RENCANA AKSI TAHUN 2017 SEKRETARIAT DAERAH

Rencana Aksi Sekretariat Daerah

RENCANA AKSI
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA
PERIODE TAHUN 2016 - 2021
TAHUN ANGGARAN 2016
No

Tujuan

Sasaran Strategis

1

Meningkatkan
kualitas
pelayanan dan
koordinasi
dalam rangka
pelayanan
administrasi

KDH, DPRD
dan
penyelenggara
an
pemerintahan
daerah serta
penataan
daerah dan
urusan
pemerintahan

Meningkatnya
kualitas
pelayanan
dan koordinasi dalam
rangka
pelayanan
administrasi
KDH,
DPRD

dan
penyelenggaraan
pemerintahan daerah
serta
penataan
daerah dan urusan
pemerintahan

Indikator
Kinerja

Satuan

Target

Program

Anggaran

Kegiatan


Indikator Kegiatan

Anggaran

Program
Peningkatan
Pelayanan
Kedinasan
Kepala
Daerah/Wakil
Kepala Daerah

106,472,450 Penyusunan
Laporan
Penyelenggaraan
Pemerintahan
Daerah
(LPPD)
dan

Informasi
Laporan
Penyelenggaraan
Pemerintahan
Daerah (ILPPD)

Jumlah
dokumen
LPPD Tahun 2016
dan
termuatnya
ILPPD Tahun 2016

106,472,450

2

Program
Peningkatan
Sistem

Pengawasan
Internal
dan
Pengendalian
Pelaksanaan Kebijakan
KDH

40,370,300 Pegendalian
Manajemen
Pelaksanaan
Kebijakan KDH

Jumlah Kecamatan
yang
dievaluasi
kinerja Kecamatan
tingkat
Kab.
Bulukumba
dan

tingkat
Provinsi
Sulawesi
Selatan
selama 1 tahun

40,370,300

3

Program
Perencanaan
Pembangunan Daerah

101,218,800 Koordinasi
Penyusunan
Laporan
Keterangan
Pertanggung
jawaban (LKPJ)


2 Dokumen

Penanggung
jawab
Pemerintahan
umum

85%
40 orang

Pemerintahan
umum

2 Dokumen

Pemerintahan
umum

Target


101,218,800
Jumlah dokumen
Laporan Keterangan
Pertanggungjawaba
n KDH tahun 2015,
LKPJ AMJ (Akhir
Masa Jabatan) dan
memori serah
terima jabatan

Rencana Aksi Sekretariat Daerah

No
4

Tujuan

Sasaran Strategis


Meningkatkan Meningkatnya

Indikator
Kinerja

Satuan

Target

Program
Program Penataan
Peningkatan
Program
Daerah
Otonomi baru

5

6


7

8

9

Rogram
Kecamatan

Pembinaan

Program
Peningkatan
Pelayanan
Kehidupan
Beragama dan Kesra

Program
Peningkatan
Pelayanan

Kehidupan
Beragama dan Kesra

Anggaran

Kegiatan

Indikator Kegiatan

Penyusunan
45,540,650 Fasilitasi
Percepatan
Penyelesaian
Tapal
Batas
Wilayah
Administrasi
Antar Daerah

Jumlah
dokumen
Persentase
terwujudnya
penyelesaian tapal
batas Kabupaten
Bulukumba dan
Kabupaten Sinjai.

Anggaran

Target

45,540,650

95%

Penanggung
jawab
Pemerintahan
umum

28,906,950 Pembakuan
Nama
Rupa Jumlah dokumen
Bumi
nama rupabumi
unsur buatan
Kabupaten
Bulukumba yang
sudah terbakukan
secara nasional

28,906,950

47,546,650 Fasilitasi,
Koordinasi,
Monitoring
Evaluasi
Kerjasama
Daerah

47,546,650 1 Tahun

Pemerintahan
Umum

79,944,200 40 orang

Pemerintahan
umum

79,944,200 fasilitasi
penataan
pembinaan
Kecamatan
Kelurahan

Jumlah dokumen
dan nama rupabumi
unsur buatan
Kabupaten
Bulukumba yang
sudah terbakukan
secara nasional
Jumlah
dan regulasi/kebijakan
terkait
dengan
dan lembaga
kemasyarakatan

581,201,500 Pelaksanaan
Jumlah
tahapan
MTQ
tingkat pelaksanaan MTQ
Kabupaten dan
STQ
Tingkat
Propinsi
Pengajian Rutin
45,000,000

1 Dokumen

Jumlah
pelaksanaan
pengajian rutin

Pemerintahan
umum

1 Dokumen

581,201,500 4 kali

45,000,000 1 Tahun

KESRA

KESRA

Rencana Aksi Sekretariat Daerah

No

Tujuan

Sasaran Strategis

Indikator
Kinerja

Satuan

Target

Program

Anggaran

Kegiatan

Indikator Kegiatan

Program
Peningkatan
Program
Peningkatan
Pelayanan
Kehidupan
Beragama dan Kesra

PenyusunanImam Jumlah
dokumen
433,560,000 Insentif
Imam
Mesjid
Mesjid
penerima
insentif
dari
Pemerintah
Kab.
Bulukumba selama
12 (dua belas) bulan

