BAB VI RENSTRA BPPT KOTA SMG
BAB VI
INDIKATOR KINERJA BADAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU KOTA SEMARANG
MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD
No
1
1
2
3
4
5
Indikator Kinerja
Daerah Kota
Semarang
2
Jumlah investor
di Kota Semarang
(Penanaman
Modal)
Jumlah
nilai
investasi
(Rupiah)
Rasio daya serap
tenaga kerja
Penanaman
Modal (jml
tenaga kerja)
Kenaikan /
penurunan nilai
realisasi
penanaman
modal (rupiah)
Kondisi Kinerja
pada awal periode
PJMD
Thn 2010
3
2.298
Thn 2011
4
2.343
Thn 2012
5
2.389
Thn 2013
6
2.436
Thn 2014
7
2.484
Thn 2015
8
2.533
1.783.915.514.999
1.819.593.852
1.855.985.701.803
1.893.105.415.839
1.950.962.524.155
1.969.586.874.638
1.969.586.874.638
2,01
2,05
2,09
2,13
2,17
2.21
2,21
14.256 org
14.541 org
14.831 org
15.127 org
15.429
15.737 org
15.737 org
212.900.627.519
217,158.640.069
221.501.812.870
225.931.849.127
230.450.486.109
235.059.495.931
235.059.495.931
Target Capaian Setiap Tahun
Kondisi Kinerja
pada akhir
periode RPJMD
9
2.533
MATRIK INDIKATOR PROGRAM RPJMD KOTA SEMARANG TAHUN 2010-2015
NO
PROGRAM
YANG
DILAKSANAKAN
INDIKATOR
KINERJA
PROGRAM
Kondisi kinerja
awal
Target
Urusan
Penanaman
Modal
Badan
Pelayanan
Perijinan
Terpadu
1
2
3
4
5
6
1.16.1.01 Program
Pelayanan
Administrasi
Perkantoran
1.16.1.02 Program
peningkatan sarana
dan
prasarana
aparatur
1.16.1.05 program
peningkatan
kapasitas
sumber
daya aparatur
1.16.1.06 program
peningkatan
pengembangan
system pelaporan
capaian kinerja dan
keuangan
1.16.1.15 program
peningkatan
promosi
dan
kerjasama investasi
1.16.1.16 program
peningkatan iklim
investasi
dan
Capaian kinerja program dan kerangka pendanaan
Tahun 2
Tahun 3
Tahun 4
Tahun 5
Tar
Rp
Target
Rp
Target
Rp
Rp
Target
Rp
get
6.306.490.748
5.402.720.435
5.461.528.836
5.932.846.354
6.246.673.641
Tahun 1
4.416.650.000
4.637.500.000
5.094.550.000
5.349.370.000
5.410.021.800
Kelancaran
pelayanan
administrasi
SKPD
Kelancaran
pelayanan
administrasi
SKPD
Kelancaran
pelayaran
administrasi
SKPD
Kelancaran
pelayanan
administrasi
SKPD
100%
100%
887.650.000
100%
921.600.000
100%
1.013.760.000
100
%
1.064.490.000
100%
1.096.440.000
100%
100%
330.000.000
100%
346.500.000
100%
381.150.000
100
%
400.210.000
100%
412.220.000
100%
100%
77.820.000
100%
81.710.000
100%
89.880.000
100
%
94.370.000
100%
97.200.000
100%
100%
145.180.000
100%
152.440.000
100%
167.680.000
100
%
176.060.000
100%
181.341.800
1. jumlah dan
nilai
penanaman
modal daerah
1. tingkat daya
tarik investasi
dalam bentuk
1.783.915.514.999
2%
1.152.268.211.371
4%
1.175.313.575.598
6%
1.198.819.847.109
8%
1.222.796.244.051
10%
1.247.252.168.932
2.298 Penanaman
Modal
2%
1.321.000.000
4%
1.387.000.000
6%
1.519.000.000
8%
1.595.000.000
10%
1.543.000.000
NO
7
PROGRAM
YANG
DILAKSANAKAN
INDIKATOR
KINERJA
PROGRAM
realisasi investasi
jumlah pelaku
investasi
pembangunan
daerah
1.
