1.800.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Kode Pegawai Barang dan Jasa Jumlah Jenis Belanja Modal 1 2 3 4 5 6=3+4+5 20.250.000,00 125.148.000,00 - 145.398.000,00 Penyelenggaraan upacara HUT KORPRI ke 44 1.19.1.20.11.17.07. 212.800.000,00 267.575.000,00 - 480.375.000,00 Persemayaman dan pemakaman anggota KORPRI yang meninggal 1.19.1.20.11.17.08. 2.300.000,00 117.700.000,00 - 120.000.000,00 Halal bi halal dan pelepasan jemaah haji 1.19.1.20.11.17.09. 16.250.000,00 463.750.000,00 - 480.000.000,00 KORPRI peduli pada anggota KORPRI dan masyarakat 1.19.1.20.11.17.10. 30.200.000,00 454.800.000,00 - 485.000.000,00 Pemantapan usaha bagi anggota KORPRI 1.19.1.20.11.17.11. 4.750.000,00 110.250.000,00 - 115.000.000,00 Bantuan Pendidikan bagi putaputri anggota KORPRI berprestasi 1.19.1.20.11.17.12. - 168.146.000,00 - 168.146.000,00 Pembinaan dan pengawasan kelembagaan KORPRI kabupatenkota 1.19.1.20.11.17.13. - 240.000.000,00 - 240.000.000,00 Peningkatan jiwa KORSA anggota KORPRI 1.19.1.20.11.17.14. 761.570.000,00 9.111.158.758,00 1.303.298.100,00 11.176.026.858,00 OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN 1.20. 439.570.000,00 1.914.937.453,00 9.376.000,00 2.363.883.453,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.20.1.20.11.01. - 13.860.000,00 - 13.860.000,00 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1.20.1.20.11.01.001. - 19.800.000,00 - 19.800.000,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik 1.20.1.20.11.01.002. 174.720.000,00 25.159.240,00 - 199.879.240,00 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 1.20.1.20.11.01.008. - 74.385.575,00 - 74.385.575,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor 1.20.1.20.11.01.010. - 175.698.738,00 - 175.698.738,00 Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan 1.20.1.20.11.01.011. - 12.708.740,00 - 12.708.740,00 Penyediaan Komponen Instalasi ListrikPenerangan Bangunan Kantor 1.20.1.20.11.01.012. - 14.220.000,00 5.976.000,00 20.196.000,00 Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan 1.20.1.20.11.01.015. - 69.410.000,00 - 69.410.000,00 Penyediaan Makanan Dan Minuman 1.20.1.20.11.01.017. - 435.000.000,00 - 435.000.000,00 Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah 1.20.1.20.11.01.018. 227.700.000,00 18.900.000,00 3.400.000,00 250.000.000,00 Penyediaan Jasa Keamanan Kantor 1.20.1.20.11.01.019. 17.000.000,00 154.389.230,00 - 171.389.230,00 Penyediaan jasa sosialisasi, informasi, publikasi dan kehumasan SKPD 1.20.1.20.11.01.022. 2.000.000,00 185.000.000,00 - 187.000.000,00 Rapat koordinasi DP KORPRI Provinsi dan kabkota 1.20.1.20.11.01.032. 7.350.000,00 69.205.930,00 - 76.555.930,00 Rapat Tahunan Dewan Pengurus Provinsi Riau 1.20.1.20.11.01.033. 2.000.000,00 123.000.000,00 - 125.000.000,00 Rapat Evaluasi kinerja anggota KORPRI di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau 1.20.1.20.11.01.034. 6.750.000,00 326.250.000,00 - 333.000.000,00 Musyawarah Luar Biasa DP KORPRI Provinsi Riau 1.20.1.20.11.01.035. 2.050.000,00 197.950.000,00 - 200.000.000,00 Rapat koordinasi LKBH KORPRI 1.20.1.20.11.01.039. 6.550.000,00 528.358.900,00 1.293.922.100,00 1.828.831.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

