BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA SKPD TAHUN LALU
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD
Sebagai salah satu instansi publik Kantor Camat Tanjuang Baru Kabupaten Tanah Datar telah menyusun Rencana Strategis yang berorientasi
pada hasil outcme yang ingin dicapai selama kurun waktu 5 lima tahun, yaitu untuk tahun 20102015
dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau mungkin timbul. Berdasarkan fungsi dan urusan
pemerintahan yang dilimpahkan kepada Kantor Camat Tanjuang Baru telah diselenggarkan belanja menurut urusan yaitu urusan wajib dan urusan
pilihan yang dijabarkan dalam bentuk program dan kegiatan. Sesuai Rencana Strategis Kantor Camat Tanjuang Baru Kabupaten
Tanah Datar tahun 20102015 terdapat 4 tujuan dan 6 sasaran stratejik yang telah ditetapkan yang diharapkan dapat dicapai sesuai dengan target
indikator masingmasing sasaran. Evaluasi Renja Tahun lalu dapat dilihat dari tabel dibawah ini :
Rencana Kinerja Renja Kantor Camat Tanjuang Baru Tahun 2015
7
Rencana Kinerja Renja Kantor Camat Tanjuang Baru Tahun 2015
8
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan Pencapaian Renstra SKPD sd Tahun 2014 tahun berjalan
SKPD : Kantor Camat Tanjuang Baru
Kode Urusan
Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program
Kegiatan Indikator
Kinerja Program
outcome Kegiatan
output Target
Capaian kinerja
Renstra SKPD Tahun
2015 akhir
periode Renstra
SKPD Realisasi
target kinerja
Renstra hasil
program dan keluaran
kegiatan sd tahun 2013
Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan
SKPD Tahun 2013 Target
Program Kegiatan
Renja SKPD
tahun 2014
Perkiraan realisasi capaian target
program kegiatan Renstra SKPD sd
dengan tahun 2014 Catatan
Target Realisasi
Tingkat Realisa
si Realisasi
Capaian Tingka
t Capaia
n 1
2 3
4 5
6 7
8 = 76
9 10=5+7+
9 11
12
1 19
1 7
Program Pengembangan
wawasan Kebangsaan
Meningkatnya Pemahaman dan
Pengamalan Ajaran Agama
1 19
1 7
01 Peningkatan
Toleransi dan Kerukunan
Dalam Kehidupan
Beragama Persentase
Jumlah Mesjid Mushalla yang
dikunjungi dalam rangka
pembinaan keagamaan
100 60
100 100
100 100
24 Masjid 80
Target Jumlah
Masjid yang Dikunjung
Periode Renstra
2010 –
2015
Rencana Kinerja Renja Kantor Camat Tanjuang Baru Tahun 2015
9
adalah 30 bh Masjid
Jumlah Cabang yang
diikuti Kecamatan
Tanjuang Baru dalam acara
MTQ Tingat
Kabupaten 72 cabang
29
35 cabang
64 cabang
88,88 MTQ
Tingkat Kabupaten
Tanah Datar
dilaksanaka n 1 x 2
Tahun 1
19 1
8 Program
Kemitraan Pengembangan
Wawasan Kebangsaan
Meningkatnya Pemahaman da
Pengamalan Nilai Nilai Adat
da Budaya 1
19 1
8 03
Pentas Seni dan Budaya, Festival
Lomba Cipta Dalam Upaya
Peningkatan Wawasan
Keangsaan Jumlah cabang
yang diikuti
kecamatan dalam festival
seni dan budaya 28 Cabang
15 Cabang 7Caban
g 6 Cabang
85,71 6 Cabang
21 Cabang
75
1 22
Urusan Wajib Pemberdayaan Masyarakat Desa
1 22
1 6
Program Pemeliharaan
Kantrantibmas da Pencegahan
Tindak Kriminal Berkurangnya
Kenakalan Remaja
dan Perbuatan
Maksiat 1
22 1
6 05
Monitoring, Evaluasi dan
Jumlah Sekolah SLTP dan SLTA
27 15
5 5
100 6
21 77,77
Rencana Kinerja Renja Kantor Camat Tanjuang Baru Tahun 2015
