Bab II (2)R-RKPD 22MARET2012
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) TAHUN 2013
2.2. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai Tahun Berjalan
dan Realisasi RPJMD
Visi Kota Tebing Tinggi yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kota Tebing
Tinggi Tahun 2011-2016 adalah
Mewujudkan Masyarakat Kota Tebing Tinggi
Yang Beriman, Bertaqwa, Maju, Sejahtera, Mandiri, Berkeadilan Dalam
Kebhinekaan.
Penjelasan :
1.
Sebagai
Kota beriman
yang ingin diwujudkan adalah Kota yang didukung
oleh potensi, karakteristik, peluang, tantangan, sikap dan pandangan hidup
bersama, modal dasar pembangunan kota pada 5 tahun yang akan datang, dan
tujuan pokok pembangunan kota yang ingin diwujudkan, serta kemutlakkan
sebagai bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Negara Kesatuan Republik
Indonesia,
2.
Sebagai
Kota BerTaqwa
yang ingin diwujudkan adalah Kota yang didukung :
a.
Terwujudnya kerukunan antar dan intern umat beragama, dalam sub visi
ini mencerminkan adanya keinginan untuk senantiasa menjaga agar dalam
wilayah Kota Tebing Tinggi tercipta kerukunan sesama antar pemeluk
agama yang sama dan sesama antar pemeluk agama yang berbeda,
sehingga hubungan harmonis semua masyarakat dapat terwujud.;
b.
Terpenuhinya hak-hak dasar dalam menjalankan ajaran agama, merupakan
keinginan agar masyarakat menghormati umat pemeluk
agama/kepercayaan berbeda untuk menjalankan aktivitas/ mengamalkan
ajaran agama/kepercayaannya, sehingga tidak ada konflik antar/inter
agama mengenai pendirian rumah ibadah, perayaan hari besar agama
maupun aktivitas rutin agama lainnya.
c.
Terwujudnya kehidupan beragama yang mampu menjadi katalisator
pembangunan
3.
Sebagai
Kota Maju
yang ingin diwujudkan adalah Kota diarahkan menjadi
pusat perdagangan secara regional, kawasan transit lalu lintas orang dan barang
dari dan menuju kota Medan serta didukung oleh munculnya kota-kota baru,
pasar-pasar dengan produk khusus dan lain-lain dengan tetap menyelaraskan
tumbuh dan berkembangnya pusat-pusat perdagangan tradisional. Sebagai
Kota perdagangan, ekonomi Kota Tebing Tinggi memiliki peran penting untuk
memperluas pasar produk yang dihasilkan, untuk mendukung perekonomian
Kota Tebing Tinggi yang semakin terbuka.
Berbagai indikasi lainnya, dari kemajuan pembangunan kota pada masa yang
akan datang adalah penduduk yang berkualitas, dan tumbuh seimbang, kualitas
pelayanan umum (
public service
) yang prima, kelembagaan Pemerintah Kota
dan masyarakat yang mapan, perilaku kreatif, inovatif yang menonjol,
produktivitas masyarakat yang tinggi, dan berfungsi sebagai pusat
pertumbuhan ekonomi yang mendorong berkembangnya wilayah regional,
serta kemampuan yang semakin tinggi untuk membiayai pembangunan kota.
Di samping kemajuan secara ekonomi, kemajuan Kota Tebing Tinggi dalam 5
tahun yang akan datang, juga ditandai oleh kemajuan di bidang pembangunan
(2)
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) TAHUN 2013
sosial. Kemajuan pembangunan sosial ditandai oleh derajat pendidikan dan
kesehatan yang tinggi, sehingga menciptakan dan menyediakan sumber daya
manusia yang berkualitas. Pembangunan kota, pada masa yang akan datang,
lebih banyak digerakkan oleh dukungan sumber daya manusia yang berilmu
pengetahuan, dan menguasai teknologi, beriman dan bertaqwa serta memiliki
kemandirian, sehingga menciptakan keseimbangan antara kemajuan
fisik/prasarana, sosial dan ekonomi kota, berdasarkan ekosistem dan landasan
moral pembangunan.
Kemajuan pembangunan Kota Tebing Tinggi pada masa yang akan datang juga
ditandai oleh adanya transformasi struktur perekonomian kota menunju
perekonomian yang modern, yang ditandai oleh dominasi sektor tertier dan
sekunder, khususnya jasa dan industri pengolahan.Perkembangan ekonomi
sektor sekunder dan tertier tersebut, juga sekaligus sebagai penyedia lapangan
kerja terbesar bagi angkatan kerja. Oleh karena itu, strategi pengembangan
ekonomi sektor sekunder dan tertier, merupakan strategi utama dalam jangka
panjang, untuk mengendalikan angka pengangguran, menurunkan jumlah
penduduk miskin, sekaligus sebagai pendorong utama pertumbuhan ekonomi
kota.
Kemajuan ekonomi Kota Tebing Tinggi pada masa yang akan datang juga
didorong oleh peningkatan efisiensi perekonomian kota, sehingga pengelolaan
sumber daya ekonomi yang rasional dan efisien akan menghasilkan
produktivitas yang tinggi, ketahanan ekonomi lokal yang kuat dan kokoh serta
keterkaitan antar sektor-sektor ekonomi kota khususnya sektor industri dan jasa
yang tinggi, serta berwawasan lingkungan. Sebagai bagian dari ekonomi
wilayah, maka kemajuan ekonomi kota tersebut akan banyak dipicu oleh
pengembangan ekonomi regional yang saling tergantung satu sama lainnya
saling menguntungkan.
Kota Tebing Tinggi yang maju juga ditandai oleh tersedianya prasarana dan sarana
sosial ekonomi yang modern, handal dan asri, sehingga seluruh kebutuhan
infrastruktur masyarakat kota dapat dinikmati secara merata, dengan lingkungan hidup
yang berkualitas. Sedang masyarakat yang maju, ditandai oleh keterbukaan terhadap
inovasi, berwawasan global, berorientasi kepada masa sekarang dan masa depan,
mengedepankan perencanaan dan pengorganisasian, mampu mengoptimalkan daya
dukung alam, mandiri, menghormati orang lain, mengedepankan iptek, dan
berkeadilan sosial, serta demokratis.
4. Sebagai
Kota Sejahtera
yang ingin diwujudkan adalah Kota Tebing Tinggi
yang sejahtera memiliki arti bahwa prinsip kesejahteraan harus menjadi
landasan sekaligus tujuan utama dari pelaksanaan kegiatan dan produk yang
dihasilkan dari pelaksanaan pembangunan di wilayah Kota Tebing Tinggi.
Maknanya adalah setiap kegiatan dan produk yang dihasilkan dari pelaksanaan
pembangunan di Kota Tebing Tinggi harus bisa menciptakan masyarakat Kota
(3)
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) TAHUN 2013
Tebing Tinggi yang sejahtera, yaitu suatu masyarakat yang secara materiil
terpenuhi melalui pertumbuhan ekonomi yang terus meningkat yang diikuti
dengan peningkatan pendapatan, pendidikan, kesehatan, rasa aman masyarakat
dan diimbangi dengan pemerataan pendapatan (disparitas), kualitas pendidikan,
kesehatan yang lebih baik, sehingga sasaran akhirnya adalah :
a) Pembangunan kota
Sumber Daya Manusia (SDM) Berkualitas
pada
Visi Kota Tebing Tinggi ini dimaksudkan sebagai masyarakat yang
berpendidikan minimal Wajib Belajar 12 tahun dan memiliki kompetensi
yang sehat jasmani dan rohani.
b) Terpenuhinya hak dasar masyarakat yang berupa kemudahan akses
pendidikan, akses kesehatan dan paritas daya beli. Perwujudan dari visi ini
sangat penting, karena merupakan inti dari tujuan pembangunan secara
umum yaitu meningkatnya kesejahteraan masyarakat (
Society Welfare
);
c) Tersedianya infrastruktur secara merata dan terciptanya lapangan
pekerjaan yang memadai. Hal ini merupakan kunci yang sangat penting
untuk memerangi kemiskinan dan pengangguran, karena dengan adanya
pembangunan infrastruktur diharapkan ada imbas peningkatan aktivitas
ekonomi baik secara langsung atau sebagai dampak
multiplier effect
,
sehingga ada peningkatan produktivitas di segala sektor yang mampu
meningkatkan lapangan pekerjaan;
d) Terciptanya dan terjalinnya rasa aman dan tentram dalam menjalankan
aktivitas sehari-hari bagi masyarakat. Kondisi semacam ini sangat penting
bagi masyarakat dan pemerintah, agar proses pembangunan dan
permasalahan dalam bidang ekonomi dan infrastruktur serta sosial budaya
dapat dengan mudah untuk dikontrol dan dikembangkan.
5. Sebagai
Kota Mandiri
yang ingin diwujudkan adalah Kota yang didukung
oleh fasilitas perkotaan modern, yang melayani masyarakat Kota Tebing Tinggi
serta masyarakat di wilayah sekitarnya, didukung oleh pelayanan publik yang
handal. Sebagai Kota jasa, pembangunan kota diarahkan menuju layanan
pendidikan dan kesehatan berkualitas yang berskala regional dan nasional,
serta sebagai pusat perkantoran, baik Pemerintah maupun swasta, dengan
pelayanan informasi dan teknologi tingkat tinggi. Sebagai kota jasa, Kota
Tebing Tinggi juga diharapkan berfungsi sebagai pusat layanan keuangan
regional dengan dukungan perbankan, tempat hiburan, pendidikan dan
kesehatan, dengan lingkungan yang nyaman, tertib, aman, rapi, indah dan
bersahabat.
