Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bantul Tahun 2011
43 Target dan realisasi indikator kinerja dari sasaran ke-2 ini adalah :
Tabel 3.6 Pencapaian Kinerja Sasaran 2 Tahun 2011
Indikator Kinerja Target
Realisasi Kategori
Jumlah Wisatawan 1,511,223
1,756,372 116.2
sangat berhasil Jumlah Wisnus
1,496,111 1,738,808
116.2 sangat berhasil
Jumlah Wisman 15,112
17,564 116.2
sangat berhasil
Total Pencapaian Kinerja Sasaran 2 92,5
Sangat Berhasil
Untuk mencapai sasaran ke-2 tersebut, dilaksanakan 1 program yaitu Pengembangan Destinasi Pariwisata yang dijabarkan dalam 5 kegiatan yakni,
Kegiatan Pengembangan Obyek Pariwisata Unggulan, Pemantauan dan Evaluasi
Pelaksanaan Program
Pengembangan Destinasi
Pariwisata, Pengembangan Daerah Tujuan Wisata, Pemeliharaan Rutin Berkala Sarana dan
Prasarana Obyek Wisata serta Kegiatan Peningkatan Pelayanan Kepariwisataan.
1. Program Pengembangan Destinasi Pariwisata
a. Pengembangan Obyek Pariwisata Unggulan Kegiatan ini ditujukan dalam rangka meningkatkan daya tarik obyek wisata
melalui penyelengaraan beberapa event-event wisata, sehingga diharapkan dapat meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan. Kegiatan
even wisata yang telah dilaksanakan pada tahun anggaran 2011 adalah sebanyak 7 Kali.
b. Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Program Pengembangan Destinasi Pariwisata
Kegiatan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program destinasi pariwisata dilaksanakan dalam rangka meningkatkan kualitas dan
kuantitas pelayanan di obyek wisata pada hari-hari besar tertentu, dengan melibatkan instansi terkait, antara lain : Polres, Dinas Perhubungan, PMI,
POLAIRUD, Muspika setempat, SAR, Bankom dan Desa setempat.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bantul Tahun 2011
44 Pada tahun 2011, kegiatan ini dilaksanakan pada 3 hari besar yakni:
Lebaran, 1 Suro dan Malam Tahun Baru.
c. Pengembangan Daerah Tujuan Wisata Dalam rangka optimalisasi potensi pengembangan kepariwisataan di
Kabupaten Bantul khususnya potensi pengembangan desa wisata, maka diperlukan adanya kajian terhadap potensi dan pemetaan tata ruang
secara ilmiah. Adapun cakupan wilayah dari studi ini adalah Studi Potensi Desa Wisata Puton, dengan mengkaji pola dan model pengembangan tata
ruang dan memberikan alternatif-alternatif model pengelolaan yang ideal di masa mendatang.
d. Pemeliharaan Rutin Berkala Sarana dan Prasarana Obyek Wisata Tujuan Kegiatan dari kegiatan ini adalah memelihara sarana dan
prasarana obyek wisata, menjaga kebersihan obyek wisata, meningkatkan kelancaran
terhadap pelayanan
pengunjung, dan
memberikan kenyamanan kepada para pengunjung. Adapun pelaksanaan kegiatan ini
dilakukan di 6 Obyek Wisata Kabupaten Bantul.
e. Peningkatan Pelayanan Kepariwisataan Dalam rangka meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan kepada
pengunjung obyek wisata di Kabupaten Bantul khususnya pelayanan asuransi kecelakaan bagi pengunjung obyek wisata diperlukan adanya
upaya-upaya komprehensif dalam pelaksanaan pemungutan premi asuransi sehingga tercipta pelayanan wisata yang baik dan tepat. Adapun
cakupan wilayah dari kegiatan ini adalah seluruh obyek wisata Kabupaten Bantul yang sudah dikelola oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Kabupaten Bantul. Pada Kegiatan Peningkatan Pelayanan Kepariwisataan Tahun Anggaran
2011 ini Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bantul melaksanakan studi banding pelayanan kepariwisataan ke Kabupaten
Lamongan, dengan tujuan untuk menambah wawasan mengenai upaya-
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bantul Tahun 2011
45 upaya peningkatan daya tarik dan pelayanan bagi pengunjung obyek
wisata di Kabupaten Bantul.
Hasil dari lima kegiatan tersebut diatas adalah terjadi peningkatan jumlah kunjungan wisatawan ke obyek wisata Kabupaten Bantul yan mencapai sebesar
1.756.372 orang pada tahun 2011, meningkat sebesar 17,36 dari jumlah kunjungan wisatawan pada tahun 2010 sebesar 1.496.626 orang.
Sasaran tersebut ditetapkan untuk mencapai misi 3, yaitu
“Meningkatkan Profesionalisme
Pelayanan Kebudayaan
Dan Pariwisata
Melalui Peningkatan Kualitas Kelembagaan, Manajemen, Dan Sumber Daya
Manusia ” dan misi 4, yaitu “ Mengembangkan Pemasaran Pariwisata Yang
Sinergis, Unggul Dan Bertanggung Jawab Untuk Meningkatkan Kunjungan Wisata
” dan tujuan 2 dan 3, yaitu “meningkatkan peran dan sinergi kemitraan antar pelaku pariwisata yang mampu menggerakkan perekonomian daerah
melalui pengembangan investasi, kerjasama usaha dan perluasan lapangan kerja serta mewujudkan produk pariwisata daerah yang dikenal secara luas
melalui media pemasaran secara efektif dan efisien ”, sebagaimana yang
tertuang dalam Rencana Kinerja Tahunan RKT Tahun 2011.
Adapun target dan realisasi indikator kinerja dari sasaran ke-3 ini adalah :
Tabel 3.7 Pencapaian Kinerja Sasaran 3 Tahun 2011
Indikator Kinerja Target
Realisasi Kategori
Naiknya PAD Pariwisata 4,221,457,301
5,335,241,250 126.4
sangat berhasil Promosi pariwisata di dalam dan
luar DIY 10
14 140.0
sangat berhasil Jumlah Usaha Pariwisata
5 12
240.0 sangat berhasil
Total Pencapaian Kinerja Sasaran 3 92,5
Sangat Berhasil
Sasaran 3 : Meningkatnya jumlah investasi kepariwisataan
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bantul Tahun 2011
46 Untuk mencapai sasaran ke-3 tersebut, dilaksanakan 2 program yaitu
Pengembangan Pemasaran Pariwisata dan Pengembangan Kemitraan yang dijabarkan dalam 3 kegiatan yakni, Kegiatan Pelaksanaan Promosi Pariwisata
Nusantara di dalam dan Luar Negeri, Pelaksanaan Koordinasi Pembangunan Kemitraan Pariwisata dan Kegiatan Pengembangan SDM dan Profesionalisme
Bidang Pariwisata.
1. Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata