rka_skpd_22 distamben
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir
RKA SKPD
2.2
PEMERINTAH KABUPATEN LANDAK
Tahun Anggaran : 2015
Urusan Pemerintahan
:
2 . 03
Organisasi
:
2 . 03 . 01
Urusan Pilihan Energi dan Sumberdaya Mineral
Dinas Pertambangan dan Energi
Sub Unit Organisasi
:
2 . 03 . 01 . 01
Dinas Pertambangan dan Energi
REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
URAIAN
1
2.03 . 2.03.1 . 01
2
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
2.03 . 2.03.1 . 01 . 02
2.03 . 2.03.1 . 01 . 08
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan
Listrik
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
2.03 . 2.03.1 . 01 . 10
Penyediaan Alat Tulis Kantor
2.03 . 2.03.1 . 01 . 11
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
2.03 . 2.03.1 . 01 . 12
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan
Bangunan Kantor
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan
Perundang-Undangan
Penyediaan Makanan dan Minuman
2.03 . 2.03.1 . 01 . 17
2.03 . 2.03.1 . 01 . 18
2.03 . 2.03.1 . 01 . 19
2.03 . 2.03.1 . 02
2.03 . 2.03.1 . 02 . 09
2.03 . 2.03.1 . 02 . 24
2.03 . 2.03.1 . 02 . 28
2.03 . 2.03.1 . 05
2.03 . 2.03.1 . 05 . 03
Formulir RKA SKPD 2.2
3
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar
Daerah
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam
Daerah
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan
Dinas/Operasional
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung
Kantor
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan
Perundang-Undangan
Kabupaten
Landak
Kabupaten
Landak
Kabupaten
Landak
Kabupaten
Landak
Kabupaten
Landak
Kabupaten
Landak
Kabupaten
Landak
Kabupaten
Landak
Kabupaten
Landak
Kabupaten
Landak
Kabupaten
Landak
Kabupaten
Landak
Kabupaten
Landak
Kabupaten
Landak
JUMLAH
TARGET
KINERJA
Tahun n
Belanja Pegawai
Barang & Jasa
Modal
Jumlah
Tahun
n+1
5
6
7
8=5+6+7
9
(KUANTITATIF)
4
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2.03 . 2.03.1 . 01 . 01
2.03 . 2.03.1 . 01 . 15
LOKASI
KEGIATAN
0,00
434.826.000,00
0,00
434.826.000,00
0,00
300 Surat
0,00
2.430.000,00
0,00
2.430.000,00
0,00
12 Bulan
0,00
32.400.000,00
0,00
32.400.000,00
0,00
12 Bulan
0,00
14.647.000,00
0,00
14.647.000,00
0,00
12 Bulan
0,00
16.983.000,00
0,00
16.983.000,00
0,00
12 Bulan
0,00
26.700.000,00
0,00
26.700.000,00
0,00
12 Bulan
0,00
2.680.000,00
0,00
2.680.000,00
0,00
12 Bulan
0,00
11.250.000,00
0,00
11.250.000,00
0,00
12 Bulan
0,00
8.700.000,00
0,00
8.700.000,00
0,00
12 Bulan
0,00
254.346.000,00
0,00
254.346.000,00
0,00
12 Bulan
0,00
64.690.000,00
0,00
64.690.000,00
0,00
18.000.000,00
32.090.000,00
6.000.000,00
56.090.000,00
0,00
0,00
0,00
6.000.000,00
6.000.000,00
0,00
9 Kendaraan
18.000.000,00
30.390.000,00
0,00
48.390.000,00
0,00
2 Peralatan
0,00
1.700.000,00
0,00
1.700.000,00
0,00
0,00
12.000.000,00
0,00
12.000.000,00
0,00
0,00
12.000.000,00
0,00
12.000.000,00
0,00
3 Unit
3 Kali
Halaman 1
REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
URAIAN
1
2.03 . 2.03.1 . 06
2.03 . 2.03.1 . 06 . 04
2.03 . 2.03.1 . 06 . 08
2.03 . 2.03.1 . 15
2.03 . 2.03.1 . 15 . 08
2.03 . 2.03.1 . 16
