Transparansi Rencana Pembangunan | Payakumbuh Kota renja BPMPTSP 2014

(1)

Alhamdu Penanaman Mo 2014 telah dap dalam menyusu

Rencan Pintu Kota Pay dalam bentuk berdasarkan vi Satu Pintu Kot serta mengakom

Dengan kegiatan yang terwujutnya sist dan Pelayanan

Disadar itikat baik kita b Kerja Badan P Payakumbuh T

KATA PENGANT

dulillah dengan rahmat dan ridha A Modal Daerah dan Pelayanan Terpadu dapat diselesaikan sebagai landasan

sun RAPBD 2014.

cana Kerja Badan Penanaman Modal D ayakumbuh ini merangkum program tuk kegiatan-kegiatan. Setiap kegia visi dan misi Badan Penanaman Mo

ota Payakumbuh yang mengacu kep komodir kebutuhan masyarakat.

an perencanaan yang baik diharapk ng diajukan benar-benar memberika sistem informasi dan pelayanan investa an Terpadu Satu Pintu di Kota Payakum

ari bahwa rencana kerja ini masih terda a bersama dan masukan dari semua pi

Penanaman Modal Daerah dan Pe Tahun 2014. Pa Kepala Badan Pelayan i NTAR

ALLAH SWT Rencana Kerja Badan du Satu Pintu Kota Payakumbuh Tahun n bagi Pemerintah Kota Payakumbu

l Daerah dan Pelayanan Terpadu Satu ram-program perencanaan yang dirinc

giatan yang direncanakan disusu odal Daerah dan Pelayanan Terpadu epada visi dan misi Kota Payakumbu

pkan program-program dan kegiatan rikan hasil yang maksimal sehingga

stasi Badan Penanaman Modal Daera kumbuh

rdapat kekurangan-kekurangan, dengan pihak akan menyempurnakan Rencan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kot

Payakumbuh, Mei 2013

adan Penanaman Modal Daerah dan layanan Terpadu Satu Pintu

Kota Payakumbuh dan hun buh atu inci sun adu buh tan-gga rah gan cana ota


(2)

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 05 Tahun 2011 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja maka dibentuklah Badan Penanaman Modal Daerah dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Payakumbuh sebagai lembaga teknis daerah yang mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan.

Dalam penyusunan Rencana Kerja Badan Penanaman Modal Daerah dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu juga memiliki keterkaitan dengan dokumen Rencana Pembangunan Daerah Jangka Menengah (RPJMD) Kota Payakumbuh Tahun 2013-2017 dengan menjadikan RPJMD tersebut sebagai acuan dan pedoman dalam upaya mengimplementasikan visi dan misi Walikota dan Wakil walikota Kota Payakumbuh terpilih periode 2013-2017. Penyusunan Renja Badan Penanaman Modal Daerah dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu secara sistematis, memuat tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan prioritas Badan Penanaman Modal Daerah dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dilengkapi dengan indikator pencapaiannya untuk mendukung pelaksanaan RPJMD Kota Payakumbuh.

Penyusunan Rencana Kerja Badan Penanaman Modal Daerah dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang merupakan Dokumen Perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun. Rencana Kerja memberikan gambaran tentang program dan kegiatan yang akan dikerjakan oleh Badan Penanaman Modal Daerah dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam 1 (satu) tahun anggaran. Dalam Rencana Kerja terdapat penjelasan tentang Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan, Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2012, peningkatan pelayanan SKPD, target pencapaian kinerja serta bagaimana pengorganisasian program dan kegiatan pelayanan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Badan Penanaman Modal Daerah dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Payakumbuh.


(3)

1.2. Landasan Hukum

Landasan operasional yang meliputi ketentuan perundang-undangan yang berkaiatan dengan renja SKPD adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (lembaran negara Republik Indonesia tahun 2004 nomor 104, tambahan lembaran negara RI nomor 4421).

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Pepublik Indonesia Nomor 4844);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

5. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2010-2014;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

7. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Pembanguan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2010-2015(Lembaran Daerah Propinsi Sumatera Barat Tahun 2011 Nomor 16);

8. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Kota Paykumbuh Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2012 Nomor 01)


(4)

9. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 7 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2012 Nomor 07)

10. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 04 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Payakumbuh Tahun 2012-2017 (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2013 Nomor 04);

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dari rencana Rencana Kerja Badan Penanaman Modal Daerah dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (BPMD dan PTSP) yaitu tersusunya dokumen renstra untuk mengintegrasikan dan keterpaduan serta mensinergikan program/kegiatan SKPD untuk menciptakan pelayanan berkualitas kepada masyarakat dalam kurun waktu 5 (lima) tahun.

Tujuan penyusunan Rencana Kerja Badan Penanaman Modal Daerah dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (BPMD dan PTSP) adalah :

1. Menjadi acuan bagi Badan Penanaman Modal Dareah dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu untuk membuat program dan kegiatan dalam periode 1 tahun.

2. Tersedianya pedoman dan acuan dalam penyusunan program dan pengendalian pelaksanaan penanaman modal, pelayanan administrasi perizinan dan non perizinan Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (BPM dan PTSP) Kota Payakumbuh dalam menyelenggarakan pelayanan.

3. Tersedianya informasi, arah kebijakan dan perencanaan pembangunan bidang pelayanan perizinan dan non perizinan dengan prinsip perizinan yang akuntable, transparan, demokratis, efisien dan efektif serta sederhana pada masyarakat.

4. Menjadi dokumen untuk evaluasi kinerja SKPD selama 1 tahun.

5. Untuk mempermudahkan kita dalam penyusunan program dan kegiatan

1.4. Sistimatika Penulisan

Rencana Kerja Badan Penanaman Modal Daerah dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (BPMD dan PTSP) tahun 2014 disusun dengan mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan PP No 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah .dengan sistimatika penulisan sebagai berikut :


(5)

BAB. I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang 1.2. Landasan Hukum 1.3. Maksud danTujuan 1.4. Sistematika Penulisan

BAB. II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renja SKPD

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

BAB. III TUJUAN DAN SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN 3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD 3.3. Program dan Kegiatan


(6)

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2012

Dalam melaksanakan Program dan Kegiatan pada BPMD & PTSP untuk Tahun 2012, seluruh kegiatan telah terlaksana dengan baik dengan pencapaian target Keuangan sebesar 95,85% dan target Fisik 100% Namun ada 2 kegiatan yang dananya tidak bisa dicairkan, tetapi permasalahannya tidak begitu Signifikan. Adapun pelaksanaan Urusan wajib bidang penanaman modal daerah, yang dilaksanakan oleh BPMD dan PTSP untuk Tahun Anggaran 2012, dapat dilihat melalui Program dan Kegiatan sebagai berikut :

1. Program dan Kegiatan Badan Penanaman Modal dan Pelayanan TerpaduSatu Pintu

Pelaksanaan urusan wajib bidang penanaman modal dan perizinan untuk tahun 2012 dapat dilihat melalui alokasi program dan kegiatan sebagai berikut :

a. Alokasi anggaran belanja Tidak Langsung Badan Penanaman Modal Daerah dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah sebesar Rp.

2.641.646.819,-b. Alokasi anggaran belanja langsung Badan Penanaman Modal Daerah dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah sebesar Rp. 1.512.795.600,- yang terdiri dari 6 program dan 31 kegiatan sebagai berikut :

2. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat bertujuan untuk memenuhi kebutuhan penyediaan jasa surat menyurat dalam rangka mendukung pencapaian target kinerja program dan kegiatan SKPD, diantaranya berupa penyediaan prangko, materai dan benda pos lainnya. Dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp 5.675.000,- dan terealisasi sebesar Rp 5.193.000,- atau 91,51%, sementara Capaian Indikator Kegiatan sebesar 96,60%.

b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik bertujuan untuk memenuhi kebutuhan penyediaan jasa telekomunikasi internet guna mendukung efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi


(7)

penyelenggaraan tugas serta penyediaan listrik sebagai sarana penunjang penyelenggaraan tugas-tugas kedinasan. Dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp 49.475.000,- dan terealisasi sebesar Rp 33.213.323,- atau 67,13%, sementara Capaian Indikator Kegiatan sebesar 86,85%.

c. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional

Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional ini bertujuan untuk memenuhi kebutuan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor kendaraan dinas sebagai sarana penunjang mobilitas dan operasional SKPD. Berupa kendaraan roda empat sebanyak dua unit dan roda dua sebanyak tujuh unit. Dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp 2.875.000,-dan terealisasi sebesar Rp 2.531.850,- atau 88,06%, sementara Capaian Indikator Kegiatan sebesar 95,23%.

d. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan bertujuan untuk penyediaan pembayaran honorarium pengelola administrasi keuangan dalam rangka meningkatkan produktifitas dan kualitas kinerja pengelolaan administrasi dan penatausahaan keuangan SKPD. Dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp 81.900.000,- dan terealisasi sebesar Rp 70.840.000,- atau 86,50%, sementara Capaian Indikator Kegiatan sebesar 94,60%.

e. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor bertujuan untuk penyediaan bahan-bahan dan peralatan kebersihan diantaranya box sampah, clear pembersih, kain pel, keset, sapu, gundar wc, dll guna menciptakan kenyamanan dan kebersihan ruangan dan gedung kantor yang kondusif dan representatif. Dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp 5.279.000,- dan terealisasi sebesar Rp 5.279.000,- atau 100%, sementara Capaian Indikator Kegiatan sebesar 100%.

f. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kantor

Kegiatan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja bertujuan untuk memenuhi kebutuhan jasa perbaikan peralatan kerja berupa biaya upah service mesin tik, computer dan alat komunikasi /elektronik agar tersedianya peralatan kerja yang baik dan layak pakai sebagai sarana dan prasarana penunjang tugas-tugas pokok dan fungsi SKPD. Dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp 950.000,- dan terealisasi sebesar Rp 950.000,- atau 100%, sementara Capaian Indikator Kegiatan sebesar 100%.


