Bab II (2)R-RKPD 22MARET2012

(1)

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) TAHUN 2013

2.2. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai Tahun Berjalan

dan Realisasi RPJMD

Visi Kota Tebing Tinggi yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kota Tebing

Tinggi Tahun 2011-2016 adalah

Mewujudkan Masyarakat Kota Tebing Tinggi

Yang Beriman, Bertaqwa, Maju, Sejahtera, Mandiri, Berkeadilan Dalam

Kebhinekaan.

Penjelasan :

1.

Sebagai

Kota beriman

yang ingin diwujudkan adalah Kota yang didukung

oleh potensi, karakteristik, peluang, tantangan, sikap dan pandangan hidup

bersama, modal dasar pembangunan kota pada 5 tahun yang akan datang, dan

tujuan pokok pembangunan kota yang ingin diwujudkan, serta kemutlakkan

sebagai bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Negara Kesatuan Republik

Indonesia,

2.

Sebagai

Kota BerTaqwa

yang ingin diwujudkan adalah Kota yang didukung :

a.

Terwujudnya kerukunan antar dan intern umat beragama, dalam sub visi

ini mencerminkan adanya keinginan untuk senantiasa menjaga agar dalam

wilayah Kota Tebing Tinggi tercipta kerukunan sesama antar pemeluk

agama yang sama dan sesama antar pemeluk agama yang berbeda,

sehingga hubungan harmonis semua masyarakat dapat terwujud.;

b.

Terpenuhinya hak-hak dasar dalam menjalankan ajaran agama, merupakan

keinginan agar masyarakat menghormati umat pemeluk

agama/kepercayaan berbeda untuk menjalankan aktivitas/ mengamalkan

ajaran agama/kepercayaannya, sehingga tidak ada konflik antar/inter

agama mengenai pendirian rumah ibadah, perayaan hari besar agama

maupun aktivitas rutin agama lainnya.

c.

Terwujudnya kehidupan beragama yang mampu menjadi katalisator

pembangunan

3.

Sebagai

Kota Maju

yang ingin diwujudkan adalah Kota diarahkan menjadi

pusat perdagangan secara regional, kawasan transit lalu lintas orang dan barang

dari dan menuju kota Medan serta didukung oleh munculnya kota-kota baru,

pasar-pasar dengan produk khusus dan lain-lain dengan tetap menyelaraskan

tumbuh dan berkembangnya pusat-pusat perdagangan tradisional. Sebagai

Kota perdagangan, ekonomi Kota Tebing Tinggi memiliki peran penting untuk

memperluas pasar produk yang dihasilkan, untuk mendukung perekonomian

Kota Tebing Tinggi yang semakin terbuka.

Berbagai indikasi lainnya, dari kemajuan pembangunan kota pada masa yang

akan datang adalah penduduk yang berkualitas, dan tumbuh seimbang, kualitas

pelayanan umum (

public service

) yang prima, kelembagaan Pemerintah Kota

dan masyarakat yang mapan, perilaku kreatif, inovatif yang menonjol,

produktivitas masyarakat yang tinggi, dan berfungsi sebagai pusat

pertumbuhan ekonomi yang mendorong berkembangnya wilayah regional,

serta kemampuan yang semakin tinggi untuk membiayai pembangunan kota.

Di samping kemajuan secara ekonomi, kemajuan Kota Tebing Tinggi dalam 5

tahun yang akan datang, juga ditandai oleh kemajuan di bidang pembangunan


(2)

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) TAHUN 2013

sosial. Kemajuan pembangunan sosial ditandai oleh derajat pendidikan dan

kesehatan yang tinggi, sehingga menciptakan dan menyediakan sumber daya

manusia yang berkualitas. Pembangunan kota, pada masa yang akan datang,

lebih banyak digerakkan oleh dukungan sumber daya manusia yang berilmu

pengetahuan, dan menguasai teknologi, beriman dan bertaqwa serta memiliki

kemandirian, sehingga menciptakan keseimbangan antara kemajuan

fisik/prasarana, sosial dan ekonomi kota, berdasarkan ekosistem dan landasan

moral pembangunan.

Kemajuan pembangunan Kota Tebing Tinggi pada masa yang akan datang juga

ditandai oleh adanya transformasi struktur perekonomian kota menunju

perekonomian yang modern, yang ditandai oleh dominasi sektor tertier dan

sekunder, khususnya jasa dan industri pengolahan.Perkembangan ekonomi

sektor sekunder dan tertier tersebut, juga sekaligus sebagai penyedia lapangan

kerja terbesar bagi angkatan kerja. Oleh karena itu, strategi pengembangan

ekonomi sektor sekunder dan tertier, merupakan strategi utama dalam jangka

panjang, untuk mengendalikan angka pengangguran, menurunkan jumlah

penduduk miskin, sekaligus sebagai pendorong utama pertumbuhan ekonomi

kota.

Kemajuan ekonomi Kota Tebing Tinggi pada masa yang akan datang juga

didorong oleh peningkatan efisiensi perekonomian kota, sehingga pengelolaan

sumber daya ekonomi yang rasional dan efisien akan menghasilkan

produktivitas yang tinggi, ketahanan ekonomi lokal yang kuat dan kokoh serta

keterkaitan antar sektor-sektor ekonomi kota khususnya sektor industri dan jasa

yang tinggi, serta berwawasan lingkungan. Sebagai bagian dari ekonomi

wilayah, maka kemajuan ekonomi kota tersebut akan banyak dipicu oleh

pengembangan ekonomi regional yang saling tergantung satu sama lainnya

saling menguntungkan.

Kota Tebing Tinggi yang maju juga ditandai oleh tersedianya prasarana dan sarana

sosial ekonomi yang modern, handal dan asri, sehingga seluruh kebutuhan

infrastruktur masyarakat kota dapat dinikmati secara merata, dengan lingkungan hidup

yang berkualitas. Sedang masyarakat yang maju, ditandai oleh keterbukaan terhadap

inovasi, berwawasan global, berorientasi kepada masa sekarang dan masa depan,

mengedepankan perencanaan dan pengorganisasian, mampu mengoptimalkan daya

dukung alam, mandiri, menghormati orang lain, mengedepankan iptek, dan

berkeadilan sosial, serta demokratis.

4. Sebagai

Kota Sejahtera

yang ingin diwujudkan adalah Kota Tebing Tinggi

yang sejahtera memiliki arti bahwa prinsip kesejahteraan harus menjadi

landasan sekaligus tujuan utama dari pelaksanaan kegiatan dan produk yang

dihasilkan dari pelaksanaan pembangunan di wilayah Kota Tebing Tinggi.

Maknanya adalah setiap kegiatan dan produk yang dihasilkan dari pelaksanaan

pembangunan di Kota Tebing Tinggi harus bisa menciptakan masyarakat Kota


(3)

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) TAHUN 2013

Tebing Tinggi yang sejahtera, yaitu suatu masyarakat yang secara materiil

terpenuhi melalui pertumbuhan ekonomi yang terus meningkat yang diikuti

dengan peningkatan pendapatan, pendidikan, kesehatan, rasa aman masyarakat

dan diimbangi dengan pemerataan pendapatan (disparitas), kualitas pendidikan,

kesehatan yang lebih baik, sehingga sasaran akhirnya adalah :

a) Pembangunan kota

Sumber Daya Manusia (SDM) Berkualitas

pada

Visi Kota Tebing Tinggi ini dimaksudkan sebagai masyarakat yang

berpendidikan minimal Wajib Belajar 12 tahun dan memiliki kompetensi

yang sehat jasmani dan rohani.

b) Terpenuhinya hak dasar masyarakat yang berupa kemudahan akses

pendidikan, akses kesehatan dan paritas daya beli. Perwujudan dari visi ini

sangat penting, karena merupakan inti dari tujuan pembangunan secara

umum yaitu meningkatnya kesejahteraan masyarakat (

Society Welfare

);

c) Tersedianya infrastruktur secara merata dan terciptanya lapangan

pekerjaan yang memadai. Hal ini merupakan kunci yang sangat penting

untuk memerangi kemiskinan dan pengangguran, karena dengan adanya

pembangunan infrastruktur diharapkan ada imbas peningkatan aktivitas

ekonomi baik secara langsung atau sebagai dampak

multiplier effect

,

sehingga ada peningkatan produktivitas di segala sektor yang mampu

meningkatkan lapangan pekerjaan;

d) Terciptanya dan terjalinnya rasa aman dan tentram dalam menjalankan

aktivitas sehari-hari bagi masyarakat. Kondisi semacam ini sangat penting

bagi masyarakat dan pemerintah, agar proses pembangunan dan

permasalahan dalam bidang ekonomi dan infrastruktur serta sosial budaya

dapat dengan mudah untuk dikontrol dan dikembangkan.

5. Sebagai

Kota Mandiri

yang ingin diwujudkan adalah Kota yang didukung

oleh fasilitas perkotaan modern, yang melayani masyarakat Kota Tebing Tinggi

serta masyarakat di wilayah sekitarnya, didukung oleh pelayanan publik yang

handal. Sebagai Kota jasa, pembangunan kota diarahkan menuju layanan

pendidikan dan kesehatan berkualitas yang berskala regional dan nasional,

serta sebagai pusat perkantoran, baik Pemerintah maupun swasta, dengan

pelayanan informasi dan teknologi tingkat tinggi. Sebagai kota jasa, Kota

Tebing Tinggi juga diharapkan berfungsi sebagai pusat layanan keuangan

regional dengan dukungan perbankan, tempat hiburan, pendidikan dan

kesehatan, dengan lingkungan yang nyaman, tertib, aman, rapi, indah dan

bersahabat.