2.03 . 2.03.1 . 16 . 04
2.03 . 2.03.1 . 17
2.03 . 2.03.1 . 17 . 03
2.03 . 2.03.1 . 17 . 04
2
Program Peningkatan Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun
Penyusunan LAKIP
Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang
Pertambangan
Pengelolaan Administrasi dan Perijinan
Pertambangan Umum
Program Pengawasan dan Penertiban Kegiatan
Rakyat yang berpotensi Merusak Lingkungan
Sosialisasi Kegiatan Pertambangan Tanpa Ijin
Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang
Ketenagalistrikan
Survey Kelayakan potensi sumber PLTMH
2.03 . 2.03.1 . 17 . 05
Survey Potensi Energi Baru Terbarukan dari Sumber
Tenaga Surya
Inventarisasi Listrik Pedesaan dan Kebutuhan Listrik
2.03 . 2.03.1 . 17 . 06
Monitoring dan Pengawasan PLTS dan PLTMH
2.03 . 2.03.1 . 17 . 07
Survey Potensi Energi Baru Terbarukan dari Sumber
Biomassa
2.03 . 2.03.1 . 18
2.03 . 2.03.1 . 18 . 01
Program Pengembangan Geologi dan Sumber
Daya Mineral
Survey Bahan Galian (Mineral)
2.03 . 2.03.1 . 18 . 02
Eksplorasi Potensi Air Tanah
2.03 . 2.03.1 . 18 . 03
Pengembangan Laboratorium Geologi
1.20 . 2.03.1 . 45
1.20 . 2.03.1 . 45 . 09
Program Pengembangan Kelembagaan,
Ketatalaksanaan dan Aparatur Pemerintah
Daerah
Penyelenggaraan Peringatan Hari - Hari Besar
Pemerintah Daerah
LOKASI
KEGIATAN
KINERJA
Tahun n
Belanja Pegawai
Barang & Jasa
Modal
Jumlah
Tahun
n+1
5
6
7
8=5+6+7
9
6.600.000,00
5.350.000,00
0,00
11.950.000,00
0,00
10 Dokumen
3.300.000,00
1.468.000,00
0,00
4.768.000,00
0,00
10 Dokumen
3.300.000,00
3.882.000,00
0,00
7.182.000,00
0,00
0,00
30.044.400,00
0,00
30.044.400,00
0,00
0,00
30.044.400,00
0,00
30.044.400,00
0,00
8.900.000,00
62.280.800,00
0,00
71.180.800,00
0,00
8.900.000,00
62.280.800,00
0,00
71.180.800,00
0,00
6.900.000,00
572.717.000,00
0,00
579.617.000,00
0,00
750.000,00
245.285.000,00
0,00
246.035.000,00
0,00
5 Desain PLTS
2.050.000,00
63.544.000,00
0,00
65.594.000,00
0,00
13 Kecamatan
2.050.000,00
128.239.000,00
0,00
130.289.000,00
0,00
4 Kecamatan
0,00
59.470.000,00
0,00
59.470.000,00
0,00
2.050.000,00
76.179.000,00
0,00
78.229.000,00
0,00
3.650.000,00
60.745.000,00
222.539.000,00
286.934.000,00
0,00
0,00
40.767.000,00
0,00
40.767.000,00
0,00
3.650.000,00
19.978.000,00
0,00
23.628.000,00
0,00
0,00
0,00
222.539.000,00
222.539.000,00
0,00
0,00
10.233.000,00
0,00
10.233.000,00
0,00
0,00
10.233.000,00
0,00
10.233.000,00
0,00
44.050.000,00
1.220.286.200,00
228.539.000,00
1.492.875.200,00
0,00
(KUANTITATIF)
3
4
Kabupaten
Landak
Kabupaten
Landak
Kabupaten
Landak
Kabupaten
Landak
Kabupaten
Landak
Kabupaten
Landak
Kabupaten
Landak
Kabupaten
Landak
Kabupaten
Landak
Kabupaten
Landak
Kabupaten
Landak
Kabupaten
Landak
Kabupaten
Landak
Jumlah
Formulir RKA SKPD 2.2
JUMLAH
TARGET
64 IUP
3 Kecamatan
2 Dokumen
1 Laporan
1 Laporan
1 Lokasi
7 Peralatan
1 Paket
Halaman 2
REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
1
URAIAN
2
LOKASI
KEGIATAN
3
JUMLAH
TARGET
KINERJA
Tahun n
Belanja Pegawai
Barang & Jasa
Modal
Jumlah
Tahun
n+1
5
6
7
8=5+6+7
9
(KUANTITATIF)
4
Ngabang, 28 Agustus 2015
Pengguna Anggaran
Drs. Andi Ali, M.Si
NIP . 19580615 198002 1 004
Formulir RKA SKPD 2.2
