Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Kode
Pegawai Barang dan Jasa
Jumlah Jenis Belanja
Modal
1 2
3 4
5 6=3+4+5
3.200.000,00 458.800.000,00
38.000.000,00 500.000.000,00
Konservasi Cagar Budaya Tidak Bergerak 1.17.1.01.01.19.18.
4.600.000,00 295.400.000,00
- 300.000.000,00
Pemetaan Sejarah Lokal 1.17.1.01.01.19.19.
13.500.000,00 186.500.000,00
- 200.000.000,00
Pengelolaan Museum Sang Nila Utama 1.17.1.01.01.19.20.
7.500.000,00 75.063.000,00
117.437.000,00 200.000.000,00
Pengelolaan Taman Budaya 1.17.1.01.01.19.21.
26.800.000,00 522.300.000,00
50.900.000,00 600.000.000,00
Perawatan Koleksi Museum Sang Nila Utama 1.17.1.01.01.19.22.
15.150.000,00 88.600.000,00
196.250.000,00 300.000.000,00
Publikasi Museum baik media cetak maupun digital 1.17.1.01.01.19.23.
5.300.000,00 244.700.000,00
- 250.000.000,00
Pengadaan Alat-alat Rebana untuk Kab. Kampar 1.17.1.01.01.19.25.
3.400.000,00 4.725.625,00
189.874.375,00 198.000.000,00
Penerbitan dan Pengadaan Buku Sejarah Perjuangan Riau Sultan Syarif Kasim
1.17.1.01.01.19.26. 3.400.000,00
4.725.625,00 189.874.375,00
198.000.000,00 Penerbitan dan Pengadaan Buku Sejarah Perjuangan Riau Tuan Guru
Syekh Abdurrahman Mufti Kerajaan Indragiri 1.17.1.01.01.19.27.
3.400.000,00 4.725.625,00
189.874.375,00 198.000.000,00
Penerbitan dan Pengadaan Buku Sejarah Perjuangan Riau Panglima Besar Reteh Tengku Sulung
1.17.1.01.01.19.28. 4.150.000,00
245.850.000,00 -
250.000.000,00 Pembangunan balai adat desa
1.17.1.01.01.19.29. 4.150.000,00
245.850.000,00 -
250.000.000,00 Pembangunan balai adat desa
1.17.1.01.01.19.30. 5.300.000,00
94.700.000,00 -
100.000.000,00 Kegiatan Pengadaan Alat-Alat Rebana di Kota Pekanbaru
1.17.1.01.01.19.31. 3.400.000,00
4.725.625,00 189.874.375,00
198.000.000,00 Penerbitan dan Pengadaan Buku Sejarah Perjuangan Riau
1.17.1.01.01.19.32. 88.700.000,00
611.300.000,00 -
700.000.000,00 Promosi dan Misi Kebudayaan Provinsi Riau Dalam dan Luar Negeri
1.17.1.01.01.19.35. BADAN PERPUSTAKAAN, ARSIP DAN DOKUMENTASI
575.115.000,00 9.528.645.000,00
796.600.000,00 10.900.360.000,00
1.01.02. 410.340.000,00
8.503.920.000,00 788.100.000,00
9.702.360.000,00 PENDIDIKAN
1.01. -
5.772.360.000,00 -
5.772.360.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.01.1.01.02.01. -
30.000.000,00 -
30.000.000,00 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
1.01.1.01.02.01.001. -
2.200.000.000,00 -
2.200.000.000,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik
1.01.1.01.02.01.002. -
160.000.000,00 -
160.000.000,00 Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah
1.01.1.01.02.01.005. -
2.000.000,00 -
2.000.000,00 Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan Perizinan Kendaraan
DinasOperasional 1.01.1.01.02.01.006.
- 1.260.000.000,00
- 1.260.000.000,00
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 1.01.1.01.02.01.008.
- 53.000.000,00
- 53.000.000,00
Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 1.01.1.01.02.01.009.
- 175.000.000,00
- 175.000.000,00
Penyediaan Alat Tulis Kantor 1.01.1.01.02.01.010.
- 100.000.000,00
- 100.000.000,00
Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan 1.01.1.01.02.01.011.
- 130.000.000,00
- 130.000.000,00
Penyediaan Komponen Instalasi ListrikPenerangan Bangunan Kantor 1.01.1.01.02.01.012.
- 125.000.000,00
- 125.000.000,00
Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan 1.01.1.01.02.01.015.
- 200.000.000,00
- 200.000.000,00
Penyediaan Makanan Dan Minuman 1.01.1.01.02.01.017.
- 200.000.000,00
- 200.000.000,00
Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah 1.01.1.01.02.01.018.
- 1.137.360.000,00
- 1.137.360.000,00
Penyediaan Jasa Layanan dan Keamanan Kantor 1.01.1.01.02.01.098.
6.000.000,00 416.900.000,00
397.100.000,00 820.000.000,00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1.01.1.01.02.02.
- -
200.000.000,00 200.000.000,00
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 1.01.1.01.02.02.009.
900.000,00 -
99.100.000,00 100.000.000,00
Pengadaan Mebeleur 1.01.1.01.02.02.010.
900.000,00 99.100.000,00
- 100.000.000,00
Pemeliharaan RutinBerkala Gedung Kantor 1.01.1.01.02.02.022.
