1.447.550.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Kode Pegawai Barang dan Jasa Jumlah Jenis Belanja Modal 1 2 3 4 5 6=3+4+5 - 151.047.000,00 - 151.047.000,00 Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah 1.11.1.11.01.01.018. 73.920.000,00 7.920.000,00 - 81.840.000,00 Penyediaan Jasa Keamanan Kantor 1.11.1.11.01.01.019. 2.000.000,00 58.000.000,00 - 60.000.000,00 Pameran Pembangunan Riau Expo 1.11.1.11.01.01.118. - 260.100.000,00 - 260.100.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1.11.1.11.01.02. - 150.000.000,00 - 150.000.000,00 Pemeliharaan RutinBerkala Gedung Kantor 1.11.1.11.01.02.022. - 68.350.000,00 - 68.350.000,00 Pemeliharaan RutinBerkala Mobil Jabatan 1.11.1.11.01.02.023. - 26.750.000,00 - 26.750.000,00 Pemeliharaan RutinBerkala Peralatan Gedung Kantor 1.11.1.11.01.02.028. - 15.000.000,00 - 15.000.000,00 Pemeliharaan RutinBerkala Mebeleur 1.11.1.11.01.02.029. 1.300.000,00 84.450.000,00 - 85.750.000,00 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 1.11.1.11.01.03. 1.300.000,00 84.450.000,00 - 85.750.000,00 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu 1.11.1.11.01.03.05. 2.000.000,00 68.000.000,00 - 70.000.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 1.11.1.11.01.05. 2.000.000,00 68.000.000,00 - 70.000.000,00 Pendidikan Dan Pelatihan Formal 1.11.1.11.01.05.001. 48.080.000,00 238.719.400,00 - 286.799.400,00 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

1.11.1.11.01.06. 9.000.000,00

11.031.000,00 - 20.031.000,00 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1.11.1.11.01.06.01. 6.000.000,00 14.233.500,00 - 20.233.500,00 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran 1.11.1.11.01.06.02. 9.000.000,00 9.783.150,00 - 18.783.150,00 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun 1.11.1.11.01.06.04. 7.500.000,00 76.663.900,00 - 84.163.900,00 Penyusunan Rencana Kerja SKPD 1.11.1.11.01.06.05. 6.000.000,00 15.257.550,00 - 21.257.550,00 Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah LAKIP 1.11.1.11.01.06.15. 10.580.000,00 111.750.300,00 - 122.330.300,00 Sinkronisasi Program dan Kegiatan 1.11.1.11.01.06.35. 66.650.000,00 183.350.000,00 - 250.000.000,00 Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak Dan Perempuan 1.11.1.11.01.15. 43.650.000,00 56.350.000,00 - 100.000.000,00 Penyusunan Ranperda Perlindungan Perempuan 1.11.1.11.01.15.05. 23.000.000,00 127.000.000,00 - 150.000.000,00 Sosialisasi Perda Nomor 3 Tahun 2013 tentang Perlindungan Hak Dasar Anak 1.11.1.11.01.15.06. 169.900.000,00 530.100.000,00 - 700.000.000,00 Program Peningkatan Kualitas Hidup Dan Perlindungan Perempuan

1.11.1.11.01.17. 102.400.000,00

247.600.000,00 - 350.000.000,00 Fasilitasi Upaya Perlindungan Perempuan Terhadap Tindak Kekerasan 1.11.1.11.01.17.08. 13.300.000,00 86.700.000,00 - 100.000.000,00 Advokasi PTPPO KabKota se-Prov Riau 1.11.1.11.01.17.11. 15.000.000,00 85.000.000,00 - 100.000.000,00 Monev PP PLM KabKota se-Prov Riau 1.11.1.11.01.17.12. 39.200.000,00 110.800.000,00 - 150.000.000,00 Penyusunan Data Perlindungan Perempuan se-Prov Riau 1.11.1.11.01.17.13. 51.500.000,00 848.500.000,00 - 900.000.000,00 Program Peningkatan Peran Serta Dan Kesetaraan Jender Dalam Pembangunan

