RENCANA AKSI TAHUN 2017 DINAS PERTANIAN

DINAS

RENCANA AKSI
TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN KABUPATEN BULUKUMBA
TAHUN ANGGARAN 2017

No

Tujuan

Sasaran
Strategis

Indikator
Kinerja

Satuan

Target
(%)


Program

Anggaran (Rp)

Kegiatan

Indikator
Kegiatan

Anggaran (Rp)

Target

1

2

3

4


5

6

7

8

9

10

11

12

Tertib
administras
i dan tata

kepemerinta
han

Peningkatan
pelayanan
administrasi
perkantoran

Bulan

1

Meningkatnya
birokrasi
pemerintah
menuju tata
kelola
pemerintahan
yang baik


TW1=26, Pelayanan
TW2=51, administrasi
TW3=77, perkantoran
TW4=100

Penanggung
Jawab
13

448.138.000
Sub Bagian
Umum dan
Kepegawaian

42.900.000 TW1=25,
TW2=50,
TW3=75,
TW4=100

Sub Bagian

Umum dan
Kepegawaian

Terpenuhinya
pelayanan
administrasi
surat menyurat

Penyediaan
jasa
komunikasi,
sumber daya
air dan
Jasa
pemeliharaan
dan perizinan
kendaraan
dinas/operasio
Penyediaan
Jasa

administrasi
Keuangan

Terpenuhinya
jasa
komunikasi,
sumberdaya air,
dan listrik
Tercapainya
perpanjangan
STNK kendaraan
dinas/operasion
al
Terlaksananya
Kegiatan
Administrasi
Keuangan

Penyediaan
Jasa

Kebersihan
Kantor

Terpeliharanya
kebersihan
kantor Lingkup
Dinas TPHP

24.000.000 TW1=25,
TW2=50,
TW3=75,
TW4=100

Sub Bagian
Umum dan
Kepegawaian

Tersedianya
alat pembersih
berbagai jenis

untuk
kebersihan
kantor.

4.324.000 TW1=25,
TW2=50,
TW3=75,
TW4=100

Sub Bagian
Umum dan
Kepegawaian

Penyediaan
Komponen
Instalasi
Listrik/Penera
ngan Bangunan
Penyediaan
peralatan

rumah tangga

Page 1

1.325.000 TW1=25,
TW2=50,
TW3=75,
TW4=100

Penyediaan
Jasa Surat
menyurat

Terwujudnya
penerangan
kantor Dinas
TPHP

Sub Bagian
5.000.000 TW1=20,

TW2=60, Umum dan
TW3=100, Kepegawaian
TW4=0
Sub Bagian
113.230.000 TW1=25,
TW2=750, Umum dan
TW3=75, Kepegawaian
TW4=100

4.849.000 TW1=0,
Sub Bagian
TW2=100, Umum dan
TW3=0,
Kepegawaian
TW4=0

E:\SAKIP 2017 BASYID\DATA SAKIP\SAKIP DINAS TANAMAN PANGAN\RENCANA AKSI\RENCANA AKSI DISTPHP 2017 OK

2


No

Tujuan

Sasaran
Strategis

Indikator
Kinerja

Satuan

Target
(%)

Program

Anggaran (Rp)

Kegiatan

Indikator
Kegiatan

Anggaran (Rp)

Target

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Terwujudnya
koordinasi dan
konsultasi luar
daerah dalam
dan luar
propinsi
Penatausahaan Terpenuhinya
Kesekretariata administrasi
n SKPD
perkantoran
Rapat-rapat
koordinasi dan
konsultasi
keluar daerah

