rptraperdaapbd_03 34 dispora
Lampiran III
RAPERDA
Nomor
:
00
Tanggal
:
1 September 2015
PEMERINTAH KABUPATEN MALANG
RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2016
Urusan Pemerintahan
: 1 . 18
URUSAN WAJIB KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
Organisasi
: 1 . 18 . 01
DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA
Sub Unit Organisasi
: 1 . 18 . 01 . 01
DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA
KODE
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
2
3
4
REKENING
1
1.18 . 1.18.01 . 00 . 00 . 4
1.18 . 1.18.01 . 00 . 00 . 4 . 1
1.18 . 1.18.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2
PENDAPATAN
PENDAPATAN ASLI DAERAH
Hasil Retribusi Daerah
800.000.000,00
800.000.000,00
800.000.000,00
Perda Nomor 11 tahun 2010 tentang Retribusi
Jasa Usaha
1.18 . 1.18.01 . 00 . 00 . 5
1.18 . 1.18.01 . 00 . 00 . 5 . 1
1.18 . 1.18.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1
1.18 . 1.18.01 . 01 . 01 . 5 . 2
1.18 . 1.18.01 . 01
1.18 . 1.18.01 . 01 . 01
5.083.785.534,00
BELANJA
BELANJA TIDAK LANGSUNG
Belanja Pegawai
3.304.385.534,00
BELANJA LANGSUNG
1.779.400.000,00
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
1.18 . 1.18.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.18 . 1.18.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.18 . 1.18.01 . 01 . 02
1.18 . 1.18.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2
1.18 . 1.18.01 . 01 . 06
1.18 . 1.18.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2
1.18 . 1.18.01 . 01 . 07
1.18 . 1.18.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1
1.18 . 1.18.01 . 01 . 09
1.18 . 1.18.01 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2
1.18 . 1.18.01 . 01 . 10
1.18 . 1.18.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2
1.18 . 1.18.01 . 01 . 11
3.304.385.534,00
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
Belanja Pegawai
Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan Alat Tulis Kantor
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
734.214.200,00
432.640.000,00
431.340.000,00
1.300.000,00
8.760.000,00
8.760.000,00
19.140.000,00
19.140.000,00
82.800.000,00
82.800.000,00
9.480.000,00
9.480.000,00
16.240.000,00
16.240.000,00
9.499.200,00
Halaman 1
KODE
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
2
3
4
REKENING
1
1.18 . 1.18.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2
1.18 . 1.18.01 . 01 . 12
1.18 . 1.18.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2
1.18 . 1.18.01 . 01 . 15
1.18 . 1.18.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2
1.18 . 1.18.01 . 01 . 16
1.18 . 1.18.01 . 01 . 16 . 5 . 2 . 2
1.18 . 1.18.01 . 01 . 17
1.18 . 1.18.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2
1.18 . 1.18.01 . 01 . 18
1.18 . 1.18.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2
1.18 . 1.18.01 . 01 . 19
1.18 . 1.18.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1
1.18 . 1.18.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2
1.18 . 1.18.01 . 02
1.18 . 1.18.01 . 02 . 09
1.18 . 1.18.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3
1.18 . 1.18.01 . 02 . 22
1.18 . 1.18.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2
1.18 . 1.18.01 . 06
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan Bahan Logistik Kantor
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan Makanan dan Minuman
Belanja Barang dan Jasa
Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah
Belanja Barang dan Jasa
Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah
Belanja Pegawai
Belanja Barang dan Jasa
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
Belanja Modal
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
Belanja Barang dan Jasa
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja
9.499.200,00
2.775.000,00
2.775.000,00
4.800.000,00
4.800.000,00
720.000,00
720.000,00
2.700.000,00
2.700.000,00
76.440.000,00
76.440.000,00
68.220.000,00
3.900.000,00
64.320.000,00
19.878.800,00
