Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 2015
Balai Pelatihan dan Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi
Badan Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kementerian Komunikasi dan Informatika
Republik Indonesia
LAPORAN KINERJA
INSTANSI
PEMERINTAH
2015
(2)
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2015
IKTHISAR EKSEKUTIF
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah merupakan laporan yang disusun untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok Balai Pelatihan dan Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (BPPTIK). Penetapan kinerja untuk BPPTIK pada tahun 2015 terdapat 1 sasaran dan 1 Indikator Kinerja Utama. Hasil kinerja untuk tahun 2015 sudah mencapai hasil kinerja 106,69% artinya target yang ditetapkan sudah dapat dilaksanakan dan dicapai. Pencapaian realisasi ini dapat dilihat pada tabel berikut ini:
Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian
Meningkatnya jumlah dan kualitas peserta Pelatihan Teknologi Informasi dan Komunikasi di Balai Pelatihan dan Pengembangan
Teknologi Informasi dan Komunikasi
Persentase (%) masyarakat atau jumlah peserta yang memiliki e-Literasi setelah mengikuti pelatihan di BPPTIK.
2825 Peserta
3014
(3)
Daftar Isi
BAB I PENDAHULUAN... 4
A. Latar Belakang ... 4
B. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi ... 4
1. Kedudukan ... 4
2. Tugas Pokok ... 5
3. Fungsi ... 5
C. Struktur Organisasi ... 5
BAB II PERENCANAAN KINERJA ... 7
A. Perencanaan Stategis ... 7
1. Visi ... 7
2. Misi ... 7
3. Tujuan ... 8
4. Sasaran ... 8
B. Penetapan Kinerja Tahun 2015... 8
BAB IIIAKUNTABILITAS KINERJA ... 10
A. Capaian Kinerja Organisasi ... 10
B. Realisasi Anggaran ... 13
(4)
BAB I
PENDAHULUAN
A.
Latar Belakang
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah merupakan laporan yang disusun untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok instansi berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Oleh karena itu, Balai Pelatihan dan Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (BPPTIK) sebagai salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang berada di bawah Badan Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (Balitbang SDM) Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) diwajibkan untuk menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
Tujuan dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini antara lain untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam rangka pencapaian visi dan misi BPPTIK tahun 2015, memberikan informasi mengenai kinerja BPPTIK dengan harapan dapat mendorong penyelenggaraan tugas secara baik dan benar berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kebijakan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat, menjadikan BPPTIK akuntabel, dan memberikan masukan serta umpan balik bagi pihak-pihak yang berkepentingan untuk meningkatkan kinerja Kementerian Kominfo.
B.
Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi
Berdasarkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 09/PER/M.KOMINFO/03/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pelatihan dan Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi, maka kedudukan, tugas, fungsi BPPTIK adalah sebagai berikut:
1. Kedudukan
Balai Pelatihan dan Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (BPPTIK) adalah unit pelaksana teknis di lingkungan Badan Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya
(5)
Manusia, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, serta secara administratif dibina oleh Sekretaris Badan Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.
2. Tugas Pokok
Balai Pelatihan dan Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (BPPTIK) mempunyai tugas melaksanakan pelatihan (vocational training), uji kompetensi dan sertifikasi serta pelayanan produk jasa di bidang keahlian teknologi informasi dan komunikasi.
3. Fungsi
Dalam melaksanakan tugasnya, BPPTIK menyelenggarakan fungsi:
1) penyusunan rencana, program, anggaran, kerjasama, pemasaran, pengolahan data dan informasi, serta evaluasi dan pelaporan pelatihan, uji kompetensi dan sertifikasi di bidang teknologi informasi dan komunikasi;
2) penyusunan dan pengembangan bahan kurikulum, standar, sistem, metode, perencanaan tenaga pengajar, pelaksanaan, serta pelayanan administrasi pelatihan, uji kompetensi dan sertifikasi di bidang teknologi informasi dan komunikasi; dan
3) pelaksanaan urusan tata usaha, kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan rumah tangga, dokumentasi dan perpustakaan, serta pelayanan produk jasa di bidang teknologi informasi dan komunikasi.
