RENCANA AKSI 2017 DINAS PETERNAKAN
RENCANA AKSI
DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEW AN
KAB. BULUKUM BA
T.A. 2017
RENCANA AKSI
DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN KABUPATEN BULUKUMBA
TAHUN ANGGARAN 2017
No
1
Tujuan
Sasaran
Meningkatkan populasi, produksi dan Meningkatnya populasi ternak
produktivitas ternak untuk memenuhi
kebutuhan dalam dan luar daerah
Indikator Kinerja
persentase pertumbuhan
populasi :
Satuan
Persen
- Sapi potong
- Kerbau
- Kuda
- Kambing
- Domba
- Ayam buras
- Ayam ras
- Itik
2
3
4
Meningkatkan pengamanan ternak
melalui pencegahan dan
pemberantasan penyakit
ternak/hewan
Meningkatkan Peberdayaan Petani
Peternak dan Aparat Peternakan
yang berwawasanAgribisnis
Mengembangkan usaha peternakan
sesuai potensi-potensi lokal di
daerah
Terlaksananya
Pengadministrasian
Kepemilikan Ternak
dimasyarakat
Tertibnya Administrasi
Kepemlikan Ternak di
Masyarakat
Persen
Terlaksananya Pencegahan
Penyakit pada Ternak
Tertanganinya Penyakit
Ternak
Persen
Terlaksananya
Penanggulangan dan
Pemberantasan Penyakit
Hewan
Terkendalinya Penularan Penyakit
Endemik
TW 1 =
TW 2 =
TW 3 =
TW 4 =
Program
17
96
98
100
31
47
92
100
Peningkatan Produksi
Hasil Peternakan
Pencegahan dan
penanggulangan
penyakit ternak
Anggaran
Kegiatan
2.721.755.700 Pendistribusian Bibit
Ternak Kepada
Masyarakat
Indikator Kegiatan
Tersedianya Bantuan Bibit Ternak
Pembibitan dan
Perawatan Ternak
Meningkatnya Mutu Genetik ternak
disentra perbibitan dan meningkatnya
intensifikasi Inseminasi Buatan dan Kawin
Alam
Penataan Ternak
Pemerintah
Tertatanya Ternak-Ternak Pemerintah
yang telah disebarkan melalui Dana
APBN, APBD I dan APBD II
478.786.500 Pendataan Masalah
Peternakan
Terlaksananya Pendataan Ternak
Besar di lima Kecamatan
Anggaran
TW 2 =
TW 3 =
TW 4 =
178.178.000 TW 1 =
73.977.000
249.438.500
47.276.500
Persen
Pemusnahan Ternak
Terlaksananya Eliminasi hewan
Yang Terjangkit Penyakit Penyebar Rabies
Endemik
51.579.000
Tertanganinya Hewan Yang
Mengalami gangguan
Reproduksi
Persen
Terlaksananya Penanganan Gangguan
Penanganan Penyakit
Reproduksi dan Penyakit Reproduksi dan Penyakit Ternak
Ternak
54.230.500
Terlaksananya Pengawasan
dan Pengamanan Ternak
Masuk / Keluar Daerah
Persen
Pengawasan
Perdagangan Ternak
Antar Daerah
76.262.000
Dikenalnya Produk-produk
peternakan unggulan daerah
Kelompok
Paket
TW 1 =
TW 2 =
TW 3 =
32
60
92
TW 4 =
100
TW 1 =
TW 2 =
68
77
TW 3 =
89
100
TW 4 =
Peningkatan
Sumberdaya Manusia
Peternakan
Program Peningkatan
Pemasaran Hasil
Produksi Peternakan
42.900.700 Pengembangan Sumber
Daya dan Kelembagaan
Peternakan
31.877.000 Promosi Atas Hasil
Produksi Peternakan
Unggulan Daerah
Pedagang Ternak lebih terkontrol,
terlaksananya pemungutan retribusi
dibidang peternakan dan terkelolanya
pelayanan Pemeriksaan Kesehatan Hewan
Target
2.392.950.000 TW 1 =
Pemeliharaan Kesehatan Terlakananya Pencegahan dan
Pengendalian Penyakit Hewan
dan Pencegahan
Penyakit Menular Ternak Menular
Peningkatan Status
Meningkatnya SDM petani
peternak dan aparat peternakan Kelembagaan Kelompok
Menjadi Keompok Mandiri
Meningkatnya Pemasaran