6. Sebagai
Kota Berkeadilan dalam Kebhinekaan
yang ingin diwujudkan
adalah Kota Secara ekonomis, kemajuan pembangunan kota dalam 5 tahun ke
depan, akan ditandai oleh produktivitas ekonomi yang tinggi, yang mendorong
peningkatan produksi dan pendapatan masyarakat dalam jangka panjang,
sehingga membentuk perekonomian kota yang tangguh, dinamis, progresif dan
merata. Peningkatan produksi dan pendapatan tersebut, digerakkan oleh
adanya akumulasi modal, alokasi sumber daya yang lebih efisien dan efektif
serta distribusi hasil-hasil pembangunan yang lebih merata, sehingga
menggambarkan perubahan dan pertumbuhan ke arah kemajuan, kemakmuran
dan kesejahteraan yang berkeadilan.
(4)
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) TAHUN 2013
Keadilan sosial secara nyata, diwujudkan melalui fungsi-fungsi distributif
yang dikelola oleh Pemerintah Kota, sehingga hak-hak dasar setiap warga kota
dapat terpenuhi dan dilindungi. Setiap warga kota hidup sederajat, dan
bermartabat serta mampu melindungi kehormatannya atas dasar kemanusiaan.
Terpenting juga adalah, adanya kesempatan yang sama bagi setiap warga kota
untuk berprestasi dan memperoleh pelayanan umum yang cukup dan
berkualitas.
Sedang keadilan ekonomi, terwujud dalam bentuk adanya kesamaan
kesempatan dan akses dari setiap warga kota untuk berusaha sebagai upaya
meningkatkan kesejahteraannya. Untuk itu, keadaan yang cukup menonjol
dalam tata Kota yang maju, sejahtera dan berkeadilan, adalah adanya akses
yang luas masyarakat terhadap setiap sumber daya pembangunan kota, seperti
permodalan, pasar, dan faktor-faktor produksi lainnya. Keterkaitan ekonomi
kota dilakukan tidak hanya antar daerah, atau kawasan, dan antar sektor, tetapi
juga antar skala usaha yaitu antara usaha kecil, menengah, dan besar.
Serta meningkatkan kesadaran Budaya Kota yang tertib, aman, kreatif,
berprestasi dalam menunjang Kota Beriman, Bertaqwa, Maju, Sejahtera,
Mandiri, Berkeadilan Dalam Kebhinekaan.
(5)
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) TAHUN 2013
Agar Visi tersebut di atas dapat tercapai, maka yang menjadi Misi Kota Tebing Tinggi
tahun 2011 – 2016 adalah :
1. Menyelenggarakan pembinaan mental spiritual masyarakat, sumber daya aparatur
untuk mewujudkan insan yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
Penjelasan :
Pemenuhan kondisi lingkungan keagamaan yang penuh toleransi, berakhlak mulia, bermoral,
beretika, beradab serta berdata saing untuk mencapai masyarakat yang lebih makmur dan
sejahtera, antara lain ditunjukkan oleh meningkatnya kualitas sumber daya manusia dan
kesadaran perikehidupan majemuk.
Pembangunan manusia sebagai insane menekankan pada manusia yang berharkat, bermartabat,
bermoral dan memiliki jati diri serta karakter tangguh baik dalam sikap mental dan spiritual,
serta memiliki daya pikir dan daya cipta yang baik.
2. Menyelenggarakan pendidikan yang lebih berkualitas, secara terpadu, merata,
terjangkau, dan memiliki wawasan kebangsaan;
Penjelasan :
Meningkatkan derajat pendidikan masyarakat; meningkatkan kualitas penduduk;
meningkatkan kualitas pelayanan umum; meningkatkan kualitas kelembagaan masyarakat;
meningkatkan perilaku masyarakat yang kreatif, inovatif, dan produktif; meningkatkan
kerjasama regional, internasional yang saling ketergantungan, membutuhkan dan saling
menguntungkan serta masyarakat yang bermoral, beretika, dan berbudaya yang dicirikan
dengan perilaku masyarakat yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
Pembangunan manusia sebagai insane yang menekankan pada pendidikan yang tinggi. Adapun
pembangunan manusia sebagai sumberdaya pembangunan yaitu sebagai pelaku pembangunan
yang menekankan pada manusia yang memiliki etos kerja produktif, keterampilan, kreatif dan
inovatif, disiplin dan professional dan berorientasi pada ilmu pengetahuan dan teknlogi serta
berwawasan lingkungan, kebangsaan dan memiliki kemampuan manajemen.
3. Menyelenggarakan pelayanan kesehatan dan peningkatan kualitas hidup untuk
mewujudkan masyarakat sehat, cerdas dan berkualitas;
Penjelasan :
Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat; Pencapaian status kesehatan dan gizi masyarakat
merupakan kinerja system kesehatan yang dilaksanakan oleh pemerintah pusat dan daerah serta
berbagai komponen masyarakat. Kinerja pembangunan kesehatan dicapai melalui pendekatan
enam sub-sistem kesehatan nasional (SKN0, yaitu sub-sitem : (1 ) upaya kesehatan; (2 )
pembiayaan kesehatan; (3) sumber daya manusia kesehatan; (4) sediaan farmasi, alat kesehatan
dan makanan; () manajemen dan informasi kesehatan; (6) pemberdayaan masyarakat. Kinerja
upaya kesehatan terus menunjukkan perbaikan, dapat diamati dari berbagai indikator upaya
kesehatan, seperti kesehatan ibu dan anak, imunisasi, perbaikan gizi, kesehatan lingkungan,
dan pengendalian penyakit.
(6)
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) TAHUN 2013
4. Melanjutkan pembangunan Kota Tebing Tinggi sebagai Kota Jasa yang memiliki
produktivitas, inovasi, kreativitas, dengan berorientasi pada pemberdayaan ekonomi
kerakyatan;
Penjelasan :
Meningkatkan produksi dan pendapatan masyarakat melalui akumulasi modal, alokasi sumber
daya serta distribusi hasil-hasil pembangunan kota secara lebih merata; mendorong
pertumbuhan dan perkembangan sektor jasa perdagangan, keuangan dan industri yang kuat dan
kokoh; meningkatnya produk-produk unggulan yang kompetitif meliputi sektor industri,
pertanian dan jasa; meningkatnya investasi sektor swasta, meningkatkan efisiensi
perekonomian kota; berkembangnya UKM dengan tingkat pengelolaan yang makin efisien
sehingga menjadi basis ekonomi daerah, meningkatkan ketahanan ekonomi lokal dan regional;
mendorong pengembangan ekonomi regional; serta meningkatkan daya saing lokal, regional
maupun nasional. Langkah yang perlu ditempuh adalah dengan membuat pusat pelayanan dan
beberapa subpusat pelayanan yang menarik masyarakat kota untuk datang berbelanja dan
memanfaatkan fasilitas yang ada di Kota Tebing Tinggi. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi
daerah secara berkesinambungan yang diikuti oleh pemerataan pendapatan masyarakat,
menurunnya tingkat pengangguran terbuka dan jumlah penduduk miskin. Serta
Mengembangkan perekonomian kota yang berdaya saing dalam menunjang penciptaan
lapangan kerja dan pelayanan publik serta meningkatkan peranan swasta dalam pembangunan
ekonomi kota. Langkah yang perlu ditempuh adalah dengan membuat pusat pelayanan dan
beberapa sub pusat pelayanan yang menarik masyarakat kota untuk datang berbelanja dan
memanfaatkan fasilitas yang ada di Kota Tebing Tinggi. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi
daerah secara berkesinambungan yang diikuti oleh pemerataan pendapatan masyarakat,
menurunnya tingkat pengangguran terbuka dan jumlah penduduk miskin.
5. Menyelenggarakan pembangunan infrastruktur, sarana dan prasarana secara
terkoordinasi dengan titik berat pada penanggulangan banjir;
Penjelasan :
Pemenuhan kondisi tata ruang yang seimbang dan harmonis serta berwawasan lingkungan,
dengan memfokuskan arah pembangunan kota pada upaya pengelolaan tata ruang yang
berdaya guna dan berhasil guna serta berkelanjutan; membangun dan mengembangkan
prasarana dan sarana kota yang maju; membangun dan mengembangkan perumahan dan
permukiman yang sehat dan terjangkau; tertatanya transportasi dan lalu lintas perkotaan;
meningkatkan kemitraan dan partisipasi masyarakat dalam penyediaan kebutuhan infrastruktur
kota; terbangunnya infrastruktur kota yang akomodatif yang meliputi jalan, jembatan, drainase,
dan persampahan yang disertai dengan tersedianya fasilitas dan utilitas umum yang modern
dan representatif serta meningkatnya pelestarian fungsi lingkungan hidup dan digunakannya
standard pengelolaan lingkungan hidup dalam pembangunan, aktivitas sosial maupun ekonomi.
Kemudian, pembangunan infrastruktur untuk penanggulangan banjir dengan pendanaan dari
berbagai sumber akan ditingkatkan berupa pembangunan dam, pengerukan sungai,
pembangunan dinding penahan (talud), pembangunan jalan inspeksi, dsb.
