201708101411034.1.03.UrusanWajibPekerjaanUmum Final14Maret2016
LKPJ Walikota Semarang Akhir Tahun Anggaran 2015
03. URUSAN WAJIB PEKERJAAN UMUM
Urusan
Pekerjaan
Umum
adalah
prioritas
utama
dari
kebijakan
pembangunan di tahun 2015 yang ditandai dengan alokasi anggaran terbesar
dibandingkan dengan urusan-urusan yang lain. Secara teknis, urusan Pekerjaan
Umum meliputi pekerjaan-pekerjaan infrastruktur yang antara lain terdiri dari
pembangunan dan rehabilitasi jalan dan jembatan, saluran drainase, penyediaan
air baku dan air minum, serta penyediaan utilitas lampu penerangan jalan umum.
Urusan Pekerjaan Umum dilaksanakan oleh Dinas Bina Marga, Dinas Pengelolaan
Sumber Daya Air dan Energi Sumber Daya Mineral (PSDA dan ESDM) serta Dinas
Penerangan Jalan dan Pengelolaan Reklame (PJPR) Kota Semarang.
A.
KEBIJAKAN PROGRAM
Kebijakan pada urusan Pekerjaan Umum diarahkan melalui (1) peningkatan
dan pengoptimalan sarana dan prasarana pengendalian banjir dan rob; (2)
pemenuhan kebutuhan air bersih dan air baku; (3) peningkatan aksesbilitas,
kualitas dan kuantitas sarana prasarana infrastruktur .
Di Tahun Anggaran 2015, Urusan Pekerjaan Umum ini dilaksanakan melalui
program-program sebagai berikut:
1.
Program-program penunjang, yang meliputi :
a)
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran;
b)
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;
c)
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur;
d)
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja
dan Keuangan.
2.
Program-Program Spesifik sebagai Pelaksanaan Teknis Urusan Pekerjaan
Umum, yang meliputi :
a)
Program Pembangunan Jalan dan Jembatan
Program ini diarahkan untuk meningkatkan mobilisasi arus lalu lintas
penumpang, barang dan jasa.
b)
Program Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong
Program ini diarahkan untuk meningkatkan kelancaran saluran dan
drainase.
c)
Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan
Program ini diarahkan untuk mempertahankan dan optimalisasi fungsi
jalan dan jembatan.
d)
Program Program Inspeksi Kondisi Jalan Dan Jembatan
Hal. 123
LKPJ Walikota Semarang Akhir Tahun Anggaran 2015
Program ini diarahkan untuk tersedianya data dan informasi kondisi
jalan dan pemanfaatan jalan
e)
Program Pembangunan Sistem Informasi/Data Base Jalan Dan Jembatan
Program ini diarahkan untuk tersedianya data, informasi bidang jalan
dan jembatan sebagai bahan perhitungan teknis.
f)
Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Kebinamargaan
Program ini diarahkan untuk meningkatkan sarana dan prasarana
peralatan berat bina marga.
g)
Program Pengembangan Dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa Dan
Jaringan Pengairan Lainnya
Program ini diarahkan untuk dapat menangani sebagian area genangan
banjir dan optimalisasi fungsi jaringan yang ada.
h)
Program Penyediaan Dan Pengolahan Air Baku
Program ini diarahkan untuk optimalisasi penggunaan air baku di Kota
Semarang.
i)
Program Pengendalian Banjir
Program ini diarahkan untuk menangani banjir dan rob.
j)
Program Pengembangan Wilayah Strategis Dan Cepat Tumbuh
Program ini diarahkan untuk meningkatkan sarana dan prasarana
wilayah yang memiliki potensi dikembangkan.
k)
Program Penerangan Jalan Umum
Program ini diarahkan menambah estetika wajah kota dengan
menambah lampu penerangan.
l)
Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Drainase
Program ini diarahkan untuk meningkatkan ketersediaan, operasional
dan perbaikan sarana dan prasarana peralatan berat drainase.
m)
Program Rehabilitasi / Pemeliharaan Kewilayahan
Program ini diarahkan untuk perencanaan jalan dan jembatan melalui
UPTD Wilayah Barat, Timur, Utara dan Selatan
B.
REALISASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN
1.
PENDANAAN
PROGRAM PENUNJANG URUSAN WAJIB PEKERJAAN UMUM
1)
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Kegiatan yang dilaksanakan dalam program ini adalah :
Hal. 124
LKPJ Walikota Semarang Akhir Tahun Anggaran 2015
NO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1
2
3
4
5
6
7
8
9
2)
ANGGARAN
(Rp)
KEGIATAN
SKPD : Bina Marga
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber
Daya Air dan Listrik
Penyediaan jasa kebersihan kantor
Penyediaan Alat Tulis Kantor
Penyediaan Barang Cetakan dan
Penggandaan
Penyediaan komponen instalasi listrik
/ penerangan bangunan kantor
Penyediaan bahan bacaan dan
peraturan perundang-undangan
Penyediaan Makanan dan Minuman
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi
ke luar daerah
Penyelesaian Pengelolaan
Administrasi Kepegawaian
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi
ke dalam daerah
Belanja Jasa Penunjang Administrasi
Perkantoran
JUMLAH SKPD
SKPD : PSDA dan ESDM
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber
Daya Air dan Listrik
Penyediaan jasa kebersihan kantor
Penyediaan Alat Tulis Kantor
Penyediaan Barang Cetakan dan
Penggandaan
Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Penyediaan Makanan dan Minuman
Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi
ke Luar Daerah
Penyediaan Jasa Kegiatan Kepanitiaan
Belanja Jasa Penunjang Administrasi
Perkantoran
JUMLAH SKPD
TOTAL
REALISASI
ANGGARAN
(Rp)
PERSEN
TASE
(%)
5.000.000
357.000.000
4.012.770
280.649.945
80,26
78,61
15.000.000
70.000.000
120.000.000
15.000.000
50.411.500
49.205.725
100,00
72,02
41,00
10.000.000
9.699.780
97,00
10.000.000
4.038.600
40,39
50.000.000
150.000.000
33.237.000
134.019.998
66,47
89,35
15.000.000
9.925.450
66,17
15.000.000
1.525.000
10,17
595.700.000
425.709.875
71,46
1.412.700.000
1.017.435.643
72,02
550.100.000
384.395.689
69,88
316.130.000
50.000.000
51.300.000
299.652.000
39.161.950
10.454.880
94,79
78,32
20,38
81.280.000
14.367.860
17,68
55.000.000
180.000.000
28.235.450
167.123.140
51,34
92,85
40.000.000
250.504.000
3.000.000
157.671.600
7,5
62,94
1.574.314.000
2.987.014.000
1.104.062.569
2.121.498.212
70,13
70,98
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Kegiatan yang dilaksanakan dalam program ini adalah :
NO
1
2
3
4
5
6
7
ANGGARAN
(Rp)
KEGIATAN
SKPD : Bina Marga
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
Pengadaan mebeluer
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung
Kantor
Pemeliharaan rutin/berkala
kendaraan dinas / operasional
Pemeliharaan Rutin/Berkala
Peralatan Gedung Kantor
Rehabilitasi sedang/berat mebeluer
Pendataan aset
REALISASI
ANGGARAN
(Rp)
PERSEN
TASE
(%)
250.000.000
95.000.000
500.000.000
228.516.500
86.271.000
481.974.900
91,41
90,81
96,39
1.227.274.000
456.991.043
37,24
25.000.000
9.230.000
36,92
10.000.000
15.000.000
1.503.500
6.676.500
15,04
44,51
Hal. 125
LKPJ Walikota Semarang Akhir Tahun Anggaran 2015
NO
8
1
2
3
4
5
6
7
8
3)
KEGIATAN
Pengadaan Kendaraan
Dinas/Operasional
JUMLAH SKPD
SKPD : PSDA dan ESDM
Pengadaan Kendaraan Dinas /
Opersional
Pengadaan Perlengkapan Gedung
Kantor
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung
Kantor
Pemeliharaan Rutin/Berkala
Kendaraan Dinas/Operasional
Pemeliharaan Rutin/Berkala
Peralatan Gedung Kantor
Pemeliharaan rutin/berkala mebelair
Penyediaan Jasa Pemeliharaan &
Perijinan Kendaraan Dinas
Operasional
Operasionalisasi Website PSDA &
ESDM
JUMLAH SKPD
TOTAL
ANGGARAN
(Rp)
1.550.000.000
REALISASI
ANGGARAN
1.485.716.525
PERSEN
TASE
95,85
3.672.274.000
2.756.879.968
75,07
641.550.000
630.557.000
98,29
583.784.880
381.407.710
65,33
191.600.600
119.589.400
62,42
564.622.400
388.776.594
68,86
49.652.000
35.758.050
72,02
7.200.000
166.000.000
4.900.000
161.463.400
68,06
97,27
15.000.000
0
0
2.219.409.880
5.891.683.880
1.722.452.154
4.479.332.122
77,61
76,03
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan
Keuangan
Kegiatan yang dilaksanakan dalam program ini adalah :
NO
1
2
3
4
5
6
1
2
3
4
5
6
7
ANGGARAN
(Rp)
KEGIATAN
SKPD : Bina Marga
Penyusunan Pelaporan Keuangan
Semesteran
Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD
Penyusunan LAKIP
Penyusunan Renstra SKPD
Penyusunan LKPJ SKPD
Penyusunan Renja SKPD
JUMLAH SKPD
SKPD : PSDA & ESDM
Penyusunan Pelaporan Keuangan
Akhir Tahun
Penyusunan Pelaporan Keuangan
Bulanan
Penyusunan Lakip (Laporan Kinerja
Instansi Pemerintah)
Penyusunan Laporan Renja SKPD
Penunjang Kinerja PA, PPK,
Bendahara dan Pembantu
Penyusunan Rencana Strategis Tahun
2011-2015
Penyusunan RKA dan DPA
JUMLAH SKPD
JUMLAH PROGRAM
REALISASI
ANGGARAN
(Rp)
10.000.000
4.597.475
45,97
30.000.000
13.000.000
40.000.000
13.000.000
10.000.000
116.000.000
21.017.650
2.398.000
5.290.000
1.900.000
3.346.375
38.549.500
70,06
18,45
13,23
14,62
33,46
33,23
12.000.000
11.468.410
95,57
23.055.000
22.037.800
95,59
12.000.000
11.831.050
98,59
12.000.000
117.508.000
11.919.700
112.944.000
99,33
96,12
23.055.000
20.968.000
90,95
20.000.000
219.618.000
335.618.000
19.593.070
210.762.030
249.311.530
97,97
95,97
74,28
PROGRAM PELAKSANA URUSAN WAJIB PEKERJAAN UMUM
1)
PERSEN
TASE
(%)
Program Pembangunan Jalan dan Jembatan
Kegiatan yang dilaksanakan dalam program ini adalah :
Hal. 126
LKPJ Walikota Semarang Akhir Tahun Anggaran 2015
NO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
KEGIATAN
SKPD : Bina Marga
Survey Dan Pengukuran
Peningkatan Jalan Penggaron Lor
Perancangan Teknik
Perencanaan Program Jalan &
Jembatan
Perencanaan Pedestrian, Jalan Dan
Jembatan
Peningkatan Jalan Kudu Raya
Tahap II
Peningkatan Jalan Kokrosono
Tahap III
Peningkatan Jalan Madukoro
Tahap III
Peningkatan Jembatan Kedungsari
- Meteseh
Pembangunan Jembatan Gotong
Royong & Jalan Sendangguwo
Selatan
Peningkatan Jalan Grafika Raya
Tahap III
Peningkatan Jalan Jabungan Tahap
II
Peningkatan Jalan Hanoman Raya
Dan Jalan Subali
Peningkatan Jalan Lamper Tengah
Raya
Peningkatan Pedestrian Jalan
Sudirman
Peningkatan Jalan Inspeksi Kali
Semarang
Peningkatan Jalan Tpu
Banjardowo
Peningkatan Jalan Kaumandowo Nangeng
Peningkatan Jalan Sapi Watu
Peningkatan Jalan Kyai Syakir
(penghub. Tlogosari Kulon Ke
Bangetayu)
Peningkatan Jalan Seloh Kretek
Podorejo Tahap Ii
Peningkatan Jalan Kartini - Gajah
Tahap II
Peningkatan Jalan Kudu Baru
Tahap II
Peningkatan Jalan Klipang - Tulus Ketilengtahap II
Peningkatan Jalan R. Soekanto
Tahap II
Pembangunan Jalan Manyaran Gunungpati Tahap II
Peningkatan Jalan
Woltermonginsidi Tahap II
Peningkatan Jalan & Jembatan
Bringin (KRT Wongsonegoro)
Tahap III
Peningkatan Jalan Blancir Tahap
III
Pembangunan Jalan Kalimas Cangkiran Tahap III
ANGGARAN
(Rp)
REALISASI
ANGGARAN
(Rp)
PERSEN
TASE
(%)
200.000.000
2.000.000.000
225.000.000
600.000.000
94.260.791
1.538.797.500
133.672.436
384.991.200
47,13
76,94
59,41
64,17
3.150.000.000
1.542.532.960
48,97
1.000.000.000
809.985.800
81,00
5.000.000.000
4.514.650.500
90,29
5.000.000.000
4.515.209.500
90,30
4.000.000.000
3.796.960.000
94,92
6.000.000.000
26.319.000
0,44
1.000.000.000
875.187.000
87,52
5.000.000.000
4.394.093.700
87,88
7.500.000.000
6.794.033.000
90,59
2.000.000.000
1.714.360.000
85,72
3.000.000.000
2.779.994.600
92,67
4.000.000.000
3.439.544.500
85,99
2.000.000.000
1.658.803.000
82,94
2.000.000.000
1.724.399.000
86,22
2.000.000.000
1.000.000.000
1.609.726.000
821.662.250
80,49
82,17
500.000.000
386.684.000
77,34
11.000.000.000
9.907.675.750
90,07
1.000.000.000
817.550.000
81,76
3.000.000.000
2.757.103.000
91,90
6.787.500.000
36.192.200
0,53
910.875.000
754.630.700
82,85
10.220.000.000
8.634.609.800
84,49
4.000.000.000
3.763.901.500
94,10
3.000.000.000
2.760.459.500
92,02
3.000.000.000
2.575.851.500
85,86
Hal. 127
LKPJ Walikota Semarang Akhir Tahun Anggaran 2015
NO
KEGIATAN
31
Peningkatan Jalan Rowosari Raya
Tahap III
Peningkatan Jalan Padi Raya
Tahap IV
Peningkatan Jalan Plamongansari Mranggen (jl. Sarwo Edi )
Peningkatan Jembatan & Jalan
Bumirejo
Peningkatan Jalan Kedungbegal
Peningkatan Jembatan Trimulyo
Pembangunan Jalan & Jembatan
Amposari Timur V
Pembangunan Jalan Internal
Kawasan Pusat Pemerintahan Bsb
Peningkatan Pedestrian & Jalan
Diponegoro Tahap II
Peningkatan Jembatan & Jalan
Sumbing
Pembangunan Gedung Base Camp
Alat Madukoro
Pemeliharaan Jalan Agus Salim
Peningkatan Jalan Tlogosari Raya
Peningkatan Jalan Kedungmundu Tentara Pelajar Tahap III
Peningkatan Jalan Menoreh Tahap
II
Peningkatan Jalan Suratmo & Wr
Supratman Tahap II
Peningkatan Jalan Sampangan Gunungpati Tahap III
Peningkatan Jalan Untung Suropati
Tahap IV
Peningkatan Jalan Menuju Iplt
Tambak Lorok
Peningkatan Jalan Citarum (ps.
Regol)
Peningkatan Jalan Honggowongso
Peningkatan Jalan Malangsari Karang Ingas
Pembangunan Jalan Beton Di
Kawasan Tpi Mangkang Kulon
Peningkatan Jalan Di Kecamatan
Se Kota Semarang
Supervisi Peningkatan Jalan
Kedungsari - Meteseh
Peningkatan jalan kawasan cepat
tumbuh di kota semarang
JUMLAH PROGRAM
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
2)
7.500.000.000
REALISASI
ANGGARAN
(Rp)
6.681.203.500
1.000.000.000
813.781.500
81,38
6.000.000.000
5.519.873.500
92,00
4.500.000.000
4.206.331.300
93,47
1.500.000.000
4.000.000.000
5.000.000.000
1.287.675.000
2.126.705.720
4.697.929.000
85,85
53,17
93,96
2.000.000.000
1.623.991.400
81,20
2.000.000.000
1.852.125.625
92,61
500.000.000
432.424.000
86,48
2.500.000.000
1.878.689.600
75,15
5.000.000.000
17.570.443.000
15.600.000.000
4.538.368.500
14.444.166.000
13.915.663.050
90,77
82,21
89,20
2.500.000.000
27.946.000
1,12
10.972.750.000
9.809.359.000
89,40
430.750.000
353.022.500
81,96
5.000.000.000
4.389.423.550
87,79
3.000.000.000
2.661.104.975
88,70
2.500.000.000
1.886.556.700
75,46
2.000.000.000
3.000.000.000
1.624.839.400
2.565.240.900
81,24
85,51
5.075.000.000
0
0,00
2.015.000.000
2.940.000
0,15
35.000.000
35.000.000
100,00
2.000.000.000
0
213.292.318.000
162.938.201.407
ANGGARAN
(Rp)
PERSEN
TASE
(%)
89,08
0,00
76,39
Program Pembangunan Saluran Drainase / Gorong Gorong
Kegiatan yang dilaksanakan dalam program ini adalah :
NO
1
KEGIATAN
SKPD : PSDA dan ESDM
Pembangunan saluran
drainase/gorong-gorong
ANGGARAN
(Rp)
4.540.990.000
Hal. 128
REALISASI
ANGGARAN
(Rp)
2.762.290.170
PERSEN
TASE
(%)
60,83
LKPJ Walikota Semarang Akhir Tahun Anggaran 2015
NO
KEGIATAN
2
Pembangunan Saluran Drainase
Kawasan Sigarbencah Tahap II
Peningkatan Saluran Jalan MT.
