rka_skpd_22 dinsosnakertrans
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir
RKA SKPD
2.2
PEMERINTAH KABUPATEN LANDAK
Tahun Anggaran : 2015
Urusan Pemerintahan
:
1 . 13
Organisasi
:
1 . 13 . 01
Urusan Wajib Sosial
Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Sub Unit Organisasi
:
1 . 13 . 01 . 01
Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
URAIAN
1
1.13 . 1.13.1 . 01
2
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
1.13 . 1.13.1 . 01 . 02
1.13 . 1.13.1 . 01 . 08
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan
Listrik
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan
Kendaraan Dinas/Operasional
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
1.13 . 1.13.1 . 01 . 10
Penyediaan Alat Tulis Kantor
1.13 . 1.13.1 . 01 . 11
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
1.13 . 1.13.1 . 01 . 12
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan
Bangunan Kantor
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
1.13 . 1.13.1 . 01 . 13
1.13 . 1.13.1 . 01 . 15
1.13 . 1.13.1 . 01 . 16
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan
Perundang-Undangan
Penyediaan Bahan Logistik Kantor
1.13 . 1.13.1 . 01 . 17
Penyediaan Makanan dan Minuman
1.13 . 1.13.1 . 01 . 18
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar
Daerah
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam
Daerah
Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung
Administrasi/Teknis Perkantoran
1.13 . 1.13.1 . 01 . 19
1.13 . 1.13.1 . 01 . 20
1.13 . 1.13.1 . 02
1.13 . 1.13.1 . 02 . 11
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
Pengadaan Komputer
1.13 . 1.13.1 . 02 . 22
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
Formulir RKA SKPD 2.2
3
Kabupaten
Landak
Kabupaten
Landak
Kabupaten
Landak
Kabupaten
Landak
Kabupaten
Landak
Kabupaten
Landak
Kabupaten
Landak
Kabupaten
Landak
Kabupaten
Landak
Kabupaten
Landak
Kabupaten
Landak
Kabupaten
Landak
Kabupaten
Landak
Kabupaten
Landak
Kabupaten
Landak
Kabupaten
JUMLAH
TARGET
KINERJA
Tahun n
Belanja Pegawai
Barang & Jasa
Modal
Jumlah
Tahun
n+1
5
6
7
8=5+6+7
9
(KUANTITATIF)
4
195.600.000,00
879.583.000,00
0,00
1.075.183.000,00
0,00
100
0,00
3.150.000,00
0,00
3.150.000,00
0,00
100
0,00
19.040.000,00
0,00
19.040.000,00
0,00
100
0,00
22.300.000,00
0,00
22.300.000,00
0,00
100
0,00
12.000.000,00
0,00
12.000.000,00
0,00
100
0,00
25.000.000,00
0,00
25.000.000,00
0,00
100
0,00
25.000.000,00
0,00
25.000.000,00
0,00
100
0,00
1.300.000,00
0,00
1.300.000,00
0,00
100
0,00
1.740.000,00
0,00
1.740.000,00
0,00
100
0,00
14.550.000,00
0,00
14.550.000,00
0,00
100
0,00
3.200.000,00
0,00
3.200.000,00
0,00
100
0,00
17.500.000,00
0,00
17.500.000,00
0,00
100
0,00
578.895.000,00
0,00
578.895.000,00
0,00
100
0,00
149.740.000,00
0,00
149.740.000,00
0,00
100
195.600.000,00
6.168.000,00
0,00
201.768.000,00
0,00
0,00
87.780.000,00
102.000.000,00
189.780.000,00
0,00
100
0,00
0,00
102.000.000,00
102.000.000,00
0,00
100
0,00
4.800.000,00
0,00
4.800.000,00
0,00
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.13 . 1.13.1 . 01 . 01
1.13 . 1.13.1 . 01 . 06
LOKASI
KEGIATAN
Halaman 1
REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
URAIAN
1
1.13 . 1.13.1 . 02 . 24
