RENCANA AKSI 2017 DINAS PMD

RENCANA AKSI
BADAN PEM BERDAYAAN M ASYARAKAT DAN PEM ERINTAHAN DESA
TAHUN ANGGARAN 2017
No

Tujuan

Sasaran Strategis Indikator Kinerja

Satuan

Target

Program

Anggaran

Kegiatan

Indikator Kegiatan


Anggaran

Target

Penanggung
Jawab

1 M eningkatkan kualitas M eningkatnya

Tersedianya

%

TW1=100% Program

623.280.250 Penyediaan

Tersedianya

62.760.000 TW1=25%


penyelenggaraan

kualitas

sarana dan

TW2=100% Pelayanan

jasa

pembayaran

TW2=50%

pemerintahan desa

penyelenggaraan

prasarana


TW3=100% administrasi

komunikasi,

listrik,telepon dan

TW3=75%

& kelurahan dalam

pemerintahan desa pelayanan

TW4=100% Perkantoran

sumber daya air

proses

kantor


Subag umum
& kepeg

TW4=100%

air & listrik

penyelenggaraan
pemerintahan
,pengelolaan
pembangunan dan
pelayanan publik
Penyediaan

Tersedianya jasa

jasa

perpanjangan


56.000.000 TW1=21%
TW2=50

pemeliharaa STNK dan service

TW3=75%

n dan

TW4=100%

Subag umum
& kepeg

perizinan
kendaraan
dinas/ operasi
onal
Penyediaan


Tersedianya jasa

jasa

pengelolaan

81.552.000 TW1=25%

TW2=50 % keuangan

administrasi

administrasi

TW3=75%

keuangan

keuangan


TW4=100%

Penyediaan

Tersedianya jasa

jasa

kebersihan kantor

18.050.000 TW1=25%
TW3=75%

kantor

TW4=100%
Tersedianya

komponen


komponen

instalasi

instalasi listrik &

listrik/ bangu penerangan
nan kantor

bangunan kantor

Subag umum

TW2=50 % & kepeg

kebersihan

Penyediaan


Subag

3.423.700 TW1=5%

Subag umum

TW2=100% & kepeg

Penyediaan

Tersedianya

peralatan

peralatan rumah

TW2=88%

rumah


tangga kantor

TW3=89%

tangga

Subag umum
& kepeg

TW4=100%

Rapat-rapat

Terlaksanya rapat

koordinasi &

koordinasi dan

TW2=50 % & kepeg


konsultasi

konsultasi keluar

TW3=75%

keluar daerah daerah
Penatausaha Tersedianya ATK,
an

Program

11.813.000 TW1=10%

barang cetakan,

210.170.000 TW1=25%

TW4=100%
127.170.000 TW1=26%
TW2=24%

kesekretariat makanan dan

TW3=26%

an SKPD

TW4=24

230.535.750 Pengadaan

minuman
Tersedianya

Subag umum

29.491.500 TW1=0%

Subag umum
& kepeg

Subag umum

Peningkatan

peralatan

peralatangedung

TW2=100% & kepeg

sarana dan

gedung

kantor

TW3=0%

prasarana

kantor

TW4=0%

aparatur
Pengadaan

Tersedianya

mebeleur

mebeleur

8.698.750 TW1=0%

Subag umum

TW2=100% & kepeg
TW3=0%
TW4=0%

Pemeliharaa Tersedianya alat

8.659.000 TW1=30%

n rutin

kebersihan &

TW2=50%

/ berkala

pengecatan

TW3=100%

gedung

Subag umum
& kepeg

TW4=0%

kantor
Pemeliharaa Tersedianya jasa

13.686.500 TW1=25%

n rutin

service peralatan

TW2=50%

/ berkala

kantor

TW3=75%

peralatan

Subag umum
& kepeg

TW4=100%

gedung
kantor
Rehabilitasi

Terciptanya

170.000.000 TW1=0%

Subag umum

sedang/ berat kantor yang

TW2=100% & kepeg

gedung

TW3=0%

kantor

refresentatif

TW4=0%

2

M ew ujudkan

Perencanaan dan

Persentase

perencanaan dan

laporan keuangan

dokumen

TW2=100% Peningkatan

laporan

laporan capaian

TW2=0%

laporan keuangan

tepat w aktu

perencanaan

TW3=100% Pengembang

capaian

kinerja SKPD

TW3=0%

dan dokumen

TW4=100% an sistem

kinerja dan

tepat w aktu

%

TW1=100% Program

46.297.000 Penyusunan

perencanaan

pelaporan

ikhtisar

yang disusun

capaian

realisasi

tepat w aktu

kinerja dan

kinerja SKPD

Tersusunnya

4.988.000 TW1=100% Subag.
Program

TW4=0%

keuangan
Penyusunan

Tersusunnya

pelaporan

laporan akhir

TW2=0%

keuangan

tahun 2015

TW3=0%

akhir tahun

5.326.000 TW1=100% Subag
keuangan

TW4=0%

Penyusunan

Tersedianya data

35.983.000 TW1=25%

program

perencanaan dan

TW2=75%

kerja SKPD

laporan SKPD

TW3=80%

Subag.
Program

TW4=100%
Program

824.769.900 Pemberdayaa Terlaksananya

88.535.000 TW=20%

Subbidang

peningkatan

n lembaga

pelatihan

TW2=40%

kelembagaan

keberdayaan

dan

Lembaga

TW3=80%

dan

masyarakat

organisasi

Pemberdayaan

TW4=100% partisipasi

perdesaan

masyarakat

M asyarakat (LPM )