(8)

g. Penyediaan Alat Tulis Kantor

Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor bertujuan untuk memenuhi kebutuhan alat-alat tulis kantor guna mendukung kelancaran penyelenggaraan tugas-tugas pokok dan fungsi SKPD. Berupa bak surat,box file, kertas, tinta, karet penghapus, buku-buku, flashdisc, dll. Dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp 18.330.000,- dan terealisasi sebesar Rp 18.230.000,- atau 99,45%, sementara Capaian Indikator Kegiatan sebesar 99,78%.

h. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan bertujuan untuk memenuhi kebutuhan barang cetak, penggandaan dan penjilidan guna mendukung kelancaran penyelenggaraan tugas-tugas pokok dan fungsi SKPD, berupa amplop dinas, lembar disposisi, kertas kop, kwitansi dinas, map kop dinas, belanja foto copy dan belanja jilid. Dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp 16.156.100,- dan terealisasi sebesar Rp 16.155.950,- atau 100%, sementara Capaian Indikator Kegiatan sebesar 100%.

i. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor bertujuan untuk memenuhi kebutuhan komponen-komponen instalasi listrik/penerangan ruangan dan bangunan kantor agar terciptanya ruangan dan gedung kantor yang lebih kondusif dan representatif dalam penyelenggaraan tugas-tugas pokok dan fungsi SKPD.berupa lampu, kabel, fitting stiker dll. Dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp 1.561.000,- dan terealisasi sebesar Rp 1.560.500,- atau 99,97%, sementara Capaian Indikator Kegiatan juga sebesar 99,99%.

j. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor bertujuan untuk memenuhi kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor sebagai sarana dan prasarana pendukung penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi SKPD, berupa computer / PC komputer, note book, printer ink jet dan belanja faximile serta perabot pengadaan dan tim pemeriksa barang. Dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp 25.845.000,- dan terealisasi sebesar Rp 25.595.000,- atau 99,03%, sementara Capaian Indikator Kegiatan sebesar 99,61%.


(9)

k. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan bertujuan untuk memenuhi kebutuhan bahan bacaan baik berupa media cetak maupun peraturan perundang-undangan, sekaligus sebagai media informasi dalam rangka meningkatkan sensitifitas pegawai terhadap perkembangan di segala bidang yang terjadi di tengah-tengah masyarakat, sekaligus sebagai media dalam peningkatan pengetahuan pegawai. Berupa harian padang ekspres dan harian singgalang. Dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp 5.110.000,- dan terealisasi sebesar Rp 5.110.000,- atau 100%, sementara Capaian Indikator Kegiatan sebesar 100%.

l. Makanan dan Minuman

Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman bertujuan untuk memenuhi kebutuhan makan dan minum, baik untuk makan dan minum kegiatan rapat rutin maupun makan dan minum tamu guna menunjang upaya koordinasi, sinergisitas, sinkronisasi penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi SKPD berupa makan 700 porsi, minum/snack 730 porsi dan makan minum tamu sebanyak satu paket. Dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp 18.880.000,- dan terealisasi sebesar Rp 18.742.000,- atau 99,27%, sementara Capaian Indikator Kegiatan sebesar 99,71%.

m. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah

Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah bertujuan untuk memenuhi kebutuhan biaya perjalanan dinas dalam daerah maupun luar daerah, guna menghadiri rapat-rapat koordinasi atau pun untuk konsultasi, dalam rangka meningkatkan sinergisitas dan sinkronisasi penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi SKPD.berupa biaya perjalanan dinas dalam daerah 52 kali untuk eselon II,III,IV dan golongan II/PTT serta perjalanan dinas luar daerah sebanyak 15 kali untuk eselon II,III,IV dan golongan II/PTT. Dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp 172.600.000,- dan terealisasi sebesar Rp 170.059.500,- atau 98,53%, sementara Capaian Indikator Kegiatan sebesar 99,41%.

n. Penyediaan Tenaga Administrasi dan Teknis Perkantoran

Kegiatan Penyediaan Tenaga Administrasi dan Teknis Perkantoran adalah berupa gaji/upah PTT dan petugas kebersihan dan petugas lapangan. Dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp 89.150.000,- dan terealisasi sebesar Rp 85.475.000,-atau 95,88%, sementara Capaian Indikator Kegiatan sebesar 98,35%.


(10)

3. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

a. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

Kegiatan ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan akan kelengkapan kantor guna terciptanya peningkatan efisiensi dan efektifitas kerja berupa spanduk, bendera, plakat marmar serta belanja baliho/billboard. Dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp 7.285.000,- dan terealisasi sebesar Rp 7.285.000,- atau 100%, sementara Capaian Indikator Kegiatan sebesar 100%.

b. Pengadaan Mebeleur

Kegiatan ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan kantor akan mebeuler guna tersedianya mebeuller dan furniture berupa meja kerja, kursi kerja serta perabot pengadaan dan panitia pemeriksa barang/jasa. Dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp 20.265.000,- dan terealisasi sebesar Rp 20.151.000,- atau 99,44%, sementara Capaian Indikator Kegiatan sebesar 99,77%.

c. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

Kegiatan ini berupa terlaksananya sewa gedung kantor guna tersedianya gedung kantor yang representative berupa sewa gedung kantor. Dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp 65.024.650,- dan terealisasi sebesar Rp 37.500.000,- atau 57.67%, sementara Capaian Indikator Kegiatan sebesar 83,07%.

d. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas Operasional bertujuan untuk penyediaan jasa servis, penggantian suku cadang, bahan bakar minyak dan pelumas kendaraan dinas/operasional kantor guna mendukung kelancaran penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi SKPD, berupa jasa service kendaraan roda 4 dan roda 2, penggantian suku cadang kendaraan roda 4 dan kendaraan roda 2 serta belanja BBM dan pelumas. Dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp 142.851.000,- dan terealisasi sebesar Rp 123.468.750,- atau 85,83%, sementara Capaian Indikator Kegiatan sebesar 94,33%.

e. Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor

Kegiatan ini berupa terlaksananya pemeliharaan rutin perlengkapan gedung kantor dalam rangka tersedianya peralatan kantor yang siap dan layak pakai berupa pengisian tabung kebakaran, service ac, perbaikan kunci pintu dan jendela serta


(11)

service computer. Dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp 1.590.000,-dan terealisasi sebesar Rp 1.090.000,- atau 68,55%, sementara Capaian Indikator Kegiatan sebesar 87,42%.

4. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

a. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya

Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya bertujuan untuk memenuhi kebutuhan pakaian dinas pegawai sebagai salah satu upaya peningkatan kedisiplinan, terutama dalam kerapian dan keseragaman pegawai.berupa tersedianya pakaian sipil harian sebanyak 42 stel. Dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp 18.900.000,- dan terealisasi sebesar Rp 18.800.000,- atau 99,47%, sementara Capaian Indikator Kegiatan sebesar 99,79%.

5. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi

a. Kegiatan Peningkatan Koordinasi dan Kerjasama Dibidang Penanaman Modal Dengan Instansi Pemerintah Dan Dunia Usaha.

Kegiatan Peningkatan Koordinasi dan Kerjasama Dibidang Penanaman Modal Dengan Instansi Pemerintah Dan Dunia Usaha Merupakan kegiatan yang sangat menunjang terhadap peningkatan dan pengembangan investasi, melalui pelaksanaan kegiatan koordinasi dilaksanakan pembahasan dan analisa terhadap Proposal yang masuk ke BPMD & PTSP Kota Payakumbuh. Kegiatan ini dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp 40.744.450,- dan terealisasi sebesar Rp 40.384.200,-atau 99,64%, sementara Capaian Indikator Kegiatan sebesar 100%.

 Hasil dari pelaksanaan kegiatan ini adalah :

Masuknya 7 proposal dari investor ke BPMD dan PTSP, tetapi setelah dilakukan kajian oleh tim teknis, hanya 3 proposal yang memenuhi syarat dan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku, yaitu :

• PT. Gasindo Abadi Semesta, dengan bidang kerjasama investasi pembangunan Stasiun Pengisian dan Pengangkutan Bulk Elpiji (SPPBE)

• PT. Agro Prima Mandiri Organik, dengan kerjasama bidang investasi Pembangunan Industri/Pabrik Pupuk Organik Granul

• PT. Pratama Abadi Semesta, dengan kerjasama bidang investasi Konversi Minyak Tanah ke LPG


(12)

b. Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Merupakan kegiatan Untuk memonitoring dan mengevaluasi program dan kegiatan yang ada pada Badan Penanaman Modal Daerah dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Payakumbuh Tahun 2012 dan untuk mendapatkan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM). Kegiatan ini dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp 19.780.000,- dan terealisasi sebesar Rp 19.19.780.000,- atau 100%, sementara Capaian Indikator Kegiatan sebesar 100%.

 Hasil dari pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan adalah :

• Terdatanya pelaksanaan program dan kegiatan

• Tersedianya dokumen laporan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2012 sebanyak 1 laporan

• Terdatanya usaha yang ada di Kota Payakumbuh sebanyak 135 usaha yang berupa LKPM

c. Kegiatan Peningkatan Kualitas SDM Guna Peningkatan Pelayanan Investasi

Kegiatan Peningkatan Kualitas SDM Guna Peningkatan Pelayanan Investasi merupakan kegiatan untuk meningkatkan kapasitas dan kinerja sumber daya aparatur serta meningkatnya pemahaman aparatur tentang kebijakan penanaman modal dan pelayanan perizinan, Kegiatan ini dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp 40.918.000,- dan terealisasi sebesar Rp 40.628.000,- atau 99,72%, sementara Capaian Indikator Kegiatan sebesar 100%.