1.20.1.20.11.02. 1.250.000,00

- 727.712.200,00 728.962.200,00 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 1.20.1.20.11.02.009. 300.000,00 - 156.759.900,00 157.059.900,00 Pengadaan Perlengkapan Kantor 1.20.1.20.11.02.013. 2.400.000,00 155.532.500,00 - 157.932.500,00 Pemeliharaan RutinBerkala Gedung Kantor 1.20.1.20.11.02.022. - 217.122.400,00 - 217.122.400,00 Pemeliharaan RutinBerkala Kendaraan DinasOperasional 1.20.1.20.11.02.024. - 58.960.000,00 - 58.960.000,00 Pemeliharaan RutinBerkala Perlengkapan Gedung Kantor 1.20.1.20.11.02.026. - 96.294.000,00 - 96.294.000,00 Pemeliharaan RutinBerkala Peralatan Gedung Kantor 1.20.1.20.11.02.028. 1.700.000,00 450.000,00 97.850.000,00 100.000.000,00 Rehabilitasi SedangBerat Rumah Gedung Kantor 1.20.1.20.11.02.042. 900.000,00 - 199.100.000,00 200.000.000,00 Pengadaan Alat musik dan Soundsystem 1.20.1.20.11.02.077. - - 112.500.000,00 112.500.000,00 Pengadaan Komputer 1.20.1.20.11.02.084. 1.800.000,00 144.750.000,00 - 146.550.000,00 Program Peningkatan Disiplin Aparatur

1.20.1.20.11.03. 1.800.000,00

64.750.000,00 - 66.550.000,00 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya 1.20.1.20.11.03.02. - 80.000.000,00 - 80.000.000,00 Pembinaan Fisik dan Mental Aparatur 1.20.1.20.11.03.06. 225.950.000,00 5.098.466.000,00 - 5.324.416.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

1.20.1.20.11.05. -

435.730.000,00 - 435.730.000,00 Pendidikan Dan Pelatihan Formal 1.20.1.20.11.05.001. - 158.686.000,00 - 158.686.000,00 Penghargaan KORPRI 1.20.1.20.11.05.052. 21.450.000,00 438.550.000,00 - 460.000.000,00 Perlombaan dalam rangka HUT ke-44 KORPRI 1.20.1.20.11.05.053. 3.450.000,00 146.550.000,00 - 150.000.000,00 Pembinaan dan keolahragaan bagi putraputri anggota KORPRI 1.20.1.20.11.05.054. 8.250.000,00 91.750.000,00 - 100.000.000,00 Seminar Usaha bagi anggota KORPRI 1.20.1.20.11.05.055. 8.750.000,00 121.250.000,00 - 130.000.000,00 Rapat kerja BAPOR KORPRI 1.20.1.20.11.05.057. 5.650.000,00 90.350.000,00 - 96.000.000,00 Pembinaan Seni budaya KORPRI 1.20.1.20.11.05.059. 154.300.000,00 2.845.700.000,00 - 3.000.000.000,00 PORDA KORPRI 2015 1.20.1.20.11.05.060. 16.750.000,00 503.250.000,00 - 520.000.000,00 MTQ KORPRI Provinsi Riau 1.20.1.20.11.05.061. 7.350.000,00 266.650.000,00 - 274.000.000,00 In House Training Diklat Perencanaan dan Keuangan 1.20.1.20.11.05.070. 68.500.000,00 343.846.405,00 - 412.346.405,00 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 1.20.1.20.11.06. - 29.386.885,00 - 29.386.885,00 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1.20.1.20.11.06.01. - 20.411.105,00 - 20.411.105,00 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran 1.20.1.20.11.06.02. - 13.987.875,00 - 13.987.875,00 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun 1.20.1.20.11.06.04. 22.300.000,00 143.356.700,00 - 165.656.700,00 Penyusunan Rencana Kerja SKPD 1.20.1.20.11.06.05. 27.750.000,00 80.153.840,00 - 107.903.840,00 Penyusunan Penetapan Kinerja PENJA, Rencana Kinerja Tahunan RKT, Laporan Ekuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah LAKIP 1.20.1.20.11.06.09. 18.450.000,00 56.550.000,00 - 75.000.000,00 Penyusunan Rencana Strategis SKPD 1.20.1.20.11.06.27. 19.200.000,00 1.080.800.000,00 - 1.100.000.000,00 Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan

1.20.1.20.11.26. 9.600.000,00

440.400.000,00 - 450.000.000,00 Sosialisasi peraturan perundang-undangan dan bantuan hukum 1.20.1.20.11.26.07. 9.600.000,00 640.400.000,00 - 650.000.000,00 Konsultasi dan bantuan hukum 1.20.1.20.11.26.09. 1.800.000,00 312.370.000,00 - 314.170.000,00 KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