Haryono Pertigaan Mrican S/D
Sriwijaya
Pembangunan Saluran
Pembuangan RPU Penggaron
Peningkatan Saluran Jalan Dr.
Cipto - Citarum Sisi Timur
Peningkatan Saluran Pertigaan
mrican S/d Jalan Lampersari
Sebelah Timur
Pembangunan Saluran
Pembuangan Pasar Bulu
Penataan Saluran kawasan Jendral
Sudirman
Perencanaan Pembebasan Lahan
Sistem Drainase Kawasan MAJT
Perencanaan Pembebasan Lahan
Kali Tenggang Tahap IV
JUMLAH PROGRAM
3
4
5
6
7
8
9
10
3)
80.174.600
REALISASI
ANGGARAN
(Rp)
49.490.000
4.000.000
0
0,00
9.299.470.800
854.675.000
9,19
0
0
0,00
10.500.000
0
0,00
900.000.000
300.931.000
33,44
0
0
0,00
71.260.000
0
0,00
100.000.000
0
0,00
15.006.395.400
3.967.386.170
ANGGARAN
(Rp)
PERSEN
TASE
(%)
61,73
26,44
Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan
Kegiatan yang dilaksanakan dalam program ini adalah :
NO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
KEGIATAN
SKPD : Bina Marga
Operasional tenaga pemeliharaan
jalan
Pemeliharaan Jalan & Jembatan
Kota Semarang
Pengadaan Material Pemeliharaan
Jalan & Jembatan
Pemeliharaan ruang manfaat jalan
Pemeliharaan Berkala Jalan
Erlangga - Gajahmungkur Selatan Merapi-semeru-bukitsari
Pemeliharaan Berkala Jalan Sukun Jati Raya - Tusam - Cemara Karangrejo Raya - Tirto Agung
Pemeliharaan Berkala Jalan
Karangrejo - Kesatrian - Jangli Raya
- Sapta Marga & Jatingaleh Ii
Pemeliharaan Berkala Jalan Menteri
Supeno - Tri Lomba Juang - Kyai
Saleh - Veteran - Kariadi
Pemeliharaan Jalan Sawojajar III
Kel. Krobokan Kec. Semarang Barat
Pemeliharaan Jalan Dr. Ismail RW
11 Kel. Gisikdrono Kec. Semarang
Barat
Pemeliharaan Jalan Desa
Wonoharjo RW XI Kel.
Kembangarum Kec. Semarang Barat
Pemeliharaan Jalan Tugurejo Raya
Kel. Tugurejo Kec. Tugu
ANGGARAN
(Rp)
REALISASI
ANGGARAN
(Rp)
PERSEN
TASE
(%)
4.000.000.000
3.470.667.100
86,77
76.358.300.000
59.209.776.350
77,54
37.000.000.000
31.979.218.150
86,43
6.000.000.000
6.000.000.000
2.600.395.850
0
43,34
0,00
6.800.000.000
0
0,00
4.000.000.000
3.480.362.800
87,01
6.000.000.000
0
0,00
200.000.000
0
0,00
200.000.000
179.440.000
89,72
200.000.000
0
0,00
200.000.000
0
0,00
Hal. 129
LKPJ Walikota Semarang Akhir Tahun Anggaran 2015
NO
KEGIATAN
13
Pemeliharaan Jalan RW II
Tambakaji Ngaliyan Kec. Ngaliyan
Pemeliharaan Jalan Dawung
Kedungpane Kec. Ngaliyan
Pemeliharaan Jalan Beringin Wates Kec. Ngaliyan
Pemeliharaan Jalan Tembus
Purwosari - Bandungsari Kec. Mijen
Pemeliharaan Jalan Palir Kec. Mijen
Pemeliharaan Jalan Galunggung
(Wates - Pesantren) Kec. Mijen
Pemeliharaan Jalan Ngadirgo Pesantren Kec. Mijen
Pemeliharaan Jalan RW VI Kel.
Sumurrejo Kec. Gunungpati
Pemeliharaan Jalan Ampel Gading
Raya Kec. Gunungpati
Pemeliharaan Jalan Depan Kantor
Kel. Sumurrejo Kampung Karang
geneng Kec. Gunungpati
Pemeliharaan Jalan Dewi Sartika
Raya Kel. Sukorejo Kec. Gunungpati
Pemeliharaan Jalan Perbalan Smaping Pasar Gunungpati Kec.
Gunungpati
Pemeliharaan Jalan Trunojoyo Kec.
Banyumanik
Pemeliharaan Jalan Gedawang Raya
Kec. Banyumanik
Pemeliharaan Jalan Glintingan Kel.
Gedawang Kec. Banyumanik
Pemeliharaan Jalan Jatimulyo Kec.
Banyumanik
Pemeliharaan Jalan RW I Kel.
Srondol Wetan Kec. Banyumanik
Pemeliharaan Jalan Pramuka Kec.
Banyumanik
Pemeliharaan Jalan AFA Kel.
Sendangmulyo Kec. Tembalang
Pemeliharaan Jalan Sidorejo Kel.
Sarirejo Kec. Semarang Timur
Pemeliharaan Jalan Purwosari Raya
Kel. Rejosari Kec. Semarang Timur
Pemeliharaan Jalan gasem Sari
Raya 3 Kec. Pedurungan
Pemeliharaan Jalan RW VIII Kel.
Pedurungan Tengah Kec.
Pedurungan
Pemeliharaan Jalan Kudan Raya
Kel. Tlogomulyo Kec. Pedurungan
Pemeliharaan Jalan Plamongan
Elok I, IV, V RW 11 Kel. Pedurungan
Kidul Kec. Pedurungan
Pemeliharaan Jalan Tlogobiru IV
Kel. Tlogosari Kulon Kec.
Pedurungan
Pemeliharaan Jalan Pedurungan
Tengah XII Kel. Pedurungan Tengah
Kec. Pedurungan
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
200.000.000
0
PERSEN
TASE
(%)
0,00
200.000.000
0
0,00
200.000.000
0
0,00
200.000.000
0
0,00
200.000.000
200.000.000
0
0
0,00
0,00
200.000.000
0
0,00
200.000.000
0
0,00
200.000.000
0
0,00
200.000.000
0
0,00
200.000.000
0
0,00
200.000.000
0
0,00
200.000.000
0
0,00
200.000.000
0
0,00
200.000.000
0
0,00
200.000.000
0
0,00
200.000.000
0
0,00
200.000.000
0
0,00
200.000.000
0
0,00
200.000.000
0
0,00
200.000.000
0
0,00
200.000.000
0
0,00
200.000.000
0
0,00
200.000.000
0
0,00
200.000.000
0
0,00
200.000.000
0
0,00
200.000.000
0
0,00
ANGGARAN
(Rp)
Hal. 130
REALISASI
ANGGARAN
(Rp)
LKPJ Walikota Semarang Akhir Tahun Anggaran 2015
NO
KEGIATAN
40
Pemeliharaan Jalan Karangroto RW
II Kel. Karangroto Kec. Genuk
Perbaikan Jalan Watu Kaji
Gedawang Kec. Banyumanik
Perbaikan Jalan Kagok 1 (depan SD
Wonotingal) Kec. Banyumanik
Perbaikan Jalan Sapta Prasetya
Utara Kec. Pedurungan
Perbaikan Jalan Prambanan Utara
Kec. Semarang Barat
Perbaikan Jalan Karanglo Raya Kec.
Pedurungan
Perbaikan Jalan Pancoran Raya RT
08 RW 10 Kec. Gunungpati
JUMLAH PROGRAM
41
42
43
44
45
46
4)
200.000.000
0
PERSEN
TASE
(%)
0,00
200.000.000
0
0,00
200.000.000
0
0,00
200.000.000
0
0,00
200.000.000
0
0,00
200.000.000
0
0,00
200.000.000
0
0,00
153.758.300.000
100.919.860.250
ANGGARAN
(Rp)
REALISASI
ANGGARAN
(Rp)
65,55
Program Inspeksi Jalan dan Jembatan
Kegiatan yang dilaksanakan dalam program ini adalah :
NO
1
2
5)
KEGIATAN
SKPD : Bina Marga
Inspeksi kondisi jalan
Monitoring perijinan
JUMLAH PROGRAM
ANGGARAN
(Rp)
REALISASI
ANGGARAN
(Rp)
500.000.000
50.000.000
550.000.000
342.115.000
8.659.200
350.774.200
PERSEN
TASE
(%)
68,42
17,32
63,78
Program Pembangunan Sistem Informasi/Database Jalan dan Jembatan
Kegiatan yang dilaksanakan dalam program ini adalah :
NO
1
2
3
4
6)
KEGIATAN
SKPD : Bina Marga
Monitoring, Evaluasi Dan
Pelaporan
Leger Jalan
Survey Kondisi Jembatan
Visualisasi Hasil Pembangunan &
Up Dating Data Jalan/jembatan
JUMLAH PROGRAM
ANGGARAN
(Rp)
REALISASI
ANGGARAN
(Rp)
PERSEN
TASE
(%)
75.000.000
44.918.600
59,89
150.000.000
100.000.000
50.000.000
137.623.500
3.288.400
38.682.200
91,75
3,29
77,36
375.000.000
224.512.700
59,87
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan
Kegiatan yang dilaksanakan dalam program ini adalah :
NO
1
2
3
ANGGARAN (Rp)
REALISASI
ANGGARAN (Rp)
20.300.000.000
5.000.000.000
17.653.105.620
3.945.904.450
86,96
78,92
200.000.000
188.793.000
94,40
25.500.000.000
21.787.803.070
85,44
KEGIATAN
SKPD : Bina Marga
Pengadaan alat-alat berat
Rehabilitasi / pemeliharaan alatalat berat
Pengadaan kelengkapan
operasional pemeliharaan jalan
JUMLAH PROGRAM
Hal. 131
PERSEN
TASE
(%)
LKPJ Walikota Semarang Akhir Tahun Anggaran 2015
7)
Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan
Pengairan Lainnya
Kegiatan yang dilaksanakan dalam program ini adalah :
NO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
8)
KEGIATAN
SKPD : PSDA dan ESDM
Perencanaan normalisasi saluran
sungai
Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan
irigasi
O & P Drainase Kota
Perencanaan Tehnis
Survey dan Pengukuran
Pemeliharaan Saluran Drainase
Wilayah kerja UPTD
Konsultan Analisa Survey Inventory
Saluran & Gorong-Gorong
Monitoring, Evaluasi dan
Inventarisasi Bangunan Teknis
Kajian standart teknis kegiatan
multiyears
Penyusunan kajian aturan,
mekanisme dan tata cara dalam
pengelolaan drainase oleh
masyarakat
JUMLAH PROGRAM
ANGGARAN
(Rp)
REALISASI
ANGGARAN
(Rp)
PERSEN
TASE
(%)
1.858.020.000
1.578.310.076
84,95
3.099.615.000
2.203.255.176
71,08
24.781.518.400
175.000.000
150.000.000
1.502.304.000
23.689.497.100
89.100.052
83.343.243
1.449.836.800
95,59
50,91
55,56
96,51
637.388.000
567.264.000
89
100.000.000
89.941.500
89,94
0
0
0
0
0
0
32.303.845.400
29.750.547.947
92,10
Program Penyediaan dan Pengolahan Air Baku
Kegiatan yang dilaksanakan dalam program ini adalah :
NO
1
2
3
4
5
6
7
9)
KEGIATAN
SKPD : PSDA dan ESDM
Pembangunan sumur-sumur air tanah
Monitoring, evaluasi dan pelaporan
Program pengembangan kinerja
pengelolaan air minum dan air limbah
Peningkatan Sumur-sumur Dalam
Replikasi / Pendampingan PAMSIMAS
Pembangunan Instalasi Pengolahan
air Minum Sederhana
Operasional Project Implementation
Unit (PIU) Pengelolaan &
Pengembangan Hibah Air Minum
JUMLAH PROGRAM
ANGGARAN
(Rp)
REALISASI
ANGGARAN
(Rp)
PERSEN
TASE
(%)
3.790.139.000
50.000.000
5.883.985.000
2.925.787.000
27.881.650
5.426.063.300
77,19
55,76
92,22
5.263.985.000
25.000.000
500.000.000
4.966.269.000
8.084.900
451.709.400
94,34
32,34
90,34
95.000.000
0
15.608.109.000
13.805.795.250
0
88,45%
Program Pengendalian Banjir
Kegiatan yang dilaksanakan dalam program ini adalah :
NO
1
KEGIATAN
SKPD : PSDA dan ESDM
Peningkatan pembangunan pusatpusat pengendali banjir
ANGGARAN
(Rp)
REALISASI
ANGGARAN
(Rp)
4.682.952.000
4.441.354.700
Hal. 132
PERSEN
TASE
(%)
94,84
LKPJ Walikota Semarang Akhir Tahun Anggaran 2015
KEGIATAN
2
3
4
O & P Pintu Air dan Polder
pembebasan tanah kali beringin
Penyediaan Lahan Kolam Retensi Kali
Semarang
Peningkatan Saluran Drainase K.
Tenggang (R. Arteri s/d Kaligawe)
Perbengkelan Peralatan Berat &
Pompa
Pembangunan Sistem Polder Kali
Banger
O & P Pompa banjir
Belanja Sewa Lahan Kolam Retensi
Kali Banger
Operasional Sistem Polder Kali
Semarang
Evaluasi Dan Review DED sungai
Tenggang Primer
Sewa Lahan Kolam Retensi Polder
Tawang
Pembuatan Talud Sungai Bringin Kota
Semarang
Pembangunan Talud Saluran Di
Muktiharjo Kidul - Tlogosari Kulon
Kec. Pedurungan
Perencanaan Pembangunan Embung
Wonolopo
Pemecahan Sertifikat Pembebasan
Tanah
JUMLAH PROGRAM
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
1.600.000.000
7.000.000.000
21.000.000.000
REALISASI
ANGGARAN
(Rp)
597.154.000
2.244.050.328
0
4.950.000.000
29.121.600
0,59
2.208.940.000
1.907.907.800
86,37
21.000.000.000
25.922.600
0,12
6.000.000.000
0
3.882.207.667
0
64,7
0
10.000.000.000
1.645.496.050
16,45
452.855.500
408.180.000
90,13
50.000.000
0
0
6.000.000.000
0
0
3.010.000.000
2.574.774.500
0
0
0
50.000.000
0
0
88.004.747.500
17.756.169.245
ANGGARAN
(Rp)
NO
PERSEN
TASE
(%)
37,32
32,06
0
85,54
20,18
10) Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh
Kegiatan yang dilaksanakan dalam program ini adalah :
NO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
KEGIATAN
SKPD : Bina Marga
Pengadaan Tanah Jalan Siliwangi Jrakah
Pengadaan Tanah Jalan Tembus
Kartini-gajah (jolotundo)
Pengadaan Lahan Untuk Under Pass
Jatingaleh
Amdal Mangkang - Arteri Utara
Larap Mangkang - Arteri Utara
Larap Srondol - Sekaran
Larap Jalan Sriwijaya
UKL-UPL Jalan Sriwijaya
Pengadaan Lahan Outer Ring Roads
Mangkang-arteri Utara
Pengadaan Lahan Undip - Jangli &
Simpang Kasipah-jangli-dr. Wahidin
Pengadaan Lahan Outer Ring Road
Mangkang - Mijen
Pengadaan Lahan Untuk Jalan
Sriwijaya
Pengadaan Lahan Untuk Jalan Arteri
Utara
ANGGARAN
(Rp)
REALISASI
ANGGARAN
(Rp)
PERSEN
TASE
(%)
3.075.000.000
1.975.437.777
64,24
7.910.000.000
720.502.991
9,11
57.000.000.000
28.791.557.060
50,51
400.000.000
200.000.000
100.000.000
100.000.000
50.000.000
20.000.000.000
338.479.250
186.719.500
80.336.750
91.812.250
1.986.750
25.675.000
84,62
93,36
80,34
91,81
3,97
0,13
40.000.000.000
72.514.500
0,18
20.000.000.000
352.074.425
1,76
6.850.000.000
176.692.950
2,58
14.670.000.000
5.649.415.380
38,51
Hal. 133
LKPJ Walikota Semarang Akhir Tahun Anggaran 2015
NO
KEGIATAN
14
Pengadaan Lahan Untuk
Peningkatan Jalan KRT
Wongsonegoro
JUMLAH PROGRAM
2.650.000.000
REALISASI
ANGGARAN
(Rp)
1.830.713.200
173.005.000.000
40.293.917.783
ANGGARAN
(Rp)
PERSEN
TASE
(%)
69,08
23,29
11) Program Penerangan Jalan Umum
Kegiatan yang dilaksanakan dalam program ini adalah :
NO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
KEGIATAN
SKPD : PJPR
Optimalisasi dan Pemasangan PJU
Kec. Genuk
Optimalisasi dan Pemasangan PJU
Kec. Pedurungan
Optimalisasi dan Pemasangan PJU
Kec. Gayamsari
Optimalisasi dan Pemasangan PJU
Kec. Smg Utara
Optimalisasi dan Pemasangan PJU
Kec. Smg Timur
Optimalisasi dan Pemasangan PJU
Kec. Smg Barat
Optimalisasi dan Pemasangan PJU
Kec. Smg Selatan
Optimalisasi dan Pemasangan PJU
Kec. Banyumanik
Optimalisasi dan Pemasangan PJU
Kec. Tembalang
Optimalisasi dan Pemasangan PJU
Kec. Tugu
Optimalisasi dan Pemasangan PJU
Kec. Gunungpati
Optimalisasi dan Pemasangan PJU
Kec. Mijen
Optimalisasi dan Pemasangan PJU
Kec. Candisari
Optimalisasi dan Pemasangan PJU
Kec. Gajahmungkur
Optimalisasi dan Pemasangan PJU
Kec. Ngaliyan
Optimalisasi dan Pemasangan PJU
Kec. Smg Tengah
Pemeliharaan PJU
Pemasangan Lampu High Mast
Pendataan Survey Lapangan
Pemasangan PJU dan Tambah Daya +
KWH Meter Baru
Pemasangan Lampu High Mast di Dr.
