RENCANA AKSI TAHUN 2017 DINAS PERTANIAN
DINAS
RENCANA AKSI
TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN KABUPATEN BULUKUMBA
TAHUN ANGGARAN 2017
No
Tujuan
Sasaran
Strategis
Indikator
Kinerja
Satuan
Target
(%)
Program
Anggaran (Rp)
Kegiatan
Indikator
Kegiatan
Anggaran (Rp)
Target
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Tertib
administras
i dan tata
kepemerinta
han
Peningkatan
pelayanan
administrasi
perkantoran
Bulan
1
Meningkatnya
birokrasi
pemerintah
menuju tata
kelola
pemerintahan
yang baik
TW1=26, Pelayanan
TW2=51, administrasi
TW3=77, perkantoran
TW4=100
Penanggung
Jawab
13
448.138.000
Sub Bagian
Umum dan
Kepegawaian
42.900.000 TW1=25,
TW2=50,
TW3=75,
TW4=100
Sub Bagian
Umum dan
Kepegawaian
Terpenuhinya
pelayanan
administrasi
surat menyurat
Penyediaan
jasa
komunikasi,
sumber daya
air dan
Jasa
pemeliharaan
dan perizinan
kendaraan
dinas/operasio
Penyediaan
Jasa
administrasi
Keuangan
Terpenuhinya
jasa
komunikasi,
sumberdaya air,
dan listrik
Tercapainya
perpanjangan
STNK kendaraan
dinas/operasion
al
Terlaksananya
Kegiatan
Administrasi
Keuangan
Penyediaan
Jasa
Kebersihan
Kantor
Terpeliharanya
kebersihan
kantor Lingkup
Dinas TPHP
24.000.000 TW1=25,
TW2=50,
TW3=75,
TW4=100
Sub Bagian
Umum dan
Kepegawaian
Tersedianya
alat pembersih
berbagai jenis
untuk
kebersihan
kantor.
4.324.000 TW1=25,
TW2=50,
TW3=75,
TW4=100
Sub Bagian
Umum dan
Kepegawaian
Penyediaan
Komponen
Instalasi
Listrik/Penera
ngan Bangunan
Penyediaan
peralatan
rumah tangga
Page 1
1.325.000 TW1=25,
TW2=50,
TW3=75,
TW4=100
Penyediaan
Jasa Surat
menyurat
Terwujudnya
penerangan
kantor Dinas
TPHP
Sub Bagian
5.000.000 TW1=20,
TW2=60, Umum dan
TW3=100, Kepegawaian
TW4=0
Sub Bagian
113.230.000 TW1=25,
TW2=750, Umum dan
TW3=75, Kepegawaian
TW4=100
4.849.000 TW1=0,
Sub Bagian
TW2=100, Umum dan
TW3=0,
Kepegawaian
TW4=0
E:\SAKIP 2017 BASYID\DATA SAKIP\SAKIP DINAS TANAMAN PANGAN\RENCANA AKSI\RENCANA AKSI DISTPHP 2017 OK
2
No
Tujuan
Sasaran
Strategis
Indikator
Kinerja
Satuan
Target
(%)
Program
Anggaran (Rp)
Kegiatan
Indikator
Kegiatan
Anggaran (Rp)
Target
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Terwujudnya
koordinasi dan
konsultasi luar
daerah dalam
dan luar
propinsi
Penatausahaan Terpenuhinya
Kesekretariata administrasi
n SKPD
perkantoran
Rapat-rapat
koordinasi dan
konsultasi
keluar daerah
2
Meningkatkan
kualitas
kerja dan
kinerja
aparatur
negara
Penyediaan
Sarana dan
Prasarana
aparatur
Terwujudnya
peningkatan
dan
pemeliharaan
sarana dan
prasarana
kantor
Unit
TW1=10,
TW2=80,
TW3=95,
TW4=100
Peningkatan
Sarana dan
Prasarana
Aparatur
271.310.000
Penanggung
Jawab
13
242.510.000 TW1=25,
TW2=50,
TW3=75,
TW4=100
Sub Bagian
Umum dan
Kepegawaian
50.000.000 TW1=37,
TW2=51,
TW3=88,
TW4=100
Sub Bagian
Umum dan
Kepegawaian
Pengadaan
Perlengkapan
Gedung Kantor
Tersedianya
perlengkapan
gedung kantor
41.000.000 TW1=100, Sub Bagian
TW2=0,
Umum dan
TW3=0,
Kepegawaian
TW4=0
Pengadaan
Peralatan
Gedung kantor
Terpenuhinya
sarana
peralatan
gedung kantor
35.000.000 TW1=78, Sub Bagian
TW2=100, Umum dan
Kepegawaian
TW3=0,
TW4=0
Pengadaan
Mebeuler
Tersedianya
Alat Mebeleur
kantor
56.060.000 TW1=100, Sub Bagian
TW2=0,
Umum dan
TW3=0,
Kepegawaian
TW4=0
Pemeliharaan
Rutin/Berkala
Gedung Kantor
Terpeliharanya
gedung kantor
10.000.000 TW1=100, Sub Bagian
Umum dan
TW2=0,
Kepegawaian
TW3=0,
TW4=0
Pemeliharaan
Rutin/Berkala
Mobil Jabatan
Terpenuhinya
pemeliharaan
kendaraan mobil
jabatan
15.000.000 TW1=0,
Sub Bagian
TW2=55, Umum dan
TW3=100, Kepegawaian
TW4=0
3
Penanggung
Jawab
No
Tujuan
Sasaran
Strategis
Indikator
Kinerja
Satuan
Target
(%)
Program
Anggaran (Rp)
Kegiatan
Indikator
Kegiatan
Anggaran (Rp)
Target
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Pemeliharaan
