RENCANA AKSI TAHUN 2017 DINAS SOSIAL
RENCANA AKSI
DINAS SOSIAL KABUPATEN BULUKUMBA
TAHUN ANGGARAN 2017
No
Tujuan
1 Meningkatkan
kualitas
pengelolaan
administrasi
perkantoran
Sasaran Strategis
Meningkatnya
kualitas
pengelolaan
administrasi
perkantoran
Indikator Kinerja
Tersedianya dan
terlaksananya
administrasi
perkantoran dan
tugas rapat
koordinasi dan
konsultasi ke luar
daerah
Satuan
%
Target
Program
TW 1 = Program Pelayanan
Administrasi
100
TW 2 = Perkantoran
100
TW 3 =
100
TW 4 =
100
Anggaran
Kegiatan
496.658.800 Penyediaan jasa
komunikasi, sumber
daya air dan listrik
Indikator Kegiatan
Meningkatnya
Pelayanan
Administrasi
Perkantoran
Penyediaan jasa
pemeliharaan dan
perizinan kendaraan
dinas/operasional
Meningkatnya
Legalitas dan
Penggunan Kendaraan
Dinas
Penyediaan jasa
administrasi keuangan
Dokumen Keuangan
Admnistrasi yang
tertib
Penyediaan jasa
kebersihan kantor
Terwujudnya
Kebersihan dan
Kenyamanan Kantor
Penyediaan komponen
instalasi
listrik/penerangan
bangunan kantor
Tersedianya
kebutuhan listrik
secara optimal
Penanggung
Jawab
64.500.000 TW 1 = Kasubag
100
Umum dan
TW 2 = Kepegawaian
100
TW 3 =
100
TW 4 =
100
Anggaran
Target
9.740.000 TW 1 =
100
TW 2 =
100
156.010.000 TW
TW 3
1 ==
Kasubag
Umum dan
Kepegawaian
Kasubag
Keuangan
100
TW 2 =
TW 1 = Kasubag
13.322.250 100
100
Umum dan
TW 2 = Kepegawaian
100
TW 3 =
100
TW 4 =
100
7.000.000 TW 1 = Kasubag
100
Umum dan
TW 2 = Kepegawaian
100
TW 3 =
100
TW 4 =
100
No
Tujuan
2 Meningkatkan
Sarana dan
Prasarana
Aparatur
Sasaran Strategis
Indikator Kinerja
Peningkatan Sarana Terlaksananya
dan Prasarana
pengadaan,
Aparatur
perawatan dan
rehabilitasi sarana
dan prasarana
aparatur
Satuan
%
Target
Program
TW 1 = Program Peningkatan
100
Sarana dan Prasarana
TW 2 = Aparatur
100
TW 3 =
100
TW 4 =
100
Anggaran
Kegiatan
Indikator Kegiatan
Rapat-rapat koordinasi
dan konsultasi ke luar
daerah
Terwujudnya
kesepahaman dan
koordinasi antar
daerah, provinsi dan
pusat
Penatausahaan
Kesekretariatan SKPD
Meningkatnya
Pelayanan
Administrasi
Perkantoran
Anggaran
198.483.000
47.603.550
97.239.000 Pengadaan
perlengkapan gedung
kantor
terpenuhinya
perlengkapan gedung
kantor
4.800.000
Pengadaan peralatan
gedung kantor
Tersedianya peralatan
gedung kantor
29.521.500
Pemeliharaan
rutin/berkala gedung
kantor
Terciptanya kondisi
ruangan /tempat
kerja dan halaman
kantor yang nyaman
dan indah/asri
9.717.500
Penanggung
Jawab
TW 1 = Kasubag
100
Program dan
TW 2 = Pelaporan
100
TW 3 =
100
TW 4 =
100
TW 1 = Kasubag
100
Umum dan
TW 2 = Kepegawaian
100
TW 3 =
100
TW 4 =
100
TW 1 = Kasubag
Keuangan
100
TW 2 =
100
TW 3 =
100
TW 4 =
100
TW 1 = Kasubag
Keuangan
100
TW 2 =
100
TW 3 =
100
TW 4 =
100
TW 1 = Kasubag
Umum dan
100
TW 2 = Kepegawaian
100
TW 3 =
100
Target
No
Tujuan
Sasaran Strategis
Indikator Kinerja
Satuan
Target
Program
Anggaran
