Program Pembangunan Prasarana dan Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan

Kode Uraian Target Kinerja 2 1 Lokasi Kegiatan 3 Program Kegiatan kuantitatif 4 5 6 11=7+8+9+10 7 8 9 10 Sumber Dana I II III IV Jumlah Triwulan 40.800.000,00 40.800.000,00 40.800.000,00 40.800.000,00 12 Berkas Laporan - Penyusunan Pelaporan Penatausahaan dan Akuntansi 163.200.000,00 64. 38.760.000,00 38.760.000,00 38.760.000,00 38.760.000,00 12 Dokumen Laporan - Pengendalian Pelaporan dan Pemuktahiran Data Aset SKPD 155.040.000,00 72. 56.850.000,00 56.850.000,00 56.850.000,00 56.850.000,00 12 Dokumen Laporan - Pengelolaan PPID SKPD 227.400.000,00 75. - 13.362.500,00 13.362.500,00 - 2 Dokumen Laporan - Penyusunan Laporan Keuangan Triwulanan 26.725.000,00 83. 33.987.000,00 33.987.000,00 33.987.000,00 33.987.000,00 12 Dokumen Laporan - Pengelolaan Data dan Pelaporan SKPD 135.948.000,00 92.

15. Program Pembangunan Prasarana dan

Fasilitas Perhubungan 176.388.800,00 376.092.800,00 339.410.800,00 111.607.600,00 1. Rencana Teknis Kebutuhan Perlengkapan Jalan 5 Eksemplar 2. Rencana Teknis Manajemen Rekayasa Lalu Lintas 5 Eksemplar 3. Rencana Teknis Manajemen BRT dalam Kota Tangerang 5 Eksemplar 4. Rencana Sistem Jaringan Transportasi Kota Tangerang 10 Eksemplar Kota Tangerang Perencanaan pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan 1.003.500.000,00 01. - 68.041.500,00 124.174.500,00 82.783.000,00 6 Laporan Hasil Penanganan Lalu Lintas dan 8 Dokumen Andalalin Kota Tangerang Koordinasi dalam pembangunan prasaranan dan fasilitas perhubungan 274.999.000,00 03. - - 151.200.000,00 257.288.200,00 7 Kegiatan Sosialisasi Kota Tangerang Sosialisasi kebijakan di bidang perhubungan 408.488.200,00 04. - 13.820.000,00 164.276.000,00 1.250.000,00 1 Dokumen Kota Tangerang Perencanaan Pembangunan Jembatan Penyebrangan Orang JPO 179.346.000,00 16. 45.150.000,00 142.550.000,00 141.572.800,00 46.250.000,00 1. Tersedianya Dokumen Data Evaluasi Volume Lalu Lintas 1 Paket 2. Tersedianya Dokumen Data Evaluasi Kecepatan Jaringan Jalan 1 Paket 3. Tersedianya Dokumen Data Evaluasi Penumpang Angkutan Umum 1 Paket 4. Tersedianya Dokumen Data Angkutan Individual Ojek dan Becak 1 Paket Kota Tangerang Pengumpulan dan Evaluasi Data Informasi PembangunanPenyelenggaraan Bidang Perhubungan 375.522.800,00 18. - - 67.300.000,00 16.250.000,00 Tersusunnya Draft Rancangan Peraturan Walikota tentang Pelaksanaan Andalalin dan Forum Lalu Lintas 10 Eksemplar Kota Tangerang Kegiatan Penyusunan Norma Kebijakan, Standar dan Prosedur Bidang Perhubungan 83.550.000,00 20.

16. Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan

Prasarana dan Fasilitas LLAJ 25.590.000,00 27.530.000,00 27.530.000,00 56.558.000,00 26 Alat Kota Tangerang Rehabilitasi Pemeliharaan Sarana Alat Pengujian Kendaraan Bermotor 137.208.000,00 01. - - 293.921.000,00 35.010.000,00 1 gedung Kota Tangerang Rehabilitasi Pemeliharaan Prasarana Balai Pengujian Kendaraan Bermotor 328.931.000,00 02. 12.050.000,00 13.595.000,00 12.050.000,00 477.477.306,00 2 unit Poris Plawad dan Cimone Kota Tangerang Rehabilitasi pemeliharaan terminalpelabuhan 515.172.306,00 04. PEMERINTAH KOTA TANGERANG http:www.tangerangkota.go.id Kode Uraian Target Kinerja 2 1 Lokasi Kegiatan 3 Program Kegiatan kuantitatif 4 5 6 11=7+8+9+10 7 8 9 10 Sumber Dana I II III IV Jumlah Triwulan 26.280.000,00 255.189.000,00 76.280.000,00 86.933.000,00 37 unit Kota Tangerang RehabilitasiPemeliharaan Halte Bus 444.682.000,00 06. 53.024.000,00 642.514.000,00 69.220.000,00 148.568.000,00 1. 40 Panel Rambu, 30 Angkur, 10 penggantian tiang rambu, 40 rambu lalu lintas, 1 paket penggantian dan pemasangan komponen APILL dan Upgrade TL compatible ATCS 2. 36 eksemplar laporan monitoringpengawasan Kota Tangerang Rehabilitasi Pemeliharaan Fasilitas Perlengkapan Jalan 913.326.000,00 07. 26.280.000,00 26.280.000,00 243.426.000,00 57.940.000,00 13 Unit Kota Tangerang RehabilitasiPemeliharaan Jembatan Penyebrangan Orangn JPO 353.926.000,00 11. 7.544.600,00 32.544.600,00 16.170.500,00 7.544.600,00 2 Halte dan 1 Unit Gedung Kota Tangerang Rehabilitasi Pemeliharaan fasilitas Prasarana Angkutan Umum Massal 63.804.300,00 12.

17. Program Peningkatan Pelayanan Angkutan