C.
Struktur Organisasi
Berdasarkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 09/PER/M.KOMINFO/03/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pelatihan dan Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi, untuk menjalankan tugas dan fungsinya, BPPTIK dipimpin oleh seorang Kepala. Kepala BPPTIK tersebut dibantu oleh:
1) Seksi Program dan Kerjasama; 2) Seksi Penyelenggaraan;
(6)
3) Subbagian Tata Usaha; dan 4) Kelompok Jabatan Fungsional.
Gambar 1.1 Struktur organisasi BPPTIK
KEPALA
BALAI
SUBBAGIAN TATA USAHA SEKSI
PROGRAM DAN KERJASAMA
SEKSI
PENYELENGGARAAN
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
(7)
BAB II
PERENCANAAN KINERJA
A.
Perencanaan Stategis
Balai Pelatihan dan Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (BPPTIK) merupakan Unit Pelaksana Teknis yang bertanggung jawab langsung kepada Badan Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Kementerian Komunikasi dan Informatika. Sesuai penamaannya, BPPTIK mempunyai rencana strategis utama untuk meningkatkan jumlah dan kualitas peserta Pelatihan Teknologi Informasi dan Komunikasi. Balai Pelatihan dan Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (BPPTIK) mengadakan pelatihan pada tahun anggaran 2015 untuk masyarakat luas dengan biaya yang bersumber pada APBN (Rupiah Murni). Adapun pelatihan berbayar bagi masyarakat/sektor swasta akan dilaksanakan setelah adanya landasan hukum PNBP. Saat ini, ijin PNBP sudah ditandatangani oleh Presiden dan tertuang dalam PP No. 80 Tahun 2015, namun mulai efektif berjalan tahun 2016, sehingga pada tahun 2015 penggunaan dan pemanfaatan berbayar belum bisa dilakukan).
1. Visi
BPPTIK e iliki visi yaitu Mewujudkan sumber daya manusia yang profesional di
bidang teknologi informasi dan komunikasi dalam membangun masyarakat informasi Indonesia .
2. Misi
Misi dari BPPTIK adalah:
a. Meningkatkan literasi masyarakat dan profesionalisme SDM di bidang komunikasi dan informatika dalam rangka meningkatkan daya saing;
b. Mengadakan pendidikan dan pelatihan di bidang komunikasi dan informatika untuk mencetak sumber daya profesional dalam rangka membangun masyarakat informasi Indonesia;
(8)
c. Mengadakan pelatihan yang sistemik, interaktif, efektif, dan efisien dengan pelatih yang profesional dan kompeten di bidang Teknologi Komunikasi dan Informasi.
3. Tujuan
Berdasarkan visi dan misi tersebut, maka BPPTIK menetapkan tujuan yang akan dicapai yaitu melaksanakan pelatihan di bidang Teknologi Komunikasi dan Informasi guna mencetak tenaga profesional dan kompetitif di bidang IT.
4. Sasaran
Dari tujuan yang telah ditetapkan tersebut, kemudian BPPTIK menetapkan sasaran yang akan dicapai secara tahunan. Sasaran strategis utama BPPTIK adalah untuk mengadakan pelatihan yang bersifat berbayar untuk masyarakat/sektor swasta dan pelatihan gratis untuk masyarakat luas, kegiatan-kegiatan tersebut dimaksudkan untuk mencapai sasaran meningkatnya e-Literasi masyarakat (pada bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi). Indikator keberhasilan dari sasaran tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini:
Tabel 2.1 Sasaran strategis dan IKU
No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Utama (IKU) 1. Meningkatnya jumlah dan kualitas
peserta pelatihan Teknologi Informasi dan Komunikasi di Balai Pelatihan dan Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (BPPTIK)
Persentase (%) masyarakat atau jumlah peserta yang memiliki e-Literasi setelah mengikuti pelatihan di BPPTIK
B.