Kegiatan
Pemeliharaan
rutin/berkala mobil
jabatan
Tersedianya biaya
3 Menjamin
kontribusi Bimtek
tersedianya
biaya kontribusi
bimtek
menjamin
tersedianya biaya
kontribusi bimtek
%
TW 1 = Program Peningkatan
Kapasitas Sumber
100
TW 2 = Daya Aparatur
100
TW 3 =
100
TW 4 =
100
Indikator Kegiatan
Anggaran
Terawatnya kondisi
mobil jabatan
18.500.000
Terciptanya
Pemeliharaan
rutin/berkala kendaraan kelancaran
operasional kantor
dinas/operasional
24.700.000
Pemeliharaan
rutin/berkala peralatan
gedung kantor
Terwujudnya
optimalisasi
penggunaan peralatan
10.000.000
Meningkatnya
11.410.000 Bimbingan teknis
implementasi peraturan pengetahuan pegawai
tentang peraturan
perundang-undangan
perundang-undangan
11.410.000
Penanggung
Jawab
TW 1 = Kasubag
100
Keuangan
TW 2 =
100
TW 3 =
100
TW 4 =
100
TW 1 = Kasubag
100
Keuangan
TW 2 =
100
TW 3 =
100
TW 4 =
100
TW 1 = Kasubag
Keuangan
100
TW 2 =
100
TW 3 =
100
TW 4 =
100
TW 1 = Kasubag
Program dan
100
TW 2 = Pelaporan
100
TW 3 =
100
TW 4 =
100
Target
No
Tujuan
4 Mewujudkan
laporan kinerja
SKPD serta
laporan
keuangan yang
akuntabel
Sasaran Strategis
Peningkatan
pengembangan
sistem pelaporan
capaian kinerja dan
keuangan
Indikator Kinerja
Tersusunnya
Laporan Kinerja
Ikhtisar Realisasi
Kinerja SKPD,
Laporan Keuangan
Akhir Tahun, dan
Monev kegiatan
SKPD
Satuan
Target
Program
%
TW 1 =
100
TW 2 =
100
TW 3 =
100
TW 4 =
100
Program peningkatan
pengembangan sistem
pelaporan capaian
kinerja dan keuangan
Anggaran
Kegiatan
Terlaksananya
Pemberdayaan
pemberian bantuan
Fakir Miskin,
bagi keluarga miskin
Komunitas Adat
Terpencil (KAT) dan
Penyandang
Masalah
Kesejahteraan
Sosial (PMKS)
Lainnya
%
TW 1 =
100
TW 2 =
100
TW 3 =
100
TW 4 =
100
Program
Pemberdayaan Fakir
Miskin, Komunitas
Adat Terpencil (KAT)
dan Penyandang
Masalah
Kesejahteraan Sosial
(PMKS) Lainnya
Anggaran
Tersedianya Lakip,
Renstra Renja dan
Laporan Bulanan SKPD
25.313.000
Tersedianya laporan
anggaran akhir tahun
5.000.000
Monitoring, Evaluasi
Terpantau dan
Program Kegiatan SKPD terkendalinya
pelaksanaan egiatan
APBD maupun APBN
di Kab. Bulukumba
48.240.500
78.553.250 Penyusunan laporan
capaian kinerja dan
ikhtisar realisasi kinerja
SKPD
penyusunan pelaporan
keuangan akhir tahun
5 Memberdayaka
n fakir miskin
melalui bantuan
peningkatan
sarana
pendukung
keluarga miskin
Indikator Kegiatan
1.294.388.000 Pengadaan sarana dan
prasarana pendukung
usaha bagi keluarga
miskin
Menignkatnya sarana
dan prasarana
berusaha bagi KUBE
keluarga miskin
1.294.388.000
Penanggung
Jawab
TW 1 = Kasubag
100
Program dan
TW 2 = Pelaporan
100
TW 3 =
100
TW 4 =
100
TW 1 = Kasubag
100
Keuangan
TW 2 =
100
TW 3 =
100
TW 4 =
100
TW 1 = Kasubag
Program dan
100
TW 2 = Pelaporan
100
TW 3 =
100
TW 4 =
100
TW 1 = Kasi
Penanganan
100
TW 2 = Fakir Miskin
Perkotaa dan
100
TW 3 = Perdesaan
100
TW 4 =
100
Target
