RENCANA AKSI 2017 DINAS PMD
RENCANA AKSI
BADAN PEM BERDAYAAN M ASYARAKAT DAN PEM ERINTAHAN DESA
TAHUN ANGGARAN 2017
No
Tujuan
Sasaran Strategis Indikator Kinerja
Satuan
Target
Program
Anggaran
Kegiatan
Indikator Kegiatan
Anggaran
Target
Penanggung
Jawab
1 M eningkatkan kualitas M eningkatnya
Tersedianya
%
TW1=100% Program
623.280.250 Penyediaan
Tersedianya
62.760.000 TW1=25%
penyelenggaraan
kualitas
sarana dan
TW2=100% Pelayanan
jasa
pembayaran
TW2=50%
pemerintahan desa
penyelenggaraan
prasarana
TW3=100% administrasi
komunikasi,
listrik,telepon dan
TW3=75%
& kelurahan dalam
pemerintahan desa pelayanan
TW4=100% Perkantoran
sumber daya air
proses
kantor
Subag umum
& kepeg
TW4=100%
air & listrik
penyelenggaraan
pemerintahan
,pengelolaan
pembangunan dan
pelayanan publik
Penyediaan
Tersedianya jasa
jasa
perpanjangan
56.000.000 TW1=21%
TW2=50
pemeliharaa STNK dan service
TW3=75%
n dan
TW4=100%
Subag umum
& kepeg
perizinan
kendaraan
dinas/ operasi
onal
Penyediaan
Tersedianya jasa
jasa
pengelolaan
81.552.000 TW1=25%
TW2=50 % keuangan
administrasi
administrasi
TW3=75%
keuangan
keuangan
TW4=100%
Penyediaan
Tersedianya jasa
jasa
kebersihan kantor
18.050.000 TW1=25%
TW3=75%
kantor
TW4=100%
Tersedianya
komponen
komponen
instalasi
instalasi listrik &
listrik/ bangu penerangan
nan kantor
bangunan kantor
Subag umum
TW2=50 % & kepeg
kebersihan
Penyediaan
Subag
3.423.700 TW1=5%
Subag umum
TW2=100% & kepeg
Penyediaan
Tersedianya
peralatan
peralatan rumah
TW2=88%
rumah
tangga kantor
TW3=89%
tangga
Subag umum
& kepeg
TW4=100%
Rapat-rapat
Terlaksanya rapat
koordinasi &
koordinasi dan
TW2=50 % & kepeg
konsultasi
konsultasi keluar
TW3=75%
keluar daerah daerah
Penatausaha Tersedianya ATK,
an
Program
11.813.000 TW1=10%
barang cetakan,
210.170.000 TW1=25%
TW4=100%
127.170.000 TW1=26%
TW2=24%
kesekretariat makanan dan
TW3=26%
an SKPD
TW4=24
230.535.750 Pengadaan
minuman
Tersedianya
Subag umum
29.491.500 TW1=0%
Subag umum
& kepeg
Subag umum
Peningkatan
peralatan
peralatangedung
TW2=100% & kepeg
sarana dan
gedung
kantor
TW3=0%
prasarana
kantor
TW4=0%
aparatur
Pengadaan
Tersedianya
mebeleur
mebeleur
8.698.750 TW1=0%
Subag umum
TW2=100% & kepeg
TW3=0%
TW4=0%
Pemeliharaa Tersedianya alat
8.659.000 TW1=30%
n rutin
kebersihan &
TW2=50%
/ berkala
pengecatan
TW3=100%
gedung
Subag umum
& kepeg
TW4=0%
kantor
Pemeliharaa Tersedianya jasa
13.686.500 TW1=25%
n rutin
service peralatan
TW2=50%
/ berkala
kantor
TW3=75%
peralatan
Subag umum