- 60.000.000,00
- 60.000.000,00
Pemeliharaan RutinBerkala Mobil Jabatan 1.01.1.01.02.02.023.
- 60.000.000,00
- 60.000.000,00
Pemeliharaan RutinBerkala Kendaraan DinasOperasional 1.01.1.01.02.02.024.
- 100.000.000,00
- 100.000.000,00
Pemeliharaan RutinBerkala Perlengkapan Gedung Kantor 1.01.1.01.02.02.026.
4.200.000,00 97.800.000,00
98.000.000,00 200.000.000,00
Pemeliharaan Infrastruktur Perangkat IT di UPT Layanan Perpustakaan Soeman HS
1.01.1.01.02.02.032. 1.500.000,00
163.500.000,00 -
165.000.000,00 Program Peningkatan Disiplin Aparatur
1.01.1.01.02.03. 750.000,00
81.750.000,00 -
82.500.000,00 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
1.01.1.01.02.03.02. 750.000,00
81.750.000,00 -
82.500.000,00 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu
1.01.1.01.02.03.05. 105.320.000,00
1.034.680.000,00 -
1.140.000.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
1.01.1.01.02.05. -
80.000.000,00 -
80.000.000,00 Pendidikan Dan Pelatihan Formal
1.01.1.01.02.05.001. 14.400.000,00
20.600.000,00 -
35.000.000,00 Penilaian Angka Kredit Pejabat Fungsional
1.01.1.01.02.05.007. 7.450.000,00
92.550.000,00 -
100.000.000,00 Penataan Bengkel PreservasiKonservasi Koleksi Perpustakaan
1.01.1.01.02.05.008. 7.050.000,00
92.950.000,00 -
100.000.000,00 PendataanInventarisasi Pengelolaan Perpustakaan
1.01.1.01.02.05.089. 5.050.000,00
69.950.000,00 -
75.000.000,00 Monitoring dan Evaluasi Hasil Kegiatan Pembinaan Pengelolaan
Perpustakaan di Provinsi Riau 1.01.1.01.02.05.090.
5.450.000,00 94.550.000,00
- 100.000.000,00
Lomba Perpustakaan Khusus 1.01.1.01.02.05.091.
14.200.000,00 135.800.000,00
- 150.000.000,00
Penerbitan Katalog Induk Daerah KID, Bibliografi Induk Daerah BID, Daftar Tambahan Buku dan Daftar KCKR
1.01.1.01.02.05.092. 4.410.000,00
155.590.000,00 -
160.000.000,00 Publikasi Perpustakaan
1.01.1.01.02.05.093. 6.810.000,00
93.190.000,00 -
100.000.000,00 Rapat Koordinasi Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi
1.01.1.01.02.05.094. 8.050.000,00
116.950.000,00 -
125.000.000,00 Pengumpulan Koleksi Buku Terbitan DaerahHunting Karya Cetak dan
Karya Rekam KCKR 1.01.1.01.02.05.095.
17.450.000,00 82.550.000,00
- 100.000.000,00
Rapat Kerja dan Seminar Fungsi Pustakawan 1.01.1.01.02.05.096.
15.000.000,00 -
- 15.000.000,00
Pembinaan Olah Raga, Seni Budaya dan Rohani 1.01.1.01.02.05.098.
21.750.000,00 283.250.000,00
- 305.000.000,00
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
1.01.1.01.02.06. 12.750.000,00
87.250.000,00 -
100.000.000,00 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
1.01.1.01.02.06.01. 3.000.000,00
22.000.000,00 -
25.000.000,00 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran
1.01.1.01.02.06.02. 3.000.000,00
27.000.000,00 -
30.000.000,00 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
1.01.1.01.02.06.04. 3.000.000,00
47.000.000,00 -
50.000.000,00 Penyusunan Rencana Kerja SKPD
1.01.1.01.02.06.05. -
100.000.000,00 -
100.000.000,00 Monitoring, Evaluasi dan pelaporan
1.01.1.01.02.06.41. -
- -
- Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan
Perpustakaan
1.01.1.01.02.21.
299
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Kode
Pegawai Barang dan Jasa
Jumlah Jenis Belanja
Modal
1 2
3 4
5 6=3+4+5
229.370.000,00 679.630.000,00
391.000.000,00 1.300.000.000,00
Program Pengembangan Perpustakaan 1.01.1.01.02.28.
109.470.000,00 99.530.000,00
291.000.000,00 500.000.000,00
Pengadaan Bahan Pustaka Perpustakaan Soeman HS Provinsi Riau 1.01.1.01.02.28.01.
35.050.000,00 14.950.000,00
- 50.000.000,00
Pengolahan Bahan Pustaka Hibah 1.01.1.01.02.28.02.
45.640.000,00 54.360.000,00
- 100.000.000,00
Preservasi Bahan Pustaka Perawatan dan Perbaikan Bahan Pustaka 1.01.1.01.02.28.03.
3.500.000,00 196.500.000,00
- 200.000.000,00
Pembuatan Bulletin Perpustakaan Arsip dan Dokumentasi Provinsi Riau 1.01.1.01.02.28.04.
3.300.000,00 296.700.000,00
- 300.000.000,00
Pengembangan Minat dan Budaya Baca Layanan Ekstra 1.01.1.01.02.28.05.
32.410.000,00 17.590.000,00
100.000.000,00 150.000.000,00
Pengadaan Buku untuk Perpustakaan Sekolah 1.01.1.01.02.28.06.
