RENCANA AKSI TAHUN 2017 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

RENCANA AKSI
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2017
NO
1
1

TUJUAN
2
Penatausahaan
Administrasi
Perkantoran SKPD

SASARAN STRATEGIS
3
1 Peningkatan kualitas
penatausahaan dan
pelayanan adminstrasi
perkantoran

INDIKATOR KINERJA

1

4
1 Penataan pelayanan
administrasi perkantoran

Peningkatan kwalitas
prasarana dan efektifitas
kerja aparatur

SATUAN

TARGET

5

6

PROGRAM
1


7
Pelayanan
Administrasi
Perkantoran

Peningkatan
Sarana dan
Prasarana
Aparatur

KEGIATAN

INDIKATOR KEGIATAN

9
1 Penyediaan Jasa Surat
Menyurat

10

Lancarnya proses persuratan
SKPD Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan

ANGGARAN
8
1.494.390.250

411.807.000

1

ANGGARAN
11
4.488.000 TW
TW
TW
TW
102.000.000 TW
TW

TW
TW
14.000.000 TW
TW
TW
TW
356.546.500 TW
TW
TW
TW
24.000.000 TW
TW
TW
TW
381.351.000 TW
TW
TW
TW
576.004.750 TW
TW

TW
TW

TARGET

PENANGGUNG JAWAB

I
II
III
IV
I
II
III
IV
I
II
III
IV
I

II
III
IV
I
II
III
IV
I
II
III
IV
I
II
III
IV

12
=
=
=

=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=

=
=
=
=
=

15%
15%
55%
15%
25%
25%
25%
25%
0%
0%
50%
50%
25%
25%

25%
25%
25%
25%
25%
25%
17%
19%
37%
27%
17%
19%
37%
27%

13
Dinas Pendidikan

I
II

III
IV

=
=
=
=

17%
19%
37%
27%

Dinas Pendidikan

Dinas Pendidikan

2

Terwujudnya pelayanan

2 Penyediaan Jasa
Komunikasi, sumber daya air administrasi perkantoran
dan listrik

2

Perpanjangan izin/pajak
2 Penyediaan jasa
pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas jabatan dan
kendaraan dinas/operasional operasional

2

2 Penyediaan jasa administrasi Lancarnya pengelolaan
keuangan dan administrasi
keuangan
kantor

2

2 Penyediaan jasa kebersihan Tersedianya petugas
kantor
kebersihan kantor

2

2 Rapat-rapat koordinasi dan
konsultasi keluar daerah

Terwujudnya koordinasi dan
sinkronisasi program dan
kegiatan SKPD

2

2 Penatausahaan
kesekretariatan SKPD

Terlaksananya
penatausahaan
kesekretariatan SKPD Dinas
Pendidikan dan Kebudayaan

2

2 Penyediaan jasa keamanan
kantor

Terciptanya keamanan
kantor

36.000.000 TW
TW
TW
TW

2

2 Peningkatan Peralatan
gedung kantor

Tersedianya peralatan kantor

15.687.000 TW I

=

17%

2 Pengadaan Mebeleur

Meningkatnya sarana dan
prasarana aparatur

TW
TW
TW
11.300.000 TW
TW

II
III
IV
I
II

=
=
=
=
=

19%
37%
27%
17%
19%

TW
TW
25.000.000 TW
TW
TW
TW
15.000.000 TW
TW
TW

III
IV
I
II
III
IV
I
II
III

=
=
=
=
=
=
=
=
=

37%
27%
17%
19%
37%
27%
17%
19%
37%

2

2

2 Pemeliharaan rutin/berkala
gedung kantor

Meningkatnya kebersihan
dan penataan kantor

2

2 Pemeliharaan rutin/berkala
mobil jabatan

Terpeliharanya kendaraan
dinas/mobil jabatan

Halaman 1

Dinas Pendidikan

Dinas Pendidikan

Dinas Pendidikan

Dinas Pendidikan

Dinas Pendidikan

Dinas Pendidikan

Dinas Pendidikan

Dinas Pendidikan

Dinas Pendidikan

NO
1

TUJUAN
2
Penatausahaan

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

3
Peningkatan kualitas

4
Penataan pelayanan

SATUAN

TARGET

5

6

PROGRAM
7
Pelayanan

KEGIATAN

ANGGARAN
8
2

1

Meningkatkan
1 Peningkatan kualitas
pelayanan pendidikan.
wawasan dan kapasitas
manusia

