RENCANA AKSI TAHUN 2017 SEKRETARIAT DAERAH
Rencana Aksi Sekretariat Daerah
RENCANA AKSI
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA
PERIODE TAHUN 2016 - 2021
TAHUN ANGGARAN 2016
No
Tujuan
Sasaran Strategis
1
Meningkatkan
kualitas
pelayanan dan
koordinasi
dalam rangka
pelayanan
administrasi
KDH, DPRD
dan
penyelenggara
an
pemerintahan
daerah serta
penataan
daerah dan
urusan
pemerintahan
Meningkatnya
kualitas
pelayanan
dan koordinasi dalam
rangka
pelayanan
administrasi
KDH,
DPRD
dan
penyelenggaraan
pemerintahan daerah
serta
penataan
daerah dan urusan
pemerintahan
Indikator
Kinerja
Satuan
Target
Program
Anggaran
Kegiatan
Indikator Kegiatan
Anggaran
Program
Peningkatan
Pelayanan
Kedinasan
Kepala
Daerah/Wakil
Kepala Daerah
106,472,450 Penyusunan
Laporan
Penyelenggaraan
Pemerintahan
Daerah
(LPPD)
dan
Informasi
Laporan
Penyelenggaraan
Pemerintahan
Daerah (ILPPD)
Jumlah
dokumen
LPPD Tahun 2016
dan
termuatnya
ILPPD Tahun 2016
106,472,450
2
Program
Peningkatan
Sistem
Pengawasan
Internal
dan
Pengendalian
Pelaksanaan Kebijakan
KDH
40,370,300 Pegendalian
Manajemen
Pelaksanaan
Kebijakan KDH
Jumlah Kecamatan
yang
dievaluasi
kinerja Kecamatan
tingkat
Kab.
Bulukumba
dan
tingkat
Provinsi
Sulawesi
Selatan
selama 1 tahun
40,370,300
3
Program
Perencanaan
Pembangunan Daerah
101,218,800 Koordinasi
Penyusunan
Laporan
Keterangan
Pertanggung
jawaban (LKPJ)
2 Dokumen
Penanggung
jawab
Pemerintahan
umum
85%
40 orang
Pemerintahan
umum
2 Dokumen
Pemerintahan
umum
Target
101,218,800
Jumlah dokumen
Laporan Keterangan
Pertanggungjawaba
n KDH tahun 2015,
LKPJ AMJ (Akhir
Masa Jabatan) dan
memori serah
terima jabatan
Rencana Aksi Sekretariat Daerah
No
4
Tujuan
Sasaran Strategis
Meningkatkan Meningkatnya
Indikator
Kinerja
Satuan
Target
Program
Program Penataan
Peningkatan
Program
Daerah
Otonomi baru
5
6
7
8
9
Rogram
Kecamatan
Pembinaan
Program
Peningkatan
Pelayanan
Kehidupan
Beragama dan Kesra
Program
Peningkatan
Pelayanan
Kehidupan
Beragama dan Kesra
Anggaran
Kegiatan
Indikator Kegiatan
Penyusunan
45,540,650 Fasilitasi
Percepatan
Penyelesaian
Tapal
Batas
Wilayah
Administrasi
Antar Daerah
Jumlah
dokumen
Persentase
terwujudnya
penyelesaian tapal
batas Kabupaten
Bulukumba dan
Kabupaten Sinjai.
Anggaran
Target
45,540,650
95%
Penanggung
jawab
Pemerintahan
umum
28,906,950 Pembakuan
Nama
Rupa Jumlah dokumen
Bumi
nama rupabumi
unsur buatan
Kabupaten
Bulukumba yang
sudah terbakukan
secara nasional
28,906,950
47,546,650 Fasilitasi,
Koordinasi,
Monitoring
Evaluasi
Kerjasama
Daerah
47,546,650 1 Tahun
Pemerintahan
Umum
79,944,200 40 orang
Pemerintahan
umum
79,944,200 fasilitasi
penataan
pembinaan
Kecamatan
Kelurahan
Jumlah dokumen
dan nama rupabumi
unsur buatan
Kabupaten
Bulukumba yang
sudah terbakukan
secara nasional
Jumlah
dan regulasi/kebijakan
terkait
dengan
dan lembaga
kemasyarakatan
581,201,500 Pelaksanaan
Jumlah
tahapan
MTQ
tingkat pelaksanaan MTQ
Kabupaten dan
STQ
Tingkat
Propinsi
Pengajian Rutin
45,000,000
1 Dokumen
Jumlah
pelaksanaan
pengajian rutin
Pemerintahan
umum
1 Dokumen
581,201,500 4 kali
45,000,000 1 Tahun
KESRA
KESRA
Rencana Aksi Sekretariat Daerah
No
Tujuan
Sasaran Strategis
Indikator
Kinerja
Satuan
Target
Program
Anggaran
Kegiatan
Indikator Kegiatan
Program
Peningkatan
Program
Peningkatan
Pelayanan
Kehidupan
Beragama dan Kesra
PenyusunanImam Jumlah
dokumen
433,560,000 Insentif
Imam
Mesjid
Mesjid
penerima
insentif
dari
Pemerintah
Kab.
Bulukumba selama
12 (dua belas) bulan
Program
Peningkatan
Pelayanan
Kehidupan
Beragama dan Kesra
Syafari
154,225,400 Ramadhan
12
Program
Peningkatan
Pelayanan
Kehidupan
Beragama dan Kesra
679,257,600 Pembinaan
Jumlah
Kegiatan
Guru ketersediaan
TKA/TPA
insentif bagi guru
TKA/TPA Kontrak ,
guru madin, dan
guru TKA/TPA non
kontrak selama 1
Tahun
13
Program
Peningkatan
Pelayanan
Kehidupan
Beragama dan Kesra
45,394,000 Rapat Koordinasi Jumlah
dan HIV/AIDS
pelaksanaan rapat
koordinasi
lintas
sektor
terkait
HIV/AIDS
dan
Zonosis
Program
Peningkatan
Pelayanan
Kehidupan
Beragama dan Kesra
Pelatihan
56,454,000 BAZNAS
10 Meningkatkan Meningkatnya
11
14
Jumlah Kecamatan
yang
dikunjungi
untuk
safari
Ramadhan
Jumlah
pelaksanaan seleksi
dan
pelatihan
peningkatan
SDM
pengelola BAZNAS
Anggaran
Target
433,560,000
Penanggung
jawab
Pemerintahan
KESRA
176 orang
154,225,400 1 kali
KESRA
679,257,600 12 Bulan
KESRA
45,394,000 2 Kali
KESRA
56,454,000 2 Kali
KESRA
Rencana Aksi Sekretariat Daerah
15 Meningkatkan Meningkatnya
Program
Peningkatan
Program
Peningkatan
Pelayanan
Kehidupan
Beragama dan Kesra
Penyusunan
Jumlah
dokumen
37,680,000 Pembinaan
Usaha Kesehatan Pelaksanaan
Sekolah (UKS)
pembinaan UKS di
tingkat
SMA/sederajat,
SMP/sederajat,
SD/sederajat,
TK/sederajat
selama
1
(satu)
tahun
37,680,000 1 Tahun
Penanggung
jawab
Pemerintahan
KESRA
16
Program
Peningkatan
Pelayanan
Kehidupan
Beragama dan Kesra
40,000,000 Pelayanan Calon Jumlah
Jemaah Haji
pelaksanaan
pelayanan
Calon
Jamaah Haji dan
Jamaah Haji dalam
satu tahun
40,000,000 1 Tahun
KESRA
17
Program
Sistem
Tanah
18
Program
Penataan
Penguasaan, Pemilikan,
Penggunaan
dan
Pemanfaatan Tanah
161,598,500 Penataan
Jumlah
Penguasaan,
pelaksanaan
Pemilikan,
sosialisasi
dan
Penggunaan dan koordinasi
terkait
Pemanfaatan
regulasi dan juknis
Tanah
pengadaan
tanah
terhadap 100 orang
peserta
161,598,500 1 Tahun
Pertanahan
19
Program
Penataan
Penguasaan, Pemilikan,
Penggunaan
dan
Pemanfaatan Tanah
848,900,000 Pengadaan/Pemb
ebasan/Pengama
nan
Tanah
Pemerintah
Daerah
848,900,000 1 persil
Pertanahan
No
Tujuan
Sasaran Strategis
Indikator
Kinerja
Satuan
Target
Program
Pembangunan
Pendaftaran
Anggaran
Kegiatan
100,375,000 Penyusunan
Sistem
Pendaftaran
tanah
Indikator Kegiatan
Jumlah
ketersediaan
database
pertanahan
Jumlah
ketersediaan lokasi
pembangunan
sarana
dan
prasarana
untuk
kepentingan umum
Anggaran
100,375,000
Target
10
kecamatan
Pertanahan
Rencana Aksi Sekretariat Daerah
No
Tujuan
Sasaran Strategis
Indikator
Kinerja
Satuan
Target
Program
Anggaran
Kegiatan
Indikator Kegiatan
20 Meningkatkan Meningkatnya
Peningkatan
Program
Penyelesaian
konflik-konflik
Pertanahan
21
Program Pengembangan
Lembaga
Ekonomi
Pedesaan
76,283,000 Koordinasi
Penyaluran
RASKIN
22
Program
penyiapan
potensi
sumberdaya,
sarana dan prasarana
daerah
21,020,000 Koordinasi
Jumlah
Produksi Daerah penyelesaian
dokumen
data
potensi daerah yang
disusun
secara
berkala
(
2
Semester)
23
Program
peningkatan
profesionalisme tenaga
pemeriksa dan aparatur
pengawasan
133,027,500 Evaluasi
dan
Pengawasan
Penyerapan
Anggaran Daerah
24
Program Pemberdayaan
Jasa Konstruksi
105,714,400 Pemberdayaan
Prosentase
Pengguna
Jasa penyelenggaraan
Konstruksi
pembinaan,
pengguna
dan
penyedia
jasa
konstruksi
dan
Jumlah
penyusunan
informasi
pengadaan barang
dan jasa
Penyusunan
141,595,000 Fasilitas
Penyelesaian
konflik-konflik
Pertanahan
dokumen
Jumlah
penyelesaian konflik
pertanahan
yang
ditangani selama 1
tahun
Jumlah penyaluran
raskin
setiap
desa/kelurahan
Jumlah
penyelesaian
data
laporan
realisasi
dan
aktifitas
pengadaan
Pemerintah
Kab.