No
Tujuan
6 Menjamin
terlaksananya
pelayanan dan
rehabilitasi
kesejahteraan
sosial
7 Melakukan
pembinaan
kepada anak
terlantar
Sasaran Strategis
Pelayanan dan
Rehabilitasi
Kesejahteraan
Sosial
pembinaan anak
terlantar
Indikator Kinerja
Satuan
Terlaksananya
operasional dan
penanganan
penyaluran bantuan
korban bencana dan
bantuan jaminan
sosial lanjut usia
terlantar
%
Terlaksananya
Pelayanan dan
pemberian Santunan
Sosial Anak Panti
Asuhan dan Non
Panti Asuhan
%
Target
Program
TW 1 = Program Pelayanan
dan Rehabilitasi
100
TW 2 = Kesejahteraan Sosial
100
TW 3 =
100
TW 4 =
100
TW 1 = Program pembinaan
anak terlantar
100
TW 2 =
100
TW 3 =
100
TW 4 =
100
Anggaran
Kegiatan
Indikator Kegiatan
364.728.250 Penanganan masalahmasalah strategis yang
menyangkut tanggap
cepat darurat dan
kejadian luar biasa
Meningkatnya
kewaspadaan/kesiapsi
agaan kemungkinan
terjadinya bencana
Pelayanan Sosial Dasar
bagi Lanjut Usia
Terlantar
Tersalurnya bantuan
ASLUT kepada lanjut
usia terlantar di lokasi
108.302.500 Pelayanan dan
pemberian Santunan
Sosial Anak Panti
Asuhan dan Non Panti
Asuhan
Bertambahnya
pengetahuan,
pemahaman pengurus
panti asuhan/LKS
anak tentang
manajemen
penanganan anak
terlantar dalam panti
dan terpenuhinya
kebutuhan
permakanan anak
dalam panti asuhan
Penanggung
Jawab
285.841.250 TW 1 = Kasi
100
Perlindungan
TW 2 = Sosial Korban
Bencana Alam
100
TW 3 = dan Bencana
Sosial
100
TW 4 =
100
Anggaran
Target
78.887.000 TW 1 =
100
TW 2 =
100
TW 3 =
100
TW 4 =
100
108.302.500 TW 1 =
100
TW 2 =
100
TW 3 =
100
TW 4 =
100
Kasi
Rehabilitasi
Sosial Anak,
Penyandnagg
Disabilitas dan
Lanjut Usia
Kasi
Rehabilitasi
Sosial Anak,
Penyandnagg
Disabilitas dan
Lanjut Usia
No
Tujuan
8 memberikan
pembinaan
kepada
penyandang
cacat melalui
bantuan
jaminan sosial
Sasaran Strategis
pembinaan para
penyandang cacat
dan trauma
pembinaan panti
9 memenuhi
kebutuhan panti asuhan /panti
jompo
asuhan akan
sarana dan
prasarana
pendukung
kegiatan
10 Memberdayaka
n eks
penyandang
penyakit sosial
pembinaan eks
penyandang
penyakit sosial (eks
narapidana, PSK,
narkoba dan
penyakit sosial
lainnya)
Indikator Kinerja
Terlaksananya
pendataan,
pemantauan,
pendampingan
penyandang cacat
penerima bantuan
jaminan hidup dan
bantuan UEP bagi
penyandnag cacat
produktif
Terlaksananya
pemberian bantuan
sarana bagi Panti
Asuhan
Terlaksananya
bimbingan sosial
kepada eks Napi dan
pemberian bantuan
UEP bagi eks Napi
Satuan
Target
Program
Anggaran
Kegiatan
Indikator Kegiatan
Penanggung
Jawab
70.416.000 TW 1 = Kasi
100
Rehabilitasi
TW 2 = Sosial Anak,
Penyandnagg
100
TW 3 = Disabilitas dan
Lanjut Usia
100
TW 4 =
100
Anggaran
Target
%
TW 1 = Program pembinaan
para penyandang
100
TW 2 = cacat dan trauma
100
TW 3 =
100
TW 4 =
100
63.399.000 Pendayagunaan para
penyandang cacat dan
eks trauma
lancarnya
pelaksanaan kegiatan