Program
Peningkatan
Pelayanan
Kehidupan
Beragama dan Kesra

Syafari
154,225,400 Ramadhan

12

Program
Peningkatan
Pelayanan
Kehidupan
Beragama dan Kesra

679,257,600 Pembinaan
Jumlah
Kegiatan
Guru ketersediaan
TKA/TPA
insentif bagi guru
TKA/TPA Kontrak ,
guru madin, dan
guru TKA/TPA non
kontrak selama 1
Tahun

13

Program
Peningkatan
Pelayanan
Kehidupan
Beragama dan Kesra

45,394,000 Rapat Koordinasi Jumlah
dan HIV/AIDS
pelaksanaan rapat
koordinasi
lintas
sektor
terkait
HIV/AIDS
dan
Zonosis

Program
Peningkatan
Pelayanan
Kehidupan
Beragama dan Kesra

Pelatihan
56,454,000 BAZNAS

10 Meningkatkan Meningkatnya

11

14

Jumlah Kecamatan
yang
dikunjungi
untuk
safari
Ramadhan

Jumlah
pelaksanaan seleksi
dan
pelatihan
peningkatan
SDM
pengelola BAZNAS

Anggaran

Target

433,560,000

Penanggung
jawab
Pemerintahan
KESRA

176 orang

154,225,400 1 kali

KESRA

679,257,600 12 Bulan

KESRA

45,394,000 2 Kali

KESRA

56,454,000 2 Kali

KESRA

Rencana Aksi Sekretariat Daerah

15 Meningkatkan Meningkatnya

Program
Peningkatan
Program
Peningkatan
Pelayanan
Kehidupan
Beragama dan Kesra

Penyusunan
Jumlah
dokumen
37,680,000 Pembinaan
Usaha Kesehatan Pelaksanaan
Sekolah (UKS)
pembinaan UKS di
tingkat
SMA/sederajat,
SMP/sederajat,
SD/sederajat,
TK/sederajat
selama
1
(satu)
tahun

37,680,000 1 Tahun

Penanggung
jawab
Pemerintahan
KESRA

16

Program
Peningkatan
Pelayanan
Kehidupan
Beragama dan Kesra

40,000,000 Pelayanan Calon Jumlah
Jemaah Haji
pelaksanaan
pelayanan
Calon
Jamaah Haji dan
Jamaah Haji dalam
satu tahun

40,000,000 1 Tahun

KESRA

17

Program
Sistem
Tanah

18

Program
Penataan
Penguasaan, Pemilikan,
Penggunaan
dan
Pemanfaatan Tanah

161,598,500 Penataan
Jumlah
Penguasaan,
pelaksanaan
Pemilikan,
sosialisasi
dan
Penggunaan dan koordinasi
terkait
Pemanfaatan
regulasi dan juknis
Tanah
pengadaan
tanah
terhadap 100 orang
peserta

161,598,500 1 Tahun

Pertanahan

19

Program
Penataan
Penguasaan, Pemilikan,
Penggunaan
dan
Pemanfaatan Tanah

848,900,000 Pengadaan/Pemb
ebasan/Pengama
nan
Tanah
Pemerintah
Daerah

848,900,000 1 persil

Pertanahan

No

Tujuan

Sasaran Strategis

Indikator
Kinerja

Satuan

Target

Program

Pembangunan
Pendaftaran

Anggaran

Kegiatan

100,375,000 Penyusunan
Sistem
Pendaftaran
tanah

Indikator Kegiatan

Jumlah
ketersediaan
database
pertanahan

Jumlah
ketersediaan lokasi
pembangunan
sarana
dan
prasarana
untuk
kepentingan umum

Anggaran

100,375,000

Target

10
kecamatan

Pertanahan

Rencana Aksi Sekretariat Daerah

No

Tujuan

Sasaran Strategis

Indikator
Kinerja

Satuan

Target

Program

Anggaran

Kegiatan

Indikator Kegiatan

20 Meningkatkan Meningkatnya

Peningkatan
Program
Penyelesaian
konflik-konflik
Pertanahan

21

Program Pengembangan
Lembaga
Ekonomi
Pedesaan

76,283,000 Koordinasi
Penyaluran
RASKIN

22

Program
penyiapan
potensi
sumberdaya,
sarana dan prasarana
daerah

21,020,000 Koordinasi
Jumlah
Produksi Daerah penyelesaian
dokumen
data
potensi daerah yang
disusun
secara
berkala
(
2
Semester)

23

Program
peningkatan
profesionalisme tenaga
pemeriksa dan aparatur
pengawasan

133,027,500 Evaluasi
dan
Pengawasan
Penyerapan
Anggaran Daerah

24

Program Pemberdayaan
Jasa Konstruksi

105,714,400 Pemberdayaan
Prosentase
Pengguna
Jasa penyelenggaraan
Konstruksi
pembinaan,
pengguna
dan
penyedia
jasa
konstruksi
dan
Jumlah
penyusunan
informasi
pengadaan barang
dan jasa

