rptraperdaapbd_03 34 dispora

Lampiran III

RAPERDA

Nomor

:

00

Tanggal

:

1 September 2015

PEMERINTAH KABUPATEN MALANG

RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2016

Urusan Pemerintahan

: 1 . 18

URUSAN WAJIB KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA

Organisasi

: 1 . 18 . 01

DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA

Sub Unit Organisasi

: 1 . 18 . 01 . 01

DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA

KODE


URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

2

3

4

REKENING
1

1.18 . 1.18.01 . 00 . 00 . 4
1.18 . 1.18.01 . 00 . 00 . 4 . 1
1.18 . 1.18.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2

PENDAPATAN

PENDAPATAN ASLI DAERAH

Hasil Retribusi Daerah

800.000.000,00
800.000.000,00
800.000.000,00

Perda Nomor 11 tahun 2010 tentang Retribusi
Jasa Usaha

1.18 . 1.18.01 . 00 . 00 . 5
1.18 . 1.18.01 . 00 . 00 . 5 . 1
1.18 . 1.18.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1
1.18 . 1.18.01 . 01 . 01 . 5 . 2
1.18 . 1.18.01 . 01
1.18 . 1.18.01 . 01 . 01

5.083.785.534,00


BELANJA
BELANJA TIDAK LANGSUNG

Belanja Pegawai

3.304.385.534,00

BELANJA LANGSUNG

1.779.400.000,00

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Penyediaan Jasa Surat Menyurat

1.18 . 1.18.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.18 . 1.18.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2


Belanja Barang dan Jasa

1.18 . 1.18.01 . 01 . 02
1.18 . 1.18.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2
1.18 . 1.18.01 . 01 . 06
1.18 . 1.18.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2
1.18 . 1.18.01 . 01 . 07
1.18 . 1.18.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1
1.18 . 1.18.01 . 01 . 09
1.18 . 1.18.01 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2
1.18 . 1.18.01 . 01 . 10
1.18 . 1.18.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2
1.18 . 1.18.01 . 01 . 11

3.304.385.534,00

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional

Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
Belanja Pegawai
Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan Alat Tulis Kantor
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

734.214.200,00
432.640.000,00
431.340.000,00
1.300.000,00
8.760.000,00
8.760.000,00
19.140.000,00
19.140.000,00
82.800.000,00

82.800.000,00
9.480.000,00
9.480.000,00
16.240.000,00
16.240.000,00
9.499.200,00
Halaman 1

KODE

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

2

3


4

REKENING
1

1.18 . 1.18.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2
1.18 . 1.18.01 . 01 . 12
1.18 . 1.18.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2
1.18 . 1.18.01 . 01 . 15
1.18 . 1.18.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2
1.18 . 1.18.01 . 01 . 16
1.18 . 1.18.01 . 01 . 16 . 5 . 2 . 2
1.18 . 1.18.01 . 01 . 17
1.18 . 1.18.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2
1.18 . 1.18.01 . 01 . 18
1.18 . 1.18.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2
1.18 . 1.18.01 . 01 . 19
1.18 . 1.18.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1
1.18 . 1.18.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2
1.18 . 1.18.01 . 02

1.18 . 1.18.01 . 02 . 09
1.18 . 1.18.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3
1.18 . 1.18.01 . 02 . 22
1.18 . 1.18.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2
1.18 . 1.18.01 . 06

Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan Bahan Logistik Kantor
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan Makanan dan Minuman
Belanja Barang dan Jasa
Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah
Belanja Barang dan Jasa
Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah
Belanja Pegawai
Belanja Barang dan Jasa

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
Belanja Modal
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
Belanja Barang dan Jasa
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja

9.499.200,00
2.775.000,00
2.775.000,00
4.800.000,00
4.800.000,00
720.000,00
720.000,00
2.700.000,00
2.700.000,00
76.440.000,00
76.440.000,00
68.220.000,00

