LPPD TAHUN 2012

(1)

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, yang selanjutnya disebut LPPD adalah menggambarkan pencapaian target pelaksanaan Pemerintahan dan Pembangunan Kecamatan Tebing Tinggi Kota yang dilaksanakan dalam kurun waktu 1 (satu) Tahun Anggaran, dengan mempertimbangkan etika dan prinsip transparansi, akuntabilitas, efisiensi dan efektifitas guna pencapaian tujuan dan sasaran yang ditetapkan.

Berbagai tantangan pembangunan kota tersebut perlu dipecahkan secara dini, terpadu, terencana dan berkelanjutan, sesuai dengan potensi dan prioritas pembangunan. Dalam upaya menjawab tantangan pembangunan kota tersebut, Kecamatan Tebing Tinggi Kota telah merumuskan visi pembangunan, yaitu :

MEWUJUDKAN MASYARAKAT YANG SEJAHTERA DAN MANDIRI MELALUI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT “

Perumusan Indikator Kinerja untuk mengukur keberhasilan pencapaian sasaran dari setiap tahap kebijakan pembangunan merupakan bagian yang terpenting dalam Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.Keberhasilan pencapaian sasaran pada setiap tingkatan dapat diukur dengan menggunakan indikator kinerja dan target yang direncanakan melalui monitoring dan evaluasi kinerja pelaksanaan pembangunan akan dihasilkan informasi kinerja yang dapat menjadi masukan bagi proses perencanaan dan penganggaran dalam periode berikutnya. Dengan demikian pelaksanaan pembangunan menjadi lebih efisien, efektif disertai dengan akuntabilitas pelaksanaan yang jelas.

Reformasi penganggaran yang dilakukan melalui penerapan Anggaran Berbasis Kinerja ( Performance Based Budgeting ) menghendaki struktur program pembangunan yang berbasiskan pada kinerja.Penerapannya dalam perencanaan jangka menengah daerah (RPJMD) menghendaki adanya perumusan permasalahan, sasaran serta arah kebijakan pembangunan untuk menyelesaikan permasalahan bangsa dalam periode jangka menengah dengan sistematis dan terstruktur. Sehingga kebijakan pembangunan yang dirancang dapat terukur kinerja pelaksanaannya dan terjamin keberhasilan pencapaianya.


(2)

1. Undang-Undang Nomor 9 Drt 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Kecil di Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara jo. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1979 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Dati II Tebing Tinggi ;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286) ;

3. Undang-Undang Nomor 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389) ;

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah ( Lembaran Negara Republik Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437 ) sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844)

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022) ;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah ;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;

11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor19,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815) ;

12. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas Wewenang serta Kedudukan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107) ;


(3)

13. Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2011 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2011;

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 ;

16. Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi Nomor 1 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tebing Tinggi Tahun Anggaran 2012 ; 17. Surat Sekretaris Daerah Kota Tebing Tinggi Nomor 100/501/Pemer/2013 tgl 11

Januari 2013 tentang Laporan Pelaksanaan kegiatan SKPD untuk bahan penyusunan LPPD Kota Tebing Tinggi Tahun 2012.

C. Sistematika Penulisan

Susunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah SKPD Kecamatan Tebing Tinggi Kota Tahun 2012 terdiri dari :

BAB I. Pendahuluan;

Bagian Pendahuluan memuat Latar Belakang, berisi pengertian ringkas tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah SKPD, Dasar Hukum penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah SKPD, Sistematika Penulisan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah SKPD Kecamatan Tebing Tinggi Kota, serta Gambaran Umum SKPD yang berisi Kondisi Geografis.

BAB II. Rencana dan Program

Memuat tentang Visi dan Misi, Strategi dan Arah kebijakan SKPD serta Strategi Pokok, Sasaran Pembangunan dan Prioritas SKPD

BAB III. Urusan Desentralisasi;

Memuat tentang Gambaran Urusan Desentralisasi Kecamatan Tebing Tinggi Kota yang berisi Ringkasan Urusan Desentralisasi, Prioritas Urusan Wajib yang dilaksanakan, serta Indikator Kinerja Kunci ( IKK ).

BAB III. Penutup


(4)

Wilayah Kecamatan Tebing Tinggi Kota terletak pada wilayah Pusat Kota Tebing Tinggi 30 19’55” LU dan 990 09’29” BT dengan ketinggian berkisar 25-34 meter di atas

permukaan laut dengan suhu udara rata-rata 250 – 270 C. Secara geografis wilayah

Kecamatan Tebing Tinggi Kota dapat dilihat dalam peta di bawah ini :

Luas wilayah Kecamatan Tebing Tinggi Kota adalah berkisar 3,688 Km2

(368,8 Ha) dengan batas-batas sebagai berikut :

 Sebelah Utara berbatas dengan Wilayah Kecamatan Rambutan;


(5)

 Sebelah Selatan berbatas Kecamatan Padang Hulu;

 Sebelah Barat berbatas dengan Wilayah Kecamatan Bajenis

Pembagian luas wilayah Kecamatan Tebing Tinggi Kota dapat dilihat dalam tabel dan grafik sebagai berikut :

TABEL 1

LUAS WILAYAH KECAMATAN TEBING TINGGI KOTA

No L A H A N LUAS ( Km2 )

1. Pemukiman 2,569

2. Perkantoran 0,375

3. Pekarangan 0,075

4. Taman 0,005

5. Kuburan 0,072

6. Perasarana umum lainnya 0,592

J U M L A H 3,688

Sumber Data : Profil Kecamatan Tebing Tinggi Kota Tahun 2012

0 0.51 1.52 2.53

LUAS WILAYAH KECAMATAN TEBING TINGGI KOTA


(6)

2. Gambaran Umum Demografi

Penduduk Kecamatan Tebing Tinggi Kota berjumlah 24.066 jiwa, terdiri dari Laki-Laki 11.928 jiwa dan Perempuan 12.138 jiwa yang berdomisili pada 7 (tujuh) Kelurahan yang ada.

TABEL 2

POPULASI PENDUDUK KECAMATAN TEBING TINGGI KOTA MENURUT KELURAHAN

No KELURAHAN

JUMLAH PENDUDUK JUMLAH

JUMLAH LAKI-LAKI PEREMPUAN

1. Pasar Baru 1.040 1.132 2.172

2. Mandailing 1.637 1.576 3.213

3. Pasar Gambir 1.470 1.680 3.150

4. Tebing Tinggi Lama 1.576 1.584 3.160

5. Rambung 2.485 2.443 4.928

6. Badak Bejuang 1.630 1.610 3.240

7. Bandar Utama 2.090 2.113 4.203

J U M L A H 11.928 12.138 24.066

Sumber Data : Data Penduduk Kecamatan 2012

0 500 1,000 1,500 2,000 2,500 3,000 3,500 4,000 4,500 5,000

POPULASI PENDUDUK KECAMATAN TEBING TINGGI KOTA MENURUT KELURAHAN

LAKI-LAKI PEREMPUAN JUMLAH


(7)

Populasi penduduk tersebut dapat dirinci sesuai komposisi menurut Struktur usia antara lain :

Tabel 3

Struktur Penduduk Kecamatan Tebing Tinggi Kota Tahun 2012

Struktur Usia Laki - Laki Perempuan Jumlah

0 - 4 756 766 1.522

5 - 9 935 939 1.874

10 - 14 1.105 1.152 2.257

15 - 19 1.262 1.289 2.551

20 - 24 1.468 1.449 2.917

25 - 29 1.058 1.080 2.138

30 - 34 881 1.120 2.001

35 - 39 838 896 1.734

40 - 44 922 837 1.759

45 - 49 790 816 1.606

50 - 54 780 789 1.569

55 - 59 559 635 1.194

60 - 64 197 209 406

65 - 69 174 173 347

70 - 74 128 137 265

75 keatas 75 78 153

Total 11.928 12.138 24.066

Tabel 4

Jumlah Kepala Keluarga ( KK ) di Kecamatan Tebing Tinggi Kota Tahun 2012

N o

Kecamatan / Kelurahan

Jumlah Kepala Keluarga ( KK )

Keterangan Tebing Tinggi Kota


(8)

3 Pasar Gambir 792

4 Pasar Baru 682

5 Rambung 1.286

6 Badak Bejuang 888

7 Tebing Tinggi Lama 850

Total 6.720

Tabel 5

Jumlah Bangunan Rumah Tempat Tinggal di Kecamatan Tebing Tinggi Kota Tahun 2012

No .

