BAB VI RENSTRA BPPT KOTA SMG

BAB VI
INDIKATOR KINERJA BADAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU KOTA SEMARANG
MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

No
1
1

2
3
4

5

Indikator Kinerja
Daerah Kota
Semarang
2
Jumlah investor
di Kota Semarang
(Penanaman

Modal)
Jumlah
nilai
investasi
(Rupiah)
Rasio daya serap
tenaga kerja
Penanaman
Modal (jml
tenaga kerja)
Kenaikan /
penurunan nilai
realisasi
penanaman
modal (rupiah)

Kondisi Kinerja
pada awal periode
PJMD
Thn 2010

3
2.298

Thn 2011
4
2.343

Thn 2012
5
2.389

Thn 2013
6
2.436

Thn 2014
7
2.484

Thn 2015

8
2.533

1.783.915.514.999

1.819.593.852

1.855.985.701.803

1.893.105.415.839

1.950.962.524.155

1.969.586.874.638

1.969.586.874.638

2,01

2,05


2,09

2,13

2,17

2.21

2,21

14.256 org

14.541 org

14.831 org

15.127 org

15.429


15.737 org

15.737 org

212.900.627.519

217,158.640.069

221.501.812.870

225.931.849.127

230.450.486.109

235.059.495.931

235.059.495.931

Target Capaian Setiap Tahun


Kondisi Kinerja
pada akhir
periode RPJMD
9
2.533

MATRIK INDIKATOR PROGRAM RPJMD KOTA SEMARANG TAHUN 2010-2015

NO

PROGRAM
YANG
DILAKSANAKAN

INDIKATOR
KINERJA
PROGRAM

Kondisi kinerja

awal

Target

Urusan
Penanaman
Modal
Badan
Pelayanan
Perijinan
Terpadu
1

2

3

4

5


6

1.16.1.01 Program
Pelayanan
Administrasi
Perkantoran
1.16.1.02 Program
peningkatan sarana
dan
prasarana
aparatur
1.16.1.05 program
peningkatan
kapasitas
sumber
daya aparatur
1.16.1.06 program
peningkatan
pengembangan

system pelaporan
capaian kinerja dan
keuangan
1.16.1.15 program
peningkatan
promosi
dan
kerjasama investasi
1.16.1.16 program
peningkatan iklim
investasi
dan

Capaian kinerja program dan kerangka pendanaan
Tahun 2
Tahun 3
Tahun 4
Tahun 5
Tar
Rp

Target
Rp
Target
Rp
Rp
Target
Rp
get
6.306.490.748
5.402.720.435
5.461.528.836
5.932.846.354
6.246.673.641

Tahun 1

4.416.650.000

4.637.500.000


5.094.550.000

5.349.370.000

5.410.021.800

Kelancaran
pelayanan
administrasi
SKPD
Kelancaran
pelayanan
administrasi
SKPD
Kelancaran
pelayaran
administrasi
SKPD
Kelancaran
pelayanan
administrasi
SKPD

100%

100%

887.650.000

100%

921.600.000

100%

1.013.760.000

100
%

1.064.490.000

100%

1.096.440.000

100%

100%

330.000.000

100%

346.500.000

100%

381.150.000

100
%

400.210.000

100%

412.220.000

100%

100%

77.820.000

100%

81.710.000

100%

89.880.000

100
%

94.370.000

100%

97.200.000

100%

100%

145.180.000

100%

152.440.000

100%

167.680.000

100
%

176.060.000

100%

181.341.800

1. jumlah dan
nilai
penanaman
modal daerah
1. tingkat daya
tarik investasi
dalam bentuk

1.783.915.514.999

2%

1.152.268.211.371

4%

1.175.313.575.598

6%

1.198.819.847.109

8%

1.222.796.244.051

10%

1.247.252.168.932

2.298 Penanaman
Modal

2%

1.321.000.000

4%

1.387.000.000

6%

1.519.000.000

8%

1.595.000.000

10%

1.543.000.000

NO

7

PROGRAM
YANG
DILAKSANAKAN

INDIKATOR
KINERJA
PROGRAM

realisasi investasi

jumlah pelaku
investasi
pembangunan
daerah
1.
ketersediaan
pranata
investasi

1.16.1.17program
penyiapan potensi
sumberdaya, sarana
dan
prasarana
daerah

Kondisi kinerja
awal

14.256 org

Tahun 1
Target

2%

Rp

175.000.000

Capaian kinerja program dan kerangka pendanaan
Tahun 2
Tahun 3
Tahun 4
Tar
Target
Rp
Target
Rp
Rp
get

4%

183.750.000

6%

202.130.000

8%

212.240.000

Tahun 5
Target

10%

Rp

218.610.000