1

3

1 Angka putus sekolah

APS

3 Sarana dan Prasarana
Pendidikan kondisi rusak
ringan/sedang/berat

1,02

90

1

1

Program wajib
belajar pendidikan
dasar sembilan
tahun

14.729.092.250

Program wajib
belajar pendidikan
dasar sembilan
tahun

17.200.807.400

3 Pemberantasan buta
aksara.

1

6 Jumlah Kejar Paket A,
dan B

5

10 Jumlah siswa lulusan

1

11 Angka Melek Huruf

paket

2

Orang

%

1

1

92,00

1

Program wajib
belajar pendidikan
dasar sembilan
tahun

Program wajib
belajar pendidikan
dasar sembilan
tahun
Program
pendidikan non
formal

TARGET

PENANGGUNG JAWAB

11

13
27%
17%
19%
37%
27%
17%
19%
37%
27%
17%
19%
37%
27%
25%
25%
25%
25%
17%
19%
37%
27%
50%
50%
0%
0%
25%
25%
25%
25%

TW
TW
TW
TW
TW
TW
TW
TW
TW
TW
TW
TW
TW
TW
TW
TW
TW
TW
TW
TW
TW
TW
TW
TW
TW
TW
TW
TW
TW

IV
I
II
III
IV
I
II
III
IV
I
II
III
IV
I
II
III
IV
I
II
III
IV
I
II
III
IV
I
II
III
IV

12
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=

80.000.000 TW
TW
TW
TW
354.400.000 TW
TW
TW
TW
6.565.857.400 TW
TW
TW
TW

I
II
III
IV
I
II
III
IV
I
II
III
IV

=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=

30%
70%
0%
0%
30%
70%
0%
0%
50%
50%
0%
0%

28.335.500 TW
TW
TW
TW
28.335.500 TW
TW
TW
TW
456.344.450 TW
TW
TW
TW
50.000.000 TW
TW
TW
TW

I
II
III
IV
I
II
III
IV
I
II
III
IV
I
II
III
IV

=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=

0%
0%
100%
0%
0%
100%
0%
0%
100%
0%
0%
0%
0%
100%
0%
0%

22.900.000

2 Pemeliharaan rutin/berkala
peralatan gedung kantor

Tersedianya jasa perbaikan
peralatan kerja/kantor

2

2 Rehabilitasi sedang/berat
gedung kantor

Meningkatnya sarana
perkantoran

1

1 Pelayanan Dasar Pendidikan Pelaksananan Pelayanan
dasar jenjang wajar dikdas
sembilan tahun

2

2 Bantuan Operasional
Sekolah (BOS)

Pelaksanaan Bantuan
Operasional Sekolah SD dan
SMP

1

4 Pembangunan taman,
lapangan upacara dan
fasilitas parkir

Pembangunan pagar dan
paving blok sekolah SD dan
SMP = 14 paket

2.525.600.000

2

5 Rehabilitasi sedang/ berat
bangunan dan sarana
penunjang belajar

7.674.950.000

1

6 Rehabilitasi sedang/berat,
rumah dinas,kepala
sekolah,guru, penjaga
sekolah
7 Rehabilitasi sedang/ berat
ruang kelas sekolah

Terlaksananya pemb.
perpustakaan, rehabilitasi
ruang kelas dan pengadaan
sarana dan prasarana
pendidikan = 1 paket
Terlaksananya rehab rumah
dinas, kepala sekolah, guru,
penjaga sekolah
Terlaksananya rehab ruang
kelas sekolah