Produk peternakan Unggulan
Daerah
Target
TW 1 =
TW 2 =
TW 3 =
TW 4 =
16
100
100
100
TW 2 =
TW 3 =
TW 4 =
TW 1 =
TW 2 =
TW 3 =
TW 4 =
TW 1 =
TW 2 =
TW 3 =
TW 4 =
TW 1 =
TW 2 =
TW 3 =
TW 4 =
TW 1 =
TW 2 =
TW 3 =
TW 4 =
TW 1 =
TW 2 =
TW 3 =
TW 4 =
TW 1 =
TW 2 =
TW 3 =
TW 4 =
TW 1 =
TW 2 =
TW 3 =
20
72
83
100
25
50
75
100
4
25
100
100
82
84
90
100
79
80
83
100
71
80
90
100
28
52
76
100
32
60
92
Terlaksananya Pelatihan Manajemen
Pengelolaan Kelompok Tani Ternak ,
Identifikasi dan Verifikasi Status
Kelembagaan Kelompok
42.900.700
TW 4 =
100
Terlaksananya Pembinaan Usahausaha kelompok yang mengolah hasil
produksi peterakan dan diikutinya
kegiatan pameran peternakan serta
terlaksananya survey analisi kelayakan
Usaha Peternakan
31.877.000 TW 1 =
TW 2 =
68
77
TW 3 =
89
TW 4 =
100
5
Meningkatkan Penerapan Teknologi
Peternakan Tepat Guna
Berkembangnya Pemanfaatan
limbah / hasil sampingan
peternakan sebagai sumber
energi alternatif masyarakat
Bertambahnya kawasan
penyedia pakan dan air bagi
ternak
Kelompok
TW 1 =
TW 2 =
TW 3 =
TW 4 =
100
100
100
Program Peningkatan
Produksi Peternakan
33.750.000 Penelitian dan Pegolahan Tersedianya Bantuan Bibit Rumput
Gizi dan Pakan Ternak
26.000.000 Pengadaan Sarana dan
Prasarana Teknologi
Peternakan Tepat Guna
bagi Ternak
Meningkatnya pemanfaatan limbahlimbah peternakan sebagai sumber
energi alternatif
Bulukumba, 20 Februari 2017
Kepala Dinas
drh. Hj.RUSTINAH, MP
Pangkat : Pembina Utama Muda
N I P : 19610203 198703 2 012
33.750.000 TW 1 =
TW 2 =
TW 3 =
TW 4 =
100
100
100
26.000.000 TW 1 =
TW 2 =
TW 3 =
TW 4 =
100
100
DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEW AN
KAB. BULUKUM BA
T.A. 2017
RENCANA AKSI
DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN KABUPATEN BULUKUMBA
TAHUN ANGGARAN 2017
No
1
Tujuan
Sasaran
Meningkatkan populasi, produksi dan Meningkatnya populasi ternak
produktivitas ternak untuk memenuhi
kebutuhan dalam dan luar daerah
Indikator Kinerja
persentase pertumbuhan
populasi :
Satuan
Persen
- Sapi potong
- Kerbau
- Kuda
- Kambing
- Domba
- Ayam buras
- Ayam ras
- Itik
2
3
4
Meningkatkan pengamanan ternak
melalui pencegahan dan
pemberantasan penyakit
ternak/hewan
Meningkatkan Peberdayaan Petani
Peternak dan Aparat Peternakan
yang berwawasanAgribisnis
Mengembangkan usaha peternakan
sesuai potensi-potensi lokal di
daerah
Terlaksananya
Pengadministrasian
Kepemilikan Ternak
dimasyarakat
Tertibnya Administrasi
Kepemlikan Ternak di
Masyarakat
Persen
Terlaksananya Pencegahan
Penyakit pada Ternak
Tertanganinya Penyakit
Ternak
Persen
Terlaksananya
Penanggulangan dan
Pemberantasan Penyakit
Hewan
Terkendalinya Penularan Penyakit
Endemik
TW 1 =
TW 2 =
TW 3 =
TW 4 =
Program
17
96
98
100
31
47
92
100
Peningkatan Produksi
Hasil Peternakan
Pencegahan dan
penanggulangan
penyakit ternak
Anggaran
Kegiatan
2.721.755.700 Pendistribusian Bibit
Ternak Kepada
Masyarakat
Indikator Kegiatan
Tersedianya Bantuan Bibit Ternak
Pembibitan dan
Perawatan Ternak
Meningkatnya Mutu Genetik ternak
disentra perbibitan dan meningkatnya
intensifikasi Inseminasi Buatan dan Kawin
Alam
Penataan Ternak
Pemerintah