Bulukumba secara
berkala
Anggaran
Target
141,595,000 12 konflik
Penanggung
jawab
Pemerintahan
Pertanahan
76,283,000 136
Desa/Kelur
ahan
EKBANG
21,020,000 100%
EKBANG
133,027,500 12 bulan
EKBANG
105,714,400 4 triwulan
100%
EKBANG
Rencana Aksi Sekretariat Daerah
No
Tujuan
Sasaran Strategis
Indikator
Kinerja
Satuan
Target
Program
Anggaran
Kegiatan
Indikator Kegiatan
Anggaran
Target
Penanggung
jawab
Pemerintahan
EKBANG
25 Meningkatkan Meningkatnya
Peningkatan
Program Pemberdayaan
Jasa Konstruksi
26
Program
Pembangunan/Pengemb
angan
Perekonomian
Daerah
57,012,500 Pengendalian
Jumlah
laporan
Tingkat
Inflasi tingkat inflasi di
Daerah
Kab. Bulukumba
57,012,500 4 triwulan
EKBANG
27
Program
Pembangunan/Pengemb
angan
Perekonomian
Daerah
24,302,000 Evaluasi
dan
Pelaporan
Pelaksanaan
Pembangunan
Daerah
Jumlah
penyelesaian
data
laporan
realisasi
fisik dan keuangan
program / kegiatan
pembangunan
daerah
secara
berkala
24,302,000 12 bulan
EKBANG
28
Program
Pembangunan/Pengemb
angan
Perekonomian
Daerah
38,414,600 Monitoring
Pelaksanaan
Pembangunan
Daerah
Jumlah
dokumen
data laporan hasil
monitoring
pelaksanaan
kegiatan
pembangunan
daerah
38,414,600
EKBANG
Penyusunan
199,576,000 Pengembangan
Kapasitas
Layanan
Pengadaan
Barang/Jasa
Jumlah
dokumen
Presentase
layanan
pengadaan barang
dan
jasa
secara
elektronik
dan
jumlah
pelatihan
LPSE
terhadap
penyedia jasa dan
pengguna
jasa
konstruksi
199,576,000
100%
100%
Rencana Aksi Sekretariat Daerah
No
Tujuan
Sasaran Strategis
Indikator
Kinerja
Satuan
Target
Program
Anggaran
Kegiatan
Indikator Kegiatan
Anggaran
Target
Penanggung
jawab
Pemerintahan
Humas
Protokol
Dan Sandi
29 Meningkatkan Meningkatnya
Peningkatan
Program
Pelayanan
Administrasi
Perkantoran
Penyusunan
219,940,000 Penyediaan
bahan
bacaan
dan
peraturan
perundangundangan
dokumen
Jumlah
ketersediaan koran,
tabloid,
majalah
serta sarana dan
prasarana
komunikasi
bagi
Aparat Pemerintah
Daerah dalam 1
tahun
219,940,000 1 tahun
30
Program Pengembangan
Komunikasi, Informasi
dan Media Massa
95,400,000 Pembinaan dan
pengembangan
jaringan
komunikasi dan
informasi
Jumlah
pelaksanaan
pengolahan
pendokumentasian
dan
pelayanan
informasi
publik
terhadap
masyarakat, Media
Cetak
dan
Elektronik
95,400,000 1 paket
Humas Protokol
Dan Sandi
31
Program Pengembangan
Komunikasi, Informasi
dan Media Massa
143,277,500 Pengkajian dan Jumlah
pengembangan
ketersediaan
sistem informasi informasi terhadap
penyelenggaraan
pemerintah,
baik
melalui
cetak
maupun elektronik
selama 1 tahun
143,277,500 1 tahun
Humas Protokol
Dan Sandi
Rencana Aksi Sekretariat Daerah
No
Tujuan
Sasaran Strategis
Indikator
Kinerja
Satuan
Target
Program
Anggaran
Kegiatan
32 Meningkatkan Meningkatnya
Peningkatan
Program Pengembangan
Komunikasi, Informasi
dan Media Massa
33
Program Pengembangan
Komunikasi, Informasi
dan Media Massa
34
Program
Koordinasi,
Pengembangan
Sumberdaya
Kehumasan,
dan
Keprotokoleran
171,649,000 Koordinasi
dan
Pelatihan Serta
Pengaturan
Acara-Acara
Pemda
35
36
Penyusunan dan
127,360,000 Perencanaan
pengembangan
kebijakan
komunikasi dan
informasi
Indikator Kegiatan
Anggaran
Target
Penanggung
jawab
Pemerintahan
Humas
Protokol
Dan Sandi
Jumlah
dokumen
Persentase
pelaksanaan
penyelenggaraan
kegiatan
pengaturan
acara
Pemerintah Daerah
yang
dikoordinir
dalam 1 tahun
127,360,000 1 tahun
Jumlah
ketersediaan akses
internet / jaringan
komunikasi
dan
informasi
50,000,000 1 tahun
Humas Protokol
Dan Sandi
Persentase
ketersediaan
jasa
administrasi sistem
persandian dalam 1
tahun
171,649,000 1 tahun
Humas Protokol
Dan Sandi
Program
Pelayanan
Administrasi
Perkantoran
147,240,000 Penyediaan jasa Jumlah
administrasi
ketersediaan
keuangan
pelaksanaan
jasa
administrasi
keuangan Lingkup
Setda
dalam
setahun
147,240,000 1 tahun
KEUANGAN
Program
peningkatan
pengembangan
sistem
pelaporan
capaian
kinerja dan keuangan
5,000,000 Penyusunan
Jumlah
Dokumen
pelaporan
Pelaporan keuangan
keuangan akhir akhir tahun SKPD
tahun
50,000,000 Pengelolaan
Administrasi
Sistem
Persandian
5,000,000 1 dokumen
KEUANGAN
Rencana Aksi Sekretariat Daerah
No
Tujuan
Sasaran Strategis
Indikator
Kinerja
Satuan
Target
Program
Anggaran
Kegiatan
Indikator Kegiatan
Anggaran
Target
Penanggung
jawab
Pemerintahan
KEUANGAN
37 Meningkatkan Meningkatnya
Peningkatan
Program
peningkatan
dan
pengembangan
pengelolaan
keuangan
daerah
Penyusunan
152,324,800 Pengendalian
pelaksanaan
anggaran
dan
keuangan daerah
dokumen
Jumlah
Penyusunan
Pengendalian
dan
Pelaksanaan
Keuangan Lingkup
Setda
selama
1
Tahun
Anggaran
lingkup Sekretariat
Daerah
152,324,800 4 dokumen
1 tahun
38
Program
peningkatan
dan
pengembangan
pengelolaan
keuangan
daerah
78,161,000 Penatausahaan
Administrasi
Perbendaharaan
Jumlah
pelaksanaan
penatausahaan
administrasi
perbendaharaan
lingkup Sekretariat
Daerah
78,161,000 12 bulan
KEUANGAN
39
Program
peningkatan
dan
pengembangan
pengelolaan
keuangan
daerah
81,943,000 Penatausahaan
Administrasi
Pembukuan
Jumlah
pelaksanaan
penatausahaan
administrasi
pembukuan lingkup
Sekretariat Daerah
81,943,000 12 bulan
KEUANGAN
40
Program
peningkatan
pengawasan
internal
dan
pengendalian
pelaksanaan kebijakan
KDH
224,405,000 Tuntutan
perbendaharaan
dan
tututan
ganti
rugi
keuangan daerah
(TPTGR)
Persentase
pelaksanaan
penyelesaian
TPTGR dalam 1 tahun
224,405,000 95 LHP 15
kali
KEUANGAN
Rencana Aksi Sekretariat Daerah
No
Tujuan
Sasaran Strategis
Indikator
Kinerja
Satuan
Target
Program
41 Meningkatkan Meningkatnya
Peningkatan
Program
peningkatan
sistem
pengawasan
internal
dan
pengendalian
pelaksanaan kebijakan
KDH
42
Program
peningkatan
sistem
pengawasan
internal
dan
pengendalian
pelaksanaan kebijakan
KDH
43
Program
peraturan
undangan
penataan
perundang-
44
Program
peraturan
undangan
penataan
perundang-
Anggaran
Kegiatan
Penyusunankasus
61,589,250 Penangan
pengaduan
di
lingkungan
pemerintah
daerah
Indikator Kegiatan
Jumlah
dokumen
Persentase
Pemberian bantuan
Hukum Penanganan
Kasus
dan
Pertimbangan
Hukum
Lingkup
Kabupaten
Bulukumba
126,215,600 Tindak
lanjut Jumlah
hasil
temuan penyelesaian
pengawasan
temuan
aparat
pengawasan
fungsional
50,000,000 Koordinasi
kerjasama
permasalahan
peraturan
perundangundangan
288,342,000 Legislasi
rancangan
peraturan
perundangundangan
Jumlah
Pelaksanaan
evaluasi
dan
analisis Peraturan
Perundangundangan
(Pelaksanaan Perda
kawasan
Tanpa
Rokok)
Jumlah
penyelesaian draft
rancangan produk
hukum daerah
Anggaran
Target
61,589,250 100%
126,215,600 80 LHP 1
Paket
50,000,000 100%
288,342,000 16 jenis
16 jenis 9
jenis
Penanggung
jawab
Pemerintahan
HUKUM
HUKUM
HUKUM
HUKUM