46.400.000,00 153.600.000,00
- 200.000.000,00
Program Pembinaan Perpustakaan 1.01.1.01.02.29.
40.700.000,00 59.300.000,00
- 100.000.000,00
Revitalisasi Pelayanan TerhantarEkstensi Perpustakaan Keliling 1.01.1.01.02.29.01.
5.700.000,00 94.300.000,00
- 100.000.000,00
Peningkatan Motivasi Kunjungan ke Perpustakaan Soeman HS 1.01.1.01.02.29.02.
- -
- -
OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN
DAN PERSANDIAN 1.20.
- -
- -
Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi 1.20.1.01.02.23.
164.775.000,00 1.024.725.000,00
8.500.000,00 1.198.000.000,00
KEARSIPAN 1.24.
54.150.000,00 195.850.000,00
- 250.000.000,00
Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan 1.24.1.01.02.15.
3.150.000,00 46.850.000,00
- 50.000.000,00
Pengumpulan Data 1.24.1.01.02.15.02.
28.500.000,00 121.500.000,00
- 150.000.000,00
Pengolahan Arsip Inaktif SKPD 1.24.1.01.02.15.09.
22.500.000,00 27.500.000,00
- 50.000.000,00
Penyusunan Daftar Arsip 1.24.1.01.02.15.10.
78.750.000,00 271.250.000,00
- 350.000.000,00
Program Penyelamatan Dan Pelestarian DokumenArsip Daerah
1.24.1.01.02.16. 3.450.000,00
96.550.000,00 -
100.000.000,00 Pendataan dokumenarsip daerah
1.24.1.01.02.16.06. 3.450.000,00
96.550.000,00 -
100.000.000,00 Penataan dokumenarsip daerah
1.24.1.01.02.16.07. 49.350.000,00
50.650.000,00 -
100.000.000,00 Akuisisi arsip pemilukada Provinsi Riau priode 2003-2008 dan 2008-2013 di
KPU Provinsi Riau 1.24.1.01.02.16.08.
22.500.000,00 27.500.000,00
- 50.000.000,00
Akuisisi arsip statis organisasi politik 1.24.1.01.02.16.10.
20.700.000,00 79.300.000,00
- 100.000.000,00
Program Pemeliharaan RutinBerkala Sarana Dan Prasarana Kerasipan
1.24.1.01.02.17. 20.700.000,00
79.300.000,00 -
100.000.000,00 Alih Media Arsip Statis
1.24.1.01.02.17.04. 7.575.000,00
292.425.000,00 -
300.000.000,00 Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi
1.24.1.01.02.18. 3.275.000,00
96.725.000,00 -
100.000.000,00 Mobilisasi Informasi Pelayanan Kearsipan
1.24.1.01.02.18.07. -
100.000.000,00 -
100.000.000,00 Pembinaan dan Pengawasan Kearsipan di Lingkungan SKPD Provinsi Riau
SKPD 1.24.1.01.02.18.09.
4.300.000,00 95.700.000,00
- 100.000.000,00
Pameran Citra Arsip 1.24.1.01.02.18.10.
3.600.000,00 185.900.000,00
8.500.000,00 198.000.000,00
Program Penyusunan dan Pembinaan Dokumentasi 1.24.1.01.02.19.
1.800.000,00 89.700.000,00
8.500.000,00 100.000.000,00
Penelusuran dokumentasi pembangunan provinsi Riau 1.24.1.01.02.19.01.
1.800.000,00 96.200.000,00
- 98.000.000,00
Peningkatan Kemampuan SDM Dokumentasi 1.24.1.01.02.19.04.
DINAS KESEHATAN 22.335.730.000,00
148.483.700.735,00 7.224.135.300,00
178.043.566.035,00 1.02.01.
22.335.730.000,00 148.483.700.735,00
7.224.135.300,00 178.043.566.035,00
KESEHATAN 1.02.
354.060.000,00 2.494.975.500,00
996.564.500,00 3.845.600.000,00
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.02.1.02.01.01.
- 29.750.000,00
- 29.750.000,00
Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1.02.1.02.01.01.001.
75.670.000,00 822.085.000,00
10.000.000,00 907.755.000,00
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik 1.02.1.02.01.01.002.
- 338.500.000,00
- 338.500.000,00
Penyediaan Jasa Peralatan Dan Perlengkapan Kantor 1.02.1.02.01.01.003.
- 200.000.000,00
- 200.000.000,00
Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan Perizinan Kendaraan DinasOperasional
1.02.1.02.01.01.006. 110.880.000,00
73.105.000,00 -
183.985.000,00 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
1.02.1.02.01.01.008. -
300.000.000,00 -
300.000.000,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor
1.02.1.02.01.01.010. -
100.000.000,00 -
100.000.000,00 Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan
1.02.1.02.01.01.011. 36.960.000,00
91.840.000,00 -
128.800.000,00 Penyediaan Komponen Instalasi ListrikPenerangan Bangunan Kantor
1.02.1.02.01.01.012. 1.900.000,00
4.565.500,00 97.034.500,00
103.500.000,00 Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor
1.02.1.02.01.01.013. -
25.800.000,00 -
25.800.000,00 Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan
1.02.1.02.01.01.015. -
115.400.000,00 -
115.400.000,00 Penyediaan Makanan Dan Minuman
1.02.1.02.01.01.017. -
280.000.000,00 -
280.000.000,00 Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah
1.02.1.02.01.01.018. 126.000.000,00
7.985.000,00 -
133.985.000,00 Penyediaan Jasa Keamanan Kantor
1.02.1.02.01.01.019. -
100.000.000,00 -
100.000.000,00 Penyediaan Jasa Pengepakan dan Pengiriman Barang
1.02.1.02.01.01.085. 2.650.000,00
5.945.000,00 889.530.000,00
898.125.000,00 Pengadaan Alat Kantor di UPT Pengembangan SDM dan Kesehatan
Olahraga masyarakat 1.02.1.02.01.01.086.
