RENCANA AKSI TAHUN 2017 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
RENCANA AKSI
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2017
NO
1
1
TUJUAN
2
Penatausahaan
Administrasi
Perkantoran SKPD
SASARAN STRATEGIS
3
1 Peningkatan kualitas
penatausahaan dan
pelayanan adminstrasi
perkantoran
INDIKATOR KINERJA
1
4
1 Penataan pelayanan
administrasi perkantoran
Peningkatan kwalitas
prasarana dan efektifitas
kerja aparatur
SATUAN
TARGET
5
6
PROGRAM
1
7
Pelayanan
Administrasi
Perkantoran
Peningkatan
Sarana dan
Prasarana
Aparatur
KEGIATAN
INDIKATOR KEGIATAN
9
1 Penyediaan Jasa Surat
Menyurat
10
Lancarnya proses persuratan
SKPD Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
ANGGARAN
8
1.494.390.250
411.807.000
1
ANGGARAN
11
4.488.000 TW
TW
TW
TW
102.000.000 TW
TW
TW
TW
14.000.000 TW
TW
TW
TW
356.546.500 TW
TW
TW
TW
24.000.000 TW
TW
TW
TW
381.351.000 TW
TW
TW
TW
576.004.750 TW
TW
TW
TW
TARGET
PENANGGUNG JAWAB
I
II
III
IV
I
II
III
IV
I
II
III
IV
I
II
III
IV
I
II
III
IV
I
II
III
IV
I
II
III
IV
12
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
15%
15%
55%
15%
25%
25%
25%
25%
0%
0%
50%
50%
25%
25%
25%
25%
25%
25%
25%
25%
17%
19%
37%
27%
17%
19%
37%
27%
13
Dinas Pendidikan
I
II
III
IV
=
=
=
=
17%
19%
37%
27%
Dinas Pendidikan
Dinas Pendidikan
2
Terwujudnya pelayanan
2 Penyediaan Jasa
Komunikasi, sumber daya air administrasi perkantoran
dan listrik
2
Perpanjangan izin/pajak
2 Penyediaan jasa
pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas jabatan dan
kendaraan dinas/operasional operasional
2
2 Penyediaan jasa administrasi Lancarnya pengelolaan
keuangan dan administrasi
keuangan
kantor
2
2 Penyediaan jasa kebersihan Tersedianya petugas
kantor
kebersihan kantor
2
2 Rapat-rapat koordinasi dan
konsultasi keluar daerah
Terwujudnya koordinasi dan
sinkronisasi program dan
kegiatan SKPD
2
2 Penatausahaan
kesekretariatan SKPD
Terlaksananya
penatausahaan
kesekretariatan SKPD Dinas
Pendidikan dan Kebudayaan
2
2 Penyediaan jasa keamanan
kantor
Terciptanya keamanan
kantor
36.000.000 TW
TW
TW
TW
2
2 Peningkatan Peralatan
gedung kantor
Tersedianya peralatan kantor
15.687.000 TW I
=
17%
2 Pengadaan Mebeleur
Meningkatnya sarana dan
prasarana aparatur
TW
TW
TW
11.300.000 TW
TW
II
III
IV
I
II
=
=
=
=
=
19%
37%
27%
17%
19%
TW
TW
25.000.000 TW
TW
TW
TW
15.000.000 TW
TW
TW
III
IV
I
II
III
IV
I
II
III
=
=
=
=
=
=
=
=
=
37%
27%
17%
19%
37%
27%
17%
19%
37%
2
2
2 Pemeliharaan rutin/berkala
gedung kantor
Meningkatnya kebersihan
dan penataan kantor
2
2 Pemeliharaan rutin/berkala
mobil jabatan
Terpeliharanya kendaraan
dinas/mobil jabatan
Halaman 1
Dinas Pendidikan
Dinas Pendidikan
Dinas Pendidikan
Dinas Pendidikan
Dinas Pendidikan
Dinas Pendidikan
Dinas Pendidikan
Dinas Pendidikan
Dinas Pendidikan
NO
1
TUJUAN
2
Penatausahaan
SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA
3
Peningkatan kualitas
4
Penataan pelayanan
SATUAN
TARGET
5
6
PROGRAM
7
Pelayanan
KEGIATAN
ANGGARAN
8
2
1
Meningkatkan
1 Peningkatan kualitas
pelayanan pendidikan.
wawasan dan kapasitas
manusia
1
3
1 Angka putus sekolah
APS
3 Sarana dan Prasarana
Pendidikan kondisi rusak
ringan/sedang/berat
1,02
90
1
1
Program wajib
belajar pendidikan
dasar sembilan
tahun
14.729.092.250
Program wajib
belajar pendidikan
dasar sembilan
tahun
17.200.807.400
3 Pemberantasan buta
aksara.
