.
PEMERINTAH KOTA TEBING TINGGI TAHUN 2012 NO
Jumlah Realisasi Tahun
n-3 2010 Realisasi Tahun
n-2 2011 Tahun Berjalan
n-1 2012 Proyeksi Target
pada Tahun Rencana n 2013
Proyeksi Target
pada Tahun n+1 2014
1 2
3 4
5 6
7 2
BELANJA 2.1
Belanngja Tidak Langsung 207.285.495.487,00
43.426.980.964,00 247.908.631.000
2.1.1 .
Belanja Pegawai 196.718.203.855,00
42.105.348.014,00 239.608.631.000
2.1.2 .
Belanja Bunga 0.00
0.00 0.00
2.2.3 Belanja Subsidi
0.00 0.00
0.00 2.2.4
Belanja Hibah 7.779.538.232,00
729.943.750,00 1.500.000.000
2.2.5 Belanja Bantuan Sosial
2.713.228.400,00 591.689.200,00
5.000.000.000 2.2.6
Belanja bagi Hasil kepada propkabkota dan desa
0,00 0.00
2.2.7 Belanja bantuan keuangan  kepada
propkabkota dan desa 0,00
0.00 2.2.8
Belanja Tidak Terduga 74.525.000,00
0,00 800.000.000
2.2.9 Lain-Lain
0.00 0.00
0.00
BELANJA TIDAK LANGSUNG 207.285.495.487,00
43.426.980.964,00 247.908.631.000
2.2 Belanja Langsung
108.145.197.137,00 17.646.595.796,00
308.652.916.797 2.2.1
. Belanja Pegawai
20.562.904.521,00 1.992.865.988,00
16.000.000.000 2.1.2
. Belanja Barang dan Jasa
44.405.821.716,00 14.336.891.683,00
105.519.907.808 2.2.3
Belanja Modal 43.176.470.900,00
1.316.838.125,00 187.133.008.989
BELANJA LANGSUNG 108.145.197.137,00
17.646.595.796,00 308.652.916.797
TOTAL JUMLAH BELANJA 2.1 + 2.2
315.430.692.624,00 61.073.576.760,00
556.561.547.797
3.2.2.3 ARAH KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH
Beberapa   permasalahan   utama   berkaitan   dengan   pembiayaan   dalam   peyusunan   rencana APBD Tahun Anggaran 2010 adalah sebagai berikut:
 Belum adanya mekanisme  yang disepakati  bersama dalam rangka pemanfaatan  surplus
anggaran   dan   pembiayaan   defisit   anggaran   berdasarkan   kebijakan   umum   APBD   tahun anggaran 2010, maka kebijakan umum pembiayaan adalah sebagai berikut :
BAB III      16
.
PEMERINTAH KOTA TEBING TINGGI TAHUN 2012
a. Penerimaan pembiayaan diupayakan berasal dari jenis penerimaan yang tidak membebani daerah
b. Pengeluaran pembiayaan diupayakan dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan pendapatan daerah dan meningkatkan kemampuan keuangan daerah.
Tabel 3.10 Realisasi dan Proyeksi Pembiayaan Daerah
Tahun 2009 sd Tahun 2012
NO Jumlah
Realisasi Tahun n-3 2009
Realisasi Tahun n-2 2010
Tahun Berjalan n-1 2011
Proyeksi Target pada Tahun
Rencana n 2012 Proyeksi
Target pada Tahun n+1
2013 1
2 3
4 5
6 7
3 PEMBIAYAAN
3.1 Penerimaan Pembiayaan Daerah
57.562.136.974,25 57.340.347.145,54
86.727.715.578,37 84.061.547.797
3.1.1 .
Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran SILPA
57.010.724.255,25 56.800.406.405,54
0,00 84.061.547.797
3.2.2 .
Pencairan dana cadangan 0,00
,00 3.2.3
Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan
0,00 ,00
3.2.4 Penerimaan pinjaman daerah dan
obligasi daerah 0,00
,00 3.2.5
Penerimaan kembali pemberian pinjaman
0,00 ,00
3.2.6 .
Penerimaan Piutang Daerah 551.412.719,0
539.940.740,00 8.050.250,00
JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN           3.1 .1 + 3.1.2
57.562.136.974,25 57.340.347.145,54
86.727.715.578,37 84.061.547.797
3.2 Pengeluaran Pembiayaan Daerah