1.25. 1.800.000,00

312.370.000,00 - 314.170.000,00 Program Kerjasama Informasi Dan Media Massa

1.25.1.20.11.18. 1.800.000,00

212.370.000,00 - 214.170.000,00 Penerbitan buletin KORPRI Riau 1.25.1.20.11.18.08. - 100.000.000,00 - 100.000.000,00 Sosialisasi melalui media cetak 1.25.1.20.11.18.09. BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH 665.340.000,00 6.201.935.150,00 2.236.410.000,00 9.103.685.150,00 1.20.12. 347 Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Kode Pegawai Barang dan Jasa Jumlah Jenis Belanja Modal 1 2 3 4 5 6=3+4+5 112.350.000,00 4.312.650.000,00 - 4.425.000.000,00 PERENCANAAN PEMBANGUNAN 1.06. 47.200.000,00 1.877.800.000,00 - 1.925.000.000,00 Program Pengembangan DataInformasi 1.06.1.20.12.15. 12.300.000,00 337.700.000,00 - 350.000.000,00 Identifikasi Data Perencanaan Pengelolaan Batas Wilayah 1.06.1.20.12.15.08. 6.600.000,00 268.400.000,00 - 275.000.000,00 Identifikasi Data Pengelolaan Potensi Kawasan 1.06.1.20.12.15.09. 6.600.000,00 268.400.000,00 - 275.000.000,00 Identifikasi Data Perencanaan Kerjasama Kawasan Perbatasan 1.06.1.20.12.15.10. 6.600.000,00 268.400.000,00 - 275.000.000,00 Identifikasi Data Pengelolaan Infrastruktur Kawasan Perbatasan 1.06.1.20.12.15.11. 15.100.000,00 734.900.000,00 - 750.000.000,00 Pemetaan Potensi Kawasan Perbatasan 1.06.1.20.12.15.12. 17.600.000,00 682.400.000,00 - 700.000.000,00 Program Kerjasama Pembangunan 1.06.1.20.12.16. 8.800.000,00 291.200.000,00 - 300.000.000,00 Kerjasama dengan pihak Perguruan Tinggi dalam Pengelolaan Kawasan Perbatasan 1.06.1.20.12.16.06. 8.800.000,00 391.200.000,00 - 400.000.000,00 Kerjasama dengan Pers dan Media dalam Pembentukan Garda Perbatasan 1.06.1.20.12.16.07. 47.550.000,00 1.752.450.000,00 - 1.800.000.000,00 Program Pengembangan Wilayah Perbatasan

