973.030.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Kode Pegawai Barang dan Jasa Jumlah Jenis Belanja Modal 1 2 3 4 5 6=3+4+5 2.070.000,00 397.930.000,00 - 400.000.000,00 Pembangunan Balai Adat suku Piliang Desa Koto Lubuk Jambi Kec. Kuantan Mudik Kab. Kuansing 1.05.1.03.02.18.079. 2.250.000,00 247.750.000,00 - 250.000.000,00 Pembangunan Masjid Al Husna Dusun Empat Penatan Desa Kampar Kec. Kampar Timur Kam. Kampar 1.05.1.03.02.18.080. 2.250.000,00 247.750.000,00 - 250.000.000,00 Rehab Masjid Al - Muttaqin Dusun Jawi-Jawi Desa Koto Perambahan Kec. Kampar Timur Kab. Kampar 1.05.1.03.02.18.081. 2.550.000,00 297.450.000,00 - 300.000.000,00 Pembangunan Masjid Al-Firdaus Jl. Firdaus Kel. Simpang Baru Kec. Tampan kota Pekanbaru 1.05.1.03.02.18.082. 2.250.000,00 247.750.000,00 - 250.000.000,00 Rehab Masjid Al Ghufron Jl. Cipta Karya Kel. Tuah Karya Kec. Tampan Pekanbaru 1.05.1.03.02.18.083. 1.650.000,00 148.350.000,00 - 150.000.000,00 Pembangunan Gedung Cahaya Bunda Dusun Mulya , Desa Keranji Guguh, Kec. Koto Gasib Kab. Siak 1.05.1.03.02.18.084. 1.650.000,00 148.350.000,00 - 150.000.000,00 Pembangunan Mesjid Al - Hijrah Dusun 3 Petaling Jaya Desa Dundungan Kec. Pangkalan Kuras Pelalawan 1.05.1.03.02.18.086. 2.400.000,00 147.600.000,00 - 150.000.000,00 Pembangunan Mushalla Nurul Iman RT. 01 RW 02 Desa Kuala Gasib, siak 1.05.1.03.02.18.087. 2.100.000,00 97.900.000,00 - 100.000.000,00 Pembangunan Mushalla Al - Miftahuljannah, desa Bunga Raya, Kec. Bunga Raya, siak 1.05.1.03.02.18.090. 3.650.000,00 1.984.350.000,00 12.000.000,00 2.000.000.000,00 Pembangunan Sekretariat dan Gedung Serbaguna Yayasan Fortuna Sejati Kec. Tampan Pekanbaru 1.05.1.03.02.18.095. 3.350.000,00 996.650.000,00 - 1.000.000.000,00 Pembangunan Masjid Tawakal Jl. Puncak Sari KEL. Sri Meranti Kec. Rumbai, Pekanbaru 1.05.1.03.02.18.096. 1.650.000,00 338.350.000,00 - 340.000.000,00 Rehab Masjid Al Mustaqim Desa Alai Kec. Tebing Tinggi Barat Kab. Kepulauan Meranti 1.05.1.03.02.18.097. 3.650.000,00 1.996.350.000,00 - 2.000.000.000,00 Pembangunan Balai Pertemuan Warga Desa Bukit Batu Laut Kab. Bengkalis 1.05.1.03.02.18.098. 2.550.000,00 447.450.000,00 - 450.000.000,00 Pembangunan Surau Suluk Ubudiyah, Desa Penghidupan Kecamatan Kampar Kiri Tengah Kab. Kampar 1.05.1.03.02.18.100. 1.650.000,00 198.350.000,00 - 200.000.000,00 Peningkatan Masjid Al Jamiah Desa Hangtuah Perhentian Raja, Kab. Kampar 1.05.1.03.02.18.102. 1.950.000,00 348.050.000,00 - 350.000.000,00 Pembangunan Balai Adat Desa Tabing, Kec. Koto Kampar Hulu 1.05.1.03.02.18.103. 1.650.000,00 348.350.000,00 - 350.000.000,00 Pembangunan Balai Adat Desa Pulau Gadang, Kec. Tiga Belas Koto Kampar 1.05.1.03.02.18.104. 2.550.000,00 347.450.000,00 - 350.000.000,00 Pembangunan Balai Adat Desa Siberuang, Kec. Koto Kampar Hulu 1.05.1.03.02.18.105. 2.550.000,00 497.450.000,00 - 500.000.000,00 Renovasi Masjid Al Rahman Desa Alai Kec. Tebing Tinggi Barat, Akb. Kep. Meranti 1.05.1.03.02.18.106. 2.550.000,00 497.450.000,00 - 500.000.000,00 Renovasi Masjid Al Mujahidin Desa Nipah Senanu Kec. Tebing Tinggi Timur Kab. Kep. Meranti 1.05.1.03.02.18.107. - 100.000.000,00 - 100.000.000,00 PERENCANAAN PEMBANGUNAN

