BAB III LPPD 2016 UR 6-26 - Kumpulan data - OPEN DATA PROVINSI JAWA TENGAH

LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD)
KOTA SEMARANG TAHUN 2015

16.

URUSAN WAJIB PENANAMAN MODAL

16.1 PROGRAM DAN KEGIATAN
Kebijakan pembangunan dalam Urusan Wajib Penanaman Modal diarahkan pada
peningkatan investasi dalam rangka peningkatan ekonomi daerah melalui penciptaan iklim
yang kondusif, peningkatan investasi / penanaman modal, pemberdayaan BUMD dan
optimalisasi manajemen aset daerah. Perkembangan penanaman modal suatu daerah selain
ditentukan oleh kebijakan makro ekonomi dibidang keuangan baik kebijakan fiskal
maupun moneter seperti tingkat suku bunga, inflasi maupun nilai tukar rupiah sehingga
berpengaruh pada iklim usaha yang kondusif.
Adapun pada tahun anggaran 2015 program-program yang dilaksanakan pada Urusan
Wajib Penanaman Modal adalah sebagai berikut :
Program-program penunjang, yang meliputi :
1.

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, program ini dilaksanakan untuk

meningkatkan serta memperlancar tugas perkantoran sehingga berjalan dengan tertib
dan lancar.

2.

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, program ini dilaksanakan
dengan tujuan sebagai penunjang kelancaran kegiatan perkantoran.

3.

Program Peningkatan Disiplin Aparatur, program ini ditujukan untuk meningkatkan
disiplin aparatur.

4.

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan
Keuangan, program ini dilaksanakan dengan tujuan untuk mengetahui capaian dan
realisasi kinerja pelaporan keuangan semesteran dan akhir tahun.

Program-Program Pelaksanaan Urusan, yang meliputi :

1.

Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi
Program ini dilaksanakan dengan tujuan untuk meningkatkan investasi dan
pengembangan potensi daerah serta peningkatan koordinasi kerjasama dengan instansi
pemerintah dan dunia usaha.

2.

Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi
Program inidiarahkan untuk meningkatkan nilai investasi dan perekonomian daerah.

3.

Program Penyiapan Potensi Sumberdaya, Sarana dan Prasarana Daerah
Program ini diarahkan untuk menyediakan hasil-hasil kajian potensi yang terkait
dengan investasi di Kota Semarang yang selanjutnya ditawarkan kepada calon investor
yang berminat, serta koordinasi pelaksanaan penyusunan program terpadu
pemanfaatan potensi secara optimal, efektif dan efisien oleh Pemerintah Daerah.


hal | 219

LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD)
KOTA SEMARANG TAHUN 2015

16.2 HASIL PENCAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN
Hasil yang dicapai oleh Pemerintah Kota Semarang pada pelaksanaan Urusan Wajib
Penanaman Modal selama tahun 2014 dan 2015 dapat dilihat pada beberapa indikator
sebagai berikut :
1.

Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi
Program ini dilaksanakan melalui kegiatan promosi investasi sebanyak 13 kali

diantaranya dengan melakukan ekspo atau pameran, temu bisnis antara lain Semarang
Business Forum (SEMBIZ) dan Rapat Koordinasi Perencanaan Pengembangan Penanaman
Modal Daerah (RKPPMD) serta Forum Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu (PPTSP).
Adapun kegiatan tersebut bertujuan untuk :
1)


Tersedianya Data Penanaman Modal di Kota Semarang.

2)

Terjalinnya hubungan dan komunikasi timbal balik yang saling menguntungkan
antara Pemerintah Daerah dengan Dunia Usaha.

3)

Meningkatnya Penanaman Modal (PMA dan PMDN) di Kota Semarang.

4)

TerciptanyaIklim Investasi yang kondusif

5)

Peningkatan Realisasi Investasi.
Kemudahan dalam pelayanan perijinan dan investasi kepada masyarakat dalam


mengakses pelayanan perijinan di Kota Semarang memberikan hasil yang positif dimana
pada tahun 2015, jumlah investor mengalami peningkatan, ditunjukkan dengan
meningkatnya jumlah proyek penanaman modal dalam negeri dan asing di mana pada tahun
2014 jumlah proyek penanaman modal dalam negeri dan asing sebanyak 4450 proyek dan
pada tahun 2015 meningkat menjadi 4817 proyek.
Peningkatan jumlah proyek tersebut berpengaruh terhadap peningkatan nilai investasi
penanaman modal dalam negeri dan asing dari Rp.7.924.515.849.925,- pada tahun 2014,
menjadiRp. 10.829.756.206.300,- di tahun 2015 atau sebesar 36,6 %. Dampak positif
lainnya adalah terjadinya peningkatan jumlah tenaga kerja yang terserap dalam perusahaan
yang berinvestasi di Kota Semarang dari 39.505 orang menjadi 41.847 orang.
INDIKATOR KINERJA
1
2
3
4
5

6
7
8

9

Jumlah dan nilai penanaman modal daerah
(RPJMD)
Jenis dan jumlah potensi investasi di Kota
Semarang
Nilai potensi investasi di Kota Semarang
Peningkatan promosi dan kerjasama investasi
Jumlah kegiatan dan jenis promosi untuk
mendatangkan investasi(Forum PPTSP,
RKPPMD, Sem BIZ, Temu Bisnis dll)
Laju pertumbuhan investasi
Jumlah investor berskala nasional
(PMDN/PMA)
Ada / tidaknya sistem informasi penanaman
modal
Ketersediaan pranata kerjasama antar
pemerintah daerah, antara lembaga / institusi

SATUAN

Rupiah
jumlah
potensi
Rupiah
%
Jumlah ke
giatan

REALISASI TAHUN
2014
7.924.515.849.925

REALISASI TAHUN
2015
9.570.413.742.378

22

22


4.907.000.000.000
100
12

8.117.054.179.000
100
13

%
Peru sahaan

48
111

63
138

Ada / Tidak

Ada


Ada

Persen

100%

100%

hal | 220

LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD)
KOTA SEMARANG TAHUN 2015

10

INDIKATOR KINERJA

SATUAN


Jumlah perjanjian/ kerjasama kemitraan
pemerintah kota di berbagai bidang
pembangunan

Kerjasama

REALISASI TAHUN
2014
80

REALISASI TAHUN
2015
89

Sumber Data : BPPT Kota Semarang Tahun 2015

2.

Program Peningkatan Iklim Investasi
Kondisi iklim investasi tahun 2015 menunjukkan kegairahan pelaku usaha dalam


melakukan investasi, baik perluasan usaha yang telah ada maupun untuk investasi baru.
Hal ini dapat ditunjukkan pada perkembangan Penanaman Modal dari tahun 2014 sampai
dengan akhir tahun 2015, dimana terjadinya peningkatan realisasi jumlah nilai investasi
PMDN, tahun 2014 sebanyak 4.405 proyek dengan nilai investasi sebesar Rp.
5.332.510.190.010,- dan pada tahun 2015 meningkat sebesar Rp. 5.432.000.000.000,sebanyak 4.773 proyek. Sedangkan laju pertumbuhan investasi tahun 2015 sebesar 63%,
lebih besar dari pada laju pertumbuhan investasi tahun 2014 sebesar 48 % dan dapat dilihat
pada beberapa indikator sebagai berikut :
INDIKATOR KINERJA
1

Tingkat daya tarik investasi dalam bentuk
jumlah pelaku investasi pembangunan daerah
(RPJMD)

