Program Peningkatan Kapasitas Sumber Program Peningkatan Pengembangan Sistem

Kode Uraian Target Kinerja 2 1 Lokasi Kegiatan 3 Program Kegiatan kuantitatif 4 5 6 11=7+8+9+10 7 8 9 10 Sumber Dana I II III IV Jumlah Triwulan - - - 84.352.000,00 2 Unit Kendaraan Kota Tangerang Rehabilitasi sedangberat kendaraan dinasoperasional 84.352.000,00 44. 60.210.000,00 60.210.000,00 60.210.000,00 60.210.000,00 12 Dokumen - Penyimpanan dan Perawatan serta Pengelolaan Arsip SKPD 240.840.000,00 89.

03. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

- - - 192.994.980,00 PDH Lengkap beserta atributnya 620 Set, dan Topi Dinas Harian 310 Buah Kota Tangerang Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya 192.994.980,00 02. - - - 131.965.000,00 100 stel pakaian lapangan juru parkir, 100 buah jas hujan, 172 pakaian olah raga, 21 buah sepatu kerja lapangan, 16 buah rompi scotlight, 6 buah helm proyek, 21 buah sarung tangan, 21 buah wearpack, 32 buah pakaian petugas keamanan, 20 buah pakaian tenaga kebersihan Kota Tangerang Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan 131.965.000,00 03. - - - 144.530.000,00 baju seragam atasan 200 buah, pangkat 100 buah, badge 200 set, pluit dan tali 100 buah, topi jungle pet 100 buah, kopel dan kepala kopel 100 buah, sepatu laras tinggi 100 buah, rompi 100 buah Kota Tangerang Pengadaan Pakaian Dinas Lapangan 144.530.000,00 11.

05. Program Peningkatan Kapasitas Sumber

Daya Aparatur - - 342.915.000,00 - 120 orang - Peningkatan Kapasitas Aparatur SKPD 342.915.000,00 22. 750.000,00 750.000,00 750.000,00 750.000,00 60 Buku Kota Tangerang Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah 3.000.000,00 53.

06. Program Peningkatan Pengembangan Sistem

Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan - 13.358.000,00 - - 1 Dokumen Laporan - Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran 13.358.000,00 02. - 14.573.000,00 - - 1 Dokumen Laporan - Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran 14.573.000,00 03. - - - 13.361.000,00 1 Dokumen Laporan - Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun 13.361.000,00 04. - - - 12.368.500,00 1 Dokumen Laporan - Penyusunan LAKIP 12.368.500,00 05. 12.375.000,00 41.056.000,00 - - 4 Dokumen RKPADPPA 2015 dan RKADPA 2016 - Penyusunan RKA dan DPA 53.431.000,00 06. - 10.150.000,00 23.600.000,00 30.299.500,00 2 Dokumen Renja SKPD dan Revisi Renstra SKPD - Penyusunan Renstra dan Renja SKPD 64.049.500,00 07. - - 12.600.300,00 - 2 Dokumen TAPKIN - Penetapan Kinerja SKPD 12.600.300,00 09. 33.900.000,00 33.900.000,00 33.900.000,00 51.500.000,00 12 Dokumen Laporan - Pengendalian dan Evaluasi Renja SKPD 153.200.000,00 12. 13.555.000,00 - 13.555.000,00 - 2 Dokumen Laporan - Penyusunan Laporan dan Pengelolaan Dokumen Kepegawaian 27.110.000,00 15. PEMERINTAH KOTA TANGERANG http:www.tangerangkota.go.id Kode Uraian Target Kinerja 2 1 Lokasi Kegiatan 3 Program Kegiatan kuantitatif 4 5 6 11=7+8+9+10 7 8 9 10 Sumber Dana I II III IV Jumlah Triwulan 40.800.000,00 40.800.000,00 40.800.000,00 40.800.000,00 12 Berkas Laporan - Penyusunan Pelaporan Penatausahaan dan Akuntansi 163.200.000,00 64. 38.760.000,00 38.760.000,00 38.760.000,00 38.760.000,00 12 Dokumen Laporan - Pengendalian Pelaporan dan Pemuktahiran Data Aset SKPD 155.040.000,00 72. 56.850.000,00 56.850.000,00 56.850.000,00 56.850.000,00 12 Dokumen Laporan - Pengelolaan PPID SKPD 227.400.000,00 75. - 13.362.500,00 13.362.500,00 - 2 Dokumen Laporan - Penyusunan Laporan Keuangan Triwulanan 26.725.000,00 83. 33.987.000,00 33.987.000,00 33.987.000,00 33.987.000,00 12 Dokumen Laporan - Pengelolaan Data dan Pelaporan SKPD 135.948.000,00 92.

15. Program Pembangunan Prasarana dan