 Hasil dilaksanakannya kegiatan ini adalah :

Terlaksananya Diklat PTSP dan SPIPISE untuk aparatur BPMD & PTSP dibidang Penanaman Modal sebanyak 4 (empat) orang untuk Tingkat Pertama/Dasar dan 2 (dua) orang untuk Tingkat Lanjutan, yang dilaksanakan oleh Pusdiklat BKPM RI yang bertempat di Wisma BKPM Ri, Cipanas, Bogor

d. Kegiatan Penyelenggaraan Promosi dan Pamarean Investasi

Kegiatan Penyelenggaraan Promosi dan Pamaran Investasi merupakan kegiatan untuk memperkenalkan dan mempromosikan potensi dan peluang investasi Kota Payakumbuh kepada Masyarakat, Pelaku Usaha dan Investor, Kegiatan ini dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp 19.780.000,- dan terealisasi sebesar Rp 19.780.000,- atau 100%, sementara Capaian Indikator Kegiatan sebesar 100%.


(13)

 Hasil dilaksanakannya kegiatan ini adalah :

Terlaksananya Pameran Gelar Potensi Daerah (GPID) dan Seminar Nasional Investasi (SNI) dari tanggal 7 s/d 8 Juni 2012 di Hotel Ina Muara Kota Padang yang diikuti oleh 17 Kabupaten/Kota

6. Program Pengembangan Analisa dan Penyediaan Informasi Peluang dan Prioritas Investasi

a. Kegiatan Pendataan Investasi Non Fasilitas, Investasi Pemerintah dan Investasi Industri Kecil dan Menengah.

Kegiatan Pendataan Investasi Non Fasilitas, Investasi Pemerintah dan Investasi Industri Kecil dan Menengah merupakan kegiatan untuk mengetahui gambaran mengenai perkembangan usaha dan realisasi investasi kota payakumbuh tahun 2011 sesuai dengan perusahaan yang terdaftar pada BPMD dan PTSP Kegiatan ini dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp 75.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp 75.000.000,- atau 100%, sementara Capaian Indikator Kegiatan sebesar 100%.

 Hasil dari penyusunan pendataan investasi non fasilitas,investasi pemerintah dan Investasi Industri kecil dan Menengah adalah :

• Tersedianya data jumlah usaha investasi non fasilitas menurut modal, bentuk usaha, bidang usaha dan tenaga kerja sebagai bahan evaluasi, perencanaan dan pengambilan kebijakan

• Tersedianya data jumlah penyerapan tenaga kerja pada perusahaan investasi non fasilitas tahun 2011

• Tersedianya data perkembangan investasi pemerintah dan IKM Kota Payakumbuh tahun 2011 sebagai bahan evaluasi, perencanaan dan pengambilan kebjakan

• Tersedianya Dokumen berupa buku sebanyak 50 buah buku dan 5 buah CD dari dari hasil pelaksanaan kegiatan Pendataan Investasi Non Fasilitas, Investasi Pemerintah dan Investasi Industri Kecil dan Menengah


(14)

7. Program Optimalisasi Pelayanan Publik

a. Kegiatan Fasilitas dan Penyelesaian/Penanganan Pengaduan Masyarakat Dibidang Perizinan/Non Perizinan

Kegiatan Fasilitas dan Penyelesaian/Penanganan Pengaduan Masyarakat Dibidang Perizinan/Non Perizinan merupakan kegiatan untuk menanggapi keluhan atau pengaduan masyarakat berkaitan dengan proses perizinan dan izin yang telah dikeluarkan, sehingga kepastian hukum dalam proses pelayanan perizinan/non perizinan dapat tercapai,Kegiatan ini dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp 36.696.000,- dan terealisasi sebesar Rp 35.000.350,- atau 98,12%, sementara Capaian Indikator Kegiatan sebesar 100%.

 Hasil dari kegiatan fasilitas dan penyelesaian/penanganan pengaduan masyarakat dibidang perizinan dan non perizinan adalah :

• Terakomodirnya keluhan/pengaduan masyarakat dalam proses perizinan sebanyak 4 pengaduan, dengan survey lokasi sebanyuak 12 kali.

• Terwujudnya kepastian hukum baik bagi pelaku usaha maupun bagi masyarakat sekitarnya.

• Meningkatnya SDM pegawai dalam hal mempedomani kepastian hukum terhadap pengaduan masyarakat.

b. Kegiatan Pengembangan Sistem Informasi dan Penyusunan Database Perizinan

Kegiatan Pengembangan Sistem Informasi dan Penyusunan Database Perizinan merupakan kegiatan untuk Meningkatkan kualitas pelayanan perizinan dan kepuasan masyarakat dalam hal pengurusan izin usaha, Mempermudah pekerjaan dan efisiensi dalam penggunaan dan penyimpanan data, serta menghindari pemalsuan izin usaha dengan adanya barcode pada form izin, Kegiatan ini dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp 133.014.000,- dan terealisasi sebesar Rp 133.014.000,- atau 99,69%, sementara Capaian Indikator Kegiatan sebesar 100%.

 Hasil dari kegiatan ini adalah :

• Terwujudnya pelayanan yang lebih efisien, cepat, fleksibel, murah dan memuaskan

• Tersedianya 1 paket computer dan printer

• Tersedianya aplikasi dan database seluruh izin yang ada di Kota Payakumbuh


(15)

c. Kegiatan Penyusunan Regulasi Penyederhanaan Sistem Pelayanan Perizinan

Kegiatan Penyusunan Regulasi Penyederhanaan Sistem Pelayanan Perizinan merupakan kegiatan untuk mewujudkan pelayanan yang prima, kepastian hukum dan kepuasan masyarakat dan pelaku usaha, Kegiatan ini dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp 61.859.580,- dan terealisasi sebesar Rp 61.660.900,-atau 99,56%, sementara Capaian Indikator Kegiatan sebesar 100%.

 Hasil dari Penyusunan Regulasi Penyederhanaan Sistem Pelayanan Perizinan adalah :

• Tersedianya SOP pelayanan perizinan dan non perizinan sebanyak 30 buku

• Terwujudnya Perda dan Perwako yang sesuai dengan UU dan aturan tertinggi lainnya.

d. Kegiatan Analisa/Pengkajian Kelayakan Perizinan

Kegiatan Analisa/Pengkajian Kelayakan Perizinan merupakan kegiatan untuk menganalisa dan mengkaji kelayakan atas izin usaha yang diajukan oleh masyarakat, Kegiatan ini dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp 111.307.500,- dan terealisasi sebesar Rp 111.295.550,- atau 99,56%, sementara Capaian Indikator Kegiatan sebesar 100%.

 Hasil kegiatan Analisa/Pengkajian Kelayakan Perizinan dalah :

• Terlaksananya proses perizinan yang diajukan oleh masyarakat.

• Terciptanya suasana kondusif bagi masyarakat dalam berusaha dengan adanya rekomendasi dari Tim Teknis tentang analisa/pengkajian kelayakan perizinan dengan kategori; layak sebanyak 452 unit tidak layak sebanyak 16 unit dan layak bersyarat sebanyak 24 unit..

• Terakomodirnya pelaku usaha yang mengurus izin sebanyak 476 usaha

e. Kegiatan Pelaksanaan Survey dan Monitoring Bidang Perizinan

Kegiatan Pelaksanaan Survey dan Monitoring Bidang Perizinan merupakan kegiatan untuk melaksanakan survey disepanjang jalan utama Kota Payakumbuh demi memberikan pelayanan yang prima bagi masyarakat, sehingga masyarakat mengerti bagaimana cara pengurusan izin usaha, Kegiatan ini dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp 23,349.000,- dan terealisasi sebesar Rp 23.334.500,-atau 99,40%, sementara Capaian Indikator Kegiatan sebesar 100%.

 Hasil pelaksanaan survey dan monitoring bidang perizinan adalah :


(16)

• Semakin meningkatnya pelaku usaha yang mengurus izin usaha, dengan adanya informasi yang diberikan oleh tim survey

• Diketahuinya usaha-usaha yang sudah mempunyai izin sebanyak 476 usaha dan yang belum mempunyai izin senayak 488 usah0061, perpanjangan usaha dengan didatanya 220 usaha yang ada di Kota Payakumbuh.

• Diketahuinya perkembangan usaha-usaha yang ada di Kota Payakumbuh baik perkembangan permodalan, perkembangan pasar, perkembangan manajemen, tenaga kerja dan sebagainya, data tersebut dijadikan sebagai dasar penyusunan LKPM (Laporan Kegiatan Penanaman Modal) yang disampaikan ke BKMPD Propinsi dan BKPM-RI.

f. Kegiatan Fasilitasi Penunjang Peningkatan Kualitas Pelayanan Perizinan

Kegiatan Fasilitasi Penunjang Peningkatan Kualitas Pelayanan Perizinan merupakan kegiatan untuk meningkatkan mutu pelayanan prima dengan menyediakan sarana dan prasarana pelayanan perizinan yang memadai, sehingga masyarakat dalam melaksanakan pengurusan izin merasakan suasana yang kondusif, nyaman dan asri, Kegiatan ini dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp 192.168.500,- dan terealisasi sebesar Rp 191.649.900,- atau 99,79%, sementara Capaian Indikator Kegiatan sebesar 100%.

 Hasil dari kegiatan ini adalah :

• Meningkatnya kualitas pelayanan perizinan dengan tersedianya sarana dan prasarana yang mendukung

• Terciptanya kemudahan informasi dan kemudahan pengurusan izin bagi masyarakat.