2
3

Jumlahtenagakerja yang terserap (RPJMD)
Jumlah jenis perijinan yang mendapatkan
pengakuan ISO 9001 : 2008
Jumlah dan nilai persetujuan investasi selama
setahun
- Penanaman Modal Asing (PMA)
- Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)
Kenaikan / penurunan Nilai Realisasi PMDN
(milyar rupiah)
Jumlah permohonan penanaman modal
penanaman modal asing (PMA)
penanaman modal dalam negeri (PMDN)
Jumlah proyek penanaman modal asing (PMA)
Nilai investasi penanaman modal asing (PMA)
Jumlah proyek penanaman modal dalam negeri
(PMDN)
Nilai investasi penanaman modal dalam negeri
(PMDN)
Jumlah persetujuan investasi yang diterbitkan
(IKK)
Jumlah Perijinan yang dilayani
Investasi
Non Investasi

4

5
6

7
8
9
10
11
12

SATUAN
investor

REALISASI TAHUN
2014
4.450

REALISASI TAHUN
2015
4.817

39.505
29

41.847
29

orang
Jumlah per
ijinan
Jumlah rupiah

1.210.904.761.000
1.490.022.482.000
2.552.351.168.084

1.398.793.197.537
1.540.981.800.00
3.729.340.088.650

Proyek
Rupiah
Proyek

45
4.405
45
2.592.005.659.915
4.405

45
4.773
45
5.397.756.206.300
4.773

Rupiah

5.332.510.190.010

5.432.000.000.000

rupiah
Permo honan

ijin

4.450

4.817

15.130
2.101

16.721
3.563

ijin

Sumber Data : BPPT Kota Semarang Tahun 2015

JUMLAH PELAYANAN PERIJINAN TAHUN 2015
NO

1.
2.
3.
4.
5.

INDIKATOR KINERJA
TOTAL PERIJINAN
Ijin Lokasi
Persetujuan Pendirian Rumah Sakit
Persetujuan Penempatan dan Pengelolaan Tower
Bersama
Persetujuan Pendirian Hotel
Persetujuan Pendirian SPBU

JUMLAH PERMOHONAN
PELAYANAN PERIJINAN
TAHUN 2014

TAHUN 2015

17.235
41
2
27

20.456
35
0
42

31
7

8
4

PELAYANAN PERIJINAN
YANG DITERBITKAN
TAHUN
TAHUN 2014
2015
17.231
20.284
41
35
2
0
29
42
31
7

8
4

hal | 221

LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD)
KOTA SEMARANG TAHUN 2015

NO

JUMLAH PERMOHONAN
PELAYANAN PERIJINAN

INDIKATOR KINERJA

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Ijin Mendirikan Bangunan (IMB)
Ijin Gangguan (HO)
Ijin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK)
Pendaftaran Penanaman Modal
Ijin Prinsip Penanaman Modal
Ijin Prinsip Perluasan Penanaman Modal
Ijin Prinsip Perubahan Penanaman Modal
Ijin Usaha Penanaman Modal
Ijin Usaha Perluasan Penanaman Modal
Ijin Usaha Penggabungan Penanaman Modal
(Merger)
Ijin Perubahan Penanaman Modal
Ijin Usaha Perdagangan (SIUP)
Ijin Usaha Industri (IUI)
Tanda Daftar Perusahaan (TDP)
Tanda Daftar Gudang (TDG)
Tanda Daftar Industri (TDI)
Ijin Usaha Toko Modern (IUTM)
Ijin Waralaba
Surat Ijin Usaha Perdagangan Minuman
Beralkohol (SIUP-MB)
Pengesahan Akta Pendirian Koperasi
Ijin Usaha Angkutan
Ijin Usaha Pusat Perbelanjaan (IUPP)
Ijin Usaha Kawasan Industri (IUKI)
Ijin Tenaga Kesehatan (AA, Perawat, Apoteker
kecuali dokter)
Ijin Laboratorium Kesehatan Swasta
Ijin Pedagang Eceran Obat/Toko Obat (TO)
Ijin Klinik Pratama
Ijin Klinik Utama
Ijin Optik
Ijin Usaha Apotek/Farmasi
Ijin Penyelenggaraan Reklame
Ijin Titik Reklame

16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.

PELAYANAN PERIJINAN
YANG DITERBITKAN
TAHUN
TAHUN 2014
2015
2523
2915
675
712
805
854
0
0
3
8
0
0
0
0
8
4
0
0
0
0

TAHUN 2014

TAHUN 2015

2.656
704
805
0
3
0
0
8
0
0

2.946
742
854
0
8
0
0
4
0
0

0
4749
3
4980
20
6
119
0
23

0
5664
9
5664
9
5
24
0
21

0
4.749
3
4.980
20
6
119
0
23

0
5.664
9
5.641
9
5
24
0
21

37
6
0
0
2.101

33
12
4
0
3.563

37
6
0
0
2101

33
12
4
0
3563

3
9
51
10
18
71
377
324

3
7
48
7
16
94
173
482

3
9
49
10
17
68
424
481

3
7
49
7
15
97
158
381

Sumber Data : BPPT Kota Semarang Tahun 2015

3.

Penyiapan Potensi Sumberdaya, Sarana dan Prasarana Daerah
Dalam rangka fasilitasi penanaman modal telah disusun Peta Potensi Investasi

Daerah. Tersedianya peta tersebut diharapkan dapat sebagai acuan dalam pengamkbilan
kebijakan untuk berinvestasi, mengembangkan potensi daerah dan meningkatkan
pertumbuhan investasi daerah, dapat dilihat pada beberapa indikator sebagai berikut :
INDIKATOR KINERJA

SATUAN

REALISASI TAHUN 2014

REALISASI TAHUN 2015

Ketersediaan pranata investasi
(RPJMD)
Dokumen Pemetaan Potensi

%

100%

100%

dokumen

1 Dok.Peta Potensi Daerah
Sektor Infrastruktur dan SDM

2

Peningkatan prasrana investasi

%

1 Dok.Penyusu nan Profil
Potensi dan Peluang Inves tasi
Kota Smg.
Penataan ruang arsip dan
pengadaan perlengkapan kantor
(100%)

3

PeningkatanProduk BUMD

1

kegiatan

Penataan Ruang Arsip dan
Ruangan Tuggu Pelayanan
(100%)
1 x kegiatan FGD revitalisasi
BUMD kota smg

1 x kegiatan Penyusunan
Kajian Pengembangan Bidang
Usaha BUMD Kota Semarang

Sumber Data : BPPT Kota Semarang Tahun 2015

hal | 222

LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD)
KOTA SEMARANG TAHUN 2015

16.3

SKPD PENYELENGGARA URUSAN
Urusan wajib Penanaman Modal dilaksanakan oleh 2 SKPD yaitu Badan Pelayanan

Perijinan Terpadu dan Sekretariat Daerah (Bagian Kerjasama dan Bagian Perekonomian).
16.4

JUMLAH PEGAWAI
Jumlah pegawai yang menangani Urusan wajib Penanaman Modal adalah sebanyak

87 orang terdiri dari Badan Pelayanan Perijinan Terpadu 68 orang , Bagian Perekonomian
sebanyak 4 orang dan Bagian Kerjasama sebanyak 15 orang.
16.5 ALOKASI DAN REALISASI ANGGARAN
Alokasi dana yang disediakan untuk pelaksanaan program/kegiatan dalam Urusan
Wajib Penanaman Modal pada tahun 2015 sebesarRp. 7.764.039.000,-dengan perincian
Rp.1.601.463.000,- untuk program penunjang dan Rp. 6.162.576.000,- untuk program
yang berkaitan dengan tugas teknis pada Urusan Penanaman Modal.
Adapun realisasi pelaksanaan program dan kegiatan pada Urusan Wajib Penanaman
Modal adalah sebagai berikut :


Anggaran program penunjang Urusan Wajib Penanaman Modal

1.

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Kegiatan yang dilaksanakan dalam Program ini sebagai berikut :
NO

1
2
3
4
5
6

2.

KEGIATAN
SKPD : BPPT
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik
Penyediaan Alat Tulis Kantor
Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan
Penyediaan Makanan Dan Minuman
Rapat-rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah
Belanja Jasa Penunjang Administrasi Perkantoran
JUMLAH PROGRAM

ANGGARAN
(Rp.)