Wahidin
Pengadaan Truck Lift PJU
JUMLAH PROGRAM
REALISASI
ANGGARAN
(Rp)
ANGGARAN (Rp)
PERSEN
TASE
(%)
554.485.000
243.859.600
43,98
612.922.000
585.811.800
95,58
1.063.612.000
1.000.270.100
94,04
842.635.000
600.395.750
71,25
749.192.000
689.486.700
92,03
2.212.875.000
1.543.915.300
69,77
1.140.602.000
411.437.100
36,07
752.246.000
645.860.900
85,86
964.230.000
425.220.000
44,10
197.450.000
83.143.750
42,11
1.072.270.000
964.908.100
89,99
522.847.000
488.741.100
93,48
460.530.000
393.908.000
85,53
635.009.000
404.764.100
63,74
2.420.743.000
1.188.253.200
49,09
1.401.132.000
758.605.800
54,14
5.195.987.000
594.000.000
372.100.000
4.029.353.000
336.668.500
78.270.900
77,55
56,68
21,03
193.825.000
184.703.000
95,29
2.355.000.000
24.313.692.000
2.296.768.216
17.354.344.916
97,53
71,38
12) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Drainase
Kegiatan yang dilaksanakan dalam program ini adalah :
Hal. 134
LKPJ Walikota Semarang Akhir Tahun Anggaran 2015
NO
1
2
ANGGARAN
(Rp)
KEGIATAN
SKPD : PSDA dan ESDM
O & P Peralatan Pengairan
5.250.000.000
Peningkatan Gedung Workshop alat berat 2.197.711.000
JUMLAH PROGRAM
7.447.711.000
REALISASI
ANGGARAN
(Rp)
3.708.461.870
1.818.162.000
5.526.623.870
PERSEN
TASE
(%)
70,64
82,73
74,21
13) Program Rehabilitasi / Pemeliharaan Kewilayahan
Kegiatan yang dilaksanakan dalam program ini adalah :
ANGGARAN
(Rp)
NO
KEGIATAN
1
SKPD : Bina Marga
UPTD wilayah barat,timur,utara,selatan
JUMLAH PROGRAM
2.
1.400.000.000
1.400.000.000
REALISASI
ANGGARAN
(Rp)
564.149.200
564.149.200
PERSEN
TASE
(%)
40,30
40,30
HASIL YANG DICAPAI
Selama tahun 2015, pelaksanaan urusan Perencanaan Pembangunan
menghasilkan kinerja sebagai berikut :
1)
Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan
Pada tahun 2015, telah dilaksanakan pekerjaan peningkatan jalan baru
maupun lanjutan tahapan peningkatan jalan di tahun 2014 di 49 ruas jalan, antara
lain pekerjaan Peningkatan Jalan Penggaron Lor, Peningkatan Jalan Kudu Raya
Tahap II, Peningkatan Jalan Kokrosono Tahap III, Peningkatan Jalan Madukoro
Tahap III, Peningkatan Jalan Hanoman Raya Dan Jalan Subali, Peningkatan Jalan
Tlogosari Raya, Peningkatan Jalan Kartini-Gajah Tahap II, Peningkatan Jalan
Woltermonginsidi Tahap II, dan Peningkatan Jalan Kedungmundu - Tentara Pelajar
Tahap III.
Selain
melalui
pekerjaan
peningkatan
jalan
dan
jembatan,
untuk
meningkatkan kualitas jalan dan jembatan, di tahun 2015 dilaksanakan pekerjaan
pemeliharaan jalan dan jembatan melalui kegiatan Pemeliharaan Jalan dan
Jembatan Kota Semarang dan kegiatan pemeliharaan jalan di 39 ruas jalan.
Pelaksanaan kegiatan pembangunan infrastruktur bidang jalan selama tahun
2015 diarahkan untuk meningkatkan kualitas jalan di Kota Semarang. Sejak tahun
2015, ditetapkan Keputusan Walikota Semarang Nomor 611.51/481 tahun 2015
tentang Penetapan Status Jalan yang merupakan landasan hukum bagi penetapan
jalan yang merupakan kewenangan Dinas Bina Marga. Berdasarkan SK tersebut,
total panjang jalan yang merupakan kewenangan Dinas Bina Marga adalah
sepanjang 722,456 kilometer. Data panjang jalan tersebut berbeda dengan data
panjang jalan di tahun 2014 yang sepanjang 2.690,342 kilometer.
Hal. 135
LKPJ Walikota Semarang Akhir Tahun Anggaran 2015
Perbedaan ini disebabkan karena dalam inventarisasi ulang / pemutakhiran
data status jalan, panjang jalan yang ditangani Dinas Bina Marga Kota Semarang
berkurang. Pengurangan panjang tersebut dikarenakan secara status jalan, jalan
lingkungan permukiman tidak masuk kewenangan Dinas Bina Marga.
Dari total panjang jalan yang merupakan kewenangan Dinas Bina Marga
sesuai SK Walikota tentang Status Jalan sepanjang 722,456 meter, jalan yang
dalam kondisi baik mencapai 379,367 kilometer (52,51%), kondisi sedang
sepanjang 256,895 kilometer (35,56%) dan kondisi rusak (ringan dan berat)
sepanjang 86,194 kilometer (11,93%). Kondisi jalan secara lengkap dapat dilihat
pada tabel berikut ini:
PANJANG JALAN KOTA SEMARANG SESUAI SK WALIKOTA SEMARANG
TENTANG PENETAPAN STATUS JALAN KOTA SEMARANG TAHUN 2015
NO
KECAMATAN
1.
BANYUMANIK
2.
CANDISARI
3.
GAJAH MUNGKUR
4.
GAYAMSARI
5.
GENUK
6.
GUNUNGPATI
7.
MIJEN
8.
NGALIYAN
9.
PEDURUNGAN
10.
SMG BARAT
11.
SMG SELATAN
12.
SMG TENGAH
13.
SMG TIMUR
14.
SMG UTARA
15.
TEMBALANG
16.
TUGU
TOTAL
(m)
PANJANG
(km)
BAIK
(m)
26.754
19.152
22.140
16.557
23.963
32.125
48.669
24.868
22.865
33.251
20.909
30.578
2.843
46.726
7.968
379.367
379
KONDISI JALAN
RUSAK
SEDANG
RINGAN
(m)
(m)
10.241
1.489
1.264
0,12
11.584
1.966
5.969
0,80
15.668
6.279
31.095
13.155
56.987
12.592
17.549
3.436
7.885
2.347
10.416
1.984
3.997
0,47
23.593
11.327
15.350
2.579
13.817
3.290
7.379
4.830
24.103
5.620
256.895
72.279
257
70
RUSAK
BERAT
(m)
1.621
2.125
3.968
1.425
0,55
2.126
1.075
0,53
0,50
13.915
12
TOTAL
PANJANG
JALAN
(m)
38.484
20.532
35.690
23.326
47.530
78.500
122.215
47.278
33.097
46.201
25.376
67.624
19.004
20.475
59.434
37.690
722.456
722
Sumber Data : Dinas Bina Marga Kota Semarang Tahun 2015
Pelaksanaan urusan Pekerjaan Umum di tahun 2015 juga dilaksanakan
melalui pengadaaan tanah yang akan digunakan untuk pembangunan jalan baru di
Kota Semarang. Di tahun 2015, kinerja pengadaan tanah dapat dilihat pada tabel
berikut ini:
REALISASI PENGADAAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN JALAN
DI KOTA SEMARANG TAHUN 2015
NO
1
2
3
KEGIATAN
Pengadaan Tanah Jalan Siliwangi – Jrakah
Pengadaan Tanah Jalan Tembus Kartini Gajah (Jolotundo)
Pengadaan Lahan untuk Under Pass
Jatingaleh
Hal. 136
SATUAN
Meter Persegi
Meter Persegi
TARGET
276
2.152
REALISASI
276
110
Meter Persegi
5.574
2.441
LKPJ Walikota Semarang Akhir Tahun Anggaran 2015
NO
4
5
6
7
KEGIATAN
Pengadaan Lahan Undip - Jangli & Simpang
Kasipah - Jangli - Dr. Wahidin
Pengadaan Lahan untuk Jalan Sriwijaya
Pengadaan Lahan untuk Jalan Arteri Utara
Pengadaan Lahan untuk Peningkatan Jalan
Krt Wongsonegoro
SATUAN
Bidang tanah
TARGET
104
REALISASI
0
Bidang tanah
Meter Persegi
Meter Persegi
90
5.300
1.246
0
3.668
713
Secara umum, urusan pekerjaan umum pada bidang jalan dan jembatan
dilaksanakan dengan indikator kinerja prosentase prasarana jalan dan jembatan
secara mantap dan berfungsi yang persentasenya meningkat dari 82,6% di tahun
2014 menjadi 88,07% di tahun 2015.
2)
Pembangunan dan Pemeliharaan Drainase
Banjir dan rob adalah permasalahan utama di Kota Semarang. Upaya
penanganan banjir dan rob antara lain dilaksanakan dengan pembangunan dan
pemeliharaan sistem drainase, optimalisasi pompa-pompa, pengerukan saluran
serta pemeliharaan saluran.
Pada tahun 2015, dilaksanakan pembangunan dan peningkatan saluran di 10
ruas, yaitu peningkatan Talud Perum BMP; peningkatan Saluran Kampung Melayu;
peningkatan sub sistem Bandarharjo; talud saluran Banget Ayu Wetan;
peningkatan Saluran Imam Bonjol; pembangunan Talud Jl. Lingkar Tanjung Mas;
peningkatan Saluran drainase Jl. RM. Hadi Subeno; pembangunan Saluran Drainase
Kawasan Sigarbencah Tahap II; pembangunan Saluran Pembuangan RPU
Penggaron; dan pembangunan Saluran Pembuangan Pasar Bulu. Selain itu juga
dilaksanakan pemeliharaan saluran drainase melalui kegiatan operasional dan
pemeliharaan drainase yang di tahun 2015 telah dilaksanakan pemeliharaan
saluran di 220 ruas saluran.
Secara rinci, kinerja dan profil pompa dan polder pengendali banjir dan rob
dapat dilihat pada tabel berikut ini:
PROFIL POMPA DAN POLDER PENGENDALI BANJIR DAN ROB
No
1
2
3
Sistem
Drainase
Kawasan
Semarang
Barat
Kawasan
Semarang
Tengah
Kawasan
Semarang
Timur
TAHUN 2014
Pompa/Polder Pengendali
Banjir
Jumlah
Areal
Titik
Kapasitas layanan
Pompa/
(Ha)
Lt/ dt
Polder
4
1.325
250
TAHUN 2015
Pompa/Polder Pengendali Banjir
Luas
Genangan
(ha)
977
Jumlah
Titik
Pompa/
Polder
4
Luas
Genangan
(ha)
Kapasitas
Lt/ dt
Areal
layanan
(Ha)
1325
250
650
31
24.755
1.304,97
1.308
31
24755
1.304,97
1100
4
1.775
71
1.115
6
12175
71
850
Sumber: Dinas PSDA dan ESDM tahun 2015
Hal. 137
LKPJ Walikota Semarang Akhir Tahun Anggaran 2015
Upaya pengendalian banjir dan rob juga dilaksanakan melalui peningkatan
kapasitas polder dan pompa air. Jika dibandingkan tahun 2014, terdapat
peningkatan jumlah pompa air di tahun 2015 yang bertambah dari 116 unit
(2014) menjadi 118 unit (2015). Penambahan titik pompa tersebut adalah di
Banjardowo sebanyak 2 unit. Peningkatan juga terjadi pada kapasitas polder yang
meningkat dari 12.000.000 liter di tahun 2014 menjadi 12.001.200 liter. Kapasitas
total pompa air juga meningkat dari 76.405 liter (2014) menjadi 77.605 liter
(2015).
Secara ringkas, kinerja pelaksanaan urusan Pekerjaan Umum yang terkait
dengan penanganan banjir dan rob dapat dilihat pada tabel berikut ini:
INDIKATOR KINERJA PENANGANAN BANJIR DAN ROB DI TAHUN 2015
NO
1
INDIKATOR KINERJA
Lama genangan banjir dan rob di sungai,
saluran drainase dan gorong-gorong pada
saat banjir
2
Panjang Sungai dan saluran drainase
3
Kapasitas/fungsi drainase (luas areal
tangkapan)
Kapasitas pengendali banjir dengan pompa
dan polder
4
Menurunnya Luas Genangan banjir dan rob
- Lama Genangan
- Tinggi Genangan
- Lebar Genangan
Sumber: Dinas PSDA dan ESDM tahun 2015
3)
SATUAN
Menit
TAHUN 2014
120
TAHUN 2015
60
meter
Hektar
206.506
37.301
206.506
37.301
Liter /
detik
76.405
77.405
Menit
Cm
Cm
650
50
12000
540
30
8300
Penerangan Jalan Umum
Kinerja urusan Pekerjaan Umum pada penerangan jalan umum ditunjukkan
dengan jumlah titik lampu PJU baru yang terpasang di tahun 2015 yaitu sebanyak
1.698 titik lampu yang terletak di 16 kecamatan di Kota Semarang, diantaranya di
kecamatan Pedurungan (114 titik lampu), kecamatan Semarang Barat (169 titik
lampu), kecamatan Semarang Selatan (243 titik lampu), kecamatan Gunungpati
(147 titik lampu), kecamatan Mijen (130 titik lampu), kecamatan Ngaliyan (266
titik lampu), pemasangan lampu High Mast di delta Jalan dr. Wahidin, dan
pemasangan lampu High Mast di Delta Posis, Terminal Cangkiran dan Pertigaan
Meteseh-Rowosari. Selain di jalan-jalan utama, kegiatan pemasangan lampu PJU
juga dilaksanakan di daerah pinggiran dan pemukiman yang di tahun 2015
dilaksanakan 60 kegiatan, diantaranya di kecamatan Genuk (47 titik lampu),
kecamatan Gunungpati (147 titik lampu), kecamatan Mijen (130 titik lampu),
kecamatan Semarang Utara (138 titik lampu), kecamatan Banyumanik (88 titik
lampu), dan kecamatan Pedurungan (114 titik lampu).
Hal. 138
LKPJ Walikota Semarang Akhir Tahun Anggaran 2015
Secara lengkap, kinerja dari penerangan jalan umum terlihar pada tabel
berikut ini:
INDIKATOR KINERJA PENERANGAN JALAN UMUM DI TAHUN 2015
NO
INDIKATOR KINERJA
1
Persentase cakupan jalan yang diterangi
oleh lampu penerangan jalan umum
2
Jumlah titik LPJU baru yang terpasang
3
Jumlah seluruh LPJU yang terpasang dan
terpelihara sampai tahun berjalan
4
Fasilitasi penyelesaian rekomendasi atas
permintaan PJU Swadaya Masyarakat
5
Kegiatan pemasangan LPJU di daerah
pinggiran dan permukiman
Sumber: Dinas PJPR tahun 2015
4)
%
REALISASI
TAHUN 2014
85
REALISASI
TAHUN 2015
87
titik
titik
1.425
68.500
1.698
69.838
%
100
100
kegiatan
60
65
SATUAN
Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan
Pengairan Lainnya
Untuk meningkatkan pelayanan irigasi ke sektor pertanian yang ada di Kota
Semarang, dilaksanakan kegiatan penyediaan saluran irigasi bagi areal pertanian yang
ada. Di tahun 2015, pelayanan irigasi mencakup areal seluas 3.378 hektar yang tersebar
di 4 kecamatan dengan peningkatan tipe irigasi teknis dari non teknis.