Penyusunan
141,595,000 Fasilitas
Penyelesaian
konflik-konflik
Pertanahan

dokumen
Jumlah
penyelesaian konflik
pertanahan
yang
ditangani selama 1
tahun

Jumlah penyaluran
raskin
setiap
desa/kelurahan

Jumlah
penyelesaian
data
laporan
realisasi
dan
aktifitas
pengadaan
Pemerintah
Kab.
Bulukumba secara
berkala

Anggaran

Target

141,595,000 12 konflik

Penanggung
jawab
Pemerintahan
Pertanahan

76,283,000 136
Desa/Kelur
ahan

EKBANG

21,020,000 100%

EKBANG

133,027,500 12 bulan

EKBANG

105,714,400 4 triwulan
100%

EKBANG

Rencana Aksi Sekretariat Daerah

No

Tujuan

Sasaran Strategis

Indikator
Kinerja

Satuan

Target

Program

Anggaran

Kegiatan

Indikator Kegiatan

Anggaran

Target

Penanggung
jawab
Pemerintahan
EKBANG

25 Meningkatkan Meningkatnya

Peningkatan
Program Pemberdayaan
Jasa Konstruksi

26

Program
Pembangunan/Pengemb
angan
Perekonomian
Daerah

57,012,500 Pengendalian
Jumlah
laporan
Tingkat
Inflasi tingkat inflasi di
Daerah
Kab. Bulukumba

57,012,500 4 triwulan

EKBANG

27

Program
Pembangunan/Pengemb
angan
Perekonomian
Daerah

24,302,000 Evaluasi
dan
Pelaporan
Pelaksanaan
Pembangunan
Daerah

Jumlah
penyelesaian
data
laporan
realisasi
fisik dan keuangan
program / kegiatan
pembangunan
daerah
secara
berkala

24,302,000 12 bulan

EKBANG

28

Program
Pembangunan/Pengemb
angan
Perekonomian
Daerah

38,414,600 Monitoring
Pelaksanaan
Pembangunan
Daerah

Jumlah
dokumen
data laporan hasil
monitoring
pelaksanaan
kegiatan
pembangunan
daerah

38,414,600

EKBANG

Penyusunan
199,576,000 Pengembangan
Kapasitas
Layanan
Pengadaan
Barang/Jasa

Jumlah
dokumen
Presentase
layanan
pengadaan barang
dan
jasa
secara
elektronik
dan
jumlah
pelatihan
LPSE
terhadap
penyedia jasa dan
pengguna
jasa
konstruksi

199,576,000

100%

100%

Rencana Aksi Sekretariat Daerah

No

Tujuan

Sasaran Strategis

Indikator
Kinerja

Satuan

Target

Program

Anggaran

Kegiatan

Indikator Kegiatan

Anggaran

Target

Penanggung
jawab
Pemerintahan
Humas
Protokol
Dan Sandi

29 Meningkatkan Meningkatnya

Peningkatan
Program
Pelayanan
Administrasi
Perkantoran

Penyusunan
219,940,000 Penyediaan
bahan
bacaan
dan
peraturan
perundangundangan

dokumen
Jumlah
ketersediaan koran,
tabloid,
majalah
serta sarana dan
prasarana
komunikasi
bagi
Aparat Pemerintah
Daerah dalam 1
tahun

219,940,000 1 tahun

30

Program Pengembangan
Komunikasi, Informasi
dan Media Massa

95,400,000 Pembinaan dan
pengembangan
jaringan
komunikasi dan
informasi

Jumlah
pelaksanaan
pengolahan
pendokumentasian
dan
pelayanan
informasi
publik
terhadap
masyarakat, Media
Cetak
dan
Elektronik

95,400,000 1 paket

Humas Protokol
Dan Sandi

31

Program Pengembangan
Komunikasi, Informasi
dan Media Massa

143,277,500 Pengkajian dan Jumlah
pengembangan
ketersediaan
sistem informasi informasi terhadap
penyelenggaraan
pemerintah,
baik
melalui
cetak
maupun elektronik
selama 1 tahun

143,277,500 1 tahun

Humas Protokol
Dan Sandi

Rencana Aksi Sekretariat Daerah

No

Tujuan

Sasaran Strategis

Indikator
Kinerja

Satuan

Target

Program

Anggaran

Kegiatan

32 Meningkatkan Meningkatnya

Peningkatan
Program Pengembangan
Komunikasi, Informasi
dan Media Massa

33

Program Pengembangan
Komunikasi, Informasi
dan Media Massa

34

Program
Koordinasi,
Pengembangan
Sumberdaya
Kehumasan,
dan
Keprotokoleran

171,649,000 Koordinasi
dan
Pelatihan Serta
Pengaturan
Acara-Acara
Pemda

35

36

Penyusunan dan
127,360,000 Perencanaan
pengembangan
kebijakan
komunikasi dan
informasi

Indikator Kegiatan

Anggaran

Target

Penanggung
jawab
Pemerintahan
Humas
Protokol
Dan Sandi

Jumlah
dokumen
Persentase
pelaksanaan
penyelenggaraan
kegiatan
pengaturan
acara
Pemerintah Daerah
yang
dikoordinir
dalam 1 tahun