Tertatanya Ternak-Ternak Pemerintah
yang telah disebarkan melalui Dana
APBN, APBD I dan APBD II
478.786.500 Pendataan Masalah
Peternakan
Terlaksananya Pendataan Ternak
Besar di lima Kecamatan
Anggaran
TW 2 =
TW 3 =
TW 4 =
178.178.000 TW 1 =
73.977.000
249.438.500
47.276.500
Persen
Pemusnahan Ternak
Terlaksananya Eliminasi hewan
Yang Terjangkit Penyakit Penyebar Rabies
Endemik
51.579.000
Tertanganinya Hewan Yang
Mengalami gangguan
Reproduksi
Persen
Terlaksananya Penanganan Gangguan
Penanganan Penyakit
Reproduksi dan Penyakit Reproduksi dan Penyakit Ternak
Ternak
54.230.500
Terlaksananya Pengawasan
dan Pengamanan Ternak
Masuk / Keluar Daerah
Persen
Pengawasan
Perdagangan Ternak
Antar Daerah
76.262.000
Dikenalnya Produk-produk
peternakan unggulan daerah
Kelompok
Paket
TW 1 =
TW 2 =
TW 3 =
32
60
92
TW 4 =
100
TW 1 =
TW 2 =
68
77
TW 3 =
89
100
TW 4 =
Peningkatan
Sumberdaya Manusia
Peternakan
Program Peningkatan
Pemasaran Hasil
Produksi Peternakan
42.900.700 Pengembangan Sumber
Daya dan Kelembagaan
Peternakan
31.877.000 Promosi Atas Hasil
Produksi Peternakan
Unggulan Daerah
Pedagang Ternak lebih terkontrol,
terlaksananya pemungutan retribusi
dibidang peternakan dan terkelolanya
pelayanan Pemeriksaan Kesehatan Hewan
Target
2.392.950.000 TW 1 =
Pemeliharaan Kesehatan Terlakananya Pencegahan dan
Pengendalian Penyakit Hewan
dan Pencegahan
Penyakit Menular Ternak Menular
Peningkatan Status
Meningkatnya SDM petani
peternak dan aparat peternakan Kelembagaan Kelompok
Menjadi Keompok Mandiri
Meningkatnya Pemasaran
Produk peternakan Unggulan
Daerah
Target
TW 1 =
TW 2 =
TW 3 =
TW 4 =
16
100
100
100
TW 2 =
TW 3 =
TW 4 =
TW 1 =
TW 2 =
TW 3 =
TW 4 =
TW 1 =
TW 2 =
TW 3 =
TW 4 =
TW 1 =
TW 2 =
TW 3 =
TW 4 =
TW 1 =
TW 2 =
TW 3 =
TW 4 =
TW 1 =
TW 2 =
TW 3 =
TW 4 =
TW 1 =
TW 2 =
TW 3 =
TW 4 =
TW 1 =
TW 2 =
TW 3 =
20
72
83
100
25
50
75
100
4
25
100
100
82
84
90
100
79
80
83
100
71
80
90
100
28
52
76
100
32
60
92
Terlaksananya Pelatihan Manajemen
Pengelolaan Kelompok Tani Ternak ,
Identifikasi dan Verifikasi Status
Kelembagaan Kelompok
42.900.700
TW 4 =
100
Terlaksananya Pembinaan Usahausaha kelompok yang mengolah hasil
produksi peterakan dan diikutinya
kegiatan pameran peternakan serta
terlaksananya survey analisi kelayakan
Usaha Peternakan
31.877.000 TW 1 =
TW 2 =
68
77
TW 3 =
89
TW 4 =
100
5
Meningkatkan Penerapan Teknologi
Peternakan Tepat Guna
Berkembangnya Pemanfaatan
limbah / hasil sampingan
peternakan sebagai sumber
energi alternatif masyarakat
Bertambahnya kawasan
penyedia pakan dan air bagi
ternak
Kelompok
TW 1 =
TW 2 =
TW 3 =
TW 4 =
100
100
100
Program Peningkatan
Produksi Peternakan
33.750.000 Penelitian dan Pegolahan Tersedianya Bantuan Bibit Rumput
Gizi dan Pakan Ternak
26.000.000 Pengadaan Sarana dan
Prasarana Teknologi
Peternakan Tepat Guna
bagi Ternak
Meningkatnya pemanfaatan limbahlimbah peternakan sebagai sumber
energi alternatif
Bulukumba, 20 Februari 2017
Kepala Dinas
drh. Hj.RUSTINAH, MP
Pangkat : Pembina Utama Muda
N I P : 19610203 198703 2 012
33.750.000 TW 1 =
TW 2 =
TW 3 =
TW 4 =
100
100
100
26.000.000 TW 1 =
TW 2 =
TW 3 =
TW 4 =
100
100