Kecamatan / Kelurahan Jumlah Bangunan Rumah

Keterangan Tebing Tinggi Kota

1 Mandailing 826

2 Bandar Utama 1.404

3 Pasar Gambir 782

4 Pasar Baru 681

5 Rambung 1.239

6 Badak Bejuang 766

7 Tebing Tinggi Lama 556

Total Rumah 6.254

Populasi penduduk tersebut dapat dirinci sesuai komposisi menurut agama yang dianut, dimana penganut agama terbanyak adalah Islam yang mencapai 12.597 jiwa (51.19%) dan urutan berikutnya adalah pemeluk Agama Budha sebanyak 7.559 jiwa ( 30.72 %). Secara lebih rinci dapat dilihat dalam tabel di bawah ini :

TABEL 6

KOMPOSISI PENDUDUK TEBING TINGGI KOTA MENURUT AGAMA

No A G A M A JUMLAH PERSENTASE

1. Islam 13.738 57,08 %

2. Kristen Protestan 2.372 9,85 %


(9)

4. Hindu 82 0,34 %

5. Budha 6.901 28,67 %

J U M L A H 24.066 100 %

Sumber Data : Profil Kecamatan Tebing Tinggi Kota Tahun 2012

Islam

Kristen Protestan

Kristen Katholik

Hindu

Budha 0

2,000 4,000 6,000 8,000 10,000 12,000 14,000

KOMPOSISI PENDUDUK TEBING TINGGI KOTA MENURUT AGAMA

JU

M

LA

H

(R

ib

ua


(10)

Dari penduduk menurut agama tadi apabila dilihat dari etnisnya maka suku terbanyak adalah Tionghoa berjumlah 7.356 orang ( 30.57 %) yang disusul etnis Batak 6.576 orang ( 27.32 %), suku Jawa/Sunda/Banten 4.535 (18.84 %), suku Minang 3.257 orang (13.53 %), dan Melayu 1.896 orang (7.88 %). Secara lebih rinci untuk mengetahui proporsinya dapat dilihat dalam tabel dan grafik di bawah ini:

TABEL 7

KOMPOSISI PENDUDUK KECAMATAN TEBING TINGGI KOTA MENURUT ETNIS/SUKU

No E T N I S / S U K U JUMLAH PERSENTASE

1. Jawa/Sunda/Banten 4.535 18.84 %

2. Batak

(Tapanuli/Mandailing/Simalungun/Karo) 6.576 27.32 %

3. Melayu 1.896 7.88 %

4. Minang 3.257 13.53 %

5. Tionghoa 7.356 30.57 %

6. Lain-Lain 446 1.85

%

JUMLAH 24.06

6 100 %


(11)

0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000

KOMPOSISI PENDUDUK KECAMATAN TEBING TINGGI KOTA MENURUT ETNIS/SUKU

Disamping itu pula penduduk Kecamatan Tebing Tinggi Kota apabila ditinjau dari segi mata pencahariannya, maka pekerjaan sebagai pedagang dan pengusaha serta buruh/swasta adalah dengan jumlah terbesar sebagaimana tabel berikut ini :


(12)

TABEL 8

KOMPOSISI PENDUDUK KECAMATAN TEBING TINGGI KOTA MENURUT JENIS MATA PENCAHARIAN

No MATA PENCAHARIAN JUMLAH

1. Buruh /Swasta 2.707

2. Pegawai Negeri 447

3. Pedagang 3.966

4. Penjahit 212

5. Pengrajin 69

5. Tukang Batu 466

7. Tukang Kayu 385

8. Peternak 14

9. Montir 222

10. Dokter 19

11. Supir 320

12. Pengemudi Beca 537

13. TNI/POLRI 176

14. Pengusaha 500

15. Lain-Lain 983


(13)

0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500

KOMPOSISI PENDUDUK KECAMATAN TEBING TINGGI KOTA MENURUT JENIS MATA PENCAHARIAN

Organisasi Kecamatan Tebing Tinggi Kota berpedoman kepada Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi Nomor 15 Tahun 2008 dan Keputusan Walikota Tebing Tinggi Nomor 61/45 Tahun 2001 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Kantor Kecamatan Kota Tebing Tinggi. Struktur Organisasi Kantor Kecamatan tebing Tinggi Kota dapat digambarkan sebagi berikut :

BAGAN ORGANISASI PERATURAN DAERAH KOTA TEBING TINGGI KECAMATAN TEBING TINGGI KOTA NOMOR : 15 Tahun 2008 KOTA TEBING TINGGI TANGGAL : 14 Nopember 2008

CAMAT


(14)

Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi SKPD

Sesuai dengan pasal 126 ayat (2) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 disebutkan bahwa camat dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan sebagian wewenang bupati atau walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan selain tugas dimaksud di atas menurut pasal 126 ayat (3) Undang–undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, disebutkan bahwa Camat juga menyelenggarakan tugas umum pemerintahan meliputi 7 (tujuh) tugas pokok, yakni :

1. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat

2. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum

3. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan pelayanan umum

4. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum

5. Mengkoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan di tingkat kecamatan

6. Membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan

7. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan.

Kantor Camat Tebing Tinggi Kota mempunyai tugas pokok melakukan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan umum dan urusan pemerintahan kota di

SEKRETARIS

ALI HASAN, S.Pd

SUBBAG.UMUM & KEPEGAWAIAN

LISNA HANUM

SUBBAG PROGRAM & PER UU AN

ADY KESUMA, SH

SUBBAG. KEUANGAN

SERI DEWI GULTOM

SEKSI TATA PEMERINTAHAN

ANI SAMOSIR, SPd

SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT HAMIMAH SEKSI KETENTRAMAN & KETERTIBAN PAHRUL LUBIS SEKSI KESEJAHTERAAN SOSIAL ERNAWATI, SH SEKSI PEMELIHARAAN PRASARANA & FASILITAS UMUM BERLIANA SITORUS


(15)

wilayahnya. Kantor Kecamatan dipimpin oleh seorang Camat sebagai Perangkat Daerah yang dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh Sekretaris Camat dan Kepala-Kepala Seksi, yaitu :

1. Sekretaris Camat, mempunyai fungsi :

a- Penyusunan Rencana dan Program kerja di bidang kesekretariatan

b- Pengelolaan dan pelaksanaan administrasi umum, keuangan, perlengkapan, kepegawaian, kearsipan dan kerumah tanggaan, program dan perundang-undangan

c- Pengoordinasian penyusunan program dan penyelenggaraan tugas-tugas seksi secara terpadu dan pelayanan administratif

d- Pelaksanaan monitoring evaluasi dan pelaporan

e- Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sekretariat Kecamatan, membawahi :

a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi :

f- Penyusunan rencana dan program kerja dibidang Umum dan Kepegawaian g- Pengelolaan Administrasi umum, Perlengkapan, Kepegawaian, Kearsipan,

dan Rumah Tangga

h- Pelaksanaan Pelaporan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dan

i- Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.


(16)

 Penyusunan Rencana dan Program kerja dibidang Program dan Perundang Undangan

 Pengoordinasian penyiapan bahan penyusunan perencanaan,program, pedoman dan petunjuk teknisw serta pelaporan

 Penyiapan bahan penyusunana kebijakan dibidang perencanaan, monitoring dan evaluasi.