2

Meningkatkan
kualitas
kerja dan
kinerja
aparatur
negara

Penyediaan
Sarana dan
Prasarana
aparatur

Terwujudnya
peningkatan
dan
pemeliharaan
sarana dan
prasarana
kantor

Unit

TW1=10,
TW2=80,
TW3=95,
TW4=100

Peningkatan
Sarana dan
Prasarana
Aparatur

271.310.000

Penanggung
Jawab
13

242.510.000 TW1=25,
TW2=50,
TW3=75,
TW4=100

Sub Bagian
Umum dan
Kepegawaian

50.000.000 TW1=37,
TW2=51,
TW3=88,
TW4=100

Sub Bagian
Umum dan
Kepegawaian

Pengadaan
Perlengkapan
Gedung Kantor

Tersedianya
perlengkapan
gedung kantor

41.000.000 TW1=100, Sub Bagian
TW2=0,
Umum dan
TW3=0,
Kepegawaian
TW4=0

Pengadaan
Peralatan
Gedung kantor

Terpenuhinya
sarana
peralatan
gedung kantor

35.000.000 TW1=78, Sub Bagian
TW2=100, Umum dan
Kepegawaian
TW3=0,
TW4=0

Pengadaan
Mebeuler

Tersedianya
Alat Mebeleur
kantor

56.060.000 TW1=100, Sub Bagian
TW2=0,
Umum dan
TW3=0,
Kepegawaian
TW4=0

Pemeliharaan
Rutin/Berkala
Gedung Kantor

Terpeliharanya
gedung kantor

10.000.000 TW1=100, Sub Bagian
Umum dan
TW2=0,
Kepegawaian
TW3=0,
TW4=0

Pemeliharaan
Rutin/Berkala
Mobil Jabatan

Terpenuhinya
pemeliharaan
kendaraan mobil
jabatan

15.000.000 TW1=0,
Sub Bagian
TW2=55, Umum dan
TW3=100, Kepegawaian
TW4=0

3

Penanggung
Jawab

No

Tujuan

Sasaran
Strategis

Indikator
Kinerja

Satuan

Target
(%)

Program

Anggaran (Rp)

Kegiatan

Indikator
Kegiatan

Anggaran (Rp)

Target

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Pemeliharaan
rutin/berkala
kendaraan
dinas/operasio
nal
Pemeliharaan
rutin/berkala
perlengkapan
gedung kantor

Terpenuhinya
pemeliharaan
kendaraan
dinas/operasion
al
Terpeliharanya
perlengkapan
gedung kantor

Pemeliharaan
rutin/berkala
peralatan
gedung kantor

Terpeliharanya
peralatan
gedung kantor

Rehabilitasi
sedang/berat
gedung kantor

Tersedianya
sarana dan
prasarana
gedung kantor

88.370.000 TW1=100, Sub Bagian
TW2=0,
Umum dan
TW3=0,
Kepegawaian
TW4=0

Bimbingan
Teknis
Implementasi
peraturan
Perundang-

Terwujudnya
peningkatan
sumber daya
aparatur negara

17.180.000 TW1=0,
Sub Bagian
TW2=100, Keuangan
TW3=0,
TW4=0

Penyusunan
Pelaporan
Akhir tahun

Tersedianya
laporan capaian
kinerja dan
keuangan akhir
tahun

4.998.900 TW1=100, Sub Bagian
Keuangan
TW2=0,
TW3=0,
TW4=0

3

4

5

Meningkatkan
pengetahuan
dan wawasan
aparatur
negara

aparatur
pemerintah
yang
mengikuti
peningkatan
SDM

Terwujudnya
peningkatan
sumber daya
aparatur
negara

Mewujudkan
pengembangan
sistem
keuangan
pelaporan
capaian
kinerja dan
keuangan

Pelaporan
Keuangan
SKPD

Terpenuhinya
laporan
pertanggungj
awaban
keuangan
SKPD

Meningkatkan Pembinaan
kemampuan dan Petani,

Orang

TW1=0,
TW2=100
,
TW3=0,
TW4=0

Laporan TW1=100
,
TW2=0,
TW3=0,
TW4=0

Peningkatan
kapasitas
Sumber daya
aparatur

Peningkatan
Pengembangan
Sistem
pelaporan
Capaian kinerja
dan Keuangan

Kesejahteraa Orang/ TW1=0, Peningkatan
n bagi
Kelompok TW2=100 Kesejahteraan

13

Sub Bagian
15.000.000 TW1=0,
TW2=50, Umum dan
TW3=100, Kepegawaian
TW4=0
4.880.000 TW1=25,
TW2=50,
TW3=75,
TW4=100

Sub Bagian
Umum dan
Kepegawaian

6.000.000 TW1=25, Sub Bagian
TW2=50, Umum dan
TW3=100, Kepegawaian
TW4=0

17.180.000

4.998.900

84.809.250

4

Sasaran
Strategis

No

Tujuan

1

2
kemampuan dan
keterampilan
petani dalam
melaksanakan
kelembagaan
usaha tani
dan
pencapaian
pola
kerjasama
antara petani
dengan pelaku
agribisnis