127,360,000 1 tahun

Jumlah
ketersediaan akses
internet / jaringan
komunikasi
dan
informasi

50,000,000 1 tahun

Humas Protokol
Dan Sandi

Persentase
ketersediaan
jasa
administrasi sistem
persandian dalam 1
tahun

171,649,000 1 tahun

Humas Protokol
Dan Sandi

Program
Pelayanan
Administrasi
Perkantoran

147,240,000 Penyediaan jasa Jumlah
administrasi
ketersediaan
keuangan
pelaksanaan
jasa
administrasi
keuangan Lingkup
Setda
dalam
setahun

147,240,000 1 tahun

KEUANGAN

Program
peningkatan
pengembangan
sistem
pelaporan
capaian
kinerja dan keuangan

5,000,000 Penyusunan
Jumlah
Dokumen
pelaporan
Pelaporan keuangan
keuangan akhir akhir tahun SKPD
tahun

50,000,000 Pengelolaan
Administrasi
Sistem
Persandian

5,000,000 1 dokumen

KEUANGAN

Rencana Aksi Sekretariat Daerah

No

Tujuan

Sasaran Strategis

Indikator
Kinerja

Satuan

Target

Program

Anggaran

Kegiatan

Indikator Kegiatan

Anggaran

Target

Penanggung
jawab
Pemerintahan
KEUANGAN

37 Meningkatkan Meningkatnya

Peningkatan
Program
peningkatan
dan
pengembangan
pengelolaan
keuangan
daerah

Penyusunan
152,324,800 Pengendalian
pelaksanaan
anggaran
dan
keuangan daerah

dokumen
Jumlah
Penyusunan
Pengendalian
dan
Pelaksanaan
Keuangan Lingkup
Setda
selama
1
Tahun
Anggaran
lingkup Sekretariat
Daerah

152,324,800 4 dokumen
1 tahun

38

Program
peningkatan
dan
pengembangan
pengelolaan
keuangan
daerah

78,161,000 Penatausahaan
Administrasi
Perbendaharaan

Jumlah
pelaksanaan
penatausahaan
administrasi
perbendaharaan
lingkup Sekretariat
Daerah

78,161,000 12 bulan

KEUANGAN

39

Program
peningkatan
dan
pengembangan
pengelolaan
keuangan
daerah

81,943,000 Penatausahaan
Administrasi
Pembukuan

Jumlah
pelaksanaan
penatausahaan
administrasi
pembukuan lingkup
Sekretariat Daerah

81,943,000 12 bulan

KEUANGAN

40

Program
peningkatan
pengawasan
internal
dan
pengendalian
pelaksanaan kebijakan
KDH

224,405,000 Tuntutan
perbendaharaan
dan
tututan
ganti
rugi
keuangan daerah
(TPTGR)

Persentase
pelaksanaan
penyelesaian
TPTGR dalam 1 tahun

224,405,000 95 LHP 15
kali

KEUANGAN

Rencana Aksi Sekretariat Daerah

No

Tujuan

Sasaran Strategis

Indikator
Kinerja

Satuan

Target

Program

41 Meningkatkan Meningkatnya

Peningkatan
Program
peningkatan
sistem
pengawasan
internal
dan
pengendalian
pelaksanaan kebijakan
KDH

42

Program
peningkatan
sistem
pengawasan
internal
dan
pengendalian
pelaksanaan kebijakan
KDH

43

Program
peraturan
undangan

penataan
perundang-

44

Program
peraturan
undangan

penataan
perundang-

Anggaran

Kegiatan

Penyusunankasus
61,589,250 Penangan
pengaduan
di
lingkungan
pemerintah
daerah

Indikator Kegiatan
Jumlah
dokumen
Persentase
Pemberian bantuan
Hukum Penanganan
Kasus
dan
Pertimbangan
Hukum
Lingkup
Kabupaten
Bulukumba

126,215,600 Tindak
lanjut Jumlah
hasil
temuan penyelesaian
pengawasan
temuan
aparat
pengawasan
fungsional

50,000,000 Koordinasi
kerjasama
permasalahan
peraturan
perundangundangan

288,342,000 Legislasi
rancangan
peraturan
perundangundangan

Jumlah
Pelaksanaan
evaluasi
dan
analisis Peraturan
Perundangundangan
(Pelaksanaan Perda
kawasan
Tanpa
Rokok)

Jumlah
penyelesaian draft
rancangan produk
hukum daerah

Anggaran

Target

61,589,250 100%

126,215,600 80 LHP 1
Paket

50,000,000 100%

288,342,000 16 jenis
16 jenis 9
jenis

Penanggung
jawab
Pemerintahan
HUKUM

HUKUM

HUKUM

HUKUM

Rencana Aksi Sekretariat Daerah

No

Tujuan

Sasaran Strategis

Indikator
Kinerja

Satuan

Target

Program

45 Meningkatkan Meningkatnya

Program
peraturan
undangan

Peningkatan
penataan
perundang-

46

Program
peraturan
undangan

47

48

Anggaran

Kegiatan

Indikator Kegiatan

Anggaran

Target

Penanggung
jawab
Pemerintahan
HUKUM

Penyusunan
91,990,000 Fasilitasi
sosialisasi
peraturan
perundangundangan

dokumen
Jumlah
pelaksanaan
sosialisasi
peraturan
perundangundangan
(Perda
Kawasan
Tanpa
Rokok)
terhadap
500 peserta dalam 1
(satu) tahun