 Pelaksanaan dan pengoordinasian, perumusan perundang-undangan, telaahan hokum, pengembangan hokum serta penyiapan bahan pertimbangan atas masalah yang timbul dalam pelaksanaan tugas

 Pelaksanaan Pelaporan Sub Bagian Program dan Perundang-Undangan dan

 Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

c. Sub Bagian Keuangan mempunyai fungsi :

 Penyusunan Rencana dann program kerja dibidang Keuangan

 Pengelolaan Administrasi Keuangan

 Pelayanan di bidang Keuangan

 Pelaksanaan Pelaporan Sub Bagian Keuuangan dan

 Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Sekretaris Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Kepala Seksi Tata Pemerintahan, mempunyai fungsi :

a- Pelaksanaan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan Walikota kepada Camat untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah sesuai lingkup tugasnya

b- Penyusunan rencana dan program kerja di bidang tata pemerintahan, penyelenggaran kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan dan pembinaan


(17)

penyelenggaraan pemerintahan kelurahan serta pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan /atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintah kelurahan

c- Pelayanan administrasi kependudukan, pertanahan dan urusan umum pemerintahan

d- Penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daearah dan instansi vertikal di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan e- Penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi dan singkronisasi perencanaan

dengan satuan kerja perangkat daearah dan instansi vertikal di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan

f- Penyiapan bahan pembinaan dan pengawasan tertib administrasi pemerintah kelurahan

g- Penyiapan bahan bimbingan, supervisi, fasilitasi, dan konsultasi pelaksanaan kelurahan

h- Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap lurah

i- Penyiapan bahan pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat kelurahan j- Penyiapan dan pengelolaan bahan perencanaan kegiatan pelayanan kepada

masyarakat di Kecamatan

k- Penyiapan bahan yang diperlukan dalam percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayahnya

l- Penyiapan bahan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan

m-Penyiapan dan pengelolaan bahan laporan pelaksanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kecamatan kepada Walikota

n- Penyiapan dan pengelolaan bahan laporan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan kepada Walikota


(18)

o- Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan, mempunyai fungsi:

a- Pelaksanaan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Walikota kepada Camat untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah sesuai lingkup tugasnya

b- Penyusunan rencana dan program kerja di bidang pemberdayaan masyarakat c- Penyiapan dan pengelolaan bahan yang diperlukan dalam mendorong partisipasi

masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan lingkup Kecamatan dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Kelurahan dan Kecamatan

d- Penyiapan bahan pembinaan dan pengawasan terhadap keseluruhan unit kerja baik pemerintah maupun swasta yang mempunyai program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja Kecamatan

e- Penyiapan bahan pelaksanaan evaluasi terhdap berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan, baik yang dilakukan unit kerja pemerintah maupun swasta

f- Penyiapan bahan pelaksanaan tugas-tugas lain di bidang pemberdayaan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan

g- Penyiapan dan pengelolaan bahan laporan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja Kecamatan kepada Walikota dengan tembusan kepada satuan kerja perangkat daerah yang membidangi urusan pemberdayaan masyarakat

h- Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan

i- Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.


(19)

4. Kepala Seksi KesejahteraanSosial, mempunyai fungsi :

a- Pelaksanaan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Walikota kepada Camat untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah sesuai lingkup tugasnya

b- Penyusunan rencana dan program kerja di bidang kesejahteraan sosial c- Penyiapan bahan pelaksanaan pembinaan kesejahteraan sosial

d- Penyiapan bahan pelaksanaan pembinaan pelayanan dan bantuan sosial, kepemudaan, olah raga, peranan wanita, perlindungan anak, pendidikan, kebudayaan dan lainnya menjadi lingkup tugasnya

e- Penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah dan/atau instansi vertikal dalam penanganan masalah sosial dan bencana

f- Penyiapan dan pengelolaan bahan laporan bidang kesejahteraan sosial di wilayah Kecamatan kepada Walikota

g- Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan

h- Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

5. Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum, mempunyai fungsi :

a- Pelaksanaan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Walikota kepada Camat untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah sesuai lingkup tugasnya

b- Penyusunan rencana dan program kerja di bidang ketentraman dan ketertiban umum, penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan

c- Penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau Tentara Nasional Indonesia mengenai program dan kegiatan


(20)

d- Penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi dengan pemuka agama yang berada di wilayah kerja Kecamatan untuk mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum masyarakat di wilayah Kecamatan

e- Penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penerapan peraturan perundang-undangan

f- Penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia

g- Penyiapan dan pengelolaan bahan laporan pelaksanaan pembinaan ketentraman dan ketertiban kepada Walikota

h- Penyiapan dan pengelolaan bahan laporan pelaksanaan penerapan dan penegakan peraturan dan perundang-undangan di wilayah Kecamatan kepada Walikota

i- Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan

j- Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya

6. Kepala Seksi Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Umum, mempunyai fungsi : a- Pelaksanaan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Walikota kepada

Camat untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah sesuai lingkup tugasnya

b- Penyusan rencana dan program kerja di bidang pemeliharaan prasarana dan fasilitas umum

c- Penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daearah dan/atau instansi vertikal yang tugas dan fungsinya di bidang pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum


(21)

d- Penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi dengan pihak swasta dalam pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum

e- Penyiapan dan pengelolaan bahan laporan pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum di wilayah Kecamatan kepada Walikota f- Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan

g- Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Organisasi Kelurahan se-Kecamatan Tebing Tinggi Kota berpedoman kepada Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi Nomor 15 Tahun 2008 dan Keputusan Walikota Tebing Tinggi Nomor 61/45 Tahun 2001 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Kantor Kecamatan Kota Tebing Tinggi. Struktur Organisasi Kantor Kecamatan tebing Tinggi Kota dapat digambarkan sebagi berikut :

BAGAN ORGANISASI PERATURAN DAERAH KOTA TEBING TINGGI KELURAHAN SE-KECAMATAN TEBING TINGGI KOTA NOMOR : 15 Tahun 2008 KOTA TEBING TINGGI TANGGAL : 14 Nopember 2008

2.2 Sumber Daya SKPD

LURAH

SEKRETARIS

SEKSI TATA PEMERINTAHAN

SEKSI PELAYANAN

PUBLIK

SEKSI PEM MAS &

KESRA

SEKSI TRANTIBUM & PEMPRAS


(22)

Dalam rangka melaksanakan tugas dan kegiatan Pemerintahan Kecamatan, Camat Tebing Tinggi Kota dibantu dan didukung oleh Perangkat Kecamatan dan Perangkat Kelurahan. Struktur Organisasi Kantor Camat Tebing Tinggi Kota berpedoman kepada Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2008. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Kantor Camat Tebing Tinggi Kota memiliki personil sebanyak 18 (delapan belas) orang PNS, 7 (Tujuh) Kepala Kelurahan serta Kepala Seksi dan Staf di Kelurahan se-Kecamatan Tebing Tinggi Kota sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut ini:

TABEL 9

DAFTAR NAMA DAN JABATAN PNS KECAMATAN TEBING TINGGI KOTA

NO NAMA NIP PANGKAT/ GOL JABATAN

1. SRI IMBANG JAYA PUTRA,AP,MSP 19730719 199311 1 001 IV/a CAMAT 2. ALI HASAN, S.Pd 19600924 198203 1 001 III/d SEKCAM 3. BERLIANA 19570910 198203 2 002 III/d PEMPRAS.KASI

FAS. UMUM 4. ANI SAMOSIR, S.Pd 19651105 198312 2 002 III/d KASI PEM 5. HAMIMAH 19630806 198602 2 003 III/c KASI PMK 6. PAHRUL LUBIS 19640406 198602 1 003 III/c KASI TRANTIB 7. ERNAWATI LUBIS,SH 19700930 198903 2 001 III/c KASI KESOS 8. SERI DEWI GULTOM,SE 19700705 199103 2 011 III/b SUBBAG KEU 9. ADY KESUMA, SH 19651027 199007 1 001 III/b SUBBAG PROG& PER UUAN 10. LISNA HANUM 19670708 199203 2 001 III/a