Penetapan Kinerja Tahun 2015
Penetapan kinerja pada dasarnya merupakan pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu 1 (satu) tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya.
(9)
Dalam rangka optimalisasi untuk mencapai tujuan dan sasaran yang diinginkan, maka sasaran utama dituangkan dalam bentuk program kegiatan, indikator kinerja output, indikator kinerja outcome seperti tabel berikut:
Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Meningkatnya jumlah dan kualitas
peserta Pelatihan Teknologi Informasi dan Komunikasi di Balai Pelatihan dan Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi.
Persentase (%) masyarakat atau jumlah peserta yang memiliki e-Literasi setelah mengikuti pelatihan di BPPTIK.
2825 Peserta
(10)
BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA
A.
Capaian Kinerja Organisasi
Pengukuran tingkat capaian kinerja Balai Pelatihan dan Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (BPPTIK) tahun 2015 dilakukan dengan cara membandingkan antara
target de ga realisasi asi g‐ asi g i dikator ki erja sasara . Rumus untuk menghitung
persentase capaian target indikator kinerja:
Capaian IKU = Realisasi/Target x 100%
Rincian tingkat capaian kinerja masing‐ asi g i dikator sasara tersebut dapat diilustrasikan dalam table III-1 di bawah. Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran tolok ukur keberhasilan organisasi yang menggambarkan capaian strategis organisasi. Pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) di BPPTIK dapat dilihat pada tabel berikut ini:
Tabel 3.1 Sasaran, IKU, Target, Realisasi dan Capaian Tahun 2015
Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian
Meningkatnya jumlah dan kualitas peserta Pelatihan Teknologi Informasi dan Komunikasi di Balai Pelatihan dan Pengembangan
Teknologi Informasi dan Komunikasi
Persentase (%) masyarakat atau jumlah peserta yang memiliki e-Literasi setelah mengikuti pelatihan di BPPTIK.
2825 Peserta
3014
Peserta 106,69%
Berdasarkan tabel 3.1 di atas, dapat dilihat bahwa pada tahun 2015, BPPTIK telah melebihi target yang ditetapkan pada awal tahun 2014 yaitu 106,69% (dari target 2825 peserta)
(11)
dan BPPTIK telah berhasil melaksanakan pelatihan bagi 3014 orang dan mendapat sertifikat). Berikut perbandingan capaian kinerja BPPTIK sejak tahun 2011 hingga tahun 2015:
Tabel III-2 Perbandingan Capaian Kinerja BPPTIK tahun 2011 sampai dengan tahun 2015
No. Tahun Keterangan Jumlah
1 2011
Target 1500 peserta Realisasi 1800 peserta Persentase 120 %
2 2012
Target 1500 peserta Realisasi 330 peserta Persentase 22 %
3 2013
Target 940 peserta Realisasi 1097 peserta Persentase 116,7 %
4 2014
Target 1789 peserta Realisasi 2078 peserta Persentase 116,15 %
5 2015
Target 2825 peserta Realisasi 3014 peserta Persentase 106,69 %
(12)
Hasil capaian tersebut juga bisa dilihat perbandingannya dengan tahun 2014 sebagai berikut:
Tabel III-3 Perbandingan capaian kinerja BPPTIK Tahun 2014 dan 2015
Indikator Kinerja
Realisasi Indikator Tahun 2014 Tahun 2015 Persentase (%) masyarakat atau
jumlah peserta yang memiliki e-Literasi setelah mengikuti pelatihan di BPPTIK
116,15% (2078 peserta)
106,69% (3014 peserta)
Dari tabel di atas menunjukkan bahwa kinerja dari BPPTIK untuk tahun 2014 mencapai 116,15% melebihi target, dan 2015 juga melebihi target, yaitu mencapai 106,69%. Jika dilihat dari jumlah peserta yang mengikuti pelatihan, terjadi peningkatan yaitu dari 2078 orang menjadi 3014 orang.