penyaluran bantuan
jaminan sosial dan
UEP penyandang
disabilitas
%
TW 1 = Program pembinaan
panti asuhan /panti
100
TW 2 = jompo
100
TW 3 =
100
TW 4 =
100
45.368.000 Operasi dan
pemeliharaan sarana
dan prasarana panti
asuhan/jompo
Terpenuhinya
kebutuhan tempat
tidur bagi panti
asuhan
45.368.000 TW 1 =
100
TW 2 =
100
TW 3 =
100
TW 4 =
100
Kasi
Pemberdayaan
Sosial
Perorangan,
Keluarga,
Kelembagaan,
Komunitas
Adat Terpencil
dan
Pengelolaan
Sumber Daya
Bantuan Sosial
%
TW 1 =
100
TW 2 =
100
TW 3 =
100
TW 4 =
100
37.869.000 Pemberdayaan eks
penyandang penyakit
sosial
Meningkatnya
pemahaman/pengeta
huan remaja akibat
penyalahgunaan
narkoba dan penyakit
HIV/AIDS
37.869.000 TW 1 =
100
TW 2 =
100
TW 3 =
100
TW 4 =
100
Kasi
Rehabilitasi
Tuna Sosial,
Korban
Perdagangan
Orang, dan
Korban
Penyalahguna
an NAPZA
Program pembinaan
eks penyandang
penyakit sosial (eks
narapidana, PSK,
narkoba dan
penyakit sosial
lainnya)
No
Tujuan
11 Meningkatkan
pengetahuan
dan
keterampilan
lembaga
kesejahteraan
sosial dalam
penanganan
PMKS
Sasaran Strategis
Pemberdayaan
Kelembagaan
Kesejahteraan
Sosial
Indikator Kinerja
Satuan
Target
Terlaksananya
pemberian bantuan
UEP dan
pengembangan
organisasi Karang
Taruna,
terlaksananya
pemberian bingkisan
kepada pejuang,
veteran dan janda
serta operasional tim
koordinasi pelaksana
PKH dan Pelaksana
Kegiatan UPPKH
serta terpantaunya
pembinaan keluarga
melalui LK3
%
TW 1 =
100
TW 2 =
100
TW 3 =
100
TW 4 =
100
Program
Program
Pemberdayaan
Kelembagaan
Kesejahteraan Sosial
Anggaran
Kegiatan
705.066.700 Pemberdayaan Karang
Taruna dan Pekerja
Sosial Masyarakat
Pelestarian dan
Pembinaan Nilai
Kepahlawanan,
Keperintisan, Kejuangan
dan KSN
Indikator Kegiatan
Meningkatnya
partisipasi karang
taruna dan TKSK
dalam pembangunan
kesejahteraan Sosial
Menigngkatnya
kesadaran masyarakat
untuk menghormati
dan menghargai jasajasa pahlawan
Pengembangan Program Terpantaunya
Keluarga Harapan
pelaksanaan Program
Kegiatan PKH
Penanggung
Jawab
179.622.450 TW 1 = Kabid
100
Pemberdayaan
TW 2 = Pengembanga
n
100
TW 3 = Kelembagaan
Kesos
100
TW 4 =
100
Anggaran
Target
282.455.750 TW 1 =
100
TW 2 =
100
TW 3 =
100
TW 4 =
100
199.052.500 TW 1 =
100
TW 2 =
100
TW 3 =
100
TW 4 =
100
Kabid
Pemberdayaan
Pengembanga
n
Kelembagaan
Kesos
Kabid
Pemberdayaan
Pengembanga
n
Kelembagaan
Kesos
No
Tujuan
Sasaran Strategis
Indikator Kinerja
Satuan
Target
Program
Anggaran
Kegiatan
Indikator Kegiatan
Penanggung
Jawab
43.936.000 TW 1 = Kabid
Pemberdayaan
100
TW 2 = Pengembanga
n
100
TW 3 = Kelembagaan
Kesos
100
TW 4 =
100
Anggaran
Penguatan Kelembagaan meningkatnya
Lembaga Konsultasi
pengetahuan peserta
Kesejahteraan Keluarga sosialisasi tentang
peranan Lembaga
Konsultasi
Kesejahteraan
Keluarga
Bulukumba, 20 Februari 2017
Plt. KEPALA DINAS
H. MUH. NUR, SE, M.Pdi
Pangkat : Pembina