Rencana Aksi Sekretariat Daerah
No
Tujuan
Sasaran Strategis
Indikator
Kinerja
Satuan
Target
Program
45 Meningkatkan Meningkatnya
Program
peraturan
undangan
Peningkatan
penataan
perundang-
46
Program
peraturan
undangan
47
48
Anggaran
Kegiatan
Indikator Kegiatan
Anggaran
Target
Penanggung
jawab
Pemerintahan
HUKUM
Penyusunan
91,990,000 Fasilitasi
sosialisasi
peraturan
perundangundangan
dokumen
Jumlah
pelaksanaan
sosialisasi
peraturan
perundangundangan
(Perda
Kawasan
Tanpa
Rokok)
terhadap
500 peserta dalam 1
(satu) tahun
91,990,000 18 kali
penataan
perundang-
13,194,600 Publikasi
peraturan
perundangundangan
Jumlah
pelaksanaan
penyajian informasi
tentang
produk
hukum
13,194,600 2 kali
HUKUM
Program
peraturan
undangan
penataan
perundang-
92,370,000 Kajian peraturan
perundangundangan daerah
terhadap
peraturan
perundangundangan yang
baru,lebih tinggi
dan
keserasian
antar peraturan
perundangundangan daerah
Jumlah
kajian
Peraturan
PerundangUndangan Daerah
terhadap Peraturan
PerundangUndangan
yang
baru, lebih tinggi
dan
keserasian
antar
Peraturan
PerundangUndangan
daerah
selama
12
(dua
belas) bulan
92,370,000 600 buah
HUKUM
Program
peraturan
undangan
penataan
perundang-
73,327,900 Penataan
dokumentasi
hukum
Jumlah
produk
hukum
yang
didokumentasikan
73,327,900 1 paket 15
jenis 15
jenis 1 jenis
HUKUM
Rencana Aksi Sekretariat Daerah
No
Tujuan
Sasaran Strategis
Indikator
Kinerja
Satuan
Target
Program
Anggaran
Kegiatan
Indikator Kegiatan
Anggaran
Target
Penanggung
jawab
Pemerintahan
HUKUM
49 Meningkatkan Meningkatnya
Program
peraturan
undangan
Peningkatan
penataan
perundang-
Penyusunan
Jumlah
dokumen
12,358,050 Penyuluhan
peserta
Hukum Terpadu penyuluhan Hukum
terpadu
Terpadu
dalam 1 (satu) kali
pelaksanaan
12,358,050 1 Kali
50
Program
peraturan
undangan
penataan
perundang-
47,750,000 Bintek
Produk Jumlah
peserta
Hukum Daerah Bimtek
produk
hukum daerah
47,750,000 1 angkatan
HUKUM
51
Program
peraturan
undangan
penataan
perundang-
10,245,350 Sosialisasi
dan
koordinasi
penegakan
hukum dan HAM
Jumlah
pelaksanaan
koordinasi
penegakan hukum
dan HAM
10,245,350 1 kali
HUKUM
52
Program
peraturan
undangan
penataan
perundang-
47,616,750 Pembinaan
kelompok
kadarkum
Jumlah pembinaan
kelompok
Kadarkum terhadap
1 kelompok peserta
kadarkum
53
Program
peningkatan
pengembangan
sistem
pelaporan
capaian
kinerja dan keuangan
34,391,000 Penyusunan
laporan capaian
kinerja
dan
ikhtisar realisasi
kinerja SKPD
Jumlah
penyusunan
dokumen Laporan
Kinerja Sekretariat
Daerah
54
Program
peningkatan
pengembangan
sistem
pelaporan
capaian
kinerja dan keuangan
23,800,000 Penyusunan
Jumlah
program
kerja Ketersediaan
SKPD
Dokumen Rencana
Strategis Sekretariat
Daerah Tahun 20162021
47,616,750
100%
HUKUM
34,391,000 Setda
ORGANISASI
23,800,000 Sekretariat
Daerah
ORGANISASI
Rencana Aksi Sekretariat Daerah
No
Tujuan
Sasaran Strategis
Indikator
Kinerja
Satuan
Target
Program
Anggaran
Kegiatan
Indikator Kegiatan
Anggaran
Target
Penanggung
jawab
Pemerintahan
ORGANISASI
55 Meningkatkan Meningkatnya
Peningkatan
Program
optimalisasi
pemanfaatan teknologi
informasi
56
Program
Peraturan
Undangan
Penataan
Perundang-
57
Program
Penataan
Daerah Otonomi Baru
58
Program Pembinaan dan
Pengembangan Aparatur
47,201,000 Pembuatan dan Jumlah
Penggantian
ketersediaan atribut
Atribut PNS
PNS
lingkup
Pemerintah Daerah
dalam 1 Tahun
47,201,000 1 Tahun
ORGANISASI
59
Program Pembinaan dan
Pengembangan Aparatur
49,985,500 Pengelolaan
Administrasi
Kepegawaian
49,985,500 1
Sekretariat
Daerah
ORGANISASI
60
Program Pembinaan dan
Pengembangan Aparatur
50,000,000 Fasilitasi
Jumlah SKPD yang
Penyusunan
difasilitasi
Analisis Jabatan penyusunan Uraian
Tugas Jabatannya
50,000,000 SKPD
ORGANISASI
Penyusunan
117,695,000 Evaluasi
penerapan
standar
pelayanan
minimal (SPM)
dokumen
Jumlah SKPD
yang
dimonitoring
dan
dievaluasi
penyusunan
SOPnya
117,695,000 6 SKPD
36,185,000 Monitoring dan
Evaluasi Standar
Operasional
Prosedur (SOP)
Jumlah SKPD yang
dievaluasi
penerapan SPM nya
dalam1 tahun
36,185,000 Semua
SKPD
214,424,000 Fasilitasi
pemantapan
SOTK
pemerintah
daerah
otonom
baru
Jumlah
Draft
Kelembagaan
Organisasi
Perangkat
Daerah
yang tertata
Jumlah
administrasi
kepegawaian
Sekretariat Daerah
yang dikelola dalam
1 Tahun
214,424,000 1 Dokumen
ORGANISASI
ORGANISASI
Rencana Aksi Sekretariat Daerah
34,630,000 5 SKPD
Penanggung
jawab
Pemerintahan
ORGANISASI
50,000,000 Fasilitasi
Jumlah SKPD yang
Penyusunan
difasilitasi
Evaluasi Jabatan penyusunan
Evaluasi
Jabatannya
50,000,000
ORGANISASI
Program Pembinaan dan
Pengembangan Aparatur
75,332,500 Fasilitasi
Penerapan
Pelaksanaan
Reformasi
Birokrasi
Jumlah SKPD yang
dimonitoring
dan
dievaluasi
penerapan
pelaksanaan
Reformasi
Birokrasinya dalam
1 Tahun
75,332,500 SKPD
ORGANISASI
64
Program Pembinaan dan
Pengembangan Aparatur
47,813,500 Pengembangan
Pendidikan dan
Pelatihan PNSD
Berbasis
Kompetensi
Jumlah Bagian yang
mengikuti
Diklat
terkait Kompetensi
terhadap
PNS
Lingkup Sekretariat
Daerah dalam 1
Tahun
47,813,500 1
Sekretariat
Daerah
ORGANISASI
65
Program Pembinaan dan
Pengembangan Aparatur
40,000,000 Fasilitasi
Penyusunan
Standar
Kompetensi
Manajerial PNSD
Jumlah
Dokumen
Penyusunan
Standar Kompetensi
Manajerial PNS
40,000,000 SKPD
ORGANISASI
No
Tujuan
Sasaran Strategis
Indikator
Kinerja
Satuan
Target
Program
Anggaran
Kegiatan
61 Meningkatkan Meningkatnya
Peningkatan
Program Pembinaan
dan
Pengembangan Aparatur
Penyusunan
34,630,000 Evaluasi
Pembinaan dan
Peningkatan Unit
Pelayanan Publik
62
Program Pembinaan dan
Pengembangan Aparatur
63
Indikator Kegiatan
dokumen
Jumlah SKPD
yang
dibina
dan
dievaluasi
Unit
Pelayanan
Publiknya dalam 1
Tahun
Anggaran
Target
10
Dokumen
Rencana Aksi Sekretariat Daerah
No
Tujuan
Sasaran Strategis
Indikator
Kinerja
Satuan
Target
Program
Anggaran
Kegiatan
Indikator Kegiatan
Anggaran
Target
Penanggung
jawab
Pemerintahan
UMUM
66 Meningkatkan Meningkatnya
Peningkatan
Program
Pelayanan
Administrasi
Perkantoran
67
Program
Pelayanan
Administrasi
Perkantoran
10,276,336,900
Penyediaan Jasa
Komunikasi,
Sumber Daya Air
dan Listrik
Jumlah
ketersediaan
belanja
sarana
komunikasi,
sumber daya air
dan listrik
10,276,336,900
68
Program
Pelayanan
Administrasi
Perkantoran
295,064,000 Penyediaan Jasa
Peralatan
dan
Perlengkapan
Kantor
Persentase
ketersediaan
jasa
dan
sewa
perlengkapan
kantor (sewa meja
kursi, sewa tenda,
sewa
sound
system)dalam
1
Tahun
295,064,000 1 Tahun
69
Program
Pelayanan
Administrasi
Perkantoran
15,000,000 Penyediaan Jasa Persentase
Jaminan Barang ketersediaan
jasa
Milik Daerah
jaminan
Barang
Milik Daerah (Pajak
Bangunan