1.11.1.11.01.18. 7.200.000,00

192.800.000,00 - 200.000.000,00 Peningkatan Produktifitas Ekonomi Perempuan melalui Pelatihan Model Desa Prima 1.11.1.11.01.18.08. 16.700.000,00 133.300.000,00 - 150.000.000,00 Peningkatan dan Pembinaan Pemberdayaan Perempuan 1.11.1.11.01.18.09. 25.900.000,00 424.100.000,00 - 450.000.000,00 Pelatihan Keterampilan Perempuan Kepala Rumah Tangga PEKA 1.11.1.11.01.18.10. 1.700.000,00 98.300.000,00 - 100.000.000,00 Monitoring dan Evaluasi UP2K 1.11.1.11.01.18.11. 125.940.000,00 874.060.000,00 - 1.000.000.000,00 Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender Dan Anak

1.11.1.11.01.19. 15.050.000,00

184.950.000,00 - 200.000.000,00 Pelatihan PPRG bagi SKPD Penggerak se-Provinsi Riau 1.11.1.11.01.19.04. 76.550.000,00 123.450.000,00 - 200.000.000,00 Penyusunan Data Terpilah Gender dan Anak 1.11.1.11.01.19.05. 34.340.000,00 565.660.000,00 - 600.000.000,00 Peningkatan Kapasitas Perlindungan Anak 1.11.1.11.01.19.06. 100.380.000,00 1.893.620.000,00 - 1.994.000.000,00 KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA

1.12. 61.930.000,00

1.306.070.000,00 - 1.368.000.000,00 Program Keluarga Berencana

1.12.1.11.01.15. 3.750.000,00

156.250.000,00 - 160.000.000,00 Pembinaan Keluarga Berencana 1.12.1.11.01.15.05. 4.600.000,00 344.400.000,00 - 349.000.000,00 Pelayanan Komunikasi, Informasi, Edukasi Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi 1.12.1.11.01.15.08. 17.900.000,00 408.100.000,00 - 426.000.000,00 Pelatihan PLKBCapacity Building 1.12.1.11.01.15.09. 18.000.000,00 197.000.000,00 - 215.000.000,00 Sosialisasi Alat Kontrasepsi bagi pasangan usia subur 1.12.1.11.01.15.10. 17.680.000,00 200.320.000,00 - 218.000.000,00 Pelatihan Komunikasi Inter Personal KIPKonseling dengan menggunakan ABPK Alat Bantu Pengambilan Keputusan bagi Bidan Klinik KB 1.12.1.11.01.15.11. 12.950.000,00 187.050.000,00 - 200.000.000,00 Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat Dalam Pelayanan KBKR Yang Madiri

1.12.1.11.01.18. 12.950.000,00

187.050.000,00 - 200.000.000,00 Orientasi Masyarakat Peduli KB 1.12.1.11.01.18.03. 16.500.000,00 277.500.000,00 - 294.000.000,00 Program Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi Dan Konseling KRR

1.12.1.11.01.20. 16.500.000,00

277.500.000,00 - 294.000.000,00 TOT Kebijakan Program PKBR dalam rangka mewujudkan Generasi Berencana GenRe 1.12.1.11.01.20.04. 9.000.000,00 123.000.000,00 - 132.000.000,00 Program Peningkatan Penanggulangan Narkoba, PMS Termasuk HIVAIDS

1.12.1.11.01.21. 9.000.000,00

123.000.000,00 - 132.000.000,00 Penyuluhan Penanggulangan Narkoba, PMS bagi Ibu Rumah Tangga 1.12.1.11.01.21.01. DINAS SOSIAL 3.908.230.000,00 21.738.161.000,00 3.107.559.000,00 28.753.950.000,00