3
Petani,
Kelompok
Tani, KWT,
Gapoktan,
dan
Kelompok
UPJA

peningkatan
ketahanan
pangan yang
stabil dengan
kuantitas dan
kualitas yang
dapat
bersaing di
pasaran

Tercapainya
ketersediaa
n pangan di
tingkat
regional
dan
masyarakat
yang cukup

6

Indikator
Kinerja

Satuan

Target
(%)

Program

4
5
6
7
n bagi
Kelompok TW2=100 Kesejahteraan
petani
/
kali ,
Petani
melalui
TW3=0,
pembinaan
TW4=0
SDM petani
dalam proses
peningkatan
produksi dan
produktifita
s usaha tani

Anggaran (Rp)

Kegiatan

Indikator
Kegiatan

Anggaran (Rp)

Target

8

9

10

11

12

pelatihan
petani dan
pelaku
agribisnis

Meningkatnya
pengetahuan
petani dalam
mengelola UPJA
serta analisa
usaha tani

Peningkatan
Terciptanya
kemampuan
perubahan
Lembaga Petani pengetahuan,
keterampilan
dan sikap
kelompok tani
dan KWT
Peningkatan
Produksi,
produktifita
s dan mutu
produk
pertanian/
perkebunan

Kecamata
n/
kali/ora
ng/unit/
Bulan/Ta
hun/Ha/K
g

TW1=9,
TW2=57,
TW3=99,
TW4=100

Peningkatan
ketahanan
pangan
pertanian

Penanggung
Jawab
13

Bidang
45.013.750 TW1=0,
TW2=100, Penyuluhan
TW3=0,
TW4=0

158.225.800 TW1=0,
Bidang
TW2=100, Penyuluhan
TW3=0,
TW4=0

8.912.154.400
Penyusunan
Database
Potensi
Produksi

Tersedianya
bahan
Perencanaan
Program
Pertanian

39.341.000 TW1=0,
TW2=100,
TW3=0,
TW4=0

Sub Bagian
Perencanaan
dan
Pelaporan

Pemanfaatan
Pekarangan
untuk
pengembangan
Pangan

Tumbuhnya
kesadaran
masyarakat
untuk
memanfaatkan
pekarangan
dalam pemenuhan
kebutuhan rumah
tangga

27.057.000 TW1=89,
TW2=100,
TW3=0,
TW4=0

Bidang
Hortikultura
dan
Perkebunan

5

No

Tujuan

Sasaran
Strategis

Indikator
Kinerja

Satuan

Target
(%)

Program

Anggaran (Rp)

Kegiatan

Indikator
Kegiatan

Anggaran (Rp)

Target

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Penanggung
Jawab
13

Penanganan
panen dan
pasca panen

Bertambahnya
pengetahun dan
wawasan
petani/pelaku
usaha dalam
pengolahan
hasil hasil dan
penanganan
pasca panen.

Bidang
34.064.000 TW1=0,
TW2=100, Penyuluhan
TW3=0,
TW4=0

pengembangan
Intensifikasi
padi palawija

Peningkatan
Produksi dan
Produktifitas
Padi pada
Lokasi Sentra

29.235.000 TW1=2,
TW2=90,
TW3=96,
TW4=100

Pembinaan
Pengembangan
Pertanian Pada kelompok
kawasan
Lahan Kering
pengembangan
nasonal lahan
kering
Pengembangan
Pengembangan
Perbenihan/
benih padi
Perbibitan
varietas unggul
di Kabupaten
Bulukumba
Pengembangan
Sistim
Informasi
pasar

Tersedianya
data harga
komoditi
tanaman pangan,
hortikultura
dan perkebunan

105.000.000 TW1=21,
TW2=100,
TW3=0,
TW4=0

Bidang
Tanaman
Pangan

Bidang
Hortikultura
dan
Perkebunan

Bidang
43.308.000 TW1=0,
TW2=100, Tanaman
Pangan
TW3=0,
TW4=0
12.023.500 TW1=25,
TW2=50,
TW3=75,
TW4=100

Bidang
Tanaman
Pangan

6

No

Tujuan

Sasaran
Strategis

Indikator
Kinerja

Satuan

Target
(%)

Program

Anggaran (Rp)

Kegiatan

Indikator
Kegiatan

Anggaran (Rp)