1.06. -

100.000.000,00 - 100.000.000,00 Program Pengembangan DataInformasi

1.06.1.03.02.15. -

100.000.000,00 - 100.000.000,00 Partisipasi Dalam Pelaksanaan Pameran Tahunan 1.06.1.03.02.15.06. BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 4.540.390.000,00 52.359.189.975,00 3.839.425.350,00 60.739.005.325,00

1.06.01. 4.540.390.000,00

52.359.189.975,00 3.839.425.350,00 60.739.005.325,00 PERENCANAAN PEMBANGUNAN

1.06. 973.030.000,00

7.198.310.325,00 950.040.000,00 9.121.380.325,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1.06.1.06.01.01. -

168.300.000,00 - 168.300.000,00 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1.06.1.06.01.01.001. - 864.600.000,00 - 864.600.000,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik 1.06.1.06.01.01.002. - 434.500.000,00 - 434.500.000,00 Penyediaan Jasa Peralatan Dan Perlengkapan Kantor 1.06.1.06.01.01.003. - 622.160.000,00 - 622.160.000,00 Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan Perizinan Kendaraan DinasOperasional 1.06.1.06.01.01.006. 474.960.000,00 177.167.625,00 - 652.127.625,00 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 1.06.1.06.01.01.008. - 219.450.000,00 - 219.450.000,00 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 1.06.1.06.01.01.009. - 220.000.000,00 - 220.000.000,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor 1.06.1.06.01.01.010. - 525.257.700,00 - 525.257.700,00 Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan 1.06.1.06.01.01.011. - 687.005.000,00 - 687.005.000,00 Penyediaan Komponen Instalasi ListrikPenerangan Bangunan Kantor 1.06.1.06.01.01.012. 2.000.000,00 - 852.480.000,00 854.480.000,00 Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor 1.06.1.06.01.01.013. - 105.940.000,00 97.560.000,00 203.500.000,00 Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan 1.06.1.06.01.01.015. - 440.000.000,00 - 440.000.000,00 Penyediaan Makanan Dan Minuman 1.06.1.06.01.01.017. - 2.335.000.000,00 - 2.335.000.000,00 Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah 1.06.1.06.01.01.018. 468.720.000,00 26.280.000,00 - 495.000.000,00 Penyediaan Jasa Keamanan Kantor 1.06.1.06.01.01.019. 23.600.000,00 226.400.000,00 - 250.000.000,00 Penyediaan jasa sosialisasi, informasi, publikasi dan kehumasan SKPD 1.06.1.06.01.01.022. 3.750.000,00 146.250.000,00 - 150.000.000,00 Penyediaan Jasa Administrasi Kantor 1.06.1.06.01.01.023. 9.250.000,00 1.584.225.000,00 1.551.150.000,00 3.144.625.