Halaman 3
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir
RKA SKPD
2.2
PEMERINTAH KABUPATEN LANDAK
Tahun Anggaran : 2015
Urusan Pemerintahan
:
2 . 03
Organisasi
:
2 . 03 . 01
Urusan Pilihan Energi dan Sumberdaya Mineral
Dinas Pertambangan dan Energi
Sub Unit Organisasi
:
2 . 03 . 01 . 01
Dinas Pertambangan dan Energi
REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
URAIAN
1
2.03 . 2.03.1 . 01
2
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
2.03 . 2.03.1 . 01 . 02
2.03 . 2.03.1 . 01 . 08
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan
Listrik
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
2.03 . 2.03.1 . 01 . 10
Penyediaan Alat Tulis Kantor
2.03 . 2.03.1 . 01 . 11
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
2.03 . 2.03.1 . 01 . 12
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan
Bangunan Kantor
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan
Perundang-Undangan
Penyediaan Makanan dan Minuman
2.03 . 2.03.1 . 01 . 17
2.03 . 2.03.1 . 01 . 18
2.03 . 2.03.1 . 01 . 19
2.03 . 2.03.1 . 02
2.03 . 2.03.1 . 02 . 09
2.03 . 2.03.1 . 02 . 24
2.03 . 2.03.1 . 02 . 28
2.03 . 2.03.1 . 05
2.03 . 2.03.1 . 05 . 03
Formulir RKA SKPD 2.2
3
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar
Daerah
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam
Daerah
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan
Dinas/Operasional
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung
Kantor
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan
Perundang-Undangan
Kabupaten
Landak
Kabupaten
Landak
Kabupaten
Landak
Kabupaten
Landak
Kabupaten
Landak
Kabupaten
Landak
Kabupaten
Landak
Kabupaten
Landak
Kabupaten
Landak
Kabupaten
Landak
Kabupaten
Landak
Kabupaten
Landak
Kabupaten
Landak
Kabupaten
Landak
JUMLAH
TARGET
KINERJA
Tahun n
Belanja Pegawai
Barang & Jasa
Modal
Jumlah
Tahun
n+1
5
6
7
8=5+6+7
9
(KUANTITATIF)
4
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2.03 . 2.03.1 . 01 . 01
2.03 . 2.03.1 . 01 . 15
LOKASI
KEGIATAN
0,00
434.826.000,00
0,00
434.826.000,00
0,00
300 Surat
0,00
2.430.000,00
0,00
2.430.000,00
0,00
12 Bulan
0,00
32.400.000,00
0,00
32.400.000,00
0,00
12 Bulan
0,00
14.647.000,00
0,00
14.647.000,00
0,00
12 Bulan
0,00
16.983.000,00
0,00
16.983.000,00
0,00
12 Bulan
0,00
26.700.000,00
0,00
26.700.000,00
0,00
12 Bulan
0,00
2.680.000,00
0,00
2.680.000,00
0,00
12 Bulan
0,00
11.250.000,00
0,00
11.250.000,00
0,00
12 Bulan
0,00
8.700.000,00
0,00
8.700.000,00
0,00
12 Bulan
0,00
254.346.000,00
0,00
254.346.000,00
0,00
12 Bulan
0,00
64.690.000,00
0,00
64.690.000,00
0,00
18.000.000,00
32.090.000,00
6.000.000,00
56.090.000,00
0,00
0,00
0,00
6.000.000,00
6.000.000,00
0,00
9 Kendaraan
18.000.000,00
30.390.000,00
0,00
48.390.000,00
0,00
2 Peralatan
0,00
1.700.000,00
0,00
1.700.000,00
0,00
0,00
12.000.000,00
0,00
12.000.000,00
0,00
0,00
12.000.000,00
0,00
12.000.000,00
0,00
3 Unit
3 Kali
Halaman 1
REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
URAIAN
1
2.03 . 2.03.1 . 06
2.03 . 2.03.1 . 06 . 04
2.03 . 2.03.1 . 06 . 08
2.03 . 2.03.1 . 15
2.03 . 2.03.1 . 15 . 08
2.03 . 2.03.1 . 16