• Tersedianya ATK,cetak blangko dan map perizinan serta brosur/leaflet 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD Tahun 2012

Kinerja pelayanan Badan Penanaman Modal Daerah dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dilaksanakaan berdasarkan tugas pokok dan fungsi yaitu koordinasi perumusan kebijakan dan menyelenggarakan pelayanan di bidang perizinan dan penanaman modal secara terpadu, dan fungsi perumusan kebijakan teknis dan penetapan pedoman, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan koordinasi, memfasilitasi infestor dan administrasi serta evaluasi terhadap pelayanan di bidang perizinan dan penanaman modal seseuai dengan perpres Nomor 27 tahun 2009 tentang PTPS Penanaman Modal


(17)

dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal memilki tolok ukur pelayanan untuk menghasilkan mutu pelayanan prima yang terukur dengan indikator kecepatan, ketepatan, kesederhanaan, transparan dan kepastian hukum.

Kesemuannya indikator ini dapat dicapai dengan adanya dukungan sumber daya SKPD yang dimiliki oleh BPMD dan PTSP seperti 1).Sumber daya manusia yang professional dan memiliki kompetensi yang handal dan sesuai, 2).Tempat, sarana dan prasarana kerja dan media informasi (IT), 3).Mekanisme kerja dalam bentuk petunjuk pelaksanaan kerja (SOP) di bidang penanaman modal dan perizinan yang jelas, mudah dipahmi dan mudah diakses oleh perseorangan atau badan usaha, 4).Layanan pengaduan penanaman modal dan perizinan dan, 5).Tersedianya Sistem Pelayanan dan Informasi Perizinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE).

Adapun Indikator Kinerja BPMD & PTSP Kota Payakumbuh Tahun 2012 adalah sebagai berikut :

NO JENIS INDIKATOR REALISASI PERKIRAAN TARGET

2012 2013 2014

1 Lama proses perizinan 5 hari 5 hari 4 hari 2 Jumlah izin / non izin yang

terintegrasi dalam sistem informasi manajemen (SIM)

30 izin 30 izin 35 izin

3 Jumlah pengaduan masyarakat terhadap

gangguan yang

ditimbulkan oleh pelaku usaha

0 0 0

4 Persentase pengaduan masyarakat yang sudah ditindak lanjuti

1Tahun 0 0

5 Jumlah sarana dan prasarana yang digunakan

5 7 10


(18)

masyarakat (IKM) terhadap proses pelayanan perizinan

7

Jumlah PNS yang mempunyai pengalaman di bidang pelayanan perizinan

5 Orang 5 Orang 5 Orang

8 Jumlah investor menengah keatas yang mengajukan proposal terfasilitasi bersama SKPD terkait

3 Investor 4 Investor 5 Investor

9 Jumlah investasi Mikro,Kecil, Menengah dan Besar

160 M 165 M 181 M

10 Jumlah investor murni swasta

500 Orang 523 Orang 575 Orang

11 Ratio daya serap tenaga kerja

4 % 5% 5,5 %

12 Persentase investor terfasilitasi dengan adanya promosi daerah

10 % 10% 15%

13 Jumlah investor yang

berminat untuk

menanamkan modalnya di Kota Payakumbuh

8 Orang 10 orang 10 Orang

14 Presentase pemanfaatan teknologi nformasi untuk promosi investasi

25 % 25 % 50 %

15 Jumlah infestor yang terawasi

30 Orang 40 Orang 40 Orang

16 Jumlah pameran yang diikuti


(19)

17 Jumlah

Perda/Perwako/Peraturan yang mendukung usaha

1 Perwako 1 Perda 2 Perda

18 Jumlah

Perda/Perwako/Peraturan yang mendukung investasi

3 Perwako 1 Perwako 2 Perwako

19 Jumlah

Perda/Perwako/Peraturan yang mendukung promosi investasi

0 1 Perwako 1 Perwako

20 Jumlah Dokumen/laporan kinerja

5 Laporan 5 Laporan

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

Era globalisasi mengajak semua negara termasuk Indonesia untuk melakukan pembenahan terhadap peraturan perundang-undangan yang ada. Oleh karenanya dalam menghadapi perekonomian global, dirasa perlu menyesuaikan peraturan peraturan yang ada di bidang penanaman modal dan bidang perizinan dengan maksud menciptakan iklim pemasaran modal yang kondusif, promotif, memberi kepastian hukum dan kepastian berusaha. Atas dasar hal tersebut maka diterbitkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dan Permendagri nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Peraturan Presiden RI Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu Berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 dan Peraturan Presiden RI Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu tersebut maka penyelesaikan tugas pokok dan fungsi BPMD & PTSP Kota Payakumbuh sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2011 tanggal 29 Juni 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja BPMD dan PTSP Kota Payakumbuh adalah untuk membangun perekonomian masyarakat dibidang Penanaman Modal dan bidang Perizinan, dimana pertumbuhan ekonomi masyarakat merupakan salah satu misi RPJM Kota Payakumbuh.


(20)

Berdasarkan kondisi yang ada, maka dalam pelayanan Penanaman Modal dan pelayanan perizinan, terdapat sejumlah permasalahan yang memerlukan upayah penanganan dalam jangka waktu 5 Tahun kedepan yaitu :

1. Belum tergalinya potensi investasi sehingga mengakibatkan kurangnya informasi data potensi wilayah yang tersedia untuk investor

2. Belum tergalinya potensi daerah yang menarik dan masih kurangnya regulasi dalam penanaman modal

3. Kurang gencarnya promosi mengenai potensi wilayah kepada investor 4. Rumitnya proses pembebasan tanah yang menyangkut lahan wilayat

5. Belum berkembangnya pola kemitraan dan kerjasama dengan para investor baik dari dalam maupun luar negeri.

6. Lemahnya jaringan pemasaran yang ada dan kelembagaan yang ada 7. Kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai peizinan.

8. Masih minimnya sumber daya manusia dalam melayani perizinan 9. Belum optimalnya perangkat yang ada

10.Kurangnya kerjasama antar lembaga mengakibatkan lemahnya koordinasi.

2.4 Tantangan dan Peluang dalam Meningkatkan Pelayanan SKPD

Dalam rangka pencapaian visi dan misi Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, yang perlu dilakukan analisa SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities and Threats) di analisa dengan faktor faktor kunci dari Kekuatan, Kelemahan, Tantangan dan Kendala yang dihadapi dalam pencapaian tujuan dan misi SKPD secara efektif dan efisien.

Kekuatan (strengths)

Kekuatan yang kami gunakan dalam menganalisis lingkungan internal adalah:

1. Telah tersedianya bebarapa regulasi tantang Penanaman Modal (berupa Perwako dan Perda).

2. Telah diaplikasikannya teknologi informasi untuk mempromosikan peluang investasi Kota Payakumbuh

3. Dengan adanya perda Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 5 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanaman Modal Daerah Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Payakumbuh (Tersedianya Legalitas formal keberadaan


(21)

4. Dukungan dari sumber daya manusia dan personil lainnya yang profesional

5. Sarana dan prasarana yanag dapat digunakan sebagai sistem informasi dan perasional.

Kelemahan (Weaknesses)

Kelemahan yang dirasakan adalah sebagai berikut:

1. Belum adanya kepastian hukum tentang peluang investasi Kota Payakumbuh seperti status tanah dll.

2. Belum adanya studi kelayakan tentang peluang investasi yang sudah disusun. 3. Regulasi mengenai penanaman modal masih dalam proses rancangan

4. Keputusan pemberian dan kewenangan penandatanganan perizinan masih berada pada Dinas teknis yang bersangkutan.

5. Keengganan dinas terkait dalam meberikan kewenangan perizinan masih dirasakan. 6. BMPD relatif baru sehingga dukungan IT terbatas, dan SOP perizinan

masih belum sempurna

Lingkungan eksternal yang memberikan pengaruh dalam penyusuanan rencana straegis ini adalah sebagai berikut :

Peluang (Opportunities)

1. Tersedianya event-ivent/pameran tempat mempromosikan peluang investasi Kota Payakumbuh.

2. Memberikan pelayanan perizinan prima ke masyarakat melalui website dan pelayanan izin keliling.

3. Proses penanaman modal dan penyelesaian pelayanan perizinan semakin jelas

4. Terbukanya kesempatan investasi karena kemudahan proses dan transparansi prosedurnya.

5. Adanya peraturan daerah yang mengakomodir penanaman modal dan perizinan.

Ancaman (Threats)

Kurangnya dukungan instansi teknis dalam berkoordinasi dan bersinkronisasi dalam pelayanan administrasi perizinan

1. Masih sulitnya melakukan pengawasan terhadap investor yang sudah ada 2. Ketidak disiplinan masyarakat yang telah mempunyai izin


(22)

4. Dinas teknis yang melayani perizinan masih memberlakukan mekanisme dan prosedur yang lama dalam proses perizinan.

5. Kurangnya kesadaran masyarakat untuk mengurus perizinan dalam menjalankan usahanya

6. Masih adanya beberapa jenis dan prosedur perizinan yang belum terakomodir dalam peraturan perundang undangan yang ada.

Strategi Analisa Strenght, Weaknesses, Opportunities dan Threats (SWOT) Dari analisis internal dan eksternal di atas, strategi swot yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Optimalisasi kekuatan untuk memanfaatkan peluang 2. Peningkatkan koordinasi dengan instansi teknis terkait 3. Mempercepat proses investasi dan pelayanan perizinan

4. Meningkatkan transparansi proses investasi dan pelayanan perizinan

5. Melakukan sosialisasi invesatasi dan izin-izin lanjutan yang telah mempunyai payung hukum.

Disamping hal tersebut, strategi mengoptimalkan kekuatan untuk mencegah dan mengatasi ancaman, melalui kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

1. Menyederhanakan persyaratan dan regulasi investasi dan pelayanan perizinan

2. Membuat laporan secara reguler/berkala perkembangan investasi dan pelayanan perizinan di BPMD dan PTSP Kota Payakumbuh.