1.13 . 1.13.1 . 02 . 26
1.13 . 1.13.1 . 02 . 30
1.13 . 1.13.1 . 05
1.13 . 1.13.1 . 05 . 03
1.13 . 1.13.1 . 06
1.13 . 1.13.1 . 06 . 01
1.13 . 1.13.1 . 06 . 02
2
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan
Dinas/Operasional
Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung
Kantor
Pemeliharaan Rutin/Berkala Komputer
Program Peningkatan Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar
Realisasi Kinerja SKPD
Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran
Penyusunan Laporan Prognosis Realisasi Anggaran
1.13 . 1.13.1 . 06 . 04
Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun
1.13 . 1.13.1 . 06 . 05
Penyusunan Rencana Strategis (Renstra)
1.13 . 1.13.1 . 06 . 08
Penyusunan LAKIP
1.13 . 1.13.1 . 15 . 01
1.14 . 1.13.1 . 15
1.14 . 1.13.1 . 15 . 06
1.14 . 1.13.1 . 15 . 10
1.13 . 1.13.1 . 16
1.13 . 1.13.1 . 16 . 07
Formulir RKA SKPD 2.2
3
Landak
Kabupaten
Landak
Kabupaten
Landak
Kabupaten
Landak
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan
Perundang-Undangan
1.13 . 1.13.1 . 06 . 03
1.13 . 1.13.1 . 15
LOKASI
KEGIATAN
Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas
Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah
Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya
Peningkatan Kemampuan (Capacity Building)
Petugas dan Pedamping Sosial Pemberdayaan Fakir
Miskin, KAT dan PMKS Lainnya
Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas
Tenaga Kerja
Pendidikan dan Pelatihan Ketrampilan Bagi Pencari
Kerja
Fasilitasi Rapat Kerja Dewan Pengupahan dalam
rangka perumusan UMK Kabupaten Landak
Program Pelayanan dan Rehabilitasi
Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial
(PMKS)
Peningkatan Kualitas Pelayanan, Sarana, dan
Prasarana Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Bagi
KINERJA
Kabupaten
Landak
Kabupaten
Landak
Kabupaten
Landak
Kabupaten
Landak
Tahun n
Belanja Pegawai
Barang & Jasa
Modal
Jumlah
Tahun
n+1
5
6
7
8=5+6+7
9
(KUANTITATIF)
4
100
0,00
78.000.000,00
0,00
78.000.000,00
0,00
100
0,00
480.000,00
0,00
480.000,00
0,00
100
0,00
4.500.000,00
0,00
4.500.000,00
0,00
0,00
48.000.000,00
0,00
48.000.000,00
0,00
0,00
48.000.000,00
0,00
48.000.000,00
0,00
16.500.000,00
33.235.000,00
0,00
49.735.000,00
0,00
100
2.750.000,00
6.340.000,00
0,00
9.090.000,00
0,00
100
2.750.000,00
3.599.000,00
0,00
6.349.000,00
0,00
100
2.750.000,00
2.476.000,00
0,00
5.226.000,00
0,00
100
2.750.000,00
6.940.000,00
0,00
9.690.000,00
0,00
100
2.750.000,00
6.940.000,00
0,00
9.690.000,00
0,00
100
2.750.000,00
6.940.000,00
0,00
9.690.000,00
0,00
3.650.000,00
42.463.000,00
0,00
46.113.000,00
0,00
3.650.000,00
42.463.000,00
0,00
46.113.000,00
0,00
19.950.000,00
118.990.000,00
0,00
138.940.000,00
0,00
100
7.300.000,00
83.542.000,00
0,00
90.842.000,00
0,00
100
12.650.000,00
35.448.000,00
0,00
48.098.000,00
0,00
24.250.000,00
340.829.000,00
0,00
365.079.000,00
0,00
20.600.000,00
257.396.000,00
0,00
277.996.000,00
0,00
100
Kabupaten
Landak
Kabupaten
Landak
Kabupaten
Landak
Kabupaten
Landak
Kabupaten
Landak
Kabupaten
Landak
JUMLAH
TARGET
100
Halaman 2
REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
URAIAN
1
1.13 . 1.13.1 . 16 . 12
1.13 . 1.13.1 . 16 . 13
