Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA SKPD TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD

Sebagai salah satu instansi publik Kantor Camat Tanjuang Baru Kabupaten Tanah Datar telah menyusun Rencana Strategis yang berorientasi pada hasil outcme yang ingin dicapai selama kurun waktu 5 lima tahun, yaitu untuk tahun 2010­2015 dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau mungkin timbul. Berdasarkan fungsi dan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Kantor Camat Tanjuang Baru telah diselenggarkan belanja menurut urusan yaitu urusan wajib dan urusan pilihan yang dijabarkan dalam bentuk program dan kegiatan. Sesuai Rencana Strategis Kantor Camat Tanjuang Baru Kabupaten Tanah Datar tahun 2010­2015 terdapat 4 tujuan dan 6 sasaran stratejik yang telah ditetapkan yang diharapkan dapat dicapai sesuai dengan target indikator masing­masing sasaran. Evaluasi Renja Tahun lalu dapat dilihat dari tabel dibawah ini : Rencana Kinerja Renja Kantor Camat Tanjuang Baru Tahun 2015 7 Rencana Kinerja Renja Kantor Camat Tanjuang Baru Tahun 2015 8 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan Pencapaian Renstra SKPD sd Tahun 2014 tahun berjalan SKPD : Kantor Camat Tanjuang Baru Kode Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan Indikator Kinerja Program outcome Kegiatan output Target Capaian kinerja Renstra SKPD Tahun 2015 akhir periode Renstra SKPD Realisasi target kinerja Renstra hasil program dan keluaran kegiatan sd tahun 2013 Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan SKPD Tahun 2013 Target Program Kegiatan Renja SKPD tahun 2014 Perkiraan realisasi capaian target program kegiatan Renstra SKPD sd dengan tahun 2014 Catatan Target Realisasi Tingkat Realisa si Realisasi Capaian Tingka t Capaia n 1 2 3 4 5 6 7 8 = 76 9 10=5+7+ 9 11 12 1 19 1 7 Program Pengembangan wawasan Kebangsaan Meningkatnya Pemahaman dan Pengamalan Ajaran Agama 1 19 1 7 01 Peningkatan Toleransi dan Kerukunan Dalam Kehidupan Beragama Persentase Jumlah Mesjid Mushalla yang dikunjungi dalam rangka pembinaan keagamaan 100 60 100 100 100 100 24 Masjid 80 Target Jumlah Masjid yang Dikunjung Periode Renstra 2010 – 2015 Rencana Kinerja Renja Kantor Camat Tanjuang Baru Tahun 2015 9 adalah 30 bh Masjid Jumlah Cabang yang diikuti Kecamatan Tanjuang Baru dalam acara MTQ Tingat Kabupaten 72 cabang 29 ­ ­ ­ 35 cabang 64 cabang 88,88 MTQ Tingkat Kabupaten Tanah Datar dilaksanaka n 1 x 2 Tahun 1 19 1 8 Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan Meningkatnya Pemahaman da Pengamalan Nilai Nilai Adat da Budaya 1 19 1 8 03 Pentas Seni dan Budaya, Festival Lomba Cipta Dalam Upaya Peningkatan Wawasan Keangsaan Jumlah cabang yang diikuti kecamatan dalam festival seni dan budaya 28 Cabang 15 Cabang 7Caban g 6 Cabang 85,71 6 Cabang 21 Cabang 75 1 22 Urusan Wajib Pemberdayaan Masyarakat Desa 1 22 1 6 Program Pemeliharaan Kantrantibmas da Pencegahan Tindak Kriminal Berkurangnya Kenakalan Remaja dan Perbuatan Maksiat 1 22 1 6 05 Monitoring, Evaluasi dan Jumlah Sekolah