3. Melakukan konsolidasi mekanisme pelayanan dengan instansi teknis 4. Menyiapkan dokumen terkait mengenai pelayan perizinan

Strategi memanfaatkan peluang untuk mengurangi kelemahan, dapat kita rinci sebagai berikut:

1. Meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi dengan instansi teknis terkait.

2. Meningkatkan kemampuan personil dalam investasi serta memberikan pelayanan perizinan (sikap/perilaku)

3. Menginfentarisir seluruh jenis perizinan sesuai dengan kewenangan instansi teknis terkait


(23)

4. Membuat Standar Operasional Prosedur pelayanan sesuai dengan ketentuan perundang undangan yang berlaku

5. Melengkapi pelayanan dengan teknologi informatika.

Sedangkan Strategi mengurangi kelemahan (weaknesses) untuk mencegah dan mengatasi ancaman (Threats), terlihat dengan beberapa langkah sebagai berikut:

1. Penyederhanan persyaratan dan mekanisme invesatasi dan pelayanan perizinan. 2. Melakukan konsolidasi mekanisme inveatasi dan pelayanan perizinan kepada

instansi teknis.


(24)

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Tujuan dan sasaran Renja SKPD Tujuan

Tujuan dilaksanakannya Rencana Kerja Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (BPMD & PTSP) Kota Payakumbuh Tahun 2014 adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya kualitas pelayanan dan perizinan yang efektif dan efisien

2. Meningkatkan pengembangan penanaman modal melalui promosi potensi dan peluang investasi daerah

Sasaran

Sasaran yang ingin dicapai dalam pelaksanaan Rencana Kerja Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (BPMD & PTSP) Kota Payakumbuh Tahun 2014 adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya jumlah izin usaha dan investasi PMDN Murni / Swasta

2. Meningkatnya kualitas pelayanan perizinan dan non perizinan yang mudah cepat dan transparan

3. Terbitnya beberapa peraturan dan kebijakan daerah untuk mendorong investasi dan meningkatkan pelayanan bidang penanaman modal dan bidang perizinan

4. Porsentase investor terfasilitasi dengan adanya promosi peluang investasi

5. Meningkatnya jumlah dokumen perencanaan bidang penanaman modal dan perizinan

3.2 Program dan Kegiatan

Rencana program dan kegiatan, yang merupakan perwujudan visi dan misi pada Badan Penanaman Modal Daerah dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu maupun visi dan misi Kepala Daerah, dalam meningkatkan tumbuh dan berkembangnya investasi di Kota Payakumbuh, dapat dituangkan dengan beberapa program sebagai sebagai berikut : a. Program Pelayanan adinistrasi Perkantoran

b. Program Peningkatan Sarana dan Prasaran Aparatur c. Program Peningkatan Disiplin Aparatur


(25)

e. Program Peningkatan Perencanaan Penganggaran dan Capaian Kinerja SKPD f. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi

g. Program Optimalisasi Pelayanan Publik

h. Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi

Dari program-program yang ada pada Badan Penanaman Modal Daerah dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Payakumbuh dapat dijabarkan kedalam kegiatan-kegiaan sebagai berikut :

A. Program Pelayanan Aministrasi Perkantoran 1. Kegiatan Penyediaan Jasa Surat-Menyurat

Output : Tersedianya benda pos dan jasa pengiriman Kelompok Sasaran : Benda-benda pos

2. Kegiatan Penyediaan Jasa komunikasi dan sumber daya air dan listrik

Output : Terlaksananya jasa telekomunikasi sumber daya air dan lisrik

Kelompok Sasaran : Jasa telekomunikasi sumber daya ari dan listrik 3. Kegiatan Penyediaan Jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan

dinas/oprasional

Output : Terlaksananya pembayaran pajak kendaraan dinas/operasional

Kelompok Sasaran : kendaraan dinas / operasional 4. Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

Output : Terealisasinya jasa pengelolaan administrasi keuangan

Kelompok Sasaran : Pegawai BPMD dan PTSP Kota Payakumbuh 5. Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

Output : Tersedianya bahan-bahan kebersihan kantor Kelompok Sasaran : Bahan-bahan kebersihan kantor

6. Kegiatan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kantor

Output : Tersedianya jasa perbaikan peralatan kerja kantor Kelompok Sasaran : Peralatan-peralatan kerja kantor

7. Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor

Output : Tersedianya Alat Tulis Kantor Kelompok Sasaran : Alat tulis kantor


(26)

8. Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Output : Tersedianya barang cetak dan penggandaan Kelompok Sasaran : Barang cetak dan penggandaan

9. Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Output : Tersedianya komponen instalasi listrik

Kelompok Sasaran : Komponen Instalasi listrik

10. Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kerja Kantor

Output : Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor Kelompok Sasaran : Peralatan dan perlengkapan kerja

11. Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan

Output : Tersedianya bahan bacaan, surat kabar nasional, surat kabar lokal dan majalah

Kelompok Sasaran : bahan bacaaan, surat kabar dan majalah 12. Kegiatan Penyediaan makanan dan minuman

Output : Tersedianya makanan dan minuman dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas

Kelompok Sasaran : makanan dan minuman

13. Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah

Output : Terlaksananya koordinasi dan konsultasi keluar daerah

14. Kegiatan Penyediaan Administrasi dan Teknis Perkantoran

Output : Terlaksananya pembayaran gaji PTT dan honor Kelompok Sasaran : Pegawai PTT dan Honor

B. Program Peningkatan Sarana dan Prasaran Aparatur 1. Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

Output : Tersedianya perlengkapan kantor Kelompok Sasaran : Perlengkapan kantor

2. Kegiatan Pengadaan Mebeuler

Output : Tersedianya mobeuler kantor Kelompok Sasaran : Mebeuler kantor

3. Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor


(27)

Kelompok Sasaran : Gedung kantor BPMD dan PTSP

4. Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala Kendaraan Dnas/ Operasional

Output : Terlaksananya pemliharaan rutin/berkala kendaraan dinas / operasional

Kelompok Sasaran : Kendaraan Dinas / Operasional 5. Pemeliharaan rutin / berkala Perlengkapan Gedung Kantor

Output : Terlaksananya pemliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor

Kelompok Sasaran : Pemeliharaan perlengkapan gedung kantor

C. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

1. Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya

Output : Tersedianya pakaian dinas beserta perlengkapannya Kelompok Sasaran : Pakaian Dinas Pegawai BPMD dan PTSP

D. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

1. Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan

Output : Terlaksananya bimbingan teknis implementasi Peraturan Perundang-Undangan

Kelompok Sasaran : Pegawai BPMD dan PTSP

E. Program Peningkatan Perencanaan Penganggaran dan Capaian Kinerja SKPD 1. Kegiatan Penyusunan Renstra SKPD

Output : Tersusunnya Renstra SKPD untuk 5 (lima) tahun Kelompok Sasaran : Program dan Kegiatan BPMD dan PTSP

2. Kegiatan Penyusunan laporan kinerja BPMD&PTSP

Output : Tersedianya laporan LAKIP, LKPJ, Renja dan Laporan Akhir Tahun BPMDPTSP

Kelompok Sasaran : Proses Laporan BPMD & PTSP 3. Kegiatan Monitoring dan Evaluasi

Output : Terlaksananya monitoring dan evaluasi program dan kegiatan BPMD-PTSP Kota Payakumbuh


(28)

F. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi

1. Kegiatan Peningkatan Koordinasi dan Kerjasama di Bidang Penanaman Modal Dengan Instansi Pemerintah dan Dunia Usaha

Output : Terlaksananya koordinasi dan kerjasama dibidang penanaman modal dengan instansi pemerintah dan dunai usaha

Kelompok Sasaran : Investor yang menanamkan modal dan SKPD di Payakumbuh

2. Kegiatan Sosialisasi Kebijakan Penanaman Modal

Output : Terlaksananya sosialisasi kebijakan penanaman modal Kelompok Sasaran : 60 orang pegawai di Kota Payakumbuh

3. Kegiatan Peningkatan Kualitas SDM Guna Peningkatan Pelayanan Investasi. Output : Terlaksananya pelatihan pengembangan SDM. Kelompok Sasaran : Aparatur BPMD-PTSP Kota Payakumbuh

4. Kegiatan Validasi dan pengembangan peluang investasi daerah.

Output : Tersedianya informasi data peluang investasi kota Payakumbuh.

Kelompok Sasaran : informasi tentang peluang investasi 5. Kegiatan Penyelenggaraan Pameran Investasi

Output : Terlaksananya penyelenggaran pameran investasi Kelompok Sasaran : Mengikuti pameran investasi di berbagai daerah 6. Kegiatan Pnyusunan Profil Penanaman Modal dan Perizinan

Output : Tersedianya data penanaman modal dan perizinan Kelompok Sasaran : data-data penanaman modal dan perizinan

G. Program Optimalisasi Pelayanan Publik

1. Kegiatan Fasilitas dan Penyelesaian Penanganan Pengaduan di Bidang Perizinan dan Non Perizinan

Output : Terlaksananya peningkatan kualitass pelayanan terhadap pengaduan masyarakat

Kelompok Sasaran : Perseorangan dan badan usaha di Payakumbuh 2. Kegiatan Pengembangan Sistem Informasi promosi investasi


(29)

Output : Terwujudnya kemudahan bagi masyarakat guna mendapatkan informasi perizinan

Kelompok Sasaran : Tersedianya pemetaan perizinan dan peluang investasi 3. Kegiatan Penyusunan Regulasi Penyederhanaan Sistem Pelayanan Perizinan

Output : Tersedianya SOP dan Juknis penyelenggaraan perizinan.