POTRET IRIGASI KOTA SEMARANG PENYEBARAN DAERAH IRIGASI
No
1
2
3
4
5
6
Kecamatan
Gunungpati
Mijen
Tugu
Ngaliyan
Tembalang
Banyumanik
Jumlah
Daerah
Irigasi
Teknis
7
6
1
1
15
TAHUN 2014
Areal Daerah
(ha)
Irigasi
Non
Teknis
701
71
30
270
5
20
2
25
2
1016
110
Areal
(ha)
Daerah
Irigasi
Teknis
1611
686
229
1611
118
4255
7
6
1
1
15
TAHUN 2015
Areal Daerah
(ha)
Irigasi
Non
Teknis
555
71
30
52
5
20
2
25
2
652
110
Areal
(ha)
1611
686
229
82
118
2726
Sumber: Dinas PSDA dan ESDM tahun 2015
5)
Pengelolaan Air Baku dan Air Bersih
Pada tahun 2015 ketersediaan air baku masyarakat mencakup 60%,
meningkat dibandingkan cakupan di tahun 2014 yang sebesar 59,78%. Hal ini
sejalan juga dengan peningkatan persentase jangkauan pelayanan air bersih yang
meningkat dari 70,42% (2014) menjadi 71,46% dengan 1.104.891 rumah tangga
pengguna air bersih.
Secara ringkas, kinerja pelaksanaan urusan Pekerjaan Umum yang terkait
dengan pengeloaan air baku dan air bersih dapat dilihat pada tabel berikut ini:
Hal. 139
LKPJ Walikota Semarang Akhir Tahun Anggaran 2015
INDIKATOR KINERJA PENGELOLAAN AIR BAKU DAN AIR BERSIH DI TAHUN 2015
NO
1
2
3
INDIKATOR KINERJA
Presentase jangkauan pelayanan air bersih
Proyek untuk penyediaan air bersih
Pelayanan dan persebaran fasilitas
pemenuhan air bersih dan sanitasi
● Deep well/Sumur dalam
● Sistem Penyediaan Air Bersih Sederhana
(SIPAS)
Sumber: Dinas PSDA dan ESDM tahun 2015
SATUAN
%
kegiatan
TAHUN 2014
70,42
4
TAHUN 2015
71,46
4
Titik
Titik
75
3
89
3
POTRET PENYEBARAN SUMBER MATA AIR BUATAN 2015
Lokasi
No
I
Jenis
Infrastruktur
Deep
Well/Sumur
Dalam
Kel.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
Kuningan
Tanjung Mas
Bandarharjo
Siwalan
Kaligawe
Muktiharjo Lor
Bangetayu Kulon
Genuksari
Sembungharjo
Banjardowo
Gebangsari
Banjardowo
Pedurungan Lor
Pedurungan
Kidul
Tlogosari Wetan
Tlogosari Kulon
Tlogomulyo
Mangunharjo
Rowosari
Sendangguwo
Sambiroto
Jangli
Tandang
Sendangmulyo
Tembalang
Kramas
Bulusan
Pudak Payung
Gedawang
Banyumanik
Jabungan
Srondol Kulon
Padangsari
Wonoplumbon
Wonolopo
Purwosari
Mijen
Cangkiran
Jatisari
Kedungpane
Purwoyoso
Kalipancur
Wonosari
Beringin
Gondoriyo
Bambankerep
Wates
Tambak aji
Ngaliyan
Podorejo
Karanganyar
Randugarut
Tugurejo
Debit/
Kec.
SMG Utara
SMG Utara
SMG Utara
Gayamsari
Gayamsari
Genuk
Genuk
Genuk
Genuk
Genuk
Genuk
Pedurungan
Pedurungan
Pedurungan
Pedurungan
Pedurungan
Pedurungan
Tembalang
Tembalang
Tembalang
Tembalang
Tembalang
Tembalang
Tembalang
Tembalang
Tembalang
Tembalang
Banyumanik
Banyumanik
Banyumanik
Banyumanik
Banyumanik
Banyumanik
Mijen
Mijen
Mijen
Mijen
Mijen
Mijen
Mijen
Ngaliyan
Ngaliyan
Ngaliyan
Ngaliyan
Ngaliyan
Ngaliyan
Ngaliyan
Ngalian
Ngaliyan
Ngaliyan
Tugu
Tugu
Tugu
Hal. 140
Kapasitas
(lt/dt)
2-3
2-3
1-2
2-3
2-5
2-3
4-5
3-5
1–2
2-3
3-3
2-3
3-4
1–3
1–3
1–3
1-2
3-4
3-4
3-4
4-5
7-9
7-8
2-3
2-3
2-4
1-2
10 - 11
2-3
2-4
2-3
1–2
4-6
2-3
5–6
2-4
3-6
1-2
1-2
1-2
7-9
3-5
10 - 12
5-8
7–8
1-2
4–5
9 – 10
2–4
1-2
3–4
2-3
5-7
2015
Instalasi
Rencana
(Pipa
Pelayanan
Distribusi)
(m)
(KK)
1500
200
1500
200
200
100
1500
200
210
300
1500
200
1800
300
1668
350
324
230
177
130
12
250
1610
350
1662
300
316
300
300
320
118
1500
1592
2667
2176
2960
3295
176
1126
802
169
2972
1620
346
1500
100
875
1500
3206
828
1942
100
223
250
3400
2874
6531
2853
2263
296
726
3374
1475
1332
1600
1500
2611
200
260
150
350
350
515
585
1020
1460
250
420
500
150
720
320
340
200
100
520
200
950
300
730
150
150
200
1540
850
2000
1035
1520
150
500
1670
650
260
250
200
650
Realisasi
Pelayanan
(KK)
84
78
150
163
165
180
240
300
100
60
60
165
210
130
80
180
100
211
252
416
298
698
897
130
215
245
60
667
188
263
122
90
250
90
483
150
400
100
85
130
1305
636
1424
645
790
50
300
1155
430
170
210
110
440
LKPJ Walikota Semarang Akhir Tahun Anggaran 2015
Lokasi
No
Jenis
Infrastruktur
Kel.
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
II
Sistem
Penyediaan
(SIPAS)
III
Sumur
Dangkal/Gali
IV
Pembangunan
Terminal
Air/Hidran
Umum
(TA/HU)
Debit/
75
76
77
78
79
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
1
2
3
4
5
6
1
2
3
4
5
Mangkang Kulon
Mangkang Wetan
Mangunharjo
Kembangarum
Manyaran
Gisikdrono
Ngemplak
Simongan
Pakintelan
Patemon
Gunungpati
Mangunsari
Cepoko
Nongkosawit
Sekaran
Ngijo
Kalisegoro
Jatingaleh
Wonotingal
Candi
Tegalsari
Kaliwiru
Kalibanteng
Kidul
Sumurrejo
Bangetayu Wetan
Tinjomoyo
Sawah Besar
Pedalangan
Karanganyar
gunung
Jangli
Tandang
Srondol Kulon
Padangsari
Sekaran
Mangunsari
Gunungpati
Wonoplumbon
Mijen
Pesantren
Cangkiran
Kedungpane
Beringin
Podorejo
Bangunharjo
Bulusan
Meteseh
Lamper Tengah
Padangsari
Plamongan Sari
Bendan Ngisor
(TA)
Genuk Sari (TA)
Muktiharjo Lor
(HU)
Gedawang (HU)
Rowosari (HU)
Kec.
Tugu
Tugu
Tugu
Smg Barat
Smg Barat
Smg Barat
Smg Barat
Gn Pati
Gn Pati
Gn Pati
Gn Pati
Gn Pati
Gn Pati
Gn Pati
Gn Pati
Gn Pati
Candisari
Candisari
Candisari
Candisari
Candisari
Semarang Barat
Kapasitas
(lt/dt)
4–5
4-5
2-5
3-5
1–3
1–2
1–2
2015
Instalasi
Rencana
(Pipa
Pelayanan
Distribusi)
(m)
(KK)
1600
350
2976
880
1582
620
1678
350
66
150
407
150
407
150
Realisasi
Pelayanan
(KK)
180
495
440
310
100
100
90
3-5
6–7
8-9
1–2
1–2
1–2
1–2
1–2
1–2
1-2
1-2
3-4
3–5
1-2
977
1830
986
150
596
1565
500
400
243
448
501
1134
2275
591
650
940
680
100
220
420
150
150
200
150
150
650
560
150
331
690
450
60
190
270
100
100
80
90
90
477
370
125
2
144
400
420
Tembalang
Tembalang
Banyumanik
Banyumanik
Gunungpati
Gunungpati
Gunungpati
Mijen
Mijen
Mijen
Mijen
Mijen
Ngaliyan
Ngaliyan
SMG Tengah
Tembalang
Tembalang
SMG Selatan
Banyumanik
Pedurungan
Gajah Mungkur
2
2
2
2-4
3
2
2
2
1-2
2
2
1
2
2
1
1
1
1
1
1
300
200
200
200
300
1400
200
400
200
300
200
200
463
200
1600
0
0
0
0
0
0
200
800
400
400
200
1000
400
300
400
200
400
400
150
400
220
80
80
80
80
80
80
80
620
420
180
120
530
230
140
196
150
144
178
76
256
100
70
76
40
50
70
40
60
Genuk
Genuk
300
300
200
200
80
80
56
52
Banyumanik
Tembalang
300
300
200
200
80
80
52
68
Gunungpati
Genuk
Candisari
Sumber: Dinas PSDA dan ESDM tahun 2015
C.
PERMASALAHAN YANG DIHADAPI
Permasalahan yang dihadapi pada urusan Pekerjaan Umum pada tahun 2015
adalah sebagai berikut:
Hal. 141
LKPJ Walikota Semarang Akhir Tahun Anggaran 2015
1.
Pada program pembangunan jalan dan jembatan serta pengembangan
wilayah strategis, masalah-masalah yang dihadapi adalah:
a)
Terdapat 255 kegiatan yang realisasi fisiknya sudah mencapai 100%
tetapi realisasi keuangannya masih 0% karena adanya kendala dalam
mekanisme pencairan anggaran di DPKAD
b)
Terdapat satu kegiatan yang belum mencapai 100 % sampai batas masa
waktu pekerjaan sehingga dilakukan pemutusan kontrak, yaitu pada
kegiatan Peningkatan Jalan Tlogosari Raya
c)
Terdapat empat kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan karena
mengalami gagal lelang pada proses pengadaan barang/jasa yaitu :
-
Peningkatan Jalan TPI Mangkang
-
Pemeliharaan Berkala Jalan Erlangga - Gajahmungkur Selatan Merapi - Semeru - Bukit Sari
-
Pemeliharaan Berkala Jalan Sukun - Jati Raya - Tusam - Cemara Karangrejo Raya - Tirto Agung
-
Pemeliharaan Berkala Jalan Menteri Supeno - Tri Lomba Juang Kyai Saleh - Veteran - Kariyadi
d)
Terdapat
empat
kegiatan
Pengadaan
Lahan
yang
tidak
bisa
dilaksanakan, yaitu:
-
Pengadaan Lahan Outer Ring Roads Mangkang - Arteri Utara,
karena proses AMDAL baru selesai di tahun 2015.
-
Pengadaan Lahan Undip - Jangli dan Simpang Kasipah - Jangli - Dr.
Wahidin, karena waktu pelaksanaan yang tidak mencukupi.
Sampai akhir 2015 prosesnya sampai dengan penetapan lokasi.
-
Pengadaan Lahan Outer Ring Road Mangkang Mijen, karena
waktu pelaksanaan yang tidak mencukupi. Sampai akhir 2015
prosesnya sampai dengan penetapan lokasi
-
Pengadaan
Lahan
untuk
Jalan
Sriwijaya,
karena
waktu
pelaksanaan yang tidak mencukupi. Sampai akhir 2015 prosesnya
sampai dengan penetapan lokasi
-
Pengadaan Lahan untuk Jalan Arteri Utara, karena masih terdapat
satu bidang yang belum bisa dibebaskan lahannya karena masih
proses gugatan di pengadilan.
e)
Terdapat dua kegiatan Pengadaan Lahan yang belum selesai
seluruhnya, yaitu:
Hal. 142
LKPJ Walikota Semarang Akhir Tahun Anggaran 2015
-
Pengadaan Tanah Jalan Tembus Kartini - Gajah (Jolotundo),
karena terdapat 2 bidang tanah yang belum dibebaskan milik
BKM/MAJT & NN dan Appraisal pengadaan tanah yang belum cair
-
Pengadaan Lahan untuk Underpass Jatingaleh, karena masih
terdapat 20 bidang tanah milik TNI/BUMN dan pemerintah yang
belum dibebaskan
2.
Pada program pengendalian banjir dan rob, masalah-masalah yang dihadapi
adalah:
a)
Terdapat 7 kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan, yaitu:
-
Penyediaan lahan kolam retensi Kali Semarang, karena Masih
adanya permasalahan pembayaran, sehingga penyelesaiannya
diselesaikan oleh pihak-pihak dan oleh tim TP4D
-
Peningkatan Saluran Drainase Kali Tenggang (R. Arteri s/d
Kaligawe), karena proyek sudah sampai tahapan pelelangan dan
di pertengahan tahun 2015 sudah ada SPMK kemudian proyek
dihentikan
secara
mendadak
karena
ada
kepentingan
pemeriksaan KEJATI
-
Sewa Lahan Kolam Retensi Polder Tawang, karena Pembayaran
belum dapat dilaksanakan karena menunggu surat penagihan
dalam
perjanjian
nomor
:
HK221/XI/II/KA-2014
tentang
persewaan tanah milik PT. KAI (Persero) untuk kolam
polder/Flood Control/pengendalian banjir di depan stasiun
Tawang Kota Semarang, tanggal 09 Desember 2014 pasal 1 pihak
pertama akan menerbitkan tagihan/invoice pembayaran tahap
kedua sebelum jatuh tempo pembayaran
-
Pemecahan Sertifikat Pembebasan Tanah, karena kelengkapan
syarat administrasi belum terpenuhi dari pemilik lahan, sehingga
dilanjutkan di tahun 2016 sebanyak ± 80 bidang.
-
Pembebasan Tanah Kali Beringin, karena target pembebasan
untuk 12 lokasi terlaksana 100%, masih tersisa 17 lahan untuk
pembebasan yang terdiri dari 10 bidang tanah masyarakat dan 7
bidang tanah yang dikuasai PT IPU.
Penyebab belum terlaksananya kegiatan ini karena Data
kepemilikan belum jelas, PT IPU belum mengumpulkan berkas,
Hal. 143
LKPJ Walikota Semarang Akhir Tahun Anggaran 2015
dikarenakan masih atas nama warga dan Masih belum final data
pengukuran antara BPN dan Panitia P2T dengan pemilik lahan
-
Talud Sungai beringin Kota Semarang, karena review DED belum
selasai dikerjakan
-
Pembangunan system polder kali Banger, karena kendala lahan
belum siap karena masih dihuni bangunan liar.
b)
Kegiatan pembangunan fisik berskala besar biasanya diawali dengan
penyusunan dokumen perencanaan / detail enginering design (DED)
yang dilaksanakan melalui proses pengadaan jasa konsultansi. Waktu
yang diperlukan bagi proses penyusunan dokumen perencanaan sangat
mempengaruhi dan mengurangi kebutuhan waktu pelaksanaan fisiknya
dalam tahun anggaran berjalan.
D.
SOLUSI
Untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi
dalam penyelenggaraan
Urusan Wajib Pekerjaan Umum, solusi yang akan dilaksanakan adalah sebagai
berikut:
1.
Solusi permasalahan pada program pembangunan jalan dan jembatan serta
pengembangan wilayah strategis, adalah:
a)
Kegiatan yang realisasi fisiknya sudah mencapai 100% tetapi realisasi
keuangannya masih 0% akan dianggarkan kembali di Tahun Anggaran
2016
b)
Kegiatan yang belum terselesaikan tahun 2015, Dinas Bina Marga akan
melakukan pemutusan kontrak dan penyedia jasa diusulkan masuk
daftar hitam/blacklist
c)
Kegiatan tidak dapat dilaksanakan karena mengalami gagal lelang akan
dianggarkan lagi pada Tahun Anggaran 2016.
d)
Untuk Pengadaan Lahan yang tidak dapat dilaksanakan pada Tahun
Anggaran 2015 akan dianggarkan lagi pada Tahun Anggaran 2016.
2.