NIP. 19590915 198003 1 020
Target
DINAS SOSIAL KABUPATEN BULUKUMBA
TAHUN ANGGARAN 2017
No
Tujuan
1 Meningkatkan
kualitas
pengelolaan
administrasi
perkantoran
Sasaran Strategis
Meningkatnya
kualitas
pengelolaan
administrasi
perkantoran
Indikator Kinerja
Tersedianya dan
terlaksananya
administrasi
perkantoran dan
tugas rapat
koordinasi dan
konsultasi ke luar
daerah
Satuan
%
Target
Program
TW 1 = Program Pelayanan
Administrasi
100
TW 2 = Perkantoran
100
TW 3 =
100
TW 4 =
100
Anggaran
Kegiatan
496.658.800 Penyediaan jasa
komunikasi, sumber
daya air dan listrik
Indikator Kegiatan
Meningkatnya
Pelayanan
Administrasi
Perkantoran
Penyediaan jasa
pemeliharaan dan
perizinan kendaraan
dinas/operasional
Meningkatnya
Legalitas dan
Penggunan Kendaraan
Dinas
Penyediaan jasa
administrasi keuangan
Dokumen Keuangan
Admnistrasi yang
tertib
Penyediaan jasa
kebersihan kantor
Terwujudnya
Kebersihan dan
Kenyamanan Kantor
Penyediaan komponen
instalasi
listrik/penerangan
bangunan kantor
Tersedianya
kebutuhan listrik
secara optimal
Penanggung
Jawab
64.500.000 TW 1 = Kasubag
100
Umum dan
TW 2 = Kepegawaian
100
TW 3 =
100
TW 4 =
100
Anggaran
Target
9.740.000 TW 1 =
100
TW 2 =
100
156.010.000 TW
TW 3
1 ==
Kasubag
Umum dan
Kepegawaian
Kasubag
Keuangan
100
TW 2 =
TW 1 = Kasubag
13.322.250 100
100
Umum dan
TW 2 = Kepegawaian
100
TW 3 =
100
TW 4 =
100
7.000.000 TW 1 = Kasubag
100
Umum dan
TW 2 = Kepegawaian
100
TW 3 =
100
TW 4 =
100
No
Tujuan
2 Meningkatkan
Sarana dan
Prasarana
Aparatur
Sasaran Strategis
Indikator Kinerja
Peningkatan Sarana Terlaksananya
dan Prasarana
pengadaan,
Aparatur
perawatan dan
rehabilitasi sarana
dan prasarana
aparatur
Satuan
%
Target
Program
TW 1 = Program Peningkatan
100
Sarana dan Prasarana
TW 2 = Aparatur
100
TW 3 =
100
TW 4 =
100
Anggaran
Kegiatan
Indikator Kegiatan
Rapat-rapat koordinasi
dan konsultasi ke luar
daerah
Terwujudnya
kesepahaman dan
koordinasi antar
daerah, provinsi dan
pusat
Penatausahaan
Kesekretariatan SKPD
Meningkatnya
Pelayanan
Administrasi
Perkantoran
Anggaran
198.483.000
47.603.550
97.239.000 Pengadaan
perlengkapan gedung
kantor
terpenuhinya
perlengkapan gedung
kantor
4.800.000
Pengadaan peralatan
gedung kantor
Tersedianya peralatan
gedung kantor
29.521.500
Pemeliharaan
rutin/berkala gedung
kantor
Terciptanya kondisi
ruangan /tempat
kerja dan halaman
kantor yang nyaman
dan indah/asri
9.717.500
Penanggung
Jawab
TW 1 = Kasubag
100
Program dan
TW 2 = Pelaporan
100
TW 3 =
100
TW 4 =
100
TW 1 = Kasubag
100
Umum dan
TW 2 = Kepegawaian
100
TW 3 =
100
TW 4 =
100
TW 1 = Kasubag
Keuangan
100
TW 2 =
100
TW 3 =
100
TW 4 =
100
TW 1 = Kasubag
Keuangan
100
TW 2 =
100
TW 3 =
100
TW 4 =
100
TW 1 = Kasubag
Umum dan
100
TW 2 = Kepegawaian
100
TW 3 =
100
Target
No
Tujuan
Sasaran Strategis
Indikator Kinerja
Satuan
Target
Program
Anggaran
Kegiatan
Pemeliharaan