33.002.000
312.609.000
182.615.000
60.000.000
185.523.000
16.344.000
790.093.000

REALISASI
ANGGARAN
(Rp.)
26.551.165
310.375.339
182.612.140
56.917.500
182.363.000
16.334.000
775.153.144

PERSEN
TASE
(%)
80.45
99.29
100.00
94.86
98.30
99.94
98.14

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Kegiatan yang dilaksanakan dalam Program ini adalah sebagai berikut :
NO

3.

KEGIATAN

1
3

SKPD : BPPT
Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional
Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas / Operasional

4

Pemeliharaan Rutin/berkala Peralatan Gedung Kantor

5

Pemeliharaan Rutin/berkala Mebeluer
JUMLAH PROGRAM

ANGGARAN
(Rp.)

REALISASI
ANGGARAN
(Rp.)

PERSEN
TASE
(%)

281.600.000
239.490.000

245.251.000
215.098.118

87,09
89,82

28.000.000

20.154.000

71,98

8.500.000
557.590.000

8.500.000
489.003.118

100
87.70

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan
Keuangan
Kegiatan yang dilaksanakan dalam Program ini adalah sebagai berikut :

hal | 223

LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD)
KOTA SEMARANG TAHUN 2015

NO

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10


1.

KEGIATAN
SKPD : BPPT
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi
Kinerja SKPD
Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran
Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran
Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
Penyusunan RKA SKPD Dan DPA SKPD
Penyusunan LAKIP
Penyusunan Renstra SKPD
Penyusunan LKPJ SKPD
Penyusunan Renja SKPD
Penunjang Kinerja PA, PPK, Bendahara Dan Pembantu
JUMLAH PROGRAM

ANGGARAN
(Rp.)

REALISASI
ANGGARAN
(Rp.)

PERSEN
TASE
(%)

12.000.000

11.258.336

93.82

12.000.000
12.000.000
12.000.000
20.000.000
12.000.000
40.000.000
25.000.000
12.000.000
96.780.000
253.780.000

8.647.500
8.400.000
11.988.320
17.632.000
11.941.520
12.190.000
17.626.520
10.697.660
96.720.000
207.101.856

72.06
70.00
99.90
88.16
99.51
30.48
70.51
89.15
99.94
81.61

Anggaran program pelaksanaan Urusan Wajib Penanaman Modal
Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi
Kegiatan yang dilaksanakan dalam Program ini sebagai berikut :
NO

1
2

3
4

5
6
7
8
9

10

2.

KEGIATAN
SKPD : BPPT
Koordinasi Perencanaan Dan Pengembangan Penanaman
Modal
Peningkatan Koordinasi Dan Kerjasama Di Bidang
Penanaman Modal Dengan Instansi Pemerintah Dan Dunia
Usaha
Peningkatan Kegiatan Pemantauan, Pembinaan Dan
Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal
Penyelenggaraan Promosi Investasi
JUMLAH SKPD
SKPD : Setda (Bag. Kerjasama)
Pengawasan Dan Pengendalian Kerjasama Investasi
Peningkatan Kerjasama Regional, Nasional,internasional
Peningkatan Koordinasi Dan Optimalisasi Kerjasama Dengan
Pihak Ketiga
Evaluasi Kerjasama Dengan Pihak Ketiga
Fasilitasi Seleksi Kerjasama
JUMLAH SKPD
SKPD : Setda (Bag. Perekonomian)
Fasilitas Penunjang Kegiatan Perekonomian Daerah
JUMLAH SKPD
JUMLAH PROGRAM

ANGGARAN
(Rp.)

REALISASI
ANGGARAN
(Rp.)

PERSEN
TASE
(%)

110.000.000

109.973.500

99.98

115.000.000

112.753.050

98.05

75.000.000

73.042.740

97.39

573.000.000
873.000.000

565.162.990
860.932.280

98.63
98,62

275.000.000
850.000.000
450.000.000

180.471.406
638.313.010
333.074.578

65,63
75,10
74,02

390.000.000
300.000.000
2.300.000.000

331.897.878
0
1.483.756.872

85,10
0
64,51

675.000.000
675.000.000
2.975.000.000

602.253.400
602.253.400
2.086.010.272

89,22
89,22
70,12

Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi
Kegiatan yang dilaksanakan dalam Program ini adalah sebagai berikut :
NO

1
2
3
4
5
6
7
8

KEGIATAN
SKPD : BPPT
Peningkatan Koordinasi Pelayanan Perijinan Pembangunan
Peningkatan Koordinasi Pelayanan Perijinan Kesra &
Lingkungan
Peningkatan Koordinasi Pelayanan Perijinan Perekonomian
Peningkatan Pelayanan Perijinan & Pelayanan Penanaman
Modal (Sertifikasi Iso 9001-2008)
Pengawasan Pelayanan Perijinan
Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Informasi Dan
Pelayanan Perijinan
Pengelolaan Data Perijinan Dan Informasi Investasi
Profil Investasi Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Ptsp)
JUMLAH PROGRAM

ANGGARAN
(Rp.)

REALISASI
ANGGARAN
(Rp.)

PERSEN
TASE
(%)

498.000.000
148.000.000

464.374.300
147.959.700

93.25
99.97

200.000.000
160.076.000

199.991.800
157.964.000

100
98.68

98.000.000
648.000.000

97.181.910
627.297.500

99.17
96.81

150.000.000
75.000.000
1.977.076.000

148.537.500
69.454.800
1.912.761.510

99.03
92.61
96.75

hal | 224

LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD)
KOTA SEMARANG TAHUN 2015

3.

Program Penyiapan Potensi Sumberdaya, Sarana dan Prasarana Daerah
Kegiatan yang dilaksanakan dalam Program ini adalah sebagai berikut :
NO

KEGIATAN

ANGGARAN
(Rp.)

SKPD : BPPT
Pemberdayaan BUMD
Peningkatan Infrastruktur Sarana Dan Prasarana Pelayanan
Pengembangan Potensi Daerah
JUMLAH PROGRAM

1
2
3

16.6

48.000.000
224.500.000
100.000.000
372.500.000

REALISASI
ANGGARAN
(Rp.)
46.388.356
211.783.859
95.963.428
354.135.643

PERSEN
TASE
(%)
96.64
94.34
95.96
95.07

PROSES PERENCANAAN PEMBANGUNAN
Perencanaan pembangunan Kota Semarang dilaksanakan sesuai dengan

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 yaitu melalui Musyawarah Perencanaan
Pembangunan (Musrenbang) di tingkat Kelurahan, Kecamatan dan Kota, yang kemudian
ditindaklanjuti dalam Forum SKPD. Dari hasil tersebut dijabarkan dalam RKPD dan Renja
SKPD untuk selanjutnya menjadi pedoman dalam penyusunan RKA dan DPA SKPD.
Seluruh dokumen perencanaan tersebut difasilitasi dalam Sistem Informasi Perencanaan
Pembangunan Daerah (SIMPERDA) dan hasilnya adalah keterpaduan pelaksanaan
program dan kegiatan pembangunan di Kota Semarang setiap tahun.
16.7 SARANA DAN PRASARANA
Secara umum, pada tahun 2015, sarana dan prasarana yang diperlukan untuk
mendukung tercapainya target pembangunan tercukupi melalui alokasi anggaran yang ada.
Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana pada masing-masing SKPD dan
tiap-tiap urusan pemerintahan cukup bervariasi. Akan tetapi, kondisi sarana dan prasarana
pada tahun 2015 mampu mendukung kinerja seluruh SKPD di lingkungan Pemerintah
Kota Semarang, tanpa ada kendala yang cukup berarti.
16.8 PERMASALAHAN
Dalam pelaksanaan urusan ini masih ditemukan beberapa kendala diantaranya
adalah:
1.

