rka_skpd_22 dinsosnakertrans

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Formulir
RKA SKPD
2.2

PEMERINTAH KABUPATEN LANDAK
Tahun Anggaran : 2015
Urusan Pemerintahan

:

1 . 13

Organisasi

:

1 . 13 . 01


Urusan Wajib Sosial
Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Sub Unit Organisasi

:

1 . 13 . 01 . 01

Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

KODE

URAIAN

1
1.13 . 1.13.1 . 01

2


Penyediaan Jasa Surat Menyurat

1.13 . 1.13.1 . 01 . 02

1.13 . 1.13.1 . 01 . 08

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan
Listrik
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan
Kendaraan Dinas/Operasional
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

1.13 . 1.13.1 . 01 . 10

Penyediaan Alat Tulis Kantor

1.13 . 1.13.1 . 01 . 11

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan


1.13 . 1.13.1 . 01 . 12

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan
Bangunan Kantor
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

1.13 . 1.13.1 . 01 . 13
1.13 . 1.13.1 . 01 . 15
1.13 . 1.13.1 . 01 . 16

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan
Perundang-Undangan
Penyediaan Bahan Logistik Kantor

1.13 . 1.13.1 . 01 . 17

Penyediaan Makanan dan Minuman

1.13 . 1.13.1 . 01 . 18


Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar
Daerah
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam
Daerah
Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung
Administrasi/Teknis Perkantoran

1.13 . 1.13.1 . 01 . 19
1.13 . 1.13.1 . 01 . 20

1.13 . 1.13.1 . 02
1.13 . 1.13.1 . 02 . 11

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
Pengadaan Komputer

1.13 . 1.13.1 . 02 . 22


Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

Formulir RKA SKPD 2.2

3

Kabupaten
Landak
Kabupaten
Landak
Kabupaten
Landak
Kabupaten
Landak
Kabupaten
Landak
Kabupaten
Landak
Kabupaten
Landak

Kabupaten
Landak
Kabupaten
Landak
Kabupaten
Landak
Kabupaten
Landak
Kabupaten
Landak
Kabupaten
Landak
Kabupaten
Landak

Kabupaten
Landak
Kabupaten

JUMLAH


TARGET
KINERJA

Tahun n
Belanja Pegawai

Barang & Jasa

Modal

Jumlah

Tahun
n+1

5

6


7

8=5+6+7

9

(KUANTITATIF)

4

195.600.000,00

879.583.000,00

0,00

1.075.183.000,00

0,00


100

0,00

3.150.000,00

0,00

3.150.000,00

0,00

100

0,00

19.040.000,00

0,00


19.040.000,00

0,00

100

0,00

22.300.000,00

0,00

22.300.000,00

0,00

100

0,00


12.000.000,00

0,00

12.000.000,00

0,00

100

0,00

25.000.000,00

0,00

25.000.000,00

0,00

100

0,00

25.000.000,00

0,00

25.000.000,00

0,00

100

0,00

1.300.000,00

0,00

1.300.000,00

0,00

100

0,00

1.740.000,00

0,00

1.740.000,00

0,00

100

0,00

14.550.000,00

0,00

14.550.000,00

0,00

100

0,00

3.200.000,00

0,00

3.200.000,00

0,00

100

0,00

17.500.000,00

0,00

17.500.000,00

0,00

100

0,00

578.895.000,00

0,00

578.895.000,00

0,00

100

0,00

149.740.000,00

0,00

149.740.000,00

0,00

100

195.600.000,00

6.168.000,00

0,00

201.768.000,00

0,00

0,00

87.780.000,00

102.000.000,00

189.780.000,00

0,00

100

0,00

0,00

102.000.000,00

102.000.000,00

0,00

100

0,00

4.800.000,00

0,00

4.800.000,00

0,00

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1.13 . 1.13.1 . 01 . 01

1.13 . 1.13.1 . 01 . 06

LOKASI
KEGIATAN

Halaman 1

REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

KODE

URAIAN

1

1.13 . 1.13.1 . 02 . 24
1.13 . 1.13.1 . 02 . 26
1.13 . 1.13.1 . 02 . 30

1.13 . 1.13.1 . 05
1.13 . 1.13.1 . 05 . 03

1.13 . 1.13.1 . 06
1.13 . 1.13.1 . 06 . 01
1.13 . 1.13.1 . 06 . 02

2

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan
Dinas/Operasional
Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung
Kantor
Pemeliharaan Rutin/Berkala Komputer