2.08 . 1.13.1 . 16
2
PMKS
Penanganan Masalah Orang Terlantar Tanpa
Identitas
Penanganan Masalah Orang Gila Terlantar
Sosialisasi Transmigrasi Lokal Wilayah Tertinggal
2.08 . 1.13.1 . 16 . 04
Pendataan Lokasi Transmigrasi Lokal Wilayah
Tertinggal
Identifikasi Potensi Kawasan Transmigrasi Lokal
Wilayah Tertinggal
1.14 . 1.13.1 . 17
1.14 . 1.13.1 . 17 . 04
1.14 . 1.13.1 . 17 . 05
1.14 . 1.13.1 . 17 . 09
1.13 . 1.13.1 . 21
Program Perlindungan dan Pengembangan
Lembaga Ketenagakerjaan
Sosialisasi Berbagai Peraturan Pelaksanaan Tentang
Ketenagakerjaan
Peningkatan Pengawasan, Perlindungan dan
Penegakkan Hukum Terhadap Keselamatan dan
Kesehatan Kerja
Pendataan Pekerja Anak Formal dan Informal
1.13 . 1.13.1 . 21 . 06
Program Pemberdayaan Kelembagaan
Kesejahteraan Sosial
Monitoring dan Bimbingan Lanjut ASLUT
1.13 . 1.13.1 . 21 . 07
Monitoring dan Bimbingan Lanjut ASODK
1.13 . 1.13.1 . 22
1.13 . 1.13.1 . 22 . 01
1.13 . 1.13.1 . 25
1.13 . 1.13.1 . 25 . 01
1.20 . 1.13.1 . 45
1.20 . 1.13.1 . 45 . 08
Formulir RKA SKPD 2.2
Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan
Korban Bencana
Fasilitasi dan Mobilisasi Bantuan tanggap darurat
bencana
KINERJA
Program Pengembangan Kelembagaan,
Ketatalaksanaan dan Aparatur Pemerintah
Daerah
Penyelenggaraan Peringatan Hari - Hari Besar
Nasional
Tahun n
Belanja Pegawai
Barang & Jasa
Modal
Jumlah
Tahun
n+1
5
6
7
8=5+6+7
9
(KUANTITATIF)
3
4
Kabupaten
Landak
Kabupaten
Landak
100
0,00
36.052.000,00
0,00
36.052.000,00
0,00
100
3.650.000,00
47.381.000,00
0,00
51.031.000,00
0,00
15.300.000,00
167.685.000,00
0,00
182.985.000,00
0,00
Kabupaten
Landak
Kabupaten
Landak
Kabupaten
Landak
100
7.300.000,00
61.993.000,00
0,00
69.293.000,00
0,00
100
4.350.000,00
38.439.000,00
0,00
42.789.000,00
0,00
3.650.000,00
67.253.000,00
0,00
70.903.000,00
0,00
26.050.000,00
111.668.000,00
0,00
137.718.000,00
0,00
Kabupaten
Landak
Kabupaten
Landak
100
22.400.000,00
37.750.000,00
0,00
60.150.000,00
0,00
100
0,00
42.544.000,00
0,00
42.544.000,00
0,00
Kabupaten
Landak
100
3.650.000,00
31.374.000,00
0,00
35.024.000,00
0,00
6.600.000,00
63.807.000,00
0,00
70.407.000,00
0,00
100
3.300.000,00
31.700.000,00
0,00
35.000.000,00
0,00
100
3.300.000,00
32.107.000,00
0,00
35.407.000,00
0,00
4.350.000,00
167.618.000,00
0,00
171.968.000,00
0,00
4.350.000,00
167.618.000,00
0,00
171.968.000,00
0,00
3.300.000,00
61.640.000,00
0,00
64.940.000,00
0,00
3.300.000,00
61.640.000,00
0,00
64.940.000,00
0,00
2.600.000,00
45.410.000,00
0,00
48.010.000,00
0,00
2.600.000,00
45.410.000,00
0,00
48.010.000,00
0,00
Kabupaten
Landak
Kabupaten
Landak
Kabupaten
Landak
Program Keluarga Harapan (PKH)
Rapat Koordinasi Service Provider PKH
JUMLAH
TARGET
Program Transmigrasi Lokal
2.08 . 1.13.1 . 16 . 03
2.08 . 1.13.1 . 16 . 05
LOKASI
KEGIATAN
Kabupaten
Landak
Kabupaten
Landak
100
100
Halaman 3
REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
1
URAIAN
2
LOKASI
KEGIATAN
JUMLAH
TARGET
KINERJA
Tahun n
Belanja Pegawai
Barang & Jasa
Modal
Jumlah
Tahun
n+1
5
6
7
8=5+6+7
9
(KUANTITATIF)
3
4
Jumlah
318.150.000,00
2.168.708.000,00
102.000.000,00
2.588.858.000,00
0,00
Ngabang, 28 Agustus 2015
Pengguna Anggaran
MOCHTAR, S.Sos
NIP . 19561125 198303 1 008
Formulir RKA SKPD 2.2
