RENCANA AKSI TAHUN 2017 DINAS SOSIAL

RENCANA AKSI
DINAS SOSIAL KABUPATEN BULUKUMBA
TAHUN ANGGARAN 2017
No

Tujuan

1 Meningkatkan
kualitas
pengelolaan
administrasi
perkantoran

Sasaran Strategis
Meningkatnya
kualitas
pengelolaan
administrasi
perkantoran

Indikator Kinerja

Tersedianya dan
terlaksananya
administrasi
perkantoran dan
tugas rapat
koordinasi dan
konsultasi ke luar
daerah

Satuan
%

Target

Program

TW 1 = Program Pelayanan
Administrasi
100
TW 2 = Perkantoran

100
TW 3 =
100
TW 4 =
100

Anggaran

Kegiatan

496.658.800 Penyediaan jasa
komunikasi, sumber
daya air dan listrik

Indikator Kegiatan
Meningkatnya
Pelayanan
Administrasi
Perkantoran


Penyediaan jasa
pemeliharaan dan
perizinan kendaraan
dinas/operasional

Meningkatnya
Legalitas dan
Penggunan Kendaraan
Dinas

Penyediaan jasa
administrasi keuangan

Dokumen Keuangan
Admnistrasi yang
tertib

Penyediaan jasa
kebersihan kantor


Terwujudnya
Kebersihan dan
Kenyamanan Kantor

Penyediaan komponen
instalasi
listrik/penerangan
bangunan kantor

Tersedianya
kebutuhan listrik
secara optimal

Penanggung
Jawab
64.500.000 TW 1 = Kasubag
100
Umum dan
TW 2 = Kepegawaian
100

TW 3 =
100
TW 4 =
100

Anggaran

Target

9.740.000 TW 1 =
100
TW 2 =
100
156.010.000 TW
TW 3
1 ==

Kasubag
Umum dan
Kepegawaian


Kasubag
Keuangan
100
TW 2 =
TW 1 = Kasubag
13.322.250 100
100
Umum dan
TW 2 = Kepegawaian
100
TW 3 =
100
TW 4 =
100
7.000.000 TW 1 = Kasubag
100
Umum dan
TW 2 = Kepegawaian
100

TW 3 =
100
TW 4 =
100

No

Tujuan

2 Meningkatkan
Sarana dan
Prasarana
Aparatur

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Peningkatan Sarana Terlaksananya
dan Prasarana

pengadaan,
Aparatur
perawatan dan
rehabilitasi sarana
dan prasarana
aparatur

Satuan

%

Target

Program

TW 1 = Program Peningkatan
100
Sarana dan Prasarana
TW 2 = Aparatur
100

TW 3 =
100
TW 4 =
100

Anggaran

Kegiatan

Indikator Kegiatan

Rapat-rapat koordinasi
dan konsultasi ke luar
daerah

Terwujudnya
kesepahaman dan
koordinasi antar
daerah, provinsi dan
pusat


Penatausahaan
Kesekretariatan SKPD

Meningkatnya
Pelayanan
Administrasi
Perkantoran

Anggaran
198.483.000

47.603.550

97.239.000 Pengadaan
perlengkapan gedung
kantor

terpenuhinya
perlengkapan gedung

kantor

4.800.000

Pengadaan peralatan
gedung kantor

Tersedianya peralatan
gedung kantor

29.521.500

Pemeliharaan
rutin/berkala gedung
kantor

Terciptanya kondisi
ruangan /tempat
kerja dan halaman
kantor yang nyaman
dan indah/asri

9.717.500

Penanggung
Jawab
TW 1 = Kasubag
100
Program dan
TW 2 = Pelaporan
100
TW 3 =
100
TW 4 =
100
TW 1 = Kasubag
100
Umum dan
TW 2 = Kepegawaian
100
TW 3 =
100
TW 4 =
100
TW 1 = Kasubag
Keuangan
100
TW 2 =
100
TW 3 =
100
TW 4 =
100
TW 1 = Kasubag
Keuangan
100
TW 2 =
100
TW 3 =
100
TW 4 =
100
TW 1 = Kasubag
Umum dan
100
TW 2 = Kepegawaian
100
TW 3 =
100
Target