91,990,000 18 kali

penataan
perundang-

13,194,600 Publikasi
peraturan
perundangundangan

Jumlah
pelaksanaan
penyajian informasi
tentang
produk
hukum

13,194,600 2 kali

HUKUM

Program
peraturan
undangan

penataan
perundang-

92,370,000 Kajian peraturan
perundangundangan daerah
terhadap
peraturan
perundangundangan yang
baru,lebih tinggi
dan
keserasian
antar peraturan
perundangundangan daerah

Jumlah
kajian
Peraturan
PerundangUndangan Daerah
terhadap Peraturan
PerundangUndangan
yang
baru, lebih tinggi
dan
keserasian
antar
Peraturan
PerundangUndangan
daerah
selama
12
(dua
belas) bulan

92,370,000 600 buah

HUKUM

Program
peraturan
undangan

penataan
perundang-

73,327,900 Penataan
dokumentasi
hukum

Jumlah
produk
hukum
yang
didokumentasikan

73,327,900 1 paket 15
jenis 15
jenis 1 jenis

HUKUM

Rencana Aksi Sekretariat Daerah

No

Tujuan

Sasaran Strategis

Indikator
Kinerja

Satuan

Target

Program

Anggaran

Kegiatan

Indikator Kegiatan

Anggaran

Target

Penanggung
jawab
Pemerintahan
HUKUM

49 Meningkatkan Meningkatnya

Program
peraturan
undangan

Peningkatan
penataan
perundang-

Penyusunan
Jumlah
dokumen
12,358,050 Penyuluhan
peserta
Hukum Terpadu penyuluhan Hukum
terpadu
Terpadu
dalam 1 (satu) kali
pelaksanaan

12,358,050 1 Kali

50

Program
peraturan
undangan

penataan
perundang-

47,750,000 Bintek
Produk Jumlah
peserta
Hukum Daerah Bimtek
produk
hukum daerah

47,750,000 1 angkatan

HUKUM

51

Program
peraturan
undangan

penataan
perundang-

10,245,350 Sosialisasi
dan
koordinasi
penegakan
hukum dan HAM

Jumlah
pelaksanaan
koordinasi
penegakan hukum
dan HAM

10,245,350 1 kali

HUKUM

52

Program
peraturan
undangan

penataan
perundang-

47,616,750 Pembinaan
kelompok
kadarkum

Jumlah pembinaan
kelompok
Kadarkum terhadap
1 kelompok peserta
kadarkum

53

Program
peningkatan
pengembangan
sistem
pelaporan
capaian
kinerja dan keuangan

34,391,000 Penyusunan
laporan capaian
kinerja
dan
ikhtisar realisasi
kinerja SKPD

Jumlah
penyusunan
dokumen Laporan
Kinerja Sekretariat
Daerah

54

Program
peningkatan
pengembangan
sistem
pelaporan
capaian
kinerja dan keuangan

23,800,000 Penyusunan
Jumlah
program
kerja Ketersediaan
SKPD
Dokumen Rencana
Strategis Sekretariat
Daerah Tahun 20162021

47,616,750

100%

HUKUM

34,391,000 Setda

ORGANISASI

23,800,000 Sekretariat
Daerah

ORGANISASI

Rencana Aksi Sekretariat Daerah

No

Tujuan

Sasaran Strategis

Indikator
Kinerja

Satuan

Target

Program

Anggaran

Kegiatan

Indikator Kegiatan

Anggaran

Target

Penanggung
jawab
Pemerintahan
ORGANISASI

55 Meningkatkan Meningkatnya

Peningkatan
Program
optimalisasi
pemanfaatan teknologi
informasi

56

Program
Peraturan
Undangan

Penataan
Perundang-

57

Program
Penataan
Daerah Otonomi Baru

58

Program Pembinaan dan
Pengembangan Aparatur

47,201,000 Pembuatan dan Jumlah
Penggantian
ketersediaan atribut
Atribut PNS
PNS
lingkup
Pemerintah Daerah
dalam 1 Tahun

47,201,000 1 Tahun

ORGANISASI

59

Program Pembinaan dan
Pengembangan Aparatur

49,985,500 Pengelolaan
Administrasi
Kepegawaian

49,985,500 1
Sekretariat
Daerah

ORGANISASI

60

Program Pembinaan dan
Pengembangan Aparatur

50,000,000 Fasilitasi
Jumlah SKPD yang
Penyusunan
difasilitasi
Analisis Jabatan penyusunan Uraian
Tugas Jabatannya

50,000,000 SKPD

ORGANISASI

Penyusunan
117,695,000 Evaluasi
penerapan
standar
pelayanan
minimal (SPM)

dokumen
Jumlah SKPD
yang
dimonitoring
dan
dievaluasi
penyusunan
SOPnya

117,695,000 6 SKPD

36,185,000 Monitoring dan
Evaluasi Standar
Operasional
Prosedur (SOP)