SUBBAG UMUM & KEPEG 11. LINDAWATI SITORUS,SE 19771004 199602 2 001 III/a STAF 12. BETARIA SITUMEANG,SE 19851122 201001 2 033 III/a STAF 13. NISDA ARDIANI SIREGAR 19740330 199602 2 001 III/a STAF 14. RONI GOLDA MEIR HUTAHAEAN 19810531 201101 2 004 II/c STAF 15. RAHMA YENNI DAMANIK 19890419 201001 2 004 II/c STAF 16. WAHYU SAFAAT 19770929 201001 1 007 II/a STAF


(23)

DAFTAR NAMA KEPALA KELURAHAN DAN JABATAN PNS KELURAHAN SE-KECAMATAN TEBING TINGGI KOTA

UNIT KERJA : KELURAHAN BADAK BEJUANG

1 Dian Abadi Siregar, SSTP 19830114 200112 1 002 III/c Lurah 2 Lasni Gurning 19610801 198303 2 003 III/c Sekr. Lurah 3 Wasliyah 19570709 198101 2 001 III/a Kasi Pem 4 Lili Khairani,SS 19841202 200502 2 001 III/b Kasi Permas. Kesra 5 Arnitawati, SE 19800807 200312 2 009 III/b Kasi Pel. Publik 6 Mawan Dolok Saribu, SH 19660612 198803 1 005 III/c Kasi Trantib, Pempras&Fasum 7 Ika Verawati Panjaitan 19811002 201001 2 005 II/a Staf

8

UNIT KERJA : KELURAHAN BANDAR UTAMA

1 Abdussalam, SH 19710813 199308 1 001 III/c Lurah 2 Hasbullah,SE 19620511 199003 1 003 III/a Sekr. Lurah 3 Abdullah Waton 19621006 198602 1 001 III/c Kasi Pem 4 Noniwati Harefa 19591122 198103 2 003 IIIc Kasi Permas Kesra 5 Yantika Hasibuan, SH 19850502 200312 2 001 III/b Kasi Pel. Publik 6 Edward 19570503 198211 1 001 III/c Kasi Trantib, Pempras&Fasum 7 Khairul Anwar 19570828 198101 1 001 II/c Staf

8 Tangkas Sitorus 19840718 201001 1 024 II/a Staf UNIT KERJA : KELURAHAN PASAR BARU

1 Maya Soraya,S.Sos.MSP 19710518 200312 2 001 III/c Lurah 2 Mukhtaruddin 19671207 199303 1 006 III/b Sekr. Lurah


(24)

3 Kasi Pem

4 Kasi Permas Kesra

5 Rismawarni 19590801 198101 2 006 III/a Kasi Pel. Publik 6 Kasi Trantib, Pempras&Fasum 7 Rini Mirza 19851023 200912 2 005 III/a Staf

8 Khairiah 19851127 201001 2 023 II/a Staf 9 Polman 19550910 198602 1 001 I/d Staf UNIT KERJA : KELURAHAN PASAR GAMBIR

1 Hendra Wijaya, SE 19680621 199703 1003 III/c Lurah 2 Afni Fitriani, SH 19660912 198610 2006 III/b Sekr. Lurah 3 Salmaini Nasution, SH 19690817 199402 2002 III/b Kasi Pem 4 Abdul Muin 19640210 198903 1006 III/b Permas KesraKasi 5 Marthin A. Adrian, SH 19840701 200804 1001 III/b Kasi Pel. Publik 6 Jumali 19610601 198203 1

004 Ii/d

Pl.Kasi Trantib, Pempras&Fasum 7 Risna Farida Lubis

19790520 201001 2

008 II/a Staf 8 Pipit Syahputra 19910416 201001 1001 II/a Staf UNIT KERJA : KELURAHAN MANDAILING

1 Buyung Damanik 19600102 198602 1002 III/d Lurah 2 Zainal A Sinaga, SH 19611127 198603 1004 III/b Sekr. Lurah

3 Kasi Pem

4 Arfina, SH 19650905 198503 2002 III/c Kasi Permas. Kesra 5 Remi Hutabarat 19581231 198101 2034 III/a Kasi Pel. Publik 6 Rosnani, SE 19581231 198503 2016 III/b Kasi Trantib, Pempras&Fasum 7 Didi Iswandi 19770425 200003 1004 II/d Staf

UNIT KERJA : KELURAHAN RAMBUNG 1 Safrial

19650609 198503 1

005 III/c Lurah 2 Dira Hastama Trisna, SIP

19880312 200701 2

001 III/a Sekr. Lurah 3 Mulyani Hayati 19610704 198503 2002 III/c Kasi Pem 4 Irawati 19590917 198101 2006 III/b Kasi Permas Kesra 5 Nurmaida Silalahi 19601207 198503 2 III/c Kasi Pel. Publik


(25)

002

6 Kasi Trantib, Pempras&Fasum 7 Ibrahim 19640502 198603 1007 II/d Staf


(26)

UNIT KERJA : KELURAHAN TEBING TINGGI LAMA

1 H. Amir Hasan, BA 19600501 198602 1004 III/d Lurah

2 Sekr. Lurah

3 Kasi Pem

4 Farida S.Sos 19610524 199007 2002 III/a Kasi Permas. Kesra 5 Melly Rahmayanti Harahap, SE 19840525 200312 2003 III/a Kasi Pel. Publik 6 Mohd. Syofyan 19630825 198710 1001 III/b Kasi Trantib, Pempras&Fasum 7 Taufik 19780910 200604 1008 II/b Staf

8 Moh. Irham 19730205 200901 1 001

II/b Staf

Dalam penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di Kecamatan Tebing Tinggi Kota secara umum dapat dikatakan telah berjalan dengan baik dan senantiasa berupaya dalam mewujudkan pemerintahan yang baik (good governance). Hal ini didukung oleh kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM) aparatur yang memadai dan disiplin serta kerjasama yang baik. Namun untuk kondisi jabatan struktural yang ada di kelurahan se-Kecamatan Tebing Tinggi Kota masih ada jabatan struktural yang belum terisi sesuai dengan tabel berikut :

TABEL 10

DAFTAR JABATAN STRUKTURAL YANG BELUM TERISI DI KELURAHAN SE-KECAMATAN TEBING TINGGI KOTA

NO KELURAHAN JABATAN STRUKTURAL YGBELUM TERISI KETERANGAN

1. MANDAILING 1. KASI PEMERINTAHAN

2. RAMBUNG 1. KASI TRANTIB

3. TEBING TINGGI LAMA 1. SEKRETARIS LURAH 2. KASI PEMERINTAHAN

4. PASAR GAMBIR 1. KASI TRANTIB

5. PASAR BARU 1. KASI PEMERINTAHAN

2. KASI PERMAS & KESRA 3. KASI TRANTIB


(27)

BAB II

RENCANA DAN PROGRAM

A. Visi dan Misi

Sebagai wujud penyelenggaraan tugas dan tanggung jawab, Visi Kecamatan Tebing Tinggi Kota adalah :” Mewujudkan Masyarakat yang Sejahtera dan Mandiri melalui Pemberdayaan Masyarakat”.