Peraturan-Peraturan Pusat tentang Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan yang
masih sering berubah-ubah, menyulitkan daerah dalam pelaksanaannya.

2.

Urusan Investasi menjadi tanggung jawab Lintas Sektoral bukan hanya Urusan BPPT.

3.

Terjadi Tumpang Tindih / duplikasi Tupoksi BPPT dengan Bagian Lembaga Lain/
SKPD Lain.

16.9 TINDAK LANJUT
Hal-hal yang dilakukan dalam mengatasi kendala-kendala pada urusan ini di
antaranya adalah:

hal | 225

LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD)
KOTA SEMARANG TAHUN 2015

1.

Konsultasi dan Peningkatan Koordinasi terkait teknis pelaksanaan fungsi Penanaman
Modal dan Pelayanan Perijinan.

2.

Peningkatan koordinasi dan konsultasi dengan pemerintah pusat.

3.

Perlu diadakan penataan Kelembagaan SKPD.

16.10 PRESTASI / PENGHARGAAN
1.

Pada Tahun 2015 BPPT Kota Semarang mempertahankan Sertifikasi ISO 9001-2008
untuk proses pelayanan 29 perijinan.

2.

Regional Marketing Awart 2015 Pemenang Gold, Kategori Kota Penilaian Angket
Kinerja Pemasaran Daerah.

17.

URUSAN WAJIB KEBUDAYAAN

17.1. PROGRAM DAN KEGIATAN
Kebijakan Program Pembangunan Kebudayaan Kota Semarang pada tahun 2015
dititik beratkan pada pengembangan seni dan budaya sebagai daya tarik wisata.
Guna menyelaraskan kebijakan pengembangan dibidang kebudayaan pada tahun
2015 program program yang dilaksanakan pada urusan wajib kebudayaan adalah sebagai
berikut ;

1.

2.

3.

4.


1.

Program program penunjang yang meliputi ;
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran .
Untuk menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi kedinasan diperlukan
kegiatan pelayanan administrasi perkantoran agar dapat meningkatkan kinerja dan
pelayanan adiministrasi perkantoran
Program peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.
Guna menunjang aktifitas yang terkait dengan urusan budaya penyediaan sarana dan
prasarana yang memadai bagi aparat dalam rangka meningkatkan kinerja dan
pelayanan publik.
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Guna memenuhi standar pelayanan yang baik maka perlu di dukung
denganpeningkatan disiplin aparatur
Program peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan CapaianKinerja
danKeuangan .
Program ini diarahkan untuk meningkatkan kinerja aparatur melalui penyusunan
laporan capaian kinerja yang akuntabel.
Program Program Pelaksanaan Urusan, yang meliputi ;
Program Pengembangan Nilai Budaya

hal | 226

LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD)
KOTA SEMARANG TAHUN 2015

Program ini diarahkan untuk mengembangkan dan melestarikan nilai budaya
sehingga nilai serta pesan moral yang termuat di dalam seni budaya tradisi luhur
masyarakat kota semarang tetap terjaga.
2.

Program Pengelolaan Kekayaan Budaya
Tradisi budaya kota Semarang yang beragam baik secara kualitas maupun
kuantitasnya memerlukan sentuhan tangan pemerintah. Program ini bertujuan agar
tradisi budaya dapat terus dilestarikan dan dikembangkan dengan diadakannya
sosialisasi dan saresehan budaya yang melibatkan masyarakat, Stakeholder,
Budayawan serta pemerhati seni budaya daerah.

3.

Program Pengelolaan Keragaman Budaya
Penanaman pesan dan nilai moral yang luhur aplikatif perlu terus diterapkan,
dipelihara dan dikembangkan dalam menjaga keharmonisan hubungan dalam
masyarakat, berbangsa, bernegara dan beragama. Program ini diarahkan sebagai
upaya untuk mencapai tujuan tersebut, diantaranya melalui kegiatan kegiatan atraksi
seni dan budaya sehingga pesan dan nilai moral tersebut tersampaikan kepada
masyarakat luas.Selain itu, melalui program ini upaya inventarisasi dan
pendokumentasian peninggalan sejarah dan purbakala dapat dilaksanakan secara
terarah dan komprehensif.

4.

Program Pengembangan Kerjasama Pengelolaan Kekayaan Budaya
Potensi budaya yang ada di Kota Semarang perlu untuk dipelihara dan
dikembangkan. Program ini diarahkan sebagai upaya untuk memperkenalkan dan
melestarikan seni dan budaya Kota Semarang kepada masyarakat luas, baik yang ada
di Kota Semarang, maupun yang ada di kota-kota lainnya.

17.2. HASIL PENCAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN
1.

Program Pengembangan Nilai Budaya
Target RPJMD Kota Semarang Tahun 2010-2015 pada program ini adalah

meningkatkan kegiatan pelestarian kekayaan budaya sebesar 10% per tahun. Total target
dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2015 adalah 15 kegiatan. Adapun target tahun 2015
adalah 3 kegiatan. Capaian kinerja berdasarkan target tersebut dapat dikatakan baik, karena
telah melebihi target. Pada tahun 2015 telah dilaksanakan 4 kegiatan pada program ini.
Adapun total kegiatan dari tahun 2010 sampai dengan 2015 adalah 18 kegiatan. 4
kegiatan yang dilaksanakan pada Program pengembangan nilai budaya pada tahun 2015
adalah pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah, pemberian dukungan, penghargaan
dan kerjasama di bidang budaya, penyelenggaraan upacara tradisional dugderan dan
penyelenggaraan simfoni kota lama.

hal | 227

LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD)
KOTA SEMARANG TAHUN 2015

Selain target tersebut, target pada program ini adalah penyelenggaraan festival seni
dan budaya 54 kegiatan dan sarana penyelenggaraan festival seni dan budaya 55 kegiatan.
Realisasi yang dicapai yaitu penyelenggaraan festival seni dan budaya 222 kegiatan dan
sarana penyelenggaraan festival seni dan budaya 173 kegiatan. Apabila dibandingkan
dengan tahun 2014, jumlah penyelenggaraan pagelaran/festival/pentas seni dan budaya juga
mengalami peningkatan, antara lain : wayang kulit, ketoprak, upacara tradisi, keroncong,
atraksi budaya dan band/vocal group.
Selain kegiatan-kegiatan sebagaimana tersebut di atas, kegiatan kebudayaan yang
dilaksanakan di kota Semarang untuk memperingati hari-hari penting/besar/bersejarah
antara lain adalah Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah,penyelenggaraan upacara
tradisional dugderan, fasilitasi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kekayaan budaya,
pengembangan kebudayaan dan pariwisata, penyelenggaraan festival seni dan budaya
daerah, penyelanggaraan pentas seni, festival seni dan budaya rakyat.
Secara lebih rinci, Indikator kinerja pada Program Pengembangan Nilai Budaya dapat
dilihat pada tabel dibawah ini :
INDIKATOR KINERJA
1.
2.

TAHUN 2014

TAHUN 2015

4 kegiatan

4 kegiatan

28
3

28
2

29
3

 Upacara Tradisi

6

10

6

 Keroncong

24

20

24

 Atraksi Budaya

4

2

4

 Wayang Orang

4

4

4

32

24

32

55 kegiatan

134 kegiatan

173 kegiatan

Meningkatkan pelestarian nilai tradisional adat
budaya sebesar 10% per tahun
Jumlah penyelenggaraan pagelaran/ festival/ pentas
seni dan budaya
 Wayang kulit
 Ketoprak

 Band/Vocal Group
3. Sarana Penyelenggaraan Seni dan Budaya
Sumber : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Tahun 2015

2.