SLTP dan SLTA 27 15 5 5 100 6 21 77,77 Rencana Kinerja Renja Kantor Camat Tanjuang Baru Tahun 2015 10 Pelaporan yang dibina 1 18 Urusan wajib Kepemudaan dan olah Raga 1 18 1 6 Program peningkatan Peran Serta Kepemudaan Meningkatya Partisipasi Pemuda Dalam Pembangunan 1 18 1 6 01 Pembinaan Organisasi Kepemudaan Jumlah kelompok pemuda yang dibina 36 Kelompok 21 Kelompok 10 9 90 5 26 72,22 1 19 Urusan wajib Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri 1 19 1 5 Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan Meningkatnya Kesadaran Masyarakat Terhadap Aturan Perundang­ Undanan 1 19 1 5 01 Pengendalian Keamanan Lingkungan Jumlah Binaan Nagari Sadar Hukum 5 3 1 1 100 1 4 80 1 10 Urusan wajib Kependudukan Rencana Kinerja Renja Kantor Camat Tanjuang Baru Tahun 2015 11 dan Catatan Sipil 1 10 1 5 Program Penataan Administrasi Kependudukan Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik 1 10 1 5 09 Pengembangan Data Base Kependukan Persentase Perekaman data E­KP 88 61,58 80 158,16 197,7 100 81,58 92,70 Persentase Surat Permohonan yang diayani Tepat Waktu 87 89,96 100 90,41 90,41 85 100 100,55 Rencana Kinerja Renja Kantor Camat Tanjuang Baru Tahun 2015 12 Dari Tabel diatas dapat tercermin Kinerja Kantor Camat Tanjuang Baru tahun 2013 dari pencapaian sasaran strategis yang merupakan penjabaran dari Visi dan Misi Kecamatan Tanjuang Baru yaitu sebagai berikut : 1. Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan dengan kegiatan Peningkatan Toleransi dan Kerukunan Dalam Kehidupan Beragama. Kegiatan tersebut dalam Dokumen Pelaksanan Perubahan Anggaran DPPA Kantor Camat Tanjuang Baru tahun 2013 dianggarkan sebesar Rp. 10.000.000,­ dan dapat direalisasikan sebesar Rp. 9.975.900,­ atau 99,75 . Program dan kegiatan tersebut dilaksanakan dalam rangka mendukung pencapaian sasaran strategis yang termuat dalam Renstra Kecamatan Tanjuang Baru ahun 2010­2015 yaitu meningkatkan pemahaman dan pengamalan ajaran agama. Untuk mencapai sasaran strategis tersebut ditetapkan 2 dua indikator kinerja yaitu : a. Persentase jumlah masjid mushalla yang dikunjungi dalam rangka pembinaan keagamaan. Dari indikator ini target masjid yang dikunjungi Tim Safari Ramadhan Kec. Tanjuang Baru tahun 2013 adalah 6 enam masjid dan dapat direalisasikan 100 Adapun ke­6 masjid tersebut adalah : No Nama Masjid Lokasi 1. Masjid Al Yaqin Jorong Tarok 2. Masjid Darul Fallah Jorong Lompatan 3. Masjid Al Ikhsan Jorong Ampaleh 4. Masjid Istiqomah Jorong Gunung 5. Masjid Raya Jorong Gantiang Bawah 6. Masjid Nurul Huda Jorong Kapuak Koto Panjang Dari 20 dua puluh Jumlah Masjid yang ada di Kecamatan Tanjuang Baru yang akan menjadi target pembinaan periode Renstra 2010­2015 adalah sebanyak 30 kunjungan masjid. Dari tahun 2011 sampai tahun 2013 telah dilakukan pembinaan terhadap 18 masjid atau 60 dari target Renstra. Di tahun periode berjalan ini 2014 sesuai dengan TAPKIN 2014 dimana persentase jumlah masjid mushalla yang akan dikunjungi dalam rangka pembinaan keagamaan adalah sebesar Rencana Kinerja Renja Kantor Camat