Transparansi Rencana Pembangunan | Payakumbuh Kota renja ketapang 2014

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2014
SUMBER DANA APBD KOTA PAYAKUMBUH

No

Urusan Pemerintah Daerah/
Prioritas
Program/ Kegiatan

1
2
1.21 URUSAN KETAHANAN PANGAN
Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran

3

Capaian Program
Tolok Ukur
4
Terlaksananya kelancaran

program administrasi
perkantoran

Target
5

Indikator Kinerja
Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur
6

Target
7

Hasil Kegiatan
Tolok Ukur
8

Target
9


SKPD
Penanggung
Jawab
10
11

Dana Indikatif
2014

100%

Tersedianya benda pos dan
jasa pengiriman surat

250 Bh

Lancarnya administrasi surat
menyurat


100%

Kantor
870.000 Ketahanan
Pangan

Tersedianya jasa
telekomunikasi, sumber daya
air dan listrik

1 Th

Terpenuhinya kebutuhan
komunikasi, sumber daya air
dan listrik

100%

Kantor
21.000.000 Ketahanan

Pangan

Tersedianya jasa perbaikan
peralatan dan perlengkapan
kantor

7 Unit

Berfungsinya peralatan kantor 100%

Kantor
1.674.000 Ketahanan
Pangan

Terlaksananya pembayaran
pajak kendaraan dinas/
operasional

5 Unit


Terciptanya keamanan dan
kenyamanan dalam
berkendaraan

100%

Kantor
1.500.000 Ketahanan
Pangan

Tersedianya jasa pengelolaan
administrasi keuangan

6 Org

Lancarnya pengelolaan
administrasi keuangan kantor

100%


Kantor
32.556.000 Ketahanan
Pangan

2 Penyediaan Jasa Kebersihan

Terwujudnya kebersihan
kantor

1 Th

Terwujudnya kebersihan
kantor

100%

Kantor
4.346.980 Ketahanan
Pangan


3 Penyediaan Alat Tulis Kantor

Tersedianya alat tulis kantor

1 Th

Lancarnya administrasi
perkantoran

100%

Kantor
6.391.875 Ketahanan
Pangan

1

Penyediaan Jasa Surat
Menyurat


Penyediaan Jasa Administrasi
2 Komunikasi, Sumber Daya Air,
dan Listrik
3

Penyediaan Jasa Peralatan dan
Perlengkapan Kantor
Program Pelayanan
Administrasi Keuangan

Terlaksananya kelancaran
program administrasi

100%

Penyediaan Jasa Pemeliharaan
1 dan Perizinan Kendaraan
Dinas/ Operasional
Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran


1

Penyediaan Jasa Administrasi
Keuangan

Terlaksananya kelancaran
program administrasi
Perkantoran

100%

No
1

Urusan Pemerintah Daerah/
Prioritas
Program/ Kegiatan
2


3

Capaian Program
Tolok Ukur
4

Target
5

Indikator Kinerja
Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur
6

Target
7

Hasil Kegiatan
Tolok Ukur
8


Target
9

SKPD
Penanggung
Jawab
10
11

Dana Indikatif
2014

Tersedianya barang cetak dan
penggandaan,

1 Th

Lancarnya administrasi
perkantoran

100%

Kantor
5.398.500 Ketahanan
Pangan

Penyediaan Peralatan dan
5
Perlengkapan Kantor

Tersedianya peralatan dan
perlengkapan kantor (mesin
tik, mesin hitung, printer,
wireless)

11 Unit

Terpenuhinya kebutuhan
peralatan dan perlengkapan
kantor

100%

Kantor
85.957.000 Ketahanan
Pangan

Penyediaan Bahan Bacaan dan
6 Peraturan Perundangundangan

Tersedianya bahan bacaan
berupa 2 media

1 Th

Terpenuhinya kebutuhan
informasi dari 2 media

100%

Kantor
1.765.250 Ketahanan
Pangan

4

Penyediaan Barang Cetakan
dan Penggandaan

7

Penyediaan Makanan dan
Minuman

Tersedianya makan dan minum
1 Th
dalam rangka mendukung
pelaksanaan tugas

Terpenuhinya kebutuhan
makan dan minum kantor

100%

Kantor
5.904.000 Ketahanan
Pangan

8

Rapat-rapat koordinasi dan
konsultasi ke luar daerah

Terlaksananya koordinasi dan
konsultasi ke luar daerah

Terwujudnya koordinasi,
sinkronisasi dan konsultasi
pelaksanaan kegiatan

100%

Kantor
96.285.000 Ketahanan
Pangan

Terpenuhinya kebutuhan
meubeler

100%

Kantor
73.000.000 Ketahanan
Pangan

Program Peningkatan Sarana
dan Prasarana Aparatur

Meningkatnya kualitas sarana
100%
dan prasarana kantor

1 Pengadaan Meubeler

2

1

Tersedianya meubeler

Pemeliharaan rutin/ berkala
kendaraan dinas/ operasional

Program Peningkatan Disiplin
Aparatur
Pengadaan Pakaian Dinas
Beserta Perlengkapannya