10
Pelaporan yang dibina
1 18
Urusan wajib Kepemudaan
dan olah Raga
1 18
1 6
Program peningkatan
Peran Serta
Kepemudaan Meningkatya
Partisipasi Pemuda Dalam
Pembangunan 1
18 1
6 01
Pembinaan Organisasi
Kepemudaan Jumlah
kelompok pemuda yang
dibina 36 Kelompok
21 Kelompok 10
9 90
5 26
72,22
1 19
Urusan wajib Kesatuan
Bangsa dan Politik Dalam
Negeri
1 19
1 5
Program Peningkatan
Keamanan dan Kenyamanan
Lingkungan Meningkatnya
Kesadaran Masyarakat
Terhadap Aturan Perundang
Undanan 1
19 1
5 01
Pengendalian Keamanan
Lingkungan Jumlah Binaan
Nagari Sadar Hukum
5 3
1 1
100 1
4 80
1 10
Urusan wajib Kependudukan
Rencana Kinerja Renja Kantor Camat Tanjuang Baru Tahun 2015
11
dan Catatan Sipil
1 10
1 5
Program Penataan
Administrasi Kependudukan
Meningkatnya Kualitas
Pelayanan Publik
1 10
1 5
09 Pengembangan
Data Base
Kependukan Persentase
Perekaman data EKP
88 61,58
80 158,16
197,7 100
81,58 92,70
Persentase Surat Permohonan
yang diayani Tepat Waktu
87 89,96
100 90,41
90,41 85
100 100,55
Rencana Kinerja Renja Kantor Camat Tanjuang Baru Tahun 2015
12
Dari Tabel diatas dapat tercermin Kinerja Kantor Camat Tanjuang Baru tahun 2013 dari pencapaian sasaran strategis yang merupakan penjabaran dari Visi
dan Misi Kecamatan Tanjuang Baru yaitu sebagai berikut : 1. Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan dengan kegiatan
Peningkatan Toleransi dan Kerukunan Dalam Kehidupan Beragama. Kegiatan tersebut dalam Dokumen Pelaksanan Perubahan Anggaran DPPA
Kantor Camat Tanjuang Baru tahun 2013 dianggarkan sebesar Rp. 10.000.000, dan dapat direalisasikan sebesar Rp. 9.975.900, atau 99,75
. Program dan kegiatan tersebut dilaksanakan dalam rangka mendukung
pencapaian sasaran strategis yang termuat dalam Renstra Kecamatan Tanjuang Baru ahun 20102015 yaitu meningkatkan pemahaman dan
pengamalan ajaran agama. Untuk mencapai sasaran strategis tersebut ditetapkan 2 dua indikator kinerja yaitu :
a. Persentase jumlah masjid mushalla yang dikunjungi dalam rangka pembinaan keagamaan. Dari indikator ini target masjid yang
dikunjungi Tim Safari Ramadhan Kec. Tanjuang Baru tahun 2013 adalah 6 enam masjid dan dapat direalisasikan 100
Adapun ke6 masjid tersebut adalah : No
Nama Masjid Lokasi
1. Masjid Al Yaqin
Jorong Tarok 2.
Masjid Darul Fallah Jorong Lompatan
3. Masjid Al Ikhsan
Jorong Ampaleh 4.
Masjid Istiqomah Jorong Gunung
5. Masjid Raya
Jorong Gantiang Bawah 6.
Masjid Nurul Huda Jorong Kapuak Koto
Panjang
Dari 20 dua puluh Jumlah Masjid yang ada di Kecamatan Tanjuang Baru yang akan menjadi target pembinaan periode
Renstra 20102015 adalah sebanyak 30 kunjungan masjid. Dari tahun 2011 sampai tahun 2013 telah dilakukan pembinaan
terhadap 18 masjid atau 60 dari target Renstra. Di tahun periode berjalan ini 2014 sesuai dengan TAPKIN
2014 dimana persentase jumlah masjid mushalla yang akan dikunjungi dalam rangka pembinaan keagamaan adalah sebesar
Rencana Kinerja Renja Kantor Camat Tanjuang Baru Tahun 2015
13
100 yaitu sebanyak 6 enam masjid. Apabila target tersebut dapat dicapai maka diharapkan pada akhir periode tahun 2014 telah
tercapai target Renstra sebesar 24 dua puluh empat masjid atau 80 dari target Renstra.