Tanjuang Baru Tahun 2015 13 100 yaitu sebanyak 6 enam masjid. Apabila target tersebut dapat dicapai maka diharapkan pada akhir periode tahun 2014 telah tercapai target Renstra sebesar 24 dua puluh empat masjid atau 80 dari target Renstra. Pada tahun 2015 rencana kerja untuk indikator sasaran strategis ini direncanakan akan kembali dibina sebanyak 6 enam masjid sehingga pada akhir periode Renstra target pembinaan sebanyak 30 masjid dapat direalisasikan 100 . Pencapaian tersebut dapat dilaksanakan karena kegiatan Peningkatan Toleransi dan Kerukunan Dalam Kehidupan beragama selalu dianggarkan dalan Dokumen Pelaksanaan Anggaran DPA SKPD Kantor Camat Tanjuang Baru. b. Indikator kinerja kedua dalam pencapaian sasaran strategis diatas adalah Jumlah Cabang yang diikuti kecamatan dalam acara MTQ Tingkat Kabupaten Tanah Datar. Indikator kinerja ini diukur sekali dalam 2 tahun yaitu tahun 2012 dan 2014 dalam periode Renstra. Tahun 2012 Kecamatan Tanjuang Baru dapat mengikuti 29 cabang MTQ atau 40 dari target renstra sebanyak 72 cabang. Tahun 2014 kecamatan Tanjuag Baru menetapkan target cabang yang dapat diikuti pada acara MTQ Tingkat Kabupaten Tanah Datar di Kecamatan X Koto sebanyak 35 cabang. Apabila rencana tersebut dapat direalisasikan 100 maka diakhir tahun 2014 dapat direalisasikan sebesar 64 cabang atau 88,88 dari target Renstra. Adapun Cabang Lomba dan target yang ak diikuti pada MTQ ke­38 di Kecamatan X Koto tahun 2014 ini adalah sebagai berikut : No Cabang Lomba yang Dipertandingkan Target Keterangan 1. Tilawah Anak­Anak Pa Ikut 2. Pi Ikut 3. Tilawah Remaja Pa Ikut 4. Pi Ikut 5. Tilawah Dewasa Pa Ikut 6. Pi Tidak Ikut 7. Tilawah TK Pa Ikut 8. Pi Ikut Rencana Kinerja Renja Kantor Camat Tanjuang Baru Tahun 2015 14 9. Hafiz 5 juz Tilawah Pa Ikut 10. Pi Ikut 11. Hafiz 5 Juz Non Tilawah Pa Ikut 12. Pi Tidak Ikut 13. Hafiz 10 Juz Pa Tidak Ikut 14. Pi Tidak Ikut 15. Hafiz 20 Juz Pa Tidak Ikut 16. Pi Tidak Ikut 17. Hafiz 30 Juz Pa Tidak Ikut 18. Pi Tidak Ikut 19. Tartil Dasar Pa Ikut 20. Pi Ikut 21. Tartil Menengah Pa Ikut 22. Pi Ikut 23. Tartil Umum Pa Ikut 24. Pi Ikut 25. Khat Naskah Pa Ikut 26. Pi Ikut 27. Khat Hiasan Mushab Pa Ikut 28. Pi Ikut 29. Khat Naskah Pa Ikut 30. Pi Ikut 31. Khat Dekorasi Pa Ikut 32. Pi Ikut 33. MFQ Ikut 34. MSQ Ikut 35. Kitab Standar Pa Ikut 36. Pi Ikut 37. Khutbah Jum’at Adza Ikut 38. Tafsir Bahasa Indonesia Pa Ikut 39. Pi Ikut 40. Shalat dan Dzikir Pa Ikut 41. Pi Ikut 42. Tlawah Lansia Pa Ikut 43. Pi Ikut 44 Menulis Kandunga Kitab Qur’an MKKQ Pa Tidak Ikut 45 Pi Tidak Ikut 2. Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan dengan kegiatan Pentas seni dan budaya, festival, lomba cipta dalam upaya peningkatan wawasan kebangsaan. Pada tahun 2013 kegiatan tersebut dalam DPA Kec. Tanjuang Baru dianggarkan sebesar Rp. 5.000.000,­ dan dapat direalisasikan sebesar Rp. 3.893.550 atau 77,87 . Indikator kinerjanya adalah jumlah cabang yang diikuti kecamatan dalam festival seni dan budaya. Indikator kinerja untuk mencapai sasaran strategis yaitu meningkatkan