Solusi permasalahan pada program pembangunan jalan dan jembatan serta
pengembangan
wilayah
strategis,
adalah
mengusahakan
kegiatan
penyusunan dokumen perencanaan tidak bersamaan dalam 1 (satu) tahun
anggaran
berjalan
dengan
pe
03. URUSAN WAJIB PEKERJAAN UMUM
Urusan
Pekerjaan
Umum
adalah
prioritas
utama
dari
kebijakan
pembangunan di tahun 2015 yang ditandai dengan alokasi anggaran terbesar
dibandingkan dengan urusan-urusan yang lain. Secara teknis, urusan Pekerjaan
Umum meliputi pekerjaan-pekerjaan infrastruktur yang antara lain terdiri dari
pembangunan dan rehabilitasi jalan dan jembatan, saluran drainase, penyediaan
air baku dan air minum, serta penyediaan utilitas lampu penerangan jalan umum.
Urusan Pekerjaan Umum dilaksanakan oleh Dinas Bina Marga, Dinas Pengelolaan
Sumber Daya Air dan Energi Sumber Daya Mineral (PSDA dan ESDM) serta Dinas
Penerangan Jalan dan Pengelolaan Reklame (PJPR) Kota Semarang.
A.
KEBIJAKAN PROGRAM
Kebijakan pada urusan Pekerjaan Umum diarahkan melalui (1) peningkatan
dan pengoptimalan sarana dan prasarana pengendalian banjir dan rob; (2)
pemenuhan kebutuhan air bersih dan air baku; (3) peningkatan aksesbilitas,
kualitas dan kuantitas sarana prasarana infrastruktur .
Di Tahun Anggaran 2015, Urusan Pekerjaan Umum ini dilaksanakan melalui
program-program sebagai berikut:
1.
Program-program penunjang, yang meliputi :
a)
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran;
b)
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;
c)
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur;
d)
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja
dan Keuangan.
2.
Program-Program Spesifik sebagai Pelaksanaan Teknis Urusan Pekerjaan
Umum, yang meliputi :
a)
Program Pembangunan Jalan dan Jembatan
Program ini diarahkan untuk meningkatkan mobilisasi arus lalu lintas
penumpang, barang dan jasa.
b)
Program Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong
Program ini diarahkan untuk meningkatkan kelancaran saluran dan
drainase.
c)
Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan
Program ini diarahkan untuk mempertahankan dan optimalisasi fungsi
jalan dan jembatan.
d)
Program Program Inspeksi Kondisi Jalan Dan Jembatan
Hal. 123
LKPJ Walikota Semarang Akhir Tahun Anggaran 2015
Program ini diarahkan untuk tersedianya data dan informasi kondisi
jalan dan pemanfaatan jalan
e)
Program Pembangunan Sistem Informasi/Data Base Jalan Dan Jembatan
Program ini diarahkan untuk tersedianya data, informasi bidang jalan
dan jembatan sebagai bahan perhitungan teknis.
f)
Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Kebinamargaan
Program ini diarahkan untuk meningkatkan sarana dan prasarana
peralatan berat bina marga.
g)
Program Pengembangan Dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa Dan
Jaringan Pengairan Lainnya
Program ini diarahkan untuk dapat menangani sebagian area genangan
banjir dan optimalisasi fungsi jaringan yang ada.
h)
Program Penyediaan Dan Pengolahan Air Baku
Program ini diarahkan untuk optimalisasi penggunaan air baku di Kota
Semarang.
i)
Program Pengendalian Banjir
Program ini diarahkan untuk menangani banjir dan rob.
j)
Program Pengembangan Wilayah Strategis Dan Cepat Tumbuh
Program ini diarahkan untuk meningkatkan sarana dan prasarana
wilayah yang memiliki potensi dikembangkan.
k)
Program Penerangan Jalan Umum
Program ini diarahkan menambah estetika wajah kota dengan
menambah lampu penerangan.
l)
Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Drainase
Program ini diarahkan untuk meningkatkan ketersediaan, operasional
dan perbaikan sarana dan prasarana peralatan berat drainase.
m)
Program Rehabilitasi / Pemeliharaan Kewilayahan
Program ini diarahkan untuk perencanaan jalan dan jembatan melalui
UPTD Wilayah Barat, Timur, Utara dan Selatan
B.
REALISASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN
1.
PENDANAAN
PROGRAM PENUNJANG URUSAN WAJIB PEKERJAAN UMUM
1)
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Kegiatan yang dilaksanakan dalam program ini adalah :
Hal. 124
LKPJ Walikota Semarang Akhir Tahun Anggaran 2015
NO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1
2
3
4
5
6
7
8
9
2)
ANGGARAN
(Rp)
KEGIATAN
SKPD : Bina Marga
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber
Daya Air dan Listrik
Penyediaan jasa kebersihan kantor
Penyediaan Alat Tulis Kantor
Penyediaan Barang Cetakan dan
Penggandaan
Penyediaan komponen instalasi listrik
/ penerangan bangunan kantor
Penyediaan bahan bacaan dan
peraturan perundang-undangan
Penyediaan Makanan dan Minuman
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi
ke luar daerah
Penyelesaian Pengelolaan
Administrasi Kepegawaian
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi
ke dalam daerah
Belanja Jasa Penunjang Administrasi
Perkantoran
JUMLAH SKPD
SKPD : PSDA dan ESDM
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber
Daya Air dan Listrik
Penyediaan jasa kebersihan kantor
Penyediaan Alat Tulis Kantor
Penyediaan Barang Cetakan dan
Penggandaan
Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Penyediaan Makanan dan Minuman
Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi
ke Luar Daerah
Penyediaan Jasa Kegiatan Kepanitiaan
Belanja Jasa Penunjang Administrasi
Perkantoran
JUMLAH SKPD
TOTAL
REALISASI
ANGGARAN
(Rp)
PERSEN
TASE
(%)
5.000.000
357.000.000
4.012.770
280.649.945
80,26
78,61
15.000.000
70.000.000
120.000.000
15.000.000
50.411.500
49.205.725
100,00
72,02
41,00
10.000.000
9.699.780
97,00
10.000.000
4.038.600
40,39
50.000.000
150.000.000
33.237.000
134.019.998
66,47
89,35
15.000.000
9.925.450
66,17
15.000.000
1.525.000
10,17
595.700.000
425.709.875
71,46
1.412.700.000
1.017.435.643
72,02
550.100.000
384.395.689
69,88
316.130.000
50.000.000
51.300.000
299.652.000
39.161.950
10.454.880
94,79
78,32
20,38
81.280.000
14.367.860
17,68
55.000.000
180.000.000
28.235.450
167.123.140
51,34
92,85
40.000.000
250.504.000
3.000.000
157.671.600
7,5
62,94
1.574.314.000
2.987.014.000
1.104.062.569
2.121.498.212
70,13
70,98
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Kegiatan yang dilaksanakan dalam program ini adalah :
NO
1
2
3
4
5
6
7
ANGGARAN
(Rp)
KEGIATAN
SKPD : Bina Marga
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
Pengadaan mebeluer
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung
Kantor
Pemeliharaan rutin/berkala
kendaraan dinas / operasional
Pemeliharaan Rutin/Berkala
Peralatan Gedung Kantor
Rehabilitasi sedang/berat mebeluer
Pendataan aset
REALISASI
ANGGARAN
(Rp)
PERSEN
TASE
(%)
250.000.000
95.000.000
500.000.000
228.516.500
86.271.000
481.974.900
91,41
90,81
96,39
1.227.274.000
456.991.043
37,24
25.000.000
9.230.000
36,92
10.000.000
15.000.000
1.503.500
6.676.500
15,04
44,51
Hal. 125
LKPJ Walikota Semarang Akhir Tahun Anggaran 2015
NO
8
1
2
3
4
5
6
7
8
3)
KEGIATAN
Pengadaan Kendaraan
Dinas/Operasional
JUMLAH SKPD
SKPD : PSDA dan ESDM
Pengadaan Kendaraan Dinas /
Opersional
Pengadaan Perlengkapan Gedung
Kantor
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung
Kantor
Pemeliharaan Rutin/Berkala
Kendaraan Dinas/Operasional
Pemeliharaan Rutin/Berkala
Peralatan Gedung Kantor
Pemeliharaan rutin/berkala mebelair
Penyediaan Jasa Pemeliharaan &
Perijinan Kendaraan Dinas
Operasional
Operasionalisasi Website PSDA &
ESDM
JUMLAH SKPD
TOTAL
ANGGARAN
(Rp)
1.550.000.000
REALISASI
ANGGARAN
1.485.716.525
PERSEN
TASE
95,85
3.672.274.000
2.756.879.968
75,07
641.550.000
630.557.000
98,29
583.784.880
381.407.710
65,33
191.600.600
119.589.400
62,42
564.622.400
388.776.594
68,86
49.652.000
35.758.050
72,02
7.200.000
166.000.000
4.900.000
161.463.400
68,06
97,27
15.000.000
0
0
2.219.409.880
5.891.683.880
1.722.452.154
4.479.332.122
77,61
76,03
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan
Keuangan
Kegiatan yang dilaksanakan dalam program ini adalah :
NO
1
2
3
4
5
6
1
2
3
4
5
6
7
ANGGARAN
(Rp)
KEGIATAN
SKPD : Bina Marga
Penyusunan Pelaporan Keuangan
Semesteran
Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD
Penyusunan LAKIP
Penyusunan Renstra SKPD
Penyusunan LKPJ SKPD
Penyusunan Renja SKPD
JUMLAH SKPD
SKPD : PSDA & ESDM
Penyusunan Pelaporan Keuangan
Akhir Tahun
Penyusunan Pelaporan Keuangan
Bulanan
Penyusunan Lakip (Laporan Kinerja
Instansi Pemerintah)
Penyusunan Laporan Renja SKPD
Penunjang Kinerja PA, PPK,
Bendahara dan Pembantu
Penyusunan Rencana Strategis Tahun
2011-2015
Penyusunan RKA dan DPA
JUMLAH SKPD
JUMLAH PROGRAM
REALISASI
ANGGARAN
(Rp)
10.000.000
4.597.475
45,97
30.000.000
13.000.000
40.000.000
13.000.000
10.000.000
116.000.000
21.017.650
2.398.000
5.290.000
1.900.000
3.346.375
38.549.500
70,06
18,45
13,23
14,62
33,46
33,23
12.000.000
11.468.410
95,57
23.055.000
22.037.800
95,59
12.000.000
11.831.050
98,59
12.000.000
117.508.000
11.919.700
112.944.000
99,33
96,12
23.055.000
20.968.000
90,95
20.000.000
219.618.000
335.618.000
19.593.070
210.762.030
249.311.530
97,97
95,97
74,28
PROGRAM PELAKSANA URUSAN WAJIB PEKERJAAN UMUM
1)
PERSEN
TASE
(%)
Program Pembangunan Jalan dan Jembatan
Kegiatan yang dilaksanakan dalam program ini adalah :
Hal. 126
LKPJ Walikota Semarang Akhir Tahun Anggaran 2015
NO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
KEGIATAN
SKPD : Bina Marga
Survey Dan Pengukuran
Peningkatan Jalan Penggaron Lor
Perancangan Teknik
Perencanaan Program Jalan &
Jembatan
Perencanaan Pedestrian, Jalan Dan
Jembatan
Peningkatan Jalan Kudu Raya
Tahap II
Peningkatan Jalan Kokrosono
Tahap III
Peningkatan Jalan Madukoro
Tahap III
Peningkatan Jembatan Kedungsari
- Meteseh
Pembangunan Jembatan Gotong
Royong & Jalan Sendangguwo
Selatan
Peningkatan Jalan Grafika Raya
Tahap III
Peningkatan Jalan Jabungan Tahap
II
Peningkatan Jalan Hanoman Raya
Dan Jalan Subali
Peningkatan Jalan Lamper Tengah
Raya
Peningkatan Pedestrian Jalan
Sudirman
Peningkatan Jalan Inspeksi Kali
Semarang
Peningkatan Jalan Tpu
Banjardowo
Peningkatan Jalan Kaumandowo Nangeng
Peningkatan Jalan Sapi Watu
Peningkatan Jalan Kyai Syakir
(penghub. Tlogosari Kulon Ke
Bangetayu)
Peningkatan Jalan Seloh Kretek
Podorejo Tahap Ii
Peningkatan Jalan Kartini - Gajah
Tahap II
Peningkatan Jalan Kudu Baru
Tahap II
Peningkatan Jalan Klipang - Tulus Ketilengtahap II
Peningkatan Jalan R. Soekanto
Tahap II
Pembangunan Jalan Manyaran Gunungpati Tahap II
Peningkatan Jalan
Woltermonginsidi Tahap II
Peningkatan Jalan & Jembatan
Bringin (KRT Wongsonegoro)
Tahap III
Peningkatan Jalan Blancir Tahap
III
Pembangunan Jalan Kalimas Cangkiran Tahap III
ANGGARAN
(Rp)
REALISASI
ANGGARAN
(Rp)
PERSEN
TASE
(%)
200.000.000
2.000.000.000
225.000.000
600.000.000
94.260.791
1.538.797.500
133.672.436
384.991.200
47,13
76,94
59,41
64,17
3.150.000.000
1.542.532.960
48,97
1.000.000.000
809.985.800
81,00
5.000.000.000
4.514.650.500
90,29
5.000.000.000
4.515.209.500
90,30
4.000.000.000
3.796.960.000
94,92
6.000.000.000
26.319.000
0,44
1.000.000.000
875.187.000
87,52
5.000.000.000
4.394.093.700
87,88
7.500.000.000
6.794.033.000
90,59
2.000.000.000
1.714.360.000
85,72
3.000.000.000
2.779.994.600
92,67
4.000.000.000
3.439.544.500
85,99
2.000.000.000
1.658.803.000
82,94
2.000.000.000
1.724.399.000
86,22
2.000.000.000
1.000.000.000
1.609.726.000
821.662.250
80,49
82,17
500.000.000
386.684.000
77,34
11.000.000.000
9.907.675.750
90,07
1.000.000.000
817.550.000
81,76
3.000.000.000
2.757.103.000
91,90
6.787.500.000
36.192.200
0,53
910.875.000
754.630.700
82,85
10.220.000.000
8.634.609.800
84,49
4.000.000.000
3.763.901.500
94,10
3.000.000.000
2.760.459.500
92,02
3.000.000.000
2.575.851.500
85,86
Hal. 127
LKPJ Walikota Semarang Akhir Tahun Anggaran 2015
NO
KEGIATAN
31
Peningkatan Jalan Rowosari Raya
Tahap III
Peningkatan Jalan Padi Raya
Tahap IV
Peningkatan Jalan Plamongansari Mranggen (jl. Sarwo Edi )
Peningkatan Jembatan & Jalan
Bumirejo
Peningkatan Jalan Kedungbegal
Peningkatan Jembatan Trimulyo
Pembangunan Jalan & Jembatan
Amposari Timur V
Pembangunan Jalan Internal
Kawasan Pusat Pemerintahan Bsb
Peningkatan Pedestrian & Jalan
Diponegoro Tahap II
Peningkatan Jembatan & Jalan
Sumbing
Pembangunan Gedung Base Camp
Alat Madukoro
Pemeliharaan Jalan Agus Salim
Peningkatan Jalan Tlogosari Raya
Peningkatan Jalan Kedungmundu Tentara Pelajar Tahap III
Peningkatan Jalan Menoreh Tahap
II
Peningkatan Jalan Suratmo & Wr
Supratman Tahap II
Peningkatan Jalan Sampangan Gunungpati Tahap III
Peningkatan Jalan Untung Suropati
Tahap IV
Peningkatan Jalan Menuju Iplt
Tambak Lorok
Peningkatan Jalan Citarum (ps.
Regol)
Peningkatan Jalan Honggowongso
Peningkatan Jalan Malangsari Karang Ingas
Pembangunan Jalan Beton Di
Kawasan Tpi Mangkang Kulon
Peningkatan Jalan Di Kecamatan
Se Kota Semarang
Supervisi Peningkatan Jalan
Kedungsari - Meteseh
Peningkatan jalan kawasan cepat
tumbuh di kota semarang
JUMLAH PROGRAM
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
2)
7.500.000.000
REALISASI
ANGGARAN
(Rp)
6.681.203.500
1.000.000.000
813.781.500
81,38
6.000.000.000
5.519.873.500
92,00
4.500.000.000
4.206.331.300
93,47
1.500.000.000
4.000.000.000
5.000.000.000
1.287.675.000
2.126.705.720
4.697.929.000
85,85
53,17
93,96
2.000.000.000
1.623.991.400
81,20
2.000.000.000
1.852.125.625
92,61
500.000.000
432.424.000
86,48
2.500.000.000
1.878.689.600
75,15
5.000.000.000
17.570.443.000
15.600.000.000
4.538.368.500
14.444.166.000
13.915.663.050
90,77
82,21
89,20
2.500.000.000
27.946.000
1,12
10.972.750.000
9.809.359.000
89,40
430.750.000
353.022.500
81,96
5.000.000.000
4.389.423.550
87,79
3.000.000.000
2.661.104.975
88,70
2.500.000.000
1.886.556.700
75,46
2.000.000.000
3.000.000.000
1.624.839.400
2.565.240.900
81,24
85,51
5.075.000.000
0
0,00
2.015.000.000
2.940.000
0,15
35.000.000
35.000.000
100,00
2.000.000.000
0
213.292.318.000
162.938.201.407
ANGGARAN
(Rp)
PERSEN
TASE
(%)
89,08
0,00
76,39
Program Pembangunan Saluran Drainase / Gorong Gorong
Kegiatan yang dilaksanakan dalam program ini adalah :
NO
1
KEGIATAN
SKPD : PSDA dan ESDM
Pembangunan saluran
drainase/gorong-gorong
ANGGARAN
(Rp)
4.540.990.000
Hal. 128
REALISASI
ANGGARAN
(Rp)
2.762.290.170
PERSEN
TASE
(%)
60,83
LKPJ Walikota Semarang Akhir Tahun Anggaran 2015
NO
KEGIATAN
2
Pembangunan Saluran Drainase
Kawasan Sigarbencah Tahap II
Peningkatan Saluran Jalan MT.