14.550.000,00 695.147.000,00
2.196.169.500,00 2.905.866.500,00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1.02.1.02.01.02.
750.000,00 2.180.000,00
148.000.000,00 150.930.000,00
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 1.02.1.02.01.02.007.
8.150.000,00 5.500.000,00
697.350.000,00 711.000.000,00
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 1.02.1.02.01.02.009.
- -
450.000.000,00 450.000.000,00
Pengadaan Mebeleur 1.02.1.02.01.02.010.
- 254.000.000,00
- 254.000.000,00
Pemeliharaan RutinBerkala Gedung Kantor 1.02.1.02.01.02.022.
- 180.000.000,00
- 180.000.000,00
Pemeliharaan RutinBerkala Kendaraan DinasOperasional 1.02.1.02.01.02.024.
- 47.036.500,00
50.000.000,00 97.036.500,00
Pemeliharaan RutinBerkala Perlengkapan Gedung Kantor 1.02.1.02.01.02.026.
3.750.000,00 204.150.000,00
- 207.900.000,00
Pemeliharaan Rutinberkala Perlengkapan Kantor 1.02.1.02.01.02.034.
1.900.000,00 2.280.500,00
850.819.500,00 855.000.000,00
pengadaan mobil dinasoperasional 1.02.1.02.01.02.093.
1.500.000,00 475.100.000,00
- 476.600.000,00
Program Peningkatan Disiplin Aparatur 1.02.1.02.01.03.
1.500.000,00 358.500.000,00
- 360.000.000,00
Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu 1.02.1.02.01.03.05.
- 116.600.000,00
- 116.600.000,00
Pembinaan Fisik dan Mental Aparatur 1.02.1.02.01.03.06.
246.750.000,00 2.141.522.000,00
- 2.388.272.000,00
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 1.02.1.02.01.05.
- 250.000.000,00
- 250.000.000,00
Pendidikan Dan Pelatihan Formal 1.02.1.02.01.05.001.
300
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Kode
Pegawai Barang dan Jasa
Jumlah Jenis Belanja
Modal
1 2
3 4
5 6=3+4+5
34.800.000,00 315.200.000,00
- 350.000.000,00
Peningkatan Kapasitas Sumber daya Manusia Kesehatan 1.02.1.02.01.05.065.
13.800.000,00 236.200.000,00
- 250.000.000,00
Capacity Buliding di Lingkungan SKPD 1.02.1.02.01.05.066.
56.000.000,00 444.000.000,00
- 500.000.000,00
DiklatTOT pejabatjabatan Bidang Kesehatan 1.02.1.02.01.05.067.
24.000.000,00 176.000.000,00
- 200.000.000,00
Peningkatan Custemer service Exellence 1.02.1.02.01.05.068.
118.150.000,00 720.122.000,00
- 838.272.000,00
Peningkatan Sumber daya Manusia Bidang Kesehatan 1.02.1.02.01.05.069.
21.400.000,00 128.600.000,00
- 150.000.000,00
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
1.02.1.02.01.06. 21.400.000,00
28.600.000,00 -
50.000.000,00 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
1.02.1.02.01.06.04. -
100.000.000,00 -
100.000.000,00 Pelaporan Barang Milik Daerah
1.02.1.02.01.06.28. 134.780.000,00
7.753.380.000,00 201.540.000,00
8.089.700.000,00 Program Obat dan Perbekalan Kesehatan
1.02.1.02.01.15. 25.900.000,00
4.974.100.000,00 -
5.000.000.000,00 Pengadaan obat dan perbekalan kesehatan buffer stock provinsi
1.02.1.02.01.15.08. 32.100.000,00
1.967.900.000,00 -
2.000.000.000,00 Pengadaan obat program
1.02.1.02.01.15.09. 9.010.000,00
168.990.000,00 -
178.000.000,00 Evaluasi Progam Obat, Kosmetik, Alat Kesehatan, Makanan dan
Minuman, serta Obat Tradisional di kabupatenkota se-Propinsi Riau Th. 2015
1.02.1.02.01.15.10. -
100.000.000,00 -
100.000.000,00 Pengawasan sarana distr Obat, Kosmetik, Alat Kesehatan, Makanan dan
Minuman, serta Obat Tradisional di kabupatenkota se-Propinsi Riau Th. 2015
1.02.1.02.01.15.11. 16.840.000,00
111.160.000,00 -
128.000.000,00 Koordinasi Progam Obat, Kosmetik, Alat Kesehatan, Makanan dan
Minuman, serta Obat Tradisional di kabupatenkota se-Propinsi Riau Th. 2015
1.02.1.02.01.15.12. 6.490.000,00
133.510.000,00 -
140.000.000,00 Implementasi Sistem Pengelolaan Instalasi Farmasi kabkota Se- Prov
Riau 1.02.1.02.01.15.13.