6. Sebagai

Kota Berkeadilan dalam Kebhinekaan

yang ingin diwujudkan

adalah Kota Secara ekonomis, kemajuan pembangunan kota dalam 5 tahun ke

depan, akan ditandai oleh produktivitas ekonomi yang tinggi, yang mendorong

peningkatan produksi dan pendapatan masyarakat dalam jangka panjang,

sehingga membentuk perekonomian kota yang tangguh, dinamis, progresif dan

merata. Peningkatan produksi dan pendapatan tersebut, digerakkan oleh

adanya akumulasi modal, alokasi sumber daya yang lebih efisien dan efektif

serta distribusi hasil-hasil pembangunan yang lebih merata, sehingga

menggambarkan perubahan dan pertumbuhan ke arah kemajuan, kemakmuran

dan kesejahteraan yang berkeadilan.


(4)

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) TAHUN 2013

Keadilan sosial secara nyata, diwujudkan melalui fungsi-fungsi distributif

yang dikelola oleh Pemerintah Kota, sehingga hak-hak dasar setiap warga kota

dapat terpenuhi dan dilindungi. Setiap warga kota hidup sederajat, dan

bermartabat serta mampu melindungi kehormatannya atas dasar kemanusiaan.

Terpenting juga adalah, adanya kesempatan yang sama bagi setiap warga kota

untuk berprestasi dan memperoleh pelayanan umum yang cukup dan

berkualitas.

Sedang keadilan ekonomi, terwujud dalam bentuk adanya kesamaan

kesempatan dan akses dari setiap warga kota untuk berusaha sebagai upaya

meningkatkan kesejahteraannya. Untuk itu, keadaan yang cukup menonjol

dalam tata Kota yang maju, sejahtera dan berkeadilan, adalah adanya akses

yang luas masyarakat terhadap setiap sumber daya pembangunan kota, seperti

permodalan, pasar, dan faktor-faktor produksi lainnya. Keterkaitan ekonomi

kota dilakukan tidak hanya antar daerah, atau kawasan, dan antar sektor, tetapi

juga antar skala usaha yaitu antara usaha kecil, menengah, dan besar.

Serta meningkatkan kesadaran Budaya Kota yang tertib, aman, kreatif,

berprestasi dalam menunjang Kota Beriman, Bertaqwa, Maju, Sejahtera,

Mandiri, Berkeadilan Dalam Kebhinekaan.


(5)

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) TAHUN 2013

Agar Visi tersebut di atas dapat tercapai, maka yang menjadi Misi Kota Tebing Tinggi

tahun 2011 – 2016 adalah :

1. Menyelenggarakan pembinaan mental spiritual masyarakat, sumber daya aparatur

untuk mewujudkan insan yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;

Penjelasan :

Pemenuhan kondisi lingkungan keagamaan yang penuh toleransi, berakhlak mulia, bermoral,

beretika, beradab serta berdata saing untuk mencapai masyarakat yang lebih makmur dan

sejahtera, antara lain ditunjukkan oleh meningkatnya kualitas sumber daya manusia dan

kesadaran perikehidupan majemuk.

Pembangunan manusia sebagai insane menekankan pada manusia yang berharkat, bermartabat,

bermoral dan memiliki jati diri serta karakter tangguh baik dalam sikap mental dan spiritual,

serta memiliki daya pikir dan daya cipta yang baik.

2. Menyelenggarakan pendidikan yang lebih berkualitas, secara terpadu, merata,

terjangkau, dan memiliki wawasan kebangsaan;

Penjelasan :

Meningkatkan derajat pendidikan masyarakat; meningkatkan kualitas penduduk;

meningkatkan kualitas pelayanan umum; meningkatkan kualitas kelembagaan masyarakat;

meningkatkan perilaku masyarakat yang kreatif, inovatif, dan produktif; meningkatkan

kerjasama regional, internasional yang saling ketergantungan, membutuhkan dan saling

menguntungkan serta masyarakat yang bermoral, beretika, dan berbudaya yang dicirikan

dengan perilaku masyarakat yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Pembangunan manusia sebagai insane yang menekankan pada pendidikan yang tinggi. Adapun

pembangunan manusia sebagai sumberdaya pembangunan yaitu sebagai pelaku pembangunan

yang menekankan pada manusia yang memiliki etos kerja produktif, keterampilan, kreatif dan

inovatif, disiplin dan professional dan berorientasi pada ilmu pengetahuan dan teknlogi serta

berwawasan lingkungan, kebangsaan dan memiliki kemampuan manajemen.

3. Menyelenggarakan pelayanan kesehatan dan peningkatan kualitas hidup untuk

mewujudkan masyarakat sehat, cerdas dan berkualitas;

Penjelasan :

Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat; Pencapaian status kesehatan dan gizi masyarakat

merupakan kinerja system kesehatan yang dilaksanakan oleh pemerintah pusat dan daerah serta

berbagai komponen masyarakat. Kinerja pembangunan kesehatan dicapai melalui pendekatan

enam sub-sistem kesehatan nasional (SKN0, yaitu sub-sitem : (1 ) upaya kesehatan; (2 )

pembiayaan kesehatan; (3) sumber daya manusia kesehatan; (4) sediaan farmasi, alat kesehatan

dan makanan; () manajemen dan informasi kesehatan; (6) pemberdayaan masyarakat. Kinerja

upaya kesehatan terus menunjukkan perbaikan, dapat diamati dari berbagai indikator upaya

kesehatan, seperti kesehatan ibu dan anak, imunisasi, perbaikan gizi, kesehatan lingkungan,

dan pengendalian penyakit.


(6)

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) TAHUN 2013

4. Melanjutkan pembangunan Kota Tebing Tinggi sebagai Kota Jasa yang memiliki

produktivitas, inovasi, kreativitas, dengan berorientasi pada pemberdayaan ekonomi

kerakyatan;

Penjelasan :

Meningkatkan produksi dan pendapatan masyarakat melalui akumulasi modal, alokasi sumber

daya serta distribusi hasil-hasil pembangunan kota secara lebih merata; mendorong

pertumbuhan dan perkembangan sektor jasa perdagangan, keuangan dan industri yang kuat dan

kokoh; meningkatnya produk-produk unggulan yang kompetitif meliputi sektor industri,

pertanian dan jasa; meningkatnya investasi sektor swasta, meningkatkan efisiensi

perekonomian kota; berkembangnya UKM dengan tingkat pengelolaan yang makin efisien

sehingga menjadi basis ekonomi daerah, meningkatkan ketahanan ekonomi lokal dan regional;

mendorong pengembangan ekonomi regional; serta meningkatkan daya saing lokal, regional

maupun nasional. Langkah yang perlu ditempuh adalah dengan membuat pusat pelayanan dan

beberapa subpusat pelayanan yang menarik masyarakat kota untuk datang berbelanja dan

memanfaatkan fasilitas yang ada di Kota Tebing Tinggi. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi

daerah secara berkesinambungan yang diikuti oleh pemerataan pendapatan masyarakat,

menurunnya tingkat pengangguran terbuka dan jumlah penduduk miskin. Serta

Mengembangkan perekonomian kota yang berdaya saing dalam menunjang penciptaan

lapangan kerja dan pelayanan publik serta meningkatkan peranan swasta dalam pembangunan

ekonomi kota. Langkah yang perlu ditempuh adalah dengan membuat pusat pelayanan dan

beberapa sub pusat pelayanan yang menarik masyarakat kota untuk datang berbelanja dan

memanfaatkan fasilitas yang ada di Kota Tebing Tinggi. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi

daerah secara berkesinambungan yang diikuti oleh pemerataan pendapatan masyarakat,

menurunnya tingkat pengangguran terbuka dan jumlah penduduk miskin.

5. Menyelenggarakan pembangunan infrastruktur, sarana dan prasarana secara

terkoordinasi dengan titik berat pada penanggulangan banjir;

Penjelasan :

Pemenuhan kondisi tata ruang yang seimbang dan harmonis serta berwawasan lingkungan,

dengan memfokuskan arah pembangunan kota pada upaya pengelolaan tata ruang yang

berdaya guna dan berhasil guna serta berkelanjutan; membangun dan mengembangkan

prasarana dan sarana kota yang maju; membangun dan mengembangkan perumahan dan

permukiman yang sehat dan terjangkau; tertatanya transportasi dan lalu lintas perkotaan;

meningkatkan kemitraan dan partisipasi masyarakat dalam penyediaan kebutuhan infrastruktur

kota; terbangunnya infrastruktur kota yang akomodatif yang meliputi jalan, jembatan, drainase,

dan persampahan yang disertai dengan tersedianya fasilitas dan utilitas umum yang modern

dan representatif serta meningkatnya pelestarian fungsi lingkungan hidup dan digunakannya

standard pengelolaan lingkungan hidup dalam pembangunan, aktivitas sosial maupun ekonomi.

Kemudian, pembangunan infrastruktur untuk penanggulangan banjir dengan pendanaan dari

berbagai sumber akan ditingkatkan berupa pembangunan dam, pengerukan sungai,

pembangunan dinding penahan (talud), pembangunan jalan inspeksi, dsb.