1
6 Jumlah Kejar Paket A,
dan B
5
10 Jumlah siswa lulusan
1
11 Angka Melek Huruf
paket
2
Orang
%
1
1
92,00
1
Program wajib
belajar pendidikan
dasar sembilan
tahun
Program wajib
belajar pendidikan
dasar sembilan
tahun
Program
pendidikan non
formal
TARGET
PENANGGUNG JAWAB
11
13
27%
17%
19%
37%
27%
17%
19%
37%
27%
17%
19%
37%
27%
25%
25%
25%
25%
17%
19%
37%
27%
50%
50%
0%
0%
25%
25%
25%
25%
TW
TW
TW
TW
TW
TW
TW
TW
TW
TW
TW
TW
TW
TW
TW
TW
TW
TW
TW
TW
TW
TW
TW
TW
TW
TW
TW
TW
TW
IV
I
II
III
IV
I
II
III
IV
I
II
III
IV
I
II
III
IV
I
II
III
IV
I
II
III
IV
I
II
III
IV
12
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
80.000.000 TW
TW
TW
TW
354.400.000 TW
TW
TW
TW
6.565.857.400 TW
TW
TW
TW
I
II
III
IV
I
II
III
IV
I
II
III
IV
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
30%
70%
0%
0%
30%
70%
0%
0%
50%
50%
0%
0%
28.335.500 TW
TW
TW
TW
28.335.500 TW
TW
TW
TW
456.344.450 TW
TW
TW
TW
50.000.000 TW
TW
TW
TW
I
II
III
IV
I
II
III
IV
I
II
III
IV
I
II
III
IV
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
0%
0%
100%
0%
0%
100%
0%
0%
100%
0%
0%
0%
0%
100%
0%
0%
22.900.000
2 Pemeliharaan rutin/berkala
peralatan gedung kantor
Tersedianya jasa perbaikan
peralatan kerja/kantor
2
2 Rehabilitasi sedang/berat
gedung kantor
Meningkatnya sarana
perkantoran
1
1 Pelayanan Dasar Pendidikan Pelaksananan Pelayanan
dasar jenjang wajar dikdas
sembilan tahun
2
2 Bantuan Operasional
Sekolah (BOS)
Pelaksanaan Bantuan
Operasional Sekolah SD dan
SMP
1
4 Pembangunan taman,
lapangan upacara dan
fasilitas parkir
Pembangunan pagar dan
paving blok sekolah SD dan
SMP = 14 paket
2.525.600.000
2
5 Rehabilitasi sedang/ berat
bangunan dan sarana
penunjang belajar
7.674.950.000
1
6 Rehabilitasi sedang/berat,
rumah dinas,kepala
sekolah,guru, penjaga
sekolah
7 Rehabilitasi sedang/ berat
ruang kelas sekolah
Terlaksananya pemb.
perpustakaan, rehabilitasi
ruang kelas dan pengadaan
sarana dan prasarana
pendidikan = 1 paket
Terlaksananya rehab rumah
dinas, kepala sekolah, guru,
penjaga sekolah
Terlaksananya rehab ruang
kelas sekolah
2
8 Rehabilitasi sedang/ berat
bangunan sekolah
1
9 Penyelenggaraan paket A
setara SD
Pelaksanaan rehab gedung
sekolah, RKB dan
infrastruktur dana DID
SD/SDLB, SMP/SMPLB = 1
paket
Pelaksanaan ujian paket A =
1 paket
1
10 Penyelenggaraan paket B
setara SMP
Pelaksanaan ujian paket B =
1 paket
456.344.450
1
12 Penyelenggaraan ujian
sekolah SMP/ MTs dan
UASBNSD
Terlaksananya ujian nasional
SD dan SMP/MTs = 1 paket
350.296.000
1
13 Jambore PAUDNI
Jambore PAUDNI tingkat
provinsi = 1 paket
56.671.000
ANGGARAN
2
1
2 Promosi pendidikan.
INDIKATOR KEGIATAN
9
10
Penyediaan Jasa Surat
Lancarnya proses persuratan
Terpeliharanya kendaraan
2 Pemeliharaan rutin/berkala
kendaraan dinas/operasional dinas operasional roda dua
dan roda empat
Halaman 2
16.240.000
305.680.000
14.667.581.250
61.511.000
Dinas Pendidikan
Dinas Pendidikan
Dinas Pendidikan
Dinas Pendidikan
Dinas Pendidikan
Dinas Pendidikan
Dinas Pendidikan
Dinas Pendidikan
Dinas Pendidikan
Dinas Pendidikan
Dinas Pendidikan
Dinas Pendidikan
Dinas Pendidikan
Dinas Pendidikan
NO
1
TUJUAN
2
Penatausahaan
SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA
3
Peningkatan kualitas
4
Penataan pelayanan
3
6 Peningkatan watak,
wawasan, dan
identitas.
