rka_skpd_22 inspektorat
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir
RKA SKPD
2.2
PEMERINTAH KABUPATEN LANDAK
Tahun Anggaran : 2015
Urusan Pemerintahan
: 1 . 20
Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian
Organisasi
: 1 . 20 . 06
Inspektorat
Sub Unit Organisasi
: 1 . 20 . 06 . 01
Inspektorat
REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
URAIAN
1
1.20 . 1.20.6 . 01
2
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
1.20 . 1.20.6 . 01 . 02
1.20 . 1.20.6 . 01 . 10
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan
Listrik
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan
Kendaraan Dinas/Operasional
Penyediaan Alat Tulis Kantor
1.20 . 1.20.6 . 01 . 11
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
1.20 . 1.20.6 . 01 . 15
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan
Perundang-Undangan
Penyediaan Makanan dan Minuman
1.20 . 1.20.6 . 01 . 17
1.20 . 1.20.6 . 01 . 18
1.20 . 1.20.6 . 01 . 19
1.20 . 1.20.6 . 01 . 21
1.20 . 1.20.6 . 02
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar
Daerah
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam
Daerah
Penyediaan Jasa Penunjang Operasional Kegiatan
Pengadaan Komputer
1.20 . 1.20.6 . 02 . 23
Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan
1.20 . 1.20.6 . 02 . 24
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan
JUMLAH
TARGET
KINERJA
Tahun n
Belanja Pegawai
Barang & Jasa
Modal
Jumlah
Tahun
n+1
5
6
7
8=5+6+7
9
(KUANTITATIF)
4
Terwujudnya
kelancaran
administrasi
perkantoran
64.800.000,00
348.888.500,00
0,00
413.688.500,00
0,00
0,00
6.000.000,00
0,00
6.000.000,00
0,00
12 Bulan
0,00
8.400.000,00
0,00
8.400.000,00
0,00
12 Bulan
0,00
6.400.000,00
0,00
6.400.000,00
0,00
12 Bulan
0,00
20.211.000,00
0,00
20.211.000,00
0,00
12 Bulan
0,00
12.202.500,00
0,00
12.202.500,00
0,00
12 Bulan
0,00
17.880.000,00
0,00
17.880.000,00
0,00
Kabupaten
Landak
Kabupaten
Landak
Kabupaten
Landak
Kabupaten
Landak
Kabupaten
Landak
Kabupaten
Landak
Kabupaten
Landak
Luar Daerah
12 Bulan
0,00
2.355.000,00
0,00
2.355.000,00
0,00
10 Koordinasi
0,00
208.265.000,00
0,00
208.265.000,00
0,00
Dalam daerah
10 Koordinasi
0,00
64.640.000,00
0,00
64.640.000,00
0,00
Kabupaten
LAndak
4 orang
64.800.000,00
2.535.000,00
0,00
67.335.000,00
0,00
tersedinya
sarana dan
prasarana
aparatur
pengawasan
1 Unit
0,00
160.458.000,00
7.000.000,00
167.458.000,00
0,00
0,00
0,00
7.000.000,00
7.000.000,00
0,00
1 Unit
0,00
138.540.000,00
0,00
138.540.000,00
0,00
13 unit
0,00
19.318.000,00
0,00
19.318.000,00
0,00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
1.20 . 1.20.6 . 02 . 11
Formulir RKA SKPD 2.2
3
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.20 . 1.20.6 . 01 . 01
1.20 . 1.20.6 . 01 . 06
LOKASI
KEGIATAN
Kabupaten
Landak
Kabupaten
Landak
Kabupaten
Halaman 1
REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
1
1.20 . 1.20.6 . 02 . 30
1.20 . 1.20.6 . 05
URAIAN
2
Dinas/Operasional
Pemeliharaan Rutin/Berkala Komputer
Pendidikan dan Pelatihan Formal
1.20 . 1.20.6 . 05 . 02
Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