Pada tahun 2015 rencana kerja untuk indikator sasaran strategis ini direncanakan akan kembali dibina sebanyak 6 enam
masjid sehingga pada akhir periode Renstra target pembinaan sebanyak 30 masjid dapat direalisasikan 100 . Pencapaian
tersebut dapat dilaksanakan karena kegiatan Peningkatan Toleransi dan Kerukunan Dalam Kehidupan beragama selalu
dianggarkan dalan Dokumen Pelaksanaan Anggaran DPA SKPD Kantor Camat Tanjuang Baru.
b. Indikator kinerja kedua dalam pencapaian sasaran strategis diatas adalah Jumlah Cabang yang diikuti kecamatan dalam acara MTQ
Tingkat Kabupaten Tanah Datar. Indikator kinerja ini diukur sekali dalam 2 tahun yaitu tahun 2012 dan 2014 dalam periode Renstra.
Tahun 2012 Kecamatan Tanjuang Baru dapat mengikuti 29 cabang MTQ atau 40 dari target renstra sebanyak 72 cabang.
Tahun 2014 kecamatan Tanjuag Baru menetapkan target cabang yang dapat diikuti pada acara MTQ Tingkat Kabupaten Tanah Datar
di Kecamatan X Koto sebanyak 35 cabang. Apabila rencana tersebut dapat direalisasikan 100 maka diakhir tahun 2014 dapat
direalisasikan sebesar 64 cabang atau 88,88 dari target Renstra. Adapun Cabang Lomba dan target yang ak diikuti pada MTQ ke38
di Kecamatan X Koto tahun 2014 ini adalah sebagai berikut :
No Cabang Lomba
yang Dipertandingkan
Target Keterangan
1. Tilawah AnakAnak
Pa Ikut
2. Pi
Ikut 3.
Tilawah Remaja Pa
Ikut 4.
Pi Ikut
5. Tilawah Dewasa
Pa Ikut
6. Pi
Tidak Ikut 7.
Tilawah TK Pa
Ikut 8.
Pi Ikut
Rencana Kinerja Renja Kantor Camat Tanjuang Baru Tahun 2015
14
9. Hafiz 5 juz Tilawah
Pa Ikut
10. Pi
Ikut 11.
Hafiz 5 Juz Non Tilawah
Pa Ikut
12. Pi
Tidak Ikut 13.
Hafiz 10 Juz Pa
Tidak Ikut 14.
Pi Tidak Ikut
15. Hafiz 20 Juz
Pa Tidak Ikut
16. Pi
Tidak Ikut 17.
Hafiz 30 Juz Pa
Tidak Ikut 18.
Pi Tidak Ikut
19. Tartil Dasar
Pa Ikut
20. Pi
Ikut 21.
Tartil Menengah Pa
Ikut 22.
Pi Ikut
23. Tartil Umum
Pa Ikut
24. Pi
Ikut 25.
Khat Naskah Pa
Ikut 26.
Pi Ikut
27. Khat
Hiasan Mushab
Pa Ikut
28. Pi
Ikut 29.
Khat Naskah Pa
Ikut 30.
Pi Ikut
31. Khat Dekorasi
Pa Ikut
32. Pi
Ikut 33.
MFQ Ikut
34. MSQ
Ikut 35.
Kitab Standar Pa
Ikut 36.
Pi Ikut
37. Khutbah Jum’at
Adza Ikut
38. Tafsir
Bahasa Indonesia
Pa Ikut
39. Pi
Ikut 40.
Shalat dan Dzikir Pa
Ikut 41.
