Transparansi Rencana Pembangunan | Payakumbuh Kota 3. RSUD
REKAPITULASI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015
PEMERINTAH KOTA PAYAKUMBUH
Organisasi / SKPD : 1.02.02. -RUMAH SAKIT UMUM DAERAH ADNAAN WD
Halaman 1 dari 2
Indikator Kinerja
No.
Urusan Pemerintah Daerah / Program /
Kegiatan
1
2
1.02.
KESEHATAN
1.02.1.02.02.01.
Program Pelayanan Administrasi
Prioritas
3
Keluaran Kegiatan
Tolok ukur
Target
4
5
Tolok ukur
02.
Terlaksananya pembayaran gaji
Tolok ukur
Target
7
8
9
1 Orang
Terlaksananya pembayaran gaji
Perkantoran
PTT, tenaga cleaning service dan
personil dalam pelaksanaan
tenaga keamanan/ketertiban
tugas
02.
Peningkatan Disiplin pegawai
10
11
Tersedianya pakaian dinas pegawai
perlengkapannya
rumah sakit (PNS dan PTT)
04.
Ketersediaan sarana, prasarana
dan peningkatan mutu pelayanan
jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata
rumah sakit
85%
16.200.000,00
178.535.600,00 RSUD
Pengadaan pakaian dinas beserta
prasarana rumah sakit/rumah sakit
Terpenuhinya kebutuhan
90%
1.02.1.02.02.03.02.
Pengembangan ruang gawat darurat
SKPD Penanggung
Jawab
16.200.000,00 RSUD
90%
Penyediaan Tenaga Administrasi dan Teknis
Program pengadaan, peningkatan sarana dan
Dana Indikatif 2015
PTT
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
1.02.1.02.02.26.05.
Target
6
1.02.1.02.02.03.
1.02.1.02.02.26.
Hasil Kegiatan
28.575.736.250,00
Perkantoran
1.02.1.02.02.01.19.
Capaian Program
381 Stel
Terwujudnya keseragaman
100%
178.535.600,00
dalam berpakaian dinas
3.381.000.650,00 RSUD
80%
Terlaksananya perencanaan (DED)
1 Dokumen
Tersedianya Dokumen
pengembangan gedung gawat
Perencanaan Pengembangan
darurat dan rekam medis
gedung IGD dan Rekam
100%
198.292.000,00
100%
1.822.335.650,00
Medis
1.02.1.02.02.26.18.
Pengadaan alat kesehatan rumah sakit
Tersedianya alat - alat kesehatan
1 Paket
rumah sakit untuk kedokteran
standar peralatan kesehatan
umum
1.02.1.02.02.26.20.
Pengadaan ambulance/mobil jenazah
Terlaksananya pengadaan
Terwujudnya peningkatan
rumah sakit
2 Unit
ambulance transport
Terwujudnya peningkatan
50%
538.012.000,00
50%
131.053.000,00
100%
118.156.000,00
sarana transportasi rumah
sakit
1.02.1.02.02.26.25.
Pengembangan tipe rumah sakit
Terlaksananya akreditasi rumah
1 Paket
sakit
Terwujudnya peningkatan
mutu dan keselamatan pasien
melalui implementasi standar
akreditasi rumah sakit
1.02.1.02.02.26.27.
Pembangunan Gedung Kantor Rumah Sakit
Terlaksananya Perencanaan (DED)
Pembangunan Gedung Kantor
1 Dokumen
Tersedianya Dokumen
Perencanaan Pembangunan
Gedung Kantor
Organisasi / SKPD : 1.02.02. -RUMAH SAKIT UMUM DAERAH ADNAAN WD
Halaman 2 dari 2
Indikator Kinerja
No.
Urusan Pemerintah Daerah / Program /
Kegiatan
1
1.02.1.02.02.26.28.
2
Prioritas
Capaian Program
3
Keluaran Kegiatan
Tolok ukur
Target
4
5
Tolok ukur
Target
Tolok ukur
Target
7
8
9
6
Terlaksananya Perencanaan (DED)
Pembangunan Gedung IPSRS
Hasil Kegiatan
1 Dokumen
Pembangunan Gedung IPSRS
Tersedianya Dokumen
Dana Indikatif 2015
SKPD Penanggung
Jawab
10
11
100%
83.552.000,00
100%
489.600.000,00
Perencanaan Pembangunan
Gedung IPSRS
1.02.1.02.02.26.29.
Terpenuhinya pelayanan
Pengembangan Pelayanan Reveral
1 Paket
spesialistik
Tercapainya peningkatan
pelayanan spesialistik dalam
rangka menuju rumah sakit
tipe B
1.02.1.02.02.33.
Program peningkatan pelayanan (BLUD)
1.02.1.02.02.33.01.
Kegiatan pelayanan
04.
Terwujudnya peningkatan mutu
25.000.000.000,00 RSUD
90%
layanan
Terlaksananya kegiatan pelayanan
1 Tahun
Meningkatnya Mutu
100%
25.000.000.000,00
Pelayanan
TOTAL
28.575.736.250,00
PAYAKUMBUH, 22 Juli 2014
Direktur Utama RSUD Dr. Adnaan WD
dr. HERIJON, M. Kes
19630524 200003 1 002
PEMERINTAH KOTA PAYAKUMBUH
Organisasi / SKPD : 1.02.02. -RUMAH SAKIT UMUM DAERAH ADNAAN WD
Halaman 1 dari 2
Indikator Kinerja
No.