(7)

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) TAHUN 2013

6. Melaksanakan Pembinaan UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) secara terpadu

menyeluruh dan mensejahterakan masyarakat melalui pemanfaatan usaha yang

memiliki prospek;

Penjelasan :

Tercapainya pertumbuhan ekonomi yang tinggi secara berkesinambungan selama tahun

2006-2025, menguatnya struktur ekonomi serta semakin meningkatnya daya saing produk-produk

lokal. Pendapatan per kapita masyarakat pada akhir tahun 2025 diharapkan akan mencapai

Rp. 29,95 juta, tingkat pengangguran yang rendah dan jumlah penduduk miskin diharapkan

kurang dari 3%.

a. Perbaikan struktur ekonomi Kota Tebing Tinggi dan persebaran pertumbuhan

masing-masing sektor yang harmonis sehingga perekonomian Kota Tebing Tinggi semakin kokoh

terlihat dari dominasi sektor sekunder (industri pengolahan dan konstruksi) dan sektor

tertier (perdagangan, keuangan dan jasa-jasa). Kondisi ini akan membentuk kerangka dan

struktur perekonomian kota yang tangguh, kuat dan kokoh. Sektor jasa perdagangan,

keuangan dan industri menjadi ciri dan mesin penggerak perekonomian kota

a. Terwujudnya perekonomian kota yang efisien dan efektif yang didukung

produk-produk unggulan yang berkualitas dengan harga yang terjangkau, serta pengelolaan

sumber daya ekonomi kota yang berkualitas dan berkelanjutan.

b. Tersedianya kebutuhan pokok warga kota secara cukup seperti sandang pangan,

perumahan, kesehatan, pendidikan serta jaminan kehidupan yang layak bagi

penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS).

c. Terjaminnya pemenuhan kebutuhan primer, sekunder dan tertier warga kota, dengan

distribusi dan ketersediaan yang terjamin, sehingga menciptakan stabilitas harga.

d. Peningkatan kemandirian Usaha Kecil dan Menengah mencakup peningkatan kualitas

dan kuantitas fasilitas pengembangan SDM yang memadai dan pembinaan dan

pemantapan sistem pemasaran.

e. Penataan dan penguatan basis jasa, perdagangan dan insutri mencakup pengembangan

struktur industri kecil, memengah dan besar yang kuat dan mandiri; pengembangan

pola keterkaitan usaha produksi, distribusi dan jasa pelayanan dalam kawasan industri,

peningkatan kemampuan penguasaan dan penerapan teknologi industri sesuai

kebutuhan, perumusan strategi peningkatan daya saing melalui pengembangan kawasan

industri berbasis tenaga kerja terampil dan terlatih, serta kawasan industri berbasis

padat modal, penerapan standarisasi produk barang dan jasa sesuai kebutuhan regional

dan global, dan peningkatan kualitas produk dan produktivitas usaha industri.

7. Menyelenggarakan peningkatan kualitas sumber daya aparatur dan sumber daya

masyarakat untuk meningkatkan daya saing dan kesempatan kerja;

Penjelasan :

Mengembangkan sumber daya manusia yang sehat, cerdas, berakhlak, profesional, dan berdaya

saing.

Kualitas sumberdaya manusia masyarakat Kota Tebing Tinggi meningkat secara

berkesinambungan sehingga pada akhir tahun 2025 penduduk berada pada kelompok IPM

tinggi (>80). Pembangunan sumberdaya manusia yang berkualitas dalam jangka panjang antara

lain ialah peningkatan kualitas pendidikan, peningkatan derajad kesehatan, pemenuhan

kebutuhan perumahan masyarakat, penyelenggaraan sistem jaminan sosial, pengendalian laju

penduduk, pemberdayaan perempuan dan pemuda serta perlindungan anak serta perwujudan

masyarakat yang bermoral dan beretika.


(8)

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) TAHUN 2013

a. Pembangunan pendidikan mencakup peningkatan kualitas dan kuantitas fasilitas

pendidikan yang sesuai dengan laju permintaan jasa pendidikan dengan tetap

memperhatikan pencapaian keberhasilan wajib belajar 9 tahun. Penambahan tenaga guru

baik ditingkat sekolah dasar maupun sekolah lanjutan pertama dan sekolah lanjutan atas

perlu dipenuhi sesuai kebutuhan /perkembangan jumlah murid, ditingkatkan mutunya

melalui jenjang pendidikan yang lebih tinggi, kursus, pelatihan dan permagangan hingga

sertifikasi guru sehingga mampu menghasilkan lulusan yang berkualitas. Fasilitas

sekolah-sekolah baik bangunan, peralatan administrasi dan laboratorium perlu dilengkapi sehingga

mencapai paling tidak pada tingkat kebutuhan minimal.

b. Peningkatan derajad kesehatan masyarakat yang dilakukan melalui upaya peningkatan

kesehatan, upaya peningkatan sumberdaya manusia kesehatan, pengadaan peralatan

kesehatan dan obat-obatan yang berkualitas serta pemberdayaan masyarakat dalam

pemeliharaan kesehatan.

c. Pemenuhan perumahan masyarakat dilakukan melalui pembangunan rumah tipe kecil dan

permuhan massal yang pelaksanaannya dilakukan melalui kerjasama antara pemerintah,

perumnas,

real estate

dan perbankan.

d. Penyelenggaraan sistem jaminan sosial dilakukan peningkatan kemandirian anggota

masyarakat dalam memenuhi kepentingannya khususnya kebutuhan dasar (

basic needs

)

baik secara ekonomi maupun sosial khususnya

e. Pengendalian laju pertumbuhan penduduk dilakukan melalui peningkatan pelayanan

keluarga berencana.

f. Pemberdayaan perempuan mencakup peningkatan kualitas hidup dan pelindungan terhadap

perempuan termasuk hak-hak demokratis yang melekat pada perempuan.

g. Pembangunan pemuda meliputi peningkatan kualitas sumberdaya pemuda yang memiliki

etos kerja tinggi dan dengan kesadaran mutu yang tinggi agar dapat berperan sebagai

sumber tenaga kerja produktif daerah dapat diandalkan sebagai salah satu komponen

andalan daya saing daerah.

h. Perwujudan masyarakat yang bermoral, beretika, dan berbudaya yang dicirikan dengan

perilaku masyarakat yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa .

8. Menyelenggarakan pembangunan, pembinaan sosial kemasyarakatan secara

berkeadilan, taat azas, taat prosedure dengan menjunjung tinggi tertib hukum;

Penjelasan :

Kota Tebing Tinggi yang akuntabel kondusif, demokratis dan berlandaskan hukum adalah

harapan semua orang karena merupakan prasyarat bagi terciptanya perlindungan terhadap

hak-hak sosial ekonomi dan politik setiap anggota masyakat ditengah kehidupan yang semakin

kompleks. Perwujudan Kota Tebing Tinggi yang demokratis berlandaskan hukum mencakup:

a. Percepatan terciptanya

good governance

, transparansi dan akuntabilitas pada pemerintahan

kota khususnya yang berkaitan langsung dengan pelayanan publik yang transparan, cepat,

murah dan efektif dengan mengedapankan kepuasan masyarakat melalui pemberdayaan

kelurahan.

b. Tersedianya peraturan daerah yang sesuai dengan dinamika dan kebutuhan daerah

c. Pemantapan kesadaran hukum pada masyarakat, dan peningkatan kemampuan menghargai

oleh semua pihak terhadap hak-hak melekat pada individu atau kolompok .

d. Penguatan kesadaran segenap lapisan masyarakat dalam melaksanakan peranannya pada

semua kegiatan yang bercirikan demokratisme seperti pemilu, pilkada, pilkades dan

lain-lain.

e. Peningkatan profesionalisme dan kesejahteraan aparatur pemerintah daerah guna

terwujudnya birokrasi yang bersih dan berwibawa.


(9)

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) TAHUN 2013

Evaluasi Status dan Kedudukan Pencapaian Kinerja Pembangunan daerah

Evaluasi status dan kedudukan pencapaian kinerja pembangunan daerah diuraikan berdasarkan

pencapaian pembangunan tahun 2011 dan perkiraan tahun 2012 yang lalu merupakan tahun

pertama RPJMD Kota Tebing Tinggi 2011-2016. Dan perkiraan Tahun 2013 adalah tahun kedua

pelaksanaan RPJMD yang akan diwujudkan melalui rencana tahunan melalui RKPD (Rencana

Kerja Pembangunan Dearah).

Berdasarkan visi dan misi pembangunan kota jangka menengah, maka tujuan

pembangunan kota jangka menengah tahun 2011 - 2016 yang ditetapkan adalah

:

1.

Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kota Mewujudkan Misi Kesatu

Dalam mewujudkan Misi Kesatu:

Menyelenggarakan pembinaan mental spiritual

masyarakat, sumber daya aparatur untuk mewujudkan insan yang bertaqwa kepada Tuhan

Yang Maha Esa

, maka

tujuan

pembangunan kota

yang akan dicapai dalam lima tahun

mendatang adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas keimanan dan ketaqwaan sumber daya aparatur dan masyarakat di

Kota Tebing Tinggi;

Dan

sasaran

pembangunan kota jangka menengah tahun 2011 - 2016 yang yang ditetapkan

adalah

:

(1) Meningkatkan kualitas mental spriritual masyarakat dan sumber daya aparatur dan

terwujudnya masyarakat madani, yang bertaqwa dan menjunjung tinggi nilai-nilai

keagamaan dan akhirnya terwujudnya kota yang aman, nyaman, ramah, tertib, beretika

dan bermartabat;

2. Meningkatkan kualitas kehidupan sosial sumber daya aparatur dan masyarakat di Kota Tebing

Tinggi.