Pi Ikut
42. Tlawah Lansia
Pa Ikut
43. Pi
Ikut 44
Menulis Kandunga Kitab
Qur’an MKKQ
Pa Tidak Ikut
45 Pi
Tidak Ikut
2. Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan dengan kegiatan Pentas seni dan budaya, festival, lomba cipta dalam upaya peningkatan
wawasan kebangsaan. Pada tahun 2013 kegiatan tersebut dalam DPA Kec. Tanjuang Baru dianggarkan sebesar Rp. 5.000.000, dan dapat
direalisasikan sebesar Rp. 3.893.550 atau 77,87 . Indikator kinerjanya adalah jumlah cabang yang diikuti kecamatan dalam festival seni dan
budaya. Indikator kinerja untuk mencapai sasaran strategis yaitu
meningkatkan pemahaman dan pengendalian nilainilai adat dan budaya
Rencana Kinerja Renja Kantor Camat Tanjuang Baru Tahun 2015
15
adalah menetapkan target 7 tujuh buah cabang festival seni dan budaya yang diikuti pada tahun 2013 yaitu :
No Cabang Festival Seni
1. Randai
2. Selawat Dulang
3. Saluang Dendang
4. Lomba Pidato Adat Pasambahan
5. Gelanggang Silih Baganti
6. Tari Kreasi
7. Pemilihan Uda Uni Tanah Datar
Dari 7 tujuh target diatas Kecamatan Tanjuang Baru hanya bisa mengikui 6 enam Cabang Lomba sebagai berikut :
No Cabang Festival Seni
Keterangan 1.
Randai Group Randai Campago Bukit
Siangin 2.
Selawat Dulang Salawat Dulang Marapi Saiyo
Jorong Gunung 3.
Saluang Dendang Saluang Campago Bukit Siangin
4. Lomba
Pidato Adat
Pasambahan Diikuti Oleh Tokoh Adat Nagari
Barulak
5. Silat
Kelompok Silat Sikap Diri Jorong Koto Sibauak, Kelompok Silat
Satria Muda Jorong Lomatan dan Kelompok Silat Jorong Kapuak
Koto Panjang 6.
Pemilihan Uda dan Uni Tanah Datar
Diikuti oleh Generasi Muda Tanjuang Baru
Dari 7 tujuh target diatas, untuk Tari Kreasi Kecamatan Tanjuang baru tidak dapat mengikuti event tersebut yang disebabkan kurangnya
perencanaan mengikuti event tersebut, sehingga untuk cabang ini diputuskan untuk tidak mengikuti.
Rencana Kinerja Renja Kantor Camat Tanjuang Baru Tahun 2015
16
Dibandingkan dengan tahun 2102, Capaian Kinerja tahun 2013 mengalami penurunan yaitu dari 100 menjadi 85,71 . Namun, dari segi
quantitas lomba yang diikuti sebenarnya Kecamatan Tanjuang Baru mengalami peningkatan yaitu dari 5 cabang lomba menjadi 6 cabang lomba
yang dapat diikuti pada tahun 2012. Penurunan persentase tidak lebih disebabkan karena naiknya target realisasi yang ditetapkan dalam TAPKIN
2012 dan TAPKIN 2013 yaitu dari target 5 lima menjadi 7 tujuh cabang festival seni.
Bila dibandingkan dengan Kondisi Awal RPJMD 2010 indikator kinerja sebagaimana tersebut diatas mengalami kenaikan. Tahun 2010
jumlah festival seni dan budaya yang diikuti Kecamatan tanjuang Baru sebanyak 3 tiga cabang lomba dan dapat direalisasikan 100 dari target
yang ditetapkan yaitu cabang Randai, Saluang Dendang dan Salawat Dulang.
Renstra 20102015 Kecamatan Tanjuang Baru menetapkan terget sebanyak 28 Cabang Lomba dapat direalisasikan sampai dengan tahun 2015
akhir periode renstra SKPD. Dari tahun 2011 sampai tahun 2013 target realisasi renstra pada indikator kinrja ini adalah sebanyak 15 cabang lomba
atau 53,57 dari target renstra. Pada tahun 2014 tahun berjalan telah ditetapkan dalam TAPKIN 2014 sebesar 6 enam cabang lomba dan apabila
dapat direalisaikan 100 maka capaian renstra sampai akhir tahun 2014 sebesar 21 cabang lomba atau 77,77 .