1.20 . 1.20.6 . 05 . 03
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan
Perundang-Undangan
1.20 . 1.20.6 . 06 . 01
1.20 . 1.20.6 . 20
Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala
1.20 . 1.20.6 . 20 . 02
Penanganan Kasus Pengaduan Di Lingkungan
Pemerintah Daerah
Formulir RKA SKPD 2.2
Tahun n
Belanja Pegawai
Barang & Jasa
Modal
Jumlah
Tahun
n+1
5
6
7
8=5+6+7
9
4
6 Unit
0,00
2.600.000,00
0,00
2.600.000,00
0,00
Meningkatnya
kapasitas
sumber daya
aparatur
20 orang
0,00
368.423.000,00
0,00
368.423.000,00
0,00
0,00
280.874.000,00
0,00
280.874.000,00
0,00
20 orang
0,00
31.305.000,00
0,00
31.305.000,00
0,00
20 orang
0,00
56.244.000,00
0,00
56.244.000,00
0,00
Meningkatnya
pengembanga
n Sistem
Pelaporan
Capaian
Kinerja dan
Keuangan
laporan
capaian
kinerja dan
ikhtisar
realisasi
kinerja SKPD
3.300.000,00
69.320.000,00
0,00
72.620.000,00
0,00
3.300.000,00
69.320.000,00
0,00
72.620.000,00
0,00
Meningkatnya
Sistem
Pengawasan
Internal dan
Pengendalian
Pelaksanaan
Kebijakan
KDH
36 Obrik
pemeriksaan
85.150.000,00
2.286.422.452,00
0,00
2.371.572.452,00
0,00
3.300.000,00
1.266.171.000,00
0,00
1.269.471.000,00
0,00
5 Obrik
Pemeriksaan
3.300.000,00
181.890.000,00
0,00
185.190.000,00
0,00
dalam dan
Luar Provinsi
Dalam dan
Luar
Provinsi/Kab
Dalam dan
Luar
Provinsi/Kab
Kabupaten
Landak
Program Peningkatan Sistem Pengawasan
Internal dan Pengendalian Pelaksanaan
Kebijakan KDH
1.20 . 1.20.6 . 20 . 01
KINERJA
(KUANTITATIF)
3
Program Peningkatan Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar
Realisasi Kinerja SKPD
JUMLAH
TARGET
Landak
Kabupaten
Landak
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
1.20 . 1.20.6 . 05 . 01
1.20 . 1.20.6 . 06
LOKASI
KEGIATAN
Dalam dan
luar
Kabupaten
Landak
Dalam dan
Luar
Kabupaten
Landak
Halaman 2
REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
URAIAN
LOKASI
KEGIATAN
JUMLAH
TARGET
KINERJA
Tahun n
Belanja Pegawai
1
1.20 . 1.20.6 . 20 . 04
2
1.20 . 1.20.6 . 20 . 06
Penanganan Kasus Pada Wilayah Pemerintahan
Dibawahnya
Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan
1.20 . 1.20.6 . 20 . 07
Koordinasi Pengawasan yang Lebih Komprehensif
1.20 . 1.20.6 . 20 . 08
Evaluasi Berkala Temuan Hasil Pengawasan
1.20 . 1.20.6 . 20 . 10
Pelaksanaan Satgas Sistem Pengendalian Intern
Pemerintah
Penyelesaian Kerugian Daerah
1.20 . 1.20.6 . 20 . 11
1.20 . 1.20.6 . 20 . 13
1.20 . 1.20.6 . 20 . 14
1.20 . 1.20.6 . 20 . 15
1.20 . 1.20.6 . 20 . 18
1.20 . 1.20.6 . 20 . 19
1.20 . 1.20.6 . 21
1.20 . 1.20.6 . 21 . 01
1.20 . 1.20.6 . 21 . 02
1.20 . 1.20.6 . 21 . 03
1.20 . 1.20.6 . 40
Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah (LAKIP) SKPD
Review LKPD
Sosialisasi/Bimtek Penyusunan Sistem Pengendalian
Intern Pemerintah (SPIP) SKPD
Evaluasi Program Lintas Sektoral atas Prioritas
Pembangunan Program Penanggulangan Kemiskinan
Reviu Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Satuan
Kerja Perangkat Daerah (SKPD)
4
5 Obrik
pemeriksaan
Temuan yang
ditindaklanjuti
Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga
Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan
Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan
Aparatur Pengawasan
Pelatihan Teknis Pengawasan dan Penilaian
Akuntabilitas Kinerja
Orientasi kerja/pengembangan wawasan aparatur
pengawas ke luar daerah
dalam/Luar
Provinsi
Dalam/Luar
Provinsi
Luar Provinsi
Program Reformasi Birokrasi
1.20 . 1.20.6 . 40 . 02
Bimtek Pelaksanaan Reformasi Birokrasi
1.20 . 1.20.6 . 40 . 03
Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi
Formulir RKA SKPD 2.2
3
Kecamatan
Dalam dan
Luar
Kabupaten
Landak
Provinsi dan
luar Provinsi
Luar Daerah
Kabupaten
Landak
Kabupaten
Landak
Provinsi dan
Kabupaten
Landak
Kabupaten
Landak
Kabupaten
Landak
Kabupaten
Landak
Kabupaten
Landak
Kabupaten
Landak
5
Barang & Jasa
Modal
Tahun
n+1
6
7
8=5+6+7
9
3.300.000,00
181.890.000,00
0,00
185.190.000,00
0,00
3.300.000,00
426.921.000,00
0,00
430.221.000,00
0,00
3.300.000,00
52.756.000,00
0,00
56.056.000,00
0,00
3.300.000,00
78.075.952,00
0,00
81.375.952,00
0,00
13.800.000,00
8.061.000,00
0,00
21.861.000,00
0,00
10 Kerugian
daerah
8.400.000,00
14.069.000,00
0,00
22.469.000,00
0,00
SKPD
5.050.000,00
795.000,00
0,00
5.845.000,00
0,00
LKPD
5.750.000,00
720.000,00
0,00
6.470.000,00
0,00
5.100.000,00
46.732.500,00
0,00
51.832.500,00
0,00
11.500.000,00
20.286.000,00
0,00
31.786.000,00
0,00
15.750.000,00
8.055.000,00
0,00
23.805.000,00
0,00
0,00
223.182.000,00
0,00
223.182.000,00
0,00
0,00
22.764.000,00
0,00
22.764.000,00
0,00
0,00
144.792.000,00
0,00
144.792.000,00
0,00
0,00
55.626.000,00
0,00
55.626.000,00
0,00
43.700.000,00
336.041.000,00
25.000.000,00
404.741.000,00
0,00
3.000.000,00
81.465.500,00
0,00
84.465.500,00
0,00
17.300.000,00
8.366.000,00
0,00
25.666.000,00
0,00
48 Obrik
pemeriksaan
Obrik
pengawasan
Meningkatnya
Profesionalis
me Tenaga
Pemeriksa
dan Aparatur
Pengawasan
1 Tenaga
pemeriksa
5 Aparatur
pengawas
5 orang
Meningkatnya
standar
pelayanan
Kabupaten
Landak
Kabupaten
Landak
Jumlah
(KUANTITATIF)
Halaman 3
REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
URAIAN
LOKASI
KEGIATAN
JUMLAH
TARGET
KINERJA
Tahun n
Belanja Pegawai
1
2
1.20 . 1.20.6 . 40 . 07
Sosialisasi Program Pengendalian Grativikasi (PPG)
1.20 . 1.20.6 . 40 . 08
1.20 . 1.20.6 . 40 . 10
Sosialisasi Unit Pengendalian Grativikasi (UPG) dan
Pengaduan Masyarakat
Sosialisasi Wistle Blowing System (WBS) dan
Penanganan Benturan Kepentingan
Pengadaan dan Pengembangan Website
1.20 . 1.20.6 . 40 . 11
Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas
1.20 . 1.20.6 . 40 . 09
Jumlah
Tahun
n+1
8=5+6+7
9
(KUANTITATIF)
3
4
Kabupaten
Landak
Kabupaten
Landak
Kabupaten
Landak
Kabupaten
Landak
Kabupaten
Landak
Jumlah
5
Barang & Jasa
Modal
6
7
0,00
43.062.000,00
0,00
43.062.000,00
0,00
5.050.000,00
73.366.000,00
0,00
78.416.000,00
0,00
8.750.000,00
83.816.500,00
0,00
92.566.500,00
0,00
0,00
25.000.000,00
25.000.000,00
50.000.000,00
0,00
9.600.000,00
20.965.000,00
0,00
30.565.000,00
0,00
196.950.000,00
3.792.734.952,00
32.000.000,00
4.021.684.952,00
0,00
Ngabang, 28 Agustus 2015
Pengguna Anggaran
ASEP YUSUF, SE
NIP . 19610328 198903 1 003
Formulir RKA SKPD 2.2