1.13.01. 79.500.000,00

376.000.000,00 174.500.000,00 630.000.000,00 PERENCANAAN PEMBANGUNAN

1.06. 79.500.000,00

376.000.000,00 174.500.000,00 630.000.000,00 Program Pengembangan DataInformasi

1.06.1.13.01.15. 79.500.000,00

376.000.000,00 174.500.000,00 630.000.000,00 Penyediaan Bahan Sosialisasi, Informasi dan Publikasi 1.06.1.13.01.15.30. 3.828.730.000,00 21.362.161.000,00 2.933.059.000,00 28.123.950.000,00 SOSIAL

1.13. 1.447.550.000,00

2.522.300.000,00 33.150.000,00 4.003.000.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1.13.1.13.01.01. -

45.000.000,00 - 45.000.000,00 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1.13.1.13.01.01.001. - 577.000.000,00 - 577.000.000,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik 1.13.1.13.01.01.002. 730.750.000,00 469.250.000,00 - 1.200.000.000,00 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 1.13.1.13.01.01.008. - 120.000.000,00 - 120.000.000,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor 1.13.1.13.01.01.010. - 100.000.000,00 - 100.000.000,00 Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan 1.13.1.13.01.01.011. - 50.000.000,00 - 50.000.000,00 Penyediaan Komponen Instalasi ListrikPenerangan Bangunan Kantor 1.13.1.13.01.01.012. 319 Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Kode Pegawai Barang dan Jasa Jumlah Jenis Belanja Modal 1 2 3 4 5 6=3+4+5 - 26.850.000,00 33.150.000,00 60.000.000,00 Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan 1.13.1.13.01.01.015. - 120.000.000,00 - 120.000.000,00 Penyediaan Makanan Dan Minuman 1.13.1.13.01.01.017. - 331.000.000,00 - 331.000.000,00 Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah 1.13.1.13.01.01.018. 704.800.000,00 70.200.000,00 - 775.000.000,00 Penyediaan Jasa Keamanan Kantor 1.13.1.13.01.01.019. 12.000.000,00 313.000.000,00 - 325.000.000,00 Penyediaan jasa sosialisasi, informasi, publikasi dan kehumasan SKPD 1.13.1.13.01.01.022. - 300.000.000,00 - 300.000.000,00 Vertifikasi, Evaluasi dan Monitoring Penerima Bantuan Hibah dan Bantuan Sosial 1.13.1.13.01.01.036. 11.600.000,00 1.139.050.000,00 544.350.000,00 1.695.000.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

1.13.1.13.01.02. -

- 150.000.000,00 150.000.000,00 Pengadaan Perlengkapan Rumah JabatanDinas 1.13.1.13.01.02.011. - 2.000.000,00 98.000.000,00 100.000.000,00 Pengadaan Peralatan Rumah JabatanDinas 1.13.1.13.01.02.012. 950.000,00 149.050.000,00 - 150.000.000,00 Pemeliharaan RutinBerkala Rumah Jabatan 1.13.1.13.01.02.020. 950.000,00 99.050.000,00 - 100.000.000,00 Pemeliharaan RutinBerkala Gedung Kantor 1.13.1.13.01.02.022. - 25.000.000,00 - 25.000.000,00 Pemeliharaan RutinBerkala Mobil Jabatan 1.13.1.13.01.02.023. - 200.000.000,00 - 200.000.000,00 Pemeliharaan RutinBerkala Kendaraan DinasOperasional 1.13.1.13.01.02.024. 3.600.000,00 361.400.000,00 - 365.000.000,00 Pemeliharaan RutinBerkala Perlengkapan Gedung Kantor 1.13.1.13.01.02.026. - 40.000.000,00 - 40.000.000,00 Pemeliharaan RutinBerkala Peralatan Gedung Kantor 1.13.1.13.01.02.028. - 15.000.000,00 - 15.000.000,00 Pemeliharaan RutinBerkala Mebeleur 1.13.1.13.01.02.029. 5.050.000,00 244.950.000,00 - 250.000.000,00 Rehabilitasi SedangBerat Gedung Kantor 1.13.1.13.01.02.045. 1.050.000,00 2.600.000,00 296.350.000,00 300.000.000,00 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 1.13.1.13.01.02.094. - 185.000.000,00 - 185.000.000,00 Program Peningkatan Disiplin Aparatur