Untuk Rencana Kerja Renja 2015 untuk indikator kinerja ini Kecamatan Tanjuang Baru menetapkan 5 lima cabang lomba yang akan
diikuti Kecamatan Tanjuang Baru dalam festival seni dan budaya yaitu :
No Cabang Festival Seni
1. Randai
2. Selawat Dulang
3. Saluang Dendang
4. Gelanggang Silih Baganti
5. Pemilihan Uda Uni Tanah Datar
Rencana Kinerja Renja Kantor Camat Tanjuang Baru Tahun 2015
17
3. Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan dengan kegiatan Pengendalian Keamanan Lingkungan. Kegiatan tersebut dalam
DPA Kantor Camat Tanjuang Baru dianggarkan sebesar Rp. 5.000.000, dan dapat direalisasikan sebesar Rp. 4.941.400, dengan tingkat capaian
98,82. Indikator kinerja untuk mencapai sasaran strategis yaitu berkurangnya
kenakalan remaja dan perbuatan maksiat adalah : a. Jumlah SLTP dan SLTA yang dibina. Indikator ini tahun 2013
mempunyai target sebesar 5 lima sekolah yang akan dibina dan dapat direalisasikan 100 .
Sekolah yang dibina tersebut adalah sebagai berikut : No
Nama Sekolah Keterangan
1 SMP N 1 Tj. Baru
2 SMP N 2 Tj. Baru
3 MTsN Koto Nan Tuo
4. MTsN Puncak Alai
5. MAS Plus Barulak
Dari pembinaan yang dilakukan pada tahun 2013 telah dapat direalisasikan sebesar 15 sekolah sejak tahun 2011 atau 55,55 dari target
renstra secara keseluruhan. Tahun 2014 tahun berjalan ditargetkan kembali pembinaan tersebut sebanyak 6 sekolah. Seandainya target tersebut
dapat direalisasikan 100 , maka target Renstra pada indikator ini pada akhir tahun 2014 adalah sebesar 21 kali pembinaan ke sekolahsekolah atau
dapat dicapai sebesar 77,77 dari target Renstra. Untuk tahun 2015 akhir periode renstra disusun rencana kerja
Renja tahun 2015 untuk indikator kinerja ini sebesar 6 enam sekolah yang akan dilakukan pembinaan. Ke-6 sekolah tersebut adalah sebagai
berikut : No
Nama Sekolah Keterangan
1 SMP N 1 Tj. Baru
2 SMP N 2 Tj. Baru
3 MTsN Koto Nan Tuo
4. MTsN Puncak Alai
5. MAS Plus Barulak
6. MTsS Gantiang Bawah
Rencana Kinerja Renja Kantor Camat Tanjuang Baru Tahun 2015
18
Dari 6 enam sekolah tersebut direncanakan akan dapat dibina secara keseluruhan dan diakhir tahun 2015 target Renstra sebanyak 27 kali
pembinaan dapat direalisasikan sebesar 100 sehingga
hasil outcome yang
diperoleh adalah berkurangnya kenakalan remaja di Kecamatan Tanjuang Baru dapat dicapai.
4. Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan dengan kegiatan Pembinaan Organisai Kepemudaan. Untuk mendukung pelaksanaan
kegitan tersebut dalam DPA Kantor Camat Tanjuang Baru Tahun 2013 dianggarkan sebesar Rp. 4.000.000, dan dapat dialisasikan sebesar Rp.