pemahaman dan pengendalian nilai­nilai adat dan budaya Rencana Kinerja Renja Kantor Camat Tanjuang Baru Tahun 2015 15 adalah menetapkan target 7 tujuh buah cabang festival seni dan budaya yang diikuti pada tahun 2013 yaitu : No Cabang Festival Seni 1. Randai 2. Selawat Dulang 3. Saluang Dendang 4. Lomba Pidato Adat Pasambahan 5. Gelanggang Silih Baganti 6. Tari Kreasi 7. Pemilihan Uda Uni Tanah Datar Dari 7 tujuh target diatas Kecamatan Tanjuang Baru hanya bisa mengikui 6 enam Cabang Lomba sebagai berikut : No Cabang Festival Seni Keterangan 1. Randai Group Randai Campago Bukit Siangin 2. Selawat Dulang Salawat Dulang Marapi Saiyo Jorong Gunung 3. Saluang Dendang Saluang Campago Bukit Siangin 4. Lomba Pidato Adat Pasambahan Diikuti Oleh Tokoh Adat Nagari Barulak 5. Silat Kelompok Silat Sikap Diri Jorong Koto Sibauak, Kelompok Silat Satria Muda Jorong Lomatan dan Kelompok Silat Jorong Kapuak Koto Panjang 6. Pemilihan Uda dan Uni Tanah Datar Diikuti oleh Generasi Muda Tanjuang Baru Dari 7 tujuh target diatas, untuk Tari Kreasi Kecamatan Tanjuang baru tidak dapat mengikuti event tersebut yang disebabkan kurangnya perencanaan mengikuti event tersebut, sehingga untuk cabang ini diputuskan untuk tidak mengikuti. Rencana Kinerja Renja Kantor Camat Tanjuang Baru Tahun 2015 16 Dibandingkan dengan tahun 2102, Capaian Kinerja tahun 2013 mengalami penurunan yaitu dari 100 menjadi 85,71 . Namun, dari segi quantitas lomba yang diikuti sebenarnya Kecamatan Tanjuang Baru mengalami peningkatan yaitu dari 5 cabang lomba menjadi 6 cabang lomba yang dapat diikuti pada tahun 2012. Penurunan persentase tidak lebih disebabkan karena naiknya target realisasi yang ditetapkan dalam TAPKIN 2012 dan TAPKIN 2013 yaitu dari target 5 lima menjadi 7 tujuh cabang festival seni. Bila dibandingkan dengan Kondisi Awal RPJMD 2010 indikator kinerja sebagaimana tersebut diatas mengalami kenaikan. Tahun 2010 jumlah festival seni dan budaya yang diikuti Kecamatan tanjuang Baru sebanyak 3 tiga cabang lomba dan dapat direalisasikan 100 dari target yang ditetapkan yaitu cabang Randai, Saluang Dendang dan Salawat Dulang. Renstra 2010­2015 Kecamatan Tanjuang Baru menetapkan terget sebanyak 28 Cabang Lomba dapat direalisasikan sampai dengan tahun 2015 akhir periode renstra SKPD. Dari tahun 2011 sampai tahun 2013 target realisasi renstra pada indikator kinrja ini adalah sebanyak 15 cabang lomba atau 53,57 dari target renstra. Pada tahun 2014 tahun berjalan telah ditetapkan dalam TAPKIN 2014 sebesar 6 enam cabang lomba dan apabila dapat direalisaikan 100 maka capaian renstra sampai akhir tahun 2014 sebesar 21 cabang lomba atau 77,77 . Untuk Rencana Kerja Renja 2015 untuk indikator kinerja ini Kecamatan Tanjuang Baru menetapkan 5 lima cabang lomba yang akan diikuti Kecamatan Tanjuang Baru dalam festival seni dan budaya yaitu : No Cabang Festival Seni 1. Randai 2. Selawat Dulang 3. Saluang Dendang 4. Gelanggang Silih Baganti 5. Pemilihan Uda Uni Tanah Datar Rencana Kinerja Renja Kantor Camat Tanjuang Baru Tahun 2015 17 3. Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan dengan kegiatan Pengendalian Keamanan Lingkungan. Kegiatan tersebut dalam DPA Kantor Camat Tanjuang Baru dianggarkan sebesar Rp. 5.000.000,­ dan dapat direalisasikan sebesar Rp. 4.941.400,­ dengan tingkat capaian 98,82. Indikator kinerja untuk mencapai sasaran strategis yaitu berkurangnya kenakalan remaja dan perbuatan maksiat adalah : a. Jumlah SLTP dan SLTA yang dibina. Indikator ini tahun 2013 mempunyai target sebesar 5 lima sekolah yang akan dibina dan dapat direalisasikan 100 . Sekolah yang dibina tersebut adalah sebagai berikut : No Nama Sekolah Keterangan 1 SMP N 1 Tj. Baru 2 SMP N 2 Tj. Baru 3 MTsN Koto Nan Tuo 4. MTsN Puncak Alai 5. MAS Plus Barulak Dari pembinaan yang dilakukan pada tahun 2013 telah dapat direalisasikan sebesar 15 sekolah sejak tahun 2011 atau 55,55 dari target renstra secara keseluruhan. Tahun 2014 tahun berjalan ditargetkan kembali pembinaan tersebut sebanyak 6 sekolah. Seandainya target tersebut dapat direalisasikan 100 , maka target Renstra pada indikator ini pada akhir tahun 2014 adalah sebesar 21 kali pembinaan ke sekolah­sekolah atau dapat dicapai sebesar 77,77 dari target Renstra. Untuk tahun 2015 akhir periode renstra disusun rencana kerja Renja tahun 2015 untuk indikator kinerja ini sebesar 6 enam sekolah yang akan dilakukan pembinaan. Ke-6 sekolah tersebut adalah sebagai berikut : No Nama Sekolah Keterangan 1 SMP N 1 Tj. Baru 2 SMP N 2 Tj. Baru 3 MTsN Koto Nan Tuo 4. MTsN Puncak Alai 5. MAS Plus Barulak 6. MTsS Gantiang Bawah Rencana Kinerja Renja Kantor Camat Tanjuang Baru Tahun 2015 18 Dari 6 enam sekolah tersebut direncanakan akan dapat dibina secara keseluruhan dan diakhir tahun 2015 target Renstra sebanyak 27 kali pembinaan dapat direalisasikan sebesar 100 sehingga hasil outcome yang diperoleh adalah berkurangnya kenakalan remaja di Kecamatan Tanjuang Baru dapat dicapai. 4. Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan dengan kegiatan Pembinaan Organisai Kepemudaan. Untuk mendukung pelaksanaan kegitan tersebut dalam DPA Kantor Camat Tanjuang Baru Tahun 2013 dianggarkan sebesar Rp. 4.000.000,­ dan dapat dialisasikan sebesar Rp. 3.958.290 dengan tingkat tingkat realisasi keuangan sebesar 98,95 . Target kelompok pemuda yang dibina tahun 2013 yang ditetapkan melalui Penetapan Kinerja TAPKIN adalah sebanyak 10 sepuluh kelompok pemuda. Dari target tersebut dapat direalisasikan sebanyak 9 sembilan kelompok pemuda sebagai berikut : No Organisasi Pemuda Keterangan 1 Organisasi Silat Satria Muda Nagari Barulak 2 PB Barta Nagari Tanjuang Alam 3 Organisasi Silat Kt. Sibauk Nagari Tanjuang Alam 4 Klub Volly Cimpago Jorong Bayur Nagari Tanjuang Alam 5 Organisasi Silat Kp. Koto Panjang Nagari Barulak 6 Karang Taruna Tosiba Koto Sibauak Nagari Tanjuang Alam 7 Karang Taruna Bungo Tanjuang Gantiang Bawah Nagari Tanjuang Alam 8 Klub Bola Kaki Fortuna Jorong Gunung Nagari Tanjuang Alam 9 Klub Bola Kaki Yunecba Dalam Nagari Nagari Barulak Dari 9 sembilan organisasi Pemuda yang dibina tersebut terdapat 