37.950.000,00 164.210.000,00
16.540.000,00 218.700.000,00
Peningkatan Pelayanan Instalasi farmasi Propinsi Riau 1.02.1.02.01.15.14.
6.490.000,00 133.510.000,00
- 140.000.000,00
Implementasi Sistem Pengelolaan Logistik Dinas kesehatan KabKota tahun 2015
1.02.1.02.01.15.15. -
- 185.000.000,00
185.000.000,00 Pengadaan Peralatan KB untuk Bidan Desa
1.02.1.02.01.15.18. 20.268.240.000,00
108.148.928.735,00 1.140.925.000,00
129.558.093.735,00 Program Upaya Kesehatan Masyarakat
1.02.1.02.01.16. 25.680.000,00
294.235.950,00 -
319.915.950,00 Penguatan program rujukan dalam rangka JKN
1.02.1.02.01.16.31. 8.760.000,00
241.240.000,00 -
250.000.000,00 Peningkatan Pelayanan Kesehatan Rujukan
1.02.1.02.01.16.32. 20.180.000,00
399.820.000,00 -
420.000.000,00 Penguatan Pelayanan Kesehatan Dasar
1.02.1.02.01.16.33. 13.400.000,00
236.600.000,00 -
250.000.000,00 Peningkatan SP3T Provinsi Riau
1.02.1.02.01.16.35. 14.140.000,00
135.860.000,00 -
150.000.000,00 Pengawasan pengobatan tradisonal di 12 kabKota
1.02.1.02.01.16.36. 24.720.000,00
425.280.000,00 -
450.000.000,00 Peningkatan Program Penyakit Tidak Menular
1.02.1.02.01.16.38. 32.300.000,00
384.050.000,00 -
416.350.000,00 Peningkatan dan Pemerataan DrDrg PTT
1.02.1.02.01.16.44. 19.412.000.000,00
88.000.000,00 -
19.500.000.000,00 Pengangkatan dan Penempatan Paramedis PTT Provinsi Riau
1.02.1.02.01.16.45. 25.200.000,00
391.030.000,00 -
416.230.000,00 Peningkatan dan Pemerataan Bidan PTT
1.02.1.02.01.16.46. 367.200.000,00
707.800.000,00 -
1.075.000.000,00 Peningkatan Pelayanan dan Pemeliharaan UPT Penanggulangan Krisis
Kesehatan, Pengembangan SDM dan Kesehatan Olahraga Masyarakat 1.02.1.02.01.16.47.
2.650.000,00 6.575.000,00
988.900.000,00 998.125.000,00
Pengadaan Alat Kantor di UPT Penanggulangan Krisis Kesehatan Pengembangan SDM dan Kesehatan Olahraga masyarakat
1.02.1.02.01.16.48. 34.050.000,00
340.950.000,00 -
375.000.000,00 Peningkatan Sumber Daya Manusia Kesehatan Olahraga masyarakat
1.02.1.02.01.16.49. -
111.175.000,00 -
111.175.000,00 Peningkatan Program Penanggulangan Bencana
1.02.1.02.01.16.50. -
53.450.000,00 -
53.450.000,00 Pemeliharaan water purifier
1.02.1.02.01.16.51. 5.000.000,00
215.000.000,00 -
220.000.000,00 Manajemen penanggulangan bencana dan dampak perubahan iklim
1.02.1.02.01.16.53. -
250.000.000,00 -
250.000.000,00 Pengendalian Kejadian Luar Biasa Keracunan Makanan
1.02.1.02.01.16.54. -
147.975.000,00 152.025.000,00
300.000.000,00 Pengadaan bahan dan alat Penanggulangan Krisis akibat kebakaran hutan
dan lahan 1.02.1.02.01.16.55.
234.000.000,00 103.351.152.785,00
- 103.585.152.785,00
Penyediaan Biaya Jamkesda di Provinsi Riau 1.02.1.02.01.16.56.
37.710.000,00 171.142.000,00
- 208.852.000,00
Manajemen Pelaksanaan Jamkesda 1.02.1.02.01.16.57.
11.250.000,00 197.593.000,00
- 208.843.000,00
Koordinasi Pelaksanaan JKN 1.02.1.02.01.16.59.
193.950.000,00 1.947.810.500,00
453.445.000,00 2.595.205.500,00
Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat 1.02.1.02.01.19.
82.280.000,00 596.698.500,00
- 678.978.500,00
Penyebarluasan informasi kesehatan 1.02.1.02.01.19.06.
74.430.000,00 308.949.000,00
- 383.379.000,00
Pengembangan informasi kesehatan ke masyarakat 1.02.1.02.01.19.08.
25.150.000,00 3.029.000,00
453.445.000,00 481.624.000,00
Pengadaan peralatan penunjang kegiatan promosi kesehatan dan peran serta masyarakat
1.02.1.02.01.19.09. 2.240.000,00
147.760.000,00 -
150.000.000,00 Optimalisasi peran posyandu kabkota
1.02.1.02.01.19.10. 3.600.000,00
146.400.000,00 -
150.000.000,00 Dukungan peningkatan kinerja petugas kesehatan dalam pengembangan
desakelurahan siaga aktif 1.02.1.02.01.19.11.