rutin/berkala
kendaraan
dinas/operasio
nal
Pemeliharaan
rutin/berkala
perlengkapan
gedung kantor
Terpenuhinya
pemeliharaan
kendaraan
dinas/operasion
al
Terpeliharanya
perlengkapan
gedung kantor
Pemeliharaan
rutin/berkala
peralatan
gedung kantor
Terpeliharanya
peralatan
gedung kantor
Rehabilitasi
sedang/berat
gedung kantor
Tersedianya
sarana dan
prasarana
gedung kantor
88.370.000 TW1=100, Sub Bagian
TW2=0,
Umum dan
TW3=0,
Kepegawaian
TW4=0
Bimbingan
Teknis
Implementasi
peraturan
Perundang-
Terwujudnya
peningkatan
sumber daya
aparatur negara
17.180.000 TW1=0,
Sub Bagian
TW2=100, Keuangan
TW3=0,
TW4=0
Penyusunan
Pelaporan
Akhir tahun
Tersedianya
laporan capaian
kinerja dan
keuangan akhir
tahun
4.998.900 TW1=100, Sub Bagian
Keuangan
TW2=0,
TW3=0,
TW4=0
3
4
5
Meningkatkan
pengetahuan
dan wawasan
aparatur
negara
aparatur
pemerintah
yang
mengikuti
peningkatan
SDM
Terwujudnya
peningkatan
sumber daya
aparatur
negara
Mewujudkan
pengembangan
sistem
keuangan
pelaporan
capaian
kinerja dan
keuangan
Pelaporan
Keuangan
SKPD
Terpenuhinya
laporan
pertanggungj
awaban
keuangan
SKPD
Meningkatkan Pembinaan
kemampuan dan Petani,
Orang
TW1=0,
TW2=100
,
TW3=0,
TW4=0
Laporan TW1=100
,
TW2=0,
TW3=0,
TW4=0
Peningkatan
kapasitas
Sumber daya
aparatur
Peningkatan
Pengembangan
Sistem
pelaporan
Capaian kinerja
dan Keuangan
Kesejahteraa Orang/ TW1=0, Peningkatan
n bagi
Kelompok TW2=100 Kesejahteraan
13
Sub Bagian
15.000.000 TW1=0,
TW2=50, Umum dan
TW3=100, Kepegawaian
TW4=0
4.880.000 TW1=25,
TW2=50,
TW3=75,
TW4=100
Sub Bagian
Umum dan
Kepegawaian
6.000.000 TW1=25, Sub Bagian
TW2=50, Umum dan
TW3=100, Kepegawaian
TW4=0
17.180.000
4.998.900
84.809.250
4
Sasaran
Strategis
No
Tujuan
1
2
kemampuan dan
keterampilan
petani dalam
melaksanakan
kelembagaan
usaha tani
dan
pencapaian
pola
kerjasama
antara petani
dengan pelaku
agribisnis
3
Petani,
Kelompok
Tani, KWT,
Gapoktan,
dan
Kelompok
UPJA
peningkatan
ketahanan
pangan yang
stabil dengan
kuantitas dan
kualitas yang
dapat
bersaing di
pasaran
Tercapainya
ketersediaa
n pangan di
tingkat
regional
dan
masyarakat
yang cukup
6
Indikator
Kinerja
Satuan
Target
(%)
Program
4
5
6
7
n bagi
Kelompok TW2=100 Kesejahteraan
petani
/
kali ,
Petani
melalui
TW3=0,
pembinaan
TW4=0
SDM petani
dalam proses
peningkatan
produksi dan
produktifita
s usaha tani
Anggaran (Rp)
Kegiatan
Indikator
Kegiatan
Anggaran (Rp)
Target
8
9
10
11
12
pelatihan
petani dan
pelaku
agribisnis
Meningkatnya
pengetahuan
petani dalam
mengelola UPJA
serta analisa
usaha tani
Peningkatan
Terciptanya
kemampuan
perubahan
Lembaga Petani pengetahuan,
keterampilan
dan sikap
kelompok tani
dan KWT
Peningkatan
Produksi,
produktifita
s dan mutu
produk
pertanian/
perkebunan
Kecamata
n/
kali/ora
ng/unit/
Bulan/Ta
hun/Ha/K
g
TW1=9,
TW2=57,
TW3=99,
TW4=100
Peningkatan
ketahanan
pangan
pertanian
Penanggung
Jawab
13
Bidang
45.013.750 TW1=0,
TW2=100, Penyuluhan
TW3=0,
TW4=0
158.225.800 TW1=0,
Bidang
TW2=100, Penyuluhan
TW3=0,
TW4=0
8.912.154.400
Penyusunan
Database
Potensi
Produksi
Tersedianya
bahan
Perencanaan
Program
Pertanian
39.341.000 TW1=0,
TW2=100,
TW3=0,
TW4=0
Sub Bagian
Perencanaan
dan
Pelaporan
Pemanfaatan
Pekarangan
untuk
pengembangan
Pangan
Tumbuhnya
kesadaran
masyarakat
untuk
memanfaatkan
pekarangan
dalam pemenuhan
kebutuhan rumah
tangga
27.057.000 TW1=89,
TW2=100,
TW3=0,
TW4=0
Bidang
Hortikultura
dan
Perkebunan
5
No
Tujuan
Sasaran
Strategis
Indikator
Kinerja
Satuan
Target
(%)
Program
Anggaran (Rp)
Kegiatan
Indikator
Kegiatan
Anggaran (Rp)
Target
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Penanggung
Jawab
13
Penanganan
panen dan
pasca panen
Bertambahnya
pengetahun dan
wawasan
petani/pelaku
usaha dalam
pengolahan
hasil hasil dan
penanganan
pasca panen.
Bidang
34.064.000 TW1=0,
TW2=100, Penyuluhan
TW3=0,
TW4=0
pengembangan
Intensifikasi
padi palawija
Peningkatan
Produksi dan
Produktifitas
Padi pada
Lokasi Sentra
29.235.000 TW1=2,
TW2=90,
TW3=96,
TW4=100
Pembinaan
Pengembangan
Pertanian Pada kelompok
kawasan
Lahan Kering
pengembangan
nasonal lahan
kering
Pengembangan
Pengembangan
Perbenihan/
benih padi
Perbibitan
varietas unggul
di Kabupaten
Bulukumba
Pengembangan
Sistim
Informasi
pasar
Tersedianya
data harga
komoditi
tanaman pangan,
hortikultura
dan perkebunan
105.000.000 TW1=21,
TW2=100,
TW3=0,
TW4=0
Bidang
Tanaman
Pangan
Bidang
Hortikultura
dan
Perkebunan
Bidang
43.308.000 TW1=0,
TW2=100, Tanaman
Pangan
TW3=0,
TW4=0
12.023.500 TW1=25,
TW2=50,
TW3=75,
TW4=100
Bidang
Tanaman
Pangan
6
No
Tujuan
Sasaran
Strategis
Indikator
Kinerja
Satuan
Target
(%)
Program
Anggaran (Rp)
Kegiatan
Indikator
Kegiatan
Anggaran (Rp)
Target
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Penanggung
Jawab
13
Meningkatnya
132.691.000 TW1=23,
mutu dan
TW2=82,
keamanan
TW3=85,
pangan,
TW4=100
meningkatnya
pengawasan
pupuk
bersubsidi dan
pestisida
Koordinasi
Terselenggarany 8.255.646.700 TW1=8,
Perumusan
a
TW2=53,
Kebijakan
pembangunan/reh
TW3=99,
Pertanahan dan abilitasi
TW4=100
Infrastruktur sumber-sumber
Pertanian dan air dan
perdesaan
pengembangan
jalan pertanian
Bidang
Sarana dan
Prasarana
Peningkatan
Produksi,
Produktifitas
dan Mutu
Produk
Perkebunan,
Produk
Peningkatan
produksi dan
kualitas hasil
pertanian/perke
bunan
31.951.000 TW1=0,
TW2=100,
TW3=0,
TW4=0
Bidang
Hortikultura
dan
Perkebunan
Monitoring,
Evaluasi dan
Pelaporan
Terlaksananya
monitoring
evaluasi dan
pelaporan
program/kegiata
n pembangunan
pertanian di
kabupaten
Bulukumba
46.103.000 TW1=61,
TW2=93,
TW3=97,
TW4=100
Sub Bagian
Perencanaan
dan
Pelaporan
Peningkatan
Mutu dan
Keamanan
Pangan
Bidang
Sarana dan
Prasarana
7
No
Tujuan
Sasaran
Strategis
Indikator
Kinerja
Satuan
Target
(%)
Program
Anggaran (Rp)
Kegiatan
Indikator
Kegiatan
Anggaran (Rp)
Target
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
7
Kerjasama di
tingkat
Peningkatan Terciptanya
daya saing
kemitraan
Kali
Peningkatan
Pemasaran Hasil
161.249.000
Penanggung
Jawab
13
Sub Bagian
Perencanaan
dan
Pelaporan
Pengumpulan
dan
pengelolaan
Statistik
Pertanian
Terpenuhinya
data statistik
pertanian
tanaman pangan,
hortikultura,
dan perkebunan
60.000.000 TW1=28,
TW2=56,
TW3=83,
TW4=100
Pengembangan
teknologi
Budidaya
kacangkacangan dan
Umbian
Tersedianya
benih/bibit dan
saprodi
pengembangan
kacang-kacangan
dan umbi-umbian
Bidang
30.081.500 TW1=0,
TW2=80, Tanaman
TW3=100, Pangan
TW4=0
Pembinaan dan
Pengembangan
Kawasan sentra
produksi
jagung
Tercapainya
peningkatan
produksi jagung
di Kabupaten
Bulukumba
Bidang
35.270.800 TW1=0,
TW2=100, Tanaman
Pangan
TW3=0,
TW4=0
Pengembangan
tanaman
biofarmaka
Meningkatnya
produksi,
produktifitas
dan mutu
tanaman
biofarmaka
30.381.500 TW1=88,
TW2=100,
TW3=0,
TW4=0
Bidang
Hortkultura
dan
Perkebunan
8
No
Tujuan
1
2
tingkat
regional,
nasional, dan
internasional
untuk
mempromosikan
produk
unggulan
daerah.
8
9
Meningkatkan
penerapan
teknologi
pertanian
guna
peningkatan
produktifitas
dan mutu
hasil
pertanian.
Meningkatkan
produksi dan
Sasaran
Strategis
Indikator
Kinerja
3
4
daya saing
kemitraan
usaha dengan
hasil
pertanian
pihak ketiga
yang
berkelanjutan
Penerapkan
teknologi
yang
berwawasan
lingkungan
Peningkatan
pengetahuan
petani
terhadap
perkembangan
teknologi
bidang
pertanian
yang
berwawasan
lingkungan
Peningkatan Ketersediaan
pemanfaatan sarana
Satuan
Target
(%)
5
6
kali
Unit/
kali/
TW1=0,
TW2=90,
TW3=95,
TW4=100
Penanggung
Jawab
Program
Anggaran (Rp)
Kegiatan
Indikator
Kegiatan
Anggaran (Rp)
Target
7
Pemasaran Hasil
Produksi
Pertanian/
Perkebunan
8
9
10
11
12
Fasilitas
Kerjasama
regional/Nasio
nal/
Internasional
penyediaan
hasil produksi
pertanian
komplementer
Terselenggarany
a pertemuan
mattirolaong
ruma tingkat
kecamatan dan
kabupaten serta
keikutsertaan
dalam kegiatan
PENAS dan PEDA.