1.13.1.13.01.03. -

110.000.000,00 - 110.000.000,00 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya 1.13.1.13.01.03.02. - 75.000.000,00 - 75.000.000,00 Pembinaan Fisik dan Mental Aparatur 1.13.1.13.01.03.06. - 100.000.000,00 - 100.000.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

1.13.1.13.01.05. -

100.000.000,00 - 100.000.000,00 Pendidikan Dan Pelatihan Formal 1.13.1.13.01.05.001. 39.290.000,00 458.960.000,00 - 498.250.000,00 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 1.13.1.13.01.06. 22.100.000,00 73.150.000,00 - 95.250.000,00 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1.13.1.13.01.06.01. - 15.000.000,00 - 15.000.000,00 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran 1.13.1.13.01.06.02. - 10.000.000,00 - 10.000.000,00 Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran 1.13.1.13.01.06.03. - 8.000.000,00 - 8.000.000,00 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun 1.13.1.13.01.06.04. 7.500.000,00 142.500.000,00 - 150.000.000,00 Penyusunan Rencana Kerja SKPD 1.13.1.13.01.06.05. 9.690.000,00 210.310.000,00 - 220.000.000,00 Rapat Koordinasi pada setiap SKPD 1.13.1.13.01.06.06. 297.200.000,00 3.868.000.000,00 - 4.165.200.000,00 Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil KAT Dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial PMKS Lainnya