ketersediaan
pranata
investasi
1.16.1.17program
penyiapan potensi
sumberdaya, sarana
dan
prasarana
daerah
Kondisi kinerja
awal
14.256 org
Tahun 1
Target
2%
Rp
175.000.000
Capaian kinerja program dan kerangka pendanaan
Tahun 2
Tahun 3
Tahun 4
Tar
Target
Rp
Target
Rp
Rp
get
4%
183.750.000
6%
202.130.000
8%
212.240.000
Tahun 5
Target
10%
Rp
218.610.000
INDIKATOR KINERJA BADAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU KOTA SEMARANG
MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD
No
1
1
2
3
4
5
Indikator Kinerja
Daerah Kota
Semarang
2
Jumlah investor
di Kota Semarang
(Penanaman
Modal)
Jumlah
nilai
investasi
(Rupiah)
Rasio daya serap
tenaga kerja
Penanaman
Modal (jml
tenaga kerja)
Kenaikan /
penurunan nilai
realisasi
penanaman
modal (rupiah)
Kondisi Kinerja
pada awal periode
PJMD
Thn 2010
3
2.298
Thn 2011
4
2.343
Thn 2012
5
2.389
Thn 2013
6
2.436
Thn 2014
7
2.484
Thn 2015
8
2.533
1.783.915.514.999
1.819.593.852
1.855.985.701.803
1.893.105.415.839
1.950.962.524.155
1.969.586.874.638
1.969.586.874.638
2,01
2,05
2,09
2,13
2,17
2.21
2,21
14.256 org
14.541 org
14.831 org
15.127 org
15.429
15.737 org
15.737 org
212.900.627.519
217,158.640.069
221.501.812.870
225.931.849.127
230.450.486.109
235.059.495.931
235.059.495.931
Target Capaian Setiap Tahun
Kondisi Kinerja
pada akhir
periode RPJMD
9
2.533
MATRIK INDIKATOR PROGRAM RPJMD KOTA SEMARANG TAHUN 2010-2015
NO
PROGRAM
YANG
DILAKSANAKAN
INDIKATOR
KINERJA
PROGRAM
Kondisi kinerja
awal
Target
Urusan
Penanaman
Modal
Badan
Pelayanan
Perijinan
Terpadu
1
2
3
4
5
6
1.16.1.01 Program
Pelayanan
Administrasi
Perkantoran
1.16.1.02 Program
peningkatan sarana
dan
prasarana
aparatur
1.16.1.05 program
peningkatan
kapasitas
sumber
daya aparatur
1.16.1.06 program
peningkatan
pengembangan
system pelaporan
capaian kinerja dan
keuangan
1.16.1.15 program
peningkatan
promosi
dan
kerjasama investasi
1.16.1.16 program
peningkatan iklim
investasi
dan
Capaian kinerja program dan kerangka pendanaan
Tahun 2
Tahun 3
Tahun 4
Tahun 5
Tar
Rp
Target
Rp
Target
Rp
Rp
Target
Rp
get
6.306.490.748
5.402.720.435
5.461.528.836
5.932.846.354
6.246.673.641
Tahun 1
4.416.650.000
4.637.500.000
5.094.550.000
5.349.370.000
5.410.021.800
Kelancaran
pelayanan
administrasi
SKPD
Kelancaran
pelayanan
administrasi
SKPD
Kelancaran
pelayaran
administrasi
SKPD
Kelancaran
pelayanan
administrasi
SKPD
100%
100%
887.650.000
100%
921.600.000
100%
1.013.760.000
100
%
1.064.490.000
100%
1.096.440.000
100%
100%
330.000.000
100%
346.500.000
100%
381.150.000
100
%
400.210.000
100%
412.220.000
100%
100%
77.820.000
100%
81.710.000
100%
89.880.000
100
%
94.370.000
100%
97.200.000
100%
100%
145.180.000
100%
152.440.000
100%
167.680.000
100
%
176.060.000
100%
181.341.800
1. jumlah dan
nilai
penanaman
modal daerah
1. tingkat daya
tarik investasi
dalam bentuk
1.783.915.514.999
2%
1.152.268.211.371
4%
1.175.313.575.598
6%
1.198.819.847.109
8%
1.222.796.244.051
10%
1.247.252.168.932
2.298 Penanaman
Modal
2%
1.321.000.000
4%
1.387.000.000
6%
1.519.000.000
8%
1.595.000.000
10%
1.543.000.000
NO
7
PROGRAM
YANG
DILAKSANAKAN
INDIKATOR
KINERJA
PROGRAM
realisasi investasi
jumlah pelaku
investasi
pembangunan
daerah
1.
ketersediaan
pranata
investasi
1.16.1.17program
penyiapan potensi
sumberdaya, sarana
dan
prasarana
daerah
Kondisi kinerja
awal
14.256 org
Tahun 1
Target
2%
Rp
175.000.000
Capaian kinerja program dan kerangka pendanaan
Tahun 2
Tahun 3
Tahun 4
Tar
Target
Rp
Target
Rp
Rp
get
4%
183.750.000
6%
202.130.000
8%
212.240.000
Tahun 5
Target
10%
Rp
218.610.000