Bidang
128.800.000 TW1=0,
TW2=100, Penyuluhan
TW3=0,
TW4=0
Promosi Atas
Terselenggarany
Hasil Produksi a kegiatan
Pertanian
pameran hasil
produksi
pertanian
unggulan daerah
di tingkat
regional dan
nasional
18.454.000 TW1=43, Bidang
TW2=100, Penyuluhan
TW3=0,
TW4=0
Penelitian dan
Pengembangan
Teknologi
Pertanian/Perk
ebunan Tepat
Guna
meningkatnya
pengetahuan dan
kesadaran
petani dalam
penerapan
teknologi tepat
guna yang ramah
lingkungan
31.550.000 TW1=0,
Bidang
TW2=100, Sarana dan
TW3=0,
Prasarana
TW4=0
Pelatihan
Penerapan
teknologi
Pertanian
Modern
bercocok tanam
Tercapainya
pembinaan
kelompok tani
pengelola pupuk
organik
27.932.000 TW1=0,
Bidang
TW2=100, Sarana dan
TW3=0,
Prasarana
TW4=0
Peningkatan dan
penerapan
teknologi
pertanian
TW1=5, Peningkatan
TW2=20, Produksi
59.482.000
347.543.300
13
9
No
Tujuan
1
2
produksi dan
ketersediaan
pangan secara
berkelanjutan
guna
mempertahanka
n swasembada
pangan
Sasaran
Strategis
Indikator
Kinerja
3
pemanfaatan
teknologi
produksi
pertanian
4
sarana
produksi
pertanian/pe
rkebunan
Satuan
5
kali/
Kg
Target
(%)
Program
6
7
TW2=20, Produksi
TW3=95, Pertanian/
TW4=100 Perkebunan
Anggaran (Rp)
Kegiatan
Indikator
Kegiatan
Anggaran (Rp)
Target
8
9
10
11
12
Penyediaan
Sarana
Produksi
Pertanian/
Perkebunan
Pengembangan
Bibit Unggul
Pertanian/Perk
ebunan
Tersedianya
alat mekanisasi
pertanian
Pembinaan,
monitoring
dan
evaluasi
Penyuluh
pertanian
dan
perkebunan
dalam
pelaksanaan
tupoksinya
Meningkatnya
Kapasitas
dan
Kesejahteraa
n tenaga
Penyuluh
Pertanian
dan
Perkebunan
Orang/
Kali
TW1=17,
TW2=65,
TW3=90,
TW4=100
Program
Pemberdayaan
Penyuluh
Pertanian/
Perkebunan
13
Bidang
220.780.000 TW1=0,
TW2=100, Sarana dan
Prasarana
TW3=0,
TW4=0
Tersedianya
bibit tanaman
perkebunan yang
berkualitas
sesuai
peraturan
perundangundangan
perbenihan yang
berlaku
Pengembangan
buah-buahan
lokal untuk
pelepasan
varietas
24.250.000 TW1=0,
TW2=100,
TW3=0,
TW4=0
Bidang
Hortikultura
dan
Perkebunan
28.252.300 TW1=0,
TW2=100,
TW3=0,
TW4=0
Bidang
Hortikultura
dan
Perkebunan
Pengembangan
sayuran
organik
dataran tinggi
dan rendah
Meningkatnya
produksi,
produktifitas
dan mutu produk
sayuran
74.261.000 TW1=0,
TW2=100,
TW3=0,
TW4=0
Bidang
Hortikultura
dan
Perkebunan
Peningkatan
Kapasitas
Tenaga
Penyuluh
Pertanian/Perk
ebunan
Meningkatnya
kapasitas
tenaga penyuluh
pertanian dan
perkebunan
45.724.500 TW1=11,
TW2=95,
TW3=97,
TW4=100
Bidang
Penyuluhan
sertifikasi
bibit unggul
pertanian/
perkebunan
10 Meningkatnya
SDM tenaga
penyuluh
pertanian dan
perkebunan
Penanggung
Jawab
365.430.400
10
No
Tujuan
Sasaran
Strategis
Indikator
Kinerja
Satuan
Target
(%)
Program
Anggaran (Rp)
Kegiatan
Indikator
Kegiatan
Anggaran (Rp)
Target
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
11 Meningkatkan
kinerja
jaringan
irigasi
tersier untuk
mendukung
pelaksanaan
perluasan
areal tanam,
indeks
pertanaman
dan
produktivitas
Meningkatny
a
kelembaggan
P3A dalam
pengelolaan
jaringan
irigasi
Meningkatnya
keterampilan
kelembaggan
P3A dalam
pengelolaan
jaringan
irigasi
paket
TW1=0,
TW2=100
,
TW3=0,
TW4=0
program
penyediaan dan
pengelolaan air
baku
44.644.500
12 Meningkatkan
produksi,
produktifitas
dan kualitas
tanaman
perkebunan
Penyediaan
sarana dan
prasarana
tanaman
perkebunan
Meningkatnya
produktifita
s tanaman
perkebunan
Kali
TW1=0,
TW2=100
,
TW3=0,
TW4=0
Program
Peningkatan
Produksi dan
Produktifitas
Tanaman
Perkebunan
Berkelanjutan
35.640.950
13 Meningkatkan
pengetahuan
Peningkatan Peningkatan
SDM petani
Mutu
Kali
TW1=0, Program
TW2=100 Peningkatan
39.742.000
319.705.900 TW1=20,
TW2=55,
TW3=85,
TW4=100
Penanggung
Jawab
13
Bidang
Penyuluhan
Peningkatan
Kesejahteraan
Tenaga
Penyuluh
Pertanian/Perk
ebunan
Meningkatnya
kesejahteraan
penyuluh
pertanian dan
perkebunan
Peningkatan
Partisipasi
Masyarakat
Dalam
Pengelolaan
Air
Tersedianya
pengelolaan
sumber daya air
dalam mendukung
ketahanan
pangan dalam
program
pembangunan
pertanian
44.544.500 TW1=0,
Bidang
TW2=100, Sarana dan
TW3=0,
Prasarana
TW4=0
Dukungan
Sarana dan
Prasarana
Komoditi
Perkebunan
Meningkatnya
produktifitas
tanaman
perkebunan
35.640.950 TW1=0,
TW2=100,
TW3=0,
TW4=0
Bidang
Hortikultura
dan
Perkebunan
11
No
1
Tujuan
Sasaran
Strategis
2
3
pengetahuan
SDM petani
dan
dan Pelaku
keterampilan agribisnis
petani pelaku
agribisnis
untuk
meningkatkan
mutu hasil
pertanian/
perkebunan
14 Meningkatnya
pengetahuan
petani dalam
pelaksanaan
pascapanen
tembakau guna
peningkatan
hasil usaha
tani.