Milik
Daerah,
Rumah
Jabatan,
Rumah
Dinas dan Tanah
Milik Daerah)
15,000,000 Bumi dan
Bangunan
UMUM
70
Program
Pelayanan
Administrasi
Perkantoran
60,000,000 Penyediaan Jasa
Pemeliharaan
dan
Perizinan
Kendaraan
Dinas/Operasion
al
60,000,000 1 tahun
UMUM
Penyusunan Jasa Jumlah
12,700,000 Penyediaan
Persentase dokumen
Surat Menyurat ketersediaan
pelayanan
jasa
surat
menyurat
dalam 1 tahun
Persentase
jasa
pemeliharaan
dan
perizinan kendaraan
dinas (penggantian
STNK,
plat
kendaraan
dan
BPKB)
12,700,000 1 Tahun
12 Bulan
UMUM
UMUM
Rencana Aksi Sekretariat Daerah
No
Tujuan
Sasaran Strategis
Indikator
Kinerja
Satuan
Target
Program
Anggaran
Kegiatan
71 Meningkatkan Meningkatnya
Peningkatan
Program
Pelayanan
Administrasi
Perkantoran
72
Program
Pelayanan
Administrasi
Perkantoran
75,800,000 Penyediaan
Komponen
Instalasi
Listrik/Penerang
an
Bangunan
Kantor
73
Program
Pelayanan
Administrasi
Perkantoran
74
Program
Pelayanan
Administrasi
Perkantoran
Indikator Kegiatan
Penyusunan Jasa Jumlah
181,690,000 Penyediaan
Persentase dokumen
Kebersihan
ketersediaan
jasa
Kantor
kebersihan Kantor
Bupati,
Halaman
Rumah
Jabatan
Bupati dan Wakil
Bupati
dalam
1
tahun
Target
181,690,000 1 paket
Penanggung
jawab
Pemerintahan
UMUM
75,800,000 3 Gedung
UMUM
71,250,000 Penyediaan
Jumlah
peralatan
Peralatan
dan dan
perlengkapan
Perlengkapan
Kantor
Kantor
71,250,000 8 jenis
UMUM
1,363,797,000
1,363,797,000
UMUM
Rapat-Rapat
Koordinasi
dan
Konsultasi
Keluar Daerah
Jumlah
Sapra/bangunan
yang
difasilitasi
kebutuhan
peralatan listriknya
dalam
1
tahun
(Kantor
Bupati,
Rujab
Bupati
&
Wabup)
Anggaran
Persentase
pelaksanaan rapat
koordinasi
dan
konsultasi
untuk
pejabat dan JFU
lingkup Sekretariat
Daerah dalam 1
tahun
1 tahun
Rencana Aksi Sekretariat Daerah
No
Tujuan
Sasaran Strategis
Indikator
Kinerja
Satuan
Target
Program
Anggaran
Kegiatan
Indikator Kegiatan
Anggaran
Target
75 Meningkatkan Meningkatnya
Peningkatan
Program
Pelayanan
Administrasi
Perkantoran
Penyusunan
333,833,300 Penatausahaan
Kesekretariatan
SKPD
Jumlah
dokumen
Persentase
ketersediaan
penatausahaan
Sekretariat Daerah
dan
jasa
pendamping tenaga
teknis perkantoran
333,833,300 1 tahun
76
Program
Pelayanan
Administrasi
Perkantoran
375,356,000 Penyediaan
Komponen
Instalasi
Listrik/Penerang
an Jalan dan
Sarana Umum
Jumlah
ketersediaan
peralatan
listrik
untuk penerangan
jalan umum (PJU)
dan sarana umum
lainnya dalam 1
tahun serta Jumlah
ketersediaan
jasa
petugas
kelistrikan,meterisa
si
listrik
dan
tiang/jaringan
lampu jalan
375,356,000
77
Program
Peningkatan
Sarana dan Prasarana
Aparatur
266,325,000 Pengadaan
Jumlah pengadaan
Kendaraan
kendaraan
dinas
Dinas/Operasion Bupati
al
78
Program
Peningkatan
Sarana dan Prasarana
Aparatur
61,700,000 Pengadaan
Perlengkapan
Rumah
Jabatan/Dinas
Jumlah pengadaan
kendaraan
dinas
operasional roda 4
dan
roda 2
10
kecamatan
Penanggung
jawab
Pemerintahan
UMUM
UMUM
266,325,000 3 unit
UMUM
61,700,000 9 jenis
UMUM
Rencana Aksi Sekretariat Daerah
79 Meningkatkan Meningkatnya
Program
Peningkatan
Sarana dan Prasarana
Aparatur
Penyusunan
113,682,500 Pengadaan
Perlengkapan
Gedung Kantor
dokumen
Jumlah
ketersediaan
perlengkapan
Rumah
Jabatan
Bupati dan Wakil
Bupati
dalam
1
tahun
113,682,500 2 jenis
Penanggung
jawab
Pemerintahan
UMUM
80
Program
Peningkatan
Sarana dan Prasarana
Aparatur
103,749,700 Pengadaan
Peralatan
Gedung Kantor
Jumlah
ketersediaan
perlengkapan
Kantor
(Kantor
Bupati)
103,749,700 13 unit
UMUM
81
Program
Peningkatan
Sarana dan Prasarana
Aparatur
82
No
Tujuan
Sasaran Strategis
Indikator
Kinerja
Satuan
Target
Program
Anggaran
Kegiatan
9,687,000 Pengadaan
Mebeleur
Indikator Kegiatan
Anggaran
Target
Jumlah pengadaan
peralatan
kantor
lingkup Sekretariat
Daerah dalam 1
tahun
9,687,000 2 unit
UMUM
Program
Peningkatan
Sarana dan Prasarana
Aparatur
20,000,000 Pemeliharaan
Jumlah pengadaan
Rutin/
Berkala meubeler
pada
Rumah Jabatan Sekretariat Daerah
dalam 1 tahun
20,000,000 2 unit
UMUM
83
Program
Peningkatan
Sarana dan Prasarana
Aparatur
75,000,000 Pemeliharaan
Rutin/Berkala
Gedung Kantor
84
Program
Peningkatan
Sarana dan Prasarana
Aparatur
137,550,000 Pemeliharaan
Rutin/Berkala
Mobil Jabatan
Jumlah
jabatan
dipelihara
rumah
yang
75,000,000 1 unit
UMUM
Jumlah
kantor
dipelihara
gedung
yang
137,550,000 11 unit
UMUM
Rencana Aksi Sekretariat Daerah
85 Meningkatkan Meningkatnya
Program
Peningkatan
Sarana dan Prasarana
Aparatur
Penyusunan
117,900,000 Pemeliharaan
Rutin/Berkala
Kendaraan
Dinas/Operasion
al
dokumen
Jumlah
mobil
jabatan
lingkup
Sekretariat Daerah
yang
dipelihara
selama 1 tahun
117,900,000 15 unit
Penanggung
jawab
Pemerintahan
UMUM
86
Program
Peningkatan
Sarana dan Prasarana
Aparatur
40,350,000 Pemeliharaan
Rutin/Berkala
Peralatan
Gedung Kantor
Jumlah kendaraan
Dinas /operasional
lingkup Sekretariat
Daerah
yang
dipelihara selama 1
tahun
40,350,000 9 unit
UMUM
87
Program
Peningkatan
Sarana dan Prasarana
Aparatur
160,000,000 Rehabilitasi
Sedang/Berat
Gedung Kantor
Jumlah
pemeliharaan
peralatan
Kantor
dan Rumah Jabatan
dalam 1 tahun
160,000,000 10 unit
UMUM
88
Program
Peningkatan
Disiplin Aparatur
Jumlah
pakaian
dinas
yang
diadakan
untuk
Bupati,
Wakil
Bupati,
Ajudan
Bupati dan Wakil
Bupati,
Sopir
Bupati dan Wakil
Bupati
46,000,000 26 stel
UMUM
No
Tujuan
Sasaran Strategis
Indikator
Kinerja
Satuan
Target
Program
Anggaran
Kegiatan
46,000,000 Pengadaan
Pakaian
Dinas
Beserta
Perlengkapannya
Indikator Kegiatan
Anggaran
Target
Rencana Aksi Sekretariat Daerah
89 Meningkatkan Meningkatnya
Program
Peningkatan
Disiplin Aparatur
Penyusunan
37,200,000 Pengadaan
Pakaian Khusus
Hari-Hari
Tertentu
dokumen
Jumlah
pakaian
khusus
hari-hari
tertentu
(pakaian
adat) untuk Bupati,
Wakil
Bupati,
Sekretaris Daerah,
Asisten
dan
Muspida
37,200,000 44 stel
Penanggung
jawab
Pemerintahan
UMUM
90
Program
Peningkatan
Pelayanan
Kedinasan
Kepala
Daerah/Wakil
Kepala Daerah
320,300,000 Dialog/Audiensi
dengan
Tokohtokoh
Masyarakat,
Pimpinan/Anggot
a
Organisasi
Sosial
dan
Kemasyarakatan
Persentase
pelaksanaan Dialog
/
Audiensi
dan
ketersediaan bahan
bakar minyak dalam
1 tahun
320,300,000 1 tahun
UMUM
91
Program
Peningkatan
Pelayanan
Kedinasan
Kepala
Daerah/Wakil
Kepala Daerah
290,800,000 Penerimaan
Kunjungan Kerja
Pejabat
Negara/Departe
men/Lembaga
Pemerintah Non
Departemen/Lua
r Negeri
Persentase
Pelaksanaan
pelayanan
kunjungan
kerja
tamu
/
Pejabat
Negara
di
Kab.
Bulukumba dalam
1 tahun
290,800,000 1 tahun
UMUM
92
Program
Peningkatan
Pelayanan
Kedinasan
Kepala
Daerah/Wakil
Kepala Daerah
Persentase
Pelaksanaan
pelayanan
kunjungan
kerja
tamu
/
Pejabat
Negara
di
Kab.