Peningkatan Mutu
Pendidikan
1
13 Angka Partisipasi
Sekolah
16 Peningkatan Konpetensi
Tenaga Pendidik
Penjaminan kualitas
Pendidikan
SATUAN
TARGET
5
6
%
Orang
98,80
6200
PROGRAM
7
Pelayanan
3
1
2
3
KEGIATAN
ANGGARAN
8
Program wajib
belajar pendidikan
dasar sembilan
tahun
81.485.000
Program
peningkatan mutu
pendidik dan
tenaga
kependidikan
368.974.250
Program wajib
belajar pendidikan
dasar sembilan
tahun
Program
pendidikan anak
usia dini
96.236.750
121.775.000
INDIKATOR KEGIATAN
9
Penyediaan
Surat
Publikasi danJasa
sosialisasi
pendidikan non formal
10
Lancarnya
proses
persuratan
Pelaksanaan
peringatan
Hari
Aksara Internasional (HAI)
tingkat provinsi
Pengembangan pendidikan
keaksaraan
Terwujudnya masyarakat
bebas buta aksara
Pengembangan kurikulum,
bahan ajar dan model
pembelajaran Pendidikan
Anak Usia Dini
Bantuan Operasional
Penyelenggaraan Pendidikan
Anak Usia Dini ( BOP-PAUD)
Meningkatkanya kreatifitas
dan mutu guru PAUDNI
Terdistribusinya Dana BOP
PAUD ke lembaga PAUD
1
16 Pembinaan minat, bakat, dan Terlaksananya lomba
Olimpiade Sains Nasional
kreativitas siswa
(OSN) tingkat SD dan SMP
2
17 Penyediaan beasiswa bagi
keluarga tidak mampu
Pengolahan dan supervisi
pendataan beasiswa miskin
SD dan SMP = 1 paket
1
25 Pelaksanaan sertifikasi
pendidik
Terlaksananya kegiatan
sertifikasi = 1 paket
2
26 Pengembangan sistem
penghargaan dan
perlindungan terhadap
profesi pendidik
Pembinaan Lembaga
Penjaminan Mutu Pendidikan
(LPMP)
Pelaksanaan penilaian angka
kredit (DUPAK) bagi PNS = 1
paket
Pengembangan sistem
pendataan dan pemetaan
pendidik dan tenaga
kependidikan
Lomba Guru Berprestasi
Tersusunnya data pendidikan
1
Terseleksinya guru
berprestasi
Lomba Olimpiade Guru
Nasional
Terlaksananya Lomba
Olimpiade Guru Nasional
27 Penyelenggaraan akreditasi
sekolah dasar
Terlaksananya akreditasi
sekolah SD dan SMP di
Kabupaten Bulukumba
1
Pelatihan Penyusunan
Kurikulum
1
28 Pengembangan kurikulum,
bahan ajar dan model
pembelajaran Pendidikan
Anak Usia Dini
28 Monitoring, evaluasi
pendidikan anak usia dini
1
Terlaksananya pembinaan
mutu bagi guru tenaga
kependidikan
Halaman 3
Terlaksananya pelatihan
kurikulum muatan lokal guru
SD dan SMP
Meningkatnya bakat dan
kreatifitas anak usia dini
Tersedianya data untuk
bahan evaluasi rencana,
ANGGARAN
TARGET
PENANGGUNG JAWAB
12
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
13
Dinas Pendidikan
11
96.240.000 TW
TW
TW
TW
25.680.000 TW
TW
TW
TW
56.376.000 TW
TW
TW
TW
122.000.000 TW
TW
TW
TW
50.977.000 TW
TW
TW
TW
30.508.000 TW
TW
TW
TW
123.299.500 TW
TW
TW
TW
36.731.250 TW
TW
TW
TW
50.000.000 TW
TW
TW
TW
60.573.500 TW
TW
TW
TW
48.370.000 TW
TW
TW
TW
50.000.000 TW
TW
TW
TW
57.180.000 TW
I
II
III
IV
I
II
III
IV
I
II
III
IV
I
II
III
IV
I
II
III
IV
I
II
III
IV
I
II
III
IV
I
II
III
IV
I
II
III
IV
I
II
III
IV
I
II
III
IV
I
II
III
IV
I
TW
TW
TW
39.056.750 TW
TW
TW
TW
56.775.000 TW
TW
TW
TW
15.000.000 TW
II
III
IV
I
II
III
IV
I
II
III
IV
I
0%
0%
0%
100%
0%
0%
100%
0%
0%
0%
100%
0%
0%
87%
11%
3%
0%
100%
0%
0%
0%
23%
55%
22%
36%
21%
22%
21%
15%
45%
15%
25%
0%
0%
100%
0%
0%
0%
80%
20%
0%
0%
100%
0%
0%
0%
0%
100%
0%
= 0%
= 100%
= 0%
= 0%
= 0%
= 100%
= 0%
= 0%
= 0%
= 100%
= 0%
= 0%
Dinas Pendidikan
Dinas Pendidikan
Dinas Pendidikan
Dinas Pendidikan
Dinas Pendidikan
Dinas Pendidikan
Dinas Pendidikan
Dinas Pendidikan
Dinas Pendidikan
Dinas Pendidikan
Dinas Pendidikan
Dinas Pendidikan
Dinas Pendidikan
Dinas Pendidikan
Dinas Pendidikan
NO
1
TUJUAN
2
Penatausahaan
SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA
3
Peningkatan kualitas
4
Penataan pelayanan
SATUAN
TARGET
5
6
PROGRAM
7
Pelayanan
KEGIATAN
ANGGARAN
9
pendidikan
dini
Penyediaananak
Jasausia
Surat
8
1
7 Olahraga dan
kesenian.