3.958.290 dengan tingkat tingkat realisasi keuangan sebesar 98,95 . Target kelompok pemuda yang dibina tahun 2013 yang ditetapkan
melalui Penetapan Kinerja TAPKIN adalah sebanyak 10 sepuluh kelompok pemuda. Dari target tersebut dapat direalisasikan sebanyak 9
sembilan kelompok pemuda sebagai berikut :
No Organisasi Pemuda
Keterangan
1 Organisasi Silat Satria Muda
Nagari Barulak 2
PB Barta Nagari Tanjuang Alam
3 Organisasi Silat Kt. Sibauk
Nagari Tanjuang Alam 4
Klub Volly Cimpago Jorong Bayur Nagari Tanjuang Alam
5 Organisasi Silat Kp. Koto Panjang
Nagari Barulak 6
Karang Taruna Tosiba Koto Sibauak Nagari Tanjuang Alam
7 Karang Taruna Bungo Tanjuang Gantiang
Bawah Nagari Tanjuang Alam
8 Klub Bola Kaki Fortuna Jorong Gunung
Nagari Tanjuang Alam 9
Klub Bola Kaki Yunecba Dalam Nagari Nagari Barulak
Dari 9 sembilan organisasi Pemuda yang dibina tersebut terdapat 2 dua organisasi pemuda yang baru mendapat pembinaan yaitu organisasi
Rencana Kinerja Renja Kantor Camat Tanjuang Baru Tahun 2015
19
Silat Jorong Kapuak Koto Panjang dan organisasi bulutangkis PB Barta, sedangkan untuk delapan organisasi pemuda lainnya sebelumnya telah
mendapatkan pembinaan dan dilanjutkan pada tahun-tahun berikutnya sebagaimana tabel dibawah ini :
No Organisasi Pemuda
Periode Awal RPJMD 2010
2011 2012
2013
1 Organisasi
Silat Satria Muda
V
V V
2 Klub Bola Jorong
Sawah Parik V
V
3
Organisasi Silat Kt. Sibauk
V
V V
4 Klub Volly Cimpago
Jorong Bayur
V
V 5
Organisasi Silat Kp. Koto Panjang
V
6 Karang Taruna Tosiba
Koto Sibauak V
V
V 7
Karang Taruna Bungo Tanjuang Gantiang
Bawah V
V
V 8
Klub Bola Kaki Fortuna
Jorong Gunung
V V
V
9 Klub Bola Kaki
Yunecba Dalam
Nagari V
V
V 10
Klub Bola Alberta Tj. Alam
V V
11 PAUD Kecamatan
V
12 Karang
Taruna Puncak Alai
V V
13 Karang Taruna Bungo
Sitangkai Tanjuang Alam
V V
14 PB Barta
V
Rencana Kinerja Renja Kantor Camat Tanjuang Baru Tahun 2015
20
Ket : V = Orgaisasi Pemuda yang Dibina
Dari Tabel diatas dapat dilihat bahwasanya mulai dari tahun 2011 sampai tahun 2013 Kecamatan Tanjuang Baru telah melakukan pembinaan
terhadap 21 dua puluh satu kelompok pemuda atau sebesar 58,33 dari 36 tiga puluh enam organisasi pemuda yang menjadi target pembinaan Renstra
20102015. Pembinaan tersebut berupa pemberian alatalat olah raga, penataan kelembagaan organisasi, dan pembiaanpembinaan yang bersifat
non materil. Dibandingkan dengan kondisi kinerja awal RPJMD 2010 dimana
selama periode Renstra 20052010 kelompok pemuda yang dibina berjumlah 10 sepuluh kelompok pemuda. Artinya terdapat peningkatan pembinaan
organisasi pemuda mulai dari awal periode RPJMD 2010 sampai dengan tahun 2013. Adapun keberhasilan ini disebabkan oleh faktorfaktor sebagai
berikut : 1. Adanya dukungan dana dari APBD Kabupaten Tanah Datar yang
dianggarkan melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran DPA SKPD Nomor : 1.20.22.01.16.01.5.2 melalui Program Peningkatan Peran Serta
Kepemudaan dan kegiatan Pembinaan Organisasi Kepemudaan. Pada tahun 2013 dianggarkan dana sebesar Rp. 4.000.000,
empat juta rupiah melalui belanja barang dan jasa seperti : belanja penggandaan,
belanja makan minum rapat, belanja perjalanan dinas dalam daerah dan belanja barang yang akan diserahkan kepada keompok pemuda.
2. Adanya keinginan yang kuat dari masingmasing kelompok pemuda untuk dibina. Hal tersebut dibuktikan dengan antusiasnya kelompok
kelomok pemuda ketika dilakukan pembinaanpembinaan oleh pihak Kecamatan.