Untuk mewujudkan Visi yang telah ditetapkan, Misi Kecamatan Tebing Tinggi Kota adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan profesionalisme dan kinerja aparatur yang tepat waktu, tepat guna dan tepat sasaran;

2. Memaduserasikan rencana pembangunan daerah dengan rencana pembangunan kecamatan;

3. Mempersatukan persepsi (pola pikir) serta menggerakkan swadaya dan partisipasi masyarakat melalui potensi yang ada.

B. Strategi dan Arah Kebijakan SKPD

Strategi dan arah Kebijakan SKPD Kecamatan Tebing Tinggi Kota adalah sebagai beikut :

1. Menciptakan Tata Pemerintahan yang baik;

2. Meningkatkan koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;

3. Meningkatkan koordinasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum demi penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;

4. Meningkatkan koordinasi kegiatan pemberdayaan masyarakat;

5. Meningkatkan koordinasi untuk turut dalam pemeliharaan sarana dan prasarana fasilitas pelayanan umum.


(28)

Untuk penerapan strategi dan arah kebijakan SKPD Kecamatan Tebing Tinggi Kota, tentu diperlukan prioritas SKPD sebagai berikut :

1. Pelaksanaan pelayanan umum dan administrasi perkantoran; 2. Peningkatan sarana prasarana aparatur;

3. Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi; 4. Peningkatan Pemberdayaan masyarakat

5. Peningkatan peranan wanita dan kesetaraan gender dalam pembangunan.

BAB III

URUSAN DESENTRALISASI

A. Ringkasan Urusan Desentralisasi


(29)

No Urusan

Wajib BelanjaTidak Langsung

Belanja Langsung Total Belanja

(Rp.Juta)

Realisasi Belanja

(Rp.Juta ) %

Nama Nama SKPD Pelak sana Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 1. Otonomi Daerah, Peme rintahan Umum, Admi nistrasi Keuangan Dae rah,Perangk at Daerah, Kepegawaia n, dan Per sandian 5.119.947.5 45 106.100.0 00 406.157.4 00 438.150.000 6.070.354.94 5 5.275.730.40 3 86.9 1 Keca matan Tebing Tinggi Kota Total Belanja Urusan Wajib 5.119.947.5

45 106.100.000 406.157.400 438.150.000 6.070.354.945 5.275.730.403 86.91

B. Prioritas Urusan Wajib yang dilaksanakan 1. Program dan Kegiatan

a. PROGRAM :

1. Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan.

2. Pelayanan Administrasi Perkantoran. 3. Peningkatan Sarana dan Prasarana.

4. Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi.

5. Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat

b. KEGIATAN :

1. Peningkatan Peranan Wanita dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan. 2. Penyediaan Jasa Surat Menyurat.

3. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, Listrik. 4. Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah.

5. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan. 6. Penyediaan Makanan dan Minuman.


(30)

8. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor. 9. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor. 10. Pengadaan Mebeleur

11. Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Gedung Kantor. 12. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kenderaan Dinas/Operasional. 13.Rehabilitasi Sedang/Berat Halaman Kantor.

14.Pembuatan Tempat Parkir

15. Penyusunan Profil Kelurahan dan Kecamatan.

16. Perlombaan Bulan Balita dan Bina Generasi Muda Tingkat Kecamatan. 17. Perlombaan Registrasi Kependudukan TK. Kecamatan

18. Penilaian Aparatur Pemerintah Desa dalam Bidang Manajemen Pemerintah Desa.

19. Penilaian Kepala Lingkungan dalam Bidang Manajemen Pemerintah Desa 20. Penyampaian Aspirasi Masyarakat Kelurahan dan Kecamatan.

21. Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan.

22. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam menjaga Kebersihan melalui Gotong Royong.

2. Tingkat Pencapaian Standar Pelayanan Minimal

I. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran terdiri dari :

1. Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat realisasi baru mencapai 100 % 2. Kegiatan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik realisasi telah

mencapai 61,59 %.

3. Kegiatan Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah realisasi telah mencapai 79,38 %.

4. Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan realisasi mencapai 100 %.

5. Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman realisasi mencapai 100 %. 6. Kegiataan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah telah

mencapai 100 %.


(31)

1.Kegiatan Pengadaan Peralatan Gedung Kantor realisasi telah mencapai 97,68 %.

2.Kegiatan Pengadaan Mebeleur realisasi telah mencapai 96,16 %

3.Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor telah mencapai 99.73 %.

4.Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor telah mencapai 100 %.

5.Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kenderaan Dinas/Operasional telah mencapai 100 %.

6.Kegiatan Rehabilitasi sedang/berat Halaman Kantor realisasi telah mencapai 98,65 %.

7.Kegiatan Pembuatan Tempat Parkir realisasi telah mencapai 99,79 %

III.Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan terdiri dari :

1.Kegiatan Peningkatan Peranan Wanita dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan telah mencapai 100 %.

IV.Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi terdiri dari :

1.Kegiatan Penyusunan Profil Kelurahan dan Kecamatan telah terealisasi mencapai 100 %.

2.Kegiatan Perlombaan Bulan Balita dan Bina Generasi Muda Tingkat Kecamatan telah terealisasi mencapai 100 %.

3.Kegiatan Perlombaan Registrasi Kependudukan Tingkat Kecamatan telah terealisasi 100 %.

4.Kegiatan Penilaian Aparatur Pemerintahan Desa dalam Bidang Manajemen Pemerintahan Desa telah terealisasi 100 %.

V.Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat terdiri dari :

1. Kegiatan Penyampaian Aspirasi Masyarakat Kelurahan dan Kecamatan realisasi telah mencapai 100 %.


(32)

2. Kegiatan Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan telah terealisasi mencapai 100 %.

3. Kegiatan Peningkatan Partisipasi masyarakat dalam menjaga kebersihan melalui gotong royong realisasi telah mencapai 100 %

3. Satuan Kerja Perangkat Daerah Penyelenggara Urusan Wajib.

Dalam Pelaksanaan penerbitan Kartu Keluarga ( KK ) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) serta Surat Keterangan lainnya yang berkaitan dengan masalah Kependudukan penanggung jawab kegiatan tersebut SKPD Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan serta Kecamatan yang mana ditangani oleh Seksi Pemerintahan di kecamatan.

4. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural

Jumlah Pegawai Negeri Sipil Kantor Camat Tebing Tinggi Kota berjumlah 16 orang Kualifikasi Pendidikan terdiri dari :

1. S-2 terdiri dari 1 Orang.

2. S-1 terdiri dari 7 Orang

3. D-III terdiri dari 2 Orang

4. SLTA terdiri dari 6 Orang

Jumlah Pegawai Negeri Sipil Kantor Camat Tebing Tinggi Kota berjumlah 16 orang Kualifikasi Pangkat dan Golongan terdiri dari :

1. Pembina ( IV/a ) terdiri dari 1 Orang.

2. Penata Tingkat I ( III/d ) terdiri dari 3 Orang.

3. Penata ( III/c ) terdiri dari 3 Orang.

4. Penata Muda Tingkat I ( III/b ) terdiri dari 3 Orang.

5. Penata Muda ( III/a ) terdiri dari 3 Orang.

6. Pengatur Tingkat I ( II/c ) terdiri dari 2 Orang.

7. Pengatur Muda ( II/a ) terdiri dari 1 Orang.

Jumlah Pegawai Negeri Sipil Kantor Camat Tebing Tinggi Kota yang memangku Jabatan Struktural sebanyak 10 orang terdiri dari :


(33)

2. Sekretaris Camat 1 Orang.

3. Kepala Seksi Pemeliharaan, Prasarana dan Fasilitas Umum 1 Orang 4. Kepala Seksi Pemerintahan 1 Orang

5. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan 1 Orang 6. Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum 1 Orang 7. Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial 1 Orang

8. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 1 Orang. 9. Kepala Sub Bagian Keuangan 1 Orang.

10. Kepala Sub Bagian Program dan Perundang-Undangan 1 Orang.

NO NAMA PENDIDIKAN PANGKAT/ GOL JABATAN

1. SRI IMBANG JAYA PUTRA,AP,MSP S-2 IV/a CAMAT 2. ALI HASAN, S.Pd S-1 III/d SEKCAM 3. BERLIANA SLTA III/d

KASI PEMPRAS. FAS. UMUM 4. ANI SAMOSIR, S.Pd S-1 III/d KASI PEM 5. HAMIMAH SLTA III/c KASI PMK 6. PAHRUL LUBIS SLTA III/c KASI TRANTIB 7. ERNAWATI LUBIS,SH S-1 III/c KASI KESOS 8. SERI DEWI GULTOM SLTA III/b SUBBAG KEU 9. ADY KESUMA, SH S-1 III/b SUBBAG PROG& PER UUAN 10. LISNA HANUM SLTA III/b SUBBAG UMUM &

KEPEG 11. LINDAWATI SITORUS SLTA III/a STAF 12. BETARIA SITUMEANG S-1 III/a STAF 13. NISDA ARDIANI SIREGAR SLTA III/a STAF 14. RONI GOLDA MEIR HUTAHAEAN D-III II/c STAF 15. RAHMA YENNI DAMANIK D-III II/c STAF 16. WAHYU SAFAAT SLTA II/a STAF