TARGET
TAHUN 2015
3 kegiatan

Program Pengelolaan Kekayaan Budaya
Target RPJMD Kota Semarang Tahun 2010-2015 pada program ini adalah

meningkatkan kegiatan pelestarian kekayaan budaya sebesar 10% per tahun. Total target
dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2015 adalah 15 kegiatan. Adapun target tahun 2015
adalah 3 kegiatan. Capaian kinerja berdasarkan target tersebut dapat dikatakan baik, karena
telah melebihi target. Pada tahun 2015 telah dilaksanakan 5 kegiatan pada program ini.
Adapun total kegiatan dari tahun 2010 sampai dengan 2015 adalah 17 kegiatan. 5 kegiatan
yang dilaksanakan pada Program pengelolaan kekayaan budaya pada tahun 2015 adalah
Fasilitasi Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Kekayaan Budaya Lokal Daerah,
Sosialisasi Pengelolaan Kekayaan Budaya Lokal Daerah, Pengelolaan dan Pengembangan
Pelestarian Peninggalan Sejarah Purbakala, Museum, dan Peninggalan Bawah Air,
Pengembangan Kebudayaan dan Pariwisata, dan Pengembangan Nilai dan Geografi
Sejarah.

hal | 228

LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD)
KOTA SEMARANG TAHUN 2015

Indikator Kinerja pada Program Pengelolaan Kekayaan Budaya dapat dilihat pada
tabel dibawah ini :
INDIKATOR KINERJA
1. Meningkatkan pelestarian kekayaan budaya
sebesar 10% per tahun
2. Daftar Cagar Budaya di Kota Semarang
3. Jumlah obyek Cagar Budaya
4. Jumlah Obyek Cagar Budaya yang telah
memiliki sertifikat
5. Jumlah Obyek Cagar Budaya yang juga
merupakan obyek wisata
6. Benda, Situs, Kawasan Cagar Budaya yang
dilestarikan

TARGET
TAHUN 2015
3 kegiatan

TAHUN 2014

TAHUN 2015

5 kegiatan

5 kegiatan

174 buah
315 buah
0

174 buah
315 buah
0

174 buah
315 buah
0

3 buah

3 buah

3 buah

98 buah

98 buah

98 buah

Sumber : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Tahun 2015

3.

Program Pengelolaan Keragaman Budaya
Target RPJMD Kota Semarang Tahun 2010-2015 pada program iniadalah

meningkatkan kegiatan pelestarian kekayaan budaya sebesar 10% per tahun. Total target
dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2015 adalah 15 kegiatan. Adapun target tahun 2015
adalah 3 kegiatan.
Capaian kinerja berdasarkan target tersebut dapat dikatakan baik, karena telah
melebihi target. Pada tahun 2015 telah dilaksanakan 7 kegiatan pada program ini. Adapun
total kegiatan dari tahun 2010 sampai dengan 2015 adalah 34 kegiatan. 7 kegiatan yang
dilaksanakan pada Program pengelolaan keragaman budaya pada tahun 2015 adalah
pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah, fasilitasi keragaman budaya daerah,
penyelenggaraan berbagai kegiatan kesenian daerah, penyelenggaraan apresiasi seni,
penyelenggaraan festival seni dan budaya daerah, penyelenggaraan pentas seni dan festival
seni dan budaya rakyat.
Padaprogrampengelolaan

keragaman

budaya

ini

Pemerintah

KotaSemarang

memfasilitasi Dewan Kesenian Semarang, komunitas seni budaya yang ada di Kota
Semarang, penyambutan tamu acara seremoni Pemerintah Kota Semarang, mengikuti
parade seni tingkat propinsi, mengisi acara hiburan di destinasi obyek wisata, baik yang
milik Pemerintah Kota Semarang, maupun di area publik untuk meningkatkan kunjungan
wisata.
Pada tahun 2015 ini tidak ada pemberian bantuan atau hibah untuk sanggar/kelompok
kesenian karena tidak ada yang memenuhi syarat hibah sesuai aturan yang berlaku, yaitu
bahwa belanja hibah dapat diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lain,
Badan usaha milik negara atau BUMD dan Badan, lembaga dan organisasi kemasyarakatan
yang berbadan hukum Indonesia.Adapun

Indikator

kegiatan

untuk

mengembangkan

kesenian dankebudayaan dilakukan dengan pembinaan terhadap potensi budaya yang ada di
Kota Semarang yaitu :

hal | 229

LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD)
KOTA SEMARANG TAHUN 2015

INDIKATOR KINERJA
1. Meningkatkan pelestarian kekayaan seni
budaya daerah sebesar 10% per tahun
(RPJMD)
2. Jumlah sanggar seni dan Budaya di Kota
Semarang
3. Jumlah Sanggar Seni dan Budaya di Kota
Semarang yang di bina
4. Frekuensi pembinaan sanggar seni dan
budaya
5. Jumlah organisasi budaya
6. Jumlah grup kesenian
7. Jumlah gedung kesenian
8. Jumlah kegiatan untuk mengembangkan
kesenian dan kebudayaan

Sarasehan, Seminar


Diskusi, Bengkael seni & Budaya
(Workshop)

Penyerapan narasumber

Studi kepustakaan

Penggalian, Eksperimentasi

Rekonstruksi, Revitalisasi

Konservasi, Studi Banding

Inventarisasi, Dokumentasi

Pengemasan bahan kajian
9. Jumlah kegiatan fasilitas untuk
mengembangkan kesenian dan kebudayaan

Penyuluhan substansial maupun
teknikal







Pemberian bantuan
Bimbingan organisasi
Kaderisasi
Promosi
Penerbitan dan pendokumentasian
Kritik seni dan budaya

TARGET
TAHUN 2015
3 kegiatan

TAHUN 2014

TAHUN 2015

7 kegiatan

7 kegiatan

364 sanggar

364 sanggar

415 sanggar

364 sanggar

364 sanggar

415 sanggar

12

12

12

19
364 group
14 gedung

19
364 group
14 gedung

19
415 group
14 gedung

2
2

2
2

3
2

1
0
1
0
3
1
0

1
0
1
0
3
1
0

1
0
1
0
3
1
0

12
12
12
1
23
1
1

12
1
12
1
23
1
1

12
0
12
1
38
1
1

Sumber : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Tahun 2015

4.

Program Pengembangan Kerjasama Pengelolaan Kekayaan Budaya
Target RPJMD Kota Semarang Tahun 2010-2015 pada program ini adalah

meningkatnya kegiatan kerjasama pengelolaan kekayaan seni budaya daerah sebesar 10%
per tahun. Total target dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2015 adalah 15 kegiatan.
Adapun target tahun 2015 adalah 3 kegiatan. Capaian kinerja berdasarkan target tersebut
dapat dikatakan baik, karena telah melebihi target. Pada tahun 2015 telah dilaksanakan 7
kegiatan pada program ini. Adapun total kegiatan dari tahun 2010 sampai dengan 2015
adalah 19 kegiatan.
Kegiatan pada program ini berupa promosi dan pameran seni dan budaya Kota Semarang di
berbagai kota, antara lain : Jakarta, Semarang dan Yogyakarta.
a)

Promosi pentas seni di TMII Jakarta merupakan acara tahunan yang dihadiri
paguyuban Kota Semarang yang ada di Jakarta dan sekitarnya. Acaranya berupa
suguhan pentas seni budaya Semarangan, pameran produk unggulan kepariwisataan

hal | 230

LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD)
KOTA SEMARANG TAHUN 2015

dan makanan khas Semarangan yang bisa dinikmati oleh pengunjung di Anjungan
TMII Jakarta;
b)

Pelaksanaan pameran di Yogyakarta. Pameran budaya ini merupakan acara tahunan
untuk mempromosikan destinasi wisata, kuliner dan produk unggulan yang ada di
Kota Semarang, sebagai upaya untuk meningkatkan kunjungan wisata yang ada di
Kota Semarang.

c)

Pelaksanaan pameran di Semarang, merupakan pameran kepariwisataan yang
diselenggarakan di Kota Semarang bersamaan dengan SKPD Pemerintah Kota
Semarang.

d)

Pelaksanaan pameran di Jakarta. Acara Gebyar Wisata Budaya Nusantara merupakan
acara rutin tahunan yang diselenggarakan di Jakarta Convention Center yang diikuti
oleh Kabupaten/Kota/Propinsise Indonesia untuk mempromosikan seni budaya dan
pariwisata dari masing-masing Kabupaten/Kota/Propinsi. Kegiatan ini didukung oleh
Kementerian Pariwisata dan Badan Promosi Indonesia.