No

Tujuan

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Satuan

Target

Program

Anggaran

Kegiatan
Pemeliharaan
rutin/berkala mobil
jabatan

Tersedianya biaya
3 Menjamin
kontribusi Bimtek
tersedianya
biaya kontribusi
bimtek

menjamin
tersedianya biaya
kontribusi bimtek

%

TW 1 = Program Peningkatan
Kapasitas Sumber
100
TW 2 = Daya Aparatur
100
TW 3 =
100
TW 4 =
100

Indikator Kegiatan

Anggaran

Terawatnya kondisi
mobil jabatan

18.500.000

Terciptanya
Pemeliharaan
rutin/berkala kendaraan kelancaran
operasional kantor
dinas/operasional

24.700.000

Pemeliharaan
rutin/berkala peralatan
gedung kantor

Terwujudnya
optimalisasi
penggunaan peralatan

10.000.000

Meningkatnya
11.410.000 Bimbingan teknis
implementasi peraturan pengetahuan pegawai
tentang peraturan
perundang-undangan
perundang-undangan

11.410.000

Penanggung
Jawab
TW 1 = Kasubag
100
Keuangan
TW 2 =
100
TW 3 =
100
TW 4 =
100
TW 1 = Kasubag
100
Keuangan
TW 2 =
100
TW 3 =
100
TW 4 =
100
TW 1 = Kasubag
Keuangan
100
TW 2 =
100
TW 3 =
100
TW 4 =
100
TW 1 = Kasubag
Program dan
100
TW 2 = Pelaporan
100
TW 3 =
100
TW 4 =
100
Target

No

Tujuan

4 Mewujudkan
laporan kinerja
SKPD serta
laporan
keuangan yang
akuntabel

Sasaran Strategis
Peningkatan
pengembangan
sistem pelaporan
capaian kinerja dan
keuangan

Indikator Kinerja
Tersusunnya
Laporan Kinerja
Ikhtisar Realisasi
Kinerja SKPD,
Laporan Keuangan
Akhir Tahun, dan
Monev kegiatan
SKPD

Satuan

Target

Program

%

TW 1 =
100
TW 2 =
100
TW 3 =
100
TW 4 =
100

Program peningkatan
pengembangan sistem
pelaporan capaian
kinerja dan keuangan

Anggaran

Kegiatan

Terlaksananya
Pemberdayaan
pemberian bantuan
Fakir Miskin,
bagi keluarga miskin
Komunitas Adat
Terpencil (KAT) dan
Penyandang
Masalah
Kesejahteraan
Sosial (PMKS)
Lainnya

%

TW 1 =
100
TW 2 =
100
TW 3 =
100
TW 4 =
100

Program
Pemberdayaan Fakir
Miskin, Komunitas
Adat Terpencil (KAT)
dan Penyandang
Masalah
Kesejahteraan Sosial
(PMKS) Lainnya

Anggaran

Tersedianya Lakip,
Renstra Renja dan
Laporan Bulanan SKPD

25.313.000

Tersedianya laporan
anggaran akhir tahun

5.000.000

Monitoring, Evaluasi
Terpantau dan
Program Kegiatan SKPD terkendalinya
pelaksanaan egiatan
APBD maupun APBN
di Kab. Bulukumba

48.240.500

78.553.250 Penyusunan laporan
capaian kinerja dan
ikhtisar realisasi kinerja
SKPD

penyusunan pelaporan
keuangan akhir tahun

5 Memberdayaka
n fakir miskin
melalui bantuan
peningkatan
sarana
pendukung
keluarga miskin

Indikator Kegiatan

1.294.388.000 Pengadaan sarana dan
prasarana pendukung
usaha bagi keluarga
miskin

Menignkatnya sarana
dan prasarana
berusaha bagi KUBE
keluarga miskin

1.294.388.000

Penanggung
Jawab
TW 1 = Kasubag
100
Program dan
TW 2 = Pelaporan
100
TW 3 =
100
TW 4 =
100
TW 1 = Kasubag
100
Keuangan
TW 2 =
100
TW 3 =
100
TW 4 =
100
TW 1 = Kasubag
Program dan
100
TW 2 = Pelaporan
100
TW 3 =
100
TW 4 =
100
TW 1 = Kasi
Penanganan
100
TW 2 = Fakir Miskin
Perkotaa dan
100
TW 3 = Perdesaan
100
TW 4 =
100
Target