Kelompok Sasaran : Perseorangan dan badan usaha dapat mentaati regulasi perizinan dan SOP

4. Kegiatan Analisi/Pengkajian Kelayakan Perizinan

Output : Terlaksananya Operasional Tim Teknis kelayakan izin dan Tim Survey

Kelompok Sasaran : Perizinan Perseorangan dan badan usaha

5. Kegiatan Fasilitas Penunjang Peningkatan Kualitas Pelayanan Bidang Perizinan Output : Tersedianya sarana penunjang pelayanan perizinan Kelompok Sasaran : Perlengkapan peralatan untuk perizinan

6. Kegiatan Pendataan Potensi Unggulan Daerah

Output : Tersedianya data potensi unggulan daerah dan tersedianya buku peluang investasi

Kelompok Sasaran : Data potensi daerah dan peluang investasi

7. Kegiatan Pemantauan, Pembinaan dan Pengawasan Pelaksasanaan Penanaman Modal

Output : Terlaksananya pengendalian penanaman modal yang kondusif di Kota Payakumbuh

Kelompok Sasaran : Masyarakat dan pelaku usaha

8. Kegiatan Sosialisasi dan Pelaksanaan Percepatan Pelayanan Perizinan/Non Perizinan

Output : Optimalisasi dalam pelaksanaan perizinan dan non perizinan

Kelompok Sasaran : Masyarakat dan pelaku usaha 9. Monitoring dan Evaluasi Perizinan terpadu

Output : Banyaknya perizinan

Kelompok Sasaran : SKPD terkait dan masyarakat

10. Kegiatan Penyelenggaraan pelayaan perizinan terpadu satu pintu dan Penanaman Modal


(30)

Output : Terlaksananya pelayanan perizinan dan non Kelompok Sasaran : Pegawai BPMD & PTSP

11. Kegiatan Aplikasi

Output : Optimalisasi dalam pelaksanaan perizinan dan non perizinan

Kelompok Sasaran : Jumlah proses perizinan

H. Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi

1. Kegiatan Penyusunan cetak biru (master plan) pengembangan penanaman modal Output : Tersedianya master plan penanaman modal Kota

Payakumbuh (satu paket)

Kelompok Sasaran : Tersedianya Dokumen pengembangan penanaman modal

2. Kegiatan Pengembangan Kapasitas SDM dalam Pengawasan Investasi

Output : Tersedianya kemampuan SDM dalam pengawasan penanaman modal

Kelompok Sasaran : Pegawai BPMD & PTSP

3. Kegiatan Penyusunan Study Kelayakan Peluang Investasi

Output : Tersedianya Study tentang Peluang Investasi

Kelompok Sasaran : Data dan Informasi BPMD & PTSP serta KPD erkait 4. Kegiatan Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM)

Output : Tersedianya Pedoman Penanaman Modal Kelompok Sasaran : Pelaku Usaha dan Investor

5. Kegiatan Memfasilitasi dan Koordinasi Kerjasama di Bidang Investasi

Output : Tersedianya Fasilitas bagi Investor yang ingin berinvestasi di Kota Payakumbuh


(31)

BAB IV P E N U T U P

4.1 Kondisi Sarana Prasarana BPMD & PTSP

Badan Penanaman Modal Daerah dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Payakumbuh, saat ini masih menempati dua gedung kantor yaitu Aula Dinas Pertanian Jl. Ade Irma Suryani Nasution No.8 Payakumbuh dan Ex Gedung Bank Nasional Jl. Sudirman No. 19 Payakumbuh, Terhitung mulai tahun anggaran 2014 direncanakan Badan Penanaman Modal Daerah & Pelayanan Terpadu Satu Pintu akan menempati Gedumg Kantor Baru yang saat ini masih dalam tahap pelaksanaan pembangunan.

Untuk menempati Gedung Kantor baru tersebut diperlukan sarana dan prasarana dalam menunjang operasional pelaksanaan kinerja BPMD & PTSP Kota Payakumbuh Tahun 2014. Adapun sarana dan prasarana yang dibutuhkan, tertuang dalam Renja BPMD & PTSP Tahun 2014

Disamping sarana dan prasarana gedung kantor, sarana kendaraan roda dua dan roda empat juga belum memadai, sehingga perlu dianggarkan pengadaan kendaraan dinas untuk Badan Penanaman Modal Daerah & Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam melaksanakan kegiatan survey pengawasan perizinan dan penanaman modal.

Dalam mendukung pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan topoksi BPMD & PTSP

4.2 Rencana Tindak Lanjut

1. Perlunya penambahan Pagu Indikatif untuk Badan Penanaman Modal Daerah dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu untuk tahun anggaran 2014 sesuai dengan Rencana Kerja, serta Telahaan Staf, yang diusulkan oleh BPMD & PTSP Kota Payakumbuh Tahun 2014.

2. Dalam mewujutkan visi dan misi Kepala Daerah yaitu menciptakan iklim perekonomian yang bergairah bagi setiap pelaku ekonomi serta rasa aman dan kenyamanan masyarakat dalam melakukan aktifitas usaha, dan Dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap kualitas pelayanan perizinan dan non perizinan, maka Badan Penanaman Modal Daerah dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Berkomitmen untuk meningkatkan sistim dan prosedur


(32)

pelayanan di bidang baik dengan Motto Kepuasan Anda) masyarakat terhada terhadap semakin m Demikianlah Renc Terpadu Satu Kot bahan masukan da

dang perizinan dan bidang penanaman modal ke Motto pelayanan yang berbunyi : “ S U K A “

da) sehingga dengan Motto tersebut dihar hadap pelayanan akan semakin lebih positif kin meningkatnya jumlah pengurusan izin di Kot encana Kerja Badan Penanaman Modal Daera

ota Payakumbuh Tahun 2014 ini dibuat untuk n dan pertimbangan dalam pelaksanaan kinerja ke

Payakumbuh, Maret 2013 KEPALA PENANAMAN MODAL D

PELAYANAN TERPADU SATU KOTA PAYAKUMBUH

l kearah yang lebih “ (Selalu Untuk harapkan penilaian positif dan berdampak

ota Payakumbuh erah dan Pelayanan untuk dapat menjadi

kedepannya.

2013

DAERAH DAN TU PINTU UH


(33)

SKPD : BADAN PENANAMAN MODAL DAERAH DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target

1 2 6 7 8 9 10

URUSAN PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN 2.538.944.550

I Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 713.676.000

1 Penyediaan jasa surat menyurat Tersedianya benda pos dan jasa

pengiriman 12 Bulan

Lancarnya administrasi surat

menyurat 100% 5.675.000

Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan

RENCANA PROGRAM KEGIATAN DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2014 SUMBER DANA APBD KOTA PAYAKUMBUH

No Urusan Pemerintahan Daerah/ Program/Kegiatan

Indikator Kinerja

Dana Indikatif 2014

pengiriman menyurat

2 Penyediaan jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik Terlaksananya jasa telekomunikasi

sumber daya air, listrik. 12 Bulan

Terpenuihinya kebutuhan komunikasi, sumber daya air dan listrik

100% 185.897.000

3 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

Terlaksananya pembayaran pajak

kendaraan dinas/operasional 12 Bulan

Terciptanya keamanan dan kenyamanan dalam berkendaraan

100% 3.450.000

4 Penyediaan jasa administrasi keuangan Terealisasinya jasa pengelolaan

admnistrasi keuangan 12 Bulan Lancarnya pengelolaan keuangan 100% 105.288.000 5 Penyediaan jasa kebersihan kantor Tersedianya bahan-bahan

kebersihan kantor 12 Bulan Terwujudnya kebersihan kantor 100% 6.934.000 6 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Tersedianya jasa perbaikan peralatan

kerja 12 Bulan

Terwujudnya perbaikan peralatan

kerja 100% 6.000.000 7 Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya alat tulis kantor 12 Bulan Lancarnya administrasi

perkantoran 100% 18.000.000 8 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Tersedianya barang cetak dan

penggandaan 12 Bulan

Lancarnya administrasi

perkantoran 100% 14.801.000 9 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan

bangunan kantor

Tersedianya komponen instalasi

listrik 12 Bulan

Berfungsinya instalasi listrik

kantor 100% 9.000.000 10 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Tersedianya peralatan dan

perlengkapan kantor 12 Bulan

Terwujudnya peralatan dan

perlengkapan kantor 100% 143.972.000

11 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang undangan

Tersedianya bahan bacaan, surat kabar nasional, surat kaabar lokal dan majalah

12 Bulan Terpenuhinya kebutuhan


(34)

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target

1 2 6 7 8 9 10

Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan

No Urusan Pemerintahan Daerah/ Program/Kegiatan

Indikator Kinerja

Dana Indikatif 2014

12 Penyediaan makanan dan minuman

Tersedianya makanan dan minuman dalam rangka mndukung

pelaksanaan tugas

12 Bulan Terpenuhinya makan minum

kantor 100% 15.480.000

13 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi keluar daerah Terlaksananya koordinasi dan

konsultasi keluar daerah 12 Bulan

Terwujudnya koordinasi, singkronisasi dan konsultasi pelaksanaan kegiatan

100% 99.999.000

14 Penyediaan tenaga Administrasi dan teknis perkantoran Terlaksananya pembayaran gaji PTT

dan honor 12 Bulan

Terlaksananya pembayaran gaji

PTT dan honor 100% 93.900.000

II Program peningkatan sarana dan prasarana Aparatur 385.211.200

15 Pembangunan Gedung Kantor Terlaksananya Pembangunan

Gedung Kantor 1 Paket

Tersedianya gedung parkir kantor

yang kondusif 100% 34.661.000 16 Pengadaan meubeleur Tersedianya mebeuler kantor 1 Paket Terpenuhinya mebeuler kantor 100% 63.475.000