2.03 . 2.03.1 . 16 . 04
2.03 . 2.03.1 . 17
2.03 . 2.03.1 . 17 . 03
2.03 . 2.03.1 . 17 . 04
2
Program Peningkatan Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun
Penyusunan LAKIP
Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang
Pertambangan
Pengelolaan Administrasi dan Perijinan
Pertambangan Umum
Program Pengawasan dan Penertiban Kegiatan
Rakyat yang berpotensi Merusak Lingkungan
Sosialisasi Kegiatan Pertambangan Tanpa Ijin
Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang
Ketenagalistrikan
Survey Kelayakan potensi sumber PLTMH
2.03 . 2.03.1 . 17 . 05
Survey Potensi Energi Baru Terbarukan dari Sumber
Tenaga Surya
Inventarisasi Listrik Pedesaan dan Kebutuhan Listrik
2.03 . 2.03.1 . 17 . 06
Monitoring dan Pengawasan PLTS dan PLTMH
2.03 . 2.03.1 . 17 . 07
Survey Potensi Energi Baru Terbarukan dari Sumber
Biomassa
2.03 . 2.03.1 . 18
2.03 . 2.03.1 . 18 . 01
Program Pengembangan Geologi dan Sumber
Daya Mineral
Survey Bahan Galian (Mineral)
2.03 . 2.03.1 . 18 . 02
Eksplorasi Potensi Air Tanah
2.03 . 2.03.1 . 18 . 03
Pengembangan Laboratorium Geologi
1.20 . 2.03.1 . 45
1.20 . 2.03.1 . 45 . 09
Program Pengembangan Kelembagaan,
Ketatalaksanaan dan Aparatur Pemerintah
Daerah
Penyelenggaraan Peringatan Hari - Hari Besar
Pemerintah Daerah
LOKASI
KEGIATAN
KINERJA
Tahun n
Belanja Pegawai
Barang & Jasa
Modal
Jumlah
Tahun
n+1
5
6
7
8=5+6+7
9
6.600.000,00
5.350.000,00
0,00
11.950.000,00
0,00
10 Dokumen
3.300.000,00
1.468.000,00
0,00
4.768.000,00
0,00
10 Dokumen
3.300.000,00
3.882.000,00
0,00
7.182.000,00
0,00
0,00
30.044.400,00
0,00
30.044.400,00
0,00
0,00
30.044.400,00
0,00
30.044.400,00
0,00
8.900.000,00
62.280.800,00
0,00
71.180.800,00
0,00
8.900.000,00
62.280.800,00
0,00
71.180.800,00
0,00
6.900.000,00
572.717.000,00
0,00
579.617.000,00
0,00
750.000,00
245.285.000,00
0,00
246.035.000,00
0,00
5 Desain PLTS
2.050.000,00
63.544.000,00
0,00
65.594.000,00
0,00
13 Kecamatan
2.050.000,00
128.239.000,00
0,00
130.289.000,00
0,00
4 Kecamatan
0,00
59.470.000,00
0,00
59.470.000,00
0,00
2.050.000,00
76.179.000,00
0,00
78.229.000,00
0,00
3.650.000,00
60.745.000,00
222.539.000,00
286.934.000,00
0,00
0,00
40.767.000,00
0,00
40.767.000,00
0,00
3.650.000,00
19.978.000,00
0,00
23.628.000,00
0,00
0,00
0,00
222.539.000,00
222.539.000,00
0,00
0,00
10.233.000,00
0,00
10.233.000,00
0,00
0,00
10.233.000,00
0,00
10.233.000,00
0,00
44.050.000,00
1.220.286.200,00
228.539.000,00
1.492.875.200,00
0,00
(KUANTITATIF)
3
4
Kabupaten
Landak
Kabupaten
Landak
Kabupaten
Landak
Kabupaten
Landak
Kabupaten
Landak
Kabupaten
Landak
Kabupaten
Landak
Kabupaten
Landak
Kabupaten
Landak
Kabupaten
Landak
Kabupaten
Landak
Kabupaten
Landak
Kabupaten
Landak
Jumlah
Formulir RKA SKPD 2.2
JUMLAH
TARGET
64 IUP
3 Kecamatan
2 Dokumen
1 Laporan
1 Laporan
1 Lokasi
7 Peralatan
1 Paket
Halaman 2
REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
1
URAIAN
2
LOKASI
KEGIATAN
3
JUMLAH
TARGET
KINERJA
Tahun n
Belanja Pegawai
Barang & Jasa
Modal
Jumlah
Tahun
n+1
5
6
7
8=5+6+7
9
(KUANTITATIF)
4
Ngabang, 28 Agustus 2015
Pengguna Anggaran
Drs. Andi Ali, M.Si
NIP . 19580615 198002 1 004
Formulir RKA SKPD 2.2
Halaman 3