(7)
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) TAHUN 2013
6. Melaksanakan Pembinaan UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) secara terpadu
menyeluruh dan mensejahterakan masyarakat melalui pemanfaatan usaha yang
memiliki prospek;
Penjelasan :
Tercapainya pertumbuhan ekonomi yang tinggi secara berkesinambungan selama tahun
2006-2025, menguatnya struktur ekonomi serta semakin meningkatnya daya saing produk-produk
lokal. Pendapatan per kapita masyarakat pada akhir tahun 2025 diharapkan akan mencapai
Rp. 29,95 juta, tingkat pengangguran yang rendah dan jumlah penduduk miskin diharapkan
kurang dari 3%.
a. Perbaikan struktur ekonomi Kota Tebing Tinggi dan persebaran pertumbuhan
masing-masing sektor yang harmonis sehingga perekonomian Kota Tebing Tinggi semakin kokoh
terlihat dari dominasi sektor sekunder (industri pengolahan dan konstruksi) dan sektor
tertier (perdagangan, keuangan dan jasa-jasa). Kondisi ini akan membentuk kerangka dan
struktur perekonomian kota yang tangguh, kuat dan kokoh. Sektor jasa perdagangan,
keuangan dan industri menjadi ciri dan mesin penggerak perekonomian kota
a. Terwujudnya perekonomian kota yang efisien dan efektif yang didukung
produk-produk unggulan yang berkualitas dengan harga yang terjangkau, serta pengelolaan
sumber daya ekonomi kota yang berkualitas dan berkelanjutan.
b. Tersedianya kebutuhan pokok warga kota secara cukup seperti sandang pangan,
perumahan, kesehatan, pendidikan serta jaminan kehidupan yang layak bagi
penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS).
c. Terjaminnya pemenuhan kebutuhan primer, sekunder dan tertier warga kota, dengan
distribusi dan ketersediaan yang terjamin, sehingga menciptakan stabilitas harga.
d. Peningkatan kemandirian Usaha Kecil dan Menengah mencakup peningkatan kualitas
dan kuantitas fasilitas pengembangan SDM yang memadai dan pembinaan dan
pemantapan sistem pemasaran.
e. Penataan dan penguatan basis jasa, perdagangan dan insutri mencakup pengembangan
struktur industri kecil, memengah dan besar yang kuat dan mandiri; pengembangan
pola keterkaitan usaha produksi, distribusi dan jasa pelayanan dalam kawasan industri,
peningkatan kemampuan penguasaan dan penerapan teknologi industri sesuai
kebutuhan, perumusan strategi peningkatan daya saing melalui pengembangan kawasan
industri berbasis tenaga kerja terampil dan terlatih, serta kawasan industri berbasis
padat modal, penerapan standarisasi produk barang dan jasa sesuai kebutuhan regional
dan global, dan peningkatan kualitas produk dan produktivitas usaha industri.
7. Menyelenggarakan peningkatan kualitas sumber daya aparatur dan sumber daya
masyarakat untuk meningkatkan daya saing dan kesempatan kerja;
Penjelasan :
Mengembangkan sumber daya manusia yang sehat, cerdas, berakhlak, profesional, dan berdaya
saing.
Kualitas sumberdaya manusia masyarakat Kota Tebing Tinggi meningkat secara
berkesinambungan sehingga pada akhir tahun 2025 penduduk berada pada kelompok IPM
tinggi (>80). Pembangunan sumberdaya manusia yang berkualitas dalam jangka panjang antara
lain ialah peningkatan kualitas pendidikan, peningkatan derajad kesehatan, pemenuhan
kebutuhan perumahan masyarakat, penyelenggaraan sistem jaminan sosial, pengendalian laju
penduduk, pemberdayaan perempuan dan pemuda serta perlindungan anak serta perwujudan
masyarakat yang bermoral dan beretika.
(8)
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) TAHUN 2013
a. Pembangunan pendidikan mencakup peningkatan kualitas dan kuantitas fasilitas
pendidikan yang sesuai dengan laju permintaan jasa pendidikan dengan tetap
memperhatikan pencapaian keberhasilan wajib belajar 9 tahun. Penambahan tenaga guru
baik ditingkat sekolah dasar maupun sekolah lanjutan pertama dan sekolah lanjutan atas
perlu dipenuhi sesuai kebutuhan /perkembangan jumlah murid, ditingkatkan mutunya
melalui jenjang pendidikan yang lebih tinggi, kursus, pelatihan dan permagangan hingga
sertifikasi guru sehingga mampu menghasilkan lulusan yang berkualitas. Fasilitas
sekolah-sekolah baik bangunan, peralatan administrasi dan laboratorium perlu dilengkapi sehingga
mencapai paling tidak pada tingkat kebutuhan minimal.
b. Peningkatan derajad kesehatan masyarakat yang dilakukan melalui upaya peningkatan
kesehatan, upaya peningkatan sumberdaya manusia kesehatan, pengadaan peralatan
kesehatan dan obat-obatan yang berkualitas serta pemberdayaan masyarakat dalam
pemeliharaan kesehatan.
c. Pemenuhan perumahan masyarakat dilakukan melalui pembangunan rumah tipe kecil dan
permuhan massal yang pelaksanaannya dilakukan melalui kerjasama antara pemerintah,
perumnas,
real estate
dan perbankan.
d. Penyelenggaraan sistem jaminan sosial dilakukan peningkatan kemandirian anggota
masyarakat dalam memenuhi kepentingannya khususnya kebutuhan dasar (
basic needs
)
baik secara ekonomi maupun sosial khususnya
e. Pengendalian laju pertumbuhan penduduk dilakukan melalui peningkatan pelayanan
keluarga berencana.
f. Pemberdayaan perempuan mencakup peningkatan kualitas hidup dan pelindungan terhadap
perempuan termasuk hak-hak demokratis yang melekat pada perempuan.
g. Pembangunan pemuda meliputi peningkatan kualitas sumberdaya pemuda yang memiliki
etos kerja tinggi dan dengan kesadaran mutu yang tinggi agar dapat berperan sebagai
sumber tenaga kerja produktif daerah dapat diandalkan sebagai salah satu komponen
andalan daya saing daerah.
h. Perwujudan masyarakat yang bermoral, beretika, dan berbudaya yang dicirikan dengan
perilaku masyarakat yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa .
8. Menyelenggarakan pembangunan, pembinaan sosial kemasyarakatan secara
berkeadilan, taat azas, taat prosedure dengan menjunjung tinggi tertib hukum;
Penjelasan :
Kota Tebing Tinggi yang akuntabel kondusif, demokratis dan berlandaskan hukum adalah
harapan semua orang karena merupakan prasyarat bagi terciptanya perlindungan terhadap
hak-hak sosial ekonomi dan politik setiap anggota masyakat ditengah kehidupan yang semakin
kompleks. Perwujudan Kota Tebing Tinggi yang demokratis berlandaskan hukum mencakup:
a. Percepatan terciptanya
good governance
, transparansi dan akuntabilitas pada pemerintahan
kota khususnya yang berkaitan langsung dengan pelayanan publik yang transparan, cepat,
murah dan efektif dengan mengedapankan kepuasan masyarakat melalui pemberdayaan
kelurahan.
b. Tersedianya peraturan daerah yang sesuai dengan dinamika dan kebutuhan daerah
c. Pemantapan kesadaran hukum pada masyarakat, dan peningkatan kemampuan menghargai
oleh semua pihak terhadap hak-hak melekat pada individu atau kolompok .
d. Penguatan kesadaran segenap lapisan masyarakat dalam melaksanakan peranannya pada
semua kegiatan yang bercirikan demokratisme seperti pemilu, pilkada, pilkades dan
lain-lain.
e. Peningkatan profesionalisme dan kesejahteraan aparatur pemerintah daerah guna
terwujudnya birokrasi yang bersih dan berwibawa.
(9)
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) TAHUN 2013
Evaluasi Status dan Kedudukan Pencapaian Kinerja Pembangunan daerah
Evaluasi status dan kedudukan pencapaian kinerja pembangunan daerah diuraikan berdasarkan
pencapaian pembangunan tahun 2011 dan perkiraan tahun 2012 yang lalu merupakan tahun
pertama RPJMD Kota Tebing Tinggi 2011-2016. Dan perkiraan Tahun 2013 adalah tahun kedua
pelaksanaan RPJMD yang akan diwujudkan melalui rencana tahunan melalui RKPD (Rencana
Kerja Pembangunan Dearah).
Berdasarkan visi dan misi pembangunan kota jangka menengah, maka tujuan
pembangunan kota jangka menengah tahun 2011 - 2016 yang ditetapkan adalah
:
1.
Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kota Mewujudkan Misi Kesatu
Dalam mewujudkan Misi Kesatu:
Menyelenggarakan pembinaan mental spiritual
masyarakat, sumber daya aparatur untuk mewujudkan insan yang bertaqwa kepada Tuhan
Yang Maha Esa
, maka
tujuan
pembangunan kota
yang akan dicapai dalam lima tahun
mendatang adalah sebagai berikut:
1. Meningkatkan kualitas keimanan dan ketaqwaan sumber daya aparatur dan masyarakat di
Kota Tebing Tinggi;
Dan
sasaran
pembangunan kota jangka menengah tahun 2011 - 2016 yang yang ditetapkan
adalah
:
(1) Meningkatkan kualitas mental spriritual masyarakat dan sumber daya aparatur dan
terwujudnya masyarakat madani, yang bertaqwa dan menjunjung tinggi nilai-nilai
keagamaan dan akhirnya terwujudnya kota yang aman, nyaman, ramah, tertib, beretika
dan bermartabat;
2. Meningkatkan kualitas kehidupan sosial sumber daya aparatur dan masyarakat di Kota Tebing
Tinggi.