17 Pengadaan perlengkapan gedung kantor Tersedianya perlengkapan kantor 1 Paket Terpenuhinya perlengkapan

kantor 100% 8.570.000 18 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Terlaksananya pemeliharaan

rutin/berkala gedung kantor 1 Unit

Terwujudnya pemeliharaan

gedung kantor 100% 149.750.000

19 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

1 Tahun

Terwujudnya pemeliharaan dan perawatan kendaraan dinas/ operasional

100% 161.766.200

20 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor Terlaksananya pemeliharaan

rutin/berkala perlengkapan kantor 1 Tahun

Terwujudnya pemeliharaan

perlengkapan kantor 100% 1.650.000

III Program Peningkatan Disiplin Aparatur 18.350.000

20 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Tersedianya pakaian dinas beserta

perlengkapannya 53 Steel

Meningkatnya disiplin pegawai

dalam berpakaian 100% 18.350.000

IV Program Perencanaan pembangunan daerah 51.012.575

1 Penyusunan Dokumen Kinerja BPMD & PTSP

Tersusunya Dokumen LAKIP,LKPJ & Laporan Akhir Tahun BPMD & PTSP Kinerja BPMD & PTSP

20 Buku

Tersedianya Dokumen LAKIP,LKPJ & Laporan Akhir Tahun BPMD & PTSP Kinerja BPMD & PTSP

100% 32.047.575

2 Monitoring,evaluasi dan pelaporan Terlaksananya monitoring, evaluasi

dan pelaporan penanaman modal 4 laporan

Meningkatnya ketersediaan data


(35)

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target

1 2 6 7 8 9 10

Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan

No Urusan Pemerintahan Daerah/ Program/Kegiatan

Indikator Kinerja

Dana Indikatif 2014

V Program peningkatan Promosi dan Kerjasama

Investasi 646.467.225

1

Peningkatan koordinasi dan kerjasama dibidang

Penanaman Modal dengan instansi pemerintah dan dunia usaha

Terlaksananya koordinasi dan kerjasama di bidang penanaman modal dengan instansi pemerintah dan dunia usaha

8 Rapat

Meningkatnya peluang investasi dan kerjasama penanaman modal melalui kerjasama daerah

100% 44.670.400

2 Kegiatan Sosialisasi kebijakan Penanaman Modal Terlaksanannya sosialisasi kebijakan

penanaman modal 60 Orang

Meningkatnya pemahaman SKPD dan Steke holder terkait terhadap prosedur penanaman modal

100% 41.665.325

3 Kegiatan Penyelenggaran Promosi dan Pameran Investasi

Terlaksananya penyelenggaraan pameran investasi dan perizinan dan tersedianya brosur (Leaflet)

1 Paket

Meningkatnya pemahaman investor melalui pameran promosi investasi daerah

100% 263.630.000

Tersedianya Data Penanaman Modal Terwujudya pedoman pendataan 4 Penyusunan Profil Penananam Modal dan Perizinan Tersedianya Data Penanaman Modal

dan Perizinan

80 Buku Terwujudya pedoman pendataan

penanaman modal dan perizinan 100% 73.530.200

5 Peningkatan kualitas SDM guna peningkatan pelayanan Investasi

Terlaksananya pelatihan

pengembangan SDM 11 Orang

Meningkatnya kualitas SDM aparatur dalam perencanaan investasi penanaman modal

100% 42.041.800

6 Kegiatan Pemanatauan dan Pembinaan dan Pengawasan Penanaman Modal

Tersedianya data-data penanaman

modal daerah 1 Paket

Terwujudnya pelakasanaan penanaman modal yang teratur dan sesuai dengan peraturan darah

100% 62.742.000

7 Pengembangan Sistem Informasi Promosi Investasi Tersedianya bahan promosi investasi

dangan menggunakan animasi 2 Paket

Terwujudnya kemudahan bagi masyarakat dan pelaku usaha guna mendapatkan informasi perizinan dan peluang investasi di kota Pyk

100% 118.187.500

VIII Program Optimalisasi Pelayanan Publik 617.279.550

1 Fasilitasi dan Penyelesaian/Penanganan pengaduan masyarakat di Bidang Perizinan/non Perizinan

Terlaksananya peningkatan kualitas pelayanan terhadap pengaduan masyarakat

1 Tahun

Terakomodasinya pengaduan masyarakat serta tercapainya kepastian hukum pelayanan

100% 17.723.000

2 Penyusunan regulasi penyederhanaan sistem pelayanan Perizinan

Tersedianya SOP dan Juknis

Penyelenggaraan perizinan 30 Buku

Terwujudnya penyusunan buku tentang SOP dan pedoman pelayanan perizinan

100% 30.232.500

3 Analisa/Pengkajian Kelayakan Perizinan Terlaksananya Operasional Tim

teknis kelayakan izin dan tim survey 1 Tahun

Tercapainya suasana kondusif


(36)

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target

1 2 6 7 8 9 10

Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan

No Urusan Pemerintahan Daerah/ Program/Kegiatan

Indikator Kinerja

Dana Indikatif 2014

4 Fasilitasi penunjang peningkatan kualitas pelayanan perizinan

Tersedianya sarana penunjang

pelayanan perizinan 2 Paket

Terciptanha kemudahan informasi dan kemudahan pengurusan izin masyarakaat perizinan

100% 134.389.550

5 Sosialisasi dan Pelaksanaan Percepatan Pelayanan Perizinan/Non Perizinan

Terlaksananya Sosialisasi dan Pelaksanaan Percepatan Pelayanan

Perizinan/Non Perizinan 5 kecamatan

Meningkatnya pemahaman masyarakat mengenai perizinan/ non perizinan

100%

6 Kegiatan penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu satu pintu dan penanaman modal

Terlaksananya pelayanan perizinan

dan non perizinan 1 thn

Meningkatnya pelayanan perizinan terpadu satu pintu dan penanaman modal

100% 332.530.000

VIII Program Peningkatan iklim Investasi dan realisasi

investasi 106.948.000

Tersedianya pedoman penanaman Meningkatnya pemahaman 3 Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM)

Tersedianya pedoman penanaman

modal 1 Paket

Meningkatnya pemahaman investor dalam berinvestasi di kota payambuh

106.948.000

Payakumbuh, Mei 2013

Kepala Badan Penanaman Modal Daerah dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Payakumbuh


(1)

BAB IV

P E N U T U P

4.1 Kondisi Sarana Prasarana BPMD & PTSP

Badan Penanaman Modal Daerah dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota

Payakumbuh, saat ini masih menempati dua gedung kantor yaitu Aula Dinas

Pertanian Jl. Ade Irma Suryani Nasution No.8 Payakumbuh dan Ex Gedung Bank

Nasional Jl. Sudirman No. 19 Payakumbuh, Terhitung mulai tahun anggaran 2014

direncanakan Badan Penanaman Modal Daerah & Pelayanan Terpadu Satu Pintu

akan menempati Gedumg Kantor Baru yang saat ini masih dalam tahap pelaksanaan

pembangunan.

Untuk menempati Gedung Kantor baru

tersebut diperlukan sarana dan

prasarana dalam menunjang operasional pelaksanaan kinerja BPMD & PTSP Kota

Payakumbuh Tahun 2014. Adapun sarana dan prasarana yang dibutuhkan, tertuang

dalam Renja BPMD & PTSP Tahun 2014

Disamping sarana dan prasarana gedung kantor, sarana kendaraan roda dua

dan roda empat juga belum memadai, sehingga perlu dianggarkan

pengadaan

kendaraan dinas untuk Badan Penanaman Modal Daerah & Pelayanan Terpadu

Satu Pintu dalam melaksanakan kegiatan survey pengawasan perizinan dan

penanaman modal.

Dalam mendukung pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan topoksi

BPMD & PTSP

4.2 Rencana Tindak Lanjut

1. Perlunya penambahan Pagu Indikatif untuk Badan Penanaman Modal Daerah

dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu untuk tahun anggaran 2014 sesuai dengan

Rencana Kerja, serta Telahaan Staf, yang diusulkan oleh BPMD & PTSP Kota

Payakumbuh Tahun 2014.

2. Dalam mewujutkan visi dan misi Kepala Daerah yaitu

menciptakan iklim

perekonomian yang bergairah bagi setiap pelaku ekonomi serta rasa aman dan

kenyamanan masyarakat dalam melakukan aktifitas usaha, dan

Dalam

membangun kepercayaan masyarakat terhadap kualitas pelayanan perizinan

dan non perizinan, maka Badan Penanaman Modal Daerah dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu Berkomitmen untuk meningkatkan sistim dan prosedur


(2)

31

pelayanan di bidang

baik dengan Motto

Kepuasan Anda)

masyarakat terhada

terhadap semakin m

Demikianlah Renc

Terpadu Satu Kot

bahan masukan da

31

dang perizinan dan bidang penanaman modal ke

Motto pelayanan yang berbunyi :

“ S U K A “

da)

sehingga dengan Motto tersebut dihar

hadap pelayanan akan semakin lebih positif

kin meningkatnya jumlah pengurusan izin di Kot

encana Kerja Badan Penanaman Modal Daera

ota Payakumbuh Tahun 2014 ini dibuat untuk

n dan pertimbangan dalam pelaksanaan kinerja ke

Payakumbuh, Maret 2013

KEPALA PENANAMAN MODAL D

PELAYANAN TERPADU SATU

KOTA PAYAKUMBUH

31

l kearah yang lebih

“ (Selalu Untuk

harapkan penilaian

positif dan berdampak

ota Payakumbuh

erah dan Pelayanan

untuk dapat menjadi

kedepannya.