rutin/berkala mobil
jabatan
Tersedianya biaya
3 Menjamin
kontribusi Bimtek
tersedianya
biaya kontribusi
bimtek
menjamin
tersedianya biaya
kontribusi bimtek
%
TW 1 = Program Peningkatan
Kapasitas Sumber
100
TW 2 = Daya Aparatur
100
TW 3 =
100
TW 4 =
100
Indikator Kegiatan
Anggaran
Terawatnya kondisi
mobil jabatan
18.500.000
Terciptanya
Pemeliharaan
rutin/berkala kendaraan kelancaran
operasional kantor
dinas/operasional
24.700.000
Pemeliharaan
rutin/berkala peralatan
gedung kantor
Terwujudnya
optimalisasi
penggunaan peralatan
10.000.000
Meningkatnya
11.410.000 Bimbingan teknis
implementasi peraturan pengetahuan pegawai
tentang peraturan
perundang-undangan
perundang-undangan
11.410.000
Penanggung
Jawab
TW 1 = Kasubag
100
Keuangan
TW 2 =
100
TW 3 =
100
TW 4 =
100
TW 1 = Kasubag
100
Keuangan
TW 2 =
100
TW 3 =
100
TW 4 =
100
TW 1 = Kasubag
Keuangan
100
TW 2 =
100
TW 3 =
100
TW 4 =
100
TW 1 = Kasubag
Program dan
100
TW 2 = Pelaporan
100
TW 3 =
100
TW 4 =
100
Target
No
Tujuan
4 Mewujudkan
laporan kinerja
SKPD serta
laporan
keuangan yang
akuntabel
Sasaran Strategis
Peningkatan
pengembangan
sistem pelaporan
capaian kinerja dan
keuangan
Indikator Kinerja
Tersusunnya
Laporan Kinerja
Ikhtisar Realisasi
Kinerja SKPD,
Laporan Keuangan
Akhir Tahun, dan
Monev kegiatan
SKPD
Satuan
Target
Program
%
TW 1 =
100
TW 2 =
100
TW 3 =
100
TW 4 =
100
Program peningkatan
pengembangan sistem
pelaporan capaian
kinerja dan keuangan
Anggaran
Kegiatan
Terlaksananya
Pemberdayaan
pemberian bantuan
Fakir Miskin,
bagi keluarga miskin
Komunitas Adat
Terpencil (KAT) dan
Penyandang
Masalah
Kesejahteraan
Sosial (PMKS)
Lainnya
%
TW 1 =
100
TW 2 =
100
TW 3 =
100
TW 4 =
100
Program
Pemberdayaan Fakir
Miskin, Komunitas
Adat Terpencil (KAT)
dan Penyandang
Masalah
Kesejahteraan Sosial
(PMKS) Lainnya
Anggaran
Tersedianya Lakip,
Renstra Renja dan
Laporan Bulanan SKPD
25.313.000
Tersedianya laporan
anggaran akhir tahun
5.000.000
Monitoring, Evaluasi
Terpantau dan
Program Kegiatan SKPD terkendalinya
pelaksanaan egiatan
APBD maupun APBN
di Kab. Bulukumba
48.240.500
78.553.250 Penyusunan laporan
capaian kinerja dan
ikhtisar realisasi kinerja
SKPD
penyusunan pelaporan
keuangan akhir tahun
5 Memberdayaka
n fakir miskin
melalui bantuan
peningkatan
sarana
pendukung
keluarga miskin
Indikator Kegiatan
1.294.388.000 Pengadaan sarana dan
prasarana pendukung
usaha bagi keluarga
miskin
Menignkatnya sarana
dan prasarana
berusaha bagi KUBE
keluarga miskin
1.294.388.000
Penanggung
Jawab
TW 1 = Kasubag
100
Program dan
TW 2 = Pelaporan
100
TW 3 =
100
TW 4 =
100
TW 1 = Kasubag
100
Keuangan
TW 2 =
100
TW 3 =
100
TW 4 =
100
TW 1 = Kasubag
Program dan
100
TW 2 = Pelaporan
100
TW 3 =
100
TW 4 =
100
TW 1 = Kasi
Penanganan
100
TW 2 = Fakir Miskin
Perkotaa dan
100
TW 3 = Perdesaan
100
TW 4 =
100
Target
No
Tujuan
6 Menjamin
