Transparansi Rencana Pembangunan | Payakumbuh Kota 3. RSUD

REKAPITULASI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015
PEMERINTAH KOTA PAYAKUMBUH

Organisasi / SKPD : 1.02.02. -RUMAH SAKIT UMUM DAERAH ADNAAN WD

Halaman 1 dari 2

Indikator Kinerja
No.

Urusan Pemerintah Daerah / Program /
Kegiatan

1

2

1.02.

KESEHATAN


1.02.1.02.02.01.

Program Pelayanan Administrasi

Prioritas

3

Keluaran Kegiatan

Tolok ukur

Target

4

5

Tolok ukur


02.

Terlaksananya pembayaran gaji

Tolok ukur

Target

7

8

9

1 Orang

Terlaksananya pembayaran gaji

Perkantoran


PTT, tenaga cleaning service dan

personil dalam pelaksanaan

tenaga keamanan/ketertiban

tugas

02.

Peningkatan Disiplin pegawai

10

11

Tersedianya pakaian dinas pegawai

perlengkapannya


rumah sakit (PNS dan PTT)
04.

Ketersediaan sarana, prasarana
dan peningkatan mutu pelayanan

jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata

rumah sakit

85%

16.200.000,00

178.535.600,00 RSUD

Pengadaan pakaian dinas beserta

prasarana rumah sakit/rumah sakit


Terpenuhinya kebutuhan

90%

1.02.1.02.02.03.02.

Pengembangan ruang gawat darurat

SKPD Penanggung
Jawab

16.200.000,00 RSUD

90%

Penyediaan Tenaga Administrasi dan Teknis

Program pengadaan, peningkatan sarana dan

Dana Indikatif 2015


PTT

Program Peningkatan Disiplin Aparatur

1.02.1.02.02.26.05.

Target

6

1.02.1.02.02.03.

1.02.1.02.02.26.

Hasil Kegiatan

28.575.736.250,00

Perkantoran

1.02.1.02.02.01.19.

Capaian Program

381 Stel

Terwujudnya keseragaman

100%

178.535.600,00

dalam berpakaian dinas
3.381.000.650,00 RSUD

80%

Terlaksananya perencanaan (DED)

1 Dokumen


Tersedianya Dokumen

pengembangan gedung gawat

Perencanaan Pengembangan

darurat dan rekam medis

gedung IGD dan Rekam

100%

198.292.000,00

100%

1.822.335.650,00

Medis

1.02.1.02.02.26.18.

Pengadaan alat kesehatan rumah sakit

Tersedianya alat - alat kesehatan

1 Paket

rumah sakit untuk kedokteran

standar peralatan kesehatan

umum
1.02.1.02.02.26.20.

Pengadaan ambulance/mobil jenazah

Terlaksananya pengadaan

Terwujudnya peningkatan

rumah sakit

2 Unit

ambulance transport

Terwujudnya peningkatan

50%

538.012.000,00

50%

131.053.000,00

100%

118.156.000,00


sarana transportasi rumah
sakit

1.02.1.02.02.26.25.

Pengembangan tipe rumah sakit

Terlaksananya akreditasi rumah

1 Paket

sakit

Terwujudnya peningkatan
mutu dan keselamatan pasien
melalui implementasi standar
akreditasi rumah sakit

1.02.1.02.02.26.27.

Pembangunan Gedung Kantor Rumah Sakit

Terlaksananya Perencanaan (DED)
Pembangunan Gedung Kantor

1 Dokumen

Tersedianya Dokumen
Perencanaan Pembangunan
Gedung Kantor

Organisasi / SKPD : 1.02.02. -RUMAH SAKIT UMUM DAERAH ADNAAN WD

Halaman 2 dari 2

Indikator Kinerja
No.

Urusan Pemerintah Daerah / Program /
Kegiatan

1
1.02.1.02.02.26.28.

2

Prioritas

Capaian Program

3

Keluaran Kegiatan

Tolok ukur

Target

4

5

Tolok ukur

Target

Tolok ukur

Target

7

8

9

6
Terlaksananya Perencanaan (DED)

Pembangunan Gedung IPSRS

Hasil Kegiatan

1 Dokumen

Pembangunan Gedung IPSRS

Tersedianya Dokumen

Dana Indikatif 2015

SKPD Penanggung
Jawab

10

11

100%

83.552.000,00

100%

489.600.000,00

Perencanaan Pembangunan
Gedung IPSRS

1.02.1.02.02.26.29.

Terpenuhinya pelayanan

Pengembangan Pelayanan Reveral

1 Paket

spesialistik

Tercapainya peningkatan
pelayanan spesialistik dalam
rangka menuju rumah sakit
tipe B

1.02.1.02.02.33.

Program peningkatan pelayanan (BLUD)

1.02.1.02.02.33.01.

Kegiatan pelayanan

04.

Terwujudnya peningkatan mutu

25.000.000.000,00 RSUD

90%

layanan
Terlaksananya kegiatan pelayanan

1 Tahun

Meningkatnya Mutu

100%

25.000.000.000,00

Pelayanan

TOTAL

28.575.736.250,00

PAYAKUMBUH, 22 Juli 2014
Direktur Utama RSUD Dr. Adnaan WD

dr. HERIJON, M. Kes
19630524 200003 1 002