Kode Uraian
Target Kinerja
2 1
Lokasi Kegiatan
3 Program
Kegiatan
kuantitatif
4 5
6 11=7+8+9+10
7 8
9 10
Sumber Dana
I II
III IV
Jumlah Triwulan
40.800.000,00 40.800.000,00
40.800.000,00 40.800.000,00
12 Berkas Laporan -
Penyusunan Pelaporan Penatausahaan dan Akuntansi
163.200.000,00 64.
38.760.000,00 38.760.000,00
38.760.000,00 38.760.000,00
12 Dokumen Laporan -
Pengendalian Pelaporan dan Pemuktahiran Data Aset SKPD
155.040.000,00 72.
56.850.000,00 56.850.000,00
56.850.000,00 56.850.000,00
12 Dokumen Laporan -
Pengelolaan PPID SKPD 227.400.000,00
75. -
13.362.500,00 13.362.500,00
- 2 Dokumen Laporan
- Penyusunan Laporan Keuangan Triwulanan
26.725.000,00 83.
33.987.000,00 33.987.000,00
33.987.000,00 33.987.000,00
12 Dokumen Laporan -
Pengelolaan Data dan Pelaporan SKPD 135.948.000,00
92.
15. Program Pembangunan Prasarana dan
Fasilitas Perhubungan 176.388.800,00
376.092.800,00 339.410.800,00
111.607.600,00 1. Rencana Teknis Kebutuhan
Perlengkapan Jalan 5 Eksemplar 2. Rencana Teknis Manajemen Rekayasa
Lalu Lintas 5 Eksemplar 3. Rencana Teknis Manajemen BRT
dalam Kota Tangerang 5 Eksemplar 4. Rencana Sistem Jaringan Transportasi
Kota Tangerang 10 Eksemplar Kota Tangerang
Perencanaan pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan
1.003.500.000,00 01.
- 68.041.500,00
124.174.500,00 82.783.000,00
6 Laporan Hasil Penanganan Lalu Lintas dan 8 Dokumen Andalalin
Kota Tangerang Koordinasi dalam pembangunan prasaranan dan
fasilitas perhubungan 274.999.000,00
03. -
- 151.200.000,00
257.288.200,00 7 Kegiatan Sosialisasi
Kota Tangerang Sosialisasi kebijakan di bidang perhubungan
408.488.200,00 04.
- 13.820.000,00
164.276.000,00 1.250.000,00
1 Dokumen Kota Tangerang
Perencanaan Pembangunan Jembatan Penyebrangan Orang JPO
179.346.000,00 16.
45.150.000,00 142.550.000,00
141.572.800,00 46.250.000,00
1. Tersedianya Dokumen Data Evaluasi Volume Lalu Lintas 1 Paket
2. Tersedianya Dokumen Data Evaluasi Kecepatan Jaringan Jalan 1 Paket
3. Tersedianya Dokumen Data Evaluasi Penumpang Angkutan Umum 1 Paket
4. Tersedianya Dokumen Data Angkutan Individual Ojek dan Becak 1 Paket
Kota Tangerang Pengumpulan dan Evaluasi Data Informasi
PembangunanPenyelenggaraan Bidang Perhubungan
375.522.800,00 18.
- -
67.300.000,00 16.250.000,00
Tersusunnya Draft Rancangan Peraturan Walikota tentang Pelaksanaan Andalalin
dan Forum Lalu Lintas 10 Eksemplar Kota Tangerang
Kegiatan Penyusunan Norma Kebijakan, Standar dan Prosedur Bidang Perhubungan
83.550.000,00 20.
16. Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan
Prasarana dan Fasilitas LLAJ 25.590.000,00
27.530.000,00 27.530.000,00
56.558.000,00 26 Alat
Kota Tangerang Rehabilitasi Pemeliharaan Sarana Alat
Pengujian Kendaraan Bermotor 137.208.000,00
01. -
- 293.921.000,00
35.010.000,00 1 gedung
Kota Tangerang Rehabilitasi Pemeliharaan Prasarana Balai
Pengujian Kendaraan Bermotor 328.931.000,00
02. 12.050.000,00
13.595.000,00 12.050.000,00
477.477.306,00 2 unit Poris Plawad dan Cimone
Kota Tangerang Rehabilitasi pemeliharaan terminalpelabuhan
515.172.306,00 04.
PEMERINTAH KOTA TANGERANG http:www.tangerangkota.go.id
Kode Uraian
Target Kinerja
2 1
Lokasi Kegiatan
3 Program
Kegiatan
kuantitatif
4 5
6 11=7+8+9+10
7 8
9 10
Sumber Dana
I II
III IV
Jumlah Triwulan
26.280.000,00 255.189.000,00
76.280.000,00 86.933.000,00
37 unit Kota Tangerang
RehabilitasiPemeliharaan Halte Bus 444.682.000,00
06. 53.024.000,00
642.514.000,00 69.220.000,00
148.568.000,00 1. 40 Panel Rambu, 30 Angkur, 10
penggantian tiang rambu, 40 rambu lalu lintas, 1 paket penggantian dan
pemasangan komponen APILL dan Upgrade TL compatible ATCS
2. 36 eksemplar laporan monitoringpengawasan
Kota Tangerang Rehabilitasi Pemeliharaan Fasilitas
Perlengkapan Jalan 913.326.000,00
07.
26.280.000,00 26.280.000,00
243.426.000,00 57.940.000,00
13 Unit Kota Tangerang
RehabilitasiPemeliharaan Jembatan Penyebrangan Orangn JPO
353.926.000,00 11.
7.544.600,00 32.544.600,00
16.170.500,00 7.544.600,00
2 Halte dan 1 Unit Gedung Kota Tangerang
Rehabilitasi Pemeliharaan fasilitas Prasarana Angkutan Umum Massal
63.804.300,00 12.
17. Program Peningkatan Pelayanan Angkutan