Target

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Penanggung
Jawab
13

Meningkatnya
132.691.000 TW1=23,
mutu dan
TW2=82,
keamanan
TW3=85,
pangan,
TW4=100
meningkatnya
pengawasan
pupuk
bersubsidi dan
pestisida
Koordinasi
Terselenggarany 8.255.646.700 TW1=8,
Perumusan
a
TW2=53,
Kebijakan
pembangunan/reh
TW3=99,
Pertanahan dan abilitasi
TW4=100
Infrastruktur sumber-sumber
Pertanian dan air dan
perdesaan
pengembangan
jalan pertanian

Bidang
Sarana dan
Prasarana

Peningkatan
Produksi,
Produktifitas
dan Mutu
Produk
Perkebunan,
Produk

Peningkatan
produksi dan
kualitas hasil
pertanian/perke
bunan

31.951.000 TW1=0,
TW2=100,
TW3=0,
TW4=0

Bidang
Hortikultura
dan
Perkebunan

Monitoring,
Evaluasi dan
Pelaporan

Terlaksananya
monitoring
evaluasi dan
pelaporan
program/kegiata
n pembangunan
pertanian di
kabupaten
Bulukumba

46.103.000 TW1=61,
TW2=93,
TW3=97,
TW4=100

Sub Bagian
Perencanaan
dan
Pelaporan

Peningkatan
Mutu dan
Keamanan
Pangan

Bidang
Sarana dan
Prasarana

7

No

Tujuan

Sasaran
Strategis

Indikator
Kinerja

Satuan

Target
(%)

Program

Anggaran (Rp)

Kegiatan

Indikator
Kegiatan

Anggaran (Rp)

Target

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

7

Kerjasama di
tingkat

Peningkatan Terciptanya
daya saing
kemitraan

Kali

Peningkatan
Pemasaran Hasil

161.249.000

Penanggung
Jawab
13
Sub Bagian
Perencanaan
dan
Pelaporan

Pengumpulan
dan
pengelolaan
Statistik
Pertanian

Terpenuhinya
data statistik
pertanian
tanaman pangan,
hortikultura,
dan perkebunan

60.000.000 TW1=28,
TW2=56,
TW3=83,
TW4=100

Pengembangan
teknologi
Budidaya
kacangkacangan dan
Umbian

Tersedianya
benih/bibit dan
saprodi
pengembangan
kacang-kacangan
dan umbi-umbian

Bidang
30.081.500 TW1=0,
TW2=80, Tanaman
TW3=100, Pangan
TW4=0

Pembinaan dan
Pengembangan
Kawasan sentra
produksi
jagung

Tercapainya
peningkatan
produksi jagung
di Kabupaten
Bulukumba

Bidang
35.270.800 TW1=0,
TW2=100, Tanaman
Pangan
TW3=0,
TW4=0

Pengembangan
tanaman
biofarmaka

Meningkatnya
produksi,
produktifitas
dan mutu
tanaman
biofarmaka

30.381.500 TW1=88,
TW2=100,
TW3=0,
TW4=0

Bidang
Hortkultura
dan
Perkebunan

8

No

Tujuan

1

2
tingkat
regional,
nasional, dan
internasional
untuk
mempromosikan
produk
unggulan
daerah.

8

9

Meningkatkan
penerapan
teknologi
pertanian
guna
peningkatan
produktifitas
dan mutu
hasil
pertanian.

Meningkatkan
produksi dan

Sasaran
Strategis

Indikator
Kinerja

3
4
daya saing
kemitraan
usaha dengan
hasil
pertanian
pihak ketiga
yang
berkelanjutan

Penerapkan
teknologi
yang
berwawasan
lingkungan

Peningkatan
pengetahuan
petani
terhadap
perkembangan
teknologi
bidang
pertanian
yang
berwawasan
lingkungan

Peningkatan Ketersediaan
pemanfaatan sarana

Satuan

Target
(%)

5

6

kali

Unit/
kali/

TW1=0,
TW2=90,
TW3=95,
TW4=100

Penanggung
Jawab

Program

Anggaran (Rp)

Kegiatan

Indikator
Kegiatan

Anggaran (Rp)

Target

7
Pemasaran Hasil
Produksi
Pertanian/
Perkebunan

8

9

10

11

12

Fasilitas
Kerjasama
regional/Nasio
nal/
Internasional
penyediaan
hasil produksi
pertanian
komplementer

Terselenggarany
a pertemuan
mattirolaong
ruma tingkat
kecamatan dan
kabupaten serta
keikutsertaan
dalam kegiatan
PENAS dan PEDA.