1
17 Pelaksanaan FLS2N
5 109 SKPD yang
menyampaikan laporan
keuangan dan kinerja
tepat waktu
6 110 Jumlah aparatur yang
telah mengikuti
pendidikan dan pelatihan
28 Penataan kelembagaan 1 112 Monitoring dan evaluasi
dan ketatalaksanaan
pembangunan
pemerintahan.
Keg
%
1
100
1
Program wajib
belajar pendidikan
dasar sembilan
tahun
49.123.500
9
Program
pengelolaan
keragaman budaya
247.686.000
2
Orang
1500
4
%
100
1
Program
peningkatan
pengembangan
sistem pelaporan
9.965.000
Program
peningkatan
kapasitas sumber
daya aparatur
Program wajib
belajar pendidikan
sembilan tahun
37.328.500
18 Program
manajemen
pelayanan
pendidikan
58 Program
peningkatan
pengembangan
sistem pelaporan
80.000.000
177.540.000
5.090.150
INDIKATOR KEGIATAN
ANGGARAN
10
bahan
evaluasi
rencana,
Lancarnya
proses
persuratan
pelaksanaan program dan
kegiatan PAUDNI
11
28 Penyelenggaraan koordinasi Terlaksananya koordinasi
dan kerjasama dengan
dan kerjasama PAUD
organisasi Himpaudni untuk
peningkatan mutu PAUD
1
Vestifal/lomba seni siswa
nasional
1 160 Pengembangan kesenian
dan kebudayaan daerah
Halaman 4
12
TW II =
50.000.000 TW I
13
0%
TW III
=
0%
TW IV =
0%
247.686.000 TW I
4.982.500
37.328.500
80.000.000
102.540.000
75.000.000
5.090.150
0%
= 100%
Pembinaan kesenian daerah
dan terlaksananya
pementasan kesenian daerah
16 kali
4.982.500
=
TW II
49.123.500 TW
TW
TW
TW
Tersedianya Renstra dan
Renja Dinas Pendidikan,
Pemuda dan Olahraga = 2
paket
PENANGGUNG JAWAB
TW III = 100%
TW IV = 0%
Meningkatnya bakat,
kreatifitas dan prestasi siswa
di bidang seni
1 363 Penyusunan laporan capaian Tersedianya laporan kinerja/
kinerja dan ikhtisar realisasi LAKIP Dinas Pendidikan,
Pemuda dan Olahraga Kab.
kinerja SKPD
Bulukumba
2 364 Penyusunan pelaporan
Tersedianya laporan
keuangan akhir tahun
keuangan akhir tahun Dinas
Pendidikan, Pemuda dan
Olahraga Kab. Bulukumba
1 416 Sosialisasi peraturan
Terlaksananya sosialisasi
perundang-undangan
Standar Pelayanan Minimal
(SPM) Bidang Pendidikan
Dasar
Terlaksananya monitoring,
1 468 Monitoring, evaluasi, dan
evaluasi dan pelaoran
pelaporan
pelaksanaan Dana Intensif
Daerah (DID) SD dan SMP
1 502 Pengendalian dan
Terlaksananya pengendalian
pengawasan penerapan azas dan pengawasan
efesiensi dan efektifitas
penggunaan dana
penggunaan dana
dekonentrasi dan dana
Penyusunan Perda Sistem
Tersusunnya Ranperda
Pendidikan
Bidang Kependidikan
1 611 Penyusunan program kerja
SKPD
TARGET
TW
TW
TW
TW
TW
TW
TW
TW
TW
TW
TW
TW
TW
TW
TW
TW
TW
TW
TW
TW
TW
TW
TW
TW
TW
TW
TW
TW
TW
TW
TW
I
II
III
IV
II
III
IV
I
II
III
IV
I
II
III
IV
I
II
III
IV
I
II
III
IV
I
II
III
IV
I
II
III
IV
I
II
III
IV
= 0%
= 100%
= 0%
= 0%
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
Dinas Pendidikan
Dinas Pendidikan
0% Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
100%
0%
0%
0%
0%
0%
100%
100%
0%
0%
0%
87%
13%
0%
0%
16%
31%
38%
15%
18%
29%
27%
26%
0%
0%
0%
100%
0%
0%
0%
100%
Dinas Pendidikan
Dinas Pendidikan
Dinas Pendidikan
Dinas Pendidikan
Dinas Pendidikan
Dinas Pendidikan
Dinas Pendidikan
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2017
NO
1
1
TUJUAN
2
Penatausahaan
Administrasi