17.3. SKPD PENYELENGGARA URUSAN
Urusan Wajib Kebudayaan dilaksanakan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata.
17.4. JUMLAH PEGAWAI
Jumlah Pegawai Yang Melaksanakan Urusan Wajib Kebudayaan sebanyak 71 orang
17.5. ALOKASI DAN REALISASI ANGGARAN
Realisasi Program dan kegiatan Pemerintah Kota Semarang Tahun 2015 adalah
sebagai berikut :

1.

2.

Anggaran program penunjang Urusan Kebudayaan
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Kegiatan yang dilaksanakan dalam Program ini sebagai berikut :

NO

KEGIATAN

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
Penyediaan Alat Tulis Kantor
Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-undangan
Penyediaan Makanan Dan Minuman
Rapat-rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah
Menyediakan Keanekaragaman Hayati Makan Hewan/ternak/satwa
JUMLAH PROGRAM

ANGGARAN
(Rp)
395.400.000
266.416.000
4.150.000
33.357.000
43.000.000
19.200.000
118.147.500
6.000.000
77.625.000
222.400.000
750.000.000
1.935.695.500

REALISASI PERSEN
ANGGARAN
TASE
(%)
(Rp)
352.919.986
89,26
266.416.000 100,00
3.926.000
94,60
33.326.000
99,91
43.000.000 100,00
19.200.000 100,00
110.777.400
93,76
5.820.000
97,00
75.680.000
97,49
222.384.315
99,99
750.000.000 100,00
1.883.449.701
97,30

Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Kegiatan yang dilaksanakan dalam Program ini adalah sebagai berikut ;

hal | 231

LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD)
KOTA SEMARANG TAHUN 2015

NO
1
2
3
4
5
6
7

3.

KEGIATAN
Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor
Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas / Operasional
Pemeliharaan Rutin/berkala Perlengkapan Gedung Kantor
Pemeliharaan Rutin/berkala Peralatan Gedung Kantor
Pemeliharaan Rutin/berkala Mebeluer
JUMLAH PROGRAM

ANGGARAN
(Rp)
404.200.000
280.000.000
100.000.000
210.910.000
20.000.000
8.000.000
6.000.000
1.029.110.000

REALISASI
PERSEN
ANGGARAN
TASE
(%)
(Rp)
396.454.000
98,08
209.940.500
74,98
100.000.000
100,00
204.246.634
96,84
19.700.000
98,50
7.381.800
92,27
6.000.000
100,00
943.722.934
91,70

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Kinerja dan Keuangan .
Kegiatan yang dilaksanakan dalam Program ini adalah sebagai berikut ;
NO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11


1.

KEGIATAN
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja
Skpd
Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran
Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran
Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
Penyusunan Rka Skpd Dan Dpa Skpd
Penyusunan Lakip
Penyusunan Renstra Skpd
Penyusunan Lkpj Skpd
Penyusunan Renja Skpd
Penunjang Kinerja Pa, Ppk, Bendahara Dan Pembantu
Penyusunan Rka Perubahan & Dpa Perubahan
JUMLAH PROGRAM

ANGGARAN
(Rp)
16.600.000
3.565.000
3.985.000
7.750.000
8.600.000
15.500.000
15.000.000
5.800.000
15.950.000
65.400.000
8.750.000
166.900.000

REALISASI
PERSEN
ANGGARAN
TASE
(%)
(Rp)
16.555.000
99,73
3.550.000
3.965.000
7.435.000
8.160.000
15.490.000
14.990.000
5.795.000
15.610.000
65.400.000
7.910.000
164.860.000

99,58
99,50
95,94
94,88
99,94
99,93
99,91
97,87
100,00
90,40
98,78

Anggaran Program Pelaksanaan Urusan Kebudayaan
Program Pengembangan Nilai Budaya
Kegiatan yang dilaksanakan dalam Program ini adalah sebagai berikut ;

NO

KEGIATAN

1
2
3
4

Pelestarian Dan Aktualisasi Adat Budaya Daerah
Pemberian Dukungan, Penghargaan Dan Kerjasama Di Bidang Budaya
Penyelenggaraan Upacara Tradisional Dugderan
Penyelenggaraan Simfoni Kota Lama
JUMLAH PROGRAM

2.

ANGGARAN
(Rp)
787.500.000
195.000.000
460.000.000
250.000.000
1.692.500.000

REALISASI
ANGGARAN(Rp
)
762.780.000
182.589.700
456.000.000
248.399.500
1.649.769.200

PERSEN
TASE
(%)
96,86
93,64
99,13
99,36
97,48

Program Pengelolaan Kekayaan Budaya
Kegiatan yang dilaksanakan dalam program ini adalah sebagai berikut ;

NO

KEGIATAN

1
2
3

Fasilitasi Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Kekayaan Budaya
Sosialisasi Pengelolaan Kekayaan Budaya Lokal Daerah
Pengelolaan Dan Pengembangan Pelestarian Peninggalan Sejarah
Purbakala, Museum Dan Peninggalan Bawah Air
Pengembangan Kebudayaan Dan Pariwisata
Pengembangan Nilai Dan Geografi Sejarah
JUMLAH PROGRAM

4
5

3.

PERSEN
TASE
(%)

110.500.000
70.000.000
65.000.000

REALISASI
ANGGARAN
(Rp)
110.500.000
70.000.000
62.135.000

450.000.000
25.000.000
720.500.000

447.953.000
25.000.000
715.588.000

99,55
100,00
99,32

ANGGARAN
(Rp)

100,00
100,00
95,59

Program Pengelolaan Keragaman Budaya
Kegiatan yang dilaksanakan dalam program ini adalah sebagai berikut ;

hal | 232

LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD)
KOTA SEMARANG TAHUN 2015

NO
1
2
3
4
5
6
7

4.

KEGIATAN
Pengembangan Kesenian Dan Kebudayaan Daerah
Fasilitasi Perkembangan Keragaman Budaya Daerah
Penyelenggaraan Berbagai Kegiatan Kesenian Daerah
Penyelenggaraan Apresiasi Seni
Penyelenggaraan Festival Seni Dan Budaya Daerah
Penyelenggaraan Pentas Seni
Festival Seni Dan Budaya Rakyat
JUMLAH PROGRAM

ANGGARAN
(Rp)
366.900.000
350.000.000
750.000.000
1.605.000.000
800.000.000
750.000.000
395.000.000
5.016.900.000

REALISASI
PERSEN
ANGGARAN
TASE
(%)
(Rp)
366.900.000
100,00
345.709.435
98,77
749.000.000
99,87
1.553.498.000
96,79
800.000.000
100,00
746.520.200
99,54
372.700.000
94,35
4.934.327.635
98,35

Program Pengembangan Kerjasama Pengelolaan Kekayaan Budaya
Kegiatan yang dilaksanakan dalam program ini adalah sebagai berikut ;

NO
1
2
3
4

KEGIATAN
Promosi Pentas Seni Di Tmii Jakarta
Pelaksanaan Pameran Di Yogyakarta
Pelaksanaan Pameran Di Semarang
Pelaksanaan Pameran Di Jakarta
JUMLAH PROGRAM