& kepeg
TW4=100%
gedung
kantor
Rehabilitasi
Terciptanya
170.000.000 TW1=0%
Subag umum
sedang/ berat kantor yang
TW2=100% & kepeg
gedung
TW3=0%
kantor
refresentatif
TW4=0%
2
M ew ujudkan
Perencanaan dan
Persentase
perencanaan dan
laporan keuangan
dokumen
TW2=100% Peningkatan
laporan
laporan capaian
TW2=0%
laporan keuangan
tepat w aktu
perencanaan
TW3=100% Pengembang
capaian
kinerja SKPD
TW3=0%
dan dokumen
TW4=100% an sistem
kinerja dan
tepat w aktu
%
TW1=100% Program
46.297.000 Penyusunan
perencanaan
pelaporan
ikhtisar
yang disusun
capaian
realisasi
tepat w aktu
kinerja dan
kinerja SKPD
Tersusunnya
4.988.000 TW1=100% Subag.
Program
TW4=0%
keuangan
Penyusunan
Tersusunnya
pelaporan
laporan akhir
TW2=0%
keuangan
tahun 2015
TW3=0%
akhir tahun
5.326.000 TW1=100% Subag
keuangan
TW4=0%
Penyusunan
Tersedianya data
35.983.000 TW1=25%
program
perencanaan dan
TW2=75%
kerja SKPD
laporan SKPD
TW3=80%
Subag.
Program
TW4=100%
Program
824.769.900 Pemberdayaa Terlaksananya
88.535.000 TW=20%
Subbidang
peningkatan
n lembaga
pelatihan
TW2=40%
kelembagaan
keberdayaan
dan
Lembaga
TW3=80%
dan
masyarakat
organisasi
Pemberdayaan
TW4=100% partisipasi
perdesaan
masyarakat
M asyarakat (LPM )
masyarakat
perdesaan
Penyusunan
Terlaksananya
profil desa
penyusunan data
TW2=52%
kelembagaan
dan
dasar keluarga
TW3=81%
dan
kelurahan
88.240.400 TW1=23%
Sub bidang
TW4=100% partisipasi
masyarakat
64.983.000 TW1=0%
Sub bidang
Pelaksanaan
Terlaksananya
gelar
kunjungan kerja
TW2=18%
teknologi
TTG di M ataram &
TW3=100% an prasarana
tepat guna
sosialisasi
TW4=0%
pembentukan
pengembang
perdesaan
& TTG
posyantekdan
w artek
Penyusunan
Tersusunnya
peraturan
perubahan perda
TW2=100% administrasi
perundang-
desa
TW3=0%
undangan
tentang desa
87.848.500 TW1=74%
TW4=0%
Sub bidang
pemdes
Pemilihan
Terlaksanya
kepala desa
pilkades di 33
513.163.000 TW1=95%
TW2=98%
Sub bidang
kelembagaan
desa
TW3=99%
pemdes
TW4=100%
3
desa
230.887.000 Pelatihan
Terlaksananya
39.940.000 TW1=0%
Sub bidang
M engembangkan
M eningkatnya
Jumlah desa
TW 1=
Program
kegiatan usaha
kagiatan ekonomi
yang mengikuti
30 desa
Pengembang
keterampilan sosialisasi
TW2=45%
ekonomi masyarakat
produktif
sosialisasi
TW 2=
an lembaga
manajemen
M anajemen
TW3=100% an UEM
dan keluarga termasuk masyarakat desa
manajemen
30 desa
ekonomi
Bumdes
BUM DES
TW4=0%
penguatan lembaga
Bumdes
TW3=
perdesaan
Pembinaan
Terlaksananya
operasional
pembinaan dan
TW2=58%
pengembang
penyaluran
penyaluran
TW3=84%