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1.06.1.06.01.02. 2.250.000,00 - 646.200.000,00 648.450.000,00 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 1.06.1.06.01.02.007. 2.250.000,00 - 657.750.000,00 660.000.000,00 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 1.06.1.06.01.02.009. 2.500.000,00 - 247.200.000,00 249.700.000,00 Pengadaan Mebeleur 1.06.1.06.01.02.010. 2.250.000,00 217.750.000,00 - 220.000.000,00 Pemeliharaan RutinBerkala Gedung Kantor 1.06.1.06.01.02.022. - 250.800.000,00 - 250.800.000,00 Pemeliharaan RutinBerkala Mobil Jabatan 1.06.1.06.01.02.023. - 461.175.000,00 - 461.175.000,00 Pemeliharaan RutinBerkala Kendaraan DinasOperasional 1.06.1.06.01.02.024. - 220.000.000,00 - 220.000.000,00 Pemeliharaan RutinBerkala Perlengkapan Gedung Kantor 1.06.1.06.01.02.026. - 220.000.000,00 - 220.000.000,00 Pemeliharaan RutinBerkala Peralatan Gedung Kantor 1.06.1.06.01.02.028. - 214.500.000,00 - 214.500.000,00 Pemeliharaan RutinBerkala Mebeleur 1.06.1.06.01.02.029. 4.500.000,00 1.055.500.000,00 - 1.060.000.000,00 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 1.06.1.06.01.03. 900.000,00 179.100.000,00 - 180.000.000,00 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya 1.06.1.06.01.03.02. 900.000,00 179.100.000,00 - 180.000.000,00 Pengadaan Pakaian Korpri 1.06.1.06.01.03.04. 900.000,00 179.100.000,00 - 180.000.000,00 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu 1.06.1.06.01.03.05. - 160.000.000,00 - 160.000.000,00 Pembinaan Fisik dan Mental Aparatur 1.06.1.06.01.03.06. 900.000,00 179.100.000,00 - 180.000.000,00 Pengadaan Pakaian Olahraga dan Perlengkapannya 1.06.1.06.01.03.07. 314 Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Kode Pegawai Barang dan Jasa Jumlah Jenis Belanja Modal 1 2 3 4 5 6=3+4+5 900.000,00 179.100.000,00 - 180.000.000,00 Pengadaan Pakaian Melayu dan Perlengkapannya 1.06.1.06.01.03.08. - 150.000.000,00 - 150.000.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 1.06.1.06.01.05. - 150.000.000,00 - 150.000.000,00 Pendidikan Dan Pelatihan Formal 1.06.1.06.01.05.001. 13.800.000,00 251.200.000,00 - 265.000.000,00 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

1.06.1.06.01.06. 6.750.000,00

83.250.000,00 - 90.000.000,00 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun 1.06.1.06.01.06.04. 7.050.000,00 167.950.000,00 - 175.000.000,00 Penyusunan Rencana Kerja SKPD 1.06.1.06.01.06.05. 633.040.000,00 4.060.042.850,00 766.917.150,00 5.460.000.000,00 Program Pengembangan DataInformasi