2 dua organisasi pemuda yang baru mendapat pembinaan yaitu organisasi Rencana Kinerja Renja Kantor Camat Tanjuang Baru Tahun 2015 19 Silat Jorong Kapuak Koto Panjang dan organisasi bulutangkis PB Barta, sedangkan untuk delapan organisasi pemuda lainnya sebelumnya telah mendapatkan pembinaan dan dilanjutkan pada tahun-tahun berikutnya sebagaimana tabel dibawah ini : No Organisasi Pemuda Periode Awal RPJMD 2010 2011 2012 2013 1 Organisasi Silat Satria Muda V ­ V V 2 Klub Bola Jorong Sawah Parik V ­ V ­ 3 Organisasi Silat Kt. Sibauk V ­ V V 4 Klub Volly Cimpago Jorong Bayur ­ ­ V V 5 Organisasi Silat Kp. Koto Panjang ­ ­ ­ V 6 Karang Taruna Tosiba Koto Sibauak V V ­ V 7 Karang Taruna Bungo Tanjuang Gantiang Bawah V V ­ V 8 Klub Bola Kaki Fortuna Jorong Gunung V V ­ V 9 Klub Bola Kaki Yunecba Dalam Nagari V V ­ V 10 Klub Bola Alberta Tj. Alam V V ­ ­ 11 PAUD Kecamatan ­ V ­ ­ 12 Karang Taruna Puncak Alai V V ­ ­ 13 Karang Taruna Bungo Sitangkai Tanjuang Alam V V ­ ­ 14 PB Barta ­ ­ V Rencana Kinerja Renja Kantor Camat Tanjuang Baru Tahun 2015 20 Ket : V = Orgaisasi Pemuda yang Dibina Dari Tabel diatas dapat dilihat bahwasanya mulai dari tahun 2011 sampai tahun 2013 Kecamatan Tanjuang Baru telah melakukan pembinaan terhadap 21 dua puluh satu kelompok pemuda atau sebesar 58,33 dari 36 tiga puluh enam organisasi pemuda yang menjadi target pembinaan Renstra 2010­2015. Pembinaan tersebut berupa pemberian alat­alat olah raga, penataan kelembagaan organisasi, dan pembiaan­pembinaan yang bersifat non materil. Dibandingkan dengan kondisi kinerja awal RPJMD 2010 dimana selama periode Renstra 2005­2010 kelompok pemuda yang dibina berjumlah 10 sepuluh kelompok pemuda. Artinya terdapat peningkatan pembinaan organisasi pemuda mulai dari awal periode RPJMD 2010 sampai dengan tahun 2013. Adapun keberhasilan ini disebabkan oleh faktor­faktor sebagai berikut : 1. Adanya dukungan dana dari APBD Kabupaten Tanah Datar yang dianggarkan melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran DPA SKPD Nomor : 1.20.22.01.16.01.5.2 melalui Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan dan kegiatan Pembinaan Organisasi Kepemudaan. Pada tahun 2013 dianggarkan dana sebesar Rp. 4.000.000,­ empat juta rupiah melalui belanja barang dan jasa seperti : belanja penggandaan, belanja makan minum rapat, belanja perjalanan dinas dalam daerah dan belanja barang yang akan diserahkan kepada keompok pemuda. 2. Adanya keinginan yang kuat dari masing­masing kelompok pemuda untuk dibina. Hal tersebut dibuktikan dengan antusiasnya kelompok­ kelomok pemuda ketika dilakukan pembinaan­pembinaan oleh pihak Kecamatan. Tahun 2014 tahun berjalan Kecamatan Tanjuang Baru telah menetapkan kinerja untuk indikator kinerja tersebut sebanyak 5 lima organisasi pemuda. Target tersebut direncanakan dapat direalisasikan 100 sehingga pencapaian Renstra pada akhir tahun 2014 dapat mencapai 26 kelompok pemuda atau tingkat apaian sebesar 72,22 dari target Renstra keseluruhan. Rencana Kinerja Renja Kantor Camat Tanjuang Baru Tahun 2015 