an UEM
RASKIN
RASKIN
TW4=100%
sosial ekonomi
30desa
masyarakat
TW4=
pengembang
30desa
4
M eningkatkan
M eningkatkan
Jumlah fasilitasi desa
TW 1=
Program
kapasitas
penguatan
10 desa
Peningkatan
kelompok
penguatan
lembaga
kelembagaan
kelompok dalam
TW 2=
partisipasi
masyarakat
kelompok dalam
kemasyarakatan serta
dalam membangun mew ujudkan
10 desa
masyarakat
pembanguna mew ujudkan
perdesaan
partisipasi
desa
program
TW3=
dalam
n desa
& TTG
pamsimas
10desa
membangun
pamsimas dan
masyarakat dalam
TW4=
desa
PPSP
pembangunan
10desa
48.734.000 TW1=35%
Sub bidang
TW2=100% pengembang
an prasarana
program
TW 1=
Penilaian
Terlaksananya
yang mengikuti
20 desa
perlombaan
penilaian
lomba desa
TW 2=
desa/ kelurah perlombaan desa
dan
tingkat
20 desa
an
di setiap
partisipasi
kabupaten
TW3=
kecamatan
masyarakat
Jumlah desa
desa
Terw ujudnya
Sub bidang
kapasitas dan peran
kesw adayaan
259.443.300 Pembinaan
190.947.000 TW1=35%
108.676.300 TW1=67%
Sub bidang
TW2=100% kelembagaan
20desa
TW4=
20desa
Bulan bhakti
Terlaksananya
gotong
kegiatan bulan
royong
bhakti gotong
sw adaya
masyarakat
royong
gotong
masyarakat
royong
102.033.000 TW1=97%
Subbidang
TW2=100% motivasi
Program
142.832.300 Pelatihan
Terlaksananya
142.832.300 TW1=57%
Sub bidang
peningkatan
aparatur
pelatihan
TW2=73%
kelembagaan
kapasitas
pemerintah
administrasi
TW3=95%
pemdes
aparatur
desa dalam
pengelolaan
TW4=100%
pemerintah
bidang
barang dan asset
desa
pengelolaan
desa
keuangan
daerah
Bulukumba, 17 Pebruari 2017
Kepala BPM PD,
H.A.KURNIADY, SH, M M , M BA
Pangkat: Pembina Utama M uda
Nip : 19641019 199111 1 001
BADAN PEM BERDAYAAN M ASYARAKAT DAN PEM ERINTAHAN DESA
TAHUN ANGGARAN 2017
No
Tujuan
Sasaran Strategis Indikator Kinerja
Satuan
Target
Program
Anggaran
Kegiatan
Indikator Kegiatan
Anggaran
Target
Penanggung
Jawab
1 M eningkatkan kualitas M eningkatnya
Tersedianya
%
TW1=100% Program
623.280.250 Penyediaan
Tersedianya
62.760.000 TW1=25%
penyelenggaraan
kualitas
sarana dan
TW2=100% Pelayanan
jasa
pembayaran
TW2=50%
pemerintahan desa
penyelenggaraan
prasarana
TW3=100% administrasi
komunikasi,
listrik,telepon dan
TW3=75%
& kelurahan dalam
pemerintahan desa pelayanan
TW4=100% Perkantoran
sumber daya air
proses
kantor
Subag umum
& kepeg
TW4=100%
air & listrik
penyelenggaraan
pemerintahan
,pengelolaan
pembangunan dan
pelayanan publik
Penyediaan
Tersedianya jasa
jasa
perpanjangan
56.000.000 TW1=21%
TW2=50
pemeliharaa STNK dan service
TW3=75%
n dan
TW4=100%