Halaman 4
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir
RKA SKPD
2.2
PEMERINTAH KABUPATEN LANDAK
Tahun Anggaran : 2015
Urusan Pemerintahan
: 1 . 20
Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian
Organisasi
: 1 . 20 . 06
Inspektorat
Sub Unit Organisasi
: 1 . 20 . 06 . 01
Inspektorat
REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
URAIAN
1
1.20 . 1.20.6 . 01
2
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
1.20 . 1.20.6 . 01 . 02
1.20 . 1.20.6 . 01 . 10
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan
Listrik
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan
Kendaraan Dinas/Operasional
Penyediaan Alat Tulis Kantor
1.20 . 1.20.6 . 01 . 11
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
1.20 . 1.20.6 . 01 . 15
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan
Perundang-Undangan
Penyediaan Makanan dan Minuman
1.20 . 1.20.6 . 01 . 17
1.20 . 1.20.6 . 01 . 18
1.20 . 1.20.6 . 01 . 19
1.20 . 1.20.6 . 01 . 21
1.20 . 1.20.6 . 02
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar
Daerah
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam
Daerah
Penyediaan Jasa Penunjang Operasional Kegiatan
Pengadaan Komputer
1.20 . 1.20.6 . 02 . 23
Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan
1.20 . 1.20.6 . 02 . 24
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan
JUMLAH
TARGET
KINERJA
Tahun n
Belanja Pegawai
Barang & Jasa
Modal
Jumlah
Tahun
n+1
5
6
7
8=5+6+7
9
(KUANTITATIF)
4
Terwujudnya
kelancaran
administrasi
perkantoran
64.800.000,00
348.888.500,00
0,00
413.688.500,00
0,00
0,00
6.000.000,00
0,00
6.000.000,00
0,00
12 Bulan
0,00
8.400.000,00
0,00
8.400.000,00
0,00
12 Bulan
0,00
6.400.000,00
0,00
6.400.000,00
0,00
12 Bulan
0,00
20.211.000,00
0,00
20.211.000,00
0,00
12 Bulan
0,00
12.202.500,00
0,00
12.202.500,00
0,00
12 Bulan
0,00
17.880.000,00
0,00
17.880.000,00
0,00
Kabupaten
Landak
Kabupaten
Landak
Kabupaten
Landak
Kabupaten
Landak
Kabupaten
Landak
Kabupaten
Landak
Kabupaten
Landak
Luar Daerah
12 Bulan
0,00
2.355.000,00
0,00
2.355.000,00
0,00
10 Koordinasi
0,00
208.265.000,00
0,00
208.265.000,00
0,00
Dalam daerah
10 Koordinasi
0,00
64.640.000,00
0,00
64.640.000,00
0,00
Kabupaten
LAndak
4 orang
64.800.000,00
2.535.000,00
0,00
67.335.000,00
0,00
tersedinya
sarana dan
prasarana
aparatur
pengawasan
1 Unit
0,00
160.458.000,00
7.000.000,00
167.458.000,00
0,00
0,00
0,00
7.000.000,00
7.000.000,00
0,00
1 Unit
0,00
138.540.000,00
0,00
138.540.000,00
0,00
13 unit
0,00
19.318.000,00
0,00
19.318.000,00
0,00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
1.20 . 1.20.6 . 02 . 11
Formulir RKA SKPD 2.2
3
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.20 . 1.20.6 . 01 . 01
1.20 . 1.20.6 . 01 . 06
LOKASI
KEGIATAN
Kabupaten
Landak
Kabupaten
Landak
Kabupaten
Halaman 1
REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
1
1.20 . 1.20.6 . 02 . 30
1.20 . 1.20.6 . 05
URAIAN
2
Dinas/Operasional
Pemeliharaan Rutin/Berkala Komputer
Pendidikan dan Pelatihan Formal
1.20 . 1.20.6 . 05 . 02
Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
