rka_skpd_22 inspektorat

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Formulir
RKA SKPD
2.2

PEMERINTAH KABUPATEN LANDAK
Tahun Anggaran : 2015
Urusan Pemerintahan

: 1 . 20

Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian

Organisasi

: 1 . 20 . 06

Inspektorat


Sub Unit Organisasi

: 1 . 20 . 06 . 01

Inspektorat
REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

KODE

URAIAN

1
1.20 . 1.20.6 . 01

2

Penyediaan Jasa Surat Menyurat

1.20 . 1.20.6 . 01 . 02


1.20 . 1.20.6 . 01 . 10

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan
Listrik
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan
Kendaraan Dinas/Operasional
Penyediaan Alat Tulis Kantor

1.20 . 1.20.6 . 01 . 11

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

1.20 . 1.20.6 . 01 . 15

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan
Perundang-Undangan
Penyediaan Makanan dan Minuman

1.20 . 1.20.6 . 01 . 17
1.20 . 1.20.6 . 01 . 18

1.20 . 1.20.6 . 01 . 19
1.20 . 1.20.6 . 01 . 21

1.20 . 1.20.6 . 02

Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar
Daerah
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam
Daerah
Penyediaan Jasa Penunjang Operasional Kegiatan

Pengadaan Komputer

1.20 . 1.20.6 . 02 . 23

Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan

1.20 . 1.20.6 . 02 . 24

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan


JUMLAH

TARGET
KINERJA

Tahun n
Belanja Pegawai

Barang & Jasa

Modal

Jumlah

Tahun
n+1

5


6

7

8=5+6+7

9

(KUANTITATIF)

4
Terwujudnya
kelancaran
administrasi
perkantoran

64.800.000,00

348.888.500,00


0,00

413.688.500,00

0,00

0,00

6.000.000,00

0,00

6.000.000,00

0,00

12 Bulan

0,00


8.400.000,00

0,00

8.400.000,00

0,00

12 Bulan

0,00

6.400.000,00

0,00

6.400.000,00

0,00


12 Bulan

0,00

20.211.000,00

0,00

20.211.000,00

0,00

12 Bulan

0,00

12.202.500,00

0,00


12.202.500,00

0,00

12 Bulan

0,00

17.880.000,00

0,00

17.880.000,00

0,00

Kabupaten
Landak
Kabupaten
Landak

Kabupaten
Landak
Kabupaten
Landak
Kabupaten
Landak
Kabupaten
Landak
Kabupaten
Landak
Luar Daerah