2

8 Rehabilitasi sedang/ berat
bangunan sekolah

1

9 Penyelenggaraan paket A
setara SD

Pelaksanaan rehab gedung
sekolah, RKB dan
infrastruktur dana DID
SD/SDLB, SMP/SMPLB = 1
paket
Pelaksanaan ujian paket A =
1 paket

1

10 Penyelenggaraan paket B
setara SMP

Pelaksanaan ujian paket B =
1 paket

456.344.450

1

12 Penyelenggaraan ujian
sekolah SMP/ MTs dan
UASBNSD

Terlaksananya ujian nasional
SD dan SMP/MTs = 1 paket

350.296.000

1

13 Jambore PAUDNI

Jambore PAUDNI tingkat
provinsi = 1 paket

56.671.000

ANGGARAN

2

1

2 Promosi pendidikan.

INDIKATOR KEGIATAN

9
10
Penyediaan Jasa Surat
Lancarnya proses persuratan
Terpeliharanya kendaraan
2 Pemeliharaan rutin/berkala
kendaraan dinas/operasional dinas operasional roda dua
dan roda empat

Halaman 2

16.240.000

305.680.000

14.667.581.250

61.511.000

Dinas Pendidikan

Dinas Pendidikan

Dinas Pendidikan

Dinas Pendidikan

Dinas Pendidikan

Dinas Pendidikan

Dinas Pendidikan

Dinas Pendidikan

Dinas Pendidikan

Dinas Pendidikan

Dinas Pendidikan

Dinas Pendidikan

Dinas Pendidikan

Dinas Pendidikan

NO
1

TUJUAN
2
Penatausahaan

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

3
Peningkatan kualitas

4
Penataan pelayanan

3

6 Peningkatan watak,
wawasan, dan
identitas.

Peningkatan Mutu
Pendidikan

1

13 Angka Partisipasi
Sekolah

16 Peningkatan Konpetensi
Tenaga Pendidik

Penjaminan kualitas
Pendidikan

SATUAN

TARGET

5

6

%

Orang

98,80

6200

PROGRAM
7
Pelayanan

3

1

2

3

KEGIATAN

ANGGARAN
8

Program wajib
belajar pendidikan
dasar sembilan
tahun

81.485.000

Program
peningkatan mutu
pendidik dan
tenaga
kependidikan

368.974.250

Program wajib
belajar pendidikan
dasar sembilan
tahun

Program
pendidikan anak
usia dini

96.236.750

121.775.000

INDIKATOR KEGIATAN

9
Penyediaan
Surat
Publikasi danJasa
sosialisasi
pendidikan non formal

10
Lancarnya
proses
persuratan
Pelaksanaan
peringatan
Hari
Aksara Internasional (HAI)
tingkat provinsi

Pengembangan pendidikan
keaksaraan

Terwujudnya masyarakat
bebas buta aksara

Pengembangan kurikulum,
bahan ajar dan model
pembelajaran Pendidikan
Anak Usia Dini
Bantuan Operasional
Penyelenggaraan Pendidikan
Anak Usia Dini ( BOP-PAUD)

Meningkatkanya kreatifitas
dan mutu guru PAUDNI
Terdistribusinya Dana BOP
PAUD ke lembaga PAUD

1

16 Pembinaan minat, bakat, dan Terlaksananya lomba
Olimpiade Sains Nasional
kreativitas siswa
(OSN) tingkat SD dan SMP

2

17 Penyediaan beasiswa bagi
keluarga tidak mampu

Pengolahan dan supervisi
pendataan beasiswa miskin
SD dan SMP = 1 paket

1

25 Pelaksanaan sertifikasi
pendidik

Terlaksananya kegiatan
sertifikasi = 1 paket

2

26 Pengembangan sistem
penghargaan dan
perlindungan terhadap
profesi pendidik
Pembinaan Lembaga
Penjaminan Mutu Pendidikan
(LPMP)