Penerapan
Pengolahan
pascapanen
tembakau
yang sesuai
dengan
standar
teknis
Indikator
Kinerja
Satuan
4
Mutu
Produksi
Hasil
Perkebunan
5
Peningkatan
mutu dan
kualitas
tembakau
Kelompok
/
Orang/
unit
Program
Anggaran (Rp)
Kegiatan
Indikator
Kegiatan
Anggaran (Rp)
Target
6
TW2=100
,
TW3=0,
TW4=0
7
Peningkatan
Nilai Tambah,
Daya Saing,
Mutu, Pemasaran
Hasil dan
Investasi
Pertanian
8
9
10
11
12
TW1=0,
TW2=100
,
TW3=0,
TW4=0
Program
Peningkatan
Kualitas Bahan
Baku Industri
Tembakau
Target
(%)
Pengembangan
dan
Pengelolaan
Hasil
Pertanian/
Perkebunan
Peningkatan
Mutu Produksi
Hasil
Perkebunan
Penanganan
Panen dan
Pasca Panen
Bahan Baku
Meningkatnya
pengetahuan
petani dalam
pelaksanaan
pasca panen
komoditi
tembakau
Penanggung
Jawab
13
39.742.000 TW1=0,
TW2=100,
TW3=0,
TW4=0
Bidang
Hortikultura
dan
Perkebunan
172.839.800 TW1=0,
TW2=100,
TW3=0,
TW4=0
Bidang
Hortikultura
dan
Perkebunan
172.839.800
Bulukumba, 17 Januari 2017
KEPALA DINAS
Ir. HARUN, M.Si
NIP. 19610304 198903 1 011
RENCANA AKSI
TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN KABUPATEN BULUKUMBA
TAHUN ANGGARAN 2017
No
Tujuan
Sasaran
Strategis
Indikator
Kinerja
Satuan
Target
(%)
Program
Anggaran (Rp)
Kegiatan
Indikator
Kegiatan
Anggaran (Rp)
Target
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Tertib
administras
i dan tata
kepemerinta
han
Peningkatan
pelayanan
administrasi
perkantoran
Bulan
1
Meningkatnya
birokrasi
pemerintah
menuju tata
kelola
pemerintahan
yang baik
TW1=26, Pelayanan
TW2=51, administrasi
TW3=77, perkantoran
TW4=100
Penanggung
Jawab
13
448.138.000
Sub Bagian
Umum dan
Kepegawaian
42.900.000 TW1=25,
TW2=50,
TW3=75,
TW4=100
Sub Bagian
Umum dan
Kepegawaian
Terpenuhinya
pelayanan
administrasi
surat menyurat
Penyediaan
jasa
komunikasi,
sumber daya
air dan
Jasa
pemeliharaan
dan perizinan
kendaraan
dinas/operasio
Penyediaan
Jasa
administrasi
Keuangan
Terpenuhinya
jasa
komunikasi,
sumberdaya air,
dan listrik
Tercapainya
perpanjangan
STNK kendaraan
dinas/operasion
al
Terlaksananya
Kegiatan
Administrasi
Keuangan
Penyediaan
Jasa
Kebersihan
Kantor
Terpeliharanya
kebersihan
kantor Lingkup
Dinas TPHP
24.000.000 TW1=25,
TW2=50,
TW3=75,
TW4=100
Sub Bagian
Umum dan
Kepegawaian
Tersedianya
alat pembersih
berbagai jenis
untuk
kebersihan
kantor.
4.324.000 TW1=25,
TW2=50,
TW3=75,
TW4=100
Sub Bagian
Umum dan
Kepegawaian
Penyediaan
Komponen
Instalasi
Listrik/Penera
ngan Bangunan
Penyediaan
peralatan
rumah tangga
Page 1
1.325.000 TW1=25,
TW2=50,
TW3=75,
TW4=100
Penyediaan
Jasa Surat
menyurat
Terwujudnya
penerangan
kantor Dinas
TPHP
Sub Bagian
5.000.000 TW1=20,
TW2=60, Umum dan
TW3=100, Kepegawaian
TW4=0
Sub Bagian
113.230.000 TW1=25,
TW2=750, Umum dan
TW3=75, Kepegawaian
TW4=100
4.849.000 TW1=0,
Sub Bagian
TW2=100, Umum dan
TW3=0,
Kepegawaian
TW4=0
E:\SAKIP 2017 BASYID\DATA SAKIP\SAKIP DINAS TANAMAN PANGAN\RENCANA AKSI\RENCANA AKSI DISTPHP 2017 OK
2
No
Tujuan
Sasaran
Strategis
Indikator
Kinerja
Satuan
Target
(%)
Program
Anggaran (Rp)
Kegiatan
Indikator
Kegiatan
Anggaran (Rp)
Target
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Terwujudnya
koordinasi dan
konsultasi luar
daerah dalam
dan luar
propinsi
Penatausahaan Terpenuhinya
Kesekretariata administrasi
n SKPD
perkantoran
Rapat-rapat
koordinasi dan
konsultasi
keluar daerah
2
Meningkatkan
kualitas
kerja dan
kinerja
aparatur
negara
Penyediaan
Sarana dan
Prasarana
aparatur
Terwujudnya
peningkatan
dan
pemeliharaan
sarana dan
prasarana
kantor
Unit
TW1=10,
TW2=80,
TW3=95,
TW4=100
Peningkatan
Sarana dan
Prasarana
Aparatur
271.310.000
Penanggung
Jawab
13
242.510.000 TW1=25,
TW2=50,
TW3=75,
TW4=100
Sub Bagian
Umum dan
Kepegawaian
50.000.000 TW1=37,
TW2=51,
TW3=88,
TW4=100
Sub Bagian
Umum dan
Kepegawaian
Pengadaan
Perlengkapan
Gedung Kantor
Tersedianya
perlengkapan
gedung kantor
41.000.000 TW1=100, Sub Bagian
TW2=0,
Umum dan
TW3=0,
Kepegawaian
TW4=0
Pengadaan
Peralatan
Gedung kantor
Terpenuhinya
sarana
peralatan
gedung kantor
35.000.000 TW1=78, Sub Bagian
TW2=100, Umum dan
Kepegawaian
TW3=0,
TW4=0
Pengadaan
Mebeuler
Tersedianya
Alat Mebeleur
kantor
56.060.000 TW1=100, Sub Bagian
TW2=0,
Umum dan
TW3=0,
Kepegawaian
TW4=0
Pemeliharaan
Rutin/Berkala
Gedung Kantor
Terpeliharanya