Evaluasi dan Analisis Kinerja dengan sasaran Meningkatnya jumlah dan kualitas peserta Pelatihan Teknologi Informasi dan Komunikasi di Balai Pelatihan dan Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (BPPTIK) memiliki indikator kinerja utama yaitu persentase (%) masyarakat atau jumlah peserta yang memiliki e-Literasi setelah mengikuti pelatihan di BPPTIK. Indikator Kinerja Utama (IKU) dihitung dengan membandingkan jumlah peserta pelatihan dengan jumlah target yang telah ditetapkan pada awal tahun. Hasil IKU untuk tahun 2015 adalah 106,69% artinya jumlah pencapaian melebihi jumlah yang ditargetkan.
Capaian Kinerja untuk tahun 2015, jika dibandingkan dengan tahun 2014, pada kedua tahun tersebut melebihi target. Pada tahun 2014, capaian kinerja mencapai 116,15%, sedangkan pada tahun 2015 mencapai 106,69%. Berdasarkan jumlah peserta dan jenis pelatihan, terdapat perbedaan antara tahun 2014 dan 2015. Pada tahun 2015 terjadi peningkatan jumlah peserta menjadi 3014 peserta, sedangkan tahun 2014 jumlah peserta pelatihan sebanyak 2078 orang. Seminar, pelatihan, dan sertifikasi yang dilaksanakan pada
(13)
tahun 2015 adalah Seminar Internet For Fun Education, Seminar Membangun Technopreneurship di Kalangan Pelajar, Seminar Prospek Industri Kreatif Berbasis TIK, Seminar Mengenal Cara Membuat Animasi untuk Game dan Film, Seminar Internet dan Parenting, Seminar Internet Sehat dan Aman, Pelatihan dan Sertifikasi Gelombang Ke-1, Pelatihan dan Sertifikasi Gelombang Ke-2, Pelatihan dan Sertifikasi Gelombang Ke-3, ke-4, dan ke-5, Pelatihan dan Sertifikasi Gelombang Ke-6, Pelatihan dan Sertifikasi Gelombang Ke-7, Pelatihan dan Sertifikasi Gelombang Ke-8, dan Pelatihan Instruktur - ToT CBT Methodology bidang Kominfo.
B.
Realisasi Anggaran
Pagu anggaran tahun 2015 sebesar Rp. Rp. 11.838.668.000,- (Sebelas miliar delapan ratus tiga puluh delapan juta enam ratus enam puluh delapan ribu rupiah). Anggaran untuk pelatihan sebesar Rp. 5.065.933.000,- (Lima miliar enam puluh lima juta sembilan ratus tiga puluh tiga ribu rupiah). Penyerapan anggaran untuk seluruh pagu di BPPTIK dapat dilihat pada tabel berikut ini:
Tabel III-4. Realisasi anggaran per output tahun 2015
N0 OUTPUT ANGGARAN
REALISASI
ANGGARAN %
1
Peserta Sertifikasi, Pelatihan, Bimtek, dan TOT SKKNI bagi angkatan kerja muda
Rp. 5.065.933.000,- Rp. 4.776.749.840,- 94,42
2 Layanan administrasi dan
dukungan teknis lainnya Rp. 175.837.000,- Rp. 163.735.775,- 93,12 3 Layanan Perkantoran Rp. 5.540.691.000,- Rp. 5.323.695.702,- 96,25 5 Perangkat Pengolah Data dan