Halaman 4
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir
RKA SKPD
2.2
PEMERINTAH KABUPATEN LANDAK
Tahun Anggaran : 2015
Urusan Pemerintahan
:
1 . 13
Organisasi
:
1 . 13 . 01
Urusan Wajib Sosial
Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Sub Unit Organisasi
:
1 . 13 . 01 . 01
Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
URAIAN
1
1.13 . 1.13.1 . 01
2
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
1.13 . 1.13.1 . 01 . 02
1.13 . 1.13.1 . 01 . 08
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan
Listrik
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan
Kendaraan Dinas/Operasional
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
1.13 . 1.13.1 . 01 . 10
Penyediaan Alat Tulis Kantor
1.13 . 1.13.1 . 01 . 11
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
1.13 . 1.13.1 . 01 . 12
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan
Bangunan Kantor
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
1.13 . 1.13.1 . 01 . 13
1.13 . 1.13.1 . 01 . 15
1.13 . 1.13.1 . 01 . 16
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan
Perundang-Undangan
Penyediaan Bahan Logistik Kantor
1.13 . 1.13.1 . 01 . 17
Penyediaan Makanan dan Minuman
1.13 . 1.13.1 . 01 . 18
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar
Daerah
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam
Daerah
Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung
Administrasi/Teknis Perkantoran
1.13 . 1.13.1 . 01 . 19
1.13 . 1.13.1 . 01 . 20
1.13 . 1.13.1 . 02
1.13 . 1.13.1 . 02 . 11
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
Pengadaan Komputer
1.13 . 1.13.1 . 02 . 22
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
Formulir RKA SKPD 2.2
3
Kabupaten
Landak
Kabupaten
Landak
Kabupaten
Landak
Kabupaten
Landak
Kabupaten
Landak
Kabupaten
Landak
Kabupaten
Landak
Kabupaten
Landak
Kabupaten
Landak
Kabupaten
Landak
Kabupaten
Landak
Kabupaten
Landak
Kabupaten
Landak
Kabupaten
Landak
Kabupaten
Landak
Kabupaten
JUMLAH
TARGET
KINERJA
Tahun n
Belanja Pegawai
Barang & Jasa
Modal
Jumlah
Tahun
n+1
5
6
7
8=5+6+7
9
(KUANTITATIF)
4
195.600.000,00
879.583.000,00
0,00
1.075.183.000,00
0,00
100
0,00
3.150.000,00
0,00
3.150.000,00
0,00
100
0,00
19.040.000,00
0,00
19.040.000,00
0,00
100
0,00
22.300.000,00
0,00
22.300.000,00
0,00
100
0,00
12.000.000,00
0,00
12.000.000,00
0,00
100
0,00
25.000.000,00
0,00
25.000.000,00
0,00
100
0,00
25.000.000,00
0,00
25.000.000,00
0,00
100
0,00
1.300.000,00
0,00
1.300.000,00
0,00
100
0,00
1.740.000,00
0,00
1.740.000,00
0,00
100
0,00
14.550.000,00
0,00
14.550.000,00
0,00
100
0,00
3.200.000,00
0,00
3.200.000,00
0,00
100
0,00
17.500.000,00
0,00
17.500.000,00
0,00
100
0,00
578.895.000,00
0,00
578.895.000,00
0,00
100
0,00
149.740.000,00
0,00
149.740.000,00
0,00
100
195.600.000,00
6.168.000,00
0,00
201.768.000,00
0,00
0,00
87.780.000,00
102.000.000,00
189.780.000,00
0,00
100
0,00
0,00
102.000.000,00
102.000.000,00
0,00
100
0,00
4.800.000,00
0,00
4.800.000,00
0,00
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.13 . 1.13.1 . 01 . 01
1.13 . 1.13.1 . 01 . 06
LOKASI
KEGIATAN
Halaman 1
REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
URAIAN
1
1.13 . 1.13.1 . 02 . 24