1 Th

Meningkatnya disiplin
aparatur dalam berpakaian

Terlaksananya pemeliharaan
rutin kendaraan dinas/
operasional

6 Unit

Meningkatnya kelancaran
pelaksanaan tugas

100%

Kantor
30.862.550 Ketahanan
Pangan

Tersedianya pakaian dinas
beserta perlengkapannya

16 stel

Terwujudnya keseragaman
dalam berpakaian dinas

100%

Kantor
7.200.000 Ketahanan
Pangan

100%

No
1

Urusan Pemerintah Daerah/
Prioritas
Program/ Kegiatan
2

Program Peningkatan
Ketahanan Pangan Pertanian/
Perkebunan

Pengembangan Cadangan
1
Pangan Daerah

3

Capaian Program
Tolok Ukur
Target
4
5
Terlaksananya sub sistem
ketahanan pangan
(ketersediaan, distribusi dan
harga pangan,
100%
penganekaragaman konsumsi
pangan dan keamanan
pangan)

Indikator Kinerja
Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur
6

Target
7

Hasil Kegiatan
Tolok Ukur
8

Target
9

SKPD
Penanggung
Jawab
10
11

Dana Indikatif
2014

Tersedianya cadangan pangan
1 Paket
pemerintah bagi masyarakat

Tersedianya cadangan pangan
milik pemerintah untuk
1 Thn
masyarakat terutama saat
bencana alam atau gagal panen

Kantor
164.719.225 Ketahanan
Pangan

2

Peningkatan Mutu dan
Keamanan Pangan

Meningkatnya pemahaman
masyarakat terhadap kegiatan 1 Th
B2SA

Terlaksananya lomba cipta
menu PKK Kecamatan

5 PKK
Kec

Kantor
127.635.300 Ketahanan
Pangan

3

Pengembangan Desa Mandiri
Pangan

Terlatihnya petugas tim pangan
desa dan anggota kelompok
1 Paket
afinitas

Lancarnya operasional desa
mandiri pangan

6 Klp
Afinitas

Kantor
115.864.500 Ketahanan
Pangan

2
pertemu
an, 1
pameran
HPS, 1
pkt keg
APN

Kantor
173.054.100 Ketahanan
Pangan

4

Koordinasi Dewan Ketahanan
Pangan

Terlaksananya pertemuan DKP,
lomba ketahanan pangan dan 1 Th
ikut HPD 2014

Terbangunnya komunikasi
antar anggota DKP Kota
Payakumbuh dengan DKP
Propinsi sserta berperan serta
aktif pada HPS 2014
diikutsertakan pada APN

5

Pemantauan dan Analisis
Harga Pangan Pokok

Terselenggaranya pemantauan
harga pangan serta terciptanya 1 Th
jaringan informasi

Tersedianya data harga pangan
1 Thn
utama baik pada hari biasa
atau hari besar agama/nasional

Kantor
56.105.350 Ketahanan
Pangan

Terlaksananya pembinaan
monev dan pengendalian
LDPM, terlaksananya
pertemuan Gapoktan

Terpantaunya operasional
kegiatan LDPM serta
pertemuan Gapoktan
pelaksana LDPM

Kantor
50.000.000 Ketahanan
Pangan

Koordinasi Pengawalan
Pembinaan dan Pemantauan
6
Distribusi Pangan Masyarakat
(LDPM)

1 Th

1 Thn

No
1

Urusan Pemerintah Daerah/
Prioritas
Program/ Kegiatan
2

3

Capaian Program
Tolok Ukur
4

Target
5

Analisis dan Penyusunan Pola
7
Konsumsi Pangan

Program Diversifikasi Pangan

Pemanfaatan Pekarangan
1
Untuk Pengembangan Pangan

Pengembangan dan
2 Pembinaan Pangan Lokal Non
Beras Non Terigu

3

Monitoring, Evaluasi dan
Pelaporan

Indikator Kinerja
Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur
6

Target
9

SKPD
Penanggung
Jawab
10
11

Dana Indikatif
2014

20 buku
NBM, 20
buku
PPH

Kantor
126.922.700 Ketahanan
Pangan

1 Th

Termanfaatkannya optimalisasi
pekarangan dalam rangka
memenuhi pangan keluarga
serta peningkatan pendapatan

5 KWT,
75
Dasawis
ma

Kantor
313.027.100 Ketahanan
Pangan

Terlatihnya 30 orang anggota
KWT memasak aneka pangan
lokal

1 Paket

Terlaksananya peningkatan
SDM kelompok wanita
terutama dalam mengolah
aneka pangan lokal dengan
bahan baku non beras non
terigu

30 Org

Terpantaunya seluruh
program/ kegiatan ketahanan
pangan

1 Th

Terpantaunya seluruh program
1 Thn
ketahanan pangan

Tersedianya buku NBM, PPH

Terlaksananya diversifikasi
pangan masyarakat dalam
rangka mendukung kegiatan
B2SA serta penurunan
konsumsi beras

Hasil Kegiatan
Target
Tolok Ukur
7
8
Tergambarnya Ketersediaan
Pangan utama di Kota
Payakumbuh baik yang
dihasilkan sendiri maupun dari
1 Th
luar (import) serta
tergambarnya pelaksanaan
PPH sesuai standar

100%

Tersalurnya bantuan untuk 5
KWT dan 75 Dasawisma

Total

Kantor
61.128.600 Ketahanan
Pangan

Kantor
55.735.350 Ketahanan
Pangan
1.618.903.380

Payakumbuh,
Maret 2013
Kepala Kantor Ketahanan Pangan
Kota Payakumbuh

Ir. SYAHRIL
NIP. 19601102 198302 1 001