No

Tujuan

6 Menjamin
terlaksananya
pelayanan dan
rehabilitasi
kesejahteraan
sosial

7 Melakukan
pembinaan
kepada anak
terlantar

Sasaran Strategis
Pelayanan dan
Rehabilitasi
Kesejahteraan
Sosial

pembinaan anak
terlantar

Indikator Kinerja

Satuan

Terlaksananya
operasional dan
penanganan
penyaluran bantuan
korban bencana dan
bantuan jaminan
sosial lanjut usia
terlantar

%

Terlaksananya
Pelayanan dan
pemberian Santunan
Sosial Anak Panti
Asuhan dan Non
Panti Asuhan

%

Target

Program

TW 1 = Program Pelayanan
dan Rehabilitasi
100
TW 2 = Kesejahteraan Sosial
100
TW 3 =
100
TW 4 =
100

TW 1 = Program pembinaan
anak terlantar
100
TW 2 =
100
TW 3 =
100
TW 4 =
100

Anggaran

Kegiatan

Indikator Kegiatan

364.728.250 Penanganan masalahmasalah strategis yang
menyangkut tanggap
cepat darurat dan
kejadian luar biasa

Meningkatnya
kewaspadaan/kesiapsi
agaan kemungkinan
terjadinya bencana

Pelayanan Sosial Dasar
bagi Lanjut Usia
Terlantar

Tersalurnya bantuan
ASLUT kepada lanjut
usia terlantar di lokasi

108.302.500 Pelayanan dan
pemberian Santunan
Sosial Anak Panti
Asuhan dan Non Panti
Asuhan

Bertambahnya
pengetahuan,
pemahaman pengurus
panti asuhan/LKS
anak tentang
manajemen
penanganan anak
terlantar dalam panti
dan terpenuhinya
kebutuhan
permakanan anak
dalam panti asuhan

Penanggung
Jawab
285.841.250 TW 1 = Kasi
100
Perlindungan
TW 2 = Sosial Korban
Bencana Alam
100
TW 3 = dan Bencana
Sosial
100
TW 4 =
100

Anggaran

Target

78.887.000 TW 1 =
100
TW 2 =
100
TW 3 =
100
TW 4 =
100
108.302.500 TW 1 =
100
TW 2 =
100
TW 3 =
100
TW 4 =
100

Kasi
Rehabilitasi
Sosial Anak,
Penyandnagg
Disabilitas dan
Lanjut Usia

Kasi
Rehabilitasi
Sosial Anak,
Penyandnagg
Disabilitas dan
Lanjut Usia

No

Tujuan

8 memberikan
pembinaan
kepada
penyandang
cacat melalui
bantuan
jaminan sosial

Sasaran Strategis
pembinaan para
penyandang cacat
dan trauma

pembinaan panti
9 memenuhi
kebutuhan panti asuhan /panti
jompo
asuhan akan
sarana dan
prasarana
pendukung
kegiatan

10 Memberdayaka
n eks
penyandang
penyakit sosial

pembinaan eks
penyandang
penyakit sosial (eks
narapidana, PSK,
narkoba dan
penyakit sosial
lainnya)

Indikator Kinerja
Terlaksananya
pendataan,
pemantauan,
pendampingan
penyandang cacat
penerima bantuan
jaminan hidup dan
bantuan UEP bagi
penyandnag cacat
produktif
Terlaksananya
pemberian bantuan
sarana bagi Panti
Asuhan

Terlaksananya
bimbingan sosial
kepada eks Napi dan
pemberian bantuan
UEP bagi eks Napi

Satuan

Target

Program

Anggaran

Kegiatan

Indikator Kegiatan

Penanggung
Jawab
70.416.000 TW 1 = Kasi
100
Rehabilitasi
TW 2 = Sosial Anak,
Penyandnagg
100
TW 3 = Disabilitas dan
Lanjut Usia
100
TW 4 =
100

Anggaran

Target

%

TW 1 = Program pembinaan
para penyandang
100
TW 2 = cacat dan trauma
100
TW 3 =
100
TW 4 =
100

63.399.000 Pendayagunaan para
penyandang cacat dan
eks trauma

lancarnya
pelaksanaan kegiatan
penyaluran bantuan
jaminan sosial dan
UEP penyandang
disabilitas