Dan
sasaran
pembangunan kota jangka menengah tahun 2011 - 2016 yang ditetapkan
adalah
:
(1) Menciptakan kehidupan masyarakat dan aparatur yang harmoni dalam keberagaman.
(2) Peningkatan apresiasi masyarakat dan aparatur terhadap budaya dan kearifan lokal.
Untuk menunjang keberhasilan capaian sasaran dari Misi Pertama yaitu :
Menyelenggarakan
pembinaan mental spiritual masyarakat, sumber daya aparatur untuk mewujudkan insan
yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
diatas maka setiap tahunnya akan sasaran
tersebut akan dilaksanakan melalui beberapa program. Dan program yang telah dilaksanakan pada
tahun 2011 ada sebanyak 11 (sebelas) program yaitu :
(1) Program Manajemen Pendidikan
(2) Program Sarana dan Prasarana Gedung
(3) Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
(4) Program Pemeliharaan Kantrantibnas dan pencegahan tindak kriminal
(5) Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan
(6) Program Pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat
(7) Peningkatan kualitas dan mutu personil
(8) Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (PEKAT)
(9) Program Pelaksanaan Kegiatan Keagamaan dan Hari-Hari Besar;
(10) Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial
(10)
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) TAHUN 2013
Dan pada tahun 2012 program yang sedang dilaksanakan ada …. program yang dilaksanakan
yaitu :
(1)
Program Manajemen Pendidikan
(2)
Program Sarana dan Prasarana Gedung
(3)
Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
(4)
Program Pemeliharaan Kantrantibnas dan pencegahan tindak criminal
(5)
Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan
(6)
Program Pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat
(7)
Peningkatan kualitas dan mutu personil
(8)
Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (PEKAT)
(9)
Program Pelaksanaan Kegiatan Keagamaan dan Hari-Hari Besar;
(10) Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial
(11)
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) TAHUN 2013
Tabel – 2.66
Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan Daerah sampai dengan Tahun Berjalan Pemerintah Kota Tebing Tinggi
(MISI KESATU)
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome)/
Kegiatan (output)
Target Capaian KinerjaRPJMD Tahun 2013
Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan
s/d Dengan Tahun 2010
Target dan Realisasi Kinerja Program dan
Keluaran Kegiatan Tahun Lalu (n-2) Target Program / Kegiatan RKPD Tahun Berjalan
(
Ta
hun n-1) 2012Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD
Sampai Dengan Tahun Berjalan
SKPD Penanggung
Jawab Target RKPD
Tahun 2011
Realisasi RKPD Tahun 2011
Tingkat Realisasi (%)
Realisasi Capaian Program Dan Kegiatan s/d
Tahun 2012
Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2012
(%)
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9)* 11* 12
1 Wajib
Pendidikan
Program :
Manajemen Pelayanan Pendidikan
Terlaksananya sosialisasi
pendidikan karakter bagi guru 2 kegiatan 0 kegiatan 0 kegiatan 2 kegiatan Dinas Pendidikan
Terintegrasinya pendidikan karakter pada mata pelajaran di sekolah
50 % 0 % 0 % 0 % Dinas
Pendidikan Terlaksananya pembelajaran
IMTAQ di sekolah 100 % 100 % -- 100 % Dinas Pendidikan
Terlaksananya sertifikasi
IMTAQ bagi siswa kelas akhir 100 % 0 % 100 %
100 %
Dinas Pendidikan
Pekerjaan Umum
Program Sarana dan
Prasarana Gedung Terbangunnya sarana danprasarana gedung ibadah 50 % -
-Dinas Pekerjaan Umum
(12)
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) TAHUN 2013
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome)/
Kegiatan (output)
Target Capaian KinerjaRPJMD Tahun 2013
Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan
s/d Dengan Tahun 2010
Target dan Realisasi Kinerja Program dan
Keluaran Kegiatan Tahun Lalu (n-2) Target Program / Kegiatan RKPD Tahun Berjalan
(
Ta
hun n-1) 2012Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD
Sampai Dengan Tahun Berjalan
SKPD Penanggung
Jawab Target RKPD
Tahun 2011
Realisasi RKPD Tahun 2011
Tingkat Realisasi (%)
Realisasi Capaian Program Dan Kegiatan s/d
Tahun 2012
Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2012
(%)
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9)* 11* 12
Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
Program Peningkatan Keamanan dan
Kenyamanan Lingkungan
Terlaksananya
Pembangunan pos jaga/ronda 5 unit 5 unit 5 unit
--Badan Kesbang dan Linmas Terlaksananya operasi
pengawasan terhadap kepercayaan kepada TYME
4 kali 4 kali 4 kali 4 kali Badan Kesbang dan
Linmas Jumlah insiden yang
disebabkan oleh perbedaan agama
0 % 0 % 0 % 0 % Badan Kesbang dan
Linmas Jumlah Lembaga keagamaan
yang diberikan pembinaan 23 lembaga 21 lembaga
21 lembaga 21 lembaga Badan
Kesbang dan Linmas
Jumlah tempat ibadah 264 unit 264 unit
264 unit 264 unit Badan
Kesbang dan Linmas Program Pemeliharaan
keamanan dan ketertiban masyarakat
Melakukan sosialisasi terhadap
berbagai peraturan daerah 2 kali - - - Kantor Satpol PP
Melakukan survey
pengumpulan data base seluruh
pemilik perizinan
(IMB,SIUP,HO)
55 % - - - Kantor Satpol
PP Peningkatan kualitas dan
mutu personil
Memberikan jaminan sosial berupa jaminan pemeliharaan
(13)
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) TAHUN 2013
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome)/
Kegiatan (output)
Target Capaian KinerjaRPJMD Tahun 2013
Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan
s/d Dengan Tahun 2010
Target dan Realisasi Kinerja Program dan
Keluaran Kegiatan Tahun Lalu (n-2) Target Program / Kegiatan RKPD Tahun Berjalan
(
Ta
hun n-1) 2012Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD
Sampai Dengan Tahun Berjalan
SKPD Penanggung
Jawab Target RKPD
Tahun 2011
Realisasi RKPD Tahun 2011
Tingkat Realisasi (%)
Realisasi Capaian Program Dan Kegiatan s/d
Tahun 2012
Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2012
(%)
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9)* 11* 12
kesehatan dan jaminan sosial lainna kepada personil tenaga
kontrak Satpol PP PP
Program Peningkatan Keamanan dan
Kenyamanan Lingkungan
Memberikan diklat tentang prosedur tetap pengendalian operasional kepada personil
2 kali - - - Kantor Satpol
PP Program Pemeliharaan
Kantrantibnas dan pencegahan tindak kriminal
Terlaksananya operasional Kantrantibnas dan pencegahan tindak kriminal
10 kali 10 kali 10 kali 5 kali Badan Kesbang dan
Linmas Meningkatnya peran tokoh
masyarakat, agama dan pemuda dalam menanggulangi kerawanan sosial
100 % 100 % 100 % 100 % Badan Kesbang dan
Linmas Program Pengembangan
Wawasan Kebangsaan
Meningkatnya rasa cinta tanah air dan bela Negara serta rasa solidaritas berbangsa dan bernegara
11 kali 1 kali 1 kali 6 kali Badan Kesbang dan
Linmas Program Peningkatan
Pemberantasan Penyakit Masyarakat (PEKAT)
Terlaksananya pembinaan
penjaja sex komersial - 81,2 kali 10 kali - Kantor SatpolPP.
Terlaksananya pembinaan
penjaja sex komersial 6 kali - - 2 kali Dinas Sosialdan Tenaga
Kerja Terlaksananya pembinaan
kepada gelandangan dan pengemis
6 kali - - 2 kali Dinas Sosialdan Tenaga
(14)
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) TAHUN 2013
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome)/
Kegiatan (output)
Target Capaian KinerjaRPJMD Tahun 2013
Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan
s/d Dengan Tahun 2010
Target dan Realisasi Kinerja Program dan
Keluaran Kegiatan Tahun Lalu (n-2) Target Program / Kegiatan RKPD Tahun Berjalan
(
Ta
hun n-1) 2012Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD
Sampai Dengan Tahun Berjalan
SKPD Penanggung
Jawab Target RKPD
Tahun 2011
Realisasi RKPD Tahun 2011
Tingkat Realisasi (%)
Realisasi Capaian Program Dan Kegiatan s/d
Tahun 2012
Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2012
(%)
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9)* 11* 12
Program Pengembangan
Wawasan Kebangsaan Penyediaan sarana pendukungpembinaan keagamaan 100 unit 254 unit 100 unit 100 unit Bag.Adm. Kesra
Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah
Terlaksananya kegiatan hearing/dialog dan koordinasi dengan pejabat daerah dan tokoh masyarakat/
tokoh agama
30 kali - 10 kali 20 kali Sekretariat
DPRD
Program Pemberdayaan Kelembagaan
Kesejahteraan Sosial
Terlaksananya kegiatan Hari Besar keagamaan
100 kali 8 kali 100 kali 100 kali
Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat Terlaksananya Bimbingan
Rohani bagi PNS
100 % 1 % 100 % 100 %
Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat Terlaksananya kegiatan
hari-hari besar keagamaan
100 % - 100 % 100 %
Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat Terlaksananaya pembinaan
LPTQ dan MTQ
100 % - 100 % 100 % Bagian
Administrasi Kesejahteraan
(15)
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) TAHUN 2013
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome)/
Kegiatan (output)
Target Capaian KinerjaRPJMD Tahun 2013
Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan
s/d Dengan Tahun 2010
Target dan Realisasi Kinerja Program dan
Keluaran Kegiatan Tahun Lalu (n-2) Target Program / Kegiatan RKPD Tahun Berjalan
(
Ta
hun n-1) 2012Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD
Sampai Dengan Tahun Berjalan
SKPD Penanggung
Jawab Target RKPD
Tahun 2011
Realisasi RKPD Tahun 2011
Tingkat Realisasi (%)
Realisasi Capaian Program Dan Kegiatan s/d
Tahun 2012
Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2012
(%)
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9)* 11* 12
Rakyat
Terlaksananya pemberangkatan
jama’ah haji 100 % - 100 % 100 %
Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat
(16)
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) TAHUN 2013
2.
Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kota Mewujudkan Misi Kedua
Dalam mewujudkan Misi Kedua:
Menyelenggarakan pendidikan yang lebih
berkualitas, secara terpadu, merata, terjangkau, dan memiliki wawasan kebangsaan
,
maka
tujuan
pembangunan kota
yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang adalah
sebagai berikut:
1) Mewujudkan pendidikan yang berkualitas, terselenggara secara terpadu, merata,
terjangkau dan dimilikinya wawasan kebangsaan pada tenaga Pendidik dan tenaga
kependidikan dan pelajar mulai dari usia dini hingga Perguruan Tinggi;
Dan
sasaran
pembangunan kota jangka menengah tahun 2011 - 2016 yang ditetapkan
adalah
:
1. Meningkatkan apresiasi masyarakat terhadap budaya baca dalam rangka menciptakan
masyarakat yang cerdas, sehat dan mandiri.
2. Meningkatkan kualitas pendidikan dan budaya yang berwawasan kebangsaan melalui
wajib belajar 12 Tahun, yang dimulai dari tenaga kependidikan, pendidik, peserta didik
yang dilaksanakan secara berjenjang mulai dari usia dini sampai Perguruan Tinggi
dapat terjangkau dan merata;
3. Meningkatnya tumbuh kembang optimal, kesejahteraan, dan perlindungan anak;
4. Menurunnya angka putus sekolah
5. Meningkatnya angka melanjutkan;
6. Meningkatnya proporsi pendidik yang memenuhi kualifikasi akademik dan standar
kompetensi;
7. Meningkatnya rasio guru/murid;
8. Menurunnya angka buta aksara penduduk berusia 15 tahun ke atas;
9. Meningkatnya prestasi pelajar dan masyarakat di bidang olah raga guna menciptakan
atlet-atlet yang berprestasi baik di tingkat provinsi maupun nasional;
10. Meningkatnya angka rata-rata lama sekolah.
2) Meningkatkan akses masyarakat terhadap pendidikan dan meningkatnya mutu dan
kualitas pendidikan masyarakat;
Dan
sasaran
pembangunan kota jangka menengah tahun 2011 - 2016 yang ditetapkan
adalah
:
1. Meningkatkan akses masyarakat ke pelayanan pendidikan yang bermutu dan terjangkau
2. Meningkatnya lembaga pendidikan kejuruan untuk menciptakan tenaga yang siap pakai
3. Menurunnya disparitas partisipasi dan kualitas pelayanan pendidikan antar wilayah,
gender dan sosial ekonomi serta antar satuan pendidikan;
4. Meningkatnya kerja sama dengan lembaga-lembaga pendidikan dan perguruan tinggi
negeri dan swasta yang berprestasi baik dalam maupun luar negeri;
5. Tersedianya bantuan bagi pendidikan.
3) Meningkatkan sarana dan prasarana pendidikan;
Dan
sasaran
pembangunan kota jangka menengah tahun 2011 - 2016 yang ditetapkan
adalah
:
1. Meningkatnya rasio ketersediaan sekolah per penduduk usia sekolah
2. Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana pendidikan dan kebudayaan;
3. Meningkatnya kualitas dan kuantitas sekolah bertaraf Internasional melalui
pengembangan dan pembangunan sekolah-sekolah berbasis Teknologi Informatika;
(17)
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) TAHUN 2013
4) Meningkatkan kualitas dan aksesibilitas budaya lokal dalam memperkaya khazanah
budaya bangsa;
Dan
sasaran
pembangunan kota jangka menengah tahun 2011 - 2016 yang ditetapkan
adalah
:
1. Melestarikan budaya lokal, kearifan local (
Local Wisdom
) dan budaya bangsa melalui
pertunjukan seni dan budaya bangsa;
2. Peningkatan apresiasi masyarakat dan aparatur terhadap budaya dan kearifan lokal.
3. Meningkatkan peran serta pemerintah dan partisipasi masyarakat terhadap kegiatan
budaya.
5).
Mewujudkan kemajuan dan kesejahteraan masyarakat
1.
Meningkatnya pemberian bantuan beasiswa bagi siswa yang kurang mampu
2.
Meningkatnya pemberian beasiswa kepada tenaga pendidik guna meningkatkan kualitas
SDM tenaga pendidik yang berprestasi kejenjang pendidikan yang lebih tinggi
Untuk menunjang keberhasilan capaian sasaran dari Misi Kedua yaitu :
Menyelenggarakan
pendidikan yang lebih berkualitas, secara terpadu, merata, terjangkau, dan memiliki
wawasan kebangsaan
, maka
tujuan
pembangunan kota
diatas maka setiap tahunnya akan
sasaran tersebut akan dilaksanakan melalui beberapa program. Dan program yang telah
dilaksanakan pada tahun 2011 ada sebanyak 22 (dua puluh dua) program yaitu :
1.
Program Pendidikan Anak Usia Dini
2.
Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
3.
Program Pendidikan Menengah
4.
Program Pendidikan Non Formal
5.
Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan
6.
Program Manajemen Pelayanan Pendidikan
7.
Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial
8.
Program Perencanaan Pembangunan Daerah
9.
Program Sarana dan Prasarana Gedung
10. Program Peningkatan dan pengamanan lalu lintas
11. Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas Anak dan Perempuan
12. Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak
13. Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan
14. Program Penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah
15. Program Penyediaan Jasa Sarana dan Prasarana Perpustakaan
16. Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan
17. Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga
18. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pemuda dan Olahraga
19. Program Pengembangan Nilai Budaya
20. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
21. Belanja Hibah Kepada Badan/ Lembaga/ Organisasi Swasta
22. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan
Dan pada tahun 2012 program yang sedang dilaksanakan ada 22 (dua puluh dua) program yang
dilaksanakan yaitu :
1. Program Pendidikan Anak Usia Dini
2. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
3. Program Pendidikan Menengah
(18)
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) TAHUN 2013
4. Program Pendidikan Non Formal
5. Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan
6. Program Manajemen Pelayanan Pendidikan
7. Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial
8. Program Perencanaan Pembangunan Daerah
9. Program Sarana dan Prasarana Gedung
10. Program Peningkatan dan pengamanan lalu lintas
11. Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas Anak dan Perempuan
12. Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak
13. Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan
14. Program Penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah
15. Program Penyediaan Jasa Sarana dan Prasarana Perpustakaan
16. Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan
17. Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga
18. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pemuda dan Olahraga
19. Program Pengembangan Nilai Budaya
20. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
21. Belanja Hibah Kepada Badan/ Lembaga/ Organisasi Swasta
22. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan
(19)
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) TAHUN 2013
Tabel – 2.67
Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan Daerah sampai dengan Tahun Berjalan Pemerintah Kota Tebing Tinggi
(MISI KEDUA
)
Kode Pemerintahan Daerah DanUrusan/Bidang Urusan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome)/
Kegiatan (output)
Target Capaian KinerjaRPJMD Tahun 2013
Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Dengan Tahun
2010
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun Lalu
(n-2) Program /Target Kegiatan RKPD Tahun Berjalan
(
Ta
hun n-1) 2012Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD
Sampai Dengan Tahun Berjalan
SKPD Penanggung
Jawab Target
RKPD Tahun 2011
Realisasi RKPD Tahun 2011
Tingkat Realisasi
(%)
Realisasi Capaian Program Dan
Kegiatan s/d Tahun 2012
Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun
2012 (%)
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9)* 11* 12
Urusan Wajib Pendidikan
Program Pendidikan Anak Usia dini
APK PAUD
10,19% 8,30% 9,79% 9,94%
Dinas Pendidikan Persentase TK akreditasi
100% 100% 100% 100%
Dinas Pendidikan Proporsi anak usia dini yang
mendapatkan PAUD 23% 15% 17,5% 20%
Dinas Pendidikan Jumlah kelompok PAUD
105 Kelompok 56 Kelompok 62 kel 70 kel PendidikanDinas
Jumlah tenaga pendidikan pengelola PAUD yang telah
mengikuti diklat pembelajaran 50% 10% 20% 35%
Dinas Pendidikan
(20)
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) TAHUN 2013
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome)/
Kegiatan (output)
Target Capaian KinerjaRPJMD Tahun 2013
Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Dengan Tahun
2010
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun Lalu
(n-2) Program /Target Kegiatan RKPD Tahun Berjalan
(
Ta
hun n-1) 2012Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD
Sampai Dengan Tahun Berjalan
SKPD Penanggung
Jawab Target
RKPD Tahun 2011
Realisasi RKPD Tahun 2011
Tingkat Realisasi
(%)
Realisasi Capaian Program Dan
Kegiatan s/d Tahun 2012
Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun
2012 (%)
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9)* 11* 12
Ketersediaan sarana dan prasarana PAUD
60% 20% 30% 45%
Dinas Pendidikan
Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
APK SD
127,33% 115,75% 125,3% 115,75%
Dinas Pendidikan
APK SMP 119,2% 117,23% 115,6% 117,2% Dinas
Pendidikan Persentase SD memiliki sarana
komputer 100% 100% 100% 100%
Dinas Pendidikan Persentase SD memiliki
perpustakaan 75% 50% 65% 70%
Dinas Pendidikan Persentase SMP memiliki
sarana komputer 100% 100% 100% 100%
Dinas Pendidikan Persentase SMP memiliki