Bidang
128.800.000 TW1=0,
TW2=100, Penyuluhan
TW3=0,
TW4=0

Promosi Atas
Terselenggarany
Hasil Produksi a kegiatan
Pertanian
pameran hasil
produksi
pertanian
unggulan daerah
di tingkat
regional dan
nasional

18.454.000 TW1=43, Bidang
TW2=100, Penyuluhan
TW3=0,
TW4=0

Penelitian dan
Pengembangan
Teknologi
Pertanian/Perk
ebunan Tepat
Guna

meningkatnya
pengetahuan dan
kesadaran
petani dalam
penerapan
teknologi tepat
guna yang ramah
lingkungan

31.550.000 TW1=0,
Bidang
TW2=100, Sarana dan
TW3=0,
Prasarana
TW4=0

Pelatihan
Penerapan
teknologi
Pertanian
Modern
bercocok tanam

Tercapainya
pembinaan
kelompok tani
pengelola pupuk
organik

27.932.000 TW1=0,
Bidang
TW2=100, Sarana dan
TW3=0,
Prasarana
TW4=0

Peningkatan dan
penerapan
teknologi
pertanian

TW1=5, Peningkatan
TW2=20, Produksi

59.482.000

347.543.300

13

9

No

Tujuan

1

2
produksi dan
ketersediaan
pangan secara
berkelanjutan
guna
mempertahanka
n swasembada
pangan

Sasaran
Strategis

Indikator
Kinerja

3
pemanfaatan
teknologi
produksi
pertanian

4
sarana
produksi
pertanian/pe
rkebunan

Satuan
5
kali/
Kg

Target
(%)

Program

6
7
TW2=20, Produksi
TW3=95, Pertanian/
TW4=100 Perkebunan

Anggaran (Rp)

Kegiatan

Indikator
Kegiatan

Anggaran (Rp)

Target

8

9

10

11

12

Penyediaan
Sarana
Produksi
Pertanian/
Perkebunan
Pengembangan
Bibit Unggul
Pertanian/Perk
ebunan

Tersedianya
alat mekanisasi
pertanian

Pembinaan,
monitoring
dan
evaluasi
Penyuluh
pertanian
dan
perkebunan
dalam
pelaksanaan
tupoksinya

Meningkatnya
Kapasitas
dan
Kesejahteraa
n tenaga
Penyuluh
Pertanian
dan
Perkebunan

Orang/
Kali

TW1=17,
TW2=65,
TW3=90,
TW4=100

Program
Pemberdayaan
Penyuluh
Pertanian/
Perkebunan

13

Bidang
220.780.000 TW1=0,
TW2=100, Sarana dan
Prasarana
TW3=0,
TW4=0

Tersedianya
bibit tanaman
perkebunan yang
berkualitas
sesuai
peraturan
perundangundangan
perbenihan yang
berlaku
Pengembangan
buah-buahan
lokal untuk
pelepasan
varietas

24.250.000 TW1=0,
TW2=100,
TW3=0,
TW4=0

Bidang
Hortikultura
dan
Perkebunan

28.252.300 TW1=0,
TW2=100,
TW3=0,
TW4=0

Bidang
Hortikultura
dan
Perkebunan

Pengembangan
sayuran
organik
dataran tinggi
dan rendah

Meningkatnya
produksi,
produktifitas
dan mutu produk
sayuran

74.261.000 TW1=0,
TW2=100,
TW3=0,
TW4=0

Bidang
Hortikultura
dan
Perkebunan

Peningkatan
Kapasitas
Tenaga
Penyuluh
Pertanian/Perk
ebunan

Meningkatnya
kapasitas
tenaga penyuluh
pertanian dan
perkebunan

45.724.500 TW1=11,
TW2=95,
TW3=97,
TW4=100

Bidang
Penyuluhan

sertifikasi
bibit unggul
pertanian/
perkebunan

10 Meningkatnya
SDM tenaga
penyuluh
pertanian dan
perkebunan

Penanggung
Jawab

365.430.400

10

No

Tujuan

Sasaran
Strategis

Indikator
Kinerja

Satuan

Target
(%)