21 Untuk tahun 2015 Kecamatan Tanjuang Baru menyusun Rencana Kerja Renja 2015 pada indikator kinerja ini sebesar 5 lima kelompok pemuda yang akan dibina. Rencana kerja tersebut dibuat dalam rangka pencapaian Renstra Kantor Camat Tanjuang Baru selama 5 tahun. Apabila pencapaian tahun 2014 dan 2015 sebesar 100 maka total pembinaan kelompok pemuda selama 5 tahun adalah sebesar 31 kelompok pemuda dari 36 kelompok pemuda yang ditargetkan sehingga hasil Outcome yaitu terciptanya sinergi antara pemerintah dan organisasi kepemudaan dalam mendukung perencanaan pembangunan di kabupaten Tanah Datar umumnya dan kecamatan Tanjuang Baru khususnya dapat dicapai. 5. Program Pemeliharaa Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan. Untuk mendukung pelaksanaan kegiatan ini, dalam DPA Kantor Camat Tanjuang Baru tahun 2013 dianggarkan dana sebesar Rp. 8.000.000,­ dan dapat direalisasikan pada akhir tahun anggaran sebesar Rp. 7.980.000atau sebesar 99,75. Indikator kinerja dalam mewujudkan sasaran srategis yaitu Meningkatnya Kesadaran Masyarakat Terhadap Norma­Norma Peraturan Perundang­ Undangan yang Berlaku. Target indikator kinerja ini adalah terbinanya 1 satu buah nagari binaan sadar hukum di Kecamatan Tanjuang Baru Tahun 2013 yaitu Nagari Barulak. Dari target tersebut dapat direalisasikan 100. Target Renstra 2010­2015 untuk Indikator kinerja ini adalah sebanyak 5 lima kali pembinaan nagari binaan sadar hukum yaitu 3 tiga kali Nagari Barulak dan 2 dua kali Nagari Tanjuang Alam. Dalam tahun berjalan 2014 pembinaan terhadap nagari sadar hukum ditargetkan sebesar 1 satu nagari yaitu nagari Tanjuang Alam. Dari target tersebut apabila dapat direalisasikan 100 , maka pada akhir tahun 2014 realisasi Renstra dapat mencapai 4 nagari atau sebsar 80 . Rencana Kerja untuk tahun 2015 sesuai dengan target yang tedapat dalam Renstra Kantor Camat Tanjuang Baru, indikator ini ditargetkan Rencana Kinerja Renja Kantor Camat Tanjuang Baru Tahun 2015 22 sebanyak 1 satu nagari yang akan dibina yaitu nagari Barulak. Dengan target tersebut direncanakan pembinaan nagari sadar hukum pada akhir tahun 2015 telah dilakukan sebanyak 5lima kali pembinaan nagari dari target renstra sebanyak 5 lima nagari atau sebesar 100 . Dari output terbinanya 1 satu nagari binaan sadar hukum diperoleh hasil outcome yaitu terciptanya kehidupan bernagari yang didasari pada asas­asas ketaatan terhadap produk­produk hukum yang ada di Indonesia. 6. Program Penataan Administrasi Kependudukan dengan Kegiatan Pengembangan Data Base Kependudukan. Kegiatan tersebut dalam DPA Kantor Camat Tanjuang Baru dianggarkan sebesar Rp. 17.502.500 dan dapat direalisasikan pada akhir tahun anggaran sebesar Rp. 16.792.400 dengan tingkat capaian realisasi keuangan sebesar 95,94 Indikator kinerja dalam mewujudkan sasaran strategis yaitu Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik . Target indikator kinerja ini adalah : a. Persentase jumlah masyarakat yang telah merekam dara E­KTP. Target dan Realisasi Perekaman E­KTP dapat dilihat pada tabel dibahawh