Jumlah SKPD yang
dievaluasi
penerapan SPM nya
dalam1 tahun

36,185,000 Semua
SKPD

214,424,000 Fasilitasi
pemantapan
SOTK
pemerintah
daerah
otonom
baru

Jumlah
Draft
Kelembagaan
Organisasi
Perangkat
Daerah
yang tertata

Jumlah
administrasi
kepegawaian
Sekretariat Daerah
yang dikelola dalam
1 Tahun

214,424,000 1 Dokumen

ORGANISASI

ORGANISASI

Rencana Aksi Sekretariat Daerah

34,630,000 5 SKPD

Penanggung
jawab
Pemerintahan
ORGANISASI

50,000,000 Fasilitasi
Jumlah SKPD yang
Penyusunan
difasilitasi
Evaluasi Jabatan penyusunan
Evaluasi
Jabatannya

50,000,000

ORGANISASI

Program Pembinaan dan
Pengembangan Aparatur

75,332,500 Fasilitasi
Penerapan
Pelaksanaan
Reformasi
Birokrasi

Jumlah SKPD yang
dimonitoring
dan
dievaluasi
penerapan
pelaksanaan
Reformasi
Birokrasinya dalam
1 Tahun

75,332,500 SKPD

ORGANISASI

64

Program Pembinaan dan
Pengembangan Aparatur

47,813,500 Pengembangan
Pendidikan dan
Pelatihan PNSD
Berbasis
Kompetensi

Jumlah Bagian yang
mengikuti
Diklat
terkait Kompetensi
terhadap
PNS
Lingkup Sekretariat
Daerah dalam 1
Tahun

47,813,500 1
Sekretariat
Daerah

ORGANISASI

65

Program Pembinaan dan
Pengembangan Aparatur

40,000,000 Fasilitasi
Penyusunan
Standar
Kompetensi
Manajerial PNSD

Jumlah
Dokumen
Penyusunan
Standar Kompetensi
Manajerial PNS

40,000,000 SKPD

ORGANISASI

No

Tujuan

Sasaran Strategis

Indikator
Kinerja

Satuan

Target

Program

Anggaran

Kegiatan

61 Meningkatkan Meningkatnya

Peningkatan
Program Pembinaan
dan
Pengembangan Aparatur

Penyusunan
34,630,000 Evaluasi
Pembinaan dan
Peningkatan Unit
Pelayanan Publik

62

Program Pembinaan dan
Pengembangan Aparatur

63

Indikator Kegiatan
dokumen
Jumlah SKPD
yang
dibina
dan
dievaluasi
Unit
Pelayanan
Publiknya dalam 1
Tahun

Anggaran

Target

10
Dokumen

Rencana Aksi Sekretariat Daerah

No

Tujuan

Sasaran Strategis

Indikator
Kinerja

Satuan

Target

Program

Anggaran

Kegiatan

Indikator Kegiatan

Anggaran

Target

Penanggung
jawab
Pemerintahan
UMUM

66 Meningkatkan Meningkatnya

Peningkatan
Program
Pelayanan
Administrasi
Perkantoran

67

Program
Pelayanan
Administrasi
Perkantoran

10,276,336,900

Penyediaan Jasa
Komunikasi,
Sumber Daya Air
dan Listrik

Jumlah
ketersediaan
belanja
sarana
komunikasi,
sumber daya air
dan listrik

10,276,336,900

68

Program
Pelayanan
Administrasi
Perkantoran

295,064,000 Penyediaan Jasa
Peralatan
dan
Perlengkapan
Kantor

Persentase
ketersediaan
jasa
dan
sewa
perlengkapan
kantor (sewa meja
kursi, sewa tenda,
sewa
sound
system)dalam
1
Tahun

295,064,000 1 Tahun

69

Program
Pelayanan
Administrasi
Perkantoran

15,000,000 Penyediaan Jasa Persentase
Jaminan Barang ketersediaan
jasa
Milik Daerah
jaminan
Barang
Milik Daerah (Pajak
Bangunan
Milik
Daerah,
Rumah
Jabatan,
Rumah
Dinas dan Tanah
Milik Daerah)

15,000,000 Bumi dan
Bangunan

UMUM

70

Program
Pelayanan
Administrasi
Perkantoran

60,000,000 Penyediaan Jasa
Pemeliharaan
dan
Perizinan
Kendaraan
Dinas/Operasion
al

60,000,000 1 tahun

UMUM

Penyusunan Jasa Jumlah
12,700,000 Penyediaan
Persentase dokumen
Surat Menyurat ketersediaan
pelayanan
jasa
surat
menyurat
dalam 1 tahun

Persentase
jasa
pemeliharaan
dan
perizinan kendaraan
dinas (penggantian
STNK,
plat
kendaraan
dan
BPKB)