Program Peningkatan Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar
Realisasi Kinerja SKPD
Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran
Penyusunan Laporan Prognosis Realisasi Anggaran

1.13 . 1.13.1 . 06 . 04

Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun

1.13 . 1.13.1 . 06 . 05

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra)

1.13 . 1.13.1 . 06 . 08

Penyusunan LAKIP

1.13 . 1.13.1 . 15 . 01

1.14 . 1.13.1 . 15
1.14 . 1.13.1 . 15 . 06
1.14 . 1.13.1 . 15 . 10

1.13 . 1.13.1 . 16

1.13 . 1.13.1 . 16 . 07

Formulir RKA SKPD 2.2

3
Landak
Kabupaten
Landak
Kabupaten
Landak
Kabupaten
Landak

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan
Perundang-Undangan

1.13 . 1.13.1 . 06 . 03

1.13 . 1.13.1 . 15

LOKASI
KEGIATAN

Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas
Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah
Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya
Peningkatan Kemampuan (Capacity Building)
Petugas dan Pedamping Sosial Pemberdayaan Fakir
Miskin, KAT dan PMKS Lainnya
Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas
Tenaga Kerja
Pendidikan dan Pelatihan Ketrampilan Bagi Pencari
Kerja
Fasilitasi Rapat Kerja Dewan Pengupahan dalam
rangka perumusan UMK Kabupaten Landak
Program Pelayanan dan Rehabilitasi
Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial
(PMKS)
Peningkatan Kualitas Pelayanan, Sarana, dan
Prasarana Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Bagi

KINERJA

Kabupaten
Landak

Kabupaten
Landak
Kabupaten
Landak

Kabupaten
Landak

Tahun n
Belanja Pegawai

Barang & Jasa

Modal

Jumlah

Tahun
n+1

5

6

7

8=5+6+7

9

(KUANTITATIF)

4

100

0,00

78.000.000,00

0,00

78.000.000,00

0,00

100

0,00

480.000,00

0,00

480.000,00

0,00

100

0,00

4.500.000,00

0,00

4.500.000,00

0,00

0,00

48.000.000,00

0,00

48.000.000,00

0,00

0,00

48.000.000,00

0,00

48.000.000,00

0,00

16.500.000,00

33.235.000,00

0,00

49.735.000,00

0,00

100

2.750.000,00

6.340.000,00

0,00

9.090.000,00

0,00

100

2.750.000,00

3.599.000,00

0,00

6.349.000,00

0,00

100

2.750.000,00

2.476.000,00

0,00

5.226.000,00

0,00

100

2.750.000,00

6.940.000,00

0,00

9.690.000,00

0,00

100

2.750.000,00

6.940.000,00

0,00

9.690.000,00

0,00

100

2.750.000,00

6.940.000,00

0,00

9.690.000,00

0,00

3.650.000,00

42.463.000,00

0,00

46.113.000,00

0,00

3.650.000,00

42.463.000,00

0,00

46.113.000,00

0,00

19.950.000,00

118.990.000,00

0,00

138.940.000,00

0,00

100

7.300.000,00

83.542.000,00

0,00

90.842.000,00

0,00

100

12.650.000,00

35.448.000,00

0,00

48.098.000,00

0,00

24.250.000,00

340.829.000,00

0,00

365.079.000,00

0,00

20.600.000,00

257.396.000,00

0,00

277.996.000,00

0,00

100

Kabupaten
Landak
Kabupaten
Landak
Kabupaten
Landak
Kabupaten
Landak
Kabupaten
Landak
Kabupaten
Landak

JUMLAH

TARGET

100

Halaman 2

REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

KODE

URAIAN

1

1.13 . 1.13.1 . 16 . 12
1.13 . 1.13.1 . 16 . 13

2.08 . 1.13.1 . 16

2
PMKS
Penanganan Masalah Orang Terlantar Tanpa
Identitas
Penanganan Masalah Orang Gila Terlantar

Sosialisasi Transmigrasi Lokal Wilayah Tertinggal

2.08 . 1.13.1 . 16 . 04

Pendataan Lokasi Transmigrasi Lokal Wilayah
Tertinggal
Identifikasi Potensi Kawasan Transmigrasi Lokal
Wilayah Tertinggal