Tahun 2014 tahun berjalan Kecamatan Tanjuang Baru telah menetapkan kinerja untuk indikator kinerja tersebut sebanyak 5 lima
organisasi pemuda. Target tersebut direncanakan dapat direalisasikan 100 sehingga pencapaian Renstra pada akhir tahun 2014 dapat
mencapai 26 kelompok pemuda atau tingkat apaian sebesar 72,22 dari target Renstra keseluruhan.
Rencana Kinerja Renja Kantor Camat Tanjuang Baru Tahun 2015
21
Untuk tahun 2015 Kecamatan Tanjuang Baru menyusun Rencana Kerja Renja 2015 pada indikator kinerja ini sebesar 5 lima
kelompok pemuda yang akan dibina. Rencana kerja tersebut dibuat dalam rangka pencapaian Renstra Kantor Camat Tanjuang Baru selama 5 tahun.
Apabila pencapaian tahun 2014 dan 2015 sebesar 100 maka total pembinaan kelompok pemuda selama 5 tahun adalah sebesar 31
kelompok pemuda dari 36 kelompok pemuda yang ditargetkan sehingga hasil
Outcome yaitu terciptanya sinergi antara pemerintah dan organisasi
kepemudaan dalam mendukung perencanaan pembangunan di kabupaten Tanah Datar umumnya dan kecamatan Tanjuang Baru
khususnya dapat dicapai.
5. Program Pemeliharaa Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan. Untuk mendukung
pelaksanaan kegiatan ini, dalam DPA Kantor Camat Tanjuang Baru tahun 2013 dianggarkan dana sebesar Rp. 8.000.000, dan dapat direalisasikan
pada akhir tahun anggaran sebesar Rp. 7.980.000atau sebesar 99,75. Indikator kinerja dalam mewujudkan sasaran srategis yaitu
Meningkatnya Kesadaran Masyarakat Terhadap NormaNorma Peraturan Perundang Undangan yang Berlaku. Target indikator kinerja ini adalah
terbinanya 1 satu buah nagari binaan sadar hukum di Kecamatan Tanjuang Baru Tahun 2013 yaitu Nagari Barulak. Dari target tersebut
dapat direalisasikan 100. Target Renstra 20102015 untuk Indikator kinerja ini adalah
sebanyak 5 lima kali pembinaan nagari binaan sadar hukum yaitu 3 tiga kali Nagari Barulak dan 2 dua kali Nagari Tanjuang Alam.
Dalam tahun berjalan 2014 pembinaan terhadap nagari sadar hukum ditargetkan sebesar 1 satu nagari yaitu nagari Tanjuang Alam.
Dari target tersebut apabila dapat direalisasikan 100 , maka pada akhir tahun 2014 realisasi Renstra dapat mencapai 4 nagari atau sebsar 80 .
Rencana Kerja untuk tahun 2015 sesuai dengan target yang tedapat dalam Renstra Kantor Camat Tanjuang Baru, indikator ini ditargetkan
Rencana Kinerja Renja Kantor Camat Tanjuang Baru Tahun 2015
22
sebanyak 1 satu nagari yang akan dibina yaitu nagari Barulak. Dengan target tersebut direncanakan pembinaan nagari sadar hukum pada akhir
tahun 2015 telah dilakukan sebanyak 5lima kali pembinaan nagari dari target renstra sebanyak 5 lima nagari atau sebesar 100 .
Dari output terbinanya 1 satu nagari binaan sadar hukum diperoleh hasil
outcome yaitu terciptanya kehidupan bernagari yang
didasari pada asasasas ketaatan terhadap produkproduk hukum yang ada di Indonesia.
6. Program Penataan Administrasi Kependudukan dengan Kegiatan Pengembangan Data Base Kependudukan. Kegiatan tersebut dalam DPA
Kantor Camat Tanjuang Baru dianggarkan sebesar Rp. 17.502.500 dan dapat direalisasikan pada akhir tahun anggaran sebesar Rp. 16.792.400
dengan tingkat capaian realisasi keuangan sebesar 95,94 Indikator kinerja dalam mewujudkan sasaran strategis yaitu
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik . Target indikator kinerja ini adalah :
a.