Perkantoran SKPD
SASARAN STRATEGIS
3
1 Peningkatan kualitas
penatausahaan dan
pelayanan adminstrasi
perkantoran
INDIKATOR KINERJA
1
4
1 Penataan pelayanan
administrasi perkantoran
Peningkatan kwalitas
prasarana dan efektifitas
kerja aparatur
SATUAN
TARGET
5
6
PROGRAM
1
7
Pelayanan
Administrasi
Perkantoran
Peningkatan
Sarana dan
Prasarana
Aparatur
KEGIATAN
INDIKATOR KEGIATAN
9
1 Penyediaan Jasa Surat
Menyurat
10
Lancarnya proses persuratan
SKPD Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
ANGGARAN
8
1.494.390.250
411.807.000
1
ANGGARAN
11
4.488.000 TW
TW
TW
TW
102.000.000 TW
TW
TW
TW
14.000.000 TW
TW
TW
TW
356.546.500 TW
TW
TW
TW
24.000.000 TW
TW
TW
TW
381.351.000 TW
TW
TW
TW
576.004.750 TW
TW
TW
TW
TARGET
PENANGGUNG JAWAB
I
II
III
IV
I
II
III
IV
I
II
III
IV
I
II
III
IV
I
II
III
IV
I
II
III
IV
I
II
III
IV
12
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
15%
15%
55%
15%
25%
25%
25%
25%
0%
0%
50%
50%
25%
25%
25%
25%
25%
25%
25%
25%
17%
19%
37%
27%
17%
19%
37%
27%
13
Dinas Pendidikan
I
II
III
IV
=
=
=
=
17%
19%
37%
27%
Dinas Pendidikan
Dinas Pendidikan
2
Terwujudnya pelayanan
2 Penyediaan Jasa
Komunikasi, sumber daya air administrasi perkantoran
dan listrik
2
Perpanjangan izin/pajak
2 Penyediaan jasa
pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas jabatan dan
kendaraan dinas/operasional operasional
2
2 Penyediaan jasa administrasi Lancarnya pengelolaan
keuangan dan administrasi
keuangan
kantor
2
2 Penyediaan jasa kebersihan Tersedianya petugas
kantor
kebersihan kantor
2
2 Rapat-rapat koordinasi dan
konsultasi keluar daerah
Terwujudnya koordinasi dan
sinkronisasi program dan
kegiatan SKPD
2
2 Penatausahaan
kesekretariatan SKPD
Terlaksananya
penatausahaan
kesekretariatan SKPD Dinas
Pendidikan dan Kebudayaan
2
2 Penyediaan jasa keamanan
kantor
Terciptanya keamanan
kantor
36.000.000 TW
TW
TW
TW
2
2 Peningkatan Peralatan
gedung kantor
Tersedianya peralatan kantor
15.687.000 TW I
=
17%
2 Pengadaan Mebeleur
Meningkatnya sarana dan
prasarana aparatur
TW
TW
TW
11.300.000 TW
TW
II
III
IV
I
II
=
=
=
=
=
19%
37%
27%
17%
19%
TW
TW
25.000.000 TW
TW
TW
TW
15.000.000 TW
TW
TW
III
IV
I
II
III
IV
I
II
III
=
=
=
=
=
=
=
=
=
37%
27%
17%
19%
37%
27%
17%
19%
37%
2
2
2 Pemeliharaan rutin/berkala
gedung kantor
Meningkatnya kebersihan
dan penataan kantor
2
2 Pemeliharaan rutin/berkala
mobil jabatan
Terpeliharanya kendaraan
dinas/mobil jabatan
Halaman 1
Dinas Pendidikan
Dinas Pendidikan
Dinas Pendidikan
Dinas Pendidikan
Dinas Pendidikan
Dinas Pendidikan
Dinas Pendidikan
Dinas Pendidikan
Dinas Pendidikan
NO
1
TUJUAN
2
Penatausahaan
SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA
3
Peningkatan kualitas
4
Penataan pelayanan
SATUAN
TARGET
5
6
PROGRAM
7
Pelayanan
KEGIATAN
ANGGARAN
8
2
1
Meningkatkan
1 Peningkatan kualitas
pelayanan pendidikan.
wawasan dan kapasitas
manusia
1
3
1 Angka putus sekolah
APS
3 Sarana dan Prasarana
Pendidikan kondisi rusak
ringan/sedang/berat
1,02
90
1
1
Program wajib
belajar pendidikan
dasar sembilan
tahun
14.729.092.250
Program wajib
belajar pendidikan
dasar sembilan
tahun
17.200.807.400
3 Pemberantasan buta
aksara.