%

TW 1 = Program pembinaan
panti asuhan /panti
100
TW 2 = jompo
100
TW 3 =
100
TW 4 =
100

45.368.000 Operasi dan
pemeliharaan sarana
dan prasarana panti
asuhan/jompo

Terpenuhinya
kebutuhan tempat
tidur bagi panti
asuhan

45.368.000 TW 1 =
100
TW 2 =
100
TW 3 =
100
TW 4 =
100

Kasi
Pemberdayaan
Sosial
Perorangan,
Keluarga,
Kelembagaan,
Komunitas
Adat Terpencil
dan
Pengelolaan
Sumber Daya
Bantuan Sosial

%

TW 1 =
100
TW 2 =
100
TW 3 =
100
TW 4 =
100

37.869.000 Pemberdayaan eks
penyandang penyakit
sosial

Meningkatnya
pemahaman/pengeta
huan remaja akibat
penyalahgunaan
narkoba dan penyakit
HIV/AIDS

37.869.000 TW 1 =
100
TW 2 =
100
TW 3 =
100
TW 4 =
100

Kasi
Rehabilitasi
Tuna Sosial,
Korban
Perdagangan
Orang, dan
Korban
Penyalahguna
an NAPZA

Program pembinaan
eks penyandang
penyakit sosial (eks
narapidana, PSK,
narkoba dan
penyakit sosial
lainnya)

No

Tujuan

11 Meningkatkan
pengetahuan
dan
keterampilan
lembaga
kesejahteraan
sosial dalam
penanganan
PMKS

Sasaran Strategis
Pemberdayaan
Kelembagaan
Kesejahteraan
Sosial

Indikator Kinerja

Satuan

Target

Terlaksananya
pemberian bantuan
UEP dan
pengembangan
organisasi Karang
Taruna,
terlaksananya
pemberian bingkisan
kepada pejuang,
veteran dan janda
serta operasional tim
koordinasi pelaksana
PKH dan Pelaksana
Kegiatan UPPKH
serta terpantaunya
pembinaan keluarga
melalui LK3

%

TW 1 =
100
TW 2 =
100
TW 3 =
100
TW 4 =
100

Program
Program
Pemberdayaan
Kelembagaan
Kesejahteraan Sosial

Anggaran

Kegiatan

705.066.700 Pemberdayaan Karang
Taruna dan Pekerja
Sosial Masyarakat

Pelestarian dan
Pembinaan Nilai
Kepahlawanan,
Keperintisan, Kejuangan
dan KSN

Indikator Kegiatan
Meningkatnya
partisipasi karang
taruna dan TKSK
dalam pembangunan
kesejahteraan Sosial

Menigngkatnya
kesadaran masyarakat
untuk menghormati
dan menghargai jasajasa pahlawan

Pengembangan Program Terpantaunya
Keluarga Harapan
pelaksanaan Program
Kegiatan PKH

Penanggung
Jawab
179.622.450 TW 1 = Kabid
100
Pemberdayaan
TW 2 = Pengembanga
n
100
TW 3 = Kelembagaan
Kesos
100
TW 4 =
100

Anggaran

Target

282.455.750 TW 1 =
100
TW 2 =
100
TW 3 =
100
TW 4 =
100
199.052.500 TW 1 =
100
TW 2 =
100
TW 3 =
100
TW 4 =
100

Kabid
Pemberdayaan
Pengembanga
n
Kelembagaan
Kesos

Kabid
Pemberdayaan
Pengembanga
n
Kelembagaan
Kesos

No

Tujuan

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Satuan

Target

Program

Anggaran

Kegiatan

Indikator Kegiatan

Penanggung
Jawab
43.936.000 TW 1 = Kabid
Pemberdayaan
100
TW 2 = Pengembanga
n
100
TW 3 = Kelembagaan
Kesos
100
TW 4 =
100

Anggaran

Penguatan Kelembagaan meningkatnya
Lembaga Konsultasi
pengetahuan peserta
Kesejahteraan Keluarga sosialisasi tentang
peranan Lembaga
Konsultasi
Kesejahteraan
Keluarga

Bulukumba, 20 Februari 2017
Plt. KEPALA DINAS

H. MUH. NUR, SE, M.Pdi
Pangkat : Pembina
NIP. 19590915 198003 1 020

Target