Persentase jumlah masyarakat yang telah merekam dara EKTP. Target dan Realisasi Perekaman EKTP dapat dilihat pada tabel
dibahawh ini : No
Tahun Data Wajib
KTP Taget
Realisasi 1
2011 8.802
7.042 7.684
109,12 2
2012 908
726 295
40,63 3
2013 613
490 647
132,04 Tahun 2011 dari Wajib EKTP sejumlah 8.802 jiwa di
Kecamatan Tanjuang Baru ditargetkan 80 7.042 jiwa dapat direkam. Dari target tersebut dapat direalisasikan sebanyak 7.684
jiwa atau 109,12 . Pada akhir periode 2011 dari target 8.802 jiwa terdapat wajib
KTP yang meninggal dunia dan terdapatnya nama ganda sebanyak
Rencana Kinerja Renja Kantor Camat Tanjuang Baru Tahun 2015
23
210 jiwa, sehingga data wajib KTP berubah menjadi 8.592 jiwa, dimana data tersebut menjadi target Renstra periode 20102015.
Dari wajib KTP sejumlah 8.592 jiwa dikurangi dengan Realisasi tahun 2011 sd 2013 sebesar 8.626. Artinya dari target
awal perekaman telah dapat direalisasikan sebesar 100,39 . Tahun 2014 tahun berjalan dan tahun 2015 ditargetkan
realisasi perekaman EKTP dapat dicapai sebesar 100 . Dari output tersebut diatas diperoleh hasil
Outcome yaitu
terwujudnya data base kependudukan yang valid di Kecamatan
Tanjuang Baru.
b.
Persentase surat permohonan yang dilayani tepat waktu tahun 2013 dapat dilihat dari tabel dibawah ini :
No Jenis Surat
Permohonan Realisasi
2013 Permohonan
Tepat Waktu Persentase
1 KTP Eektronik
775 760
98,06 2
Surat Pindah 120
115 95,83
3 Kartu Keluarga
4
Surat Keterangan Tidak Mampu
628 628
100 5
Rekomendasi Izin Perkawinan
22 17
77,27
Rencana Kinerja Renja Kantor Camat Tanjuang Baru Tahun 2015
24
6 Surat Keterangan
Kematian
7 Surat Pernyataan
Ahli Waris
8 SKBB SKCK
231 225
97,40 9
SKBD
10 Alas Hak Milik
Adat
11 Alas Hak Milik
12 Akta Jual Beli
13 Akta Hibah
14 Warmeking
Pinjaman Bank
15 Surat Keterangan
Usaha 21
18 85,71
16 Legalisasi Surat 21
17 80,95
17 Surat Keterangan
Lainnya Izin Keramaian
48 40
83,33
89, 81
Dari target 100 jenis surat permohona dilayani tepat waktu dapat direalisasikan hanya 89,81 . Hal tersebut disebabkan oleh faktorfaktor
sebagai berikut :
1. Terdapatnya ganguanggangguang yang berada diluar kemampuan Kantor Camat Tanjuang Baru seperti sinyal server eKTP yang kurang
baik, terdapatnya pemutusan arus listrik oleh Pihak PLN dan sebagainya.
Rencana Kinerja Renja Kantor Camat Tanjuang Baru Tahun 2015
25
2. Pejabat penandatangan surat permohonan yang melakukan perjalana dinas ke luar daerah sementara surat tersebut tidak dapat diwakilkan
penandatangananya sehingga terdapat beberapa surat permohonan yang terlambat pemrosesannya.
Renstra 20102015 pada indikator kinerja ini adalah sebesar 87 surat permohonan dapat dilayani tepat pada waktunya. Dari tahun
2011 sampai dengan 2013 realisasi indikator kinerja pada sasaran strategis ini adalah sebesar : 89,56 , 90,41 , dan 89,91. Artinya
tingkat pencapaian ratarata per tahun lebih dari 100 Dari output kegiatan diatas, maka diperoleh hasil
Outcome yaitu
terpenuhinya standar pelayanan publik yang telah ditetapkan oleh SKPD Kantor Camat Tanjuang Baru.
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Kantor Camat Tanjuang Baru