(34)

Jumlah Pegawai Negeri Sipil Kantor Lurah se-Kecamatan Tebing Tinggi Kota berjumlah 50 orang Kualifikasi Pangkat dan Golongan terdiri dari :

1. S-2 terdiri dari 1 Orang. 2. S-1 terdiri dari 21 Orang 3. D-III terdiri dari 2 Orang 4. SLTA terdiri dari 22 Orang 5. SLTP terdiri dari 1 Orang 6. SD terdiri dari 1 Orang

Jumlah Pegawai Negeri Sipil Kantor Lurah se-Kecamatan Tebing Tinggi Kota berjumlah 50 orang Kualifikasi Pangkat dan Golongan terdiri dari :

1. Penata Tingkat I ( III/d ) terdiri dari 2 Orang. 2. Penata ( III/c ) terdiri dari 16 Orang.

3. Penata Muda Tingkat I ( III/b ) terdiri dari 12 Orang. 4. Penata Muda ( III/a ) terdiri dari 6 Orang.

5. Pengatur Tingkat I ( II/d ) terdiri dari 2 Orang. 6. Pengatur ( II/c ) terdiri dari 3 Orang

7. Pengatur Muda Tingkat I ( II/b ) terdiri 1 Orang 8. Pengatur Muda ( II/a ) terdiri dari 5 Orang 9. Juru Tingkat I ( I/d ) terdiri dari 1 orang.

Jumlah Pegawai Negeri Sipil Kantor Lurah se-Kecamatan Tebing Tinggi Kota yang memangku Jabatan Struktural sebanyak 10 orang terdiri dari :

1. Lurah 7 Orang.

2. Sekretaris Lurah 6 Orang.

3. Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Pemeliharaan, Prasarana dan Fasilitas Umum 5 Orang

4. Kepala Seksi Pemerintahan 4 Orang

5. Kepala Seksi Pemasyarakat Kesra 6 Orang 6. Kepala Seksi Pelayanan Publik 7 Orang


(35)

5. Alokasi dan Realisasi Anggaran

Besar Alokasi Anggaran dan Realisasinya Program dan Kegiatan prioritas masing-masing Urusan Wajib yang dilaksanakan terdiri dari :

I. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran terdiri dari :

1. Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Alokasi Anggaran 86.148.000 dan realisasi telah mencapai sebesar 86.148.000 ( 100 % ) terdiri dari :

h- Honorarium Pegawai Honor/Pegawai Tidak Tetap 24.000.000.-i- Belanja Alat Tulis Kantor

45.000.000.-j- Belanja Alat Listrik dan Elektronik

7.000.000.-k- Belanja Materai, Perangko dan Benda Pos lainnya 648.000.-l- Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih

9.500.000.-2. Kegiatan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Alokasi Anggaran 56.040.000 dan realisasi telah mencapai sebesar 34.516.333 ( 61,59 % ). Terdiri dari

m-Belanja Telepon 3.328.491.-n- Belanja Air 9.272.366.-o- Belanja Listrik

20.475.476.-p- Belanja Surat Kabar/Majalah

1.440.000.-3. Kegiatan Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah Alokasi Anggaran 19.890.000,- dan realisasi telah mencapai sebesar 15.789.375,-( 79,38 % ). terdiri dari :

q- Belanja Premi Asuransi Barang Milik Daerah

15.789.375.-4. Kegiatan Penyediaan Barak Cetak dan Penggandaan Alokasi Anggaran 23.065.000 dan realisasi mencapai 23.065.000 ( 100 % ).terdiri dari :

r- Belanja Cetak

17.665.000.-s- Belanja Penggandaan

5.400.000.-5. Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman Alokasi Anggaran 2.500.000 dan realisasi mencapai 2.500.000 ( 100 % ).terdiri dari :


(36)

2.500.000.-6. Kegiataan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah Alokasi Anggaran 20.000.000 da realisasi telah mencapai 19.971.000 ( 100 % ). Terdiri dari :

u- Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah

19.971.000.-II. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur terdiri dari :

1. Kegiatan Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Alokasi Anggaran 162.700.00,- realisasi telah mencapai sebesar 158.920.000 ( 97,89 % ). Terdiri dari :

v- Belanja Modal Pengadaan Sound System 15.760.000.-w- Belanja Modal Pengadaan Kipas Angin 8.360.000.-x- Belanja Modal Pengadaan USB Wifi

150.000,-y- Belanja Modal Pengadaan Genset E-KTP 24.800.000,-z- Belanja Modal Pengadaan AC E-KTP

13.600.000,-aa- Belanja Modal Pengadaan Komputer/PC 13.600.000.-bb- Belanja Modal Komputer Note Book/Laptop 23.400.000.-cc- Belanja Modal Pengadaan Printer

3.770.000.-dd- Belanja Modal Pengadaan UPS/Stabilizer6.1.360.000.-ee- Belanja Modal Pengadaan Stabilizer 14.600.000,-ff- Belanja Modal Pengadaan Infocus + Layar

39.520.000,-2. Kegiatan Pengadaan Mebeleur Alokasi Anggaran 173.600.000 realisasi telah mencapai sebesar 166.935.850 ( 96,16 % ) terdiri dari :

gg- Belanja Modal Pengadaan Filling Cabinet 10.302.600,--hh- Belanja Modal Pengadaan Gordyn

89.598.750,-ii- Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja 2.787.500.-jj- Belanja Modal Pengadaan Sofa

27.825.000.-kk- Belanja Modal Pengadaan Rak Buku/TV/Kembang 3.300.000.-ll- Belanja Modal Pengadaan Lemari 2 Pintu

6.680.000.-mm- Belanja Modal Pengadaan Kursi Putar 2.556.000,-nn- Belanja Modal Pengadaan Kursi Plastik


(37)

3.600.000.-pp- Belanja Modal Pembuatan Pintu Kaca Ruang Kerja Camat

4.878.000.-qq- Belanja Modal Pembuatan Pintu Besi Ruang Kerja Kasubbag Keuangan Kecamatan

2.290.000,-rr- Belanja Modal Pembuatan Pintu Kaca Ruang E-KTP

4.878.000,--3. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Alokasi Anggaran 78.018.000 dan realisasi telah mencapai sebesar 77.808.000 ( 99.73 % ). Terdiri dari :

ss- Belanja bahan baku 9.018.000.-tt- Pengecatan Kantor Camat 68.790.000.-

4. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor Alokasi Anggaran 14.100.000 dan realisasi telah mencapai 14.100.000 ( 100 % ). Terdiri dari :

uu- Belanja Jasa Service Peralatan Kantor

14.100.000.-5. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kenderaan Dinas/Operasional Alokasi Anggaran 15.000.000 dan realisasi telah mencapai sebesar 15.000.000,-( 100 % ). Terdiri dari :

vv- Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas

7.200.000.-ww- Belanja Jasa Service Kenderaan bermotor 3.000.000.-xx- Belanja Perggantian Suku Cadang

3.800.000.-yy- Belanja Surat Tanda Nomor Kenderaan

1.000.000.-6. Kegiatan Pembuatan Tempat Parkir Alokasi Anggaran 48.000.000 dan realisasi telah mencapai sebesar 47.900.000,- ( 99,79 % ). Terdiri dari : zz- Pembuatan Tempat Parkir Kantor Lurah

47.900.000,--7. Kegiatan Rehab Sedang/Berat Halaman Kantor Alokasi Anggaran 54.000.000 dan realisasi telah mencapai sebesar 53.269.000,- ( 89,65 % ). Terdiri dari :

aaa- Rehab Paving Block Kantor Lurah Badak Bejuang 26.707.000,--bbb- Pemasangan Paving Block Kantor Lurah Bandar Utama


(38)

26.562.000,-III. Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan terdiri dari :