Komunikasi Rp. 95.597.000,- Rp. 95.138.000,- 99,52 6 Peralatan dan Fasilitas
Perkantoran Rp. 96.300.000,- Rp 96.061.779,- 99,75 7 Gedung/Bangunan Rp. 864.310.000,- Rp. 780.035.970 ,- 90,25 Total Rp. 11.838.668.000,- Rp. 11.235.417.066,- 94,90
(14)
Berdasarkan tabel realisasi anggaran tersebut dapat dilihat bahwa penyerapan anggaran untuk Sertifikasi, Pelatihan, Bimtek, dan TOT SKKNI bagi angkatan kerja muda mencapai 94,42%. Layanan administrasi dan dukungan teknis lainnya telah terealisasi sebesar 93,12% dan layanan perkantoran realisasinya mencapai 96,25%. Realisasi anggaran untuk perangkat pengolah data dan komunikasi sebesar 99,52%, peralatan dan fasilitas perkantoran mencapai 99,75% dan untuk gedung/bangunan memiliki realisasi 90,25%. Penyerapan untuk peralatan dan fasilitas perkantoran merupakan penyerapan angggaran tertinggi dibandingkan kegiatan yang lain. Namun, penyerapan untuk gedung/bangunan merupakan penyerapan terendah. Secara umum pencapaian realisasi anggaran dari total PAGU BPPTIK telah terealisasi sebesar 94,90%.
Perbandingan pencapaian realisasi anggaran pada tahun 2015 dapat dilihat pada table berikut:
Tabel III-5. Perbandingan realisasi anggaran tahun 2011 hingga tahun 2015 No. Tahun Keterangan Jumlah
1 2011
Anggaran Rp 5.035.000.000 Realisasi Rp 4.358.007.701 Persentase 86,55%
2 2012
Anggaran Rp 3.676.329.000 Realisasi Rp 2.991.163.900 Persentase 81,36%
3 2013
Anggaran Rp 4.257.916.000 Realisasi Rp 4.222.468.046 Persentase 99,17%
4 2014
Anggaran Rp 5.815.935.000 Realisasi Rp 5.244.974.887 Persentase 90,18%
5 2015
Anggaran Rp 11.838.668.000 Realisasi Rp 11.235.417.066 Persentase 94,90%
(15)
BAB IV
PENUTUP
Dengan berpedoman pada sistem akuntabilitas yang memadai, pencapaian program kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Balai Pelatihan dan Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi pada tahun 2015 diharapkan dapat menjadi pembanding bagi keberhasilan ataupun kegagalan tahun sebelumnya dan yang akan datang.
Pada tahun 2015 ini BPPTIK telah melaksanakan seluruh program yang telah ditetapkan dalam Penetapan Kinerja BPPTIK. Dari IKU yang ditetapkan telah dapat dicapai melebihi target, yaitu 106,69%. Untuk pencapaian anggaran dari total PAGU BPPTIK telah terealisasi sebesar 94,90%. Tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Balai Pelatihan dan Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi tahun 2015 ini, diharapkan dapat menjadi informasi bagi Badan Litbang SDM Kominfo dalam pelaksanaan program kinerja ditahun mendatang.