perpustakaan 60% 54,8% 54,8% 57%
Dinas Pendidikan Persentase SMP yang memiliki
lab. MIPA 85% 80% 80% 82%
Dinas Pendidikan
Persentase SD diakreditasi 100% 100% 100% 100% Dinas
Pendidikan Persentase SD yang
mengembangkan kurikulum dengan pembelajaran aktif yan menghasilkan lulusan yang
60% 0% 20% 40% Dinas
(21)
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) TAHUN 2013
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome)/
Kegiatan (output)
Target Capaian KinerjaRPJMD Tahun 2013
Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Dengan Tahun
2010
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun Lalu
(n-2) Program /Target Kegiatan RKPD Tahun Berjalan
(
Ta
hun n-1) 2012Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD
Sampai Dengan Tahun Berjalan
SKPD Penanggung
Jawab Target
RKPD Tahun 2011
Realisasi RKPD Tahun 2011
Tingkat Realisasi
(%)
Realisasi Capaian Program Dan
Kegiatan s/d Tahun 2012
Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun
2012 (%)
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9)* 11* 12
kreatif, memiliki jiwa kewirausahaan dan karakter bangsa
Program Pendidikan Menengah APK SMA/SMK 162,84% 160,84% 115,26% 160,84% Dinas
Pendidikan Jumlah siswa SMA / SMK
penerima BOM 100% 100% 100% 100%
Dinas Pendidikan Persentase SMK yang
menerapkan pembelajaran berpusat pada peserta didik yang konstektual berbasis TIK
40% 25% 25% 30% PendidikanDinas
Persentase SMK berakreditasi
minimal B 100% 100% 100% 100%
Dinas Pendidikan Persentase SMA berakreditasi
minimal B 100% 100% 100% 100%
Dinas Pendidikan Persentase SMK memiliki
perpustakaan dengan koleksi buku yang memadai
60% 50% 50% 50% PendidikanDinas
Persentase lulusan SMK
bersertifikat kompetensi 100% 100% 100% 100%
Dinas Pendidikan Persentase SMA memiliki
perpustakaan 77,8% 63,8% 63,8% 70,8%
Dinas Pendidikan Persentase SMA memiliki lab.
Komputer 100% 100% 100% 100%
Dinas Pendidikan
(22)
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) TAHUN 2013
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome)/
Kegiatan (output)
Target Capaian KinerjaRPJMD Tahun 2013
Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Dengan Tahun
2010
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun Lalu
(n-2) Program /Target Kegiatan RKPD Tahun Berjalan
(
Ta
hun n-1) 2012Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD
Sampai Dengan Tahun Berjalan
SKPD Penanggung
Jawab Target
RKPD Tahun 2011
Realisasi RKPD Tahun 2011
Tingkat Realisasi
(%)
Realisasi Capaian Program Dan
Kegiatan s/d Tahun 2012
Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun
2012 (%)
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9)* 11* 12
MIPA Pendidikan
Persentase SMA memiliki
lab.Multimedia 50% 25% 25% 25%
Dinas Pendidikan
Program Pendidikan Non Formal APK Paket A 1 klp 1 klp 1 klp 1 klp Dinas
Pendidikan
APK Paket B 7 klp 10 klp 10 klp 10 klp Dinas
Pendidikan
APK Paket C 18 klp 18 klp 18 klp 18 klp Dinas
Pendidikan Program Peningkatan Mutu
Pendidik dan Tenaga Kependidikan
Peningkatan SDM tenaga
kependidikan 1 kgt 1 kgt 1 kgt 1 kgt PendidikanDinas
Penyerapan guru untuk pemenuhan kualifikasi dan uji
kompetensi, sertifikasi 40 % 0 % 0 %
0 %
Dinas Pendidikan Terpenuhinya kualitas
penyusunan karya ilmiah sesuai standar guru
100 % 100 % 100 % 100 % PendidikanDinas
Program Manajemen Pelayanan Pendidikan
Jumlah siswa sasaran beasiswa 26 % 26 % 26 % 26 % Dinas
Pendidikan Pengembangan system
manjemen pendidikan 1 kgt 1 kgt 1 kgt 1 kgt
Dinas Pendidikan Peningkatan manajemen
berbasis sekolah dan
100 % 100 % 100 % 100% Dinas
(23)
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) TAHUN 2013
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome)/
Kegiatan (output)
Target Capaian KinerjaRPJMD Tahun 2013
Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Dengan Tahun
2010
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun Lalu
(n-2) Program /Target Kegiatan RKPD Tahun Berjalan
(
Ta
hun n-1) 2012Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD
Sampai Dengan Tahun Berjalan
SKPD Penanggung
Jawab Target
RKPD Tahun 2011
Realisasi RKPD Tahun 2011
Tingkat Realisasi
(%)
Realisasi Capaian Program Dan
Kegiatan s/d Tahun 2012
Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun
2012 (%)
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9)* 11* 12
manajemen berbasis kompetensi Terlaksananya pemberdayaan
komite sekolah 50 % 20 % 30 % 40 %
Dinas Pendidikan Persentase pengawas
SD/SMP/SMA/SMK yang berkualifikasi S2
25% 17% 17% 20% PendidikanDinas
Peningkatan kualitas dan
efisiensi manajemen data 90% 75% 80% 85%
Dinas Pendidikan Liga Pendidikan Indonesia
(Piala Walikota) tingkat SMP,
SMA, SMK 1 kgt - 1 kgt 1 kgt
Dinas Pendidikan Pembangunan gedung balai
latihan guru dan pengadaaan sarananya
50% 0 0 0 PendidikanDinas
Terpenuhinya sarana/prasarana
laboratorium terpadu 80% 50% 60% 70%
Dinas Pendidikan
Program Pemberdayaan kelembagaan Kesejahteraan Sosial
Terlaksananya bantuan seragam kepada siswa kurang mampu TK. SD/SMP/SMA/SMK
1000 siswa - 900 siswa 900 siswa PendidikanDinas
Pekerjaan Umum
Program Sarana dan Prasarana Gedung
Terlaksananya
Pembangunan Gedung
Perguruan Tinggi Negeri (PTN)/Politeknik
50 % - - 20 %
Dinas Pekerjaan Umum
(24)
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) TAHUN 2013
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome)/
Kegiatan (output)
Target Capaian KinerjaRPJMD Tahun 2013
Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Dengan Tahun
2010
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun Lalu
(n-2) Program /Target Kegiatan RKPD Tahun Berjalan
(
Ta
hun n-1) 2012Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD
Sampai Dengan Tahun Berjalan
SKPD Penanggung
Jawab Target
RKPD Tahun 2011
Realisasi RKPD Tahun 2011
Tingkat Realisasi
(%)
Realisasi Capaian Program Dan
Kegiatan s/d Tahun 2012
Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun
2012 (%)
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9)* 11* 12
Terlaksananya Pembangunan
Balai Latihan Kerja/BLK 50% - - 20%
Dinas Pekerjaan Umum Terlaksananya Sekolah
Menengah Kejuruan/SMK Teknik Perkebunan dan Pertanian
50% - - 20%
Dinas Pekerjaan Umum Terlaksananya pembangunan
Balai Pelatihan Guru untuk mempermudah akses bagi para pendidik untuk meningkatkan kualitas pendidikannya
50% - - 20%
Dinas Pekerjaan Umum
Perencanaan Pembangunan
Programperencanaan Pembangunan Daerah
Terlaksananya kegiatan Jaringan
penelitian (jarlit) bagi guru guru 80% - 77,1% - Bappeda
Perhubunga
Program Peningkatan dan Pengamanan lalu lintas
Terlaksananya sosialisasi rambu-rambu dan tertib lalu lintas bagi anak sekolah
1 kali - -
-Dinas Perhubungan Pemberdayaan Perempuan
(25)
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) TAHUN 2013
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome)/
Kegiatan (output)
Target Capaian KinerjaRPJMD Tahun 2013
Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Dengan Tahun
2010
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun Lalu
(n-2) Program /Target Kegiatan RKPD Tahun Berjalan
(
Ta
hun n-1) 2012Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD
Sampai Dengan Tahun Berjalan
SKPD Penanggung
Jawab Target
RKPD Tahun 2011
Realisasi RKPD Tahun 2011
Tingkat Realisasi
(%)
Realisasi Capaian Program Dan
Kegiatan s/d Tahun 2012
Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun
2012 (%)
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9)* 11* 12
Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas anak dan perempuan
Meningkatnya jumlah kebijakan pemenuhan hak pendidikan
anak 30 % - - 20%
Kantor Pemberdayaan Perempuan dan
KB
Program Peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan
Meningkatnya jumlah kebijakan
pengembangan kota layak anak 35% - - 25%
Kantor Pemberdayaan Perempuan dan
KB Sosialisasi melalui siaran radio
25% - - 0%
Kantor Pemberdayaan Perempuan dan
KB
Program Penguatan
Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan anak
Tersedianya profil gender
20 % - -
-Kantor Pemberdayaan Perempuan dan
KB Meningkatnya laporan evaluasi
kinerja pembangunan gender dan anak berdasarkan data terkini, terintegrasi dan harmonis
50% - - 40%
Kantor Pemberdayaan Perempuan dan
KB
Tersedianya profil PPA dan KB 1 buku - - - Kantor
Pemberdayaan Perempuan dan
(26)
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) TAHUN 2013
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome)/
Kegiatan (output)
Target Capaian KinerjaRPJMD Tahun 2013
Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Dengan Tahun
2010
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun Lalu
(n-2) Program /Target Kegiatan RKPD Tahun Berjalan
(
Ta
hun n-1) 2012Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD
Sampai Dengan Tahun Berjalan
SKPD Penanggung
Jawab Target
RKPD Tahun 2011
Realisasi RKPD Tahun 2011
Tingkat Realisasi
(%)
Realisasi Capaian Program Dan
Kegiatan s/d Tahun 2012
Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun
2012 (%)
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9)* 11* 12
KB Program Peningkatan Kualitas
hidup dan Perlindungan Perempuan
Meningkatnya jumlah kebijakan
penerapan system dan gender 25 % - -
-Kantor Pemberdayaan Perempuan dan
KB Meningkatnya jumlah kebijakan
perlindungan perempuan dari
tindak kekerasan 30 % - - 25 %