Dan

sasaran

pembangunan kota jangka menengah tahun 2011 - 2016 yang ditetapkan

adalah

:

(1) Menciptakan kehidupan masyarakat dan aparatur yang harmoni dalam keberagaman.

(2) Peningkatan apresiasi masyarakat dan aparatur terhadap budaya dan kearifan lokal.

Untuk menunjang keberhasilan capaian sasaran dari Misi Pertama yaitu :

Menyelenggarakan

pembinaan mental spiritual masyarakat, sumber daya aparatur untuk mewujudkan insan

yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa

diatas maka setiap tahunnya akan sasaran

tersebut akan dilaksanakan melalui beberapa program. Dan program yang telah dilaksanakan pada

tahun 2011 ada sebanyak 11 (sebelas) program yaitu :

(1) Program Manajemen Pendidikan

(2) Program Sarana dan Prasarana Gedung

(3) Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan

(4) Program Pemeliharaan Kantrantibnas dan pencegahan tindak kriminal

(5) Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan

(6) Program Pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat

(7) Peningkatan kualitas dan mutu personil

(8) Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (PEKAT)

(9) Program Pelaksanaan Kegiatan Keagamaan dan Hari-Hari Besar;

(10) Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial


(10)

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) TAHUN 2013

Dan pada tahun 2012 program yang sedang dilaksanakan ada …. program yang dilaksanakan

yaitu :

(1)

Program Manajemen Pendidikan

(2)

Program Sarana dan Prasarana Gedung

(3)

Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan

(4)

Program Pemeliharaan Kantrantibnas dan pencegahan tindak criminal

(5)

Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan

(6)

Program Pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat

(7)

Peningkatan kualitas dan mutu personil

(8)

Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (PEKAT)

(9)

Program Pelaksanaan Kegiatan Keagamaan dan Hari-Hari Besar;

(10) Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial


(11)

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) TAHUN 2013

Tabel – 2.66

Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan Daerah sampai dengan Tahun Berjalan Pemerintah Kota Tebing Tinggi

(MISI KESATU)

Kode

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program (outcome)/

Kegiatan (output)

Target Capaian KinerjaRPJMD Tahun 2013

Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan

s/d Dengan Tahun 2010

Target dan Realisasi Kinerja Program dan

Keluaran Kegiatan Tahun Lalu (n-2) Target Program / Kegiatan RKPD Tahun Berjalan

(

T

a

hun n-1) 2012

Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD

Sampai Dengan Tahun Berjalan

SKPD Penanggung

Jawab Target RKPD

Tahun 2011

Realisasi RKPD Tahun 2011

Tingkat Realisasi (%)

Realisasi Capaian Program Dan Kegiatan s/d

Tahun 2012

Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2012

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9)* 11* 12

1 Wajib

Pendidikan

Program :

Manajemen Pelayanan Pendidikan

Terlaksananya sosialisasi

pendidikan karakter bagi guru 2 kegiatan 0 kegiatan 0 kegiatan 2 kegiatan Dinas Pendidikan

Terintegrasinya pendidikan karakter pada mata pelajaran di sekolah

50 % 0 % 0 % 0 % Dinas

Pendidikan Terlaksananya pembelajaran

IMTAQ di sekolah 100 % 100 % -- 100 % Dinas Pendidikan

Terlaksananya sertifikasi

IMTAQ bagi siswa kelas akhir 100 % 0 % 100 %

100 %

Dinas Pendidikan

Pekerjaan Umum

Program Sarana dan

Prasarana Gedung Terbangunnya sarana danprasarana gedung ibadah 50 % -

-Dinas Pekerjaan Umum


(12)

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) TAHUN 2013

Kode

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program (outcome)/

Kegiatan (output)

Target Capaian KinerjaRPJMD Tahun 2013

Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan

s/d Dengan Tahun 2010

Target dan Realisasi Kinerja Program dan

Keluaran Kegiatan Tahun Lalu (n-2) Target Program / Kegiatan RKPD Tahun Berjalan

(

T

a

hun n-1) 2012

Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD

Sampai Dengan Tahun Berjalan

SKPD Penanggung

Jawab Target RKPD

Tahun 2011

Realisasi RKPD Tahun 2011

Tingkat Realisasi (%)

Realisasi Capaian Program Dan Kegiatan s/d

Tahun 2012

Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2012

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9)* 11* 12

Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

Program Peningkatan Keamanan dan

Kenyamanan Lingkungan

Terlaksananya

Pembangunan pos jaga/ronda 5 unit 5 unit 5 unit

--Badan Kesbang dan Linmas Terlaksananya operasi

pengawasan terhadap kepercayaan kepada TYME

4 kali 4 kali 4 kali 4 kali Badan Kesbang dan

Linmas Jumlah insiden yang

disebabkan oleh perbedaan agama

0 % 0 % 0 % 0 % Badan Kesbang dan

Linmas Jumlah Lembaga keagamaan

yang diberikan pembinaan 23 lembaga 21 lembaga

21 lembaga 21 lembaga Badan

Kesbang dan Linmas

Jumlah tempat ibadah 264 unit 264 unit

264 unit 264 unit Badan

Kesbang dan Linmas Program Pemeliharaan

keamanan dan ketertiban masyarakat

Melakukan sosialisasi terhadap

berbagai peraturan daerah 2 kali - - - Kantor Satpol PP

Melakukan survey

pengumpulan data base seluruh

pemilik perizinan

(IMB,SIUP,HO)

55 % - - - Kantor Satpol

PP Peningkatan kualitas dan

mutu personil

Memberikan jaminan sosial berupa jaminan pemeliharaan


(13)

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) TAHUN 2013

Kode

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program (outcome)/

Kegiatan (output)

Target Capaian KinerjaRPJMD Tahun 2013

Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan

s/d Dengan Tahun 2010

Target dan Realisasi Kinerja Program dan

Keluaran Kegiatan Tahun Lalu (n-2) Target Program / Kegiatan RKPD Tahun Berjalan

(

T

a

hun n-1) 2012

Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD

Sampai Dengan Tahun Berjalan

SKPD Penanggung

Jawab Target RKPD

Tahun 2011

Realisasi RKPD Tahun 2011

Tingkat Realisasi (%)

Realisasi Capaian Program Dan Kegiatan s/d

Tahun 2012

Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2012

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9)* 11* 12

kesehatan dan jaminan sosial lainna kepada personil tenaga

kontrak Satpol PP PP

Program Peningkatan Keamanan dan

Kenyamanan Lingkungan

Memberikan diklat tentang prosedur tetap pengendalian operasional kepada personil

2 kali - - - Kantor Satpol

PP Program Pemeliharaan

Kantrantibnas dan pencegahan tindak kriminal

Terlaksananya operasional Kantrantibnas dan pencegahan tindak kriminal

10 kali 10 kali 10 kali 5 kali Badan Kesbang dan

Linmas Meningkatnya peran tokoh

masyarakat, agama dan pemuda dalam menanggulangi kerawanan sosial

100 % 100 % 100 % 100 % Badan Kesbang dan

Linmas Program Pengembangan

Wawasan Kebangsaan

Meningkatnya rasa cinta tanah air dan bela Negara serta rasa solidaritas berbangsa dan bernegara

11 kali 1 kali 1 kali 6 kali Badan Kesbang dan

Linmas Program Peningkatan

Pemberantasan Penyakit Masyarakat (PEKAT)

Terlaksananya pembinaan

penjaja sex komersial - 81,2 kali 10 kali - Kantor SatpolPP.

Terlaksananya pembinaan

penjaja sex komersial 6 kali - - 2 kali Dinas Sosialdan Tenaga

Kerja Terlaksananya pembinaan

kepada gelandangan dan pengemis

6 kali - - 2 kali Dinas Sosialdan Tenaga


(14)

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) TAHUN 2013

Kode

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program (outcome)/

Kegiatan (output)

Target Capaian KinerjaRPJMD Tahun 2013

Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan

s/d Dengan Tahun 2010

Target dan Realisasi Kinerja Program dan

Keluaran Kegiatan Tahun Lalu (n-2) Target Program / Kegiatan RKPD Tahun Berjalan

(

T

a

hun n-1) 2012

Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD

Sampai Dengan Tahun Berjalan

SKPD Penanggung

Jawab Target RKPD

Tahun 2011

Realisasi RKPD Tahun 2011

Tingkat Realisasi (%)

Realisasi Capaian Program Dan Kegiatan s/d

Tahun 2012

Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2012

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9)* 11* 12

Program Pengembangan

Wawasan Kebangsaan Penyediaan sarana pendukungpembinaan keagamaan 100 unit 254 unit 100 unit 100 unit Bag.Adm. Kesra

Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah

Terlaksananya kegiatan hearing/dialog dan koordinasi dengan pejabat daerah dan tokoh masyarakat/

tokoh agama

30 kali - 10 kali 20 kali Sekretariat

DPRD

Program Pemberdayaan Kelembagaan

Kesejahteraan Sosial

Terlaksananya kegiatan Hari Besar keagamaan

100 kali 8 kali 100 kali 100 kali

Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat Terlaksananya Bimbingan

Rohani bagi PNS

100 % 1 % 100 % 100 %

Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat Terlaksananya kegiatan

hari-hari besar keagamaan

100 % - 100 % 100 %

Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat Terlaksananaya pembinaan

LPTQ dan MTQ

100 % - 100 % 100 % Bagian

Administrasi Kesejahteraan


(15)

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) TAHUN 2013

Kode

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program (outcome)/

Kegiatan (output)

Target Capaian KinerjaRPJMD Tahun 2013

Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan

s/d Dengan Tahun 2010

Target dan Realisasi Kinerja Program dan

Keluaran Kegiatan Tahun Lalu (n-2) Target Program / Kegiatan RKPD Tahun Berjalan

(

T

a

hun n-1) 2012

Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD

Sampai Dengan Tahun Berjalan

SKPD Penanggung

Jawab Target RKPD

Tahun 2011

Realisasi RKPD Tahun 2011

Tingkat Realisasi (%)

Realisasi Capaian Program Dan Kegiatan s/d

Tahun 2012

Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2012

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9)* 11* 12

Rakyat

Terlaksananya pemberangkatan

jama’ah haji 100 % - 100 % 100 %

Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat


(16)

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) TAHUN 2013

2.

Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kota Mewujudkan Misi Kedua

Dalam mewujudkan Misi Kedua:

Menyelenggarakan pendidikan yang lebih

berkualitas, secara terpadu, merata, terjangkau, dan memiliki wawasan kebangsaan

,

maka

tujuan

pembangunan kota

yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang adalah

sebagai berikut:

1) Mewujudkan pendidikan yang berkualitas, terselenggara secara terpadu, merata,

terjangkau dan dimilikinya wawasan kebangsaan pada tenaga Pendidik dan tenaga

kependidikan dan pelajar mulai dari usia dini hingga Perguruan Tinggi;

Dan

sasaran

pembangunan kota jangka menengah tahun 2011 - 2016 yang ditetapkan

adalah

:

1. Meningkatkan apresiasi masyarakat terhadap budaya baca dalam rangka menciptakan

masyarakat yang cerdas, sehat dan mandiri.

2. Meningkatkan kualitas pendidikan dan budaya yang berwawasan kebangsaan melalui

wajib belajar 12 Tahun, yang dimulai dari tenaga kependidikan, pendidik, peserta didik

yang dilaksanakan secara berjenjang mulai dari usia dini sampai Perguruan Tinggi

dapat terjangkau dan merata;

3. Meningkatnya tumbuh kembang optimal, kesejahteraan, dan perlindungan anak;

4. Menurunnya angka putus sekolah

5. Meningkatnya angka melanjutkan;

6. Meningkatnya proporsi pendidik yang memenuhi kualifikasi akademik dan standar

kompetensi;

7. Meningkatnya rasio guru/murid;

8. Menurunnya angka buta aksara penduduk berusia 15 tahun ke atas;

9. Meningkatnya prestasi pelajar dan masyarakat di bidang olah raga guna menciptakan

atlet-atlet yang berprestasi baik di tingkat provinsi maupun nasional;

10. Meningkatnya angka rata-rata lama sekolah.

2) Meningkatkan akses masyarakat terhadap pendidikan dan meningkatnya mutu dan

kualitas pendidikan masyarakat;

Dan

sasaran

pembangunan kota jangka menengah tahun 2011 - 2016 yang ditetapkan

adalah

:

1. Meningkatkan akses masyarakat ke pelayanan pendidikan yang bermutu dan terjangkau

2. Meningkatnya lembaga pendidikan kejuruan untuk menciptakan tenaga yang siap pakai

3. Menurunnya disparitas partisipasi dan kualitas pelayanan pendidikan antar wilayah,

gender dan sosial ekonomi serta antar satuan pendidikan;

4. Meningkatnya kerja sama dengan lembaga-lembaga pendidikan dan perguruan tinggi

negeri dan swasta yang berprestasi baik dalam maupun luar negeri;

5. Tersedianya bantuan bagi pendidikan.

3) Meningkatkan sarana dan prasarana pendidikan;

Dan

sasaran

pembangunan kota jangka menengah tahun 2011 - 2016 yang ditetapkan

adalah

:

1. Meningkatnya rasio ketersediaan sekolah per penduduk usia sekolah

2. Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana pendidikan dan kebudayaan;

3. Meningkatnya kualitas dan kuantitas sekolah bertaraf Internasional melalui

pengembangan dan pembangunan sekolah-sekolah berbasis Teknologi Informatika;


(17)

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) TAHUN 2013

4) Meningkatkan kualitas dan aksesibilitas budaya lokal dalam memperkaya khazanah

budaya bangsa;

Dan

sasaran

pembangunan kota jangka menengah tahun 2011 - 2016 yang ditetapkan

adalah

:

1. Melestarikan budaya lokal, kearifan local (

Local Wisdom

) dan budaya bangsa melalui

pertunjukan seni dan budaya bangsa;

2. Peningkatan apresiasi masyarakat dan aparatur terhadap budaya dan kearifan lokal.

3. Meningkatkan peran serta pemerintah dan partisipasi masyarakat terhadap kegiatan

budaya.

5).

Mewujudkan kemajuan dan kesejahteraan masyarakat

1.

Meningkatnya pemberian bantuan beasiswa bagi siswa yang kurang mampu

2.

Meningkatnya pemberian beasiswa kepada tenaga pendidik guna meningkatkan kualitas

SDM tenaga pendidik yang berprestasi kejenjang pendidikan yang lebih tinggi

Untuk menunjang keberhasilan capaian sasaran dari Misi Kedua yaitu :

Menyelenggarakan

pendidikan yang lebih berkualitas, secara terpadu, merata, terjangkau, dan memiliki

wawasan kebangsaan

, maka

tujuan

pembangunan kota

diatas maka setiap tahunnya akan

sasaran tersebut akan dilaksanakan melalui beberapa program. Dan program yang telah

dilaksanakan pada tahun 2011 ada sebanyak 22 (dua puluh dua) program yaitu :

1.

Program Pendidikan Anak Usia Dini

2.

Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun

3.

Program Pendidikan Menengah

4.

Program Pendidikan Non Formal

5.

Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan

6.

Program Manajemen Pelayanan Pendidikan

7.

Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial

8.

Program Perencanaan Pembangunan Daerah

9.

Program Sarana dan Prasarana Gedung

10. Program Peningkatan dan pengamanan lalu lintas

11. Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas Anak dan Perempuan

12. Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak

13. Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan

14. Program Penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah

15. Program Penyediaan Jasa Sarana dan Prasarana Perpustakaan

16. Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan

17. Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga

18. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pemuda dan Olahraga

19. Program Pengembangan Nilai Budaya

20. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

21. Belanja Hibah Kepada Badan/ Lembaga/ Organisasi Swasta

22. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan

Dan pada tahun 2012 program yang sedang dilaksanakan ada 22 (dua puluh dua) program yang

dilaksanakan yaitu :

1. Program Pendidikan Anak Usia Dini

2. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun

3. Program Pendidikan Menengah


(18)

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) TAHUN 2013

4. Program Pendidikan Non Formal

5. Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan

6. Program Manajemen Pelayanan Pendidikan

7. Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial

8. Program Perencanaan Pembangunan Daerah

9. Program Sarana dan Prasarana Gedung

10. Program Peningkatan dan pengamanan lalu lintas

11. Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas Anak dan Perempuan

12. Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak

13. Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan

14. Program Penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah

15. Program Penyediaan Jasa Sarana dan Prasarana Perpustakaan

16. Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan

17. Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga

18. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pemuda dan Olahraga

19. Program Pengembangan Nilai Budaya

20. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

21. Belanja Hibah Kepada Badan/ Lembaga/ Organisasi Swasta

22. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan


(19)

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) TAHUN 2013

Tabel – 2.67

Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan Daerah sampai dengan Tahun Berjalan Pemerintah Kota Tebing Tinggi

(MISI KEDUA

)

Kode Pemerintahan Daerah DanUrusan/Bidang Urusan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program (outcome)/

Kegiatan (output)

Target Capaian KinerjaRPJMD Tahun 2013

Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Dengan Tahun

2010

Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun Lalu

(n-2) Program /Target Kegiatan RKPD Tahun Berjalan

(

T

a

hun n-1) 2012

Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD

Sampai Dengan Tahun Berjalan

SKPD Penanggung

Jawab Target

RKPD Tahun 2011

Realisasi RKPD Tahun 2011

Tingkat Realisasi

(%)

Realisasi Capaian Program Dan

Kegiatan s/d Tahun 2012

Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun

2012 (%)

1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9)* 11* 12

Urusan Wajib Pendidikan

Program Pendidikan Anak Usia dini

APK PAUD

10,19% 8,30% 9,79% 9,94%

Dinas Pendidikan Persentase TK akreditasi

100% 100% 100% 100%

Dinas Pendidikan Proporsi anak usia dini yang

mendapatkan PAUD 23% 15% 17,5% 20%

Dinas Pendidikan Jumlah kelompok PAUD

105 Kelompok 56 Kelompok 62 kel 70 kel PendidikanDinas

Jumlah tenaga pendidikan pengelola PAUD yang telah

mengikuti diklat pembelajaran 50% 10% 20% 35%

Dinas Pendidikan


(20)

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) TAHUN 2013

Kode

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program (outcome)/

Kegiatan (output)

Target Capaian KinerjaRPJMD Tahun 2013

Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Dengan Tahun

2010

Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun Lalu

(n-2) Program /Target Kegiatan RKPD Tahun Berjalan

(

T

a

hun n-1) 2012

Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD

Sampai Dengan Tahun Berjalan

SKPD Penanggung

Jawab Target

RKPD Tahun 2011

Realisasi RKPD Tahun 2011

Tingkat Realisasi

(%)

Realisasi Capaian Program Dan

Kegiatan s/d Tahun 2012

Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun

2012 (%)