1.450.000,00 191.820.500,00
- 193.270.500,00
Penguatan peran UKS di Provinsi Riau 1.02.1.02.01.19.12.
- 88.000.000,00
- 88.000.000,00
Penyuluhan kesehatan di daerah yang rawan KLB 1.02.1.02.01.19.13.
1.400.000,00 338.600.000,00
- 340.000.000,00
Penilaian Puskesmas dan tenaga kesehatan teladan se-Provinsi Riau 1.02.1.02.01.19.14.
3.400.000,00 126.553.500,00
- 129.953.500,00
Evaluasi program promosi kesehatan 1.02.1.02.01.19.17.
124.890.000,00 1.753.107.300,00
- 1.877.997.300,00
Program Perbaikan Gizi Masyarakat 1.02.1.02.01.20.
72.000.000,00 78.000.000,00
- 150.000.000,00
Penyusunan Peta Informasi Masyarakat Kurang Gizi 1.02.1.02.01.20.08.
- 202.500.000,00
- 202.500.000,00
Penanggulangan masalah gizi 1.02.1.02.01.20.09.
39.490.000,00 197.204.000,00
- 236.694.000,00
Peningkatan Kinerja Program Gizi 1.02.1.02.01.20.10.
10.800.000,00 578.003.300,00
- 588.803.300,00
Revitalisasi Posyandu 1.02.1.02.01.20.11.
2.600.000,00 697.400.000,00
- 700.000.000,00
Buffer stock MP.ASI balita yg mengalami masalah gizi kurang 1.02.1.02.01.20.12.
82.800.000,00 1.177.200.000,00
- 1.260.000.000,00
Program Pengembangan Lingkungan Sehat 1.02.1.02.01.21.
23.520.000,00 351.480.000,00
- 375.000.000,00
Peningkatan akses masyarakat terhadap air minum yang berkualitas 1.02.1.02.01.21.06.
- 125.000.000,00
- 125.000.000,00
Surveilans kualitas air minum Sarana Pamsimas Tahapan 1 1.02.1.02.01.21.07.
42.480.000,00 382.520.000,00
- 425.000.000,00
Peningkatan dan pengembangan wilayah STBM 1.02.1.02.01.21.08.
11.760.000,00 158.240.000,00
- 170.000.000,00
Pengendalian bahaya pada Tempat-tempat Umum TTU 1.02.1.02.01.21.09.
301
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Kode
Pegawai Barang dan Jasa
Jumlah Jenis Belanja
Modal
1 2
3 4
5 6=3+4+5
5.040.000,00 159.960.000,00
- 165.000.000,00
Peningkatan dan pengembangan wilayah pemukiman sehat 1.02.1.02.01.21.10.
128.860.000,00 4.461.040.000,00
244.220.000,00 4.834.120.000,00
Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular 1.02.1.02.01.22.
4.500.000,00 95.500.000,00
- 100.000.000,00
Survey Kusta Frambusia 1.02.1.02.01.22.13.
- 100.000.000,00
- 100.000.000,00
Intensifikasi penemuan kasus HIV dan IMS 1.02.1.02.01.22.14.
30.400.000,00 84.600.000,00
- 115.000.000,00
Survey Darah Jari 1.02.1.02.01.22.15.
10.500.000,00 189.500.000,00
- 200.000.000,00
Peningkatan Cakupan Tatalaksana Kualitas Program pengendalian Malaria
1.02.1.02.01.22.16. -
25.000.000,00 -
25.000.000,00 Pemantapan Pengetahuan dan Pelaporan Data DBD bagi petugas kabkota
1.02.1.02.01.22.17. -
155.610.000,00 -
155.610.000,00 Monitor dan Supervisi Program P2B2
1.02.1.02.01.22.18. -
218.550.000,00 -
218.550.000,00 Monitor dan Supervisi Program P2ML
1.02.1.02.01.22.19. 10.150.000,00
97.603.000,00 -
107.753.000,00 Peningkatan kapasitas penyakit Kusta bagi Dokter di PRK Kusta KabKota
1.02.1.02.01.22.20. 6.160.000,00
73.840.000,00 -
80.000.000,00 Peningkatan Manajemen Program ISPA dan Diare se Provinsi riau
1.02.1.02.01.22.21. 11.340.000,00
189.293.000,00 -
200.633.000,00 Peningkatan Kapasitas dan Cakupan dalam Pengendalian TB
1.02.1.02.01.22.22. -
120.000.000,00 -
120.000.000,00 Peningkatan Pengendalian Penyakit Bersumber Binatang dan Penyakit
Menular Lainnya 1.02.1.02.01.22.23.
4.500.000,00 295.500.000,00
- 300.000.000,00
Pengadaan Logistik Program P2B2 1.02.1.02.01.22.24.
6.650.000,00 1.156.349.000,00
- 1.162.999.000,00
Pengadaan Logistik Alat dan Bahan Program P2ML 1.02.1.02.01.22.25.
- 130.000.000,00
- 130.000.000,00
Peningkatan Penemuan kasus AFP 1.02.1.02.01.22.26.
6.300.000,00 118.700.000,00
- 125.000.000,00
Evaluasi Program AFP 1.02.1.02.01.22.27.
8.820.000,00 126.180.000,00
- 135.000.000,00
Evaluasi Program Penyelenggaraan Kesehatan haji 1.02.1.02.01.22.28.
