JUMLAH TOTAL PENJELASAN ATAS INFORMASI NON KEUANGAN

123 1 Peningkatan Produksi, Produktivitas Mutu Tanaman Hortikultura Berkelanjutan - Peningkatan Produksi, Produktivitas Mutu Tanaman Florikultura Berkelanjutan 1,000,000,000 987,300,000 98.73 - Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya pada Ditjen Tanaman Pangan 110,000,000 106,582,230 96.89 Jumlah 1,110,000,000 1,093,882,230 98.55 Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi 1 Penempatan dan Peningkatan Perluasan Kesempatan Kerja 1,049,581,000 1,017,676,922 96.96 Jumlah 1,049,581,000 1,017,676,922 96.96 1 Bantuan Operasional Kesehatan BOK 1,833,150,000 1,819,558,400 99.26 2 Program Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan 1,268,430,000 1,059,828,800 83.55 Jumlah 3,101,580,000 2,879,387,200 92.84 1 Program Pembinaan Upaya Kesehatan 6,000,000,000 5,866,838,800 97.78 Jumlah 6,000,000,000 5,866,838,800 97.78 1 Program Pengembangan SDM Pertanian dan Kelembagaan PetaniPemantapan Sistem Penyuluhan Pertanian FEATI 227,660,000 218,843,600 96.13 Jumlah 227,660,000 218,843,600 96.13 1 Program Pengembangan Sarana Distribusi Perdagangan 7,500,000,000 1,059,865,500 14.13 Jumlah 7,500,000,000 1,059,865,500 14.13 18,988,821,000 12,136,494,252

63.91 JUMLAH TOTAL

4 Rumah Sakit Umum Daerah RSUD 5 Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan 6 Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi 1 Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Peternakan 2 3 Dinas Kesehatan NO SKPD PROGRAMKEGIATAN ANGGARAN REALISASI

B. Dana Urusan Bersama

Anggaran Dana Urusan Bersama Kabupaten Batang Tahun 2013 sebesar Rp30.520.144.000,-, telah terealisasi sebesar Rp30.510.251.900,00 atau 99,97. Dana tersebut dilaksanakan melalui Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan ESDM sebesar Rp3.147.500.000,00 dan Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebesar Rp27.372.644.000,00 sebagaimana tabel dibawah ini : 124 N o . N a ma S K P D A n g g a r a n R p R e a l i s a s i R p 1 D i na s C i p t a K a r ya T a t a R ua n g d a n E S D M 3 . 1 4 7 . 5 0 0 . 0 0 0 3 . 1 4 7 . 5 0 0 . 0 0 0 1 0 0 , 0 0 2 B a d a n P e mb e r d a ya a n M a s ya r a k a t d a n D e s a 2 7 . 3 7 2 . 6 4 4 . 0 0 0 2 7 . 3 6 2 . 7 5 1 . 9 0 0 9 9 , 9 6 J u ml a h 3 0 . 5 2 0 . 1 4 4 . 0 0 0 3 0 . 5 1 0 . 2 5 1 . 9 0 0 9 9 , 9 7 Adapun penjelasan lebih rincinya sebagai berikut : a. Dinas Ci pt a Kar ya Tat a Ruang dan ES DM Tahun Anggaran 2013 ini, Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan ESDM Kabupaten Batang mendapatkan alokasi Dana Urusan Bersama Rp3.147.500.000,00 dan terealisasi sebesar Rp3.147.500.000,-00 atau 100, diperuntukkan bagi Program Pembangunan Infrastruktur Permukiman PIP Kabupaten Batang sesuai dengan DIPA nomor DIPA-033-05.5.5030362013 pada Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum RI, sebagaimana tabel berikut : No . Program Kegiatan Anggaran Rp Realisasi Rp 1 Program P embangunan Infrast ruktur Perm ukim an P IP Kabupat en Bat ang 3.147.500. 000 3.147.500. 000 100 JUMLAH 3.147.500. 000 3.147.500. 000 100 b. Badan P em berda yaan Mas yarakat dan Des a Anggaran Dana Urusan Bersama Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2013 sebesar Rp27.372.644.000,- sesuai DIPA Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kementerian Dalam Negeri nomor DIPA-010.05.5.0394702013. Anggaran tersebut digunakan untuk Program 125 Peningkatan Kemandirian Masyarakat Perdesaan PNPM dan terealisasi sebesar Rp27.362.751.900,00 atau 99,96, sebagaimana tabel berikut : No. Program Kegiatan Anggaran Rp Realisasi Rp 1 Program Peningkat an Kem andi rian Mas yarakat Perdesaan P NPM 27.372.644.000 27.362.751 .900 99,96 JUMLAH 27.372.644.000 27.362.751 .900 99,96

6.2 PELAKSANAAN DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH BOS