1.13.1.13.01.15. 29.950.000,00

430.050.000,00 - 460.000.000,00 Kesetiakawanan sosial nasional EXPO dan HKSN Provinsi 1.13.1.13.01.15.09. 4.400.000,00 65.800.000,00 - 70.200.000,00 Pelayanan dan Penyantunan bagi Perintis dan Janda Perintis Kemerdekaan 1.13.1.13.01.15.10. 106.950.000,00 298.050.000,00 - 405.000.000,00 Pemugaran dan Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan 1.13.1.13.01.15.11. 20.300.000,00 149.700.000,00 - 170.000.000,00 Seminar Kepahlawanan Provinsi Riau 1.13.1.13.01.15.12. 126.400.000,00 433.600.000,00 - 560.000.000,00 Pembinaan dan Pelestarian nilai-nilai Kepahlawanan 1.13.1.13.01.15.14. 9.200.000,00 2.490.800.000,00 - 2.500.000.000,00 Peningkatan Sarana Pemukiman Rumah Layak Huni Warga KAT di Perbatasan 1.13.1.13.01.15.31. 161.460.000,00 2.701.040.000,00 - 2.862.500.000,00 Program Pelayanan Dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 1.13.1.13.01.16. 9.680.000,00 465.320.000,00 - 475.000.000,00 Pemerdayaan Para Penyandang Cacat dan Eks Trauma 1.13.1.13.01.16.13. 40.590.000,00 409.410.000,00 - 450.000.000,00 Pengiriman Penyandang Cacat ke Balai Pelatihan Keterampilan dan Pembuatan Proftese dan orthese 1.13.1.13.01.16.14. 2.550.000,00 147.450.000,00 - 150.000.000,00 Peningkatan pelayanan sosial anak 1.13.1.13.01.16.17. 20.780.000,00 229.220.000,00 - 250.000.000,00 Pemantapam pendamping program kesejahteraan sosial anak dan lanjut usia 1.13.1.13.01.16.18. 25.350.000,00 424.650.000,00 - 450.000.000,00 Bantuan kelangsungan didup ODK berat 1.13.1.13.01.16.19. 1.200.000,00 101.300.000,00 - 102.500.000,00 Peningkatan pelayanan sosial lanjut usia luar panti 1.13.1.13.01.16.20. 32.700.000,00 267.300.000,00 - 300.000.000,00 Pencegahan penyebaran NAPZA dan HIVAIDS 1.13.1.13.01.16.21. 4.410.000,00 195.590.000,00 - 200.000.000,00 Pelayanan sosial dan fasilitasi kelompok minoritas waria 1.13.1.13.01.16.25. 4.200.000,00 95.800.000,00 - 100.000.000,00 Pelayanan sosial Tuna Susila dan korban Trafficking 1.13.1.13.01.16.26. 20.000.000,00 365.000.000,00 - 385.000.000,00 Peningkatan Pelayanan Sosial Penyandang Disabilitas 1.13.1.13.01.16.27. 250.930.000,00 3.539.070.000,00 - 3.790.000.000,00 Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial 1.13.1.13.01.21. 76.970.000,00 813.030.000,00 - 890.000.000,00 Peningkatan Kualitas SDM Kesejahteraan Sosial Masyarakat 1.13.1.13.01.21.03. 39.790.000,00 460.210.000,00 - 500.000.000,00 Peningkatan Kualitas Pengurus Karang Taruna KT 1.13.1.13.01.21.06. 47.200.000,00 627.800.000,00 - 675.000.000,00 Pelatihan dan Fasilitasi Penyuluh Sosial Swadaya 1.13.1.13.01.21.08. 44.400.000,00 505.600.000,00 - 550.000.000,00 Pemberdayaann Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga LK3 1.13.1.13.01.21.09. 21.620.000,00 178.380.000,00 - 200.000.000,00 Pengembangan Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat WKBSM 1.13.1.13.01.21.10. 10.900.000,00 164.100.000,00 - 175.000.000,00 Rapat Kerja dan Musyawarah Provinsi Ikatan Pekerja Sosial Masyarakat 1.13.1.13.01.21.11. 10.050.000,00 789.950.000,00 - 800.000.000,00 Pembinaan Untuk 40 Kelompok Usaha Bersama Karang Taruna Kab Pelalawan 1.13.1.13.01.21.13. 174.370.000,00 2.250.630.000,00 - 2.425.000.000,00 Program Bantuan dan Jaminan Sosial Serta Perlindungan Sosial

1.13.1.13.01.22. 37.600.000,00

662.400.000,00 - 700.000.000,00 Pelayanan psikososial bagi orang terlantar dan pekerja migran yang diterlantarkan 1.13.1.13.01.22.01. 10.750.000,00 239.250.000,00 - 250.000.000,00 Pemantapan Pelaksana dan Peserta Asuransi Kesejahteraan Sosial 1.13.1.13.01.22.03. 23.850.000,00 776.150.000,00 - 800.000.000,00 Pelayanan dan perlindungan Sosial bagi korban tindak kekerasan 1.13.1.13.01.22.04. 21.650.000,00 153.350.000,00 - 175.000.000,00 Pengumpulan dan Pengelolaan Sumber Dana Sosial 1.13.1.13.01.22.05. 80.520.000,00 419.480.000,00 - 500.000.000,00 Pelayanan sosial rumah perlindungan dan trauma center 1.13.1.13.01.22.07. 320 Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Kode Pegawai Barang dan Jasa Jumlah Jenis Belanja Modal 1 2 3 4 5 6=3+4+5 1.241.670.000,00 4.282.501.000,00 1.875.829.000,00 7.400.000.000,00 Program Pelayanan Sosial Melalui Panti 1.13.1.13.01.23. 242.760.000,00 1.199.585.000,00 157.655.000,00 1.600.000.000,00 Pelayanan sosial bagi anak remaja nakal eks korban NAPZA di Panti 1.13.1.13.01.23.01. 624.410.000,00 1.675.590.000,00 - 2.300.000.000,00