1
6 Jumlah Kejar Paket A,
dan B
5
10 Jumlah siswa lulusan
1
11 Angka Melek Huruf
paket
2
Orang
%
1
1
92,00
1
Program wajib
belajar pendidikan
dasar sembilan
tahun
Program wajib
belajar pendidikan
dasar sembilan
tahun
Program
pendidikan non
formal
TARGET
PENANGGUNG JAWAB
11
13
27%
17%
19%
37%
27%
17%
19%
37%
27%
17%
19%
37%
27%
25%
25%
25%
25%
17%
19%
37%
27%
50%
50%
0%
0%
25%
25%
25%
25%
TW
TW
TW
TW
TW
TW
TW
TW
TW
TW
TW
TW
TW
TW
TW
TW
TW
TW
TW
TW
TW
TW
TW
TW
TW
TW
TW
TW
TW
IV
I
II
III
IV
I
II
III
IV
I
II
III
IV
I
II
III
IV
I
II
III
IV
I
II
III
IV
I
II
III
IV
12
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
80.000.000 TW
TW
TW
TW
354.400.000 TW
TW
TW
TW
6.565.857.400 TW
TW
TW
TW
I
II
III
IV
I
II
III
IV
I
II
III
IV
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
30%
70%
0%
0%
30%
70%
0%
0%
50%
50%
0%
0%
28.335.500 TW
TW
TW
TW
28.335.500 TW
TW
TW
TW
456.344.450 TW
TW
TW
TW
50.000.000 TW
TW
TW
TW
I
II
III
IV
I
II
III
IV
I
II
III
IV
I
II
III
IV
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
0%
0%
100%
0%
0%
100%
0%
0%
100%
0%
0%
0%
0%
100%
0%
0%
22.900.000
2 Pemeliharaan rutin/berkala
peralatan gedung kantor
Tersedianya jasa perbaikan
peralatan kerja/kantor
2
2 Rehabilitasi sedang/berat
gedung kantor
Meningkatnya sarana
perkantoran
1
1 Pelayanan Dasar Pendidikan Pelaksananan Pelayanan
dasar jenjang wajar dikdas
sembilan tahun
2
2 Bantuan Operasional
Sekolah (BOS)
Pelaksanaan Bantuan
Operasional Sekolah SD dan
SMP
1
4 Pembangunan taman,
lapangan upacara dan
fasilitas parkir
Pembangunan pagar dan
paving blok sekolah SD dan
SMP = 14 paket
2.525.600.000
2
5 Rehabilitasi sedang/ berat
bangunan dan sarana
penunjang belajar
7.674.950.000
1
6 Rehabilitasi sedang/berat,
rumah dinas,kepala
sekolah,guru, penjaga
sekolah
7 Rehabilitasi sedang/ berat
ruang kelas sekolah
Terlaksananya pemb.
perpustakaan, rehabilitasi
ruang kelas dan pengadaan
sarana dan prasarana
pendidikan = 1 paket
Terlaksananya rehab rumah
dinas, kepala sekolah, guru,
penjaga sekolah
Terlaksananya rehab ruang
kelas sekolah
2
8 Rehabilitasi sedang/ berat
bangunan sekolah
1
9 Penyelenggaraan paket A
setara SD
Pelaksanaan rehab gedung
sekolah, RKB dan
infrastruktur dana DID
SD/SDLB, SMP/SMPLB = 1
paket
Pelaksanaan ujian paket A =
1 paket
1
10 Penyelenggaraan paket B
setara SMP
Pelaksanaan ujian paket B =
1 paket
456.344.450
1
12 Penyelenggaraan ujian
sekolah SMP/ MTs dan
UASBNSD
Terlaksananya ujian nasional
SD dan SMP/MTs = 1 paket
350.296.000
1
13 Jambore PAUDNI
Jambore PAUDNI tingkat
provinsi = 1 paket
56.671.000
ANGGARAN
2
1
2 Promosi pendidikan.
INDIKATOR KEGIATAN
9
10
Penyediaan Jasa Surat
Lancarnya proses persuratan
Terpeliharanya kendaraan
2 Pemeliharaan rutin/berkala
kendaraan dinas/operasional dinas operasional roda dua
dan roda empat
Halaman 2
16.240.000
305.680.000
14.667.581.250
61.511.000
Dinas Pendidikan
Dinas Pendidikan
Dinas Pendidikan
Dinas Pendidikan
Dinas Pendidikan
Dinas Pendidikan
Dinas Pendidikan
Dinas Pendidikan
Dinas Pendidikan
Dinas Pendidikan
Dinas Pendidikan
Dinas Pendidikan
Dinas Pendidikan
Dinas Pendidikan
NO
1
TUJUAN
2
Penatausahaan
SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA
3
Peningkatan kualitas
4
Penataan pelayanan
3
6 Peningkatan watak,
wawasan, dan
identitas.