Kantor Pemberdayaan Perempuan dan
KB Meningkatnya jumlah kebijakan
pelaksanaan tumbuh kembang
anak 50 % - -
-Kantor Pemberdayaan Perempuan dan
KB Kepemudaan dan olah raga
Program Pengembangan Nilai Budaya
Terlaksananya festival Nasyid
Tk. Kota dan Provinsi 100% 0% 100% 100%
Dinas Pariwisata, Pemuda dan
Olahraga Terlaksananya pemberian
penghargaan terhadap seniman 100% 0% 100%
-Dinas Pariwisata, Pemuda dan
Olahraga Pengembangan nilai-nilai
budaya melalui lomba seni group dan perorangan siswa
100% 0% 100% 100% Dinas
Pariwisata, Pemuda dan
(27)
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) TAHUN 2013
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome)/
Kegiatan (output)
Target Capaian KinerjaRPJMD Tahun 2013
Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Dengan Tahun
2010
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun Lalu
(n-2) Program /Target Kegiatan RKPD Tahun Berjalan
(
Ta
hun n-1) 2012Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD
Sampai Dengan Tahun Berjalan
SKPD Penanggung
Jawab Target
RKPD Tahun 2011
Realisasi RKPD Tahun 2011
Tingkat Realisasi
(%)
Realisasi Capaian Program Dan
Kegiatan s/d Tahun 2012
Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun
2012 (%)
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9)* 11* 12
SMA/MA/SMK Olahraga
Meningkatnya kecintaan seni anak-anak di sekolah dasar akan
seni budaya
-0%
100%
-Dinas Pariwisata, Pemuda dan
Olahraga Terbinanya remaja dan generasi
muda dalam mencintai budaya
daerah 100%
0%
100% 100%
Dinas Pariwisata, Pemuda dan
Olahraga Meningkatnya jumlah siswa
yang mencintai seni dan budaya daerah yang ditampilkan melalui sedratari kolosal
100% 0% 100% 100%
Dinas Pariwisata, Pemuda dan
Olahraga Keperansertaan kesenian daerah
dalam kegiatan Provinsi 100% 0% 100% 100%
Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Terbinanya dan terlaksana
pengembangan nilai-nilai budaya melalui lomba seni dan sastra siswa SD/MI dan SMP/MTs
100% 0% 100% 100%
Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Terlaksananya seleksi dan
pengiriman Duta Wisata ke Tk.
Provinsi 100%
0%
100%
-Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Terlaksananya pagelaran tari
persembahan dalam acara pisah sambut musda
100% 0% 100% 100% Dinas
Pariwisata, Pemuda dan
(28)
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) TAHUN 2013
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome)/
Kegiatan (output)
Target Capaian KinerjaRPJMD Tahun 2013
Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Dengan Tahun
2010
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun Lalu
(n-2) Program /Target Kegiatan RKPD Tahun Berjalan
(
Ta
hun n-1) 2012Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD
Sampai Dengan Tahun Berjalan
SKPD Penanggung
Jawab Target
RKPD Tahun 2011
Realisasi RKPD Tahun 2011
Tingkat Realisasi
(%)
Realisasi Capaian Program Dan
Kegiatan s/d Tahun 2012
Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun
2012 (%)
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9)* 11* 12
Olahraga Terbinanya kelompok keseian
dan kebudayaan yang
berkembang di masyarakat 100%
0%
- 100%
Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Menginventarisasi gedung cagar
budaya, situs dan benda budaya 100% 0% -
-Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Mendata Jumlah objek
pariwisata dan usaha pariwisata 100%
0%
-
-Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga
Terlaksananya penyuluhan pencegahan bahaya penggunaan narkoba di kalangan generasi muda
100% 0% 100% 100%
Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Terlaksananya pembian generasi
muda dan aanak
100% 0% 100% 100%
Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Terlaksananya pendidikan dan
pelaihan dasar kepemimpinan
100% 0% 100% 100%
Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Terlaksananya fasilitas pekan
temu wicara organisasi pemuda pembinaan organisasi
100% 0% 100% 100% Dinas
Pariwisata, Pemuda dan
(29)
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) TAHUN 2013
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome)/
Kegiatan (output)
Target Capaian KinerjaRPJMD Tahun 2013
Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Dengan Tahun
2010
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun Lalu
(n-2) Program /Target Kegiatan RKPD Tahun Berjalan
(
Ta
hun n-1) 2012Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD
Sampai Dengan Tahun Berjalan
SKPD Penanggung
Jawab Target
RKPD Tahun 2011
Realisasi RKPD Tahun 2011
Tingkat Realisasi
(%)
Realisasi Capaian Program Dan
Kegiatan s/d Tahun 2012
Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun
2012 (%)
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9)* 11* 12
kepemudaan Olahraga
Terlaksananya Paskibraka dan
kelompok musik 100% 0% 100% 100%
Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Terlaksananya seleksi
(rekruitmen) Pemuda Pelopor 100% 0%
100% 100%
Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Terlaksananya pelatihan Tata
Upacara Nasional bagi pelajar
100% 0% 100% 100%
Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Terlaksananya upacara sumpah
pemuda
100% 0% 100% 100%
Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Terlaksananya camp pemuda
100% 0% 100% 100%
Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Terlaksananya Bhakti Pemuda
Antar Provinsi (BPAP)
100% 0% 100% 100%
Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Terlaksananya pelatihan
kewirausahaan bagi pemuda
100% 0% 100% 100%
Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
(30)
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) TAHUN 2013
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome)/
Kegiatan (output)
Target Capaian KinerjaRPJMD Tahun 2013
Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Dengan Tahun
2010
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun Lalu
(n-2) Program /Target Kegiatan RKPD Tahun Berjalan
(
Ta
hun n-1) 2012Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD
Sampai Dengan Tahun Berjalan
SKPD Penanggung
Jawab Target
RKPD Tahun 2011
Realisasi RKPD Tahun 2011
Tingkat Realisasi
(%)
Realisasi Capaian Program Dan
Kegiatan s/d Tahun 2012
Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun
2012 (%)
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9)* 11* 12
Terlaksananya senam kebugaran Jasmani bagi PNS, Pelajar,
Mahasiswa dan Masyarakat 85%
0%
80%
-Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Terlaksananya pertandingan
senam kesegaran jasmani antar
SKPD Kota Tebing Tinggi 90%
0%
- 85%
Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Terselenggaranya pertandingan
olah raga bola voli tingkat SMP
dan SMA 95%
0%
90% 90%
Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Terselenggaranya pertandingan
sepak bola antar pelajar
SMA/SMK/MA 95%
0%
95%
-Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Terselenggaranya pertandingan
sepak bola antar pelajar tingkat
SMP 90%
0%
-
-Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Terselenggaranya pertandingan
bulu tangkis antar pelajar tingkat SD, SMP, dan SMA sederajat
90% 0% - 90%
Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Terselenggaranya pertandingan
tenis meja antar pelajar tingkat
SD, SMP, dan SMA sederajat 90%
0%
-
-Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Terselenggaranya pertandingan
catur tingkat SD, SMP, dan 90% 0% - 80%
Dinas Pariwisata,
(31)
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) TAHUN 2013
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome)/
Kegiatan (output)
Target Capaian KinerjaRPJMD Tahun 2013
Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Dengan Tahun
2010
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun Lalu
(n-2) Program /Target Kegiatan RKPD Tahun Berjalan
(
Ta
hun n-1) 2012Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD
Sampai Dengan Tahun Berjalan
SKPD Penanggung
Jawab Target
RKPD Tahun 2011
Realisasi RKPD Tahun 2011
Tingkat Realisasi
(%)
Realisasi Capaian Program Dan
Kegiatan s/d Tahun 2012
Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun
2012 (%)
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9)* 11* 12
SMA sederajat Pemuda danOlahraga
Terselenggaranya kejuaraan
karate tingkat pelajar 80%
0%
- 80%
Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Terselenggaranya kejuaraan
taekwondo tingkat pelajar 80%
0%
- 80%
Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Terselenggaranya kejuaraan
karate antar kota 90%
0%
- 90%
Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Terlaksananya kegiatan gerak
jalan sehat dan senam massal bagi PNS, pelajar dan masyarakat Kota Tebing Tinggi
90% 0% - 90%
Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Terlaksananya liga instansi
Provinsi Sumatera Utara 85% 0% - 85%
Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Terlaksananya kegiatan
mengikuti POSPEDASU - 0% - 95%
Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Terlaksananya kegiatan
mengikuti POPDASU
-0%
- 95%
Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
(32)
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) TAHUN 2013
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome)/
Kegiatan (output)
Target Capaian KinerjaRPJMD Tahun 2013
Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Dengan Tahun
2010
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun Lalu
(n-2) Program /Target Kegiatan RKPD Tahun Berjalan
(
Ta
hun n-1) 2012Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD
Sampai Dengan Tahun Berjalan
SKPD Penanggung
Jawab Target
RKPD Tahun 2011
Realisasi RKPD Tahun 2011
Tingkat Realisasi
(%)
Realisasi Capaian Program Dan
Kegiatan s/d Tahun 2012
Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun
2012 (%)
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9)* 11* 12
Terselenggaranya pertandingan
olah raga pelajar tingkat SD 85%
0%
85%
-Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Terselenggaranya lomba gerak
jalan tingkat pelajar SMP/SMA
sederajat 85%
0%
- 85%
Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Terlaksananya pembinaan olah
raga yang berkembang di
masyarakat 95%
0%
95%
-Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Terselenggaranya peringatan
hari olah raga nasional 90% 0% 90% 90%
Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Terlaksananya pemberian
penghargaan bagi insan olah raga yang berdedikasi dan berprestasi
95% 0% - 95%
Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Terlaksananya kejuaraan drum
band/marching band 95%
0%
-
-Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Olahraga Terpeliharanya gedung olah
raga 95%
0%
- 95%
Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
(33)
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) TAHUN 2013
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome)/
Kegiatan (output)
Target Capaian KinerjaRPJMD Tahun 2013
Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Dengan Tahun
2010
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun Lalu
(n-2) Program /Target Kegiatan RKPD Tahun Berjalan
(
Ta
hun n-1) 2012Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD
Sampai Dengan Tahun Berjalan
SKPD Penanggung
Jawab Target
RKPD Tahun 2011
Realisasi RKPD Tahun 2011
Tingkat Realisasi
(%)
Realisasi Capaian Program Dan
Kegiatan s/d Tahun 2012
Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun
2012 (%)
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9)* 11* 12
Tersedianya sarana dan
Prasarana keolahragaan 90%
0%
-
-Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Terlaksananya pembangunan
lanjutan gedung olahraga Asber
Nasution 85%
10%
80% 85%
Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Terlaksananya pembangunan
lanjutan gedung olahraga Marah
Alim 85%
0%
80% 80%
Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Terlaksananya pembangunan
Gedung Olahraga PABBSI 80%
0%
-
-Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Terlaksananya pembangunan
Gedung Olahraga Sasana Tinju 80% 0% -
-Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Terlaksananya pembangunan
Gedung Olahraga Dojo/Karate 80% 0% -
-Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Terlaksananya pembangunan
lapangan futsal 98%
0%
98%
-Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Terlaksananya pembangunan
Gedung KONI 80% 0% -
-Dinas Pariwisata,
(34)
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) TAHUN 2013
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome)/
Kegiatan (output)
Target Capaian KinerjaRPJMD Tahun 2013
Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Dengan Tahun
2010
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun Lalu
(n-2) Program /Target Kegiatan RKPD Tahun Berjalan
(
Ta
hun n-1) 2012Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD
Sampai Dengan Tahun Berjalan
SKPD Penanggung
Jawab Target
RKPD Tahun 2011
Realisasi RKPD Tahun 2011
Tingkat Realisasi
(%)
Realisasi Capaian Program Dan
Kegiatan s/d Tahun 2012
Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun
2012 (%)
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9)* 11* 12
Pemuda dan Olahraga
Urusan WajibOtonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
Belanja Hibah Kepada Badan/ Lembaga/ Organisasi Swasta
Tersedianya dana hibah kepada KONI untuk kegiatan
pembinaan olahraga prestasi 95%
0%
- 90%
Bag. Administrasi Keuangan
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Terlaksananya pendidikan dan
pelatihan formal 36 org - 24 org 36 org BKPP
Tugas belajar / beasiswa S2 1 % - - 1 % BKPP
Terselenggaranya diklat fungsional bagi pengelola perpustakaan
1 % - - 1 % BKPP
Perpustakaan
Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip
Terlaksananya penataan dan
penyusutan kearsipan 100
- 100 % 100 % Perpustakaan,
(1)
pengalihan pengelolaan
lahan
ahanBagian Adm.Hukum dan Organisasi Program Penataan Peraturan Perundang-undangan
Meningkatnya peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan teori dan peraturan
100
%
100%
100%
Bag.Adm.Hukum& OrganisasiTersedianya draft peraturan daerah dan peraturan walikota
100% 100% 100% Bag.Adm.Hukum& Organisasi
Meningkatnya pemahaman masyarakat akan
peraturan/UU 100% 100% 100%
Bag.Adm.Hukum & Organisasi Bagian
Adm.Kesejahteraan Rakyat
Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan
Terlaksananya peningkatan pengetahuan dan
pengembangan wawasan kebangsaan
100% - 100% 100% Bag.Adm.Kesra
Bagian Adm.Ekonomi Pembangunan Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
Meningkatnya pengelolaan keuangan daerah untuk
(2)
Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan
Terlaksananya pengendalian pendistribusian bahan sembako dan bahan strategis lainnya
100% 100% 100% Bag.Adm.Ekbang
Terlaksananya monitoring dan evaluasi serta pelaporan
program secretariat 100% 100% 100% Bag.Adm.Ekbang
Terlaksananya system pengadaan secara elektronik
(LPSE) 50% - 25% Bag.Adm.Ekbang
Sekretariat DPRD Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Terselenggaranya
penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
100% 100% 100% Sekretariat DPRD
Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah
Peningkatan kapasitas kerja
dewan 100% 100% 100% Sekretariat DPRD
Inspektorat
Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH
Meningkatnya akuntabilitas
penyelenggaraan daerah 100% 100% Inspektorat
(3)
Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan
pengawasan yang semakin baik
Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan
Meningkatnya
profesionalisme SDM Tenaga Pemeriksa dan aparatur pengawasan dalam Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH
100% 100% 100% Inspektorat
Kecamatan Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat
Meningkatkan budaya sadar
hukum di masyarakat KecamatanRambutan
Program Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi
Penyusunan Profil kelurahan
dan kecamatan 75% 60% 70% KecamatanRambutan
Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat
Meningkatkan budaya sadar
hukum di masyarakat 100% 100% 100%
Kecamatan Padang Hilir Program Optimalisasi
pemanfaatan teknologi informasi
Penyusunan Profil kelurahan
dan kecamatan 75% 60% 70% Padang HilirKecamatan
Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan
Meningkatkan budaya sadar hukum di masyarakat
100% 100% 100% Kecamatan
(4)
Masyarakat
Program Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi
Penyusunan Profil kelurahan
dan kecamatan 75% 60% 70% Padang HuluKecamatan
Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat
Meningkatkan budaya sadar
hukum di masyarakat 100% - 100% 100%
Kecamatan Tebing Tinggi Kota Program Optimalisasi
pemanfaatan teknologi informasi
Penyusunan Profil kelurahan
dan kecamatan 75% 60% 70% Kecamatan TebingTinggi Kota
Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat
Meningkatkan budaya sadar hukum di masyarakat
100% - 100% 100% KecamatanBajenis
Program Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi
Penyusunan Profil kelurahan
dan kecamatan 75% 60% 70% KecamatanBajenis
Pendapatan
Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
Meningkatnya penerimaan sumber-sumber pendapatan
daerah 96% 133.400.000 96% 96% Dinas Pendapatan
Kepegawaian
(5)
Kapasitas Sumber daya Aparatur
kompetensi
aparatur dengan kompetensi jabatan
Mengembangkan dan menerapkan pola pembinaan karir berdasarkan system merit kompetensi dan prestasi kerja
1 kegiatan - - 1 kegiatan BKPP
Pelayanan dan Perizinan
Program Peningkatan Kapasitas Sumber daya Aparatur
Terciptanya pelayanan yang unggul
- - - - KP2T
Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
Terselenggaranya system administrasi pelayanan perizinan dan mekanisme satu pintu
- - - - KP2T
Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat
Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap
pelayanan perijinan - - - - KP2T
Kearsipan
Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah
Terlaksananya pengolahan
dan penataan arsip 100% 120.500.000 100% 100%
Kantor Perpustakaan, Arsip dan
(6)
Terpeliharanya arsip-arsip in
aktiv 100% - -
-Kantor Perpustakaan, Arsip dan
Dokumentasi Tersedianya system
pengolahan dan penataan administrasi kearsipan
100% - -
-Kantor Perpustakaan, Arsip dan
Dokumentasi Terlaksananya orientasi
teknis kearsipan 1 Keg - -
-Kantor Perpustakaan, Arsip dan
Dokumentasi Tersedianya gedung arsip
yang memadai
- - -
-Kantor Perpustakaan, Arsip dan
Dokumentasi
Tersedianya saran dan
prasarana kearsipan 100 % - -
-Kantor Perpustakaan, Arsip dan