- 120.000.000,00
- 120.000.000,00
Peningkatan Program Kesehatan Haji 1.02.1.02.01.22.29.
- 200.000.000,00
- 200.000.000,00
Magang petugas kesehatan dalam rangka persiapan Embarkasi Debarkasi Riau tahun 2015
1.02.1.02.01.22.30. 1.800.000,00
5.380.000,00 244.220.000,00
251.400.000,00 Pengadaan cold chain dan peralatan imunisasi
1.02.1.02.01.22.31. 1.800.000,00
198.200.000,00 -
200.000.000,00 Pengadaan ADS auto disposible stringe
1.02.1.02.01.22.32. 17.640.000,00
164.535.000,00 -
182.175.000,00 peningkatan Kapasitas bidan desa vaksinator dan cold chain
1.02.1.02.01.22.33. 6.300.000,00
98.700.000,00 -
105.000.000,00 Peningkatan Imunisasi dalam rangka akselerasi GAIN UCI
1.02.1.02.01.22.34. 2.000.000,00
148.000.000,00 -
150.000.000,00 Pengadaan peralatan pendukung kegiatan imunisasi
1.02.1.02.01.22.35. -
200.000.000,00 -
200.000.000,00 Pengendalian KLB kesehatan termasuk Krisis Kesehatan
1.02.1.02.01.22.36. -
150.000.000,00 -
150.000.000,00 Peningkatan kemampuan pengelola program imunisasi
1.02.1.02.01.22.37. 600.490.000,00
8.338.500.000,00 1.205.010.000,00
10.144.000.000,00 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan
1.02.1.02.01.23. -
150.000.000,00 -
150.000.000,00 Sinkronisasi perizinan dan pengembangan sarana kesehatan pemerintah
dan Swasta 1.02.1.02.01.23.10.
- 200.000.000,00
- 200.000.000,00
Pembinaan Akreditasi dan Pengawasan perizinan sarana kesehatan pemerintahswasta Se-Propinsi Riau
1.02.1.02.01.23.11. 5.900.000,00
344.100.000,00 -
350.000.000,00 Rakerkesda Rapat Kerja Kesehatan Daerah
1.02.1.02.01.23.12. 17.500.000,00
132.500.000,00 -
150.000.000,00 Penyusunan Perencanaan Bersumber APBN
1.02.1.02.01.23.13. 21.520.000,00
172.480.000,00 -
194.000.000,00 Penyusunan Perencanaan APBD Provinsi Riau
1.02.1.02.01.23.14. 201.460.000,00
284.540.000,00 14.000.000,00
500.000.000,00 Pengembangan Data cepat puskemas 24 jam Provinsi Riau
1.02.1.02.01.23.15. 24.290.000,00
2.814.000.000,00 161.710.000,00
3.000.000.000,00 Pengadaan sarana Data cepat puskemas 24 jam di Provinsi Riau
1.02.1.02.01.23.16. 18.060.000,00
131.940.000,00 -
150.000.000,00 Evaluasi anggaran bersumber APBNAPBD provinsi Riau
1.02.1.02.01.23.17. 24.930.000,00
170.070.000,00 -
195.000.000,00 Koordinasi Evaluasi Program Kesehatan
1.02.1.02.01.23.18. 17.400.000,00
95.600.000,00 37.000.000,00
150.000.000,00 Pengembangan Bank Data dan informasi
1.02.1.02.01.23.19. 25.130.000,00
149.870.000,00 -
175.000.000,00 Koordinasi dan Pengelolaan data dan informasi Kesehatan Provinsi Riau
1.02.1.02.01.23.20. 155.200.000,00
1.294.800.000,00 -
1.450.000.000,00 Biaya Pelayanan dan Pemeliharaan UPT Labkesling
1.02.1.02.01.23.21. -
320.000.000,00 -
320.000.000,00 Penyediaan Jasa Pelayanan UPT Labkesling
1.02.1.02.01.23.22. 6.450.000,00
1.193.550.000,00 -
1.200.000.000,00 Pengadaan Bahan Laboratorium Reagensia UPT Labkesling
1.02.1.02.01.23.23. 5.200.000,00
2.500.000,00 992.300.000,00
1.000.000.000,00 Pengadaan Alat-Alat Laboratorium Bagi UPT Labkesling
1.02.1.02.01.23.24. 3.300.000,00
146.700.000,00 -
150.000.000,00 Peningkatan Pelayanan Laboratorium KabKota
1.02.1.02.01.23.25. -
255.000.000,00 -
255.000.000,00 Tindak Lanjut Akreditasi Sesuai Dengan ISOIEC 17025 ; 2008
1.02.1.02.01.23.26. 18.600.000,00
186.400.000,00 -
205.000.000,00 Peningkatan Kinerja Program Pengembangan Sarana Kesehatan
1.02.1.02.01.23.28. 20.710.000,00
129.290.000,00 -
150.000.000,00 pemantapan renstra dinas kesehatan provinsi Riau 2014-2015
1.02.1.02.01.23.29. 34.840.000,00
165.160.000,00 -
200.000.000,00 pelaksanaan percepatan SPM kesehatan
1.02.1.02.01.23.30. 39.500.000,00
5.344.927.000,00 -
5.384.427.000,00 Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan
prasarana puskesmaspuskesmas pembantu dan jaringannya