Kepala BPPTIK
Nusirwan 197211301997031002
(16)
Balai Pelatihan dan Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (BPPTIK)
Jalan Sekolah Hijau Kav. 2 Jababeka Cikarang Kab. Bekasi Jawa Barat 17530
Telp
: +62 21 28645000
: bpptik@mail.kominfo.go.id
(1)
dan BPPTIK telah berhasil melaksanakan pelatihan bagi 3014 orang dan mendapat sertifikat). Berikut perbandingan capaian kinerja BPPTIK sejak tahun 2011 hingga tahun 2015:
Tabel III-2 Perbandingan Capaian Kinerja BPPTIK tahun 2011 sampai dengan tahun 2015 No. Tahun Keterangan Jumlah
1 2011
Target 1500 peserta Realisasi 1800 peserta Persentase 120 %
2 2012
Target 1500 peserta Realisasi 330 peserta Persentase 22 %
3 2013
Target 940 peserta Realisasi 1097 peserta Persentase 116,7 %
4 2014
Target 1789 peserta Realisasi 2078 peserta Persentase 116,15 %
5 2015
Target 2825 peserta Realisasi 3014 peserta Persentase 106,69 %
(2)
Hasil capaian tersebut juga bisa dilihat perbandingannya dengan tahun 2014 sebagai berikut:
Tabel III-3 Perbandingan capaian kinerja BPPTIK Tahun 2014 dan 2015 Indikator Kinerja
Realisasi Indikator Tahun 2014 Tahun 2015 Persentase (%) masyarakat atau
jumlah peserta yang memiliki e-Literasi setelah mengikuti pelatihan di BPPTIK
116,15% (2078 peserta)
106,69% (3014 peserta)
Dari tabel di atas menunjukkan bahwa kinerja dari BPPTIK untuk tahun 2014 mencapai 116,15% melebihi target, dan 2015 juga melebihi target, yaitu mencapai 106,69%. Jika dilihat dari jumlah peserta yang mengikuti pelatihan, terjadi peningkatan yaitu dari 2078 orang menjadi 3014 orang.
Evaluasi dan Analisis Kinerja dengan sasaran Meningkatnya jumlah dan kualitas peserta Pelatihan Teknologi Informasi dan Komunikasi di Balai Pelatihan dan Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (BPPTIK) memiliki indikator kinerja utama yaitu persentase (%) masyarakat atau jumlah peserta yang memiliki e-Literasi setelah mengikuti pelatihan di BPPTIK. Indikator Kinerja Utama (IKU) dihitung dengan membandingkan jumlah peserta pelatihan dengan jumlah target yang telah ditetapkan pada awal tahun. Hasil IKU untuk tahun 2015 adalah 106,69% artinya jumlah pencapaian melebihi jumlah yang ditargetkan.
Capaian Kinerja untuk tahun 2015, jika dibandingkan dengan tahun 2014, pada kedua tahun tersebut melebihi target. Pada tahun 2014, capaian kinerja mencapai 116,15%, sedangkan pada tahun 2015 mencapai 106,69%. Berdasarkan jumlah peserta dan jenis pelatihan, terdapat perbedaan antara tahun 2014 dan 2015. Pada tahun 2015 terjadi peningkatan jumlah peserta menjadi 3014 peserta, sedangkan tahun 2014 jumlah peserta pelatihan sebanyak 2078 orang. Seminar, pelatihan, dan sertifikasi yang dilaksanakan pada
(3)
tahun 2015 adalah Seminar Internet For Fun Education, Seminar Membangun Technopreneurship di Kalangan Pelajar, Seminar Prospek Industri Kreatif Berbasis TIK, Seminar Mengenal Cara Membuat Animasi untuk Game dan Film, Seminar Internet dan Parenting, Seminar Internet Sehat dan Aman, Pelatihan dan Sertifikasi Gelombang Ke-1, Pelatihan dan Sertifikasi Gelombang Ke-2, Pelatihan dan Sertifikasi Gelombang Ke-3, ke-4, dan ke-5, Pelatihan dan Sertifikasi Gelombang Ke-6, Pelatihan dan Sertifikasi Gelombang Ke-7, Pelatihan dan Sertifikasi Gelombang Ke-8, dan Pelatihan Instruktur - ToT CBT Methodology bidang Kominfo.
B.