1.14 . 1.13.1 . 17
1.14 . 1.13.1 . 17 . 04
1.14 . 1.13.1 . 17 . 05

1.14 . 1.13.1 . 17 . 09

1.13 . 1.13.1 . 21

Program Perlindungan dan Pengembangan
Lembaga Ketenagakerjaan
Sosialisasi Berbagai Peraturan Pelaksanaan Tentang
Ketenagakerjaan
Peningkatan Pengawasan, Perlindungan dan
Penegakkan Hukum Terhadap Keselamatan dan
Kesehatan Kerja
Pendataan Pekerja Anak Formal dan Informal

1.13 . 1.13.1 . 21 . 06

Program Pemberdayaan Kelembagaan
Kesejahteraan Sosial
Monitoring dan Bimbingan Lanjut ASLUT

1.13 . 1.13.1 . 21 . 07

Monitoring dan Bimbingan Lanjut ASODK

1.13 . 1.13.1 . 22
1.13 . 1.13.1 . 22 . 01

1.13 . 1.13.1 . 25
1.13 . 1.13.1 . 25 . 01

1.20 . 1.13.1 . 45

1.20 . 1.13.1 . 45 . 08

Formulir RKA SKPD 2.2

Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan
Korban Bencana
Fasilitasi dan Mobilisasi Bantuan tanggap darurat
bencana

KINERJA

Program Pengembangan Kelembagaan,
Ketatalaksanaan dan Aparatur Pemerintah
Daerah
Penyelenggaraan Peringatan Hari - Hari Besar
Nasional

Tahun n
Belanja Pegawai

Barang & Jasa

Modal

Jumlah

Tahun
n+1

5

6

7

8=5+6+7

9

(KUANTITATIF)

3

4

Kabupaten
Landak
Kabupaten
Landak

100

0,00

36.052.000,00

0,00

36.052.000,00

0,00

100

3.650.000,00

47.381.000,00

0,00

51.031.000,00

0,00

15.300.000,00

167.685.000,00

0,00

182.985.000,00

0,00

Kabupaten
Landak
Kabupaten
Landak
Kabupaten
Landak

100

7.300.000,00

61.993.000,00

0,00

69.293.000,00

0,00

100

4.350.000,00

38.439.000,00

0,00

42.789.000,00

0,00

3.650.000,00

67.253.000,00

0,00

70.903.000,00

0,00

26.050.000,00

111.668.000,00

0,00

137.718.000,00

0,00

Kabupaten
Landak
Kabupaten
Landak

100

22.400.000,00

37.750.000,00

0,00

60.150.000,00

0,00

100

0,00

42.544.000,00

0,00

42.544.000,00

0,00

Kabupaten
Landak

100

3.650.000,00

31.374.000,00

0,00

35.024.000,00

0,00

6.600.000,00

63.807.000,00

0,00

70.407.000,00

0,00

100

3.300.000,00

31.700.000,00

0,00

35.000.000,00

0,00

100

3.300.000,00

32.107.000,00

0,00

35.407.000,00

0,00

4.350.000,00

167.618.000,00

0,00

171.968.000,00

0,00

4.350.000,00

167.618.000,00

0,00

171.968.000,00

0,00

3.300.000,00

61.640.000,00

0,00

64.940.000,00

0,00

3.300.000,00

61.640.000,00

0,00

64.940.000,00

0,00

2.600.000,00

45.410.000,00

0,00

48.010.000,00

0,00

2.600.000,00

45.410.000,00

0,00

48.010.000,00

0,00

Kabupaten
Landak
Kabupaten
Landak

Kabupaten
Landak

Program Keluarga Harapan (PKH)
Rapat Koordinasi Service Provider PKH

JUMLAH

TARGET

Program Transmigrasi Lokal

2.08 . 1.13.1 . 16 . 03

2.08 . 1.13.1 . 16 . 05

LOKASI
KEGIATAN

Kabupaten
Landak

Kabupaten
Landak

100

100

Halaman 3

REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

KODE

1

URAIAN

2

LOKASI
KEGIATAN

JUMLAH

TARGET
KINERJA

Tahun n
Belanja Pegawai

Barang & Jasa

Modal

Jumlah

Tahun
n+1

5

6

7

8=5+6+7

9

(KUANTITATIF)

3

4
Jumlah

318.150.000,00

2.168.708.000,00

102.000.000,00

2.588.858.000,00

0,00

Ngabang, 28 Agustus 2015
Pengguna Anggaran

MOCHTAR, S.Sos
NIP . 19561125 198303 1 008

Formulir RKA SKPD 2.2

Halaman 4