Subag umum
& kepeg
perizinan
kendaraan
dinas/ operasi
onal
Penyediaan
Tersedianya jasa
jasa
pengelolaan
81.552.000 TW1=25%
TW2=50 % keuangan
administrasi
administrasi
TW3=75%
keuangan
keuangan
TW4=100%
Penyediaan
Tersedianya jasa
jasa
kebersihan kantor
18.050.000 TW1=25%
TW3=75%
kantor
TW4=100%
Tersedianya
komponen
komponen
instalasi
instalasi listrik &
listrik/ bangu penerangan
nan kantor
bangunan kantor
Subag umum
TW2=50 % & kepeg
kebersihan
Penyediaan
Subag
3.423.700 TW1=5%
Subag umum
TW2=100% & kepeg
Penyediaan
Tersedianya
peralatan
peralatan rumah
TW2=88%
rumah
tangga kantor
TW3=89%
tangga
Subag umum
& kepeg
TW4=100%
Rapat-rapat
Terlaksanya rapat
koordinasi &
koordinasi dan
TW2=50 % & kepeg
konsultasi
konsultasi keluar
TW3=75%
keluar daerah daerah
Penatausaha Tersedianya ATK,
an
Program
11.813.000 TW1=10%
barang cetakan,
210.170.000 TW1=25%
TW4=100%
127.170.000 TW1=26%
TW2=24%
kesekretariat makanan dan
TW3=26%
an SKPD
TW4=24
230.535.750 Pengadaan
minuman
Tersedianya
Subag umum
29.491.500 TW1=0%
Subag umum
& kepeg
Subag umum
Peningkatan
peralatan
peralatangedung
TW2=100% & kepeg
sarana dan
gedung
kantor
TW3=0%
prasarana
kantor
TW4=0%
aparatur
Pengadaan
Tersedianya
mebeleur
mebeleur
8.698.750 TW1=0%
Subag umum
TW2=100% & kepeg
TW3=0%
TW4=0%
Pemeliharaa Tersedianya alat
8.659.000 TW1=30%
n rutin
kebersihan &
TW2=50%
/ berkala
pengecatan
TW3=100%
gedung
Subag umum
& kepeg
TW4=0%
kantor
Pemeliharaa Tersedianya jasa
13.686.500 TW1=25%
n rutin
service peralatan
TW2=50%
/ berkala
kantor
TW3=75%
peralatan
Subag umum
& kepeg
TW4=100%
gedung
kantor
Rehabilitasi
Terciptanya
170.000.000 TW1=0%
Subag umum
sedang/ berat kantor yang
TW2=100% & kepeg
gedung
TW3=0%
kantor
refresentatif
TW4=0%
2
M ew ujudkan
Perencanaan dan
Persentase
perencanaan dan
laporan keuangan
dokumen
TW2=100% Peningkatan
laporan
laporan capaian
TW2=0%
laporan keuangan
tepat w aktu
perencanaan
TW3=100% Pengembang
capaian
kinerja SKPD
TW3=0%
dan dokumen
TW4=100% an sistem
kinerja dan
tepat w aktu
%
TW1=100% Program
46.297.000 Penyusunan
perencanaan
pelaporan
ikhtisar
yang disusun
capaian
realisasi
tepat w aktu
kinerja dan
kinerja SKPD
Tersusunnya
4.988.000 TW1=100% Subag.
Program
TW4=0%
keuangan
Penyusunan
Tersusunnya
pelaporan
laporan akhir
TW2=0%
keuangan
tahun 2015
TW3=0%
akhir tahun
5.326.000 TW1=100% Subag
keuangan
TW4=0%
Penyusunan
Tersedianya data
35.983.000 TW1=25%
program
perencanaan dan
TW2=75%
kerja SKPD
laporan SKPD
TW3=80%
Subag.