Bulukumba dalam
1 tahun
50,000,000 12 bulan
UMUM
No
Tujuan
Sasaran Strategis
Indikator
Kinerja
Satuan
Target
Program
Anggaran
Kegiatan
50,000,000 Kunjungan
Kerja/Inspeksi
Kepala
Daerah/Wakil
Kepala Daerah
Indikator Kegiatan
Anggaran
Target
Rencana Aksi Sekretariat Daerah
No
Tujuan
Sasaran Strategis
93 Meningkatkan Meningkatnya
Indikator
Kinerja
Satuan
Target
Program
Program
Peningkatan
Sarana dan Prasarana
Rumah Jabatan
Anggaran
1,386,326,800
Kegiatan
Indikator Kegiatan
Penyusunan
Penyediaan
Kebutuhan
Bahan
Rumah
Tangga
Jumlah
dokumen
Persentase
ketersediaan
kebutuhan rumah
tangga Bupati dan
Wakil Bupati dan
Sekretaris Daerah
Anggaran
Target
1,386,326,800 12 bulan
SEKRETARIS DAERAH
Drs. A. B. AMAL
Pangkat : Pembina Utama Madya
Nip. 19601231 198703 1 182
Penanggung
jawab
Pemerintahan
UMUM
RENCANA AKSI
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA
PERIODE TAHUN 2016 - 2021
TAHUN ANGGARAN 2016
No
Tujuan
Sasaran Strategis
1
Meningkatkan
kualitas
pelayanan dan
koordinasi
dalam rangka
pelayanan
administrasi
KDH, DPRD
dan
penyelenggara
an
pemerintahan
daerah serta
penataan
daerah dan
urusan
pemerintahan
Meningkatnya
kualitas
pelayanan
dan koordinasi dalam
rangka
pelayanan
administrasi
KDH,
DPRD
dan
penyelenggaraan
pemerintahan daerah
serta
penataan
daerah dan urusan
pemerintahan
Indikator
Kinerja
Satuan
Target
Program
Anggaran
Kegiatan
Indikator Kegiatan
Anggaran
Program
Peningkatan
Pelayanan
Kedinasan
Kepala
Daerah/Wakil
Kepala Daerah
106,472,450 Penyusunan
Laporan
Penyelenggaraan
Pemerintahan
Daerah
(LPPD)
dan
Informasi
Laporan
Penyelenggaraan
Pemerintahan
Daerah (ILPPD)
Jumlah
dokumen
LPPD Tahun 2016
dan
termuatnya
ILPPD Tahun 2016
106,472,450
2
Program
Peningkatan
Sistem
Pengawasan
Internal
dan
Pengendalian
Pelaksanaan Kebijakan
KDH
40,370,300 Pegendalian
Manajemen
Pelaksanaan
Kebijakan KDH
Jumlah Kecamatan
yang
dievaluasi
kinerja Kecamatan
tingkat
Kab.
Bulukumba
dan
tingkat
Provinsi
Sulawesi
Selatan
selama 1 tahun
40,370,300
3
Program
Perencanaan
Pembangunan Daerah
101,218,800 Koordinasi
Penyusunan
Laporan
Keterangan
Pertanggung
jawaban (LKPJ)
2 Dokumen
Penanggung
jawab
Pemerintahan
umum
85%
40 orang
Pemerintahan
umum
2 Dokumen
Pemerintahan
umum
Target
101,218,800
Jumlah dokumen
Laporan Keterangan
Pertanggungjawaba
n KDH tahun 2015,
LKPJ AMJ (Akhir
Masa Jabatan) dan
memori serah
terima jabatan
Rencana Aksi Sekretariat Daerah
No
4
Tujuan
Sasaran Strategis
Meningkatkan Meningkatnya
Indikator
Kinerja
Satuan
Target
Program
Program Penataan
Peningkatan
Program
Daerah
Otonomi baru
5
6
7
8
9
Rogram
Kecamatan
Pembinaan
Program
Peningkatan
Pelayanan
Kehidupan
Beragama dan Kesra
Program
Peningkatan
Pelayanan
Kehidupan
Beragama dan Kesra
Anggaran
Kegiatan
Indikator Kegiatan
Penyusunan
45,540,650 Fasilitasi
Percepatan
Penyelesaian
Tapal
Batas
Wilayah
Administrasi
Antar Daerah
Jumlah
dokumen
Persentase
terwujudnya
penyelesaian tapal
batas Kabupaten
Bulukumba dan
Kabupaten Sinjai.
Anggaran
Target
45,540,650
95%
Penanggung
jawab
Pemerintahan
umum
28,906,950 Pembakuan
Nama
Rupa Jumlah dokumen
Bumi
nama rupabumi
unsur buatan
Kabupaten
Bulukumba yang
sudah terbakukan
secara nasional
28,906,950
47,546,650 Fasilitasi,
Koordinasi,
Monitoring
Evaluasi
Kerjasama
Daerah
47,546,650 1 Tahun
Pemerintahan
Umum
79,944,200 40 orang
Pemerintahan
umum
79,944,200 fasilitasi
penataan
pembinaan
Kecamatan
Kelurahan
Jumlah dokumen
dan nama rupabumi
unsur buatan
Kabupaten
Bulukumba yang
sudah terbakukan
secara nasional
Jumlah
dan regulasi/kebijakan
terkait
dengan
dan lembaga
kemasyarakatan
581,201,500 Pelaksanaan
Jumlah
tahapan
MTQ
tingkat pelaksanaan MTQ
Kabupaten dan
STQ
Tingkat
Propinsi
Pengajian Rutin
45,000,000
1 Dokumen
Jumlah
pelaksanaan
pengajian rutin
Pemerintahan
umum
1 Dokumen
581,201,500 4 kali
45,000,000 1 Tahun
KESRA
KESRA
Rencana Aksi Sekretariat Daerah
No
Tujuan
Sasaran Strategis
Indikator
Kinerja
Satuan
Target
Program
Anggaran
Kegiatan
Indikator Kegiatan
Program
Peningkatan
Program
Peningkatan
Pelayanan
Kehidupan
Beragama dan Kesra
PenyusunanImam Jumlah
dokumen
433,560,000 Insentif
Imam
Mesjid
Mesjid
penerima
insentif
dari
Pemerintah
Kab.
Bulukumba selama
12 (dua belas) bulan
Program
Peningkatan
Pelayanan
Kehidupan
Beragama dan Kesra
Syafari
154,225,400 Ramadhan
12
Program
Peningkatan
Pelayanan
Kehidupan
Beragama dan Kesra
679,257,600 Pembinaan
Jumlah
Kegiatan
Guru ketersediaan
TKA/TPA
insentif bagi guru
TKA/TPA Kontrak ,
guru madin, dan
guru TKA/TPA non
kontrak selama 1
Tahun
13
Program
Peningkatan
Pelayanan
Kehidupan
Beragama dan Kesra
45,394,000 Rapat Koordinasi Jumlah
dan HIV/AIDS
pelaksanaan rapat
koordinasi
lintas
sektor
terkait
HIV/AIDS
dan
Zonosis
Program
Peningkatan
Pelayanan
Kehidupan
Beragama dan Kesra
Pelatihan
56,454,000 BAZNAS
10 Meningkatkan Meningkatnya
11
14
Jumlah Kecamatan
yang
dikunjungi
untuk
safari
Ramadhan
Jumlah
pelaksanaan seleksi
dan
pelatihan
peningkatan
SDM
pengelola BAZNAS
Anggaran
Target
433,560,000
Penanggung
jawab
Pemerintahan
KESRA
176 orang
154,225,400 1 kali
KESRA
679,257,600 12 Bulan
KESRA
45,394,000 2 Kali
KESRA
56,454,000 2 Kali
KESRA
Rencana Aksi Sekretariat Daerah
15 Meningkatkan Meningkatnya
Program
Peningkatan
Program
Peningkatan
Pelayanan
Kehidupan
Beragama dan Kesra
Penyusunan
Jumlah
dokumen
37,680,000 Pembinaan
Usaha Kesehatan Pelaksanaan
Sekolah (UKS)
pembinaan UKS di
tingkat
SMA/sederajat,
SMP/sederajat,
SD/sederajat,
TK/sederajat
selama
1
(satu)
tahun
37,680,000 1 Tahun
Penanggung
jawab
Pemerintahan
KESRA
16
Program
Peningkatan
Pelayanan
Kehidupan
Beragama dan Kesra
40,000,000 Pelayanan Calon Jumlah
Jemaah Haji
pelaksanaan
pelayanan
Calon
Jamaah Haji dan
Jamaah Haji dalam
satu tahun
40,000,000 1 Tahun
KESRA
17
Program
Sistem
Tanah
18
Program
Penataan
Penguasaan, Pemilikan,
Penggunaan
dan
Pemanfaatan Tanah
161,598,500 Penataan
Jumlah
Penguasaan,
pelaksanaan
Pemilikan,
sosialisasi
dan
Penggunaan dan koordinasi
terkait
Pemanfaatan
regulasi dan juknis
Tanah
pengadaan
tanah
terhadap 100 orang
peserta
161,598,500 1 Tahun
Pertanahan
19
Program
Penataan
Penguasaan, Pemilikan,
Penggunaan
dan
Pemanfaatan Tanah
848,900,000 Pengadaan/Pemb
ebasan/Pengama
nan
Tanah
Pemerintah
Daerah
848,900,000 1 persil
Pertanahan
No
Tujuan
Sasaran Strategis
Indikator
Kinerja
Satuan
Target
Program
Pembangunan
Pendaftaran
Anggaran
Kegiatan
100,375,000 Penyusunan
Sistem
Pendaftaran
tanah
Indikator Kegiatan
Jumlah
ketersediaan
database
pertanahan
Jumlah
ketersediaan lokasi
pembangunan
sarana
dan
prasarana
untuk
kepentingan umum
Anggaran
100,375,000
Target
10
kecamatan
Pertanahan
Rencana Aksi Sekretariat Daerah
No
Tujuan
Sasaran Strategis
Indikator
Kinerja
Satuan
Target
Program
Anggaran
Kegiatan
Indikator Kegiatan
20 Meningkatkan Meningkatnya
Peningkatan
Program
Penyelesaian
konflik-konflik
Pertanahan
21
Program Pengembangan
Lembaga
Ekonomi
Pedesaan
76,283,000 Koordinasi
Penyaluran
RASKIN
22
Program
penyiapan
potensi
sumberdaya,
sarana dan prasarana
daerah
21,020,000 Koordinasi
Jumlah
Produksi Daerah penyelesaian
dokumen
data
potensi daerah yang
disusun
secara
berkala
(
2
Semester)
23
Program
peningkatan
profesionalisme tenaga
pemeriksa dan aparatur
pengawasan
133,027,500 Evaluasi
dan
Pengawasan
Penyerapan
Anggaran Daerah
24
Program Pemberdayaan
Jasa Konstruksi
105,714,400 Pemberdayaan
Prosentase
Pengguna
Jasa penyelenggaraan
Konstruksi
pembinaan,
pengguna
dan
penyedia
jasa
konstruksi
dan
Jumlah
penyusunan
informasi
pengadaan barang
dan jasa
Penyusunan
141,595,000 Fasilitas
Penyelesaian
konflik-konflik
Pertanahan
dokumen
Jumlah
penyelesaian konflik
pertanahan
yang
ditangani selama 1
tahun
Jumlah penyaluran
raskin
setiap
desa/kelurahan
Jumlah
penyelesaian
data
laporan
realisasi
dan
aktifitas
pengadaan
Pemerintah
Kab.