1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9)* 11* 12

Ketersediaan sarana dan prasarana PAUD

60% 20% 30% 45%

Dinas Pendidikan

Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun

APK SD

127,33% 115,75% 125,3% 115,75%

Dinas Pendidikan

APK SMP 119,2% 117,23% 115,6% 117,2% Dinas

Pendidikan Persentase SD memiliki sarana

komputer 100% 100% 100% 100%

Dinas Pendidikan Persentase SD memiliki

perpustakaan 75% 50% 65% 70%

Dinas Pendidikan Persentase SMP memiliki

sarana komputer 100% 100% 100% 100%

Dinas Pendidikan Persentase SMP memiliki

perpustakaan 60% 54,8% 54,8% 57%

Dinas Pendidikan Persentase SMP yang memiliki

lab. MIPA 85% 80% 80% 82%

Dinas Pendidikan

Persentase SD diakreditasi 100% 100% 100% 100% Dinas

Pendidikan Persentase SD yang

mengembangkan kurikulum dengan pembelajaran aktif yan menghasilkan lulusan yang

60% 0% 20% 40% Dinas


(21)

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) TAHUN 2013

Kode

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program (outcome)/

Kegiatan (output)

Target Capaian KinerjaRPJMD Tahun 2013

Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Dengan Tahun

2010

Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun Lalu

(n-2) Program /Target Kegiatan RKPD Tahun Berjalan

(

T

a

hun n-1) 2012

Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD

Sampai Dengan Tahun Berjalan

SKPD Penanggung

Jawab Target

RKPD Tahun 2011

Realisasi RKPD Tahun 2011

Tingkat Realisasi

(%)

Realisasi Capaian Program Dan

Kegiatan s/d Tahun 2012

Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun

2012 (%)

1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9)* 11* 12

kreatif, memiliki jiwa kewirausahaan dan karakter bangsa

Program Pendidikan Menengah APK SMA/SMK 162,84% 160,84% 115,26% 160,84% Dinas

Pendidikan Jumlah siswa SMA / SMK

penerima BOM 100% 100% 100% 100%

Dinas Pendidikan Persentase SMK yang

menerapkan pembelajaran berpusat pada peserta didik yang konstektual berbasis TIK

40% 25% 25% 30% PendidikanDinas

Persentase SMK berakreditasi

minimal B 100% 100% 100% 100%

Dinas Pendidikan Persentase SMA berakreditasi

minimal B 100% 100% 100% 100%

Dinas Pendidikan Persentase SMK memiliki

perpustakaan dengan koleksi buku yang memadai

60% 50% 50% 50% PendidikanDinas

Persentase lulusan SMK

bersertifikat kompetensi 100% 100% 100% 100%

Dinas Pendidikan Persentase SMA memiliki

perpustakaan 77,8% 63,8% 63,8% 70,8%

Dinas Pendidikan Persentase SMA memiliki lab.

Komputer 100% 100% 100% 100%

Dinas Pendidikan


(22)

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) TAHUN 2013

Kode

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program (outcome)/

Kegiatan (output)

Target Capaian KinerjaRPJMD Tahun 2013

Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Dengan Tahun

2010

Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun Lalu

(n-2) Program /Target Kegiatan RKPD Tahun Berjalan

(

T

a

hun n-1) 2012

Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD

Sampai Dengan Tahun Berjalan

SKPD Penanggung

Jawab Target

RKPD Tahun 2011

Realisasi RKPD Tahun 2011

Tingkat Realisasi

(%)

Realisasi Capaian Program Dan

Kegiatan s/d Tahun 2012

Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun

2012 (%)

1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9)* 11* 12

MIPA Pendidikan

Persentase SMA memiliki

lab.Multimedia 50% 25% 25% 25%

Dinas Pendidikan

Program Pendidikan Non Formal APK Paket A 1 klp 1 klp 1 klp 1 klp Dinas

Pendidikan

APK Paket B 7 klp 10 klp 10 klp 10 klp Dinas

Pendidikan

APK Paket C 18 klp 18 klp 18 klp 18 klp Dinas

Pendidikan Program Peningkatan Mutu

Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Peningkatan SDM tenaga

kependidikan 1 kgt 1 kgt 1 kgt 1 kgt PendidikanDinas

Penyerapan guru untuk pemenuhan kualifikasi dan uji

kompetensi, sertifikasi 40 % 0 % 0 %

0 %

Dinas Pendidikan Terpenuhinya kualitas

penyusunan karya ilmiah sesuai standar guru

100 % 100 % 100 % 100 % PendidikanDinas

Program Manajemen Pelayanan Pendidikan

Jumlah siswa sasaran beasiswa 26 % 26 % 26 % 26 % Dinas

Pendidikan Pengembangan system

manjemen pendidikan 1 kgt 1 kgt 1 kgt 1 kgt

Dinas Pendidikan Peningkatan manajemen

berbasis sekolah dan

100 % 100 % 100 % 100% Dinas


(23)

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) TAHUN 2013

Kode

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program (outcome)/

Kegiatan (output)

Target Capaian KinerjaRPJMD Tahun 2013

Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Dengan Tahun

2010

Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun Lalu

(n-2) Program /Target Kegiatan RKPD Tahun Berjalan

(

T

a

hun n-1) 2012

Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD

Sampai Dengan Tahun Berjalan

SKPD Penanggung

Jawab Target

RKPD Tahun 2011

Realisasi RKPD Tahun 2011

Tingkat Realisasi

(%)

Realisasi Capaian Program Dan

Kegiatan s/d Tahun 2012

Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun

2012 (%)

1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9)* 11* 12

manajemen berbasis kompetensi Terlaksananya pemberdayaan

komite sekolah 50 % 20 % 30 % 40 %

Dinas Pendidikan Persentase pengawas

SD/SMP/SMA/SMK yang berkualifikasi S2

25% 17% 17% 20% PendidikanDinas

Peningkatan kualitas dan

efisiensi manajemen data 90% 75% 80% 85%

Dinas Pendidikan Liga Pendidikan Indonesia

(Piala Walikota) tingkat SMP,

SMA, SMK 1 kgt - 1 kgt 1 kgt

Dinas Pendidikan Pembangunan gedung balai

latihan guru dan pengadaaan sarananya

50% 0 0 0 PendidikanDinas

Terpenuhinya sarana/prasarana

laboratorium terpadu 80% 50% 60% 70%

Dinas Pendidikan

Program Pemberdayaan kelembagaan Kesejahteraan Sosial

Terlaksananya bantuan seragam kepada siswa kurang mampu TK. SD/SMP/SMA/SMK

1000 siswa - 900 siswa 900 siswa PendidikanDinas

Pekerjaan Umum

Program Sarana dan Prasarana Gedung

Terlaksananya

Pembangunan Gedung

Perguruan Tinggi Negeri (PTN)/Politeknik

50 % - - 20 %

Dinas Pekerjaan Umum


(24)

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) TAHUN 2013

Kode

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program (outcome)/

Kegiatan (output)

Target Capaian KinerjaRPJMD Tahun 2013

Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Dengan Tahun

2010

Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun Lalu

(n-2) Program /Target Kegiatan RKPD Tahun Berjalan

(

T

a

hun n-1) 2012

Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD

Sampai Dengan Tahun Berjalan

SKPD Penanggung

Jawab Target

RKPD Tahun 2011

Realisasi RKPD Tahun 2011

Tingkat Realisasi

(%)

Realisasi Capaian Program Dan

Kegiatan s/d Tahun 2012

Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun

2012 (%)

1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9)* 11* 12

Terlaksananya Pembangunan

Balai Latihan Kerja/BLK 50% - - 20%

Dinas Pekerjaan Umum Terlaksananya Sekolah

Menengah Kejuruan/SMK Teknik Perkebunan dan Pertanian

50% - - 20%

Dinas Pekerjaan Umum Terlaksananya pembangunan

Balai Pelatihan Guru untuk mempermudah akses bagi para pendidik untuk meningkatkan kualitas pendidikannya

50% - - 20%

Dinas Pekerjaan Umum

Perencanaan Pembangunan

Programperencanaan Pembangunan Daerah

Terlaksananya kegiatan Jaringan

penelitian (jarlit) bagi guru guru 80% - 77,1% - Bappeda

Perhubunga

Program Peningkatan dan Pengamanan lalu lintas

Terlaksananya sosialisasi rambu-rambu dan tertib lalu lintas bagi anak sekolah

1 kali - -

-Dinas Perhubungan Pemberdayaan Perempuan


(25)

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) TAHUN 2013

Kode

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program (outcome)/

Kegiatan (output)

Target Capaian KinerjaRPJMD Tahun 2013

Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Dengan Tahun

2010

Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun Lalu

(n-2) Program /Target Kegiatan RKPD Tahun Berjalan

(

T

a

hun n-1) 2012

Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD

Sampai Dengan Tahun Berjalan

SKPD Penanggung

Jawab Target

RKPD Tahun 2011

Realisasi RKPD Tahun 2011

Tingkat Realisasi

(%)

Realisasi Capaian Program Dan

Kegiatan s/d Tahun 2012

Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun

2012 (%)

1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9)* 11* 12

Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas anak dan perempuan

Meningkatnya jumlah kebijakan pemenuhan hak pendidikan

anak 30 % - - 20%

Kantor Pemberdayaan Perempuan dan

KB

Program Peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan

Meningkatnya jumlah kebijakan

pengembangan kota layak anak 35% - - 25%

Kantor Pemberdayaan Perempuan dan

KB Sosialisasi melalui siaran radio

25% - - 0%

Kantor Pemberdayaan Perempuan dan

KB

Program Penguatan

Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan anak

Tersedianya profil gender

20 % - -

-Kantor Pemberdayaan Perempuan dan

KB Meningkatnya laporan evaluasi

kinerja pembangunan gender dan anak berdasarkan data terkini, terintegrasi dan harmonis