10.000.000,00
10.000.000,00
9.878.800,00
9.878.800,00
9.648.000,00
dan Keuangan
1.18 . 1.18.01 . 06 . 01
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
9.648.000,00
1.18 . 1.18.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
8.208.000,00
1.18 . 1.18.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.440.000,00
1.18 . 1.18.01 . 15
1.18 . 1.18.01 . 15 . 05
Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda
Peningkatan Keimanan dan Ketaqwaan Kepemudaan
1.18 . 1.18.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.18 . 1.18.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.18 . 1.18.01 . 16
1.18 . 1.18.01 . 16 . 01
Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan
Pembinaan Organisasi Kepemudaan
1.18 . 1.18.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.18 . 1.18.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.18 . 1.18.01 . 16 . 02
Pendidikan dan Pelatihan Dasar Kepemimpinan
RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
50.000.000,00
50.000.000,00
1.975.000,00
48.025.000,00
338.785.000,00
17.540.000,00
4.050.000,00
13.490.000,00
303.520.000,00
Halaman 2
KODE
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
2
3
4
REKENING
1
1.18 . 1.18.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.18 . 1.18.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.18 . 1.18.01 . 16 . 08
Belanja Pegawai
1.18 . 1.18.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.18 . 1.18.01 . 20 . 03
1.18 . 1.18.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 1
1.18 . 1.18.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2
1.18 . 1.18.01 . 20 . 06
2.025.000,00
15.700.000,00
541.874.000,00
Pembibitan dan Pembinaan Olah Ragawan Berbakat
52.863.000,00
2.325.000,00
Belanja Pegawai
50.538.000,00
Belanja Barang dan Jasa
344.275.000,00
Penyelenggaraan Kompetisi Olah Raga
Belanja Pegawai
1.18 . 1.18.01 . 20 . 06 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
14.100.000,00
330.175.000,00
73.195.000,00
Pemassalan Olah Raga bagi Pelajar, Mahasiswa dan Masyarakat
1.18 . 1.18.01 . 20 . 07 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.18 . 1.18.01 . 20 . 07 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.18 . 1.18.01 . 20 . 09
17.725.000,00
Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga
1.18 . 1.18.01 . 20 . 06 . 5 . 2 . 1
1.18 . 1.18.01 . 20 . 07
284.955.000,00
Pameran Prestasi Hasil Karya Pemuda
1.18 . 1.18.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 1
1.18 . 1.18.01 . 20
18.565.000,00
4.065.000,00
69.130.000,00
16.807.500,00
Pengembangan dan Pemanfaatan IPTEK Olah Raga sebagai Pendorong
Peningkatan Pretasi Olah Raga
1.18 . 1.18.01 . 20 . 09 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.18 . 1.18.01 . 20 . 09 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.18 . 1.18.01 . 20 . 10
Belanja Pegawai
1.18 . 1.18.01 . 20 . 10 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.18 . 1.18.01 . 20 . 11 . 5 . 2 . 1
1.18 . 1.18.01 . 20 . 11 . 5 . 2 . 2
1.18 . 1.18.01 . 21
1.18 . 1.18.01 . 21 . 07
26.525.000,00
Pengembangan Olah Raga Lanjut Usia termasuk Penyandang Cacat
1.18 . 1.18.01 . 20 . 10 . 5 . 2 . 1
1.18 . 1.18.01 . 20 . 11
1.925.000,00
14.882.500,00
2.850.000,00
23.675.000,00
28.208.500,00
Pengembangan Olah Raga Rekreasi
1.925.000,00
Belanja Pegawai
26.283.500,00
Belanja Barang dan Jasa
85.000.000,00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga
85.000.000,00
Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Olahraga
1.18 . 1.18.01 . 21 . 07 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.18 . 1.18.01 . 21 . 07 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
3.900.000,00
81.100.000,00
SURPLUS / (DEFISIT)
RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
(4.283.785.534,00)
Halaman 3
KODE
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
2
3
4
REKENING
1
Malang, 1 September 2015
BUPATI MALANG
H. RENDRA KRESNA
RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