gedung kantor
10.000.000 TW1=100, Sub Bagian
Umum dan
TW2=0,
Kepegawaian
TW3=0,
TW4=0
Pemeliharaan
Rutin/Berkala
Mobil Jabatan
Terpenuhinya
pemeliharaan
kendaraan mobil
jabatan
15.000.000 TW1=0,
Sub Bagian
TW2=55, Umum dan
TW3=100, Kepegawaian
TW4=0
3
Penanggung
Jawab
No
Tujuan
Sasaran
Strategis
Indikator
Kinerja
Satuan
Target
(%)
Program
Anggaran (Rp)
Kegiatan
Indikator
Kegiatan
Anggaran (Rp)
Target
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Pemeliharaan
rutin/berkala
kendaraan
dinas/operasio
nal
Pemeliharaan
rutin/berkala
perlengkapan
gedung kantor
Terpenuhinya
pemeliharaan
kendaraan
dinas/operasion
al
Terpeliharanya
perlengkapan
gedung kantor
Pemeliharaan
rutin/berkala
peralatan
gedung kantor
Terpeliharanya
peralatan
gedung kantor
Rehabilitasi
sedang/berat
gedung kantor
Tersedianya
sarana dan
prasarana
gedung kantor
88.370.000 TW1=100, Sub Bagian
TW2=0,
Umum dan
TW3=0,
Kepegawaian
TW4=0
Bimbingan
Teknis
Implementasi
peraturan
Perundang-
Terwujudnya
peningkatan
sumber daya
aparatur negara
17.180.000 TW1=0,
Sub Bagian
TW2=100, Keuangan
TW3=0,
TW4=0
Penyusunan
Pelaporan
Akhir tahun
Tersedianya
laporan capaian
kinerja dan
keuangan akhir
tahun
4.998.900 TW1=100, Sub Bagian
Keuangan
TW2=0,
TW3=0,
TW4=0
3
4
5
Meningkatkan
pengetahuan
dan wawasan
aparatur
negara
aparatur
pemerintah
yang
mengikuti
peningkatan
SDM
Terwujudnya
peningkatan
sumber daya
aparatur
negara
Mewujudkan
pengembangan
sistem
keuangan
pelaporan
capaian
kinerja dan
keuangan
Pelaporan
Keuangan
SKPD
Terpenuhinya
laporan
pertanggungj
awaban
keuangan
SKPD
Meningkatkan Pembinaan
kemampuan dan Petani,
Orang
TW1=0,
TW2=100
,
TW3=0,
TW4=0
Laporan TW1=100
,
TW2=0,
TW3=0,
TW4=0
Peningkatan
kapasitas
Sumber daya
aparatur
Peningkatan
Pengembangan
Sistem
pelaporan
Capaian kinerja
dan Keuangan
Kesejahteraa Orang/ TW1=0, Peningkatan
n bagi
Kelompok TW2=100 Kesejahteraan
13
Sub Bagian
15.000.000 TW1=0,
TW2=50, Umum dan
TW3=100, Kepegawaian
TW4=0
4.880.000 TW1=25,
TW2=50,
TW3=75,
TW4=100
Sub Bagian
Umum dan
Kepegawaian
6.000.000 TW1=25, Sub Bagian
TW2=50, Umum dan
TW3=100, Kepegawaian
TW4=0
17.180.000
4.998.900
84.809.250
4
Sasaran
Strategis
No
Tujuan
1
2
kemampuan dan
keterampilan
petani dalam
melaksanakan
kelembagaan
usaha tani
dan
pencapaian
pola
kerjasama
antara petani
dengan pelaku
agribisnis
3
Petani,
Kelompok
Tani, KWT,
Gapoktan,
dan
Kelompok
UPJA
peningkatan
ketahanan
pangan yang
stabil dengan
kuantitas dan
kualitas yang
dapat
bersaing di
pasaran
Tercapainya
ketersediaa
n pangan di
tingkat
regional
dan
masyarakat
yang cukup
6
Indikator
Kinerja
Satuan
Target
(%)
Program
4
5
6
7
n bagi
Kelompok TW2=100 Kesejahteraan
petani
/
kali ,
Petani
melalui
TW3=0,
pembinaan
TW4=0
SDM petani
dalam proses
peningkatan
produksi dan
produktifita
s usaha tani
Anggaran (Rp)
Kegiatan
Indikator
Kegiatan
Anggaran (Rp)
Target
8
9
10
11
12
pelatihan
petani dan
pelaku
agribisnis
Meningkatnya
pengetahuan
petani dalam
mengelola UPJA
serta analisa
usaha tani
Peningkatan
Terciptanya
kemampuan
perubahan
Lembaga Petani pengetahuan,
keterampilan
dan sikap
kelompok tani
dan KWT
Peningkatan
Produksi,
produktifita
s dan mutu
produk
pertanian/
perkebunan
Kecamata
n/
kali/ora
ng/unit/
Bulan/Ta
hun/Ha/K
g
TW1=9,
TW2=57,
TW3=99,
TW4=100
Peningkatan
ketahanan
pangan
pertanian
Penanggung
Jawab
13
Bidang
45.013.750 TW1=0,
TW2=100, Penyuluhan
TW3=0,
TW4=0
158.225.800 TW1=0,
Bidang
TW2=100, Penyuluhan
TW3=0,
TW4=0
8.912.154.400
Penyusunan
Database
Potensi
Produksi
Tersedianya
bahan
Perencanaan
Program
Pertanian
39.341.000 TW1=0,
TW2=100,
TW3=0,
TW4=0
Sub Bagian
Perencanaan
dan
Pelaporan
Pemanfaatan
Pekarangan
untuk
pengembangan
Pangan
Tumbuhnya
kesadaran
masyarakat
untuk
memanfaatkan
pekarangan
dalam pemenuhan
kebutuhan rumah
tangga
27.057.000 TW1=89,
TW2=100,
TW3=0,
TW4=0
Bidang
Hortikultura
dan
Perkebunan
5
No
Tujuan
Sasaran
Strategis
Indikator
Kinerja
Satuan
Target
(%)
Program
Anggaran (Rp)
Kegiatan
Indikator
Kegiatan
Anggaran (Rp)
Target
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Penanggung
Jawab
13
Penanganan
panen dan
pasca panen
Bertambahnya
pengetahun dan
wawasan
petani/pelaku
usaha dalam
pengolahan
hasil hasil dan
penanganan
pasca panen.