Haryono Pertigaan Mrican S/D
Sriwijaya
Pembangunan Saluran
Pembuangan RPU Penggaron
Peningkatan Saluran Jalan Dr.
Cipto - Citarum Sisi Timur
Peningkatan Saluran Pertigaan
mrican S/d Jalan Lampersari
Sebelah Timur
Pembangunan Saluran
Pembuangan Pasar Bulu
Penataan Saluran kawasan Jendral
Sudirman
Perencanaan Pembebasan Lahan
Sistem Drainase Kawasan MAJT
Perencanaan Pembebasan Lahan
Kali Tenggang Tahap IV
JUMLAH PROGRAM
3
4
5
6
7
8
9
10
3)
80.174.600
REALISASI
ANGGARAN
(Rp)
49.490.000
4.000.000
0
0,00
9.299.470.800
854.675.000
9,19
0
0
0,00
10.500.000
0
0,00
900.000.000
300.931.000
33,44
0
0
0,00
71.260.000
0
0,00
100.000.000
0
0,00
15.006.395.400
3.967.386.170
ANGGARAN
(Rp)
PERSEN
TASE
(%)
61,73
26,44
Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan
Kegiatan yang dilaksanakan dalam program ini adalah :
NO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
KEGIATAN
SKPD : Bina Marga
Operasional tenaga pemeliharaan
jalan
Pemeliharaan Jalan & Jembatan
Kota Semarang
Pengadaan Material Pemeliharaan
Jalan & Jembatan
Pemeliharaan ruang manfaat jalan
Pemeliharaan Berkala Jalan
Erlangga - Gajahmungkur Selatan Merapi-semeru-bukitsari
Pemeliharaan Berkala Jalan Sukun Jati Raya - Tusam - Cemara Karangrejo Raya - Tirto Agung
Pemeliharaan Berkala Jalan
Karangrejo - Kesatrian - Jangli Raya
- Sapta Marga & Jatingaleh Ii
Pemeliharaan Berkala Jalan Menteri
Supeno - Tri Lomba Juang - Kyai
Saleh - Veteran - Kariadi
Pemeliharaan Jalan Sawojajar III
Kel. Krobokan Kec. Semarang Barat
Pemeliharaan Jalan Dr. Ismail RW
11 Kel. Gisikdrono Kec. Semarang
Barat
Pemeliharaan Jalan Desa
Wonoharjo RW XI Kel.
Kembangarum Kec. Semarang Barat
Pemeliharaan Jalan Tugurejo Raya
Kel. Tugurejo Kec. Tugu
ANGGARAN
(Rp)
REALISASI
ANGGARAN
(Rp)
PERSEN
TASE
(%)
4.000.000.000
3.470.667.100
86,77
76.358.300.000
59.209.776.350
77,54
37.000.000.000
31.979.218.150
86,43
6.000.000.000
6.000.000.000
2.600.395.850
0
43,34
0,00
6.800.000.000
0
0,00
4.000.000.000
3.480.362.800
87,01
6.000.000.000
0
0,00
200.000.000
0
0,00
200.000.000
179.440.000
89,72
200.000.000
0
0,00
200.000.000
0
0,00
Hal. 129
LKPJ Walikota Semarang Akhir Tahun Anggaran 2015
NO
KEGIATAN
13
Pemeliharaan Jalan RW II
Tambakaji Ngaliyan Kec. Ngaliyan
Pemeliharaan Jalan Dawung
Kedungpane Kec. Ngaliyan
Pemeliharaan Jalan Beringin Wates Kec. Ngaliyan
Pemeliharaan Jalan Tembus
Purwosari - Bandungsari Kec. Mijen
Pemeliharaan Jalan Palir Kec. Mijen
Pemeliharaan Jalan Galunggung
(Wates - Pesantren) Kec. Mijen
Pemeliharaan Jalan Ngadirgo Pesantren Kec. Mijen
Pemeliharaan Jalan RW VI Kel.
Sumurrejo Kec. Gunungpati
Pemeliharaan Jalan Ampel Gading
Raya Kec. Gunungpati
Pemeliharaan Jalan Depan Kantor
Kel. Sumurrejo Kampung Karang
geneng Kec. Gunungpati
Pemeliharaan Jalan Dewi Sartika
Raya Kel. Sukorejo Kec. Gunungpati
Pemeliharaan Jalan Perbalan Smaping Pasar Gunungpati Kec.
Gunungpati
Pemeliharaan Jalan Trunojoyo Kec.
Banyumanik
Pemeliharaan Jalan Gedawang Raya
Kec. Banyumanik
Pemeliharaan Jalan Glintingan Kel.
Gedawang Kec. Banyumanik
Pemeliharaan Jalan Jatimulyo Kec.
Banyumanik
Pemeliharaan Jalan RW I Kel.
Srondol Wetan Kec. Banyumanik
Pemeliharaan Jalan Pramuka Kec.
Banyumanik
Pemeliharaan Jalan AFA Kel.
Sendangmulyo Kec. Tembalang
Pemeliharaan Jalan Sidorejo Kel.
Sarirejo Kec. Semarang Timur
Pemeliharaan Jalan Purwosari Raya
Kel. Rejosari Kec. Semarang Timur
Pemeliharaan Jalan gasem Sari
Raya 3 Kec. Pedurungan
Pemeliharaan Jalan RW VIII Kel.
Pedurungan Tengah Kec.
Pedurungan
Pemeliharaan Jalan Kudan Raya
Kel. Tlogomulyo Kec. Pedurungan
Pemeliharaan Jalan Plamongan
Elok I, IV, V RW 11 Kel. Pedurungan
Kidul Kec. Pedurungan
Pemeliharaan Jalan Tlogobiru IV
Kel. Tlogosari Kulon Kec.
Pedurungan
Pemeliharaan Jalan Pedurungan
Tengah XII Kel. Pedurungan Tengah
Kec. Pedurungan
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
200.000.000
0
PERSEN
TASE
(%)
0,00
200.000.000
0
0,00
200.000.000
0
0,00
200.000.000
0
0,00
200.000.000
200.000.000
0
0
0,00
0,00
200.000.000
0
0,00
200.000.000
0
0,00
200.000.000
0
0,00
200.000.000
0
0,00
200.000.000
0
0,00
200.000.000
0
0,00
200.000.000
0
0,00
200.000.000
0
0,00
200.000.000
0
0,00
200.000.000
0
0,00
200.000.000
0
0,00
200.000.000
0
0,00
200.000.000
0
0,00
200.000.000
0
0,00
200.000.000
0
0,00
200.000.000
0
0,00
200.000.000
0
0,00
200.000.000
0
0,00
200.000.000
0
0,00
200.000.000
0
0,00
200.000.000
0
0,00
ANGGARAN
(Rp)
Hal. 130
REALISASI
ANGGARAN
(Rp)
LKPJ Walikota Semarang Akhir Tahun Anggaran 2015
NO
KEGIATAN
40
Pemeliharaan Jalan Karangroto RW
II Kel. Karangroto Kec. Genuk
Perbaikan Jalan Watu Kaji
Gedawang Kec. Banyumanik
Perbaikan Jalan Kagok 1 (depan SD
Wonotingal) Kec. Banyumanik
Perbaikan Jalan Sapta Prasetya
Utara Kec. Pedurungan
Perbaikan Jalan Prambanan Utara
Kec. Semarang Barat
Perbaikan Jalan Karanglo Raya Kec.
Pedurungan
Perbaikan Jalan Pancoran Raya RT
08 RW 10 Kec. Gunungpati
JUMLAH PROGRAM
41
42
43
44
45
46
4)
200.000.000
0
PERSEN
TASE
(%)
0,00
200.000.000
0
0,00
200.000.000
0
0,00
200.000.000
0
0,00
200.000.000
0
0,00
200.000.000
0
0,00
200.000.000
0
0,00
153.758.300.000
100.919.860.250
ANGGARAN
(Rp)
REALISASI
ANGGARAN
(Rp)
65,55
Program Inspeksi Jalan dan Jembatan
Kegiatan yang dilaksanakan dalam program ini adalah :
NO
1
2
5)
KEGIATAN
SKPD : Bina Marga
Inspeksi kondisi jalan
Monitoring perijinan
JUMLAH PROGRAM
ANGGARAN
(Rp)
REALISASI
ANGGARAN
(Rp)
500.000.000
50.000.000
550.000.000
342.115.000
8.659.200
350.774.200
PERSEN
TASE
(%)
68,42
17,32
63,78
Program Pembangunan Sistem Informasi/Database Jalan dan Jembatan
Kegiatan yang dilaksanakan dalam program ini adalah :
NO
1
2
3
4
6)
KEGIATAN
SKPD : Bina Marga
Monitoring, Evaluasi Dan
Pelaporan
Leger Jalan
Survey Kondisi Jembatan
Visualisasi Hasil Pembangunan &
Up Dating Data Jalan/jembatan
JUMLAH PROGRAM
ANGGARAN
(Rp)
REALISASI
ANGGARAN
(Rp)
PERSEN
TASE
(%)
75.000.000
44.918.600
59,89
150.000.000
100.000.000
50.000.000
137.623.500
3.288.400
38.682.200
91,75
3,29
77,36
375.000.000
224.512.700
59,87
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan
Kegiatan yang dilaksanakan dalam program ini adalah :
NO
1
2
3
ANGGARAN (Rp)
REALISASI
ANGGARAN (Rp)
20.300.000.000
5.000.000.000
17.653.105.620
3.945.904.450
86,96
78,92
200.000.000
188.793.000
94,40
25.500.000.000
21.787.803.070
85,44
KEGIATAN
SKPD : Bina Marga
Pengadaan alat-alat berat
Rehabilitasi / pemeliharaan alatalat berat
Pengadaan kelengkapan
operasional pemeliharaan jalan
JUMLAH PROGRAM
Hal. 131
PERSEN
TASE
(%)
LKPJ Walikota Semarang Akhir Tahun Anggaran 2015
7)
Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan
Pengairan Lainnya
Kegiatan yang dilaksanakan dalam program ini adalah :
NO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
8)
KEGIATAN
SKPD : PSDA dan ESDM
Perencanaan normalisasi saluran
sungai
Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan
irigasi
O & P Drainase Kota
Perencanaan Tehnis
Survey dan Pengukuran
Pemeliharaan Saluran Drainase
Wilayah kerja UPTD
Konsultan Analisa Survey Inventory
Saluran & Gorong-Gorong
Monitoring, Evaluasi dan
Inventarisasi Bangunan Teknis
Kajian standart teknis kegiatan
multiyears
Penyusunan kajian aturan,
mekanisme dan tata cara dalam
pengelolaan drainase oleh
masyarakat
JUMLAH PROGRAM
ANGGARAN
(Rp)
REALISASI
ANGGARAN
(Rp)
PERSEN
TASE
(%)
1.858.020.000
1.578.310.076
84,95
3.099.615.000
2.203.255.176
71,08
24.781.518.400
175.000.000
150.000.000
1.502.304.000
23.689.497.100
89.100.052
83.343.243
1.449.836.800
95,59
50,91
55,56
96,51
637.388.000
567.264.000
89
100.000.000
89.941.500
89,94
0
0
0
0
0
0
32.303.845.400
29.750.547.947
92,10
Program Penyediaan dan Pengolahan Air Baku
Kegiatan yang dilaksanakan dalam program ini adalah :
NO
1
2
3
4
5
6
7
9)
KEGIATAN
SKPD : PSDA dan ESDM
Pembangunan sumur-sumur air tanah
Monitoring, evaluasi dan pelaporan
Program pengembangan kinerja
pengelolaan air minum dan air limbah
Peningkatan Sumur-sumur Dalam
Replikasi / Pendampingan PAMSIMAS
Pembangunan Instalasi Pengolahan
air Minum Sederhana
Operasional Project Implementation
Unit (PIU) Pengelolaan &
Pengembangan Hibah Air Minum
JUMLAH PROGRAM
ANGGARAN
(Rp)
REALISASI
ANGGARAN
(Rp)
PERSEN
TASE
(%)
3.790.139.000
50.000.000
5.883.985.000
2.925.787.000
27.881.650
5.426.063.300
77,19
55,76
92,22
5.263.985.000
25.000.000
500.000.000
4.966.269.000
8.084.900
451.709.400
94,34
32,34
90,34
95.000.000
0
15.608.109.000
13.805.795.250
0
88,45%
Program Pengendalian Banjir
Kegiatan yang dilaksanakan dalam program ini adalah :
NO
1
KEGIATAN
SKPD : PSDA dan ESDM
Peningkatan pembangunan pusatpusat pengendali banjir
ANGGARAN
(Rp)
REALISASI
ANGGARAN
(Rp)
4.682.952.000
4.441.354.700
Hal. 132
PERSEN
TASE
(%)
94,84
LKPJ Walikota Semarang Akhir Tahun Anggaran 2015
KEGIATAN
2
3
4
O & P Pintu Air dan Polder
pembebasan tanah kali beringin
Penyediaan Lahan Kolam Retensi Kali
Semarang
Peningkatan Saluran Drainase K.
Tenggang (R. Arteri s/d Kaligawe)
Perbengkelan Peralatan Berat &
Pompa
Pembangunan Sistem Polder Kali
Banger
O & P Pompa banjir
Belanja Sewa Lahan Kolam Retensi
Kali Banger
Operasional Sistem Polder Kali
Semarang
Evaluasi Dan Review DED sungai
Tenggang Primer
Sewa Lahan Kolam Retensi Polder
Tawang
Pembuatan Talud Sungai Bringin Kota
Semarang
Pembangunan Talud Saluran Di
Muktiharjo Kidul - Tlogosari Kulon
Kec. Pedurungan
Perencanaan Pembangunan Embung
Wonolopo
Pemecahan Sertifikat Pembebasan
Tanah
JUMLAH PROGRAM
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
1.600.000.000
7.000.000.000
21.000.000.000
REALISASI
ANGGARAN
(Rp)
597.154.000
2.244.050.328
0
4.950.000.000
29.121.600
0,59
2.208.940.000
1.907.907.800
86,37
21.000.000.000
25.922.600
0,12
6.000.000.000
0
3.882.207.667
0
64,7
0
10.000.000.000
1.645.496.050
16,45
452.855.500
408.180.000
90,13
50.000.000
0
0
6.000.000.000
0
0
3.010.000.000
2.574.774.500
0
0
0
50.000.000
0
0
88.004.747.500
17.756.169.245
ANGGARAN
(Rp)
NO
PERSEN
TASE
(%)
37,32
32,06
0
85,54
20,18
10) Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh
Kegiatan yang dilaksanakan dalam program ini adalah :
NO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
KEGIATAN
SKPD : Bina Marga
Pengadaan Tanah Jalan Siliwangi Jrakah
Pengadaan Tanah Jalan Tembus
Kartini-gajah (jolotundo)
Pengadaan Lahan Untuk Under Pass
Jatingaleh
Amdal Mangkang - Arteri Utara
Larap Mangkang - Arteri Utara
Larap Srondol - Sekaran
Larap Jalan Sriwijaya
UKL-UPL Jalan Sriwijaya
Pengadaan Lahan Outer Ring Roads
Mangkang-arteri Utara
Pengadaan Lahan Undip - Jangli &
Simpang Kasipah-jangli-dr. Wahidin
Pengadaan Lahan Outer Ring Road
Mangkang - Mijen
Pengadaan Lahan Untuk Jalan
Sriwijaya
Pengadaan Lahan Untuk Jalan Arteri
Utara
ANGGARAN
(Rp)
REALISASI
ANGGARAN
(Rp)
PERSEN
TASE
(%)
3.075.000.000
1.975.437.777
64,24
7.910.000.000
720.502.991
9,11
57.000.000.000
28.791.557.060
50,51
400.000.000
200.000.000
100.000.000
100.000.000
50.000.000
20.000.000.000
338.479.250
186.719.500
80.336.750
91.812.250
1.986.750
25.675.000
84,62
93,36
80,34
91,81
3,97
0,13
40.000.000.000
72.514.500
0,18
20.000.000.000
352.074.425
1,76
6.850.000.000
176.692.950
2,58
14.670.000.000
5.649.415.380
38,51
Hal. 133
LKPJ Walikota Semarang Akhir Tahun Anggaran 2015
NO
KEGIATAN
14
Pengadaan Lahan Untuk
Peningkatan Jalan KRT
Wongsonegoro
JUMLAH PROGRAM
2.650.000.000
REALISASI
ANGGARAN
(Rp)
1.830.713.200
173.005.000.000
40.293.917.783
ANGGARAN
(Rp)
PERSEN
TASE
(%)
69,08
23,29
11) Program Penerangan Jalan Umum
Kegiatan yang dilaksanakan dalam program ini adalah :
NO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
KEGIATAN
SKPD : PJPR
Optimalisasi dan Pemasangan PJU
Kec. Genuk
Optimalisasi dan Pemasangan PJU
Kec. Pedurungan
Optimalisasi dan Pemasangan PJU
Kec. Gayamsari
Optimalisasi dan Pemasangan PJU
Kec. Smg Utara
Optimalisasi dan Pemasangan PJU
Kec. Smg Timur
Optimalisasi dan Pemasangan PJU
Kec. Smg Barat
Optimalisasi dan Pemasangan PJU
Kec. Smg Selatan
Optimalisasi dan Pemasangan PJU
Kec. Banyumanik
Optimalisasi dan Pemasangan PJU
Kec. Tembalang
Optimalisasi dan Pemasangan PJU
Kec. Tugu
Optimalisasi dan Pemasangan PJU
Kec. Gunungpati
Optimalisasi dan Pemasangan PJU
Kec. Mijen
Optimalisasi dan Pemasangan PJU
Kec. Candisari
Optimalisasi dan Pemasangan PJU
Kec. Gajahmungkur
Optimalisasi dan Pemasangan PJU
Kec. Ngaliyan
Optimalisasi dan Pemasangan PJU
Kec. Smg Tengah
Pemeliharaan PJU
Pemasangan Lampu High Mast
Pendataan Survey Lapangan
Pemasangan PJU dan Tambah Daya +
KWH Meter Baru
Pemasangan Lampu High Mast di Dr.