3.900.000,00
64.320.000,00
19.878.800,00
10.000.000,00
10.000.000,00
9.878.800,00
9.878.800,00
9.648.000,00

dan Keuangan

1.18 . 1.18.01 . 06 . 01

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

9.648.000,00

1.18 . 1.18.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

8.208.000,00

1.18 . 1.18.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.440.000,00

1.18 . 1.18.01 . 15
1.18 . 1.18.01 . 15 . 05

Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda

Peningkatan Keimanan dan Ketaqwaan Kepemudaan

1.18 . 1.18.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.18 . 1.18.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.18 . 1.18.01 . 16
1.18 . 1.18.01 . 16 . 01

Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan

Pembinaan Organisasi Kepemudaan

1.18 . 1.18.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.18 . 1.18.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.18 . 1.18.01 . 16 . 02

Pendidikan dan Pelatihan Dasar Kepemimpinan

RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

50.000.000,00
50.000.000,00
1.975.000,00
48.025.000,00
338.785.000,00
17.540.000,00
4.050.000,00
13.490.000,00
303.520.000,00
Halaman 2

KODE

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

2

3

4

REKENING
1

1.18 . 1.18.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.18 . 1.18.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.18 . 1.18.01 . 16 . 08

Belanja Pegawai

1.18 . 1.18.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.18 . 1.18.01 . 20 . 03
1.18 . 1.18.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 1
1.18 . 1.18.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2
1.18 . 1.18.01 . 20 . 06

2.025.000,00
15.700.000,00
541.874.000,00

Pembibitan dan Pembinaan Olah Ragawan Berbakat

52.863.000,00
2.325.000,00

Belanja Pegawai

50.538.000,00

Belanja Barang dan Jasa

344.275.000,00

Penyelenggaraan Kompetisi Olah Raga
Belanja Pegawai

1.18 . 1.18.01 . 20 . 06 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

14.100.000,00
330.175.000,00
73.195.000,00

Pemassalan Olah Raga bagi Pelajar, Mahasiswa dan Masyarakat

1.18 . 1.18.01 . 20 . 07 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.18 . 1.18.01 . 20 . 07 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.18 . 1.18.01 . 20 . 09

17.725.000,00

Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga

1.18 . 1.18.01 . 20 . 06 . 5 . 2 . 1

1.18 . 1.18.01 . 20 . 07

284.955.000,00

Pameran Prestasi Hasil Karya Pemuda

1.18 . 1.18.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 1

1.18 . 1.18.01 . 20

18.565.000,00

4.065.000,00
69.130.000,00
16.807.500,00

Pengembangan dan Pemanfaatan IPTEK Olah Raga sebagai Pendorong
Peningkatan Pretasi Olah Raga

1.18 . 1.18.01 . 20 . 09 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.18 . 1.18.01 . 20 . 09 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.18 . 1.18.01 . 20 . 10

Belanja Pegawai

1.18 . 1.18.01 . 20 . 10 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.18 . 1.18.01 . 20 . 11 . 5 . 2 . 1
1.18 . 1.18.01 . 20 . 11 . 5 . 2 . 2
1.18 . 1.18.01 . 21
1.18 . 1.18.01 . 21 . 07

26.525.000,00

Pengembangan Olah Raga Lanjut Usia termasuk Penyandang Cacat

1.18 . 1.18.01 . 20 . 10 . 5 . 2 . 1

1.18 . 1.18.01 . 20 . 11

1.925.000,00
14.882.500,00

2.850.000,00
23.675.000,00
28.208.500,00

Pengembangan Olah Raga Rekreasi

1.925.000,00

Belanja Pegawai

26.283.500,00

Belanja Barang dan Jasa

85.000.000,00

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga

85.000.000,00

Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Olahraga

1.18 . 1.18.01 . 21 . 07 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.18 . 1.18.01 . 21 . 07 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

3.900.000,00
81.100.000,00
SURPLUS / (DEFISIT)

RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

(4.283.785.534,00)

Halaman 3

KODE

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

2

3

4

REKENING
1

Malang, 1 September 2015
BUPATI MALANG

H. RENDRA KRESNA

RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Halaman 4