Bidang
34.064.000 TW1=0,
TW2=100, Penyuluhan
TW3=0,
TW4=0
pengembangan
Intensifikasi
padi palawija
Peningkatan
Produksi dan
Produktifitas
Padi pada
Lokasi Sentra
29.235.000 TW1=2,
TW2=90,
TW3=96,
TW4=100
Pembinaan
Pengembangan
Pertanian Pada kelompok
kawasan
Lahan Kering
pengembangan
nasonal lahan
kering
Pengembangan
Pengembangan
Perbenihan/
benih padi
Perbibitan
varietas unggul
di Kabupaten
Bulukumba
Pengembangan
Sistim
Informasi
pasar
Tersedianya
data harga
komoditi
tanaman pangan,
hortikultura
dan perkebunan
105.000.000 TW1=21,
TW2=100,
TW3=0,
TW4=0
Bidang
Tanaman
Pangan
Bidang
Hortikultura
dan
Perkebunan
Bidang
43.308.000 TW1=0,
TW2=100, Tanaman
Pangan
TW3=0,
TW4=0
12.023.500 TW1=25,
TW2=50,
TW3=75,
TW4=100
Bidang
Tanaman
Pangan
6
No
Tujuan
Sasaran
Strategis
Indikator
Kinerja
Satuan
Target
(%)
Program
Anggaran (Rp)
Kegiatan
Indikator
Kegiatan
Anggaran (Rp)
Target
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Penanggung
Jawab
13
Meningkatnya
132.691.000 TW1=23,
mutu dan
TW2=82,
keamanan
TW3=85,
pangan,
TW4=100
meningkatnya
pengawasan
pupuk
bersubsidi dan
pestisida
Koordinasi
Terselenggarany 8.255.646.700 TW1=8,
Perumusan
a
TW2=53,
Kebijakan
pembangunan/reh
TW3=99,
Pertanahan dan abilitasi
TW4=100
Infrastruktur sumber-sumber
Pertanian dan air dan
perdesaan
pengembangan
jalan pertanian
Bidang
Sarana dan
Prasarana
Peningkatan
Produksi,
Produktifitas
dan Mutu
Produk
Perkebunan,
Produk
Peningkatan
produksi dan
kualitas hasil
pertanian/perke
bunan
31.951.000 TW1=0,
TW2=100,
TW3=0,
TW4=0
Bidang
Hortikultura
dan
Perkebunan
Monitoring,
Evaluasi dan
Pelaporan
Terlaksananya
monitoring
evaluasi dan
pelaporan
program/kegiata
n pembangunan
pertanian di
kabupaten
Bulukumba
46.103.000 TW1=61,
TW2=93,
TW3=97,
TW4=100
Sub Bagian
Perencanaan
dan
Pelaporan
Peningkatan
Mutu dan
Keamanan
Pangan
Bidang
Sarana dan
Prasarana
7
No
Tujuan
Sasaran
Strategis
Indikator
Kinerja
Satuan
Target
(%)
Program
Anggaran (Rp)
Kegiatan
Indikator
Kegiatan
Anggaran (Rp)
Target
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
7
Kerjasama di
tingkat
Peningkatan Terciptanya
daya saing
kemitraan
Kali
Peningkatan
Pemasaran Hasil
161.249.000
Penanggung
Jawab
13
Sub Bagian
Perencanaan
dan
Pelaporan
Pengumpulan
dan
pengelolaan
Statistik
Pertanian
Terpenuhinya
data statistik
pertanian
tanaman pangan,
hortikultura,
dan perkebunan
60.000.000 TW1=28,
TW2=56,
TW3=83,
TW4=100
Pengembangan
teknologi
Budidaya
kacangkacangan dan
Umbian
Tersedianya
benih/bibit dan
saprodi
pengembangan
kacang-kacangan
dan umbi-umbian
Bidang
30.081.500 TW1=0,
TW2=80, Tanaman
TW3=100, Pangan
TW4=0
Pembinaan dan
Pengembangan
Kawasan sentra
produksi
jagung
Tercapainya
peningkatan
produksi jagung
di Kabupaten
Bulukumba
Bidang
35.270.800 TW1=0,
TW2=100, Tanaman
Pangan
TW3=0,
TW4=0
Pengembangan
tanaman
biofarmaka
Meningkatnya
produksi,
produktifitas
dan mutu
tanaman
biofarmaka
30.381.500 TW1=88,
TW2=100,
TW3=0,
TW4=0
Bidang
Hortkultura
dan
Perkebunan
8
No
Tujuan
1
2
tingkat
regional,
nasional, dan
internasional
untuk
mempromosikan
produk
unggulan
daerah.
8
9
Meningkatkan
penerapan
teknologi
pertanian
guna
peningkatan
produktifitas
dan mutu
hasil
pertanian.
Meningkatkan
produksi dan
Sasaran
Strategis
Indikator
Kinerja
3
4
daya saing
kemitraan
usaha dengan
hasil
pertanian
pihak ketiga
yang
berkelanjutan
Penerapkan
teknologi
yang
berwawasan
lingkungan
Peningkatan
pengetahuan
petani
terhadap
perkembangan
teknologi
bidang
pertanian
yang
berwawasan
lingkungan
Peningkatan Ketersediaan
pemanfaatan sarana
Satuan
Target
(%)
5
6
kali
Unit/
kali/
TW1=0,
TW2=90,
TW3=95,
TW4=100
Penanggung
Jawab
Program
Anggaran (Rp)
Kegiatan
Indikator
Kegiatan
Anggaran (Rp)
Target
7
Pemasaran Hasil
Produksi
Pertanian/
Perkebunan
8
9
10
11
12
Fasilitas
Kerjasama
regional/Nasio
nal/
Internasional
penyediaan
hasil produksi
pertanian
komplementer
Terselenggarany
a pertemuan
mattirolaong
ruma tingkat
kecamatan dan
kabupaten serta
keikutsertaan
dalam kegiatan
PENAS dan PEDA.
Bidang
128.800.000 TW1=0,
TW2=100, Penyuluhan
TW3=0,
TW4=0
Promosi Atas
Terselenggarany
Hasil Produksi a kegiatan
Pertanian
pameran hasil
produksi
pertanian
unggulan daerah
di tingkat
regional dan
nasional
18.454.000 TW1=43, Bidang
TW2=100, Penyuluhan
TW3=0,
TW4=0
Penelitian dan
Pengembangan
Teknologi
Pertanian/Perk
ebunan Tepat
Guna
meningkatnya
pengetahuan dan
kesadaran
petani dalam
penerapan
teknologi tepat
guna yang ramah
lingkungan
31.550.000 TW1=0,
Bidang
TW2=100, Sarana dan
TW3=0,
Prasarana
TW4=0
Pelatihan
Penerapan
teknologi
Pertanian
Modern
bercocok tanam
Tercapainya
pembinaan
kelompok tani
pengelola pupuk
organik
27.932.000 TW1=0,
Bidang
TW2=100, Sarana dan
TW3=0,
Prasarana
TW4=0
Peningkatan dan