Halaman 4
RAPERDA
Nomor
:
00
Tanggal
:
1 September 2015
PEMERINTAH KABUPATEN MALANG
RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2016
Urusan Pemerintahan
: 1 . 18
URUSAN WAJIB KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
Organisasi
: 1 . 18 . 01
DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA
Sub Unit Organisasi
: 1 . 18 . 01 . 01
DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA
KODE
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
2
3
4
REKENING
1
1.18 . 1.18.01 . 00 . 00 . 4
1.18 . 1.18.01 . 00 . 00 . 4 . 1
1.18 . 1.18.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2
PENDAPATAN
PENDAPATAN ASLI DAERAH
Hasil Retribusi Daerah
800.000.000,00
800.000.000,00
800.000.000,00
Perda Nomor 11 tahun 2010 tentang Retribusi
Jasa Usaha
1.18 . 1.18.01 . 00 . 00 . 5
1.18 . 1.18.01 . 00 . 00 . 5 . 1
1.18 . 1.18.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1
1.18 . 1.18.01 . 01 . 01 . 5 . 2
1.18 . 1.18.01 . 01
1.18 . 1.18.01 . 01 . 01
5.083.785.534,00
BELANJA
BELANJA TIDAK LANGSUNG
Belanja Pegawai
3.304.385.534,00
BELANJA LANGSUNG
1.779.400.000,00
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
1.18 . 1.18.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.18 . 1.18.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.18 . 1.18.01 . 01 . 02
1.18 . 1.18.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2
1.18 . 1.18.01 . 01 . 06
1.18 . 1.18.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2
1.18 . 1.18.01 . 01 . 07
1.18 . 1.18.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1
1.18 . 1.18.01 . 01 . 09
1.18 . 1.18.01 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2
1.18 . 1.18.01 . 01 . 10
1.18 . 1.18.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2
1.18 . 1.18.01 . 01 . 11
3.304.385.534,00
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
Belanja Pegawai
Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan Alat Tulis Kantor
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
734.214.200,00
432.640.000,00
431.340.000,00
1.300.000,00
8.760.000,00
8.760.000,00
19.140.000,00
19.140.000,00
82.800.000,00
82.800.000,00
9.480.000,00
9.480.000,00
16.240.000,00
16.240.000,00
9.499.200,00
Halaman 1
KODE
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
2
3
4
REKENING
1
1.18 . 1.18.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2
1.18 . 1.18.01 . 01 . 12
1.18 . 1.18.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2
1.18 . 1.18.01 . 01 . 15
1.18 . 1.18.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2
1.18 . 1.18.01 . 01 . 16
1.18 . 1.18.01 . 01 . 16 . 5 . 2 . 2
1.18 . 1.18.01 . 01 . 17
1.18 . 1.18.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2
1.18 . 1.18.01 . 01 . 18
1.18 . 1.18.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2
1.18 . 1.18.01 . 01 . 19
1.18 . 1.18.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1
1.18 . 1.18.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2
1.18 . 1.18.01 . 02
1.18 . 1.18.01 . 02 . 09
1.18 . 1.18.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3
1.18 . 1.18.01 . 02 . 22
1.18 . 1.18.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2
1.18 . 1.18.01 . 06
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan Bahan Logistik Kantor
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan Makanan dan Minuman
Belanja Barang dan Jasa
Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah
Belanja Barang dan Jasa
Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah
Belanja Pegawai
Belanja Barang dan Jasa
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
Belanja Modal
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
Belanja Barang dan Jasa
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja
9.499.200,00
2.775.000,00
2.775.000,00
4.800.000,00
4.800.000,00
720.000,00
720.000,00
2.700.000,00
2.700.000,00
76.440.000,00
76.440.000,00
68.220.000,00
3.900.000,00
64.320.000,00
19.878.800,00
10.000.000,00