Pelaksanaan penilaian angka
kredit (DUPAK) bagi PNS = 1
paket

Pengembangan sistem
pendataan dan pemetaan
pendidik dan tenaga
kependidikan
Lomba Guru Berprestasi

Tersusunnya data pendidikan

1

Terseleksinya guru
berprestasi

Lomba Olimpiade Guru
Nasional

Terlaksananya Lomba
Olimpiade Guru Nasional

27 Penyelenggaraan akreditasi
sekolah dasar

Terlaksananya akreditasi
sekolah SD dan SMP di
Kabupaten Bulukumba

1

Pelatihan Penyusunan
Kurikulum

1

28 Pengembangan kurikulum,
bahan ajar dan model
pembelajaran Pendidikan
Anak Usia Dini
28 Monitoring, evaluasi
pendidikan anak usia dini

1

Terlaksananya pembinaan
mutu bagi guru tenaga
kependidikan

Halaman 3

Terlaksananya pelatihan
kurikulum muatan lokal guru
SD dan SMP
Meningkatnya bakat dan
kreatifitas anak usia dini
Tersedianya data untuk
bahan evaluasi rencana,

ANGGARAN

TARGET

PENANGGUNG JAWAB

12
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=

13
Dinas Pendidikan

11
96.240.000 TW
TW
TW
TW
25.680.000 TW
TW
TW
TW
56.376.000 TW
TW
TW
TW
122.000.000 TW
TW
TW
TW
50.977.000 TW
TW
TW
TW
30.508.000 TW
TW
TW
TW
123.299.500 TW
TW
TW
TW
36.731.250 TW
TW
TW
TW
50.000.000 TW
TW
TW
TW
60.573.500 TW
TW
TW
TW
48.370.000 TW
TW
TW
TW
50.000.000 TW
TW
TW
TW
57.180.000 TW

I
II
III
IV
I
II
III
IV
I
II
III
IV
I
II
III
IV
I
II
III
IV
I
II
III
IV
I
II
III
IV
I
II
III
IV
I
II
III
IV
I
II
III
IV
I
II
III
IV
I
II
III
IV
I

TW
TW
TW
39.056.750 TW
TW
TW
TW
56.775.000 TW
TW
TW
TW
15.000.000 TW

II
III
IV
I
II
III
IV
I
II
III
IV
I

0%
0%
0%
100%
0%
0%
100%
0%
0%
0%
100%
0%
0%
87%
11%
3%
0%
100%
0%
0%
0%
23%
55%
22%
36%
21%
22%
21%
15%
45%
15%
25%
0%
0%
100%
0%
0%
0%
80%
20%
0%
0%
100%
0%
0%
0%
0%
100%
0%

= 0%
= 100%
= 0%
= 0%
= 0%
= 100%
= 0%
= 0%
= 0%
= 100%
= 0%
= 0%

Dinas Pendidikan

Dinas Pendidikan

Dinas Pendidikan

Dinas Pendidikan

Dinas Pendidikan

Dinas Pendidikan

Dinas Pendidikan

Dinas Pendidikan

Dinas Pendidikan

Dinas Pendidikan

Dinas Pendidikan

Dinas Pendidikan

Dinas Pendidikan

Dinas Pendidikan

Dinas Pendidikan

NO
1

TUJUAN
2
Penatausahaan

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

3
Peningkatan kualitas

4
Penataan pelayanan

SATUAN

TARGET

5

6

PROGRAM
7
Pelayanan

KEGIATAN

ANGGARAN

9
pendidikan
dini
Penyediaananak
Jasausia
Surat

8

1

7 Olahraga dan
kesenian.

1

17 Pelaksanaan FLS2N

5 109 SKPD yang
menyampaikan laporan
keuangan dan kinerja
tepat waktu

6 110 Jumlah aparatur yang
telah mengikuti
pendidikan dan pelatihan
28 Penataan kelembagaan 1 112 Monitoring dan evaluasi
dan ketatalaksanaan
pembangunan
pemerintahan.