terlaksananya
pelayanan dan
rehabilitasi
kesejahteraan
sosial
7 Melakukan
pembinaan
kepada anak
terlantar
Sasaran Strategis
Pelayanan dan
Rehabilitasi
Kesejahteraan
Sosial
pembinaan anak
terlantar
Indikator Kinerja
Satuan
Terlaksananya
operasional dan
penanganan
penyaluran bantuan
korban bencana dan
bantuan jaminan
sosial lanjut usia
terlantar
%
Terlaksananya
Pelayanan dan
pemberian Santunan
Sosial Anak Panti
Asuhan dan Non
Panti Asuhan
%
Target
Program
TW 1 = Program Pelayanan
dan Rehabilitasi
100
TW 2 = Kesejahteraan Sosial
100
TW 3 =
100
TW 4 =
100
TW 1 = Program pembinaan
anak terlantar
100
TW 2 =
100
TW 3 =
100
TW 4 =
100
Anggaran
Kegiatan
Indikator Kegiatan
364.728.250 Penanganan masalahmasalah strategis yang
menyangkut tanggap
cepat darurat dan
kejadian luar biasa
Meningkatnya
kewaspadaan/kesiapsi
agaan kemungkinan
terjadinya bencana
Pelayanan Sosial Dasar
bagi Lanjut Usia
Terlantar
Tersalurnya bantuan
ASLUT kepada lanjut
usia terlantar di lokasi
108.302.500 Pelayanan dan
pemberian Santunan
Sosial Anak Panti
Asuhan dan Non Panti
Asuhan
Bertambahnya
pengetahuan,
pemahaman pengurus
panti asuhan/LKS
anak tentang
manajemen
penanganan anak
terlantar dalam panti
dan terpenuhinya
kebutuhan
permakanan anak
dalam panti asuhan
Penanggung
Jawab
285.841.250 TW 1 = Kasi
100
Perlindungan
TW 2 = Sosial Korban
Bencana Alam
100
TW 3 = dan Bencana
Sosial
100
TW 4 =
100
Anggaran
Target
78.887.000 TW 1 =
100
TW 2 =
100
TW 3 =
100
TW 4 =
100
108.302.500 TW 1 =
100
TW 2 =
100
TW 3 =
100
TW 4 =
100
Kasi
Rehabilitasi
Sosial Anak,
Penyandnagg
Disabilitas dan
Lanjut Usia
Kasi
Rehabilitasi
Sosial Anak,
Penyandnagg
Disabilitas dan
Lanjut Usia
No
Tujuan
8 memberikan
pembinaan
kepada
penyandang
cacat melalui
bantuan
jaminan sosial
Sasaran Strategis
pembinaan para
penyandang cacat
dan trauma
pembinaan panti
9 memenuhi
kebutuhan panti asuhan /panti
jompo
asuhan akan
sarana dan
prasarana
pendukung
kegiatan
10 Memberdayaka
n eks
penyandang
penyakit sosial
pembinaan eks
penyandang
penyakit sosial (eks
narapidana, PSK,
narkoba dan
penyakit sosial
lainnya)
Indikator Kinerja
Terlaksananya
pendataan,
pemantauan,
pendampingan
penyandang cacat
penerima bantuan
jaminan hidup dan
bantuan UEP bagi
penyandnag cacat
produktif
Terlaksananya
pemberian bantuan
sarana bagi Panti
Asuhan
Terlaksananya
bimbingan sosial
kepada eks Napi dan
pemberian bantuan
UEP bagi eks Napi
Satuan
Target
Program
Anggaran
Kegiatan
Indikator Kegiatan
Penanggung
Jawab
70.416.000 TW 1 = Kasi
100
Rehabilitasi
TW 2 = Sosial Anak,
Penyandnagg
100
TW 3 = Disabilitas dan
Lanjut Usia
100
TW 4 =
100
Anggaran
Target
%
TW 1 = Program pembinaan
para penyandang
100
TW 2 = cacat dan trauma
100
TW 3 =
100
TW 4 =
100
63.399.000 Pendayagunaan para
penyandang cacat dan
eks trauma
lancarnya
pelaksanaan kegiatan
penyaluran bantuan