ANGGARAN
(Rp)
100.000.000
100.000.000
165.000.000
150.000.000
515.000.000

REALISASI
ANGGARAN
(Rp)
99.549.400
88.134.600
154.475.000
144.357.900
486.516.900

PERSEN
TASE
(%)
99,55
88,13
93,62
96,24
94,47

17.6. PROSES PERENCANAAN PEMBANGUNAN
Perencanaan pembangunan Kota Semarang dilaksanakan sesuai dengan Undangundang Nomor 25 Tahun 2004 yaitu melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan
(Musrenbang) di tingkat Kelurahan, Kecamatan dan Kota, yang kemudian ditindaklanjuti
dalam Forum SKPD. Dari hasil tersebut dijabarkan dalam RKPD dan Renja SKPD untuk
selanjutnya menjadi pedoman dalam penyusunan RKA dan DPA SKPD. Seluruh dokumen
perencanaan tersebut difasilitasi dalam Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan
Daerah (SIMPERDA) dan hasilnya adalah keterpaduan pelaksanaan program dan kegiatan
pembangunan di Kota Semarang setiap tahun.
17.7. SARANA DAN PRASARANA
Secara umum, pada tahun 2015, sarana dan prasarana yang diperlukan untuk
mendukung tercapainya target pembangunan tercukupi melalui alokasi anggaran yang ada.
Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana pada masing-masing SKPD dan
tiap-tiap urusan pemerintahan cukup bervariasi. Akan tetapi, kondisi sarana dan prasarana
pada tahun 2015 mampu mendukung kinerja seluruh SKPD di lingkungan Pemerintah
Kota Semarang, tanpa ada kendala yang cukup berarti
17.8. PERMASALAHAN
1.

Generasi muda lebih tertarik terhadap seni dan budaya asing dibanding budaya lokal.

2.

Kemajuan dibidang teknologi dan komunikasi mempermudah masuknya budaya
asing yang lebih diminati generasi muda.

3.

Kepedulian masyarakat terhadap pelestarian seni budaya tradisonal dan peninggalan
bersejarah masih kurang.

hal | 233

LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD)
KOTA SEMARANG TAHUN 2015

17.9. TINDAK LANJUT
1.

Berupaya untuk selalu melibatkan dan memperkenalkan budaya lokal kepada
generasi muda sesuai dengan perkembangan zaman dimasa sekarang.

2.

Menumbuhkan minat generasi muda dengan kegiatan atraksi seni dan budaya yang
lebih atraktif serta kreatif melalui sekolah, lembaga kepemudaan dan sanggar seni
budaya.

3.

Meningkatkan kegiatan pelestarian seni dan budaya tradisional di masyarakat
dengan memanfaatkan / mengoptimalkan tempat-tempat bersejarah.

17.10. PENGHARGAAN
1.
Atraksi budaya (trutuk/tradisi lisan) Juara I tingkat Jawa Tengah.
2.

Keroncong Juara I tingkat Jawa Tengah.

18.

URUSAN WAJIB PEMUDA DAN OLAH RAGA

18.1. PROGRAM DAN KEGIATAN
Kebijakan pembangunan Urusan Pemuda dan Olah Raga pada tahun 2015 diarahkan
pada peningkatan pembinaan dan pengembangan sikap perilaku yang baik di kalangan
generasi muda secara dini, terpadu dan berkelanjutan, peningkatan peran serta organisasi
pemuda sebagai pengembangan bakat, minat, kreatifitas dan ketrampilan pemuda dan
peningkatan peran organisasi olahraga dalam meningkatkan prestasi olahraga. Adapun
program-program yang dilaksanakan adalah sebagai berikut :
1.

Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda diarahkan pada
meningkatnya kualitas kepemudaan melalui pembinaan ekstrakurikuler disekolah,
mengembangkan even-even kepemudaan berupa lomba wawasan wiyata mandala di
sekolah-sekolah,

pengembangan

organisasi

kepramukaan,

organisasi

sosial

kepemudaan di masyarakat (karang taruna)
2.

Program peningkatan peran serta kepemudaan diarahkan pada meningkatnya
partisipasi pemuda, melalui Pembinaan Organisasi Kepemudaan, Pendidikan dan
pelatihan dasar kepemimpinan, Fasilitasi Pekan Temu Wicara Organisasi Pemuda,
Penyuluhan pencegahan penggunaan narkoba di kalangan generasi muda, Lomba
kreasi dan karya tulis ilmiah di kalangan pemuda, Pembinaan PPAP, PPAN, Kapal
Pemuda Nusantara dan Pemuda Pelopor Pembangunan.

3.

Program Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup
Pemuda diarahkan pada meningkatnya kreatifitas pemuda melalui pelatihan
Kewirausahaan bagi Pemuda.

hal | 234

LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD)
KOTA SEMARANG TAHUN 2015

4.

Program Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olahraga

diarahkan pada

peningkatan profesionalisme tenaga keolahragaan dan pemantapan kelembagaan
organisasi

keolahragaan

melalui

Peningkatan

Mutu

Organisasi

&

Tenaga

Keolahragaan dan Pengembangan sistem sertifikasi dan standarisasi profesi
5.

Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga diarahkan pada meningkatnya
prestasi olah raga melalui Identifikasi Bakat dan Potensi Pelajar dalam Olahraga,
Pembinaan Cabang Olahraga Prestasi di Tingkat Daerah, Penyelenggaraan
Kompetensi olah raga (POPDA SD, POPDA SMP dan POPDA SMA/SMK),
pemasyarakatan olah raga bagi pelajar, mahasiswa dan masyarakat berupa penyediaan
sarana prasarana olah raga yang memadai dan Pemberian Penghargaan Bagi Insan
Olahraga yang Berdedikasi dan Berprestasi.

6.

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga diarahkan pada meningkatnya
kualitas sarana dan prasarana olahraga melalui perbaikan stadion, Gelanggang Olah
Raga, dan penyediaan ruang terbuka yang berfungsi untuk kepentingan olahraga.

18.2. HASIL PENCAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN
1.

Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda
Untuk melaksanakan program ini tahun 2015 diselenggarakan kegiatan Peringatan

Hari Sumpah Pemuda dan fasilitasi kegiatan kepemudaan serta pengkajian kegiatan
kebijakan kepemudaan. Adapun hasil kinerja program ini sebagai berikut:
INDIKATOR

SATUAN

PERSENTASE JUMLAH PESERTA
DIHADAPKAN DENGAN JUMLAH
ANGGOTA ORGANISASI
KEPEMUDAAN DALAM RANGKA
PENINGKATAN PERAN SERTA
GENERASI MUDA DALAM
PEMBANGUNAN
Sumber : Dinas Sosial Pemuda dan Olahraga 2015

2.

TARGET 2015

%

16,66

REALISASI
TAHUN 2015
16,66

PERSEN
TASE
100,00%

REALISASI
TAHUN 2015
16,66

PERSENT
ASE
100,00%

Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan
Adapun hasil kinerja program ini sebagai berikut:
INDIKATOR

SATUAN

JUMLAH ORGANISASI
KEPEMUDAAN
Sumber : Dinas Sosial Pemuda dan Olahraga 2015

TARGET 2015

%

16,66

Untuk melaksanakan program ini tahun 2015 diselenggarakan beberapa kegiatan
berikut:
-

pembinaan organisasi kepemudaan;

-

pendidikan dan pelatihan dasar kepemimpinan;

-

pertukaran pemuda antar provinsi, negara, dan pemuda pelopor pembangunan;

-

penyuluhan pencegahan dan perlindungan bahaya distruktif bagi generasi muda

hal | 235

LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD)
KOTA SEMARANG TAHUN 2015

-

lomba tata upacara bendera dan baris berbaris

-

lomba kreativitas pemuda
INDIKATOR

SATUAN

1. Jumlah organisasi kepemudaan
2. Jumlah warga yang mengikuti organisasi
kepemudaan
3. Jumlah kegiatan kepemudaan
4. Prosentase jumlah peserta dihadapkan dengan
jumlah anggota organisasi kepemudaan dalam
rangka peningkatan peran serta generasi muda
dalam pembangunan
Sumber : Dinas Sosial Pemuda dan Olahraga 2015

3.