Keg

%

1

100

1

Program wajib
belajar pendidikan
dasar sembilan
tahun

49.123.500

9

Program
pengelolaan
keragaman budaya

247.686.000

2

Orang

1500

4

%

100

1

Program
peningkatan
pengembangan
sistem pelaporan

9.965.000

Program
peningkatan
kapasitas sumber
daya aparatur
Program wajib
belajar pendidikan
sembilan tahun

37.328.500

18 Program
manajemen
pelayanan
pendidikan

58 Program
peningkatan
pengembangan
sistem pelaporan

80.000.000

177.540.000

5.090.150

INDIKATOR KEGIATAN

ANGGARAN

10
bahan
evaluasi
rencana,
Lancarnya
proses
persuratan
pelaksanaan program dan
kegiatan PAUDNI

11

28 Penyelenggaraan koordinasi Terlaksananya koordinasi
dan kerjasama dengan
dan kerjasama PAUD
organisasi Himpaudni untuk
peningkatan mutu PAUD

1

Vestifal/lomba seni siswa
nasional

1 160 Pengembangan kesenian
dan kebudayaan daerah

Halaman 4

12
TW II =

50.000.000 TW I

13
0%

TW III

=

0%

TW IV =

0%

247.686.000 TW I

4.982.500

37.328.500

80.000.000

102.540.000

75.000.000

5.090.150

0%

= 100%

Pembinaan kesenian daerah
dan terlaksananya
pementasan kesenian daerah
16 kali

4.982.500

=

TW II

49.123.500 TW
TW
TW
TW

Tersedianya Renstra dan
Renja Dinas Pendidikan,
Pemuda dan Olahraga = 2
paket

PENANGGUNG JAWAB

TW III = 100%
TW IV = 0%

Meningkatnya bakat,
kreatifitas dan prestasi siswa
di bidang seni

1 363 Penyusunan laporan capaian Tersedianya laporan kinerja/
kinerja dan ikhtisar realisasi LAKIP Dinas Pendidikan,
Pemuda dan Olahraga Kab.
kinerja SKPD
Bulukumba
2 364 Penyusunan pelaporan
Tersedianya laporan
keuangan akhir tahun
keuangan akhir tahun Dinas
Pendidikan, Pemuda dan
Olahraga Kab. Bulukumba
1 416 Sosialisasi peraturan
Terlaksananya sosialisasi
perundang-undangan
Standar Pelayanan Minimal
(SPM) Bidang Pendidikan
Dasar
Terlaksananya monitoring,
1 468 Monitoring, evaluasi, dan
evaluasi dan pelaoran
pelaporan
pelaksanaan Dana Intensif
Daerah (DID) SD dan SMP
1 502 Pengendalian dan
Terlaksananya pengendalian
pengawasan penerapan azas dan pengawasan
efesiensi dan efektifitas
penggunaan dana
penggunaan dana
dekonentrasi dan dana
Penyusunan Perda Sistem
Tersusunnya Ranperda
Pendidikan
Bidang Kependidikan
1 611 Penyusunan program kerja
SKPD

TARGET

TW
TW
TW
TW
TW
TW
TW
TW
TW
TW
TW
TW
TW
TW
TW
TW
TW
TW
TW
TW
TW
TW
TW
TW
TW
TW
TW
TW
TW
TW
TW

I
II
III
IV

II
III
IV
I
II
III
IV
I
II
III
IV
I
II
III
IV
I
II
III
IV
I
II
III
IV
I
II
III
IV
I
II
III
IV

= 0%
= 100%
= 0%
= 0%
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=

Dinas Pendidikan

Dinas Pendidikan

0% Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan

100%
0%
0%
0%
0%
0%
100%
100%
0%
0%
0%
87%
13%
0%
0%
16%
31%
38%
15%
18%
29%
27%
26%
0%
0%
0%
100%
0%
0%
0%
100%

Dinas Pendidikan

Dinas Pendidikan

Dinas Pendidikan

Dinas Pendidikan

Dinas Pendidikan

Dinas Pendidikan

Dinas Pendidikan