebasan Lahan Jalan R3 Tersedianya lahan untuk Pembangunan Jalan R3 3,6 Km 50,000,000,000.00 2 Pembangunan drainase Jl.Tumenggung Wiradireja Tersediannya panjang jaringan drainase 1 Ruas Drainase 500,000,000.00 3 Pembangunan trotoar Jl Adnawidjaya lanjutan 450,000,000.00 Program Peningkatan Jalan, Jembatan dan Drainase Luas lahan yang disediakan untuk peningkatan jalan, jembatan dan drainase 15,2 km 1 Peningkatan Jalan Raya Pemda - Batas Kota lanjutan 2,500,000,000.00 2 Pembangunan Drainase Jl. Cipaku lanjutan 100,000,000.00 3 Peningkatan Drainase dan Trotoar Jl. Pajajaran lanjutan 1,000,000,000.00 4 Peningkatan Drainase dan Trotoar Jl. Abd bin Nuh lanjutan 1,000,000,000.00 5 Peningkatan Drainase Tegallega lanjutan 300,000,000.00 6 Peningkatan Jalan Kel. Pabaton lanjutan 300,000,000.00 7 Peningkatan Jalan Lingkar Pasar Bogor 1,300,000,000.00 8 Peningkatan Jalan Bubulak Margajaya 450,000,000.00 9 Pembangunan Saluran Jl. Halimun 100,000,000.00 10 Peningkatan Jl. Cijahe 1,500,000,000.00 11 Peningkatan Jl. Situpete lanjutan 900,000,000.00 12 Kajian Investigasi Penanganan Jembatan Sempur Tersediannya jembatan yang berkualitas 1 Paket 200,000,000.00 13 Peningkatan jalan perum Bukit Mekar Wangi sd Batas Kota 2,000,000,000.00 Program Pemeliharaan Jalan, Jembatan dan Drainase Panjang jalan yang berkualitas baik 635 Km 1 Preservasi Rutin jalan, Trotoar, Drainase dan Jembatan Wilayah I Panjang jalan yang berkualitas baik 4,000,000,000.00 2 Preservasi Rutin jalan, Trotoar, Drainase dan Jembatan Wilayah II Panjang jalan yang berkualitas baik 4,000,000,000.00 3 Preservasi Rutin jalan, Trotoar, Drainase dan Jembatan Wilayah III Panjang jalan yang berkualitas baik 4,000,000,000.00 137 4 Pemeliharaan berkala jalan warung nangka lanjutan 1,500,000,000.00 5 Pemeliharaan berkala jalan otista lanjutan dan perbaikan trotoar seputar kebun Raya 3,000,000,000.00 6 Pemeliharaan Berkala Jl. Manunggal 500,000,000.00 7 Perencanaan Teknis Jalan, Jembatan Drainase Se-Kota Bogor Tersedianya perencanaan teknis pemeliharaan jalan, jembatan dan drainase 20 Lokasi 200,000,000.00 8 Perbaikan Jembatan RE. Martadinata 650,000,000.00 9 Perbaikan Drainase Preservasi Berkala Jl. Durian Raya 1,650,000,000.00 11 PerbaikanJalan Kayu Manis SLTP 16 Lanjutan 1,200,000,000.00 12 Preservasi berkala Jalan Kapten Yusuf Lanjutan 2010 1,250,000,000.00 13 Preservasi berkala Jalan Sindang Barang Jero Panjang jalan yang berkualitas baik 550,000,000.00 14 Perbaikan Saluran Jalan Adnawijaya Lanjutan 650,000,000.00 15 Preservasi berkala Jalan Tentara Pelajar Panjang jalan yang berkualitas baik 1,000,000,000.00 16 Pembangunan Sal. Drainase Jalan seputar Lapangan Heulang 1,500,000,000.00 17 Pemeliharaan berkala jalan perum Hankam kelurahan kencana 1,000,000,000.00 18 Preservasi Berkala Jalan Dr. Semeru Lanjutan Trotoar Panjang Trotoar yang berkualitas baik 1,000,000,000.00 Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan Jenis perencanaan 8 jenis Rata-rata Waktu tempuh dan Kecepatan dikawasan Rawan Macet 30 menit km 20kmjam 1 Evaluasi kinerja jaringan jalan dan simpang Data kinerja ruas jalan utama dan simpang 105 ruas jalan dan 44 simpang 100,000,000.00 2 Evaluasi kinerja angkutan umum Data kinerja jaringan trayek Angkutan Kota, Angkutan Perkotaan AKDP dan BRT Trans Pakuan 23 trayek angk. kota, 10 trayek angk. Perkotaan AKDP, 3 koridor Trans Pakuan 100,000,000.00 3 Kegiatan operasional UPTD Terminal Uang Lelah Petugas Retribusi, Kebersihan Pengendali terminal serta biaya operasional 100 1,180,000,000.00 4 Kegiatan Operasional Pengendalian Perparkiran Uang lelah petugas retribusi parkir 100 300,000,000.00 5 Bagi hasil pengelolaan parkir Taman Topi Kapten Muslihat dengan PT.Exotica Biaya kompensasi pengelolaan perparkiran 100 