Realisasi Anggaran
Pagu anggaran tahun 2015 sebesar Rp. Rp. 11.838.668.000,- (Sebelas miliar delapan ratus tiga puluh delapan juta enam ratus enam puluh delapan ribu rupiah). Anggaran untuk pelatihan sebesar Rp. 5.065.933.000,- (Lima miliar enam puluh lima juta sembilan ratus tiga puluh tiga ribu rupiah). Penyerapan anggaran untuk seluruh pagu di BPPTIK dapat dilihat pada tabel berikut ini:
Tabel III-4. Realisasi anggaran per output tahun 2015
N0 OUTPUT ANGGARAN
REALISASI
ANGGARAN %
1
Peserta Sertifikasi, Pelatihan, Bimtek, dan TOT SKKNI bagi angkatan kerja muda
Rp. 5.065.933.000,- Rp. 4.776.749.840,- 94,42
2 Layanan administrasi dan
dukungan teknis lainnya Rp. 175.837.000,- Rp. 163.735.775,- 93,12
3 Layanan Perkantoran Rp. 5.540.691.000,- Rp. 5.323.695.702,- 96,25
5 Perangkat Pengolah Data dan
Komunikasi Rp. 95.597.000,- Rp. 95.138.000,- 99,52
6 Peralatan dan Fasilitas
Perkantoran Rp. 96.300.000,- Rp 96.061.779,- 99,75
7 Gedung/Bangunan Rp. 864.310.000,- Rp. 780.035.970 ,- 90,25 Total Rp. 11.838.668.000,- Rp. 11.235.417.066,- 94,90
(4)
Berdasarkan tabel realisasi anggaran tersebut dapat dilihat bahwa penyerapan anggaran untuk Sertifikasi, Pelatihan, Bimtek, dan TOT SKKNI bagi angkatan kerja muda mencapai 94,42%. Layanan administrasi dan dukungan teknis lainnya telah terealisasi sebesar 93,12% dan layanan perkantoran realisasinya mencapai 96,25%. Realisasi anggaran untuk perangkat pengolah data dan komunikasi sebesar 99,52%, peralatan dan fasilitas perkantoran mencapai 99,75% dan untuk gedung/bangunan memiliki realisasi 90,25%. Penyerapan untuk peralatan dan fasilitas perkantoran merupakan penyerapan angggaran tertinggi dibandingkan kegiatan yang lain. Namun, penyerapan untuk gedung/bangunan merupakan penyerapan terendah. Secara umum pencapaian realisasi anggaran dari total PAGU BPPTIK telah terealisasi sebesar 94,90%.
Perbandingan pencapaian realisasi anggaran pada tahun 2015 dapat dilihat pada table berikut:
Tabel III-5. Perbandingan realisasi anggaran tahun 2011 hingga tahun 2015 No. Tahun Keterangan Jumlah
1 2011
Anggaran Rp 5.035.000.000 Realisasi Rp 4.358.007.701 Persentase 86,55%
2 2012
Anggaran Rp 3.676.329.000 Realisasi Rp 2.991.163.900 Persentase 81,36%
3 2013
Anggaran Rp 4.257.916.000 Realisasi Rp 4.222.468.046 Persentase 99,17%
4 2014
Anggaran Rp 5.815.935.000 Realisasi Rp 5.244.974.887 Persentase 90,18%
5 2015
Anggaran Rp 11.838.668.000 Realisasi Rp 11.235.417.066 Persentase 94,90%
(5)
BAB IV
PENUTUP
Dengan berpedoman pada sistem akuntabilitas yang memadai, pencapaian program kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Balai Pelatihan dan Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi pada tahun 2015 diharapkan dapat menjadi pembanding bagi keberhasilan ataupun kegagalan tahun sebelumnya dan yang akan datang.
Pada tahun 2015 ini BPPTIK telah melaksanakan seluruh program yang telah ditetapkan dalam Penetapan Kinerja BPPTIK. Dari IKU yang ditetapkan telah dapat dicapai melebihi target, yaitu 106,69%. Untuk pencapaian anggaran dari total PAGU BPPTIK telah terealisasi sebesar 94,90%. Tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Balai Pelatihan dan Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi tahun 2015 ini, diharapkan dapat menjadi informasi bagi Badan Litbang SDM Kominfo dalam pelaksanaan program kinerja ditahun mendatang.
Kepala BPPTIK
Nusirwan 197211301997031002
(6)