Wahidin
Pengadaan Truck Lift PJU
JUMLAH PROGRAM
REALISASI
ANGGARAN
(Rp)
ANGGARAN (Rp)
PERSEN
TASE
(%)
554.485.000
243.859.600
43,98
612.922.000
585.811.800
95,58
1.063.612.000
1.000.270.100
94,04
842.635.000
600.395.750
71,25
749.192.000
689.486.700
92,03
2.212.875.000
1.543.915.300
69,77
1.140.602.000
411.437.100
36,07
752.246.000
645.860.900
85,86
964.230.000
425.220.000
44,10
197.450.000
83.143.750
42,11
1.072.270.000
964.908.100
89,99
522.847.000
488.741.100
93,48
460.530.000
393.908.000
85,53
635.009.000
404.764.100
63,74
2.420.743.000
1.188.253.200
49,09
1.401.132.000
758.605.800
54,14
5.195.987.000
594.000.000
372.100.000
4.029.353.000
336.668.500
78.270.900
77,55
56,68
21,03
193.825.000
184.703.000
95,29
2.355.000.000
24.313.692.000
2.296.768.216
17.354.344.916
97,53
71,38
12) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Drainase
Kegiatan yang dilaksanakan dalam program ini adalah :
Hal. 134
LKPJ Walikota Semarang Akhir Tahun Anggaran 2015
NO
1
2
ANGGARAN
(Rp)
KEGIATAN
SKPD : PSDA dan ESDM
O & P Peralatan Pengairan
5.250.000.000
Peningkatan Gedung Workshop alat berat 2.197.711.000
JUMLAH PROGRAM
7.447.711.000
REALISASI
ANGGARAN
(Rp)
3.708.461.870
1.818.162.000
5.526.623.870
PERSEN
TASE
(%)
70,64
82,73
74,21
13) Program Rehabilitasi / Pemeliharaan Kewilayahan
Kegiatan yang dilaksanakan dalam program ini adalah :
ANGGARAN
(Rp)
NO
KEGIATAN
1
SKPD : Bina Marga
UPTD wilayah barat,timur,utara,selatan
JUMLAH PROGRAM
2.
1.400.000.000
1.400.000.000
REALISASI
ANGGARAN
(Rp)
564.149.200
564.149.200
PERSEN
TASE
(%)
40,30
40,30
HASIL YANG DICAPAI
Selama tahun 2015, pelaksanaan urusan Perencanaan Pembangunan
menghasilkan kinerja sebagai berikut :
1)
Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan
Pada tahun 2015, telah dilaksanakan pekerjaan peningkatan jalan baru
maupun lanjutan tahapan peningkatan jalan di tahun 2014 di 49 ruas jalan, antara
lain pekerjaan Peningkatan Jalan Penggaron Lor, Peningkatan Jalan Kudu Raya
Tahap II, Peningkatan Jalan Kokrosono Tahap III, Peningkatan Jalan Madukoro
Tahap III, Peningkatan Jalan Hanoman Raya Dan Jalan Subali, Peningkatan Jalan
Tlogosari Raya, Peningkatan Jalan Kartini-Gajah Tahap II, Peningkatan Jalan
Woltermonginsidi Tahap II, dan Peningkatan Jalan Kedungmundu - Tentara Pelajar
Tahap III.
Selain
melalui
pekerjaan
peningkatan
jalan
dan
jembatan,
untuk
meningkatkan kualitas jalan dan jembatan, di tahun 2015 dilaksanakan pekerjaan
pemeliharaan jalan dan jembatan melalui kegiatan Pemeliharaan Jalan dan
Jembatan Kota Semarang dan kegiatan pemeliharaan jalan di 39 ruas jalan.
Pelaksanaan kegiatan pembangunan infrastruktur bidang jalan selama tahun
2015 diarahkan untuk meningkatkan kualitas jalan di Kota Semarang. Sejak tahun
2015, ditetapkan Keputusan Walikota Semarang Nomor 611.51/481 tahun 2015
tentang Penetapan Status Jalan yang merupakan landasan hukum bagi penetapan
jalan yang merupakan kewenangan Dinas Bina Marga. Berdasarkan SK tersebut,
total panjang jalan yang merupakan kewenangan Dinas Bina Marga adalah
sepanjang 722,456 kilometer. Data panjang jalan tersebut berbeda dengan data
panjang jalan di tahun 2014 yang sepanjang 2.690,342 kilometer.
Hal. 135
LKPJ Walikota Semarang Akhir Tahun Anggaran 2015
Perbedaan ini disebabkan karena dalam inventarisasi ulang / pemutakhiran
data status jalan, panjang jalan yang ditangani Dinas Bina Marga Kota Semarang
berkurang. Pengurangan panjang tersebut dikarenakan secara status jalan, jalan
lingkungan permukiman tidak masuk kewenangan Dinas Bina Marga.
Dari total panjang jalan yang merupakan kewenangan Dinas Bina Marga
sesuai SK Walikota tentang Status Jalan sepanjang 722,456 meter, jalan yang
dalam kondisi baik mencapai 379,367 kilometer (52,51%), kondisi sedang
sepanjang 256,895 kilometer (35,56%) dan kondisi rusak (ringan dan berat)
sepanjang 86,194 kilometer (11,93%). Kondisi jalan secara lengkap dapat dilihat
pada tabel berikut ini:
PANJANG JALAN KOTA SEMARANG SESUAI SK WALIKOTA SEMARANG
TENTANG PENETAPAN STATUS JALAN KOTA SEMARANG TAHUN 2015
NO
KECAMATAN
1.
BANYUMANIK
2.
CANDISARI
3.
GAJAH MUNGKUR
4.
GAYAMSARI
5.
GENUK
6.
GUNUNGPATI
7.
MIJEN
8.
NGALIYAN
9.
PEDURUNGAN
10.
SMG BARAT
11.
SMG SELATAN
12.
SMG TENGAH
13.
SMG TIMUR
14.
SMG UTARA
15.
TEMBALANG
16.
TUGU
TOTAL
(m)
PANJANG
(km)
BAIK
(m)
26.754
19.152
22.140
16.557
23.963
32.125
48.669
24.868
22.865
33.251
20.909
30.578
2.843
46.726
7.968
379.367
379
KONDISI JALAN
RUSAK
SEDANG
RINGAN
(m)
(m)
10.241
1.489
1.264
0,12
11.584
1.966
5.969
0,80
15.668
6.279
31.095
13.155
56.987
12.592
17.549
3.436
7.885
2.347
10.416
1.984
3.997
0,47
23.593
11.327
15.350
2.579
13.817
3.290
7.379
4.830
24.103
5.620
256.895
72.279
257
70
RUSAK
BERAT
(m)
1.621
2.125
3.968
1.425
0,55
2.126
1.075
0,53
0,50
13.915
12
TOTAL
PANJANG
JALAN
(m)
38.484
20.532
35.690
23.326
47.530
78.500
122.215
47.278
33.097
46.201
25.376
67.624
19.004
20.475
59.434
37.690
722.456
722
Sumber Data : Dinas Bina Marga Kota Semarang Tahun 2015
Pelaksanaan urusan Pekerjaan Umum di tahun 2015 juga dilaksanakan
melalui pengadaaan tanah yang akan digunakan untuk pembangunan jalan baru di
Kota Semarang. Di tahun 2015, kinerja pengadaan tanah dapat dilihat pada tabel
berikut ini:
REALISASI PENGADAAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN JALAN
DI KOTA SEMARANG TAHUN 2015
NO
1
2
3
KEGIATAN
Pengadaan Tanah Jalan Siliwangi – Jrakah
Pengadaan Tanah Jalan Tembus Kartini Gajah (Jolotundo)
Pengadaan Lahan untuk Under Pass
Jatingaleh
Hal. 136
SATUAN
Meter Persegi
Meter Persegi
TARGET
276
2.152
REALISASI
276
110
Meter Persegi
5.574
2.441
LKPJ Walikota Semarang Akhir Tahun Anggaran 2015
NO
4
5
6
7
KEGIATAN
Pengadaan Lahan Undip - Jangli & Simpang
Kasipah - Jangli - Dr. Wahidin
Pengadaan Lahan untuk Jalan Sriwijaya
Pengadaan Lahan untuk Jalan Arteri Utara
Pengadaan Lahan untuk Peningkatan Jalan
Krt Wongsonegoro
SATUAN
Bidang tanah
TARGET
104
REALISASI
0
Bidang tanah
Meter Persegi
Meter Persegi
90
5.300
1.246
0
3.668
713
Secara umum, urusan pekerjaan umum pada bidang jalan dan jembatan
dilaksanakan dengan indikator kinerja prosentase prasarana jalan dan jembatan
secara mantap dan berfungsi yang persentasenya meningkat dari 82,6% di tahun
2014 menjadi 88,07% di tahun 2015.
2)
Pembangunan dan Pemeliharaan Drainase
Banjir dan rob adalah permasalahan utama di Kota Semarang. Upaya
penanganan banjir dan rob antara lain dilaksanakan dengan pembangunan dan
pemeliharaan sistem drainase, optimalisasi pompa-pompa, pengerukan saluran
serta pemeliharaan saluran.
Pada tahun 2015, dilaksanakan pembangunan dan peningkatan saluran di 10
ruas, yaitu peningkatan Talud Perum BMP; peningkatan Saluran Kampung Melayu;
peningkatan sub sistem Bandarharjo; talud saluran Banget Ayu Wetan;
peningkatan Saluran Imam Bonjol; pembangunan Talud Jl. Lingkar Tanjung Mas;
peningkatan Saluran drainase Jl. RM. Hadi Subeno; pembangunan Saluran Drainase
Kawasan Sigarbencah Tahap II; pembangunan Saluran Pembuangan RPU
Penggaron; dan pembangunan Saluran Pembuangan Pasar Bulu. Selain itu juga
dilaksanakan pemeliharaan saluran drainase melalui kegiatan operasional dan
pemeliharaan drainase yang di tahun 2015 telah dilaksanakan pemeliharaan
saluran di 220 ruas saluran.
Secara rinci, kinerja dan profil pompa dan polder pengendali banjir dan rob
dapat dilihat pada tabel berikut ini:
PROFIL POMPA DAN POLDER PENGENDALI BANJIR DAN ROB
No
1
2
3
Sistem
Drainase
Kawasan
Semarang
Barat
Kawasan
Semarang
Tengah
Kawasan
Semarang
Timur
TAHUN 2014
Pompa/Polder Pengendali
Banjir
Jumlah
Areal
Titik
Kapasitas layanan
Pompa/
(Ha)
Lt/ dt
Polder
4
1.325
250
TAHUN 2015
Pompa/Polder Pengendali Banjir
Luas
Genangan
(ha)
977
Jumlah
Titik
Pompa/
Polder
4
Luas
Genangan
(ha)
Kapasitas
Lt/ dt
Areal
layanan
(Ha)
1325
250
650
31
24.755
1.304,97
1.308
31
24755
1.304,97
1100
4
1.775
71
1.115
6
12175
71
850
Sumber: Dinas PSDA dan ESDM tahun 2015
Hal. 137
LKPJ Walikota Semarang Akhir Tahun Anggaran 2015
Upaya pengendalian banjir dan rob juga dilaksanakan melalui peningkatan
kapasitas polder dan pompa air. Jika dibandingkan tahun 2014, terdapat
peningkatan jumlah pompa air di tahun 2015 yang bertambah dari 116 unit
(2014) menjadi 118 unit (2015). Penambahan titik pompa tersebut adalah di
Banjardowo sebanyak 2 unit. Peningkatan juga terjadi pada kapasitas polder yang
meningkat dari 12.000.000 liter di tahun 2014 menjadi 12.001.200 liter. Kapasitas
total pompa air juga meningkat dari 76.405 liter (2014) menjadi 77.605 liter
(2015).
Secara ringkas, kinerja pelaksanaan urusan Pekerjaan Umum yang terkait
dengan penanganan banjir dan rob dapat dilihat pada tabel berikut ini:
INDIKATOR KINERJA PENANGANAN BANJIR DAN ROB DI TAHUN 2015
NO
1
INDIKATOR KINERJA
Lama genangan banjir dan rob di sungai,
saluran drainase dan gorong-gorong pada
saat banjir
2
Panjang Sungai dan saluran drainase
3
Kapasitas/fungsi drainase (luas areal
tangkapan)
Kapasitas pengendali banjir dengan pompa
dan polder
4
Menurunnya Luas Genangan banjir dan rob
- Lama Genangan
- Tinggi Genangan
- Lebar Genangan
Sumber: Dinas PSDA dan ESDM tahun 2015
3)
SATUAN
Menit
TAHUN 2014
120
TAHUN 2015
60
meter
Hektar
206.506
37.301
206.506
37.301
Liter /
detik
76.405
77.405
Menit
Cm
Cm
650
50
12000
540
30
8300
Penerangan Jalan Umum
Kinerja urusan Pekerjaan Umum pada penerangan jalan umum ditunjukkan
dengan jumlah titik lampu PJU baru yang terpasang di tahun 2015 yaitu sebanyak
1.698 titik lampu yang terletak di 16 kecamatan di Kota Semarang, diantaranya di
kecamatan Pedurungan (114 titik lampu), kecamatan Semarang Barat (169 titik
lampu), kecamatan Semarang Selatan (243 titik lampu), kecamatan Gunungpati
(147 titik lampu), kecamatan Mijen (130 titik lampu), kecamatan Ngaliyan (266
titik lampu), pemasangan lampu High Mast di delta Jalan dr. Wahidin, dan
pemasangan lampu High Mast di Delta Posis, Terminal Cangkiran dan Pertigaan
Meteseh-Rowosari. Selain di jalan-jalan utama, kegiatan pemasangan lampu PJU
juga dilaksanakan di daerah pinggiran dan pemukiman yang di tahun 2015
dilaksanakan 60 kegiatan, diantaranya di kecamatan Genuk (47 titik lampu),
kecamatan Gunungpati (147 titik lampu), kecamatan Mijen (130 titik lampu),
kecamatan Semarang Utara (138 titik lampu), kecamatan Banyumanik (88 titik
lampu), dan kecamatan Pedurungan (114 titik lampu).
Hal. 138
LKPJ Walikota Semarang Akhir Tahun Anggaran 2015
Secara lengkap, kinerja dari penerangan jalan umum terlihar pada tabel
berikut ini:
INDIKATOR KINERJA PENERANGAN JALAN UMUM DI TAHUN 2015
NO
INDIKATOR KINERJA
1
Persentase cakupan jalan yang diterangi
oleh lampu penerangan jalan umum
2
Jumlah titik LPJU baru yang terpasang
3
Jumlah seluruh LPJU yang terpasang dan
terpelihara sampai tahun berjalan
4
Fasilitasi penyelesaian rekomendasi atas
permintaan PJU Swadaya Masyarakat
5
Kegiatan pemasangan LPJU di daerah
pinggiran dan permukiman
Sumber: Dinas PJPR tahun 2015
4)
%
REALISASI
TAHUN 2014
85
REALISASI
TAHUN 2015
87
titik
titik
1.425
68.500
1.698
69.838
%
100
100
kegiatan
60
65
SATUAN
Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan
Pengairan Lainnya
Untuk meningkatkan pelayanan irigasi ke sektor pertanian yang ada di Kota
Semarang, dilaksanakan kegiatan penyediaan saluran irigasi bagi areal pertanian yang
ada. Di tahun 2015, pelayanan irigasi mencakup areal seluas 3.378 hektar yang tersebar
di 4 kecamatan dengan peningkatan tipe irigasi teknis dari non teknis.