penerapan
teknologi
pertanian
TW1=5, Peningkatan
TW2=20, Produksi
59.482.000
347.543.300
13
9
No
Tujuan
1
2
produksi dan
ketersediaan
pangan secara
berkelanjutan
guna
mempertahanka
n swasembada
pangan
Sasaran
Strategis
Indikator
Kinerja
3
pemanfaatan
teknologi
produksi
pertanian
4
sarana
produksi
pertanian/pe
rkebunan
Satuan
5
kali/
Kg
Target
(%)
Program
6
7
TW2=20, Produksi
TW3=95, Pertanian/
TW4=100 Perkebunan
Anggaran (Rp)
Kegiatan
Indikator
Kegiatan
Anggaran (Rp)
Target
8
9
10
11
12
Penyediaan
Sarana
Produksi
Pertanian/
Perkebunan
Pengembangan
Bibit Unggul
Pertanian/Perk
ebunan
Tersedianya
alat mekanisasi
pertanian
Pembinaan,
monitoring
dan
evaluasi
Penyuluh
pertanian
dan
perkebunan
dalam
pelaksanaan
tupoksinya
Meningkatnya
Kapasitas
dan
Kesejahteraa
n tenaga
Penyuluh
Pertanian
dan
Perkebunan
Orang/
Kali
TW1=17,
TW2=65,
TW3=90,
TW4=100
Program
Pemberdayaan
Penyuluh
Pertanian/
Perkebunan
13
Bidang
220.780.000 TW1=0,
TW2=100, Sarana dan
Prasarana
TW3=0,
TW4=0
Tersedianya
bibit tanaman
perkebunan yang
berkualitas
sesuai
peraturan
perundangundangan
perbenihan yang
berlaku
Pengembangan
buah-buahan
lokal untuk
pelepasan
varietas
24.250.000 TW1=0,
TW2=100,
TW3=0,
TW4=0
Bidang
Hortikultura
dan
Perkebunan
28.252.300 TW1=0,
TW2=100,
TW3=0,
TW4=0
Bidang
Hortikultura
dan
Perkebunan
Pengembangan
sayuran
organik
dataran tinggi
dan rendah
Meningkatnya
produksi,
produktifitas
dan mutu produk
sayuran
74.261.000 TW1=0,
TW2=100,
TW3=0,
TW4=0
Bidang
Hortikultura
dan
Perkebunan
Peningkatan
Kapasitas
Tenaga
Penyuluh
Pertanian/Perk
ebunan
Meningkatnya
kapasitas
tenaga penyuluh
pertanian dan
perkebunan
45.724.500 TW1=11,
TW2=95,
TW3=97,
TW4=100
Bidang
Penyuluhan
sertifikasi
bibit unggul
pertanian/
perkebunan
10 Meningkatnya
SDM tenaga
penyuluh
pertanian dan
perkebunan
Penanggung
Jawab
365.430.400
10
No
Tujuan
Sasaran
Strategis
Indikator
Kinerja
Satuan
Target
(%)
Program
Anggaran (Rp)
Kegiatan
Indikator
Kegiatan
Anggaran (Rp)
Target
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
11 Meningkatkan
kinerja
jaringan
irigasi
tersier untuk
mendukung
pelaksanaan
perluasan
areal tanam,
indeks
pertanaman
dan
produktivitas
Meningkatny
a
kelembaggan
P3A dalam
pengelolaan
jaringan
irigasi
Meningkatnya
keterampilan
kelembaggan
P3A dalam
pengelolaan
jaringan
irigasi
paket
TW1=0,
TW2=100
,
TW3=0,
TW4=0
program
penyediaan dan
pengelolaan air
baku
44.644.500
12 Meningkatkan
produksi,
produktifitas
dan kualitas
tanaman
perkebunan
Penyediaan
sarana dan
prasarana
tanaman
perkebunan
Meningkatnya
produktifita
s tanaman
perkebunan
Kali
TW1=0,
TW2=100
,
TW3=0,
TW4=0
Program
Peningkatan
Produksi dan
Produktifitas
Tanaman
Perkebunan
Berkelanjutan
35.640.950
13 Meningkatkan
pengetahuan
Peningkatan Peningkatan
SDM petani
Mutu
Kali
TW1=0, Program
TW2=100 Peningkatan
39.742.000
319.705.900 TW1=20,
TW2=55,
TW3=85,
TW4=100
Penanggung
Jawab
13
Bidang
Penyuluhan
Peningkatan
Kesejahteraan
Tenaga
Penyuluh
Pertanian/Perk
ebunan
Meningkatnya
kesejahteraan
penyuluh
pertanian dan
perkebunan
Peningkatan
Partisipasi
Masyarakat
Dalam
Pengelolaan
Air
Tersedianya
pengelolaan
sumber daya air
dalam mendukung
ketahanan
pangan dalam
program
pembangunan
pertanian
44.544.500 TW1=0,
Bidang
TW2=100, Sarana dan
TW3=0,
Prasarana
TW4=0
Dukungan
Sarana dan
Prasarana
Komoditi
Perkebunan
Meningkatnya
produktifitas
tanaman
perkebunan
35.640.950 TW1=0,
TW2=100,
TW3=0,
TW4=0
Bidang
Hortikultura
dan
Perkebunan
11
No
1
Tujuan
Sasaran
Strategis
2
3
pengetahuan
SDM petani
dan
dan Pelaku
keterampilan agribisnis
petani pelaku
agribisnis
untuk
meningkatkan
mutu hasil
pertanian/
perkebunan
14 Meningkatnya
pengetahuan
petani dalam
pelaksanaan
pascapanen
tembakau guna
peningkatan
hasil usaha
tani.
Penerapan
Pengolahan
pascapanen
tembakau
yang sesuai
dengan
standar
teknis
Indikator
Kinerja
Satuan
4
Mutu
Produksi
Hasil
Perkebunan
5
Peningkatan
mutu dan
kualitas
tembakau
Kelompok
/
Orang/
unit
Program
Anggaran (Rp)
Kegiatan
Indikator
Kegiatan
Anggaran (Rp)
Target
6
TW2=100
,
TW3=0,
TW4=0
7
Peningkatan
Nilai Tambah,
Daya Saing,
Mutu, Pemasaran
Hasil dan
Investasi
Pertanian
8
9
10
11
12
TW1=0,
TW2=100
,
TW3=0,
TW4=0
Program
Peningkatan
Kualitas Bahan
Baku Industri
Tembakau
Target
(%)
Pengembangan
dan
Pengelolaan
Hasil
Pertanian/
Perkebunan
Peningkatan
Mutu Produksi
Hasil
Perkebunan
Penanganan
Panen dan
Pasca Panen
Bahan Baku
Meningkatnya
pengetahuan
petani dalam
pelaksanaan
pasca panen
komoditi
tembakau
Penanggung
Jawab
13
39.742.000 TW1=0,
TW2=100,
TW3=0,
TW4=0
Bidang
Hortikultura
dan
Perkebunan
172.839.800 TW1=0,
TW2=100,
TW3=0,
TW4=0
Bidang
Hortikultura
dan
Perkebunan
172.839.800
Bulukumba, 17 Januari 2017
KEPALA DINAS
Ir. HARUN, M.Si
NIP. 19610304 198903 1 011