12,700,000 1 Tahun

12 Bulan

UMUM

UMUM

Rencana Aksi Sekretariat Daerah

No

Tujuan

Sasaran Strategis

Indikator
Kinerja

Satuan

Target

Program

Anggaran

Kegiatan

71 Meningkatkan Meningkatnya

Peningkatan
Program
Pelayanan
Administrasi
Perkantoran

72

Program
Pelayanan
Administrasi
Perkantoran

75,800,000 Penyediaan
Komponen
Instalasi
Listrik/Penerang
an
Bangunan
Kantor

73

Program
Pelayanan
Administrasi
Perkantoran

74

Program
Pelayanan
Administrasi
Perkantoran

Indikator Kegiatan

Penyusunan Jasa Jumlah
181,690,000 Penyediaan
Persentase dokumen
Kebersihan
ketersediaan
jasa
Kantor
kebersihan Kantor
Bupati,
Halaman
Rumah
Jabatan
Bupati dan Wakil
Bupati
dalam
1
tahun

Target

181,690,000 1 paket

Penanggung
jawab
Pemerintahan
UMUM

75,800,000 3 Gedung

UMUM

71,250,000 Penyediaan
Jumlah
peralatan
Peralatan
dan dan
perlengkapan
Perlengkapan
Kantor
Kantor

71,250,000 8 jenis

UMUM

1,363,797,000

1,363,797,000

UMUM

Rapat-Rapat
Koordinasi
dan
Konsultasi
Keluar Daerah

Jumlah
Sapra/bangunan
yang
difasilitasi
kebutuhan
peralatan listriknya
dalam
1
tahun
(Kantor
Bupati,
Rujab
Bupati
&
Wabup)

Anggaran

Persentase
pelaksanaan rapat
koordinasi
dan
konsultasi
untuk
pejabat dan JFU
lingkup Sekretariat
Daerah dalam 1
tahun

1 tahun

Rencana Aksi Sekretariat Daerah

No

Tujuan

Sasaran Strategis

Indikator
Kinerja

Satuan

Target

Program

Anggaran

Kegiatan

Indikator Kegiatan

Anggaran

Target

75 Meningkatkan Meningkatnya

Peningkatan
Program
Pelayanan
Administrasi
Perkantoran

Penyusunan
333,833,300 Penatausahaan
Kesekretariatan
SKPD

Jumlah
dokumen
Persentase
ketersediaan
penatausahaan
Sekretariat Daerah
dan
jasa
pendamping tenaga
teknis perkantoran

333,833,300 1 tahun

76

Program
Pelayanan
Administrasi
Perkantoran

375,356,000 Penyediaan
Komponen
Instalasi
Listrik/Penerang
an Jalan dan
Sarana Umum

Jumlah
ketersediaan
peralatan
listrik
untuk penerangan
jalan umum (PJU)
dan sarana umum
lainnya dalam 1
tahun serta Jumlah
ketersediaan
jasa
petugas
kelistrikan,meterisa
si
listrik
dan
tiang/jaringan
lampu jalan

375,356,000

77

Program
Peningkatan
Sarana dan Prasarana
Aparatur

266,325,000 Pengadaan
Jumlah pengadaan
Kendaraan
kendaraan
dinas
Dinas/Operasion Bupati
al

78

Program
Peningkatan
Sarana dan Prasarana
Aparatur

61,700,000 Pengadaan
Perlengkapan
Rumah
Jabatan/Dinas

Jumlah pengadaan
kendaraan
dinas
operasional roda 4
dan
roda 2

10
kecamatan

Penanggung
jawab
Pemerintahan
UMUM

UMUM

266,325,000 3 unit

UMUM

61,700,000 9 jenis

UMUM

Rencana Aksi Sekretariat Daerah

79 Meningkatkan Meningkatnya

Program
Peningkatan
Sarana dan Prasarana
Aparatur

Penyusunan
113,682,500 Pengadaan
Perlengkapan
Gedung Kantor

dokumen
Jumlah
ketersediaan
perlengkapan
Rumah
Jabatan
Bupati dan Wakil
Bupati
dalam
1
tahun

113,682,500 2 jenis

Penanggung
jawab
Pemerintahan
UMUM

80

Program
Peningkatan
Sarana dan Prasarana
Aparatur

103,749,700 Pengadaan
Peralatan
Gedung Kantor

Jumlah
ketersediaan
perlengkapan
Kantor
(Kantor
Bupati)

103,749,700 13 unit

UMUM

81

Program
Peningkatan
Sarana dan Prasarana
Aparatur

82

No

Tujuan

Sasaran Strategis

Indikator
Kinerja

Satuan

Target

Program

Anggaran

Kegiatan

9,687,000 Pengadaan
Mebeleur

Indikator Kegiatan

Anggaran

Target

Jumlah pengadaan
peralatan
kantor
lingkup Sekretariat
Daerah dalam 1
tahun

9,687,000 2 unit

UMUM

Program
Peningkatan
Sarana dan Prasarana
Aparatur

20,000,000 Pemeliharaan
Jumlah pengadaan
Rutin/
Berkala meubeler
pada
Rumah Jabatan Sekretariat Daerah
dalam 1 tahun