Peningkatan Mutu
Pendidikan
1
13 Angka Partisipasi
Sekolah
16 Peningkatan Konpetensi
Tenaga Pendidik
Penjaminan kualitas
Pendidikan
SATUAN
TARGET
5
6
%
Orang
98,80
6200
PROGRAM
7
Pelayanan
3
1
2
3
KEGIATAN
ANGGARAN
8
Program wajib
belajar pendidikan
dasar sembilan
tahun
81.485.000
Program
peningkatan mutu
pendidik dan
tenaga
kependidikan
368.974.250
Program wajib
belajar pendidikan
dasar sembilan
tahun
Program
pendidikan anak
usia dini
96.236.750
121.775.000
INDIKATOR KEGIATAN
9
Penyediaan
Surat
Publikasi danJasa
sosialisasi
pendidikan non formal
10
Lancarnya
proses
persuratan
Pelaksanaan
peringatan
Hari
Aksara Internasional (HAI)
tingkat provinsi
Pengembangan pendidikan
keaksaraan
Terwujudnya masyarakat
bebas buta aksara
Pengembangan kurikulum,
bahan ajar dan model
pembelajaran Pendidikan
Anak Usia Dini
Bantuan Operasional
Penyelenggaraan Pendidikan
Anak Usia Dini ( BOP-PAUD)
Meningkatkanya kreatifitas
dan mutu guru PAUDNI
Terdistribusinya Dana BOP
PAUD ke lembaga PAUD
1
16 Pembinaan minat, bakat, dan Terlaksananya lomba
Olimpiade Sains Nasional
kreativitas siswa
(OSN) tingkat SD dan SMP
2
17 Penyediaan beasiswa bagi
keluarga tidak mampu
Pengolahan dan supervisi
pendataan beasiswa miskin
SD dan SMP = 1 paket
1
25 Pelaksanaan sertifikasi
pendidik
Terlaksananya kegiatan
sertifikasi = 1 paket
2
26 Pengembangan sistem
penghargaan dan
perlindungan terhadap
profesi pendidik
Pembinaan Lembaga
Penjaminan Mutu Pendidikan
(LPMP)
Pelaksanaan penilaian angka
kredit (DUPAK) bagi PNS = 1
paket
Pengembangan sistem
pendataan dan pemetaan
pendidik dan tenaga
kependidikan
Lomba Guru Berprestasi
Tersusunnya data pendidikan
1
Terseleksinya guru
berprestasi
Lomba Olimpiade Guru
Nasional
Terlaksananya Lomba
Olimpiade Guru Nasional
27 Penyelenggaraan akreditasi
sekolah dasar
Terlaksananya akreditasi
sekolah SD dan SMP di
Kabupaten Bulukumba
1
Pelatihan Penyusunan
Kurikulum
1
28 Pengembangan kurikulum,
bahan ajar dan model
pembelajaran Pendidikan
Anak Usia Dini
28 Monitoring, evaluasi
pendidikan anak usia dini
1
Terlaksananya pembinaan
mutu bagi guru tenaga
kependidikan
Halaman 3
Terlaksananya pelatihan
kurikulum muatan lokal guru
SD dan SMP
Meningkatnya bakat dan
kreatifitas anak usia dini
Tersedianya data untuk
bahan evaluasi rencana,
ANGGARAN
TARGET
PENANGGUNG JAWAB
12
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
13
Dinas Pendidikan
11
96.240.000 TW
TW
TW
TW
25.680.000 TW
TW
TW
TW
56.376.000 TW
TW
TW
TW
122.000.000 TW
TW
TW
TW
50.977.000 TW
TW
TW
TW
30.508.000 TW
TW
TW
TW
123.299.500 TW
TW
TW
TW
36.731.250 TW
TW
TW
TW
50.000.000 TW
TW
TW
TW
60.573.500 TW
TW
TW
TW
48.370.000 TW
TW
TW
TW
50.000.000 TW
TW
TW
TW
57.180.000 TW
I
II
III
IV
I
II
III
IV
I
II
III
IV
I
II
III
IV
I
II
III
IV
I
II
III
IV
I
II
III
IV
I
II
III
IV
I
II
III
IV
I
II
III
IV
I
II
III
IV
I
II
III
IV
I
TW
TW
TW
39.056.750 TW
TW
TW
TW
56.775.000 TW
TW
TW
TW
15.000.000 TW
II
III
IV
I
II
III
IV
I
II
III
IV
I
0%
0%
0%
100%
0%
0%
100%
0%
0%
0%
100%
0%
0%
87%
11%
3%
0%
100%
0%
0%
0%
23%
55%
22%
36%
21%
22%
21%
15%
45%
15%
25%
0%
0%
100%
0%
0%
0%
80%
20%
0%
0%
100%
0%
0%
0%
0%
100%
0%
= 0%
= 100%
= 0%
= 0%
= 0%
= 100%
= 0%
= 0%
= 0%
= 100%
= 0%
= 0%
Dinas Pendidikan
Dinas Pendidikan
Dinas Pendidikan
Dinas Pendidikan
Dinas Pendidikan
Dinas Pendidikan
Dinas Pendidikan
Dinas Pendidikan
Dinas Pendidikan
Dinas Pendidikan
Dinas Pendidikan
Dinas Pendidikan
Dinas Pendidikan
Dinas Pendidikan
Dinas Pendidikan
NO
1
TUJUAN
2
Penatausahaan
SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA
3
Peningkatan kualitas
4
Penataan pelayanan
SATUAN
TARGET
5
6
PROGRAM
7
Pelayanan
KEGIATAN
ANGGARAN
9
pendidikan
dini
Penyediaananak
Jasausia
Surat
8
1
7 Olahraga dan
kesenian.