masyarakat

perdesaan
Penyusunan

Terlaksananya

profil desa

penyusunan data

TW2=52%

kelembagaan

dan

dasar keluarga

TW3=81%

dan

kelurahan

88.240.400 TW1=23%

Sub bidang

TW4=100% partisipasi
masyarakat
64.983.000 TW1=0%

Sub bidang

Pelaksanaan

Terlaksananya

gelar

kunjungan kerja

TW2=18%

teknologi

TTG di M ataram &

TW3=100% an prasarana

tepat guna

sosialisasi

TW4=0%

pembentukan

pengembang
perdesaan
& TTG

posyantekdan
w artek
Penyusunan

Tersusunnya

peraturan

perubahan perda

TW2=100% administrasi

perundang-

desa

TW3=0%

undangan
tentang desa

87.848.500 TW1=74%

TW4=0%

Sub bidang
pemdes

Pemilihan

Terlaksanya

kepala desa

pilkades di 33

513.163.000 TW1=95%
TW2=98%

Sub bidang
kelembagaan

desa

TW3=99%

pemdes

TW4=100%
3

desa

230.887.000 Pelatihan

Terlaksananya

39.940.000 TW1=0%

Sub bidang

M engembangkan

M eningkatnya

Jumlah desa

TW 1=

Program

kegiatan usaha

kagiatan ekonomi

yang mengikuti

30 desa

Pengembang

keterampilan sosialisasi

TW2=45%

ekonomi masyarakat

produktif

sosialisasi

TW 2=

an lembaga

manajemen

M anajemen

TW3=100% an UEM

dan keluarga termasuk masyarakat desa

manajemen

30 desa

ekonomi

Bumdes

BUM DES

TW4=0%

penguatan lembaga

Bumdes

TW3=

perdesaan

Pembinaan

Terlaksananya

operasional

pembinaan dan

TW2=58%

pengembang

penyaluran

penyaluran

TW3=84%

an UEM

RASKIN

RASKIN

TW4=100%

sosial ekonomi

30desa

masyarakat

TW4=

pengembang

30desa

4

M eningkatkan

M eningkatkan

Jumlah fasilitasi desa

TW 1=

Program

kapasitas

penguatan

10 desa

Peningkatan

kelompok

penguatan

lembaga

kelembagaan

kelompok dalam

TW 2=

partisipasi

masyarakat

kelompok dalam

kemasyarakatan serta

dalam membangun mew ujudkan

10 desa

masyarakat

pembanguna mew ujudkan

perdesaan

partisipasi

desa

program

TW3=

dalam

n desa

& TTG

pamsimas

10desa

membangun

pamsimas dan

masyarakat dalam

TW4=

desa

PPSP

pembangunan

10desa

48.734.000 TW1=35%

Sub bidang

TW2=100% pengembang
an prasarana

program

TW 1=

Penilaian

Terlaksananya

yang mengikuti

20 desa

perlombaan

penilaian

lomba desa

TW 2=

desa/ kelurah perlombaan desa

dan

tingkat

20 desa

an

di setiap

partisipasi

kabupaten

TW3=

kecamatan

masyarakat

Jumlah desa

desa

Terw ujudnya

Sub bidang

kapasitas dan peran

kesw adayaan

259.443.300 Pembinaan

190.947.000 TW1=35%

108.676.300 TW1=67%

Sub bidang

TW2=100% kelembagaan

20desa
TW4=
20desa
Bulan bhakti

Terlaksananya

gotong

kegiatan bulan

royong

bhakti gotong

sw adaya

masyarakat

royong

gotong

masyarakat

royong

102.033.000 TW1=97%

Subbidang

TW2=100% motivasi

Program

142.832.300 Pelatihan

Terlaksananya

142.832.300 TW1=57%

Sub bidang

peningkatan

aparatur

pelatihan

TW2=73%

kelembagaan

kapasitas

pemerintah

administrasi

TW3=95%

pemdes

aparatur

desa dalam

pengelolaan

TW4=100%

pemerintah

bidang

barang dan asset

desa

pengelolaan

desa

keuangan
daerah
Bulukumba, 17 Pebruari 2017
Kepala BPM PD,

H.A.KURNIADY, SH, M M , M BA

Pangkat: Pembina Utama M uda
Nip : 19641019 199111 1 001