Urusan Pemerintah Daerah / Program /
Kegiatan
1
2
1.02.
KESEHATAN
1.02.1.02.02.01.
Program Pelayanan Administrasi
Prioritas
3
Keluaran Kegiatan
Tolok ukur
Target
4
5
Tolok ukur
02.
Terlaksananya pembayaran gaji
Tolok ukur
Target
7
8
9
1 Orang
Terlaksananya pembayaran gaji
Perkantoran
PTT, tenaga cleaning service dan
personil dalam pelaksanaan
tenaga keamanan/ketertiban
tugas
02.
Peningkatan Disiplin pegawai
10
11
Tersedianya pakaian dinas pegawai
perlengkapannya
rumah sakit (PNS dan PTT)
04.
Ketersediaan sarana, prasarana
dan peningkatan mutu pelayanan
jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata
rumah sakit
85%
16.200.000,00
178.535.600,00 RSUD
Pengadaan pakaian dinas beserta
prasarana rumah sakit/rumah sakit
Terpenuhinya kebutuhan
90%
1.02.1.02.02.03.02.
Pengembangan ruang gawat darurat
SKPD Penanggung
Jawab
16.200.000,00 RSUD
90%
Penyediaan Tenaga Administrasi dan Teknis
Program pengadaan, peningkatan sarana dan
Dana Indikatif 2015
PTT
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
1.02.1.02.02.26.05.
Target
6
1.02.1.02.02.03.
1.02.1.02.02.26.
Hasil Kegiatan
28.575.736.250,00
Perkantoran
1.02.1.02.02.01.19.
Capaian Program
381 Stel
Terwujudnya keseragaman
100%
178.535.600,00
dalam berpakaian dinas
3.381.000.650,00 RSUD
80%
Terlaksananya perencanaan (DED)
1 Dokumen
Tersedianya Dokumen
pengembangan gedung gawat
Perencanaan Pengembangan
darurat dan rekam medis
gedung IGD dan Rekam
100%
198.292.000,00
100%
1.822.335.650,00
Medis
1.02.1.02.02.26.18.
Pengadaan alat kesehatan rumah sakit
Tersedianya alat - alat kesehatan
1 Paket
rumah sakit untuk kedokteran
standar peralatan kesehatan
umum
1.02.1.02.02.26.20.
Pengadaan ambulance/mobil jenazah
Terlaksananya pengadaan
Terwujudnya peningkatan
rumah sakit
2 Unit
ambulance transport
Terwujudnya peningkatan
50%
538.012.000,00
50%
131.053.000,00
100%
118.156.000,00
sarana transportasi rumah
sakit
1.02.1.02.02.26.25.
Pengembangan tipe rumah sakit
Terlaksananya akreditasi rumah
1 Paket
sakit
Terwujudnya peningkatan
mutu dan keselamatan pasien
melalui implementasi standar
akreditasi rumah sakit
1.02.1.02.02.26.27.
Pembangunan Gedung Kantor Rumah Sakit
Terlaksananya Perencanaan (DED)
Pembangunan Gedung Kantor
1 Dokumen
Tersedianya Dokumen
Perencanaan Pembangunan
Gedung Kantor
Organisasi / SKPD : 1.02.02. -RUMAH SAKIT UMUM DAERAH ADNAAN WD
Halaman 2 dari 2
Indikator Kinerja
No.
Urusan Pemerintah Daerah / Program /
Kegiatan
1
1.02.1.02.02.26.28.
2
Prioritas
Capaian Program
3
Keluaran Kegiatan
Tolok ukur
Target
4
5
Tolok ukur
Target
Tolok ukur
Target
7
8
9
6
Terlaksananya Perencanaan (DED)
Pembangunan Gedung IPSRS
Hasil Kegiatan
1 Dokumen
Pembangunan Gedung IPSRS
Tersedianya Dokumen
Dana Indikatif 2015
SKPD Penanggung
Jawab
10
11
100%
83.552.000,00
100%
489.600.000,00
Perencanaan Pembangunan
Gedung IPSRS
1.02.1.02.02.26.29.
Terpenuhinya pelayanan
Pengembangan Pelayanan Reveral
1 Paket
spesialistik
Tercapainya peningkatan
pelayanan spesialistik dalam
rangka menuju rumah sakit
tipe B
1.02.1.02.02.33.
Program peningkatan pelayanan (BLUD)
1.02.1.02.02.33.01.
Kegiatan pelayanan
04.
Terwujudnya peningkatan mutu
25.000.000.000,00 RSUD
90%
layanan
Terlaksananya kegiatan pelayanan
1 Tahun
Meningkatnya Mutu
100%
25.000.000.000,00
Pelayanan
TOTAL
28.575.736.250,00
PAYAKUMBUH, 22 Juli 2014
Direktur Utama RSUD Dr. Adnaan WD
dr. HERIJON, M. Kes
19630524 200003 1 002