POTRET IRIGASI KOTA SEMARANG PENYEBARAN DAERAH IRIGASI
No
1
2
3
4
5
6
Kecamatan
Gunungpati
Mijen
Tugu
Ngaliyan
Tembalang
Banyumanik
Jumlah
Daerah
Irigasi
Teknis
7
6
1
1
15
TAHUN 2014
Areal Daerah
(ha)
Irigasi
Non
Teknis
701
71
30
270
5
20
2
25
2
1016
110
Areal
(ha)
Daerah
Irigasi
Teknis
1611
686
229
1611
118
4255
7
6
1
1
15
TAHUN 2015
Areal Daerah
(ha)
Irigasi
Non
Teknis
555
71
30
52
5
20
2
25
2
652
110
Areal
(ha)
1611
686
229
82
118
2726
Sumber: Dinas PSDA dan ESDM tahun 2015
5)
Pengelolaan Air Baku dan Air Bersih
Pada tahun 2015 ketersediaan air baku masyarakat mencakup 60%,
meningkat dibandingkan cakupan di tahun 2014 yang sebesar 59,78%. Hal ini
sejalan juga dengan peningkatan persentase jangkauan pelayanan air bersih yang
meningkat dari 70,42% (2014) menjadi 71,46% dengan 1.104.891 rumah tangga
pengguna air bersih.
Secara ringkas, kinerja pelaksanaan urusan Pekerjaan Umum yang terkait
dengan pengeloaan air baku dan air bersih dapat dilihat pada tabel berikut ini:
Hal. 139
LKPJ Walikota Semarang Akhir Tahun Anggaran 2015
INDIKATOR KINERJA PENGELOLAAN AIR BAKU DAN AIR BERSIH DI TAHUN 2015
NO
1
2
3
INDIKATOR KINERJA
Presentase jangkauan pelayanan air bersih
Proyek untuk penyediaan air bersih
Pelayanan dan persebaran fasilitas
pemenuhan air bersih dan sanitasi
● Deep well/Sumur dalam
● Sistem Penyediaan Air Bersih Sederhana
(SIPAS)
Sumber: Dinas PSDA dan ESDM tahun 2015
SATUAN
%
kegiatan
TAHUN 2014
70,42
4
TAHUN 2015
71,46
4
Titik
Titik
75
3
89
3
POTRET PENYEBARAN SUMBER MATA AIR BUATAN 2015
Lokasi
No
I
Jenis
Infrastruktur
Deep
Well/Sumur
Dalam
Kel.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
Kuningan
Tanjung Mas
Bandarharjo
Siwalan
Kaligawe
Muktiharjo Lor
Bangetayu Kulon
Genuksari
Sembungharjo
Banjardowo
Gebangsari
Banjardowo
Pedurungan Lor
Pedurungan
Kidul
Tlogosari Wetan
Tlogosari Kulon
Tlogomulyo
Mangunharjo
Rowosari
Sendangguwo
Sambiroto
Jangli
Tandang
Sendangmulyo
Tembalang
Kramas
Bulusan
Pudak Payung
Gedawang
Banyumanik
Jabungan
Srondol Kulon
Padangsari
Wonoplumbon
Wonolopo
Purwosari
Mijen
Cangkiran
Jatisari
Kedungpane
Purwoyoso
Kalipancur
Wonosari
Beringin
Gondoriyo
Bambankerep
Wates
Tambak aji
Ngaliyan
Podorejo
Karanganyar
Randugarut
Tugurejo
Debit/
Kec.
SMG Utara
SMG Utara
SMG Utara
Gayamsari
Gayamsari
Genuk
Genuk
Genuk
Genuk
Genuk
Genuk
Pedurungan
Pedurungan
Pedurungan
Pedurungan
Pedurungan
Pedurungan
Tembalang
Tembalang
Tembalang
Tembalang
Tembalang
Tembalang
Tembalang
Tembalang
Tembalang
Tembalang
Banyumanik
Banyumanik
Banyumanik
Banyumanik
Banyumanik
Banyumanik
Mijen
Mijen
Mijen
Mijen
Mijen
Mijen
Mijen
Ngaliyan
Ngaliyan
Ngaliyan
Ngaliyan
Ngaliyan
Ngaliyan
Ngaliyan
Ngalian
Ngaliyan
Ngaliyan
Tugu
Tugu
Tugu
Hal. 140
Kapasitas
(lt/dt)
2-3
2-3
1-2
2-3
2-5
2-3
4-5
3-5
1–2
2-3
3-3
2-3
3-4
1–3
1–3
1–3
1-2
3-4
3-4
3-4
4-5
7-9
7-8
2-3
2-3
2-4
1-2
10 - 11
2-3
2-4
2-3
1–2
4-6
2-3
5–6
2-4
3-6
1-2
1-2
1-2
7-9
3-5
10 - 12
5-8
7–8
1-2
4–5
9 – 10
2–4
1-2
3–4
2-3
5-7
2015
Instalasi
Rencana
(Pipa
Pelayanan
Distribusi)
(m)
(KK)
1500
200
1500
200
200
100
1500
200
210
300
1500
200
1800
300
1668
350
324
230
177
130
12
250
1610
350
1662
300
316
300
300
320
118
1500
1592
2667
2176
2960
3295
176
1126
802
169
2972
1620
346
1500
100
875
1500
3206
828
1942
100
223
250
3400
2874
6531
2853
2263
296
726
3374
1475
1332
1600
1500
2611
200
260
150
350
350
515
585
1020
1460
250
420
500
150
720
320
340
200
100
520
200
950
300
730
150
150
200
1540
850
2000
1035
1520
150
500
1670
650
260
250
200
650
Realisasi
Pelayanan
(KK)
84
78
150
163
165
180
240
300
100
60
60
165
210
130
80
180
100
211
252
416
298
698
897
130
215
245
60
667
188
263
122
90
250
90
483
150
400
100
85
130
1305
636
1424
645
790
50
300
1155
430
170
210
110
440
LKPJ Walikota Semarang Akhir Tahun Anggaran 2015
Lokasi
No
Jenis
Infrastruktur
Kel.
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
II
Sistem
Penyediaan
(SIPAS)
III
Sumur
Dangkal/Gali
IV
Pembangunan
Terminal
Air/Hidran
Umum
(TA/HU)
Debit/
75
76
77
78
79
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
1
2
3
4
5
6
1
2
3
4
5
Mangkang Kulon
Mangkang Wetan
Mangunharjo
Kembangarum
Manyaran
Gisikdrono
Ngemplak
Simongan
Pakintelan
Patemon
Gunungpati
Mangunsari
Cepoko
Nongkosawit
Sekaran
Ngijo
Kalisegoro
Jatingaleh
Wonotingal
Candi
Tegalsari
Kaliwiru
Kalibanteng
Kidul
Sumurrejo
Bangetayu Wetan
Tinjomoyo
Sawah Besar
Pedalangan
Karanganyar
gunung
Jangli
Tandang
Srondol Kulon
Padangsari
Sekaran
Mangunsari
Gunungpati
Wonoplumbon
Mijen
Pesantren
Cangkiran
Kedungpane
Beringin
Podorejo
Bangunharjo
Bulusan
Meteseh
Lamper Tengah
Padangsari
Plamongan Sari
Bendan Ngisor
(TA)
Genuk Sari (TA)
Muktiharjo Lor
(HU)
Gedawang (HU)
Rowosari (HU)
Kec.
Tugu
Tugu
Tugu
Smg Barat
Smg Barat
Smg Barat
Smg Barat
Gn Pati
Gn Pati
Gn Pati
Gn Pati
Gn Pati
Gn Pati
Gn Pati
Gn Pati
Gn Pati
Candisari
Candisari
Candisari
Candisari
Candisari
Semarang Barat
Kapasitas
(lt/dt)
4–5
4-5
2-5
3-5
1–3
1–2
1–2
2015
Instalasi
Rencana
(Pipa
Pelayanan
Distribusi)
(m)
(KK)
1600
350
2976
880
1582
620
1678
350
66
150
407
150
407
150
Realisasi
Pelayanan
(KK)
180
495
440
310
100
100
90
3-5
6–7
8-9
1–2
1–2
1–2
1–2
1–2
1–2
1-2
1-2
3-4
3–5
1-2
977
1830
986
150
596
1565
500
400
243
448
501
1134
2275
591
650
940
680
100
220
420
150
150
200
150
150
650
560
150
331
690
450
60
190
270
100
100
80
90
90
477
370
125
2
144
400
420
Tembalang
Tembalang
Banyumanik
Banyumanik
Gunungpati
Gunungpati
Gunungpati
Mijen
Mijen
Mijen
Mijen
Mijen
Ngaliyan
Ngaliyan
SMG Tengah
Tembalang
Tembalang
SMG Selatan
Banyumanik
Pedurungan
Gajah Mungkur
2
2
2
2-4
3
2
2
2
1-2
2
2
1
2
2
1
1
1
1
1
1
300
200
200
200
300
1400
200
400
200
300
200
200
463
200
1600
0
0
0
0
0
0
200
800
400
400
200
1000
400
300
400
200
400
400
150
400
220
80
80
80
80
80
80
80
620
420
180
120
530
230
140
196
150
144
178
76
256
100
70
76
40
50
70
40
60
Genuk
Genuk
300
300
200
200
80
80
56
52
Banyumanik
Tembalang
300
300
200
200
80
80
52
68
Gunungpati
Genuk
Candisari
Sumber: Dinas PSDA dan ESDM tahun 2015
C.
PERMASALAHAN YANG DIHADAPI
Permasalahan yang dihadapi pada urusan Pekerjaan Umum pada tahun 2015
adalah sebagai berikut:
Hal. 141
LKPJ Walikota Semarang Akhir Tahun Anggaran 2015
1.
Pada program pembangunan jalan dan jembatan serta pengembangan
wilayah strategis, masalah-masalah yang dihadapi adalah:
a)
Terdapat 255 kegiatan yang realisasi fisiknya sudah mencapai 100%
tetapi realisasi keuangannya masih 0% karena adanya kendala dalam
mekanisme pencairan anggaran di DPKAD
b)
Terdapat satu kegiatan yang belum mencapai 100 % sampai batas masa
waktu pekerjaan sehingga dilakukan pemutusan kontrak, yaitu pada
kegiatan Peningkatan Jalan Tlogosari Raya
c)
Terdapat empat kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan karena
mengalami gagal lelang pada proses pengadaan barang/jasa yaitu :
-
Peningkatan Jalan TPI Mangkang
-
Pemeliharaan Berkala Jalan Erlangga - Gajahmungkur Selatan Merapi - Semeru - Bukit Sari
-
Pemeliharaan Berkala Jalan Sukun - Jati Raya - Tusam - Cemara Karangrejo Raya - Tirto Agung
-
Pemeliharaan Berkala Jalan Menteri Supeno - Tri Lomba Juang Kyai Saleh - Veteran - Kariyadi
d)
Terdapat
empat
kegiatan
Pengadaan
Lahan
yang
tidak
bisa
dilaksanakan, yaitu:
-
Pengadaan Lahan Outer Ring Roads Mangkang - Arteri Utara,
karena proses AMDAL baru selesai di tahun 2015.
-
Pengadaan Lahan Undip - Jangli dan Simpang Kasipah - Jangli - Dr.
Wahidin, karena waktu pelaksanaan yang tidak mencukupi.
Sampai akhir 2015 prosesnya sampai dengan penetapan lokasi.
-
Pengadaan Lahan Outer Ring Road Mangkang Mijen, karena
waktu pelaksanaan yang tidak mencukupi. Sampai akhir 2015
prosesnya sampai dengan penetapan lokasi
-
Pengadaan
Lahan
untuk
Jalan
Sriwijaya,
karena
waktu
pelaksanaan yang tidak mencukupi. Sampai akhir 2015 prosesnya
sampai dengan penetapan lokasi
-
Pengadaan Lahan untuk Jalan Arteri Utara, karena masih terdapat
satu bidang yang belum bisa dibebaskan lahannya karena masih
proses gugatan di pengadilan.
e)
Terdapat dua kegiatan Pengadaan Lahan yang belum selesai
seluruhnya, yaitu:
Hal. 142
LKPJ Walikota Semarang Akhir Tahun Anggaran 2015
-
Pengadaan Tanah Jalan Tembus Kartini - Gajah (Jolotundo),
karena terdapat 2 bidang tanah yang belum dibebaskan milik
BKM/MAJT & NN dan Appraisal pengadaan tanah yang belum cair
-
Pengadaan Lahan untuk Underpass Jatingaleh, karena masih
terdapat 20 bidang tanah milik TNI/BUMN dan pemerintah yang
belum dibebaskan
2.
Pada program pengendalian banjir dan rob, masalah-masalah yang dihadapi
adalah:
a)
Terdapat 7 kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan, yaitu:
-
Penyediaan lahan kolam retensi Kali Semarang, karena Masih
adanya permasalahan pembayaran, sehingga penyelesaiannya
diselesaikan oleh pihak-pihak dan oleh tim TP4D
-
Peningkatan Saluran Drainase Kali Tenggang (R. Arteri s/d
Kaligawe), karena proyek sudah sampai tahapan pelelangan dan
di pertengahan tahun 2015 sudah ada SPMK kemudian proyek
dihentikan
secara
mendadak
karena
ada
kepentingan
pemeriksaan KEJATI
-
Sewa Lahan Kolam Retensi Polder Tawang, karena Pembayaran
belum dapat dilaksanakan karena menunggu surat penagihan
dalam
perjanjian
nomor
:
HK221/XI/II/KA-2014
tentang
persewaan tanah milik PT. KAI (Persero) untuk kolam
polder/Flood Control/pengendalian banjir di depan stasiun
Tawang Kota Semarang, tanggal 09 Desember 2014 pasal 1 pihak
pertama akan menerbitkan tagihan/invoice pembayaran tahap
kedua sebelum jatuh tempo pembayaran
-
Pemecahan Sertifikat Pembebasan Tanah, karena kelengkapan
syarat administrasi belum terpenuhi dari pemilik lahan, sehingga
dilanjutkan di tahun 2016 sebanyak ± 80 bidang.
-
Pembebasan Tanah Kali Beringin, karena target pembebasan
untuk 12 lokasi terlaksana 100%, masih tersisa 17 lahan untuk
pembebasan yang terdiri dari 10 bidang tanah masyarakat dan 7
bidang tanah yang dikuasai PT IPU.
Penyebab belum terlaksananya kegiatan ini karena Data
kepemilikan belum jelas, PT IPU belum mengumpulkan berkas,
Hal. 143
LKPJ Walikota Semarang Akhir Tahun Anggaran 2015
dikarenakan masih atas nama warga dan Masih belum final data
pengukuran antara BPN dan Panitia P2T dengan pemilik lahan
-
Talud Sungai beringin Kota Semarang, karena review DED belum
selasai dikerjakan
-
Pembangunan system polder kali Banger, karena kendala lahan
belum siap karena masih dihuni bangunan liar.
b)
Kegiatan pembangunan fisik berskala besar biasanya diawali dengan
penyusunan dokumen perencanaan / detail enginering design (DED)
yang dilaksanakan melalui proses pengadaan jasa konsultansi. Waktu
yang diperlukan bagi proses penyusunan dokumen perencanaan sangat
mempengaruhi dan mengurangi kebutuhan waktu pelaksanaan fisiknya
dalam tahun anggaran berjalan.
D.
SOLUSI
Untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi
dalam penyelenggaraan
Urusan Wajib Pekerjaan Umum, solusi yang akan dilaksanakan adalah sebagai
berikut:
1.
Solusi permasalahan pada program pembangunan jalan dan jembatan serta
pengembangan wilayah strategis, adalah:
a)
Kegiatan yang realisasi fisiknya sudah mencapai 100% tetapi realisasi
keuangannya masih 0% akan dianggarkan kembali di Tahun Anggaran
2016
b)
Kegiatan yang belum terselesaikan tahun 2015, Dinas Bina Marga akan
melakukan pemutusan kontrak dan penyedia jasa diusulkan masuk
daftar hitam/blacklist
c)
Kegiatan tidak dapat dilaksanakan karena mengalami gagal lelang akan
dianggarkan lagi pada Tahun Anggaran 2016.
d)
Untuk Pengadaan Lahan yang tidak dapat dilaksanakan pada Tahun
Anggaran 2015 akan dianggarkan lagi pada Tahun Anggaran 2016.
2.
Solusi permasalahan pada program pembangunan jalan dan jembatan serta
pengembangan
wilayah
strategis,
adalah
mengusahakan
kegiatan
penyusunan dokumen perencanaan tidak bersamaan dalam 1 (satu) tahun
anggaran
berjalan
dengan
pe