Program

Anggaran (Rp)

Kegiatan

Indikator
Kegiatan

Anggaran (Rp)

Target

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

11 Meningkatkan
kinerja
jaringan
irigasi
tersier untuk
mendukung
pelaksanaan
perluasan
areal tanam,
indeks
pertanaman
dan
produktivitas

Meningkatny
a
kelembaggan
P3A dalam
pengelolaan
jaringan
irigasi

Meningkatnya
keterampilan
kelembaggan
P3A dalam
pengelolaan
jaringan
irigasi

paket

TW1=0,
TW2=100
,
TW3=0,
TW4=0

program
penyediaan dan
pengelolaan air
baku

44.644.500

12 Meningkatkan
produksi,
produktifitas
dan kualitas
tanaman
perkebunan

Penyediaan
sarana dan
prasarana
tanaman
perkebunan

Meningkatnya
produktifita
s tanaman
perkebunan

Kali

TW1=0,
TW2=100
,
TW3=0,
TW4=0

Program
Peningkatan
Produksi dan
Produktifitas
Tanaman
Perkebunan
Berkelanjutan

35.640.950

13 Meningkatkan
pengetahuan

Peningkatan Peningkatan
SDM petani
Mutu

Kali

TW1=0, Program
TW2=100 Peningkatan

39.742.000

319.705.900 TW1=20,
TW2=55,
TW3=85,
TW4=100

Penanggung
Jawab
13
Bidang
Penyuluhan

Peningkatan
Kesejahteraan
Tenaga
Penyuluh
Pertanian/Perk
ebunan

Meningkatnya
kesejahteraan
penyuluh
pertanian dan
perkebunan

Peningkatan
Partisipasi
Masyarakat
Dalam
Pengelolaan
Air

Tersedianya
pengelolaan
sumber daya air
dalam mendukung
ketahanan
pangan dalam
program
pembangunan
pertanian

44.544.500 TW1=0,
Bidang
TW2=100, Sarana dan
TW3=0,
Prasarana
TW4=0

Dukungan
Sarana dan
Prasarana
Komoditi
Perkebunan

Meningkatnya
produktifitas
tanaman
perkebunan

35.640.950 TW1=0,
TW2=100,
TW3=0,
TW4=0

Bidang
Hortikultura
dan
Perkebunan

11

No
1

Tujuan

Sasaran
Strategis

2
3
pengetahuan
SDM petani
dan
dan Pelaku
keterampilan agribisnis
petani pelaku
agribisnis
untuk
meningkatkan
mutu hasil
pertanian/
perkebunan

14 Meningkatnya
pengetahuan
petani dalam
pelaksanaan
pascapanen
tembakau guna
peningkatan
hasil usaha
tani.

Penerapan
Pengolahan
pascapanen
tembakau
yang sesuai
dengan
standar
teknis

Indikator
Kinerja

Satuan

4
Mutu
Produksi
Hasil
Perkebunan

5

Peningkatan
mutu dan
kualitas
tembakau

Kelompok
/
Orang/
unit

Program

Anggaran (Rp)

Kegiatan

Indikator
Kegiatan

Anggaran (Rp)

Target

6
TW2=100
,
TW3=0,
TW4=0

7
Peningkatan
Nilai Tambah,
Daya Saing,
Mutu, Pemasaran
Hasil dan
Investasi
Pertanian

8

9

10

11

12

TW1=0,
TW2=100
,
TW3=0,
TW4=0

Program
Peningkatan
Kualitas Bahan
Baku Industri
Tembakau

Target
(%)

Pengembangan
dan
Pengelolaan
Hasil
Pertanian/
Perkebunan

Peningkatan
Mutu Produksi
Hasil
Perkebunan

Penanganan
Panen dan
Pasca Panen
Bahan Baku

Meningkatnya
pengetahuan
petani dalam
pelaksanaan
pasca panen
komoditi
tembakau

Penanggung
Jawab
13

39.742.000 TW1=0,
TW2=100,
TW3=0,
TW4=0

Bidang
Hortikultura
dan
Perkebunan

172.839.800 TW1=0,
TW2=100,
TW3=0,
TW4=0

Bidang
Hortikultura
dan
Perkebunan

172.839.800

Bulukumba, 17 Januari 2017
KEPALA DINAS
Ir. HARUN, M.Si
NIP. 19610304 198903 1 011