50% - - 40%

Kantor Pemberdayaan Perempuan dan

KB

Tersedianya profil PPA dan KB 1 buku - - - Kantor

Pemberdayaan Perempuan dan


(26)

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) TAHUN 2013

Kode

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program (outcome)/

Kegiatan (output)

Target Capaian KinerjaRPJMD Tahun 2013

Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Dengan Tahun

2010

Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun Lalu

(n-2) Program /Target Kegiatan RKPD Tahun Berjalan

(

T

a

hun n-1) 2012

Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD

Sampai Dengan Tahun Berjalan

SKPD Penanggung

Jawab Target

RKPD Tahun 2011

Realisasi RKPD Tahun 2011

Tingkat Realisasi

(%)

Realisasi Capaian Program Dan

Kegiatan s/d Tahun 2012

Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun

2012 (%)

1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9)* 11* 12

KB Program Peningkatan Kualitas

hidup dan Perlindungan Perempuan

Meningkatnya jumlah kebijakan

penerapan system dan gender 25 % - -

-Kantor Pemberdayaan Perempuan dan

KB Meningkatnya jumlah kebijakan

perlindungan perempuan dari

tindak kekerasan 30 % - - 25 %

Kantor Pemberdayaan Perempuan dan

KB Meningkatnya jumlah kebijakan

pelaksanaan tumbuh kembang

anak 50 % - -

-Kantor Pemberdayaan Perempuan dan

KB Kepemudaan dan olah raga

Program Pengembangan Nilai Budaya

Terlaksananya festival Nasyid

Tk. Kota dan Provinsi 100% 0% 100% 100%

Dinas Pariwisata, Pemuda dan

Olahraga Terlaksananya pemberian

penghargaan terhadap seniman 100% 0% 100%

-Dinas Pariwisata, Pemuda dan

Olahraga Pengembangan nilai-nilai

budaya melalui lomba seni group dan perorangan siswa

100% 0% 100% 100% Dinas

Pariwisata, Pemuda dan


(27)

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) TAHUN 2013

Kode

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program (outcome)/

Kegiatan (output)

Target Capaian KinerjaRPJMD Tahun 2013

Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Dengan Tahun

2010

Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun Lalu

(n-2) Program /Target Kegiatan RKPD Tahun Berjalan

(

T

a

hun n-1) 2012

Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD

Sampai Dengan Tahun Berjalan

SKPD Penanggung

Jawab Target

RKPD Tahun 2011

Realisasi RKPD Tahun 2011

Tingkat Realisasi

(%)

Realisasi Capaian Program Dan

Kegiatan s/d Tahun 2012

Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun

2012 (%)

1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9)* 11* 12

SMA/MA/SMK Olahraga

Meningkatnya kecintaan seni anak-anak di sekolah dasar akan

seni budaya

-0%

100%

-Dinas Pariwisata, Pemuda dan

Olahraga Terbinanya remaja dan generasi

muda dalam mencintai budaya

daerah 100%

0%

100% 100%

Dinas Pariwisata, Pemuda dan

Olahraga Meningkatnya jumlah siswa

yang mencintai seni dan budaya daerah yang ditampilkan melalui sedratari kolosal

100% 0% 100% 100%

Dinas Pariwisata, Pemuda dan

Olahraga Keperansertaan kesenian daerah

dalam kegiatan Provinsi 100% 0% 100% 100%

Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Terbinanya dan terlaksana

pengembangan nilai-nilai budaya melalui lomba seni dan sastra siswa SD/MI dan SMP/MTs

100% 0% 100% 100%

Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Terlaksananya seleksi dan

pengiriman Duta Wisata ke Tk.

Provinsi 100%

0%

100%

-Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Terlaksananya pagelaran tari

persembahan dalam acara pisah sambut musda

100% 0% 100% 100% Dinas

Pariwisata, Pemuda dan


(28)

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) TAHUN 2013

Kode

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program (outcome)/

Kegiatan (output)

Target Capaian KinerjaRPJMD Tahun 2013

Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Dengan Tahun

2010

Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun Lalu

(n-2) Program /Target Kegiatan RKPD Tahun Berjalan

(

T

a

hun n-1) 2012

Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD

Sampai Dengan Tahun Berjalan

SKPD Penanggung

Jawab Target

RKPD Tahun 2011

Realisasi RKPD Tahun 2011

Tingkat Realisasi

(%)

Realisasi Capaian Program Dan

Kegiatan s/d Tahun 2012

Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun

2012 (%)

1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9)* 11* 12

Olahraga Terbinanya kelompok keseian

dan kebudayaan yang

berkembang di masyarakat 100%

0%

- 100%

Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Menginventarisasi gedung cagar

budaya, situs dan benda budaya 100% 0% -

-Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Mendata Jumlah objek

pariwisata dan usaha pariwisata 100%

0%

-

-Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga

Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga

Terlaksananya penyuluhan pencegahan bahaya penggunaan narkoba di kalangan generasi muda

100% 0% 100% 100%

Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Terlaksananya pembian generasi

muda dan aanak

100% 0% 100% 100%

Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Terlaksananya pendidikan dan

pelaihan dasar kepemimpinan

100% 0% 100% 100%

Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Terlaksananya fasilitas pekan

temu wicara organisasi pemuda pembinaan organisasi

100% 0% 100% 100% Dinas

Pariwisata, Pemuda dan


(29)

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) TAHUN 2013

Kode

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program (outcome)/

Kegiatan (output)

Target Capaian KinerjaRPJMD Tahun 2013

Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Dengan Tahun

2010

Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun Lalu

(n-2) Program /Target Kegiatan RKPD Tahun Berjalan

(

T

a

hun n-1) 2012

Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD

Sampai Dengan Tahun Berjalan

SKPD Penanggung

Jawab Target

RKPD Tahun 2011

Realisasi RKPD Tahun 2011

Tingkat Realisasi

(%)

Realisasi Capaian Program Dan

Kegiatan s/d Tahun 2012

Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun

2012 (%)

1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9)* 11* 12

kepemudaan Olahraga

Terlaksananya Paskibraka dan

kelompok musik 100% 0% 100% 100%

Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Terlaksananya seleksi

(rekruitmen) Pemuda Pelopor 100% 0%

100% 100%

Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Terlaksananya pelatihan Tata

Upacara Nasional bagi pelajar

100% 0% 100% 100%

Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Terlaksananya upacara sumpah

pemuda

100% 0% 100% 100%

Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Terlaksananya camp pemuda

100% 0% 100% 100%

Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Terlaksananya Bhakti Pemuda

Antar Provinsi (BPAP)

100% 0% 100% 100%

Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Terlaksananya pelatihan

kewirausahaan bagi pemuda

100% 0% 100% 100%

Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga


(30)

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) TAHUN 2013

Kode

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program (outcome)/

Kegiatan (output)

Target Capaian KinerjaRPJMD Tahun 2013

Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Dengan Tahun

2010

Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun Lalu

(n-2) Program /Target Kegiatan RKPD Tahun Berjalan

(

T

a

hun n-1) 2012

Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD

Sampai Dengan Tahun Berjalan

SKPD Penanggung

Jawab Target

RKPD Tahun 2011

Realisasi RKPD Tahun 2011

Tingkat Realisasi

(%)

Realisasi Capaian Program Dan

Kegiatan s/d Tahun 2012

Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun

2012 (%)

1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9)* 11* 12

Terlaksananya senam kebugaran Jasmani bagi PNS, Pelajar,

Mahasiswa dan Masyarakat 85%

0%

80%

-Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Terlaksananya pertandingan

senam kesegaran jasmani antar

SKPD Kota Tebing Tinggi 90%

0%

- 85%

Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Terselenggaranya pertandingan

olah raga bola voli tingkat SMP

dan SMA 95%

0%

90% 90%

Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Terselenggaranya pertandingan

sepak bola antar pelajar

SMA/SMK/MA 95%

0%

95%

-Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Terselenggaranya pertandingan

sepak bola antar pelajar tingkat

SMP 90%

0%

-

-Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Terselenggaranya pertandingan

bulu tangkis antar pelajar tingkat SD, SMP, dan SMA sederajat

90% 0% - 90%

Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Terselenggaranya pertandingan

tenis meja antar pelajar tingkat

SD, SMP, dan SMA sederajat 90%

0%

-

-Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Terselenggaranya pertandingan

catur tingkat SD, SMP, dan 90% 0% - 80%

Dinas Pariwisata,


(31)

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) TAHUN 2013

Kode

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program (outcome)/

Kegiatan (output)

Target Capaian KinerjaRPJMD Tahun 2013

Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Dengan Tahun

2010

Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun Lalu

(n-2) Program /Target Kegiatan RKPD Tahun Berjalan

(

T

a

hun n-1) 2012

Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD

Sampai Dengan Tahun Berjalan

SKPD Penanggung

Jawab Target

RKPD Tahun 2011

Realisasi RKPD Tahun 2011

Tingkat Realisasi

(%)

Realisasi Capaian Program Dan

Kegiatan s/d Tahun 2012

Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun

2012 (%)