Program
TW4=100%
Program
824.769.900 Pemberdayaa Terlaksananya
88.535.000 TW=20%
Subbidang
peningkatan
n lembaga
pelatihan
TW2=40%
kelembagaan
keberdayaan
dan
Lembaga
TW3=80%
dan
masyarakat
organisasi
Pemberdayaan
TW4=100% partisipasi
perdesaan
masyarakat
M asyarakat (LPM )
masyarakat
perdesaan
Penyusunan
Terlaksananya
profil desa
penyusunan data
TW2=52%
kelembagaan
dan
dasar keluarga
TW3=81%
dan
kelurahan
88.240.400 TW1=23%
Sub bidang
TW4=100% partisipasi
masyarakat
64.983.000 TW1=0%
Sub bidang
Pelaksanaan
Terlaksananya
gelar
kunjungan kerja
TW2=18%
teknologi
TTG di M ataram &
TW3=100% an prasarana
tepat guna
sosialisasi
TW4=0%
pembentukan
pengembang
perdesaan
& TTG
posyantekdan
w artek
Penyusunan
Tersusunnya
peraturan
perubahan perda
TW2=100% administrasi
perundang-
desa
TW3=0%
undangan
tentang desa
87.848.500 TW1=74%
TW4=0%
Sub bidang
pemdes
Pemilihan
Terlaksanya
kepala desa
pilkades di 33
513.163.000 TW1=95%
TW2=98%
Sub bidang
kelembagaan
desa
TW3=99%
pemdes
TW4=100%
3
desa
230.887.000 Pelatihan
Terlaksananya
39.940.000 TW1=0%
Sub bidang
M engembangkan
M eningkatnya
Jumlah desa
TW 1=
Program
kegiatan usaha
kagiatan ekonomi
yang mengikuti
30 desa
Pengembang
keterampilan sosialisasi
TW2=45%
ekonomi masyarakat
produktif
sosialisasi
TW 2=
an lembaga
manajemen
M anajemen
TW3=100% an UEM
dan keluarga termasuk masyarakat desa
manajemen
30 desa
ekonomi
Bumdes
BUM DES
TW4=0%
penguatan lembaga
Bumdes
TW3=
perdesaan
Pembinaan
Terlaksananya
operasional
pembinaan dan
TW2=58%
pengembang
penyaluran
penyaluran
TW3=84%
an UEM
RASKIN
RASKIN
TW4=100%
sosial ekonomi
30desa
masyarakat
TW4=
pengembang
30desa
4
M eningkatkan
M eningkatkan
Jumlah fasilitasi desa
TW 1=
Program
kapasitas
penguatan
10 desa
Peningkatan
kelompok
penguatan
lembaga
kelembagaan
kelompok dalam
TW 2=
partisipasi
masyarakat
kelompok dalam
kemasyarakatan serta
dalam membangun mew ujudkan
10 desa
masyarakat
pembanguna mew ujudkan
perdesaan
partisipasi
desa
program
TW3=
dalam
n desa
& TTG
pamsimas
10desa
membangun
pamsimas dan
masyarakat dalam
TW4=
desa
PPSP
pembangunan
10desa
48.734.000 TW1=35%
Sub bidang
TW2=100% pengembang
an prasarana
program
TW 1=
Penilaian
Terlaksananya
yang mengikuti
20 desa
perlombaan
penilaian
lomba desa
TW 2=
desa/ kelurah perlombaan desa
dan
tingkat
20 desa
an
di setiap
partisipasi
kabupaten
TW3=
kecamatan
masyarakat
Jumlah desa
desa
Terw ujudnya
Sub bidang
kapasitas dan peran
kesw adayaan
259.443.300 Pembinaan
190.947.000 TW1=35%
108.676.300 TW1=67%
Sub bidang
TW2=100% kelembagaan
20desa
TW4=
20desa
Bulan bhakti
Terlaksananya
gotong
kegiatan bulan
royong
bhakti gotong
sw adaya
masyarakat
royong
gotong
masyarakat
royong
102.033.000 TW1=97%
Subbidang
TW2=100% motivasi
Program
142.832.300 Pelatihan
Terlaksananya
142.832.300 TW1=57%
Sub bidang
peningkatan
aparatur
pelatihan
TW2=73%
kelembagaan
kapasitas
pemerintah
administrasi
TW3=95%
pemdes
aparatur
desa dalam
pengelolaan
TW4=100%
pemerintah
bidang
barang dan asset
desa
pengelolaan
desa
keuangan
daerah
Bulukumba, 17 Pebruari 2017
Kepala BPM PD,
H.A.KURNIADY, SH, M M , M BA
Pangkat: Pembina Utama M uda
Nip : 19641019 199111 1 001