1. Kegiatan Peningkatan Peranan Wanita dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan Alokasi Anggaran 54.000.000 dan realisasi telah mencapai sebesar 54.000.000 ( 100 % ). Terdiri dari :

a. Honorarium Pembinaan PKK Kecamatan 12.000.000.-b. Honorarium Pembinaan PKK kelurahan

42.000.000.-IV. Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi terdiri dari :

1. Kegiatan Penyusunan Profil Kelurahan dan Kecamatan Alokasi Anggaran 1.560.000 dan realisasi telah mencapai sebesar 1.560.000 ( 100 % ). Terdiri dari :

a. Belanja Cetak

300.000.-b. Belanja Penggandaan

1.260.000.-2. Kegiatan Perlombaan Bulan Balita dan Bina Generasi Muda Tingkat Kecamatan Alokasi Anggaran 9.950.000 dan realisasi telah mencapai 9.950.000 ( 100 % ).terdiri dari :

a. Honorarium tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 2.000.000.-b. Belanja Alat Tulis Kantor

4.600.000.-c. Belanja Cetak

816.000.-d. Belanja Penggandaan

824.000.-e. Belanja Makanan dan Minuman Rapat

1.120.000.-f. Belanja Barang yang akan diserahkan kepada masyarakat 500.000,--3. Kegiatan Perlombaan Registrasi Kependudukan Tingkat Kecamatan Alokasi

Anggaran 9.196.800 dan realisasi telah mencapai 9.196.800 ( 100 % ). Terdiri dari :

a. Uang yang diberikan kepada masyarakat 7.500.000,-b. Belanja Alat Tulis Kantor

300.000.-c. Belanja Cetak

45.000.-d. Belanja Penggandaan

576.800.-e. Belanja Makanan dan Minuman Rapat


(39)

250.000,-4. Kegiatan Penilaian Aparatur Pemerintahan Desa dalam Bidang Manajemen Pemerintahan Desa Alokasi Anggaran 11.496.800,- dan realisasi telah mencapai 11.496.800,- ( 100 % ).terdiri dari

a. Uang yang diberikan kepada masyarakat 9.500.000,-b. Belanja Alat Tulis Kantor

300.000.-c. Belanja Cetak

45.000.-d. Belanja Penggandaan

576.800.-e. Belanja Makanan dan Minuman Rapat

675.000.-f. Belanja Barang yang akan diserahkan kepada masyarakat 400.000,--5. Kegiatan Penilaian Kepala Lingkungan dalam Bidang Manajemen

Pemerintahan Desa Alokasi Anggaran 9.196.800,- dan realisasi telah mencapai 9.196.800,- ( 100 % ).terdiri dari

a. Uang yang diberikan kepada masyarakat 7.500.000,-b. Belanja Alat Tulis Kantor

300.000.-c. Belanja Cetak

45.000.-d. Belanja Penggandaan

576.800.-e. Belanja Makanan dan Minuman Rapat

525.000.-f. Belanja Barang yang akan diserahkan kepada masyarakat

250.000,--V. Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat terdiri dari :

1. Kegiatan Penyampaian Aspirasi Masyarakat Kelurahan dan Kecamatan realisasi Alokasi Anggaran 38.946.000 dan realisasi telah mencapai 38.946.000 ( 100 % ). Terdiri dari :

a. Belanja Alat Tulis Kantor 8.506.000.-b. Belanja Cetak

950.000.-c. Belanja Penggandaan

2.190.000.-d. Belanja Makanan dan Minuman Rapat 7.700.000.-e. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah

19.600.000.-2. Kegiatan Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan Alokasi Anggaran 21.000.000 dan realisasi telah mencapai 21.000.000


(40)

a. Bantuan kepada LPM

21.000.000.-3. Kegiatan Peningkatan Partisipasi masyarakat dalam menjaga kebersihan melalui gotong royong Alokasi Anggaran 42.000.000 dan realisasi telah mencapai 42.000.000 ( 100 % ). Terdiri dari :

a. Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Kecamatan 14.000.000.-b. Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Kelurahan

28.000.000.-C. Proses Perencanaan Pembangunan.

Proses Perencanaan yang dilakukan atas Program dan Kegiatan Prioritas untuk masing-masing urusan wajib melalui dan termuat dalam RPJMD, RKPD, Renja SKPD, RKA SKPD.

D. Kondisi Sarana dan Prasarana yang digunakan

Kondisi Sarana dan Prasarana yang digunakan oleh SKPD Kantor Camat Tebing Tinggi Kota dalam melaksanakan masing-masing Program dan Kegiatan prioritas masih Kurang Lengkap.

E. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan Program dan Kegiatan prioritas, khususnyaProgram Peningkatan Sarana dan Prasarana Kegiatannya Pengadaan Peralatan Gedung Kantor dan Kegiatan Pengadaan Mebeleur sangat kurangnya Aparatur yang lulus bersertifikat Pengadaan Barang dan Jasa solusinya Aparatur harus mengikuti Pelatihan/Ujian Pengadaan Barang dan Jasa yang diadakan oleh Badan Kepegawaian ,Pendidikan dan Pelatihan Kota Tebing Tinggi.

F. Hal Lain yang Dianggap Perlu untuk dilaporkan.

SKPD Kantor Camat Tebing Tinggi Kota dalam melaksanakan Program dan Kegiatan prioritas tidak ada hal lain yang perlu dilaporkan.


(41)

BAB IV PENUTUP

Demikian Laporan Pelaksanaan Kegiatan SKPD Kecamatan Tebing Tinggi Kota Tahun 2012 ini kami susun sebagai bahan bagi penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota Tebing Tinggi Tahun 2012. Dengan harapan semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa memberkati dan meridhoi setiap usaha dan kerja kita bersama dalam menjalankan tugas-tugas sebagai abdi masyarakat dan pelayan masyarakat.

Sekian dan terima kasih.

Tebing Tinggi, Januari 2013 CAMAT TEBING TINGGI KOTA KOTA TEBING TINGGI,

SRI IMBANG JAYA PUTRA, AP, MSP. PEMBINA


(1)

6. Kegiataan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah Alokasi Anggaran 20.000.000 da realisasi telah mencapai 19.971.000 ( 100 % ). Terdiri dari :

u- Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah

19.971.000.-II. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur terdiri dari :

1. Kegiatan Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Alokasi Anggaran 162.700.00,- realisasi telah mencapai sebesar 158.920.000 ( 97,89 % ). Terdiri dari :

v- Belanja Modal Pengadaan Sound System 15.760.000.-w- Belanja Modal Pengadaan Kipas Angin 8.360.000.-x- Belanja Modal Pengadaan USB Wifi

150.000,-y- Belanja Modal Pengadaan Genset E-KTP 24.800.000,-z- Belanja Modal Pengadaan AC E-KTP

13.600.000,-aa- Belanja Modal Pengadaan Komputer/PC 13.600.000.-bb- Belanja Modal Komputer Note Book/Laptop 23.400.000.-cc- Belanja Modal Pengadaan Printer

3.770.000.-dd- Belanja Modal Pengadaan UPS/Stabilizer6.1.360.000.-ee- Belanja Modal Pengadaan Stabilizer 14.600.000,-ff- Belanja Modal Pengadaan Infocus + Layar

39.520.000,-2. Kegiatan Pengadaan Mebeleur Alokasi Anggaran 173.600.000 realisasi telah mencapai sebesar 166.935.850 ( 96,16 % ) terdiri dari :

gg- Belanja Modal Pengadaan Filling Cabinet 10.302.600,--hh- Belanja Modal Pengadaan Gordyn

89.598.750,-ii- Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja 2.787.500.-jj- Belanja Modal Pengadaan Sofa

27.825.000.-kk- Belanja Modal Pengadaan Rak Buku/TV/Kembang 3.300.000.-ll- Belanja Modal Pengadaan Lemari 2 Pintu

6.680.000.-mm- Belanja Modal Pengadaan Kursi Putar 2.556.000,-nn- Belanja Modal Pengadaan Kursi Plastik


(2)