12 Bulan

0,00

2.355.000,00

0,00


2.355.000,00

0,00

10 Koordinasi

0,00

208.265.000,00

0,00

208.265.000,00

0,00

Dalam daerah

10 Koordinasi

0,00

64.640.000,00

0,00

64.640.000,00

0,00

Kabupaten
LAndak

4 orang

64.800.000,00

2.535.000,00

0,00

67.335.000,00

0,00

tersedinya
sarana dan
prasarana
aparatur
pengawasan
1 Unit

0,00

160.458.000,00

7.000.000,00

167.458.000,00

0,00

0,00

0,00

7.000.000,00

7.000.000,00

0,00

1 Unit

0,00

138.540.000,00

0,00

138.540.000,00

0,00

13 unit

0,00

19.318.000,00

0,00

19.318.000,00

0,00

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur

1.20 . 1.20.6 . 02 . 11

Formulir RKA SKPD 2.2

3

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1.20 . 1.20.6 . 01 . 01

1.20 . 1.20.6 . 01 . 06

LOKASI
KEGIATAN

Kabupaten
Landak
Kabupaten
Landak
Kabupaten

Halaman 1

REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

KODE

1

1.20 . 1.20.6 . 02 . 30

1.20 . 1.20.6 . 05

URAIAN

2
Dinas/Operasional
Pemeliharaan Rutin/Berkala Komputer

Pendidikan dan Pelatihan Formal

1.20 . 1.20.6 . 05 . 02

Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan

1.20 . 1.20.6 . 05 . 03

Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan
Perundang-Undangan

1.20 . 1.20.6 . 06 . 01

1.20 . 1.20.6 . 20

Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala

1.20 . 1.20.6 . 20 . 02

Penanganan Kasus Pengaduan Di Lingkungan
Pemerintah Daerah

Formulir RKA SKPD 2.2

Tahun n
Belanja Pegawai

Barang & Jasa

Modal

Jumlah

Tahun
n+1

5

6

7

8=5+6+7

9

4

6 Unit

0,00

2.600.000,00

0,00

2.600.000,00

0,00

Meningkatnya
kapasitas
sumber daya
aparatur
20 orang

0,00

368.423.000,00

0,00

368.423.000,00

0,00

0,00

280.874.000,00

0,00

280.874.000,00

0,00

20 orang

0,00

31.305.000,00

0,00

31.305.000,00

0,00

20 orang

0,00

56.244.000,00

0,00

56.244.000,00

0,00

Meningkatnya
pengembanga
n Sistem
Pelaporan
Capaian
Kinerja dan
Keuangan
laporan
capaian
kinerja dan
ikhtisar
realisasi
kinerja SKPD

3.300.000,00

69.320.000,00

0,00

72.620.000,00

0,00

3.300.000,00

69.320.000,00

0,00

72.620.000,00

0,00

Meningkatnya
Sistem
Pengawasan
Internal dan
Pengendalian
Pelaksanaan
Kebijakan
KDH
36 Obrik
pemeriksaan

85.150.000,00

2.286.422.452,00

0,00

2.371.572.452,00

0,00

3.300.000,00

1.266.171.000,00

0,00

1.269.471.000,00

0,00

5 Obrik
Pemeriksaan

3.300.000,00

181.890.000,00

0,00

185.190.000,00

0,00

dalam dan
Luar Provinsi
Dalam dan
Luar
Provinsi/Kab
Dalam dan
Luar
Provinsi/Kab

Kabupaten
Landak

Program Peningkatan Sistem Pengawasan
Internal dan Pengendalian Pelaksanaan
Kebijakan KDH

1.20 . 1.20.6 . 20 . 01

KINERJA
(KUANTITATIF)

3

Program Peningkatan Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar
Realisasi Kinerja SKPD

JUMLAH

TARGET

Landak
Kabupaten
Landak

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
Aparatur

1.20 . 1.20.6 . 05 . 01

1.20 . 1.20.6 . 06

LOKASI
KEGIATAN

Dalam dan
luar
Kabupaten
Landak
Dalam dan
Luar
Kabupaten
Landak

Halaman 2

REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

KODE

URAIAN

LOKASI
KEGIATAN

JUMLAH

TARGET
KINERJA

Tahun n
Belanja Pegawai

1
1.20 . 1.20.6 . 20 . 04

2

1.20 . 1.20.6 . 20 . 06

Penanganan Kasus Pada Wilayah Pemerintahan
Dibawahnya
Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan

1.20 . 1.20.6 . 20 . 07

Koordinasi Pengawasan yang Lebih Komprehensif

1.20 . 1.20.6 . 20 . 08

Evaluasi Berkala Temuan Hasil Pengawasan

1.20 . 1.20.6 . 20 . 10

Pelaksanaan Satgas Sistem Pengendalian Intern
Pemerintah
Penyelesaian Kerugian Daerah

1.20 . 1.20.6 . 20 . 11

1.20 . 1.20.6 . 20 . 13
1.20 . 1.20.6 . 20 . 14
1.20 . 1.20.6 . 20 . 15
1.20 . 1.20.6 . 20 . 18
1.20 . 1.20.6 . 20 . 19

1.20 . 1.20.6 . 21

1.20 . 1.20.6 . 21 . 01
1.20 . 1.20.6 . 21 . 02
1.20 . 1.20.6 . 21 . 03

1.20 . 1.20.6 . 40

Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah (LAKIP) SKPD
Review LKPD
Sosialisasi/Bimtek Penyusunan Sistem Pengendalian
Intern Pemerintah (SPIP) SKPD
Evaluasi Program Lintas Sektoral atas Prioritas
Pembangunan Program Penanggulangan Kemiskinan
Reviu Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Satuan
Kerja Perangkat Daerah (SKPD)

4
5 Obrik
pemeriksaan
Temuan yang
ditindaklanjuti

Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga
Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan

Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan
Aparatur Pengawasan
Pelatihan Teknis Pengawasan dan Penilaian
Akuntabilitas Kinerja
Orientasi kerja/pengembangan wawasan aparatur
pengawas ke luar daerah

dalam/Luar
Provinsi
Dalam/Luar
Provinsi
Luar Provinsi

Program Reformasi Birokrasi

1.20 . 1.20.6 . 40 . 02

Bimtek Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

1.20 . 1.20.6 . 40 . 03

Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

Formulir RKA SKPD 2.2

3
Kecamatan
Dalam dan
Luar
Kabupaten
Landak
Provinsi dan
luar Provinsi
Luar Daerah
Kabupaten
Landak
Kabupaten
Landak
Provinsi dan
Kabupaten
Landak
Kabupaten
Landak
Kabupaten
Landak
Kabupaten
Landak
Kabupaten
Landak
Kabupaten
Landak

5

Barang & Jasa

Modal

Tahun
n+1

6

7

8=5+6+7

9

3.300.000,00

181.890.000,00

0,00

185.190.000,00

0,00

3.300.000,00

426.921.000,00

0,00

430.221.000,00

0,00

3.300.000,00

52.756.000,00

0,00

56.056.000,00

0,00

3.300.000,00

78.075.952,00

0,00

81.375.952,00

0,00

13.800.000,00

8.061.000,00

0,00

21.861.000,00

0,00

10 Kerugian
daerah

8.400.000,00

14.069.000,00

0,00

22.469.000,00

0,00

SKPD

5.050.000,00

795.000,00

0,00

5.845.000,00

0,00

LKPD

5.750.000,00

720.000,00

0,00

6.470.000,00

0,00

5.100.000,00

46.732.500,00

0,00

51.832.500,00

0,00

11.500.000,00

20.286.000,00

0,00

31.786.000,00

0,00

15.750.000,00

8.055.000,00

0,00

23.805.000,00

0,00

0,00

223.182.000,00

0,00

223.182.000,00

0,00

0,00

22.764.000,00

0,00

22.764.000,00

0,00

0,00

144.792.000,00

0,00

144.792.000,00

0,00

0,00

55.626.000,00

0,00

55.626.000,00

0,00

43.700.000,00

336.041.000,00

25.000.000,00

404.741.000,00

0,00

3.000.000,00

81.465.500,00

0,00

84.465.500,00

0,00

17.300.000,00

8.366.000,00

0,00

25.666.000,00

0,00

48 Obrik
pemeriksaan
Obrik
pengawasan

Meningkatnya
Profesionalis
me Tenaga
Pemeriksa
dan Aparatur
Pengawasan
1 Tenaga
pemeriksa
5 Aparatur
pengawas
5 orang

Meningkatnya
standar
pelayanan
Kabupaten
Landak
Kabupaten
Landak

Jumlah

(KUANTITATIF)

Halaman 3

REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

KODE

URAIAN

LOKASI
KEGIATAN

JUMLAH

TARGET
KINERJA

Tahun n
Belanja Pegawai

1

2

1.20 . 1.20.6 . 40 . 07

Sosialisasi Program Pengendalian Grativikasi (PPG)

1.20 . 1.20.6 . 40 . 08

1.20 . 1.20.6 . 40 . 10

Sosialisasi Unit Pengendalian Grativikasi (UPG) dan
Pengaduan Masyarakat
Sosialisasi Wistle Blowing System (WBS) dan
Penanganan Benturan Kepentingan
Pengadaan dan Pengembangan Website

1.20 . 1.20.6 . 40 . 11

Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas

1.20 . 1.20.6 . 40 . 09

Jumlah

Tahun
n+1

8=5+6+7

9

(KUANTITATIF)

3

4

Kabupaten
Landak
Kabupaten
Landak
Kabupaten
Landak
Kabupaten
Landak
Kabupaten
Landak
Jumlah

5

Barang & Jasa

Modal

6

7

0,00

43.062.000,00

0,00

43.062.000,00

0,00

5.050.000,00

73.366.000,00

0,00

78.416.000,00

0,00

8.750.000,00

83.816.500,00

0,00

92.566.500,00

0,00

0,00

25.000.000,00

25.000.000,00

50.000.000,00

0,00

9.600.000,00

20.965.000,00

0,00

30.565.000,00

0,00

196.950.000,00

3.792.734.952,00

32.000.000,00

4.021.684.952,00

0,00

Ngabang, 28 Agustus 2015
Pengguna Anggaran

ASEP YUSUF, SE
NIP . 19610328 198903 1 003

Formulir RKA SKPD 2.2

Halaman 4