Bulukumba secara
berkala
Anggaran
Target
141,595,000 12 konflik
Penanggung
jawab
Pemerintahan
Pertanahan
76,283,000 136
Desa/Kelur
ahan
EKBANG
21,020,000 100%
EKBANG
133,027,500 12 bulan
EKBANG
105,714,400 4 triwulan
100%
EKBANG
Rencana Aksi Sekretariat Daerah
No
Tujuan
Sasaran Strategis
Indikator
Kinerja
Satuan
Target
Program
Anggaran
Kegiatan
Indikator Kegiatan
Anggaran
Target
Penanggung
jawab
Pemerintahan
EKBANG
25 Meningkatkan Meningkatnya
Peningkatan
Program Pemberdayaan
Jasa Konstruksi
26
Program
Pembangunan/Pengemb
angan
Perekonomian
Daerah
57,012,500 Pengendalian
Jumlah
laporan
Tingkat
Inflasi tingkat inflasi di
Daerah
Kab. Bulukumba
57,012,500 4 triwulan
EKBANG
27
Program
Pembangunan/Pengemb
angan
Perekonomian
Daerah
24,302,000 Evaluasi
dan
Pelaporan
Pelaksanaan
Pembangunan
Daerah
Jumlah
penyelesaian
data
laporan
realisasi
fisik dan keuangan
program / kegiatan
pembangunan
daerah
secara
berkala
24,302,000 12 bulan
EKBANG
28
Program
Pembangunan/Pengemb
angan
Perekonomian
Daerah
38,414,600 Monitoring
Pelaksanaan
Pembangunan
Daerah
Jumlah
dokumen
data laporan hasil
monitoring
pelaksanaan
kegiatan
pembangunan
daerah
38,414,600
EKBANG
Penyusunan
199,576,000 Pengembangan
Kapasitas
Layanan
Pengadaan
Barang/Jasa
Jumlah
dokumen
Presentase
layanan
pengadaan barang
dan
jasa
secara
elektronik
dan
jumlah
pelatihan
LPSE
terhadap
penyedia jasa dan
pengguna
jasa
konstruksi
199,576,000
100%
100%
Rencana Aksi Sekretariat Daerah
No
Tujuan
Sasaran Strategis
Indikator
Kinerja
Satuan
Target
Program
Anggaran
Kegiatan
Indikator Kegiatan
Anggaran
Target
Penanggung
jawab
Pemerintahan
Humas
Protokol
Dan Sandi
29 Meningkatkan Meningkatnya
Peningkatan
Program
Pelayanan
Administrasi
Perkantoran
Penyusunan
219,940,000 Penyediaan
bahan
bacaan
dan
peraturan
perundangundangan
dokumen
Jumlah
ketersediaan koran,
tabloid,
majalah
serta sarana dan
prasarana
komunikasi
bagi
Aparat Pemerintah
Daerah dalam 1
tahun
219,940,000 1 tahun
30
Program Pengembangan
Komunikasi, Informasi
dan Media Massa
95,400,000 Pembinaan dan
pengembangan
jaringan
komunikasi dan
informasi
Jumlah
pelaksanaan
pengolahan
pendokumentasian
dan
pelayanan
informasi
publik
terhadap
masyarakat, Media
Cetak
dan
Elektronik
95,400,000 1 paket
Humas Protokol
Dan Sandi
31
Program Pengembangan
Komunikasi, Informasi
dan Media Massa
143,277,500 Pengkajian dan Jumlah
pengembangan
ketersediaan
sistem informasi informasi terhadap
penyelenggaraan
pemerintah,
baik
melalui
cetak
maupun elektronik
selama 1 tahun
143,277,500 1 tahun
Humas Protokol
Dan Sandi
Rencana Aksi Sekretariat Daerah
No
Tujuan
Sasaran Strategis
Indikator
Kinerja
Satuan
Target
Program
Anggaran
Kegiatan
32 Meningkatkan Meningkatnya
Peningkatan
Program Pengembangan
Komunikasi, Informasi
dan Media Massa
33
Program Pengembangan
Komunikasi, Informasi
dan Media Massa
34
Program
Koordinasi,
Pengembangan
Sumberdaya
Kehumasan,
dan
Keprotokoleran
171,649,000 Koordinasi
dan
Pelatihan Serta
Pengaturan
Acara-Acara
Pemda
35
36
Penyusunan dan
127,360,000 Perencanaan
pengembangan
kebijakan
komunikasi dan
informasi
Indikator Kegiatan
Anggaran
Target
Penanggung
jawab
Pemerintahan
Humas
Protokol
Dan Sandi
Jumlah
dokumen
Persentase
pelaksanaan
penyelenggaraan
kegiatan
pengaturan
acara
Pemerintah Daerah
yang
dikoordinir
dalam 1 tahun
127,360,000 1 tahun
Jumlah
ketersediaan akses
internet / jaringan
komunikasi
dan
informasi
50,000,000 1 tahun
Humas Protokol
Dan Sandi
Persentase
ketersediaan
jasa
administrasi sistem
persandian dalam 1
tahun
171,649,000 1 tahun
Humas Protokol
Dan Sandi
Program
Pelayanan
Administrasi
Perkantoran
147,240,000 Penyediaan jasa Jumlah
administrasi
ketersediaan
keuangan
pelaksanaan
jasa
administrasi
keuangan Lingkup
Setda
dalam
setahun
147,240,000 1 tahun
KEUANGAN
Program
peningkatan
pengembangan
sistem
pelaporan
capaian
kinerja dan keuangan
5,000,000 Penyusunan
Jumlah
Dokumen
pelaporan
Pelaporan keuangan
keuangan akhir akhir tahun SKPD
tahun
50,000,000 Pengelolaan
Administrasi
Sistem
Persandian
5,000,000 1 dokumen
KEUANGAN
Rencana Aksi Sekretariat Daerah
No
Tujuan
Sasaran Strategis
Indikator
Kinerja
Satuan
Target
Program
Anggaran
Kegiatan
Indikator Kegiatan
Anggaran
Target
Penanggung
jawab
Pemerintahan
KEUANGAN
37 Meningkatkan Meningkatnya
Peningkatan
Program
peningkatan
dan
pengembangan
pengelolaan
keuangan
daerah
Penyusunan
152,324,800 Pengendalian
pelaksanaan
anggaran
dan
keuangan daerah
dokumen
Jumlah
Penyusunan
Pengendalian
dan
Pelaksanaan
Keuangan Lingkup
Setda
selama
1
Tahun
Anggaran
lingkup Sekretariat
Daerah
152,324,800 4 dokumen
1 tahun
38
Program
peningkatan
dan
pengembangan
pengelolaan
keuangan
daerah
78,161,000 Penatausahaan
Administrasi
Perbendaharaan
Jumlah
pelaksanaan
penatausahaan
administrasi
perbendaharaan
lingkup Sekretariat
Daerah
78,161,000 12 bulan
KEUANGAN
39
Program
peningkatan
dan
pengembangan
pengelolaan
keuangan
daerah
81,943,000 Penatausahaan
Administrasi
Pembukuan
Jumlah
pelaksanaan
penatausahaan
administrasi
pembukuan lingkup
Sekretariat Daerah
81,943,000 12 bulan
KEUANGAN
40
Program
peningkatan
pengawasan
internal
dan
pengendalian
pelaksanaan kebijakan
KDH
224,405,000 Tuntutan
perbendaharaan
dan
tututan
ganti
rugi
keuangan daerah
(TPTGR)
Persentase
pelaksanaan
penyelesaian
TPTGR dalam 1 tahun
224,405,000 95 LHP 15
kali
KEUANGAN
Rencana Aksi Sekretariat Daerah
No
Tujuan
Sasaran Strategis
Indikator
Kinerja
Satuan
Target
Program
41 Meningkatkan Meningkatnya
Peningkatan
Program
peningkatan
sistem
pengawasan
internal
dan
pengendalian
pelaksanaan kebijakan
KDH
42
Program
peningkatan
sistem
pengawasan
internal
dan
pengendalian
pelaksanaan kebijakan
KDH
43
Program
peraturan
undangan
penataan
perundang-
44
Program
peraturan
undangan
penataan
perundang-
Anggaran
Kegiatan
Penyusunankasus
61,589,250 Penangan
pengaduan
di
lingkungan
pemerintah
daerah
Indikator Kegiatan
Jumlah
dokumen
Persentase
Pemberian bantuan
Hukum Penanganan
Kasus
dan
Pertimbangan
Hukum
Lingkup
Kabupaten
Bulukumba
126,215,600 Tindak
lanjut Jumlah
hasil
temuan penyelesaian
pengawasan
temuan
aparat
pengawasan
fungsional
50,000,000 Koordinasi
kerjasama
permasalahan
peraturan
perundangundangan
288,342,000 Legislasi
rancangan
peraturan
perundangundangan
Jumlah
Pelaksanaan
evaluasi
dan
analisis Peraturan
Perundangundangan
(Pelaksanaan Perda
kawasan
Tanpa
Rokok)
Jumlah
penyelesaian draft
rancangan produk
hukum daerah
Anggaran
Target
61,589,250 100%
126,215,600 80 LHP 1
Paket
50,000,000 100%
288,342,000 16 jenis
16 jenis 9
jenis
Penanggung
jawab
Pemerintahan
HUKUM
HUKUM
HUKUM
HUKUM
Rencana Aksi Sekretariat Daerah
No
Tujuan
Sasaran Strategis
Indikator
Kinerja
Satuan
Target
Program
45 Meningkatkan Meningkatnya
Program
peraturan
undangan
Peningkatan
penataan
perundang-
46
Program
peraturan
undangan
47
48
Anggaran
Kegiatan
Indikator Kegiatan
Anggaran
Target