1.06.1.20.12.17. 12.350.000,00

537.650.000,00 - 550.000.000,00 Survei Pengukuran dan Pelacakan Batas Daerah Antar KabKota Provinsi Riau 1.06.1.20.12.17.06. 7.850.000,00 392.150.000,00 - 400.000.000,00 Perapatan Pilar Batas Antar Prov. Riau dengan Prov. Jambi 1.06.1.20.12.17.07. 13.500.000,00 436.500.000,00 - 450.000.000,00 Pembangunan dan Pemeliharaan TR Titik Referensi 1.06.1.20.12.17.08. 13.850.000,00 386.150.000,00 - 400.000.000,00 Pembangunan dan Pemeliharaan POS LINTAS BATAS 1.06.1.20.12.17.09. 552.990.000,00 1.889.285.150,00 2.236.410.000,00 4.678.685.150,00 OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN 1.20. 476.640.000,00 1.366.960.000,00 25.000.000,00 1.868.600.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.20.1.20.12.01. - 41.000.000,00 - 41.000.000,00 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1.20.1.20.12.01.001. - 150.000.000,00 - 150.000.000,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik 1.20.1.20.12.01.002. 345.600.000,00 - - 345.600.000,00 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 1.20.1.20.12.01.007. 55.440.000,00 43.960.000,00 - 99.400.000,00 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 1.20.1.20.12.01.008. - 100.000.000,00 - 100.000.000,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor 1.20.1.20.12.01.010. - 85.000.000,00 - 85.000.000,00 Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan 1.20.1.20.12.01.011. - 25.000.000,00 - 25.000.000,00 Penyediaan Komponen Instalasi ListrikPenerangan Bangunan Kantor 1.20.1.20.12.01.012. - - 25.000.000,00 25.000.000,00 Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan 1.20.1.20.12.01.015. - 322.000.000,00 - 322.000.000,00 Penyediaan Makanan Dan Minuman 1.20.1.20.12.01.017. - 600.000.000,00 - 600.000.000,00 Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah 1.20.1.20.12.01.018. 75.600.000,00 - - 75.600.000,00 Penyediaan Jasa Keamanan Kantor 1.20.1.20.12.01.019. 42.800.000,00 353.860.950,00 2.211.410.000,00 2.608.070.950,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1.20.1.20.12.02. 14.000.000,00 1.970.725,00 1.404.910.000,00 1.420.880.725,00 Pengadaan Kendaraan DinasOperasional 1.20.1.20.12.02.005. 6.900.000,00 3.939.900,00 105.000.000,00 115.839.900,00 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 1.20.1.20.12.02.007. 9.300.000,00 2.279.600,00 501.500.000,00 513.079.600,00 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 1.20.1.20.12.02.009. 6.300.000,00 1.970.725,00 200.000.000,00 208.270.725,00 Pengadaan Mebeleur 1.20.1.20.12.02.010. 6.300.000,00 193.700.000,00 - 200.000.000,00 Pemeliharaan RutinBerkala Gedung Kantor 1.20.1.20.12.02.022. - 100.000.000,00 - 100.000.000,00 Pemeliharaan RutinBerkala Kendaraan DinasOperasional 1.20.1.20.12.02.024. - 50.000.000,00 - 50.000.000,00 Pemeliharaan RutinBerkala Peralatan Gedung Kantor 1.20.1.20.12.02.028. 6.300.000,00 95.714.200,00 - 102.014.200,00 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 1.20.1.20.12.03. 6.300.000,00 95.714.200,00 - 102.014.200,00 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya 1.20.1.20.12.03.02. - 50.000.000,00 - 50.000.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 1.20.1.20.12.05. - 50.000.000,00 - 50.000.000,00 Pendidikan Dan Pelatihan Formal 1.20.1.20.12.05.001. 27.250.000,00 22.750.000,00 - 50.000.000,00 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

1.20.1.20.12.06. 7.500.000,00