1.06.1.06.01.15. 81.300.000,00

249.700.000,00 19.000.000,00 350.000.000,00 Penyusunan Dokumen Data dan Informasi Untuk Mendukung Penyususnan RKPD Provinsi Riau 1.06.1.06.01.15.17. 3.000.000,00 412.000.000,00 - 415.000.000,00 Koordinasi dan Sinkronisasi Bidang Statistik, Pelaporan dan Evaluasi 1.06.1.06.01.15.18. 166.800.000,00 658.200.000,00 - 825.000.000,00 Penyusunan data statistik Provinsi Riau 1.06.1.06.01.15.19. 109.700.000,00 352.800.000,00 37.500.000,00 500.000.000,00 Sistem Informasi Pembangunan Daerah SIPD Provinsi Riau 1.06.1.06.01.15.20. 89.300.000,00 314.200.000,00 121.500.000,00 525.000.000,00 Penyusunan Data Spasial Informasi Pembangunan Provinsi Riau 1.06.1.06.01.15.21. 27.400.000,00 367.482.850,00 230.117.150,00 625.000.000,00 Peningkatan Jaringan Intranet di Bappeda Prov. Riau 1.06.1.06.01.15.22. 36.200.000,00 438.800.000,00 - 475.000.000,00 Penerbitan Majalah Perencanaan Pembangunan Daerah Prov. Riau 1.06.1.06.01.15.23. 1.400.000,00 273.600.000,00 - 275.000.000,00 Penyediaan Buku Agenda dan kalender Bappada 1.06.1.06.01.15.24. 88.050.000,00 161.950.000,00 200.000.000,00 450.000.000,00 Pembangunan Sistem Aplikasi Perencanaan Pembangunan Provinsi Riau 1.06.1.06.01.15.25. 11.490.000,00 388.510.000,00 - 400.000.000,00 Partisipasi dalam Kegiatan Pameran Pembangunan 1.06.1.06.01.15.26. 16.900.000,00 94.300.000,00 158.800.000,00 270.000.000,00 Pengelolaan Perpustakaan BAPPEDA Provinsi Riau 1.06.1.06.01.15.27. 1.500.000,00 348.500.000,00 - 350.000.000,00 Pengelolaan Simpul Jaringan Geospasial Provinsi Riau 1.06.1.06.01.15.28. 246.100.000,00 4.828.900.000,00 - 5.075.000.000,00 Program Kerjasama Pembangunan 1.06.1.06.01.16. 2.100.000,00 647.900.000,00 - 650.000.000,00 Peningkatan dan Pengembangan Kerjasama Pembangunan Antar Negara 1.06.1.06.01.16.08. 6.300.000,00 443.700.000,00 - 450.000.000,00 Tindak Lanjut Agenda Forum Kerjasama Gubernur se- Sumatera 1.06.1.06.01.16.09. 28.800.000,00 321.200.000,00 - 350.000.000,00 Pengembangan Kerjasama Pembangunan Antara Provinsi dan Daerah 1.06.1.06.01.16.10. 29.800.000,00 320.200.000,00 - 350.000.000,00 Pengembangan Kerjasama Pembangunan Antara Pemerintah dengan Badan Usaha Pihak Swasta 1.06.1.06.01.16.11. 46.550.000,00 403.450.000,00 - 450.000.000,00 Pengendalian dan Evaluasi Program Kerjasama Pembangunan antar Daerah, Regional dan Dunia Usaha 1.06.1.06.01.16.12. 39.150.000,00 310.850.000,00 - 350.000.000,00 Penyusunan Data dan Informasi Objek Kerjasama Pembangunan antar daerah dan Provinsi Riau 1.06.1.06.01.16.13. 38.350.000,00 361.650.000,00 - 400.000.000,00 Forum Perencanaan Program Kerjasama Pembangunan antar daerah 1.06.1.06.01.16.14. 1.800.000,00 248.200.000,00 - 250.000.000,00 Koordinasi Kerjasama Perencanaan Pembangunan Perdesaan Provinsi Riau 1.06.1.06.01.16.15. 3.000.000,00 322.000.000,00 - 325.000.000,00 Koordinasi Pelaksanaan Program Bidang Sumber Daya Air di Provisi Riau 1.06.1.06.01.16.16. 50.250.000,00 1.449.750.000,00 - 1.500.000.000,00 Peningkatan Kerjasama Fasilitas dan Fungsi Cagar Biosfer Giam Siak Kecil Bukit Batu 1.06.1.06.01.16.17. 16.000.000,00 583.600.000,00 50.400.000,00 650.000.000,00 Program Perencanaan Pengembangan Kota-kota Menengah dan Besar

1.06.1.06.01.19. 8.450.000,00

316.550.000,00 - 325.000.000,00 Pelaksanaan Koordinasi Program PAMSIMAS Provinsi Riau 1.06.1.06.01.19.12. 7.550.000,00 267.050.000,00 50.400.000,00 325.000.000,00 Pelaksanaan Koordinasi Program RIS-PNPM Provinsi Riau 1.06.1.06.01.19.13. 409.520.000,00 11.457.860.000,00 107.620.000,00 11.975.000.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah

1.06.1.06.01.20. 24.540.000,00

175.460.000,00 - 200.000.000,00 Penerapan, Evaluasi dan Audit ISO 9001:2008 Bappeda Provinsi Riau 1.06.1.06.01.20.06. 10.400.000,00 439.600.000,00 - 450.000.000,00 Inhouse Training Pemantapan Kapasitas Aparatur Bappeda Provinsi Riau 1.06.1.06.01.20.07. 900.000,00 299.100.000,00 - 300.000.000,00 Peningkatan Kemampuan Penyusunan Dokumen Perencanaan 1.06.1.06.01.20.08. 2.700.000,00 247.300.000,00 - 250.000.000,00 Peningkatan Kemampuan Bahasa Inggris Aparatur Perencana 1.06.1.06.01.20.09. 700.000,00 449.300.000,00 - 450.000.000,00 Monitoring dan Evaluasi Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi di Provinsi Riau 1.06.1.06.01.20.10. 10.500.000,00 370.000.000,00 19.500.000,00 400.000.000,00 Koordinasi dan Sinkronisasi Program Bidang Infrastruktur dan Lingkungan Hidup 1.06.1.06.01.20.11. 1.500.000,00 373.500.000,00 - 375.000.000,00 Pelaksanaan Koordinasi Program Perumahan dan Permukiman Provinsi Riau 1.06.1.06.01.20.12. 18.380.000,00 331.620.000,00 - 350.000.000,00 Pelaksanaan Pokja AMPL Provinsi Riau 1.06.1.06.01.20.13. 29.400.000,00 270.600.000,00 - 300.000.000,00 Pelaksanaan Pokja RAD-GRK 1.06.1.06.01.20.14. 218.100.000,00 181.900.000,00 - 400.000.000,00 Pelaksanaan Pokja Cagar Biosfer Giam Siak Kecil Bukit Batu 1.06.1.06.01.20.15. 47.500.000,00 1.364.380.000,00 88.120.000,00 1.500.000.000,00 Penyusunan Peraturan Daerah RTRW Provinsi Riau 1.06.1.06.01.20.16. 4.750.000,00 745.250.000,00 - 750.000.000,00 Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Strategis Hutan Lindung Mahato 1.06.1.06.01.20.17. 4.750.000,00 745.250.000,00 - 750.000.000,00 Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Strategis PLTA Koto Panjang 1.06.1.06.01.20.18. 5.350.000,00 1.494.650.000,00 - 1.500.000.000,00 Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Pesisir dan Pulau-pulau Terluar 1.06.1.06.01.20.19. 2.100.000,00 497.900.000,00 - 500.000.000,00 Koordinasi Pelaksanaan REDD+ di Provinsi Riau 1.06.1.06.01.20.20. 20.650.000,00 979.350.000,00 - 1.000.000.000,00 Penyusunan Manajemen Penanganan Jalan Provinsi Riau 1.06.1.06.01.20.21. 3.650.000,00 1.146.350.000,00 - 1.150.000.000,00 Peningkatan Kemampuan Teknis Aparat Perencana 1.06.1.06.01.20.22. 3.650.000,00 1.346.350.000,00 - 1.350.000.000,00 Peningkatan Kemampuan Teknis Tenaga Fungsional Perencana 1.06.1.06.01.20.23. 1.552.550.000,00 12.613.550.000,00 271.900.000,00 14.438.000.000,00 Program Perencanaan Pembangunan Daerah