2013

DAERAH DAN

TU PINTU

UH


(3)

SKPD : BADAN PENANAMAN MODAL DAERAH DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target

1 2 6 7 8 9 10

URUSAN PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN 2.538.944.550

I Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 713.676.000

1 Penyediaan jasa surat menyurat Tersedianya benda pos dan jasa

pengiriman 12 Bulan

Lancarnya administrasi surat

menyurat 100%

5.675.000

Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan

RENCANA PROGRAM KEGIATAN DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2014

SUMBER DANA APBD KOTA PAYAKUMBUH

No Urusan Pemerintahan Daerah/ Program/Kegiatan

Indikator Kinerja

Dana Indikatif 2014

pengiriman menyurat

2 Penyediaan jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik Terlaksananya jasa telekomunikasi

sumber daya air, listrik. 12 Bulan

Terpenuihinya kebutuhan komunikasi, sumber daya air dan listrik

100%

185.897.000

3 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

Terlaksananya pembayaran pajak

kendaraan dinas/operasional 12 Bulan

Terciptanya keamanan dan kenyamanan dalam berkendaraan

100%

3.450.000

4 Penyediaan jasa administrasi keuangan Terealisasinya jasa pengelolaan

admnistrasi keuangan 12 Bulan Lancarnya pengelolaan keuangan 100%

105.288.000

5 Penyediaan jasa kebersihan kantor Tersedianya bahan-bahan

kebersihan kantor 12 Bulan Terwujudnya kebersihan kantor 100%

6.934.000

6 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Tersedianya jasa perbaikan peralatan

kerja 12 Bulan

Terwujudnya perbaikan peralatan

kerja 100%

6.000.000

7 Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya alat tulis kantor 12 Bulan Lancarnya administrasi

perkantoran 100%

18.000.000

8 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Tersedianya barang cetak dan

penggandaan 12 Bulan

Lancarnya administrasi

perkantoran 100%

14.801.000

9 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

Tersedianya komponen instalasi

listrik 12 Bulan

Berfungsinya instalasi listrik

kantor 100%

9.000.000

10 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Tersedianya peralatan dan

perlengkapan kantor 12 Bulan

Terwujudnya peralatan dan

perlengkapan kantor 100%

143.972.000

11 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang

Tersedianya bahan bacaan, surat


(4)

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target

1 2 6 7 8 9 10

Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan No Urusan Pemerintahan Daerah/ Program/Kegiatan

Indikator Kinerja

Dana Indikatif 2014

12 Penyediaan makanan dan minuman

Tersedianya makanan dan minuman dalam rangka mndukung

pelaksanaan tugas

12 Bulan Terpenuhinya makan minum

kantor 100%

15.480.000

13 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi keluar daerah Terlaksananya koordinasi dan

konsultasi keluar daerah 12 Bulan

Terwujudnya koordinasi, singkronisasi dan konsultasi pelaksanaan kegiatan

100%

99.999.000

14 Penyediaan tenaga Administrasi dan teknis perkantoran Terlaksananya pembayaran gaji PTT

dan honor 12 Bulan

Terlaksananya pembayaran gaji

PTT dan honor 100%

93.900.000

II Program peningkatan sarana dan prasarana Aparatur 385.211.200

15 Pembangunan Gedung Kantor Terlaksananya Pembangunan

Gedung Kantor 1 Paket

Tersedianya gedung parkir kantor

yang kondusif 100% 34.661.000

16 Pengadaan meubeleur Tersedianya mebeuler kantor 1 Paket Terpenuhinya mebeuler kantor 100%

63.475.000

17 Pengadaan perlengkapan gedung kantor Tersedianya perlengkapan kantor 1 Paket Terpenuhinya perlengkapan

kantor 100%

8.570.000

18 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Terlaksananya pemeliharaan

rutin/berkala gedung kantor 1 Unit

Terwujudnya pemeliharaan

gedung kantor 100%

149.750.000

19 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

1 Tahun

Terwujudnya pemeliharaan dan perawatan kendaraan dinas/ operasional

100%

161.766.200

20 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor Terlaksananya pemeliharaan

rutin/berkala perlengkapan kantor 1 Tahun

Terwujudnya pemeliharaan

perlengkapan kantor 100%

1.650.000

III Program Peningkatan Disiplin Aparatur 18.350.000

20 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Tersedianya pakaian dinas beserta

perlengkapannya 53 Steel

Meningkatnya disiplin pegawai

dalam berpakaian 100% 18.350.000

IV Program Perencanaan pembangunan daerah 51.012.575

1 Penyusunan Dokumen Kinerja BPMD & PTSP

Tersusunya Dokumen LAKIP,LKPJ & Laporan Akhir Tahun BPMD & PTSP Kinerja BPMD & PTSP

20 Buku

Tersedianya Dokumen LAKIP,LKPJ & Laporan Akhir Tahun BPMD & PTSP Kinerja BPMD & PTSP

100% 32.047.575

2 Monitoring,evaluasi dan pelaporan Terlaksananya monitoring, evaluasi

dan pelaporan penanaman modal 4 laporan

Meningkatnya ketersediaan data


(5)

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target

1 2 6 7 8 9 10

Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan No Urusan Pemerintahan Daerah/ Program/Kegiatan

Indikator Kinerja

Dana Indikatif 2014

V Program peningkatan Promosi dan Kerjasama

Investasi 646.467.225

1

Peningkatan koordinasi dan kerjasama dibidang

Penanaman Modal dengan instansi pemerintah dan dunia usaha

Terlaksananya koordinasi dan kerjasama di bidang penanaman modal dengan instansi pemerintah dan dunia usaha

8 Rapat

Meningkatnya peluang investasi dan kerjasama penanaman modal melalui kerjasama daerah

100% 44.670.400

2 Kegiatan Sosialisasi kebijakan Penanaman Modal Terlaksanannya sosialisasi kebijakan

penanaman modal 60 Orang

Meningkatnya pemahaman SKPD dan Steke holder terkait terhadap prosedur penanaman modal

100% 41.665.325

3 Kegiatan Penyelenggaran Promosi dan Pameran Investasi

Terlaksananya penyelenggaraan pameran investasi dan perizinan dan tersedianya brosur (Leaflet)

1 Paket

Meningkatnya pemahaman investor melalui pameran promosi investasi daerah

100% 263.630.000

Tersedianya Data Penanaman Modal Terwujudya pedoman pendataan 4 Penyusunan Profil Penananam Modal dan Perizinan Tersedianya Data Penanaman Modal

dan Perizinan

80 Buku Terwujudya pedoman pendataan

penanaman modal dan perizinan 100% 73.530.200

5 Peningkatan kualitas SDM guna peningkatan pelayanan Investasi

Terlaksananya pelatihan

pengembangan SDM 11 Orang

Meningkatnya kualitas SDM aparatur dalam perencanaan investasi penanaman modal

100% 42.041.800

6 Kegiatan Pemanatauan dan Pembinaan dan Pengawasan Penanaman Modal

Tersedianya data-data penanaman

modal daerah 1 Paket

Terwujudnya pelakasanaan penanaman modal yang teratur dan sesuai dengan peraturan darah

100% 62.742.000

7 Pengembangan Sistem Informasi Promosi Investasi Tersedianya bahan promosi investasi

dangan menggunakan animasi 2 Paket

Terwujudnya kemudahan bagi masyarakat dan pelaku usaha guna mendapatkan informasi perizinan dan peluang investasi di kota Pyk

100% 118.187.500

VIII Program Optimalisasi Pelayanan Publik 617.279.550

1 Fasilitasi dan Penyelesaian/Penanganan pengaduan masyarakat di Bidang Perizinan/non Perizinan

Terlaksananya peningkatan kualitas pelayanan terhadap pengaduan masyarakat

1 Tahun

Terakomodasinya pengaduan masyarakat serta tercapainya kepastian hukum pelayanan

100% 17.723.000

2 Penyusunan regulasi penyederhanaan sistem pelayanan Perizinan

Tersedianya SOP dan Juknis

Penyelenggaraan perizinan 30 Buku

Terwujudnya penyusunan buku tentang SOP dan pedoman pelayanan perizinan

100% 30.232.500


(6)

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target

1 2 6 7 8 9 10

Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan No Urusan Pemerintahan Daerah/ Program/Kegiatan

Indikator Kinerja

Dana Indikatif 2014

4 Fasilitasi penunjang peningkatan kualitas pelayanan perizinan

Tersedianya sarana penunjang

pelayanan perizinan 2 Paket

Terciptanha kemudahan informasi dan kemudahan pengurusan izin masyarakaat perizinan

100% 134.389.550

5 Sosialisasi dan Pelaksanaan Percepatan Pelayanan Perizinan/Non Perizinan

Terlaksananya Sosialisasi dan Pelaksanaan Percepatan Pelayanan

Perizinan/Non Perizinan

5 kecamatan

Meningkatnya pemahaman masyarakat mengenai perizinan/ non perizinan

100%

6 Kegiatan penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu satu pintu dan penanaman modal

Terlaksananya pelayanan perizinan

dan non perizinan

1 thn

Meningkatnya pelayanan perizinan terpadu satu pintu dan penanaman modal

100% 332.530.000

VIII Program Peningkatan iklim Investasi dan realisasi

investasi 106.948.000

Tersedianya pedoman penanaman Meningkatnya pemahaman 3 Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM)

Tersedianya pedoman penanaman

modal

1 Paket

Meningkatnya pemahaman investor dalam berinvestasi di kota payambuh

106.948.000

Payakumbuh, Mei 2013

Kepala Badan Penanaman Modal Daerah dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Payakumbuh