7.500.000,00 - 15.000.000,00 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1.20.1.20.12.06.01. 11.000.000,00 9.000.000,00 - 20.000.000,00 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun 1.20.1.20.12.06.04. 8.750.000,00 6.250.000,00 - 15.000.000,00 Penyusunan Penetapan Kinerja PENJA, Rencana Kinerja Tahunan RKT, Laporan Ekuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah LAKIP 1.20.1.20.12.06.09. BADAN KETAHANAN PANGAN 884.470.000,00 13.560.811.000,00 885.820.000,00 15.331.101.000,00 1.21.01. 29.400.000,00 1.270.600.000,00 - 1.300.000.000,00 PERENCANAAN PEMBANGUNAN 1.06. 29.400.000,00 1.270.600.000,00 - 1.300.000.000,00 Program Pengembangan DataInformasi 1.06.1.21.01.15. 22.950.000,00 1.177.050.000,00 - 1.200.000.000,00 Partisipasi Dalam Pelaksanaan Pameran Tahunan 1.06.1.21.01.15.06. 6.450.000,00 93.550.000,00 - 100.000.000,00 Penyusunan Statistik Pangan 1.06.1.21.01.15.14. 200.900.000,00 1.932.280.000,00 840.820.000,00 2.974.000.000,00 KETAHANAN PANGAN 1.21. 186.100.000,00 1.108.780.000,00 1.120.000,00 1.296.000.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.21.1.21.01.01. - 55.000.000,00 - 55.000.000,00 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1.21.1.21.01.01.001. - 260.000.000,00 - 260.000.000,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik 1.21.1.21.01.01.002. 184.800.000,00 25.550.000,00 - 210.350.000,00 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 1.21.1.21.01.01.008. 650.000,00 149.350.000,00 - 150.000.000,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor 1.21.1.21.01.01.010. 650.000,00 124.350.000,00 - 125.000.000,00 Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan 1.21.1.21.01.01.011. - 75.000.000,00 - 75.000.000,00 Penyediaan Komponen Instalasi ListrikPenerangan Bangunan Kantor 1.21.1.21.01.01.012. - 23.880.000,00 1.120.000,00 25.000.000,00 Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan 1.21.1.21.01.01.015. - 50.000.000,00 - 50.000.000,00 Penyediaan Makanan Dan Minuman 1.21.1.21.01.01.017. - 345.650.000,00 - 345.650.000,00 Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah 1.21.1.21.01.01.018. 4.050.000,00 419.250.000,00 839.700.000,00 1.263.000.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1.21.1.21.01.02. 650.000,00 - 432.350.000,00 433.000.000,00 Pengadaan Kendaraan DinasOperasional 1.21.1.21.01.02.005. 650.000,00 - 49.350.000,00 50.000.000,00 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 1.21.1.21.01.02.007. 900.000,00 - 174.100.000,00 175.000.000,00 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 1.21.1.21.01.02.009. 1.100.000,00 - 183.900.000,00 185.000.000,00 Pengadaan Mebeleur 1.21.1.21.01.02.010. 348 Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Kode Pegawai Barang dan Jasa Jumlah Jenis Belanja Modal 1 2 3 4 5 6=3+4+5 750.000,00 174.250.000,00 - 175.000.000,00 Pemeliharaan RutinBerkala Gedung Kantor 1.21.1.21.01.02.022. - 60.000.000,00 - 60.000.000,00 Pemeliharaan RutinBerkala Mobil Jabatan 1.21.1.21.01.02.023. - 185.000.000,00 - 185.000.000,00 Pemeliharaan rutinberkala peralatan dan perlengkapan kantor 1.21.1.21.01.02.030. 1.000.000,00 149.000.000,00 - 150.000.000,00 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 1.21.1.21.01.03. 1.000.000,00 99.000.000,00 - 100.000.000,00 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya 1.21.1.21.01.03.02. - 50.000.000,00 - 50.000.000,00 Pembinaan Fisik dan Mental Aparatur 1.21.1.21.01.03.06. - 35.000.000,00 - 35.000.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 1.21.1.21.01.05. - 35.000.000,00 - 35.000.000,00 Pendidikan Dan Pelatihan Formal 1.21.1.21.01.05.001. 9.750.000,00 220.250.000,00 - 230.000.000,00 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