3.600.000.-pp- Belanja Modal Pembuatan Pintu Kaca Ruang Kerja Camat

4.878.000.-qq- Belanja Modal Pembuatan Pintu Besi Ruang Kerja Kasubbag Keuangan Kecamatan

2.290.000,-rr- Belanja Modal Pembuatan Pintu Kaca Ruang E-KTP

4.878.000,--3. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Alokasi Anggaran 78.018.000 dan realisasi telah mencapai sebesar 77.808.000 ( 99.73 % ). Terdiri dari :

ss- Belanja bahan baku 9.018.000.-tt- Pengecatan Kantor Camat 68.790.000.-

4. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor Alokasi Anggaran 14.100.000 dan realisasi telah mencapai 14.100.000 ( 100 % ). Terdiri dari :

uu- Belanja Jasa Service Peralatan Kantor

14.100.000.-5. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kenderaan Dinas/Operasional Alokasi Anggaran 15.000.000 dan realisasi telah mencapai sebesar 15.000.000,-( 100 % ). Terdiri dari :

vv- Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas

7.200.000.-ww- Belanja Jasa Service Kenderaan bermotor 3.000.000.-xx- Belanja Perggantian Suku Cadang

3.800.000.-yy- Belanja Surat Tanda Nomor Kenderaan

1.000.000.-6. Kegiatan Pembuatan Tempat Parkir Alokasi Anggaran 48.000.000 dan realisasi telah mencapai sebesar 47.900.000,- ( 99,79 % ). Terdiri dari : zz- Pembuatan Tempat Parkir Kantor Lurah

47.900.000,--7. Kegiatan Rehab Sedang/Berat Halaman Kantor Alokasi Anggaran 54.000.000 dan realisasi telah mencapai sebesar 53.269.000,- ( 89,65 % ). Terdiri dari :

aaa- Rehab Paving Block Kantor Lurah Badak Bejuang 26.707.000,--bbb- Pemasangan Paving Block Kantor Lurah Bandar Utama


(3)

26.562.000,-III. Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan terdiri dari :

1. Kegiatan Peningkatan Peranan Wanita dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan Alokasi Anggaran 54.000.000 dan realisasi telah mencapai sebesar 54.000.000 ( 100 % ). Terdiri dari :

a. Honorarium Pembinaan PKK Kecamatan 12.000.000.-b. Honorarium Pembinaan PKK kelurahan

42.000.000.-IV. Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi terdiri dari :

1. Kegiatan Penyusunan Profil Kelurahan dan Kecamatan Alokasi Anggaran 1.560.000 dan realisasi telah mencapai sebesar 1.560.000 ( 100 % ). Terdiri dari :

a. Belanja Cetak

300.000.-b. Belanja Penggandaan

1.260.000.-2. Kegiatan Perlombaan Bulan Balita dan Bina Generasi Muda Tingkat Kecamatan Alokasi Anggaran 9.950.000 dan realisasi telah mencapai 9.950.000 ( 100 % ).terdiri dari :

a. Honorarium tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 2.000.000.-b. Belanja Alat Tulis Kantor

4.600.000.-c. Belanja Cetak

816.000.-d. Belanja Penggandaan

824.000.-e. Belanja Makanan dan Minuman Rapat

1.120.000.-f. Belanja Barang yang akan diserahkan kepada masyarakat 500.000,--3. Kegiatan Perlombaan Registrasi Kependudukan Tingkat Kecamatan Alokasi

Anggaran 9.196.800 dan realisasi telah mencapai 9.196.800 ( 100 % ). Terdiri dari :

a. Uang yang diberikan kepada masyarakat 7.500.000,-b. Belanja Alat Tulis Kantor

300.000.-c. Belanja Cetak

45.000.-d. Belanja Penggandaan

576.800.-e. Belanja Makanan dan Minuman Rapat


(4)

250.000,-4. Kegiatan Penilaian Aparatur Pemerintahan Desa dalam Bidang Manajemen Pemerintahan Desa Alokasi Anggaran 11.496.800,- dan realisasi telah mencapai 11.496.800,- ( 100 % ).terdiri dari

a. Uang yang diberikan kepada masyarakat 9.500.000,-b. Belanja Alat Tulis Kantor

300.000.-c. Belanja Cetak

45.000.-d. Belanja Penggandaan

576.800.-e. Belanja Makanan dan Minuman Rapat

675.000.-f. Belanja Barang yang akan diserahkan kepada masyarakat 400.000,--5. Kegiatan Penilaian Kepala Lingkungan dalam Bidang Manajemen

Pemerintahan Desa Alokasi Anggaran 9.196.800,- dan realisasi telah mencapai 9.196.800,- ( 100 % ).terdiri dari

a. Uang yang diberikan kepada masyarakat 7.500.000,-b. Belanja Alat Tulis Kantor

300.000.-c. Belanja Cetak

45.000.-d. Belanja Penggandaan

576.800.-e. Belanja Makanan dan Minuman Rapat

525.000.-f. Belanja Barang yang akan diserahkan kepada masyarakat 250.000,--V. Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat terdiri

dari :

1. Kegiatan Penyampaian Aspirasi Masyarakat Kelurahan dan Kecamatan realisasi Alokasi Anggaran 38.946.000 dan realisasi telah mencapai 38.946.000 ( 100 % ). Terdiri dari :

a. Belanja Alat Tulis Kantor 8.506.000.-b. Belanja Cetak

950.000.-c. Belanja Penggandaan

2.190.000.-d. Belanja Makanan dan Minuman Rapat 7.700.000.-e. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah

19.600.000.-2. Kegiatan Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan Alokasi Anggaran 21.000.000 dan realisasi telah mencapai 21.000.000 ( 100 % ). terdiri dari :


(5)

a. Bantuan kepada LPM

21.000.000.-3. Kegiatan Peningkatan Partisipasi masyarakat dalam menjaga kebersihan melalui gotong royong Alokasi Anggaran 42.000.000 dan realisasi telah mencapai 42.000.000 ( 100 % ). Terdiri dari :

a. Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Kecamatan 14.000.000.-b. Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Kelurahan 28.000.000.-C. Proses Perencanaan Pembangunan.

Proses Perencanaan yang dilakukan atas Program dan Kegiatan Prioritas untuk masing-masing urusan wajib melalui dan termuat dalam RPJMD, RKPD, Renja SKPD, RKA SKPD.

D. Kondisi Sarana dan Prasarana yang digunakan

Kondisi Sarana dan Prasarana yang digunakan oleh SKPD Kantor Camat Tebing Tinggi Kota dalam melaksanakan masing-masing Program dan Kegiatan prioritas masih Kurang Lengkap.

E. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan Program dan Kegiatan prioritas, khususnyaProgram Peningkatan Sarana dan Prasarana Kegiatannya Pengadaan Peralatan Gedung Kantor dan Kegiatan Pengadaan Mebeleur sangat kurangnya Aparatur yang lulus bersertifikat Pengadaan Barang dan Jasa solusinya Aparatur harus mengikuti Pelatihan/Ujian Pengadaan Barang dan Jasa yang diadakan oleh Badan Kepegawaian ,Pendidikan dan Pelatihan Kota Tebing Tinggi.

F. Hal Lain yang Dianggap Perlu untuk dilaporkan.

SKPD Kantor Camat Tebing Tinggi Kota dalam melaksanakan Program dan Kegiatan prioritas tidak ada hal lain yang perlu dilaporkan.


(6)

BAB IV PENUTUP

Demikian Laporan Pelaksanaan Kegiatan SKPD Kecamatan Tebing Tinggi Kota Tahun 2012 ini kami susun sebagai bahan bagi penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota Tebing Tinggi Tahun 2012. Dengan harapan semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa memberkati dan meridhoi setiap usaha dan kerja kita bersama dalam menjalankan tugas-tugas sebagai abdi masyarakat dan pelayan masyarakat.

Sekian dan terima kasih.

Tebing Tinggi, Januari 2013 CAMAT TEBING TINGGI KOTA KOTA TEBING TINGGI,

SRI IMBANG JAYA PUTRA, AP, MSP. PEMBINA