Penanggung
jawab
Pemerintahan
HUKUM
Penyusunan
91,990,000 Fasilitasi
sosialisasi
peraturan
perundangundangan
dokumen
Jumlah
pelaksanaan
sosialisasi
peraturan
perundangundangan
(Perda
Kawasan
Tanpa
Rokok)
terhadap
500 peserta dalam 1
(satu) tahun
91,990,000 18 kali
penataan
perundang-
13,194,600 Publikasi
peraturan
perundangundangan
Jumlah
pelaksanaan
penyajian informasi
tentang
produk
hukum
13,194,600 2 kali
HUKUM
Program
peraturan
undangan
penataan
perundang-
92,370,000 Kajian peraturan
perundangundangan daerah
terhadap
peraturan
perundangundangan yang
baru,lebih tinggi
dan
keserasian
antar peraturan
perundangundangan daerah
Jumlah
kajian
Peraturan
PerundangUndangan Daerah
terhadap Peraturan
PerundangUndangan
yang
baru, lebih tinggi
dan
keserasian
antar
Peraturan
PerundangUndangan
daerah
selama
12
(dua
belas) bulan
92,370,000 600 buah
HUKUM
Program
peraturan
undangan
penataan
perundang-
73,327,900 Penataan
dokumentasi
hukum
Jumlah
produk
hukum
yang
didokumentasikan
73,327,900 1 paket 15
jenis 15
jenis 1 jenis
HUKUM
Rencana Aksi Sekretariat Daerah
No
Tujuan
Sasaran Strategis
Indikator
Kinerja
Satuan
Target
Program
Anggaran
Kegiatan
Indikator Kegiatan
Anggaran
Target
Penanggung
jawab
Pemerintahan
HUKUM
49 Meningkatkan Meningkatnya
Program
peraturan
undangan
Peningkatan
penataan
perundang-
Penyusunan
Jumlah
dokumen
12,358,050 Penyuluhan
peserta
Hukum Terpadu penyuluhan Hukum
terpadu
Terpadu
dalam 1 (satu) kali
pelaksanaan
12,358,050 1 Kali
50
Program
peraturan
undangan
penataan
perundang-
47,750,000 Bintek
Produk Jumlah
peserta
Hukum Daerah Bimtek
produk
hukum daerah
47,750,000 1 angkatan
HUKUM
51
Program
peraturan
undangan
penataan
perundang-
10,245,350 Sosialisasi
dan
koordinasi
penegakan
hukum dan HAM
Jumlah
pelaksanaan
koordinasi
penegakan hukum
dan HAM
10,245,350 1 kali
HUKUM
52
Program
peraturan
undangan
penataan
perundang-
47,616,750 Pembinaan
kelompok
kadarkum
Jumlah pembinaan
kelompok
Kadarkum terhadap
1 kelompok peserta
kadarkum
53
Program
peningkatan
pengembangan
sistem
pelaporan
capaian
kinerja dan keuangan
34,391,000 Penyusunan
laporan capaian
kinerja
dan
ikhtisar realisasi
kinerja SKPD
Jumlah
penyusunan
dokumen Laporan
Kinerja Sekretariat
Daerah
54
Program
peningkatan
pengembangan
sistem
pelaporan
capaian
kinerja dan keuangan
23,800,000 Penyusunan
Jumlah
program
kerja Ketersediaan
SKPD
Dokumen Rencana
Strategis Sekretariat
Daerah Tahun 20162021
47,616,750
100%
HUKUM
34,391,000 Setda
ORGANISASI
23,800,000 Sekretariat
Daerah
ORGANISASI
Rencana Aksi Sekretariat Daerah
No
Tujuan
Sasaran Strategis
Indikator
Kinerja
Satuan
Target
Program
Anggaran
Kegiatan
Indikator Kegiatan
Anggaran
Target
Penanggung
jawab
Pemerintahan
ORGANISASI
55 Meningkatkan Meningkatnya
Peningkatan
Program
optimalisasi
pemanfaatan teknologi
informasi
56
Program
Peraturan
Undangan
Penataan
Perundang-
57
Program
Penataan
Daerah Otonomi Baru
58
Program Pembinaan dan
Pengembangan Aparatur
47,201,000 Pembuatan dan Jumlah
Penggantian
ketersediaan atribut
Atribut PNS
PNS
lingkup
Pemerintah Daerah
dalam 1 Tahun
47,201,000 1 Tahun
ORGANISASI
59
Program Pembinaan dan
Pengembangan Aparatur
49,985,500 Pengelolaan
Administrasi
Kepegawaian
49,985,500 1
Sekretariat
Daerah
ORGANISASI
60
Program Pembinaan dan
Pengembangan Aparatur
50,000,000 Fasilitasi
Jumlah SKPD yang
Penyusunan
difasilitasi
Analisis Jabatan penyusunan Uraian
Tugas Jabatannya
50,000,000 SKPD
ORGANISASI
Penyusunan
117,695,000 Evaluasi
penerapan
standar
pelayanan
minimal (SPM)
dokumen
Jumlah SKPD
yang
dimonitoring
dan
dievaluasi
penyusunan
SOPnya
117,695,000 6 SKPD
36,185,000 Monitoring dan
Evaluasi Standar
Operasional
Prosedur (SOP)
Jumlah SKPD yang
dievaluasi
penerapan SPM nya
dalam1 tahun
36,185,000 Semua
SKPD
214,424,000 Fasilitasi
pemantapan
SOTK
pemerintah
daerah
otonom
baru
Jumlah
Draft
Kelembagaan
Organisasi
Perangkat
Daerah
yang tertata
Jumlah
administrasi
kepegawaian
Sekretariat Daerah
yang dikelola dalam
1 Tahun
214,424,000 1 Dokumen
ORGANISASI
ORGANISASI
Rencana Aksi Sekretariat Daerah
34,630,000 5 SKPD
Penanggung
jawab
Pemerintahan
ORGANISASI
50,000,000 Fasilitasi
Jumlah SKPD yang
Penyusunan
difasilitasi
Evaluasi Jabatan penyusunan
Evaluasi
Jabatannya
50,000,000
ORGANISASI
Program Pembinaan dan
Pengembangan Aparatur
75,332,500 Fasilitasi
Penerapan
Pelaksanaan
Reformasi
Birokrasi
Jumlah SKPD yang
dimonitoring
dan
dievaluasi
penerapan
pelaksanaan
Reformasi
Birokrasinya dalam
1 Tahun
75,332,500 SKPD
ORGANISASI
64
Program Pembinaan dan
Pengembangan Aparatur
47,813,500 Pengembangan
Pendidikan dan
Pelatihan PNSD
Berbasis
Kompetensi
Jumlah Bagian yang
mengikuti
Diklat
terkait Kompetensi
terhadap
PNS
Lingkup Sekretariat
Daerah dalam 1
Tahun
47,813,500 1
Sekretariat
Daerah
ORGANISASI
65
Program Pembinaan dan
Pengembangan Aparatur
40,000,000 Fasilitasi
Penyusunan
Standar
Kompetensi
Manajerial PNSD
Jumlah
Dokumen
Penyusunan
Standar Kompetensi
Manajerial PNS
40,000,000 SKPD
ORGANISASI
No
Tujuan
Sasaran Strategis
Indikator
Kinerja
Satuan
Target
Program
Anggaran
Kegiatan
61 Meningkatkan Meningkatnya
Peningkatan
Program Pembinaan
dan
Pengembangan Aparatur
Penyusunan
34,630,000 Evaluasi
Pembinaan dan
Peningkatan Unit
Pelayanan Publik
62
Program Pembinaan dan
Pengembangan Aparatur
63
Indikator Kegiatan
dokumen
Jumlah SKPD
yang
dibina
dan
dievaluasi
Unit
Pelayanan
Publiknya dalam 1
Tahun
Anggaran
Target
10
Dokumen
Rencana Aksi Sekretariat Daerah
No
Tujuan
Sasaran Strategis
Indikator
Kinerja
Satuan
Target
Program
Anggaran
Kegiatan
Indikator Kegiatan
Anggaran
Target
Penanggung
jawab
Pemerintahan
UMUM
66 Meningkatkan Meningkatnya
Peningkatan
Program
Pelayanan
Administrasi
Perkantoran
67
Program
Pelayanan
Administrasi
Perkantoran
10,276,336,900
Penyediaan Jasa
Komunikasi,
Sumber Daya Air
dan Listrik
Jumlah
ketersediaan
belanja
sarana
komunikasi,
sumber daya air
dan listrik
10,276,336,900
68
Program
Pelayanan
Administrasi
Perkantoran
295,064,000 Penyediaan Jasa
Peralatan
dan
Perlengkapan
Kantor
Persentase
ketersediaan
jasa
dan
sewa
perlengkapan
kantor (sewa meja
kursi, sewa tenda,
sewa
sound
system)dalam
1
Tahun
295,064,000 1 Tahun
69
Program
Pelayanan
Administrasi
Perkantoran
15,000,000 Penyediaan Jasa Persentase
Jaminan Barang ketersediaan
jasa
Milik Daerah
jaminan
Barang
Milik Daerah (Pajak
Bangunan
Milik
Daerah,
Rumah
Jabatan,
Rumah
Dinas dan Tanah
Milik Daerah)
15,000,000 Bumi dan
Bangunan
UMUM
70
Program
Pelayanan
Administrasi
Perkantoran
60,000,000 Penyediaan Jasa
Pemeliharaan
dan
Perizinan
Kendaraan
Dinas/Operasion
al
60,000,000 1 tahun
UMUM
Penyusunan Jasa Jumlah
12,700,000 Penyediaan
Persentase dokumen
Surat Menyurat ketersediaan
pelayanan
jasa
surat
menyurat
dalam 1 tahun
Persentase
jasa
pemeliharaan
dan
perizinan kendaraan
dinas (penggantian
STNK,
plat
kendaraan
dan
BPKB)
12,700,000 1 Tahun
12 Bulan
UMUM
UMUM