1.06.1.06.01.21. 11.950.000,00

713.050.000,00 - 725.000.000,00 Penyusunan Rancangan RKPD 1.06.1.06.01.21.008. 142.900.000,00 832.100.000,00 - 975.000.000,00 Penyelenggaraan Musrenbang RKPD 1.06.1.06.01.21.009. 226.800.000,00 673.200.000,00 - 900.000.000,00 Penyusunan Kebijakan Umum APBD KUA dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara PPAS 1.06.1.06.01.21.016. 43.500.000,00 527.600.000,00 78.900.000,00 650.000.000,00 Pengendalian dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah 1.06.1.06.01.21.017. 24.600.000,00 475.400.000,00 - 500.000.000,00 Evaluasi Kinerja Pemerintah Daerah EKPD Provinsi Riau 1.06.1.06.01.21.018. 24.600.000,00 475.400.000,00 - 500.000.000,00 Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah di Provinsi Riau 1.06.1.06.01.21.019. 315 Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Kode Pegawai Barang dan Jasa Jumlah Jenis Belanja Modal 1 2 3 4 5 6=3+4+5 24.600.000,00 325.400.000,00 - 350.000.000,00 Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Bidang Infrastruktur Provinsi Riau 1.06.1.06.01.21.021. 11.950.000,00 963.050.000,00 - 975.000.000,00 Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah 1.06.1.06.01.21.022. 6.900.000,00 443.100.000,00 - 450.000.000,00 Sosialisasi Sistem Perencanaan di Provinsi Riau 1.06.1.06.01.21.023. 106.320.000,00 443.680.000,00 15.000.000,00 565.000.000,00 Verifikasi, Analisis dan Penyelarasan Dokumen Perencanaan RPJP dan RPJMD Kabupaten Kota 1.06.1.06.01.21.024. 54.800.000,00 378.200.000,00 - 433.000.000,00 Pengendalian dan Evaluasi Rencana Program dan Kegiatan Penelitian 1.06.1.06.01.21.025. 19.950.000,00 470.050.000,00 - 490.000.000,00 Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Bidang Penelitian dan Kerjasama Pembangunan 1.06.1.06.01.21.026. 268.890.000,00 941.110.000,00 35.000.000,00 1.245.000.000,00 Kajian Akademis RPJPD Provinsi Riau 1.06.1.06.01.21.027. 115.250.000,00 789.750.000,00 25.000.000,00 930.000.000,00 KLHS Evaluasi RPJPD Provinsi Riau 2005 - 2025 1.06.1.06.01.21.028. - 550.000.000,00 - 550.000.000,00 Penyiapan MateriPaparanMakalah pimpinan terkait perencanaan pembangunan di provinsi Riau 1.06.1.06.01.21.029. 68.050.000,00 431.950.000,00 - 500.000.000,00 Sinkronisasi Perencanaan Bidang Sumberdaya aparatur 1.06.1.06.01.21.030. 56.100.000,00 543.900.000,00 - 600.000.000,00 Sinkronisasi RKPD dan KUAPPAS KabupatenKota 1.06.1.06.01.21.031. 106.800.000,00 393.200.000,00 - 500.000.000,00 Sinkronisasi dan asistensi Penyusunan dokumen perencanaan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau dan kab.kota 1.06.1.06.01.21.032. 92.540.000,00 657.460.000,00 - 750.000.000,00 Sinkronisasi Percepatan Program Reformasi Birokrasi di Provinsi Riau 1.06.1.06.01.21.033. 35.250.000,00 214.750.000,00 - 250.000.000,00 Koordinasi dan penyusunan Laporan Kinerja, Penetapan Kinerja Penja, dan Rencana Kinerja Tahunan RKT 1.06.1.06.01.21.034. 700.000,00 199.300.000,00 - 200.000.000,00 Evaluasi Capaian Rencana Strategis Renstra SKPD Provinsi Riau Tahun 2014-2018 1.06.1.06.01.21.038. 24.600.000,00 475.400.000,00 - 500.000.000,00 Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJP Provinsi Riau sampai dengan Tahun 2014 1.06.1.06.01.21.042. 71.700.000,00 328.300.000,00 - 400.000.000,00 Sinkronisasi dan koordinasi pelaksanaan standar pelayanan minimal Provinsi Riau 1.06.1.06.01.21.044. 13.800.000,00 368.200.000,00 118.000.000,00 500.000.000,00 Asistensi Pemantapan Pelaporan e-monev PP 39 Tahun 2006 1.06.1.06.01.21.045. 325.510.000,00 4.052.741.800,00 21.748.200,00 4.400.000.000,00 Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi

1.06.1.06.01.22. 12.600.000,00

987.400.000,00 - 1.000.000.000,00 Koordinasi Perencanaan Pembangunan Ekonomi dan Sumber Daya Alam 1.06.1.06.01.22.09. 61.900.000,00 666.351.800,00 21.748.200,00 750.000.000,00 Koordinasi Percepatan Penanggulangan Kemiskinan TKPK Provinsi Riau 1.06.1.06.01.22.10. 21.100.000,00 328.900.000,00 - 350.000.000,00 Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi RAD Pangan dan Gizi Provinsi Riau 1.06.1.06.01.22.11. 12.300.000,00 337.700.000,00 - 350.000.000,00 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengendalian Percepatan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia di Provinsi Riau 1.06.1.06.01.22.12. 1.800.000,00 448.200.000,00 - 450.000.000,00 Koordinasi, sinkronisasi dan Sinergitas Tanggung Jawab Sosial Perusahaan 1.06.1.06.01.22.13. 107.280.000,00 642.720.000,00 - 750.000.000,00 Strategi Pembangunan Pertanian Tanaman Pangan di Provinsi Riau 1.06.1.06.01.22.14. 108.530.000,00 641.470.000,00 - 750.000.000,00 Strategi Penguatan Struktur Ekonomi Daerah yang Berdaya Saing 1.06.1.06.01.22.15. 242.990.000,00 2.602.860.000,00 54.150.000,00 2.900.000.000,00 Program Perencanaan Sosial Budaya 1.06.1.06.01.23. 6.000.000,00 439.850.000,00 54.150.000,00 500.000.000,00 Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial Dan Budaya 1.06.1.06.01.23.03. 65.100.000,00 384.900.000,00 - 450.000.000,00 Monitoring dan Evaluasi Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi di Provinsi Riau 1.06.1.06.01.23.05. 101.000.000,00 399.000.000,00 - 500.000.000,00 Koordinasi Percepatan Pencapaian Tujuan dan Target MDGs Provinsi Riau 1.06.1.06.01.23.06. 15.300.000,00 334.700.000,00 - 350.000.000,00 Evaluasi Pencapaian dan Target MDGs Provinsi Riau 1.06.1.06.01.23.07. 25.040.000,00 424.960.000,00 - 450.000.000,00 Pengendalian Pelaksanaan Program Keluarga Harapan PKH 1.06.1.06.01.23.08. 3.100.000,00 346.900.000,00 - 350.000.000,00 Pengendalian Pelaksanaan Program Asistensi Sosial Lanjut Usia di Provinsi Riau 1.06.1.06.01.23.09. 27.450.000,00 272.550.000,00 - 300.000.000,00 Akselerasi Pencapaian Program Kependudukan dan KB di Provinsi Riau 1.06.1.06.01.23.10. 114.100.000,00 1.920.400.000,00 65.500.000,00 2.100.000.000,00 Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam

1.06.1.06.01.24. 90.900.000,00

343.600.000,00 65.500.000,00 500.000.000,00 Penguatan Pusat Data Spasial Provinsi Riau Penunjang Kegiatan Pengelolaan Sumberdaya Alam, Pesisir dan Laut 1.06.1.06.01.24.04. 14.600.000,00 735.400.000,00 - 750.000.000,00 Penyusunan Neraca Sumberdaya Alam Daerah 1.06.1.06.01.24.05. 8.600.000,00 841.400.000,00 - 850.000.000,00 Kajian potensi dan pemanfaatan sumberdaya air pada empat aliran sungai di Provinsi Riau 1.06.1.06.01.24.06. DINAS PERHUBUNGAN 1.155.425.000,00 6.920.965.000,00 17.741.235.000,00 25.817.625.000,00

1.07.01. 6.420.000,00