33,000,000.00 6 Kegiatan Pembangunan dan Pemasangan fasilitas lalu lintas Jumlah Fasilitas Lalu Lintas terpasang 1,250,000,000.00 a. Marka jalan m2 2000 b. Rambu Lalu Lintas buah 100 c. APILL buah 3 138 d. Pita Penggaduh m 300 e. RPPJ Tiang Portal buah 5 f. Warning Light buah 2 g. Rambu Tiang F buah 15 h. Delineator buah 200 i. Paku marka buah 150 j. Guard railPagar Pengaman m 150 k. Median Jalan m 300 l. Counter down buah 12 m.Traffic Cone buah 100 n. Cermin tikungan buah 10 n. Papan Nama Jalan buah 100 7 Kegiatan Perbaikan Emplacement Perparkiran Halaman Parkir Pelataran parkir Komplek Bank Jl. Djuanda 100 175,000,000.00 8 Kegiatan Pembangunan fasilitas pemberhentian angkutan umum shelter Jumlah prasarana Shelter angkutan umum non Trans Pakuan 5 300,000,000.00 9 Kegiatan Revitalisasi Terminal Penumpang Bubulak Emplacement, bangunan gedung terminal, selasar ruang tunggu pengguna jasa 100 500,000,000.00 10 Kajian Manj. Rek. Lalu Lintas Simpang Empat : Jl. A.Sobana - Jl. Tumenggung Wiradiredja R-3 Re-design geometrik simpang dan rencana tindak 1 50,000,000.00 11 Evaluasi Kinerja Angkutan Tidak Dalam Trayek Becak dan Delman Evaluasi kegitan angkutan kota dalam trayek 100 100,000,000.00 12 Kegiatan pemeliharaan median jalan dan pulau lalu lintas Median Jalan dan Pulau Lalu Lintas trpasang 80 350,000,000.00 13 Dana pendaming pembangunan pedestrian tahap II konsultan supervisi 225,000,000.00 sosialisai pelaksanaan pekerjaan dan pengaturan DaltibLantas 14 Pradesign infrastrukutur penunjang pengembangan koridor trans pakuan disain lajur fasilitasi penyebrangan shelter dan trotoar 400,000,000.00 Program Peningkatan dan Pengamanan Lalu Lintas jumlah zona kemacetan 5 titik 1 Kegiatan Operasional Pengendalian Ketertiban Lalu Lintas Uang lelah petugas pengendalian dan pengaturan Gatur kelancaran lalu lintas 100 1,124,000,000.00 2 Pengadaan BBM dan Pemeliharaan Kendaraan Operasional Dinas Kendaraan operasional Dinas R-4 : 8 unit, R-6 : 4 unit, R-2 : 20 unit 690,000,000.00 3 Peenyelenggaraan angkutan lebran, Natal, Tahun Baru, dan Dukungan pengamanan tamu VIP Uang lelah petugas pengamanan instansi terkait 500,000,000.00 Uang lelah petugas gatur kelancaran lalu lintas, monitoring dan pelaporan angk. Lebaran Uang lelah petugas lapangan guna mendu-kung kelancaran lalin 4 Kegiatan Pemeliharaan Fasilitas lalu lintas Fasilitas lalu lintas terpasang 100 400,000,000.00 5 Kegiatan pengembangan kawasan ZoSS Zona Selamat Sekolah Lokasi terbangun ZoSS 300 270,000,000.00 139 6 Kegiatan pemeliharaan CCTV lalu lintas dan control room CCTV terpasang dan Control Room 100 50,000,000.00 Program Peningkatan Pelayanan Angkutan Jumlah trayek angkot penerapan shift, dan Persen pelanggaran laulintas angkutan Umum 20 trayek , 35 1 Pengoperasian angkutan umum melalui penerapan sistem shift pada trayek Angkutan kota Jumlah trayek dengan penerapan shift 3.00 150,000,000.00 2 Kegiatan Operasi penertiban terpadu dengan instansi terkait Prosentase pelanggaran dari penegakan hukum terhadap pelanggaran penyelenggaraan LLAJ oleh angkutan umum 35 150,000,000.00 3 Kegiatan Sosialisasi Dartiblantas Jumlah pelaksanaan sosialisasi sadar tertib berlalu lintas kepada pengemudi angkutan umum, pelajar dan masyarakat umum 10 x kpd pengemudi, 5 x kpd pelajar, 5 x kpd masy. umum 250,000,000.00 4 Penilaian Tertib Lalu Lintas Wahana Tata Nugraha Penilaian Tim dari Propinsi Jawa Barat dan Pemerintah Pusat 1.00 75,000,000.00 5 Kegiatan Operasional Forum Lalu Lintas Uang Lelah Tim Forum Lalu Lintas Bakorlantas 1.00 100,000,000.00 6 Pembinaan dan Pemilihan pengemudi angkutan umum teladan Jumlah peserta pengemudi angkutan umum berperilaku Dartiblantas 100.00 75,000,000.00 JUMLAH 99,147,000,000.00 Sumber Bappeda Kota Bogor 2012

5.2.1.2 Kemiskinan