1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9)* 11* 12

SMA sederajat Pemuda danOlahraga

Terselenggaranya kejuaraan

karate tingkat pelajar 80%

0%

- 80%

Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Terselenggaranya kejuaraan

taekwondo tingkat pelajar 80%

0%

- 80%

Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Terselenggaranya kejuaraan

karate antar kota 90%

0%

- 90%

Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Terlaksananya kegiatan gerak

jalan sehat dan senam massal bagi PNS, pelajar dan masyarakat Kota Tebing Tinggi

90% 0% - 90%

Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Terlaksananya liga instansi

Provinsi Sumatera Utara 85% 0% - 85%

Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Terlaksananya kegiatan

mengikuti POSPEDASU - 0% - 95%

Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Terlaksananya kegiatan

mengikuti POPDASU

-0%

- 95%

Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga


(32)

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) TAHUN 2013

Kode

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program (outcome)/

Kegiatan (output)

Target Capaian KinerjaRPJMD Tahun 2013

Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Dengan Tahun

2010

Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun Lalu

(n-2) Program /Target Kegiatan RKPD Tahun Berjalan

(

T

a

hun n-1) 2012

Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD

Sampai Dengan Tahun Berjalan

SKPD Penanggung

Jawab Target

RKPD Tahun 2011

Realisasi RKPD Tahun 2011

Tingkat Realisasi

(%)

Realisasi Capaian Program Dan

Kegiatan s/d Tahun 2012

Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun

2012 (%)

1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9)* 11* 12

Terselenggaranya pertandingan

olah raga pelajar tingkat SD 85%

0%

85%

-Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Terselenggaranya lomba gerak

jalan tingkat pelajar SMP/SMA

sederajat 85%

0%

- 85%

Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Terlaksananya pembinaan olah

raga yang berkembang di

masyarakat 95%

0%

95%

-Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Terselenggaranya peringatan

hari olah raga nasional 90% 0% 90% 90%

Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Terlaksananya pemberian

penghargaan bagi insan olah raga yang berdedikasi dan berprestasi

95% 0% - 95%

Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Terlaksananya kejuaraan drum

band/marching band 95%

0%

-

-Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Olahraga Terpeliharanya gedung olah

raga 95%

0%

- 95%

Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga


(33)

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) TAHUN 2013

Kode

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program (outcome)/

Kegiatan (output)

Target Capaian KinerjaRPJMD Tahun 2013

Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Dengan Tahun

2010

Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun Lalu

(n-2) Program /Target Kegiatan RKPD Tahun Berjalan

(

T

a

hun n-1) 2012

Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD

Sampai Dengan Tahun Berjalan

SKPD Penanggung

Jawab Target

RKPD Tahun 2011

Realisasi RKPD Tahun 2011

Tingkat Realisasi

(%)

Realisasi Capaian Program Dan

Kegiatan s/d Tahun 2012

Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun

2012 (%)

1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9)* 11* 12

Tersedianya sarana dan

Prasarana keolahragaan 90%

0%

-

-Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Terlaksananya pembangunan

lanjutan gedung olahraga Asber

Nasution 85%

10%

80% 85%

Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Terlaksananya pembangunan

lanjutan gedung olahraga Marah

Alim 85%

0%

80% 80%

Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Terlaksananya pembangunan

Gedung Olahraga PABBSI 80%

0%

-

-Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Terlaksananya pembangunan

Gedung Olahraga Sasana Tinju 80% 0% -

-Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Terlaksananya pembangunan

Gedung Olahraga Dojo/Karate 80% 0% -

-Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Terlaksananya pembangunan

lapangan futsal 98%

0%

98%

-Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Terlaksananya pembangunan

Gedung KONI 80% 0% -

-Dinas Pariwisata,


(34)

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) TAHUN 2013

Kode

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program (outcome)/

Kegiatan (output)

Target Capaian KinerjaRPJMD Tahun 2013

Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Dengan Tahun

2010

Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun Lalu

(n-2) Program /Target Kegiatan RKPD Tahun Berjalan

(

T

a

hun n-1) 2012

Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD

Sampai Dengan Tahun Berjalan

SKPD Penanggung

Jawab Target

RKPD Tahun 2011

Realisasi RKPD Tahun 2011

Tingkat Realisasi

(%)

Realisasi Capaian Program Dan

Kegiatan s/d Tahun 2012

Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun

2012 (%)

1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9)* 11* 12

Pemuda dan Olahraga

Urusan WajibOtonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian

Belanja Hibah Kepada Badan/ Lembaga/ Organisasi Swasta

Tersedianya dana hibah kepada KONI untuk kegiatan

pembinaan olahraga prestasi 95%

0%

- 90%

Bag. Administrasi Keuangan

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Terlaksananya pendidikan dan

pelatihan formal 36 org - 24 org 36 org BKPP

Tugas belajar / beasiswa S2 1 % - - 1 % BKPP

Terselenggaranya diklat fungsional bagi pengelola perpustakaan

1 % - - 1 % BKPP

Perpustakaan

Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip

Terlaksananya penataan dan

penyusutan kearsipan 100

- 100 % 100 % Perpustakaan,


(1)

pengalihan pengelolaan

lahan

ahan

Bagian Adm.Hukum dan Organisasi Program Penataan Peraturan Perundang-undangan

Meningkatnya peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan teori dan peraturan

100

%

100

%

100

%

Bag.Adm.Hukum& Organisasi

Tersedianya draft peraturan daerah dan peraturan walikota

100% 100% 100% Bag.Adm.Hukum& Organisasi

Meningkatnya pemahaman masyarakat akan

peraturan/UU 100% 100% 100%

Bag.Adm.Hukum & Organisasi Bagian

Adm.Kesejahteraan Rakyat

Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan

Terlaksananya peningkatan pengetahuan dan

pengembangan wawasan kebangsaan

100% - 100% 100% Bag.Adm.Kesra

Bagian Adm.Ekonomi Pembangunan Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

Meningkatnya pengelolaan keuangan daerah untuk


(2)

Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan

Terlaksananya pengendalian pendistribusian bahan sembako dan bahan strategis lainnya

100% 100% 100% Bag.Adm.Ekbang

Terlaksananya monitoring dan evaluasi serta pelaporan

program secretariat 100% 100% 100% Bag.Adm.Ekbang

Terlaksananya system pengadaan secara elektronik

(LPSE) 50% - 25% Bag.Adm.Ekbang

Sekretariat DPRD Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Terselenggaranya

penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

100% 100% 100% Sekretariat DPRD

Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah

Peningkatan kapasitas kerja

dewan 100% 100% 100% Sekretariat DPRD

Inspektorat

Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH

Meningkatnya akuntabilitas

penyelenggaraan daerah 100% 100% Inspektorat


(3)

Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan

pengawasan yang semakin baik

Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan

Meningkatnya

profesionalisme SDM Tenaga Pemeriksa dan aparatur pengawasan dalam Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH

100% 100% 100% Inspektorat

Kecamatan Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat

Meningkatkan budaya sadar

hukum di masyarakat KecamatanRambutan

Program Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi

Penyusunan Profil kelurahan

dan kecamatan 75% 60% 70% KecamatanRambutan

Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat

Meningkatkan budaya sadar

hukum di masyarakat 100% 100% 100%

Kecamatan Padang Hilir Program Optimalisasi

pemanfaatan teknologi informasi

Penyusunan Profil kelurahan

dan kecamatan 75% 60% 70% Padang HilirKecamatan

Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan

Meningkatkan budaya sadar hukum di masyarakat

100% 100% 100% Kecamatan


(4)

Masyarakat

Program Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi

Penyusunan Profil kelurahan

dan kecamatan 75% 60% 70% Padang HuluKecamatan

Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat

Meningkatkan budaya sadar

hukum di masyarakat 100% - 100% 100%

Kecamatan Tebing Tinggi Kota Program Optimalisasi

pemanfaatan teknologi informasi

Penyusunan Profil kelurahan

dan kecamatan 75% 60% 70% Kecamatan TebingTinggi Kota

Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat

Meningkatkan budaya sadar hukum di masyarakat

100% - 100% 100% KecamatanBajenis

Program Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi

Penyusunan Profil kelurahan

dan kecamatan 75% 60% 70% KecamatanBajenis

Pendapatan

Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

Meningkatnya penerimaan sumber-sumber pendapatan

daerah 96% 133.400.000 96% 96% Dinas Pendapatan

Kepegawaian


(5)

Kapasitas Sumber daya Aparatur

kompetensi

aparatur dengan kompetensi jabatan

Mengembangkan dan menerapkan pola pembinaan karir berdasarkan system merit kompetensi dan prestasi kerja

1 kegiatan - - 1 kegiatan BKPP

Pelayanan dan Perizinan

Program Peningkatan Kapasitas Sumber daya Aparatur

Terciptanya pelayanan yang unggul

- - - - KP2T

Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

Terselenggaranya system administrasi pelayanan perizinan dan mekanisme satu pintu

- - - - KP2T

Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat

Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap

pelayanan perijinan - - - - KP2T

Kearsipan

Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah

Terlaksananya pengolahan

dan penataan arsip 100% 120.500.000 100% 100%

Kantor Perpustakaan, Arsip dan


(6)

Terpeliharanya arsip-arsip in

aktiv 100% - -

-Kantor Perpustakaan, Arsip dan

Dokumentasi Tersedianya system

pengolahan dan penataan administrasi kearsipan

100% - -

-Kantor Perpustakaan, Arsip dan

Dokumentasi Terlaksananya orientasi

teknis kearsipan 1 Keg - -

-Kantor Perpustakaan, Arsip dan

Dokumentasi Tersedianya gedung arsip

yang memadai

- - -

-Kantor Perpustakaan, Arsip dan

Dokumentasi

Tersedianya saran dan

prasarana kearsipan 100 % - -

-Kantor Perpustakaan, Arsip dan