jaminan sosial dan
UEP penyandang
disabilitas
%
TW 1 = Program pembinaan
panti asuhan /panti
100
TW 2 = jompo
100
TW 3 =
100
TW 4 =
100
45.368.000 Operasi dan
pemeliharaan sarana
dan prasarana panti
asuhan/jompo
Terpenuhinya
kebutuhan tempat
tidur bagi panti
asuhan
45.368.000 TW 1 =
100
TW 2 =
100
TW 3 =
100
TW 4 =
100
Kasi
Pemberdayaan
Sosial
Perorangan,
Keluarga,
Kelembagaan,
Komunitas
Adat Terpencil
dan
Pengelolaan
Sumber Daya
Bantuan Sosial
%
TW 1 =
100
TW 2 =
100
TW 3 =
100
TW 4 =
100
37.869.000 Pemberdayaan eks
penyandang penyakit
sosial
Meningkatnya
pemahaman/pengeta
huan remaja akibat
penyalahgunaan
narkoba dan penyakit
HIV/AIDS
37.869.000 TW 1 =
100
TW 2 =
100
TW 3 =
100
TW 4 =
100
Kasi
Rehabilitasi
Tuna Sosial,
Korban
Perdagangan
Orang, dan
Korban
Penyalahguna
an NAPZA
Program pembinaan
eks penyandang
penyakit sosial (eks
narapidana, PSK,
narkoba dan
penyakit sosial
lainnya)
No
Tujuan
11 Meningkatkan
pengetahuan
dan
keterampilan
lembaga
kesejahteraan
sosial dalam
penanganan
PMKS
Sasaran Strategis
Pemberdayaan
Kelembagaan
Kesejahteraan
Sosial
Indikator Kinerja
Satuan
Target
Terlaksananya
pemberian bantuan
UEP dan
pengembangan
organisasi Karang
Taruna,
terlaksananya
pemberian bingkisan
kepada pejuang,
veteran dan janda
serta operasional tim
koordinasi pelaksana
PKH dan Pelaksana
Kegiatan UPPKH
serta terpantaunya
pembinaan keluarga
melalui LK3
%
TW 1 =
100
TW 2 =
100
TW 3 =
100
TW 4 =
100
Program
Program
Pemberdayaan
Kelembagaan
Kesejahteraan Sosial
Anggaran
Kegiatan
705.066.700 Pemberdayaan Karang
Taruna dan Pekerja
Sosial Masyarakat
Pelestarian dan
Pembinaan Nilai
Kepahlawanan,
Keperintisan, Kejuangan
dan KSN
Indikator Kegiatan
Meningkatnya
partisipasi karang
taruna dan TKSK
dalam pembangunan
kesejahteraan Sosial
Menigngkatnya
kesadaran masyarakat
untuk menghormati
dan menghargai jasajasa pahlawan
Pengembangan Program Terpantaunya
Keluarga Harapan
pelaksanaan Program
Kegiatan PKH
Penanggung
Jawab
179.622.450 TW 1 = Kabid
100
Pemberdayaan
TW 2 = Pengembanga
n
100
TW 3 = Kelembagaan
Kesos
100
TW 4 =
100
Anggaran
Target
282.455.750 TW 1 =
100
TW 2 =
100
TW 3 =
100
TW 4 =
100
199.052.500 TW 1 =
100
TW 2 =
100
TW 3 =
100
TW 4 =
100
Kabid
Pemberdayaan
Pengembanga
n
Kelembagaan
Kesos
Kabid
Pemberdayaan
Pengembanga
n
Kelembagaan
Kesos
No
Tujuan
Sasaran Strategis
Indikator Kinerja
Satuan
Target
Program
Anggaran
Kegiatan
Indikator Kegiatan
Penanggung
Jawab
43.936.000 TW 1 = Kabid
Pemberdayaan
100
TW 2 = Pengembanga
n
100
TW 3 = Kelembagaan
Kesos
100
TW 4 =
100
Anggaran
Penguatan Kelembagaan meningkatnya
Lembaga Konsultasi
pengetahuan peserta
Kesejahteraan Keluarga sosialisasi tentang
peranan Lembaga
Konsultasi
Kesejahteraan
Keluarga
Bulukumba, 20 Februari 2017
Plt. KEPALA DINAS
H. MUH. NUR, SE, M.Pdi
Pangkat : Pembina
NIP. 19590915 198003 1 020
Target