1.13 . 1.13.1 . 02 . 26
1.13 . 1.13.1 . 02 . 30
1.13 . 1.13.1 . 05
1.13 . 1.13.1 . 05 . 03
1.13 . 1.13.1 . 06
1.13 . 1.13.1 . 06 . 01
1.13 . 1.13.1 . 06 . 02
2
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan
Dinas/Operasional
Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung
Kantor
Pemeliharaan Rutin/Berkala Komputer
Program Peningkatan Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar
Realisasi Kinerja SKPD
Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran
Penyusunan Laporan Prognosis Realisasi Anggaran
1.13 . 1.13.1 . 06 . 04
Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun
1.13 . 1.13.1 . 06 . 05
Penyusunan Rencana Strategis (Renstra)
1.13 . 1.13.1 . 06 . 08
Penyusunan LAKIP
1.13 . 1.13.1 . 15 . 01
1.14 . 1.13.1 . 15
1.14 . 1.13.1 . 15 . 06
1.14 . 1.13.1 . 15 . 10
1.13 . 1.13.1 . 16
1.13 . 1.13.1 . 16 . 07
Formulir RKA SKPD 2.2
3
Landak
Kabupaten
Landak
Kabupaten
Landak
Kabupaten
Landak
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan
Perundang-Undangan
1.13 . 1.13.1 . 06 . 03
1.13 . 1.13.1 . 15
LOKASI
KEGIATAN
Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas
Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah
Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya
Peningkatan Kemampuan (Capacity Building)
Petugas dan Pedamping Sosial Pemberdayaan Fakir
Miskin, KAT dan PMKS Lainnya
Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas
Tenaga Kerja
Pendidikan dan Pelatihan Ketrampilan Bagi Pencari
Kerja
Fasilitasi Rapat Kerja Dewan Pengupahan dalam
rangka perumusan UMK Kabupaten Landak
Program Pelayanan dan Rehabilitasi
Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial
(PMKS)
Peningkatan Kualitas Pelayanan, Sarana, dan
Prasarana Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Bagi
KINERJA
Kabupaten
Landak
Kabupaten
Landak
Kabupaten
Landak
Kabupaten
Landak
Tahun n
Belanja Pegawai
Barang & Jasa
Modal
Jumlah
Tahun
n+1
5
6
7
8=5+6+7
9
(KUANTITATIF)
4
100
0,00
78.000.000,00
0,00
78.000.000,00
0,00
100
0,00
480.000,00
0,00
480.000,00
0,00
100
0,00
4.500.000,00
0,00
4.500.000,00
0,00
0,00
48.000.000,00
0,00
48.000.000,00
0,00
0,00
48.000.000,00
0,00
48.000.000,00
0,00
16.500.000,00
33.235.000,00
0,00
49.735.000,00
0,00
100
2.750.000,00
6.340.000,00
0,00
9.090.000,00
0,00
100
2.750.000,00
3.599.000,00
0,00
6.349.000,00
0,00
100
2.750.000,00
2.476.000,00
0,00
5.226.000,00
0,00
100
2.750.000,00
6.940.000,00
0,00
9.690.000,00
0,00
100
2.750.000,00
6.940.000,00
0,00
9.690.000,00
0,00
100
2.750.000,00
6.940.000,00
0,00
9.690.000,00
0,00
3.650.000,00
42.463.000,00
0,00
46.113.000,00
0,00
3.650.000,00
42.463.000,00
0,00
46.113.000,00
0,00
19.950.000,00
118.990.000,00
0,00
138.940.000,00
0,00
100
7.300.000,00
83.542.000,00
0,00
90.842.000,00
0,00
100
12.650.000,00
35.448.000,00
0,00
48.098.000,00
0,00
24.250.000,00
340.829.000,00
0,00
365.079.000,00
0,00
20.600.000,00
257.396.000,00
0,00
277.996.000,00
0,00
100
Kabupaten
Landak
Kabupaten
Landak
Kabupaten
Landak
Kabupaten
Landak
Kabupaten
Landak
Kabupaten
Landak
JUMLAH
TARGET
100
Halaman 2
REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
URAIAN
1
1.13 . 1.13.1 . 16 . 12
1.13 . 1.13.1 . 16 . 13
2.08 . 1.13.1 . 16
2