20,000,000 2 unit

UMUM

83

Program
Peningkatan
Sarana dan Prasarana
Aparatur

75,000,000 Pemeliharaan
Rutin/Berkala
Gedung Kantor

84

Program
Peningkatan
Sarana dan Prasarana
Aparatur

137,550,000 Pemeliharaan
Rutin/Berkala
Mobil Jabatan

Jumlah
jabatan
dipelihara

rumah
yang

75,000,000 1 unit

UMUM

Jumlah
kantor
dipelihara

gedung
yang

137,550,000 11 unit

UMUM

Rencana Aksi Sekretariat Daerah

85 Meningkatkan Meningkatnya

Program
Peningkatan
Sarana dan Prasarana
Aparatur

Penyusunan
117,900,000 Pemeliharaan
Rutin/Berkala
Kendaraan
Dinas/Operasion
al

dokumen
Jumlah
mobil
jabatan
lingkup
Sekretariat Daerah
yang
dipelihara
selama 1 tahun

117,900,000 15 unit

Penanggung
jawab
Pemerintahan
UMUM

86

Program
Peningkatan
Sarana dan Prasarana
Aparatur

40,350,000 Pemeliharaan
Rutin/Berkala
Peralatan
Gedung Kantor

Jumlah kendaraan
Dinas /operasional
lingkup Sekretariat
Daerah
yang
dipelihara selama 1
tahun

40,350,000 9 unit

UMUM

87

Program
Peningkatan
Sarana dan Prasarana
Aparatur

160,000,000 Rehabilitasi
Sedang/Berat
Gedung Kantor

Jumlah
pemeliharaan
peralatan
Kantor
dan Rumah Jabatan
dalam 1 tahun

160,000,000 10 unit

UMUM

88

Program
Peningkatan
Disiplin Aparatur

Jumlah
pakaian
dinas
yang
diadakan
untuk
Bupati,
Wakil
Bupati,
Ajudan
Bupati dan Wakil
Bupati,
Sopir
Bupati dan Wakil
Bupati

46,000,000 26 stel

UMUM

No

Tujuan

Sasaran Strategis

Indikator
Kinerja

Satuan

Target

Program

Anggaran

Kegiatan

46,000,000 Pengadaan
Pakaian
Dinas
Beserta
Perlengkapannya

Indikator Kegiatan

Anggaran

Target

Rencana Aksi Sekretariat Daerah

89 Meningkatkan Meningkatnya

Program
Peningkatan
Disiplin Aparatur

Penyusunan
37,200,000 Pengadaan
Pakaian Khusus
Hari-Hari
Tertentu

dokumen
Jumlah
pakaian
khusus
hari-hari
tertentu
(pakaian
adat) untuk Bupati,
Wakil
Bupati,
Sekretaris Daerah,
Asisten
dan
Muspida

37,200,000 44 stel

Penanggung
jawab
Pemerintahan
UMUM

90

Program
Peningkatan
Pelayanan
Kedinasan
Kepala
Daerah/Wakil
Kepala Daerah

320,300,000 Dialog/Audiensi
dengan
Tokohtokoh
Masyarakat,
Pimpinan/Anggot
a
Organisasi
Sosial
dan
Kemasyarakatan

Persentase
pelaksanaan Dialog
/
Audiensi
dan
ketersediaan bahan
bakar minyak dalam
1 tahun

320,300,000 1 tahun

UMUM

91

Program
Peningkatan
Pelayanan
Kedinasan
Kepala
Daerah/Wakil
Kepala Daerah

290,800,000 Penerimaan
Kunjungan Kerja
Pejabat
Negara/Departe
men/Lembaga
Pemerintah Non
Departemen/Lua
r Negeri

Persentase
Pelaksanaan
pelayanan
kunjungan
kerja
tamu
/
Pejabat
Negara
di
Kab.
Bulukumba dalam
1 tahun

290,800,000 1 tahun

UMUM

92

Program
Peningkatan
Pelayanan
Kedinasan
Kepala
Daerah/Wakil
Kepala Daerah

Persentase
Pelaksanaan
pelayanan
kunjungan
kerja
tamu
/
Pejabat
Negara
di
Kab.
Bulukumba dalam
1 tahun

50,000,000 12 bulan

UMUM

No

Tujuan

Sasaran Strategis

Indikator
Kinerja

Satuan

Target

Program

Anggaran

Kegiatan

50,000,000 Kunjungan
Kerja/Inspeksi
Kepala
Daerah/Wakil
Kepala Daerah

Indikator Kegiatan

Anggaran

Target

Rencana Aksi Sekretariat Daerah

No

Tujuan

Sasaran Strategis

93 Meningkatkan Meningkatnya

Indikator
Kinerja

Satuan

Target

Program
Program
Peningkatan
Sarana dan Prasarana
Rumah Jabatan

Anggaran
1,386,326,800

Kegiatan

Indikator Kegiatan

Penyusunan
Penyediaan
Kebutuhan
Bahan
Rumah
Tangga

Jumlah
dokumen
Persentase
ketersediaan
kebutuhan rumah
tangga Bupati dan
Wakil Bupati dan
Sekretaris Daerah

Anggaran

Target

1,386,326,800 12 bulan

SEKRETARIS DAERAH

Drs. A. B. AMAL
Pangkat : Pembina Utama Madya
Nip. 19601231 198703 1 182

Penanggung
jawab
Pemerintahan
UMUM