Organisasi
Orang

REALISASI
TAHUN 2014
60
50.958

REALISASI
TAHUN 2015
94
235.000

10
8,35%

15
10,15%

Kgt
Persen

Program Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan Kecakapan
Hidup Pemuda
Adapun hasil kinerja program ini sebagai berikut:
INDIKATOR
PERSENTASE PENINGKATAN
FASILITASI/
BANTUAN
KEPEMUDAAN/KARANG
TARUNA

SATUAN

TARGET
2015

%

16,66

REALISA
SI
TAHUN
2015
16,66

PERSENTASE
100,00%

Untuk melaksanakan program ini tahun 2015 diselenggarakan kegiatan pelatihan
kewirausahaan atau life skill bagi pemula sebanyak 8 kegiatan.
INDIKATOR
1. Peningkatan pelatihan kewirausahaan / life
skill bagi pemuda
2. Jumlah peserta yang mengikuti
Sumber : Dinas Sosial Pemuda dan Olahraga 2015

4.

Kgt

REALISASI
TAHUN 2014
4

REALISASI
TAHUN 2015
8

Orang

240

460

SATUAN

Program Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olahraga
Untuk melaksanakan program ini tahun 2015 diselenggarakan kegiatan pengkajian

kebijakan-kebijakan pembangunan olahraga dan pemberian hibah. Adapun hasil kinerja
program ini sebagai berikut:
INDIKATOR

SATUAN

TARGET
2015

REALISASI
TAHUN 2015

PERSEN
TASE

23

46

200,00%

JUMLAH ORGANISASI
organisasi
OLAHRAGA
Sumber : Dinas Sosial Pemuda dan Olahraga 2015

Kegiatan yang dilakukan antara lain adalah Pengkajian Kebijakan-Kebijakan
Pembangunan Olahraga serta Pengelolaa dana hibah.
5.

Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga
Untuk melaksanakan program ini tahun 2015 diselenggarakan beberapa kegiatan

berikut:

hal | 236

LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD)
KOTA SEMARANG TAHUN 2015

-

pelaksanaan identifikasi bakat dan potensi pelajar dalam olahraga;

-

pemassalan olahraga bagi pelajar, mahasiswa, dan masyarakat;

-

pengembangan olahraga lanjut usia termasuk penyandang cacat;

-

pengembangn olahraga rekreasi;

-

penyelenggaraan kompetisi olahraga mahasiswa, karyawan, dan masyarakat;

-

fasilitasi kegiatan keolahragaan masyarakat; dan

-

Pekan Olahraga Pelajar Daerah (SD, SMP, SMA).

Adapun hasil kinerja program ini sebagai berikut:

48

REALISASI
TAHUN 2015
49

PERSENT
ASE
102,08%

54,00

83,00

153,70%

INDIKATOR

SATUAN

TARGET 2015

PENINGKATAN JUMLAH ATLET
YANG DIBINA
PERSENTASE JUMLAH MEDALI
YANG DIPEROLEH DIBANDINGKAN
CABANG OLAHRAGA YANG
DIPERTANDINGKAN
Sumber : Dinas Sosial Pemuda dan Olahraga 2015

orang
%

6.

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga
Untuk melaksanakan program ini tahun 2015 diselenggarakan beberapa kegiatan

berikut:
-

pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana olahraga;

-

rehabilitasi sedang/berat sarana dan prasarana olahraga;

-

pengembangan database kepemudaan dan olahraga;

-

penyusunan FS dan DED Gedung Panti Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
Gelanggang Manunggal Jati, Stadion Citarum, Trilomba Juang, Lapangan tenis
Tambora.
Adapun hasil kinerja program ini sebagai berikut:
INDIKATOR

SATUAN

TARGET 2015

PERSENTASE JUMLAH
%
16,70
PEMBANGUNAN SARANA
OLAHRAGA PER 10.000 PENDUDUK
Sumber : Dinas Sosial Pemuda dan Olahraga Kota Semarang, tahun 2015

REALISASI
TAHUN 2015
11,00

PERSEN
TASE
65,87%

18.3. SKPD PENYELENGGARA URUSAN
Urusan Wajib Pemuda dan Olahraga dilaksanakan oleh Dinas Sosial, Pemuda dan
Olahraga.
18.4. JUMLAH PEGAWAI
Jumlah Pegawai yang melaksanakan Urusan Wajib Pemuda dan Olahraga adalah
sebanyak 50 orang

hal | 237

LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD)
KOTA SEMARANG TAHUN 2015

18.5. ALOKASI DAN REALISASI ANGGARAN
Adapun realisasi pelaksanaan program dan kegiatan pada Urusan Wajib Pemuda dan
Olah Raga adalah sebagai berikut :
1.

Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda
Kegiatan yang dilaksanakan dalam Program ini sebagai berikut :

NO

1
2

2.

KEGIATAN

ANGGARAN
(Rp)

SKPD : DISOSPORA
Peringatan Hari Sumpah Pemuda
Fasilitasi Kegiatan Kepemudaan
JUMLAH PROGRAM

REALISASI
ANGGARAN
(Rp)

196.447.500
29.950.000
226.397.500

134.078.000
29.950.000
164.028.000

PERSENTASE
(%)

68,25
100,00
72,45

Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan
Kegiatan yang dilaksanakan dalam program ini adalah sebagai berikut:

NO

1
2
3
4
5
6

3.

KEGIATAN
SKPD : DISOSPORA
Pembinaan Organisasi Kepemudaan
Pendidikan dan Pelatihan Dasar Kepemimpinan
(Pelatihan Paskibraka)
Pertukaran Pemuda antar Provinsi, Negara, dan Pemuda
Pelopor Pembangunan
Penyuluhan Pencegahan dan Perlindungan Bahaya
Distruktif bagi Generasi Muda
Lomba Tata Upacara Bendera dan Baris Berbaris bagi
Generasi Muda
Lomba Kreativitas di Kalangan Generasi Muda
JUMLAH PROGRAM

ANGGARAN
(Rp)

REALISASI
ANGGARAN
(Rp)

PERSENTASE
(%)

783.180.000
310.184.700

776.591.000
225.542.700

99,16
72,71

40.000.000

40.000.000

100

34.105.000

34.105.000

100

82.501.500

82.501.500

100

50.000.000
1.299.971.200

50.000.000
1.208.740.200

100,00
92,98

Program Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup
Pemuda
Kegiatan yang dilaksanakan dalam program ini adalah sebagai berikut:

NO

1

4.

KEGIATAN
SKPD : DISOSPORA
Pelatihan Kewirausahaan bagi Pemuda
JUMLAH PROGRAM

ANGGARAN
(Rp)

783.465.000
783.465.000

REALISASI
ANGGARAN
(Rp)
401.128.500
401.128.500

PERSEN TASE
(%)

51,20
51,20

Program Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olahraga
Kegiatan yang dilaksanakan dalam program ini adalah sebagai berikut:

NO

1
2

5.

KEGIATAN
SKPD : DISOSPORA
Pengkajian Kebijakan-Kebijakan Pembangunan Olahraga
Pengelolaan Dana Hibah
JUMLAH PROGRAM

ANGGARAN
(Rp)

REALISASI
ANGGARAN
(Rp)

PERSENTASE
(%)

150.000.000
185.000.000
335.000.000

141.400.000
114.012.700
255.412.700

94,27
61,63
76,24

Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga
Kegiatan yang dilaksanakan dalam program ini adalah sebagai berikut:

hal | 238

LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD)
KOTA SEMARANG TAHUN 2015

NO

1
2
3
4
5
6
7
8

6.

KEGIATAN

ANGGARAN
(Rp)

SKPD : DISOSPORA
Pelaksanaan Identif