10.000.000,00
9.878.800,00
9.878.800,00
9.648.000,00
dan Keuangan
1.18 . 1.18.01 . 06 . 01
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
9.648.000,00
1.18 . 1.18.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
8.208.000,00
1.18 . 1.18.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.440.000,00
1.18 . 1.18.01 . 15
1.18 . 1.18.01 . 15 . 05
Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda
Peningkatan Keimanan dan Ketaqwaan Kepemudaan
1.18 . 1.18.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.18 . 1.18.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.18 . 1.18.01 . 16
1.18 . 1.18.01 . 16 . 01
Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan
Pembinaan Organisasi Kepemudaan
1.18 . 1.18.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.18 . 1.18.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.18 . 1.18.01 . 16 . 02
Pendidikan dan Pelatihan Dasar Kepemimpinan
RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
50.000.000,00
50.000.000,00
1.975.000,00
48.025.000,00
338.785.000,00
17.540.000,00
4.050.000,00
13.490.000,00
303.520.000,00
Halaman 2
KODE
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
2
3
4
REKENING
1
1.18 . 1.18.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.18 . 1.18.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.18 . 1.18.01 . 16 . 08
Belanja Pegawai
1.18 . 1.18.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.18 . 1.18.01 . 20 . 03
1.18 . 1.18.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 1
1.18 . 1.18.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2
1.18 . 1.18.01 . 20 . 06
2.025.000,00
15.700.000,00
541.874.000,00
Pembibitan dan Pembinaan Olah Ragawan Berbakat
52.863.000,00
2.325.000,00
Belanja Pegawai
50.538.000,00
Belanja Barang dan Jasa
344.275.000,00
Penyelenggaraan Kompetisi Olah Raga
Belanja Pegawai
1.18 . 1.18.01 . 20 . 06 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
14.100.000,00
330.175.000,00
73.195.000,00
Pemassalan Olah Raga bagi Pelajar, Mahasiswa dan Masyarakat
1.18 . 1.18.01 . 20 . 07 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.18 . 1.18.01 . 20 . 07 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.18 . 1.18.01 . 20 . 09
17.725.000,00
Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga
1.18 . 1.18.01 . 20 . 06 . 5 . 2 . 1
1.18 . 1.18.01 . 20 . 07
284.955.000,00
Pameran Prestasi Hasil Karya Pemuda
1.18 . 1.18.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 1
1.18 . 1.18.01 . 20
18.565.000,00
4.065.000,00
69.130.000,00
16.807.500,00
Pengembangan dan Pemanfaatan IPTEK Olah Raga sebagai Pendorong
Peningkatan Pretasi Olah Raga
1.18 . 1.18.01 . 20 . 09 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.18 . 1.18.01 . 20 . 09 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.18 . 1.18.01 . 20 . 10
Belanja Pegawai
1.18 . 1.18.01 . 20 . 10 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.18 . 1.18.01 . 20 . 11 . 5 . 2 . 1
1.18 . 1.18.01 . 20 . 11 . 5 . 2 . 2
1.18 . 1.18.01 . 21
1.18 . 1.18.01 . 21 . 07
26.525.000,00
Pengembangan Olah Raga Lanjut Usia termasuk Penyandang Cacat
1.18 . 1.18.01 . 20 . 10 . 5 . 2 . 1
1.18 . 1.18.01 . 20 . 11
1.925.000,00
14.882.500,00
2.850.000,00
23.675.000,00
28.208.500,00
Pengembangan Olah Raga Rekreasi
1.925.000,00
Belanja Pegawai
26.283.500,00
Belanja Barang dan Jasa
85.000.000,00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga
85.000.000,00
Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Olahraga
1.18 . 1.18.01 . 21 . 07 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.18 . 1.18.01 . 21 . 07 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
3.900.000,00
81.100.000,00
SURPLUS / (DEFISIT)
RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
(4.283.785.534,00)
Halaman 3
KODE
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
2
3
4
REKENING
1
Malang, 1 September 2015
BUPATI MALANG
H. RENDRA KRESNA
RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
Halaman 4