PMKS
Penanganan Masalah Orang Terlantar Tanpa
Identitas
Penanganan Masalah Orang Gila Terlantar
Sosialisasi Transmigrasi Lokal Wilayah Tertinggal
2.08 . 1.13.1 . 16 . 04
Pendataan Lokasi Transmigrasi Lokal Wilayah
Tertinggal
Identifikasi Potensi Kawasan Transmigrasi Lokal
Wilayah Tertinggal
1.14 . 1.13.1 . 17
1.14 . 1.13.1 . 17 . 04
1.14 . 1.13.1 . 17 . 05
1.14 . 1.13.1 . 17 . 09
1.13 . 1.13.1 . 21
Program Perlindungan dan Pengembangan
Lembaga Ketenagakerjaan
Sosialisasi Berbagai Peraturan Pelaksanaan Tentang
Ketenagakerjaan
Peningkatan Pengawasan, Perlindungan dan
Penegakkan Hukum Terhadap Keselamatan dan
Kesehatan Kerja
Pendataan Pekerja Anak Formal dan Informal
1.13 . 1.13.1 . 21 . 06
Program Pemberdayaan Kelembagaan
Kesejahteraan Sosial
Monitoring dan Bimbingan Lanjut ASLUT
1.13 . 1.13.1 . 21 . 07
Monitoring dan Bimbingan Lanjut ASODK
1.13 . 1.13.1 . 22
1.13 . 1.13.1 . 22 . 01
1.13 . 1.13.1 . 25
1.13 . 1.13.1 . 25 . 01
1.20 . 1.13.1 . 45
1.20 . 1.13.1 . 45 . 08
Formulir RKA SKPD 2.2
Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan
Korban Bencana
Fasilitasi dan Mobilisasi Bantuan tanggap darurat
bencana
KINERJA
Program Pengembangan Kelembagaan,
Ketatalaksanaan dan Aparatur Pemerintah
Daerah
Penyelenggaraan Peringatan Hari - Hari Besar
Nasional
Tahun n
Belanja Pegawai
Barang & Jasa
Modal
Jumlah
Tahun
n+1
5
6
7
8=5+6+7
9
(KUANTITATIF)
3
4
Kabupaten
Landak
Kabupaten
Landak
100
0,00
36.052.000,00
0,00
36.052.000,00
0,00
100
3.650.000,00
47.381.000,00
0,00
51.031.000,00
0,00
15.300.000,00
167.685.000,00
0,00
182.985.000,00
0,00
Kabupaten
Landak
Kabupaten
Landak
Kabupaten
Landak
100
7.300.000,00
61.993.000,00
0,00
69.293.000,00
0,00
100
4.350.000,00
38.439.000,00
0,00
42.789.000,00
0,00
3.650.000,00
67.253.000,00
0,00
70.903.000,00
0,00
26.050.000,00
111.668.000,00
0,00
137.718.000,00
0,00
Kabupaten
Landak
Kabupaten
Landak
100
22.400.000,00
37.750.000,00
0,00
60.150.000,00
0,00
100
0,00
42.544.000,00
0,00
42.544.000,00
0,00
Kabupaten
Landak
100
3.650.000,00
31.374.000,00
0,00
35.024.000,00
0,00
6.600.000,00
63.807.000,00
0,00
70.407.000,00
0,00
100
3.300.000,00
31.700.000,00
0,00
35.000.000,00
0,00
100
3.300.000,00
32.107.000,00
0,00
35.407.000,00
0,00
4.350.000,00
167.618.000,00
0,00
171.968.000,00
0,00
4.350.000,00
167.618.000,00
0,00
171.968.000,00
0,00
3.300.000,00
61.640.000,00
0,00
64.940.000,00
0,00
3.300.000,00
61.640.000,00
0,00
64.940.000,00
0,00
2.600.000,00
45.410.000,00
0,00
48.010.000,00
0,00
2.600.000,00
45.410.000,00
0,00
48.010.000,00
0,00
Kabupaten
Landak
Kabupaten
Landak
Kabupaten
Landak
Program Keluarga Harapan (PKH)
Rapat Koordinasi Service Provider PKH
JUMLAH
TARGET
Program Transmigrasi Lokal
2.08 . 1.13.1 . 16 . 03
2.08 . 1.13.1 . 16 . 05
LOKASI
KEGIATAN
Kabupaten
Landak
Kabupaten
Landak
100
100
Halaman 3
REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
1
URAIAN
2
LOKASI
KEGIATAN
JUMLAH
TARGET
KINERJA
Tahun n
Belanja Pegawai
Barang & Jasa
Modal
Jumlah
Tahun
n+1
5
6
7
8=5+6+7
9
(KUANTITATIF)
3
4
Jumlah
318.150.000,00
2.168.708.000,00
102.000.000,00
2.588.858.000,00
0,00
Ngabang, 28 Agustus 2015
Pengguna Anggaran
MOCHTAR, S.Sos
NIP . 19561125 198303 1 008
Formulir RKA SKPD 2.2
Halaman 4