1.20 . 1.20.6 . 05 . 03
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan
Perundang-Undangan
1.20 . 1.20.6 . 06 . 01
1.20 . 1.20.6 . 20
Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala
1.20 . 1.20.6 . 20 . 02
Penanganan Kasus Pengaduan Di Lingkungan
Pemerintah Daerah
Formulir RKA SKPD 2.2
Tahun n
Belanja Pegawai
Barang & Jasa
Modal
Jumlah
Tahun
n+1
5
6
7
8=5+6+7
9
4
6 Unit
0,00
2.600.000,00
0,00
2.600.000,00
0,00
Meningkatnya
kapasitas
sumber daya
aparatur
20 orang
0,00
368.423.000,00
0,00
368.423.000,00
0,00
0,00
280.874.000,00
0,00
280.874.000,00
0,00
20 orang
0,00
31.305.000,00
0,00
31.305.000,00
0,00
20 orang
0,00
56.244.000,00
0,00
56.244.000,00
0,00
Meningkatnya
pengembanga
n Sistem
Pelaporan
Capaian
Kinerja dan
Keuangan
laporan
capaian
kinerja dan
ikhtisar
realisasi
kinerja SKPD
3.300.000,00
69.320.000,00
0,00
72.620.000,00
0,00
3.300.000,00
69.320.000,00
0,00
72.620.000,00
0,00
Meningkatnya
Sistem
Pengawasan
Internal dan
Pengendalian
Pelaksanaan
Kebijakan
KDH
36 Obrik
pemeriksaan
85.150.000,00
2.286.422.452,00
0,00
2.371.572.452,00
0,00
3.300.000,00
1.266.171.000,00
0,00
1.269.471.000,00
0,00
5 Obrik
Pemeriksaan
3.300.000,00
181.890.000,00
0,00
185.190.000,00
0,00
dalam dan
Luar Provinsi
Dalam dan
Luar
Provinsi/Kab
Dalam dan
Luar
Provinsi/Kab
Kabupaten
Landak
Program Peningkatan Sistem Pengawasan
Internal dan Pengendalian Pelaksanaan
Kebijakan KDH
1.20 . 1.20.6 . 20 . 01
KINERJA
(KUANTITATIF)
3
Program Peningkatan Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar
Realisasi Kinerja SKPD
JUMLAH
TARGET
Landak
Kabupaten
Landak
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
1.20 . 1.20.6 . 05 . 01
1.20 . 1.20.6 . 06
LOKASI
KEGIATAN
Dalam dan
luar
Kabupaten
Landak
Dalam dan
Luar
Kabupaten
Landak
Halaman 2
REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
URAIAN
LOKASI
KEGIATAN
JUMLAH
TARGET
KINERJA
Tahun n
Belanja Pegawai
1
1.20 . 1.20.6 . 20 . 04
2
1.20 . 1.20.6 . 20 . 06
Penanganan Kasus Pada Wilayah Pemerintahan
Dibawahnya
Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan
1.20 . 1.20.6 . 20 . 07
Koordinasi Pengawasan yang Lebih Komprehensif
1.20 . 1.20.6 . 20 . 08
Evaluasi Berkala Temuan Hasil Pengawasan
1.20 . 1.20.6 . 20 . 10
Pelaksanaan Satgas Sistem Pengendalian Intern
Pemerintah
Penyelesaian Kerugian Daerah
1.20 . 1.20.6 . 20 . 11
1.20 . 1.20.6 . 20 . 13
1.20 . 1.20.6 . 20 . 14
1.20 . 1.20.6 . 20 . 15
1.20 . 1.20.6 . 20 . 18
1.20 . 1.20.6 . 20 . 19
1.20 . 1.20.6 . 21
1.20 . 1.20.6 . 21 . 01
1.20 . 1.20.6 . 21 . 02
1.20 . 1.20.6 . 21 . 03
1.20 . 1.20.6 . 40
Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah (LAKIP) SKPD
Review LKPD
Sosialisasi/Bimtek Penyusunan Sistem Pengendalian
Intern Pemerintah (SPIP) SKPD
Evaluasi Program Lintas Sektoral atas Prioritas
Pembangunan Program Penanggulangan Kemiskinan
Reviu Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Satuan
Kerja Perangkat Daerah (SKPD)
4
5 Obrik
pemeriksaan
Temuan yang
ditindaklanjuti
Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga
Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan
Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan
Aparatur Pengawasan
Pelatihan Teknis Pengawasan dan Penilaian
Akuntabilitas Kinerja
Orientasi kerja/pengembangan wawasan aparatur
pengawas ke luar daerah
dalam/Luar
Provinsi
Dalam/Luar
Provinsi
Luar Provinsi
Program Reformasi Birokrasi
1.20 . 1.20.6 . 40 . 02
Bimtek Pelaksanaan Reformasi Birokrasi
1.20 . 1.20.6 . 40 . 03
Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi
Formulir RKA SKPD 2.2
3
Kecamatan
Dalam dan
Luar
Kabupaten
Landak
Provinsi dan
luar Provinsi
Luar Daerah
Kabupaten
Landak
Kabupaten
Landak
Provinsi dan
Kabupaten
Landak
Kabupaten
Landak
Kabupaten
Landak
Kabupaten
Landak
Kabupaten
Landak
Kabupaten
Landak
5
Barang & Jasa
Modal
Tahun
n+1
6
7
8=5+6+7
9
3.300.000,00
181.890.000,00
0,00
185.190.000,00
0,00
3.300.000,00
426.921.000,00
0,00
430.221.000,00
0,00
3.300.000,00
52.756.000,00
0,00
56.056.000,00
0,00
3.300.000,00
78.075.952,00
0,00
81.375.952,00
0,00
13.800.000,00
8.061.000,00
0,00
21.861.000,00
0,00
10 Kerugian
daerah
8.400.000,00
14.069.000,00
0,00
22.469.000,00
0,00
SKPD
5.050.000,00
795.000,00
0,00
5.845.000,00
0,00
LKPD
5.750.000,00
720.000,00
0,00
6.470.000,00
0,00
5.100.000,00
46.732.500,00
0,00
51.832.500,00
0,00
11.500.000,00
20.286.000,00
0,00
31.786.000,00
0,00
15.750.000,00
8.055.000,00
0,00
23.805.000,00
0,00
0,00
223.182.000,00
0,00
223.182.000,00
0,00
0,00
22.764.000,00
0,00
22.764.000,00
0,00
0,00
144.792.000,00
0,00
144.792.000,00
0,00
0,00
55.626.000,00
0,00
55.626.000,00
0,00
43.700.000,00
336.041.000,00
25.000.000,00
404.741.000,00
0,00
3.000.000,00
81.465.500,00
0,00
84.465.500,00
0,00
17.300.000,00
8.366.000,00
0,00
25.666.000,00
0,00
48 Obrik
pemeriksaan
Obrik
pengawasan
Meningkatnya
Profesionalis
me Tenaga
Pemeriksa
dan Aparatur
Pengawasan
1 Tenaga
pemeriksa
5 Aparatur
pengawas
5 orang
Meningkatnya
standar
pelayanan
Kabupaten
Landak
Kabupaten
Landak
Jumlah
(KUANTITATIF)
Halaman 3
REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
URAIAN
LOKASI
KEGIATAN
JUMLAH
TARGET
KINERJA
Tahun n
Belanja Pegawai
1
2
1.20 . 1.20.6 . 40 . 07
Sosialisasi Program Pengendalian Grativikasi (PPG)
1.20 . 1.20.6 . 40 . 08
1.20 . 1.20.6 . 40 . 10
Sosialisasi Unit Pengendalian Grativikasi (UPG) dan
Pengaduan Masyarakat
Sosialisasi Wistle Blowing System (WBS) dan
Penanganan Benturan Kepentingan
Pengadaan dan Pengembangan Website
1.20 . 1.20.6 . 40 . 11
Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas
1.20 . 1.20.6 . 40 . 09
Jumlah
Tahun
n+1
8=5+6+7
9
(KUANTITATIF)
3
4
Kabupaten
Landak
Kabupaten
Landak
Kabupaten
Landak
Kabupaten
Landak
Kabupaten
Landak
Jumlah
5
Barang & Jasa
Modal
6
7
0,00
43.062.000,00
0,00
43.062.000,00
0,00
5.050.000,00
73.366.000,00
0,00
78.416.000,00
0,00
8.750.000,00
83.816.500,00
0,00
92.566.500,00
0,00
0,00
25.000.000,00
25.000.000,00
50.000.000,00
0,00
9.600.000,00
20.965.000,00
0,00
30.565.000,00
0,00
196.950.000,00
3.792.734.952,00
32.000.000,00
4.021.684.952,00
0,00
Ngabang, 28 Agustus 2015
Pengguna Anggaran
ASEP YUSUF, SE
NIP . 19610328 198903 1 003
Formulir RKA SKPD 2.2
Halaman 4