ini : No Tahun Data Wajib KTP Taget Realisasi 1 2011 8.802 7.042 7.684 109,12 2 2012 908 726 295 40,63 3 2013 613 490 647 132,04 Tahun 2011 dari Wajib E­KTP sejumlah 8.802 jiwa di Kecamatan Tanjuang Baru ditargetkan 80 7.042 jiwa dapat direkam. Dari target tersebut dapat direalisasikan sebanyak 7.684 jiwa atau 109,12 . Pada akhir periode 2011 dari target 8.802 jiwa terdapat wajib KTP yang meninggal dunia dan terdapatnya nama ganda sebanyak Rencana Kinerja Renja Kantor Camat Tanjuang Baru Tahun 2015 23 210 jiwa, sehingga data wajib KTP berubah menjadi 8.592 jiwa, dimana data tersebut menjadi target Renstra periode 2010­2015. Dari wajib KTP sejumlah 8.592 jiwa dikurangi dengan Realisasi tahun 2011 sd 2013 sebesar 8.626. Artinya dari target awal perekaman telah dapat direalisasikan sebesar 100,39 . Tahun 2014 tahun berjalan dan tahun 2015 ditargetkan realisasi perekaman E­KTP dapat dicapai sebesar 100 . Dari output tersebut diatas diperoleh hasil Outcome yaitu terwujudnya data base kependudukan yang valid di Kecamatan Tanjuang Baru. b. Persentase surat permohonan yang dilayani tepat waktu tahun 2013 dapat dilihat dari tabel dibawah ini : No Jenis Surat Permohonan Realisasi 2013 Permohonan Tepat Waktu Persentase 1 KTP Eektronik 775 760 98,06 2 Surat Pindah 120 115 95,83 3 Kartu Keluarga ­ ­ ­ 4 Surat Keterangan Tidak Mampu 628 628 100 5 Rekomendasi Izin Perkawinan 22 17 77,27 Rencana Kinerja Renja Kantor Camat Tanjuang Baru Tahun 2015 24 6 Surat Keterangan Kematian ­ ­ ­ 7 Surat Pernyataan Ahli Waris ­ ­ ­ 8 SKBB SKCK 231 225 97,40 9 SKBD ­ ­ ­ 10 Alas Hak Milik Adat ­ ­ ­ 11 Alas Hak Milik ­ ­ ­ 12 Akta Jual Beli ­ ­ ­ 13 Akta Hibah ­ ­ ­ 14 Warmeking Pinjaman Bank ­ ­ ­ 15 Surat Keterangan Usaha 21 18 85,71 16 Legalisasi Surat 21 17 80,95 17 Surat Keterangan Lainnya Izin Keramaian 48 40 83,33 89, 81 Dari target 100 jenis surat permohona dilayani tepat waktu dapat direalisasikan hanya 89,81 . Hal tersebut disebabkan oleh faktor­faktor sebagai berikut : 1. Terdapatnya ganguang­gangguang yang berada diluar kemampuan Kantor Camat Tanjuang Baru seperti sinyal server e­KTP yang kurang baik, terdapatnya pemutusan arus listrik oleh Pihak PLN dan sebagainya. Rencana Kinerja Renja Kantor Camat Tanjuang Baru Tahun 2015 25 2. Pejabat penandatangan surat permohonan yang melakukan perjalana dinas ke luar daerah sementara surat tersebut tidak dapat diwakilkan penandatangananya sehingga terdapat beberapa surat permohonan yang terlambat pemrosesannya. Renstra 2010­2015 pada indikator kinerja ini adalah sebesar 87 surat permohonan dapat dilayani tepat pada waktunya. Dari tahun 2011 sampai dengan 2013 realisasi indikator kinerja pada sasaran strategis ini adalah sebesar : 89,56 , 90,41 , dan 89,91. Artinya tingkat pencapaian rata­rata per tahun lebih dari 100 Dari output kegiatan diatas, maka diperoleh hasil Outcome yaitu terpenuhinya standar pelayanan publik yang telah ditetapkan oleh SKPD Kantor Camat Tanjuang Baru.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Kantor Camat Tanjuang Baru