1.02.1.02.01.25. 8.750.000,00
558.250.000,00 -
567.000.000,00 Penyelesaian pembangunan Puskesmas Kandis Kab. Siak
1.02.1.02.01.25.26. 6.950.000,00
660.127.000,00 -
667.077.000,00 Penyelesaian pembangunan Puskesmas Peranap Kab. Inhu
1.02.1.02.01.25.29. 8.750.000,00
821.600.000,00 -
830.350.000,00 Penyelesaian pembangunan Puskesmas Lubuk dalam Kab. Siak
1.02.1.02.01.25.30. 5.250.000,00
1.994.750.000,00 -
2.000.000.000,00 Pengadaan Sarana dan Prasarana Puskesmas di Kab. Siak
1.02.1.02.01.25.40. 2.550.000,00
267.450.000,00 -
270.000.000,00 Pembangunan Rumah Dinas di Puskesmas Perawatan Teluk Belitung
1.02.1.02.01.25.50. 4.250.000,00
495.750.000,00 -
500.000.000,00 Pengadaan Alat Kesehatan untuk Poskesdes
1.02.1.02.01.25.52. 750.000,00
149.250.000,00 -
150.000.000,00 Pembangunan Puskesmas Pembantu Desa Tanah Sari Kab. Kampar
1.02.1.02.01.25.54. 750.000,00
149.250.000,00 -
150.000.000,00 Pembangunan Puskesmas Pembantu Desa Cahaya Baru Kec. Mandah
1.02.1.02.01.25.70. 750.000,00
149.250.000,00 -
150.000.000,00 Posyandu Percontohan
1.02.1.02.01.25.72. 750.000,00
99.250.000,00 -
100.000.000,00 Pos Yandu Percontohan
1.02.1.02.01.25.73. 14.100.000,00
383.874.700,00 755.261.300,00
1.153.236.000,00 Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana
rumah sakitrumah sakit jiwarumah sakit paru-parurumah sakit mata
1.02.1.02.01.26. 7.350.000,00
347.650.000,00 -
355.000.000,00 Penyusunan Inventarisasi Sarana dan Prasarana RSUD, Puskesmas, Pustu
dan Puskel Se-Propinsi Riau puskemas. Pustu dan puskesl se prov Riau 1.02.1.02.01.26.57.
6.750.000,00 36.224.700,00
755.261.300,00 798.236.000,00
Pembangunan Bank RSUD RSUD Selasih 1.02.1.02.01.26.58.
109.860.000,00 3.239.588.000,00
31.000.000,00 3.380.448.000,00
Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak 1.02.1.02.01.32.
302
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Kode
Pegawai Barang dan Jasa
Jumlah Jenis Belanja
Modal
1 2
3 4
5 6=3+4+5
- 140.000.000,00
- 140.000.000,00
Peningkatan Kinerja Pengelola Program Kesehatan Anak 1.02.1.02.01.32.05.
5.040.000,00 114.960.000,00
- 120.000.000,00
Akselerasi Penurunan Kematian Perinatal Tk. Provinsi Riau 1.02.1.02.01.32.07.
10.080.000,00 358.920.000,00
31.000.000,00 400.000.000,00
Evaluasi Bringing Rate dan Filling Rate Serta Logistik Buku KIA 1.02.1.02.01.32.08.
28.560.000,00 221.440.000,00
- 250.000.000,00
Peningkatan Kualitas Hidup Anak 1.02.1.02.01.32.09.
- 250.000.000,00
- 250.000.000,00
Penguatan Kohort Bayi dan Balita 1.02.1.02.01.32.10.
10.080.000,00 189.920.000,00
- 200.000.000,00
Stimulasi Deteksi Intervensi Dini Tumbuh Kembang Bayi dan Balita 1.02.1.02.01.32.11.
24.600.000,00 370.400.000,00
- 395.000.000,00
Peningkatan Cakupan K4 melalui Penguatan P4K dan ANC Terpadu 1.02.1.02.01.32.12.
15.540.000,00 269.460.000,00
- 285.000.000,00
Peningkatan SDM Bidan Desa di KabKota dengan Jumlah Kasus Kematian Ibu tertinggi kematian tertinggi
1.02.1.02.01.32.13. 7.560.000,00
202.888.000,00 -
210.448.000,00 Pelacakan kasus kematian Ibu Audit Kematian Ibu
1.02.1.02.01.32.14. -
165.000.000,00 -
165.000.000,00 Peningkatan Kapasitas pengelola Program Kesehatan Ibu
1.02.1.02.01.32.15. -
220.000.000,00 -
220.000.000,00 Fasilitasi Peningkatan Pelayanan KB berkualitas
1.02.1.02.01.32.16. 4.200.000,00
390.800.000,00 -
395.000.000,00 Pengadaan Paket Kelas Ibu Hamil
1.02.1.02.01.32.17. 4.200.000,00
345.800.000,00 -
350.000.000,00 Pengadaan Paket Pemeriksaan Ibu Hamil
1.02.1.02.01.32.18. RUMAH SAKIT UMUM DAERAH ARIFIN ACHMAD
71.629.848.750,00 126.941.323.536,00
150.899.831.999,00 349.471.004.285,00
1.02.02. 71.629.848.750,00
126.941.323.536,00 150.899.831.999,00
349.471.004.285,00 KESEHATAN
1.02. 15.406.748.750,00