1
17 Pelaksanaan FLS2N
5 109 SKPD yang
menyampaikan laporan
keuangan dan kinerja
tepat waktu
6 110 Jumlah aparatur yang
telah mengikuti
pendidikan dan pelatihan
28 Penataan kelembagaan 1 112 Monitoring dan evaluasi
dan ketatalaksanaan
pembangunan
pemerintahan.
Keg
%
1
100
1
Program wajib
belajar pendidikan
dasar sembilan
tahun
49.123.500
9
Program
pengelolaan
keragaman budaya
247.686.000
2
Orang
1500
4
%
100
1
Program
peningkatan
pengembangan
sistem pelaporan
9.965.000
Program
peningkatan
kapasitas sumber
daya aparatur
Program wajib
belajar pendidikan
sembilan tahun
37.328.500
18 Program
manajemen
pelayanan
pendidikan
58 Program
peningkatan
pengembangan
sistem pelaporan
80.000.000
177.540.000
5.090.150
INDIKATOR KEGIATAN
ANGGARAN
10
bahan
evaluasi
rencana,
Lancarnya
proses
persuratan
pelaksanaan program dan
kegiatan PAUDNI
11
28 Penyelenggaraan koordinasi Terlaksananya koordinasi
dan kerjasama dengan
dan kerjasama PAUD
organisasi Himpaudni untuk
peningkatan mutu PAUD
1
Vestifal/lomba seni siswa
nasional
1 160 Pengembangan kesenian
dan kebudayaan daerah
Halaman 4
12
TW II =
50.000.000 TW I
13
0%
TW III
=
0%
TW IV =
0%
247.686.000 TW I
4.982.500
37.328.500
80.000.000
102.540.000
75.000.000
5.090.150
0%
= 100%
Pembinaan kesenian daerah
dan terlaksananya
pementasan kesenian daerah
16 kali
4.982.500
=
TW II
49.123.500 TW
TW
TW
TW
Tersedianya Renstra dan
Renja Dinas Pendidikan,
Pemuda dan Olahraga = 2
paket
PENANGGUNG JAWAB
TW III = 100%
TW IV = 0%
Meningkatnya bakat,
kreatifitas dan prestasi siswa
di bidang seni
1 363 Penyusunan laporan capaian Tersedianya laporan kinerja/
kinerja dan ikhtisar realisasi LAKIP Dinas Pendidikan,
Pemuda dan Olahraga Kab.
kinerja SKPD
Bulukumba
2 364 Penyusunan pelaporan
Tersedianya laporan
keuangan akhir tahun
keuangan akhir tahun Dinas
Pendidikan, Pemuda dan
Olahraga Kab. Bulukumba
1 416 Sosialisasi peraturan
Terlaksananya sosialisasi
perundang-undangan
Standar Pelayanan Minimal
(SPM) Bidang Pendidikan
Dasar
Terlaksananya monitoring,
1 468 Monitoring, evaluasi, dan
evaluasi dan pelaoran
pelaporan
pelaksanaan Dana Intensif
Daerah (DID) SD dan SMP
1 502 Pengendalian dan
Terlaksananya pengendalian
pengawasan penerapan azas dan pengawasan
efesiensi dan efektifitas
penggunaan dana
penggunaan dana
dekonentrasi dan dana
Penyusunan Perda Sistem
Tersusunnya Ranperda
Pendidikan
Bidang Kependidikan
1 611 Penyusunan program kerja
SKPD
TARGET
TW
TW
TW
TW
TW
TW
TW
TW
TW
TW
TW
TW
TW
TW
TW
TW
TW
TW
TW
TW
TW
TW
TW
TW
TW
TW
TW
TW
TW
TW
TW
I
II
III
IV
II
III
IV
I
II
III
IV
I
II
III
IV
I
II
III
IV
I
II
III
IV
I
II
III
IV
I
II
III
IV
I
II
III
IV
= 0%
= 100%
= 0%
= 0%
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
Dinas Pendidikan
Dinas Pendidikan
0% Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
100%
0%
0%
0%
0%
0%
100%
100%
0%
0%
0%
87%
13%
0%
0%
16%
31%
38%
15%
18%
29%
27%
26%
0%
0%
0%
100%
0%
0%
0%
100%
Dinas Pendidikan
Dinas Pendidikan
Dinas Pendidikan
Dinas Pendidikan
Dinas Pendidikan
Dinas Pendidikan
Dinas Pendidikan