Rencana Aksi Sekretariat Daerah
No
Tujuan
Sasaran Strategis
Indikator
Kinerja
Satuan
Target
Program
Anggaran
Kegiatan
71 Meningkatkan Meningkatnya
Peningkatan
Program
Pelayanan
Administrasi
Perkantoran
72
Program
Pelayanan
Administrasi
Perkantoran
75,800,000 Penyediaan
Komponen
Instalasi
Listrik/Penerang
an
Bangunan
Kantor
73
Program
Pelayanan
Administrasi
Perkantoran
74
Program
Pelayanan
Administrasi
Perkantoran
Indikator Kegiatan
Penyusunan Jasa Jumlah
181,690,000 Penyediaan
Persentase dokumen
Kebersihan
ketersediaan
jasa
Kantor
kebersihan Kantor
Bupati,
Halaman
Rumah
Jabatan
Bupati dan Wakil
Bupati
dalam
1
tahun
Target
181,690,000 1 paket
Penanggung
jawab
Pemerintahan
UMUM
75,800,000 3 Gedung
UMUM
71,250,000 Penyediaan
Jumlah
peralatan
Peralatan
dan dan
perlengkapan
Perlengkapan
Kantor
Kantor
71,250,000 8 jenis
UMUM
1,363,797,000
1,363,797,000
UMUM
Rapat-Rapat
Koordinasi
dan
Konsultasi
Keluar Daerah
Jumlah
Sapra/bangunan
yang
difasilitasi
kebutuhan
peralatan listriknya
dalam
1
tahun
(Kantor
Bupati,
Rujab
Bupati
&
Wabup)
Anggaran
Persentase
pelaksanaan rapat
koordinasi
dan
konsultasi
untuk
pejabat dan JFU
lingkup Sekretariat
Daerah dalam 1
tahun
1 tahun
Rencana Aksi Sekretariat Daerah
No
Tujuan
Sasaran Strategis
Indikator
Kinerja
Satuan
Target
Program
Anggaran
Kegiatan
Indikator Kegiatan
Anggaran
Target
75 Meningkatkan Meningkatnya
Peningkatan
Program
Pelayanan
Administrasi
Perkantoran
Penyusunan
333,833,300 Penatausahaan
Kesekretariatan
SKPD
Jumlah
dokumen
Persentase
ketersediaan
penatausahaan
Sekretariat Daerah
dan
jasa
pendamping tenaga
teknis perkantoran
333,833,300 1 tahun
76
Program
Pelayanan
Administrasi
Perkantoran
375,356,000 Penyediaan
Komponen
Instalasi
Listrik/Penerang
an Jalan dan
Sarana Umum
Jumlah
ketersediaan
peralatan
listrik
untuk penerangan
jalan umum (PJU)
dan sarana umum
lainnya dalam 1
tahun serta Jumlah
ketersediaan
jasa
petugas
kelistrikan,meterisa
si
listrik
dan
tiang/jaringan
lampu jalan
375,356,000
77
Program
Peningkatan
Sarana dan Prasarana
Aparatur
266,325,000 Pengadaan
Jumlah pengadaan
Kendaraan
kendaraan
dinas
Dinas/Operasion Bupati
al
78
Program
Peningkatan
Sarana dan Prasarana
Aparatur
61,700,000 Pengadaan
Perlengkapan
Rumah
Jabatan/Dinas
Jumlah pengadaan
kendaraan
dinas
operasional roda 4
dan
roda 2
10
kecamatan
Penanggung
jawab
Pemerintahan
UMUM
UMUM
266,325,000 3 unit
UMUM
61,700,000 9 jenis
UMUM
Rencana Aksi Sekretariat Daerah
79 Meningkatkan Meningkatnya
Program
Peningkatan
Sarana dan Prasarana
Aparatur
Penyusunan
113,682,500 Pengadaan
Perlengkapan
Gedung Kantor
dokumen
Jumlah
ketersediaan
perlengkapan
Rumah
Jabatan
Bupati dan Wakil
Bupati
dalam
1
tahun
113,682,500 2 jenis
Penanggung
jawab
Pemerintahan
UMUM
80
Program
Peningkatan
Sarana dan Prasarana
Aparatur
103,749,700 Pengadaan
Peralatan
Gedung Kantor
Jumlah
ketersediaan
perlengkapan
Kantor
(Kantor
Bupati)
103,749,700 13 unit
UMUM
81
Program
Peningkatan
Sarana dan Prasarana
Aparatur
82
No
Tujuan
Sasaran Strategis
Indikator
Kinerja
Satuan
Target
Program
Anggaran
Kegiatan
9,687,000 Pengadaan
Mebeleur
Indikator Kegiatan
Anggaran
Target
Jumlah pengadaan
peralatan
kantor
lingkup Sekretariat
Daerah dalam 1
tahun
9,687,000 2 unit
UMUM
Program
Peningkatan
Sarana dan Prasarana
Aparatur
20,000,000 Pemeliharaan
Jumlah pengadaan
Rutin/
Berkala meubeler
pada
Rumah Jabatan Sekretariat Daerah
dalam 1 tahun
20,000,000 2 unit
UMUM
83
Program
Peningkatan
Sarana dan Prasarana
Aparatur
75,000,000 Pemeliharaan
Rutin/Berkala
Gedung Kantor
84
Program
Peningkatan
Sarana dan Prasarana
Aparatur
137,550,000 Pemeliharaan
Rutin/Berkala
Mobil Jabatan
Jumlah
jabatan
dipelihara
rumah
yang
75,000,000 1 unit
UMUM
Jumlah
kantor
dipelihara
gedung
yang
137,550,000 11 unit
UMUM
Rencana Aksi Sekretariat Daerah
85 Meningkatkan Meningkatnya
Program
Peningkatan
Sarana dan Prasarana
Aparatur
Penyusunan
117,900,000 Pemeliharaan
Rutin/Berkala
Kendaraan
Dinas/Operasion
al
dokumen
Jumlah
mobil
jabatan
lingkup
Sekretariat Daerah
yang
dipelihara
selama 1 tahun
117,900,000 15 unit
Penanggung
jawab
Pemerintahan
UMUM
86
Program
Peningkatan
Sarana dan Prasarana
Aparatur
40,350,000 Pemeliharaan
Rutin/Berkala
Peralatan
Gedung Kantor
Jumlah kendaraan
Dinas /operasional
lingkup Sekretariat
Daerah
yang
dipelihara selama 1
tahun
40,350,000 9 unit
UMUM
87
Program
Peningkatan
Sarana dan Prasarana
Aparatur
160,000,000 Rehabilitasi
Sedang/Berat
Gedung Kantor
Jumlah
pemeliharaan
peralatan
Kantor
dan Rumah Jabatan
dalam 1 tahun
160,000,000 10 unit
UMUM
88
Program
Peningkatan
Disiplin Aparatur
Jumlah
pakaian
dinas
yang
diadakan
untuk
Bupati,
Wakil
Bupati,
Ajudan
Bupati dan Wakil
Bupati,
Sopir
Bupati dan Wakil
Bupati
46,000,000 26 stel
UMUM
No
Tujuan
Sasaran Strategis
Indikator
Kinerja
Satuan
Target
Program
Anggaran
Kegiatan
46,000,000 Pengadaan
Pakaian
Dinas
Beserta
Perlengkapannya
Indikator Kegiatan
Anggaran
Target
Rencana Aksi Sekretariat Daerah
89 Meningkatkan Meningkatnya
Program
Peningkatan
Disiplin Aparatur
Penyusunan
37,200,000 Pengadaan
Pakaian Khusus
Hari-Hari
Tertentu
dokumen
Jumlah
pakaian
khusus
hari-hari
tertentu
(pakaian
adat) untuk Bupati,
Wakil
Bupati,
Sekretaris Daerah,
Asisten
dan
Muspida
37,200,000 44 stel
Penanggung
jawab
Pemerintahan
UMUM
90
Program
Peningkatan
Pelayanan
Kedinasan
Kepala
Daerah/Wakil
Kepala Daerah
320,300,000 Dialog/Audiensi
dengan
Tokohtokoh
Masyarakat,
Pimpinan/Anggot
a
Organisasi
Sosial
dan
Kemasyarakatan
Persentase
pelaksanaan Dialog
/
Audiensi
dan
ketersediaan bahan
bakar minyak dalam
1 tahun
320,300,000 1 tahun
UMUM
91
Program
Peningkatan
Pelayanan
Kedinasan
Kepala
Daerah/Wakil
Kepala Daerah
290,800,000 Penerimaan
Kunjungan Kerja
Pejabat
Negara/Departe
men/Lembaga
Pemerintah Non
Departemen/Lua
r Negeri
Persentase
Pelaksanaan
pelayanan
kunjungan
kerja
tamu
/
Pejabat
Negara
di
Kab.
Bulukumba dalam
1 tahun
290,800,000 1 tahun
UMUM
92
Program
Peningkatan
Pelayanan
Kedinasan
Kepala
Daerah/Wakil
Kepala Daerah
Persentase
Pelaksanaan
pelayanan
kunjungan
kerja
tamu
/
Pejabat
Negara
di
Kab.
Bulukumba dalam
1 tahun
50,000,000 12 bulan
UMUM
No
Tujuan
Sasaran Strategis
Indikator
Kinerja
Satuan
Target
Program
Anggaran
Kegiatan
50,000,000 Kunjungan
Kerja/Inspeksi
Kepala
Daerah/Wakil
Kepala Daerah
Indikator Kegiatan
Anggaran
Target
Rencana Aksi Sekretariat Daerah
No
Tujuan
Sasaran Strategis
93 Meningkatkan Meningkatnya
Indikator
Kinerja
Satuan
Target
Program
Program
Peningkatan
Sarana dan Prasarana
Rumah Jabatan
Anggaran
1,386,326,800
Kegiatan
Indikator Kegiatan
Penyusunan
Penyediaan
Kebutuhan
Bahan
Rumah
Tangga
Jumlah
dokumen
Persentase
ketersediaan
kebutuhan rumah
tangga Bupati dan
Wakil Bupati dan
Sekretaris Daerah
Anggaran
Target
1,386,326,800 12 bulan
SEKRETARIS DAERAH
Drs. A. B. AMAL
Pangkat : Pembina Utama Madya
Nip. 19601231 198703 1 182
Penanggung
jawab
Pemerintahan
UMUM