1.21.1.21.01.06. 4.500.000,00

50.500.000,00 - 55.000.000,00 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1.21.1.21.01.06.01. - 25.000.000,00 - 25.000.000,00 Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran 1.21.1.21.01.06.03. 2.800.000,00 97.200.000,00 - 100.000.000,00 Penyusunan Rencana Kerja SKPD 1.21.1.21.01.06.05. 2.450.000,00 47.550.000,00 - 50.000.000,00 Penyusunan Penetapan Kinerja PENJA, Rencana Kinerja Tahunan RKT, Laporan Ekuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah LAKIP 1.21.1.21.01.06.09. 654.170.000,00 10.357.931.000,00 45.000.000,00 11.057.101.000,00 PERTANIAN 2.01. 654.170.000,00 10.357.931.000,00 45.000.000,00 11.057.101.000,00 Program Peningkatan Ketahanan Pangan PertanianPerkebunan

2.01.1.21.01.16. 95.950.000,00

304.050.000,00 - 400.000.000,00 Pemantauan Dan Analisis Akses Harga Pangan Pokok 2.01.1.21.01.16.11. 31.150.000,00 1.557.850.000,00 45.000.000,00 1.634.000.000,00 Pengembangan Desa Mandiri Pangan 2.01.1.21.01.16.14. 13.450.000,00 1.786.550.000,00 - 1.800.000.000,00 Penguatan Cadangan Pangan Pemerintahan Daerah Riau 2.01.1.21.01.16.33. 23.400.000,00 431.600.000,00 - 455.000.000,00 Pengembangan dan pemberdayaan Cadangan Pangan Masyarakat 2.01.1.21.01.16.34. 20.450.000,00 179.550.000,00 - 200.000.000,00 Analisa Ketersediaan Pangan Wilayah 2.01.1.21.01.16.36. 6.550.000,00 143.450.000,00 - 150.000.000,00 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Ketahanan Pangan 2.01.1.21.01.16.37. 7.250.000,00 292.750.000,00 - 300.000.000,00 Koordinasi dan sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Ketahanan Pangan 2.01.1.21.01.16.38. 8.550.000,00 391.450.000,00 - 400.000.000,00 Akselerasi Ketahanan Pangan di Provinsi Riau 2.01.1.21.01.16.39. 186.450.000,00 313.550.000,00 - 500.000.000,00 Pengembangan Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi SKPG 2.01.1.21.01.16.40. 5.400.000,00 294.600.000,00 - 300.000.000,00 Penguatan Jaringan Distribusi dan Ketersediaan Pangan 2.01.1.21.01.16.41. 13.300.000,00 686.700.000,00 - 700.000.000,00 Peningkatan Kapasitas dan Operasional Pengembangan Kelembagaan Dewan Ketahanan Pangan. 2.01.1.21.01.16.42. 10.500.000,00 489.500.000,00 - 500.000.000,00 Gerakan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Beragam 2.01.1.21.01.16.43. 7.950.000,00 457.170.000,00 - 465.120.000,00 Lomba Cipta Menu B2SA Tingkat Provinsi dan Nasional 2.01.1.21.01.16.44. 73.620.000,00 376.380.000,00 - 450.000.000,00 Analisis Situasi Konsumsi Pangan Penduduk 2.01.1.21.01.16.45. 87.450.000,00 902.837.000,00 - 990.287.000,00 Pengelolaan Pemanfaatan PekaranganPeran Perempuan dalam Ketahanan Pangan 2.01.1.21.01.16.46. 6.850.000,00 905.844.000,00 - 912.694.000,00 Pengembangan Pangan Lokal 2.01.1.21.01.16.47. 9.600.000,00 290.400.000,00 - 300.000.000,00 Sertifikasi Pangan Segar buah dan sayur 2.01.1.21.01.16.48. 46.300.000,00 553.700.000,00 - 600.000.000,00 Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan 2.01.1.21.01.16.49. BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN DESA 16.063.830.000,00 737.801.605.175,00 4.147.973.000,00 758.013.408.175,00 1.22.01. 6.440.950.000,00 209.339.050.000,00 - 215.780.000.000,00 PEKERJAAN UMUM 1.03. 6.440.950.000,00 209.339.050.000,00 - 215.780.000.000,00 Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaaan 1.03.1.22.01.30. 930.350.000,00 30.529.650.000,00 - 31.460.000.000,00 Pengerasan Jalan Dalam Desa di Kabupaten Kampar 1.03.1.22.01.30.12. 538.150.000,00 17.141.850.000,00 - 17.680.000.000,00 Pengerasan Jalan Lingkungan di Kabupaten Bengkalis 1.03.1.22.01.30.13. 567.750.000,00 18.152.250.000,00 - 18.720.000.000,00 Pengerasan Jalan Lingkungan di Kabupaten Rokan Hulu 1.03.1.22.01.30.14. 623.250.000,00 20.046.750.000,00 - 20.670.000.000,00 PengerasanSeminisasi Jalan Lingkungan di Kabupaten Rokan Hilir 1.03.1.22.01.30.15. 486.350.000,00 15.373.650.000,00 - 15.860.000.000,00 Pengerasan Jalan Dalam Desa di Kabupaten Siak 1.03.1.22.01.30.16. 767.550.000,00 24.972.450.000,00 - 25.740.000.000,00 Pengerasan Jalan Dalam Desa di Kabupaten Indragiri Hilir 1.03.1.22.01.30.17. 841.550.000,00 27.498.450.000,00 - 28.340.000.000,00 Pengerasan Jalan Dalam Desa di Kabupaten Kuantan Singingi 1.03.1.22.01.30.18. 427.150.000,00 13.352.850.000,00 - 13.780.000.000,00 Pengerasan Jalan Dalam Desa di Kabupaten Pelalawan 1.03.1.22.01.30.19. 693.550.000,00 22.446.450.000,00 - 23.140.000.000,00 Pengerasan Jalan Dalam Desa di Kabupaten Indragiri Hulu 1.03.1.22.01.30.20. 408.650.000,00 12.721.350.000,00 - 13.130.000.000,00 Seminisasi jalan lingkungan di Kabupaten Kepulauan Meranti 101 desakel x 200 Jt 1.03.1.22.01.30.56. 156.650.000,00 7.103.350.000,00 - 7.260.000.000,00 Semenisasi Jalan Lingkungan di Kota Dumai 1.03.1.22.01.30.57. 7.681.700.000,00 512.223.300.000,00 - 519.905.000.000,00 PERUMAHAN

1.04. 26.200.000,00