6.420.000,00 159.900.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Kode Pegawai Barang dan Jasa Jumlah Jenis Belanja Modal 1 2 3 4 5 6=3+4+5 24.600.000,00 325.400.000,00 - 350.000.000,00 Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Bidang Infrastruktur Provinsi Riau 1.06.1.06.01.21.021. 11.950.000,00 963.050.000,00 - 975.000.000,00 Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah 1.06.1.06.01.21.022. 6.900.000,00 443.100.000,00 - 450.000.000,00 Sosialisasi Sistem Perencanaan di Provinsi Riau 1.06.1.06.01.21.023. 106.320.000,00 443.680.000,00 15.000.000,00 565.000.000,00 Verifikasi, Analisis dan Penyelarasan Dokumen Perencanaan RPJP dan RPJMD Kabupaten Kota 1.06.1.06.01.21.024. 54.800.000,00 378.200.000,00 - 433.000.000,00 Pengendalian dan Evaluasi Rencana Program dan Kegiatan Penelitian 1.06.1.06.01.21.025. 19.950.000,00 470.050.000,00 - 490.000.000,00 Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Bidang Penelitian dan Kerjasama Pembangunan 1.06.1.06.01.21.026. 268.890.000,00 941.110.000,00 35.000.000,00 1.245.000.000,00 Kajian Akademis RPJPD Provinsi Riau 1.06.1.06.01.21.027. 115.250.000,00 789.750.000,00 25.000.000,00 930.000.000,00 KLHS Evaluasi RPJPD Provinsi Riau 2005 - 2025 1.06.1.06.01.21.028. - 550.000.000,00 - 550.000.000,00 Penyiapan MateriPaparanMakalah pimpinan terkait perencanaan pembangunan di provinsi Riau 1.06.1.06.01.21.029. 68.050.000,00 431.950.000,00 - 500.000.000,00 Sinkronisasi Perencanaan Bidang Sumberdaya aparatur 1.06.1.06.01.21.030. 56.100.000,00 543.900.000,00 - 600.000.000,00 Sinkronisasi RKPD dan KUAPPAS KabupatenKota 1.06.1.06.01.21.031. 106.800.000,00 393.200.000,00 - 500.000.000,00 Sinkronisasi dan asistensi Penyusunan dokumen perencanaan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau dan kab.kota 1.06.1.06.01.21.032. 92.540.000,00 657.460.000,00 - 750.000.000,00 Sinkronisasi Percepatan Program Reformasi Birokrasi di Provinsi Riau 1.06.1.06.01.21.033. 35.250.000,00 214.750.000,00 - 250.000.000,00 Koordinasi dan penyusunan Laporan Kinerja, Penetapan Kinerja Penja, dan Rencana Kinerja Tahunan RKT 1.06.1.06.01.21.034. 700.000,00 199.300.000,00 - 200.000.000,00 Evaluasi Capaian Rencana Strategis Renstra SKPD Provinsi Riau Tahun 2014-2018 1.06.1.06.01.21.038. 24.600.000,00 475.400.000,00 - 500.000.000,00 Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJP Provinsi Riau sampai dengan Tahun 2014 1.06.1.06.01.21.042. 71.700.000,00 328.300.000,00 - 400.000.000,00 Sinkronisasi dan koordinasi pelaksanaan standar pelayanan minimal Provinsi Riau 1.06.1.06.01.21.044. 13.800.000,00 368.200.000,00 118.000.000,00 500.000.000,00 Asistensi Pemantapan Pelaporan e-monev PP 39 Tahun 2006 1.06.1.06.01.21.045. 325.510.000,00 4.052.741.800,00 21.748.200,00 4.400.000.000,00 Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi

1.06.1.06.01.22. 12.600.000,00

987.400.000,00 - 1.000.000.000,00 Koordinasi Perencanaan Pembangunan Ekonomi dan Sumber Daya Alam 1.06.1.06.01.22.09. 61.900.000,00 666.351.800,00 21.748.200,00 750.000.000,00 Koordinasi Percepatan Penanggulangan Kemiskinan TKPK Provinsi Riau 1.06.1.06.01.22.10. 21.100.000,00 328.900.000,00 - 350.000.000,00 Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi RAD Pangan dan Gizi Provinsi Riau 1.06.1.06.01.22.11. 12.300.000,00 337.700.000,00 - 350.000.000,00 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengendalian Percepatan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia di Provinsi Riau 1.06.1.06.01.22.12. 1.800.000,00 448.200.000,00 - 450.000.000,00 Koordinasi, sinkronisasi dan Sinergitas Tanggung Jawab Sosial Perusahaan 1.06.1.06.01.22.13. 107.280.000,00 642.720.000,00 - 750.000.000,00 Strategi Pembangunan Pertanian Tanaman Pangan di Provinsi Riau 1.06.1.06.01.22.14. 108.530.000,00 641.470.000,00 - 750.000.000,00 Strategi Penguatan Struktur Ekonomi Daerah yang Berdaya Saing 1.06.1.06.01.22.15. 242.990.000,00 2.602.860.000,00 54.150.000,00 2.900.000.000,00 Program Perencanaan Sosial Budaya 1.06.1.06.01.23. 6.000.000,00 439.850.000,00 54.150.000,00 500.000.000,00 Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial Dan Budaya 1.06.1.06.01.23.03. 65.100.000,00 384.900.000,00 - 450.000.000,00 Monitoring dan Evaluasi Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi di Provinsi Riau 1.06.1.06.01.23.05. 101.000.000,00 399.000.000,00 - 500.000.000,00 Koordinasi Percepatan Pencapaian Tujuan dan Target MDGs Provinsi Riau 1.06.1.06.01.23.06. 15.300.000,00 334.700.000,00 - 350.000.000,00 Evaluasi Pencapaian dan Target MDGs Provinsi Riau 1.06.1.06.01.23.07. 25.040.000,00 424.960.000,00 - 450.000.000,00 Pengendalian Pelaksanaan Program Keluarga Harapan PKH 1.06.1.06.01.23.08. 3.100.000,00 346.900.000,00 - 350.000.000,00 Pengendalian Pelaksanaan Program Asistensi Sosial Lanjut Usia di Provinsi Riau 1.06.1.06.01.23.09. 27.450.000,00 272.550.000,00 - 300.000.000,00 Akselerasi Pencapaian Program Kependudukan dan KB di Provinsi Riau 1.06.1.06.01.23.10. 114.100.000,00 1.920.400.000,00 65.500.000,00 2.100.000.000,00 Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam

1.06.1.06.01.24. 90.900.000,00

343.600.000,00 65.500.000,00 500.000.000,00 Penguatan Pusat Data Spasial Provinsi Riau Penunjang Kegiatan Pengelolaan Sumberdaya Alam, Pesisir dan Laut 1.06.1.06.01.24.04. 14.600.000,00 735.400.000,00 - 750.000.000,00 Penyusunan Neraca Sumberdaya Alam Daerah 1.06.1.06.01.24.05. 8.600.000,00 841.400.000,00 - 850.000.000,00 Kajian potensi dan pemanfaatan sumberdaya air pada empat aliran sungai di Provinsi Riau 1.06.1.06.01.24.06. DINAS PERHUBUNGAN 1.155.425.000,00 6.920.965.000,00 17.741.235.000,00 25.817.625.000,00

1.07.01. 6.420.000,00

43.580.000,00 - 50.000.000,00 PERENCANAAN PEMBANGUNAN

1.06. 6.420.000,00

43.580.000,00 - 50.000.000,00 Program Pengembangan DataInformasi

1.06.1.07.01.15. 6.420.000,00

43.580.000,00 - 50.000.000,00 Partisipasi Dalam Pelaksanaan Pameran Tahunan 1.06.1.07.01.15.06. 1.149.005.000,00 6.877.385.000,00 17.741.235.000,00 25.767.625.000,00 PERHUBUNGAN

1.07. 159.900.000,00

1.282.725.000,00 - 1.442.625.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1.07.1.07.01.01. -

25.000.000,00 - 25.000.000,00 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1.07.1.07.01.01.001. - 300.000.000,00 - 300.000.000,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik 1.07.1.07.01.01.002. 5.100.000,00 194.900.000,00 - 200.000.000,00 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 1.07.1.07.01.01.008. 1.900.000,00 98.100.000,00 - 100.000.000,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor 1.07.1.07.01.01.010. 1.700.000,00 98.300.000,00 - 100.000.000,00 Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan 1.07.1.07.01.01.011. - 100.000.000,00 - 100.000.000,00 Penyediaan Komponen Instalasi ListrikPenerangan Bangunan Kantor 1.07.1.07.01.01.012. - 100.000.000,00 - 100.000.000,00 Penyediaan Makanan Dan Minuman 1.07.1.07.01.01.017. - 350.000.000,00 - 350.000.000,00 Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah 1.07.1.07.01.01.018. 151.200.000,00 16.425.000,00 - 167.625.000,00 Penyediaan Jasa Keamanan Kantor 1.07.1.07.01.01.019. 11.200.000,00 598.700.000,00 690.100.000,00 1.300.000.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

1.07.1.07.01.02. 3.200.000,00

800.000,00 96.000.000,00 100.000.000,00 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 1.07.1.07.01.02.007. 1.900.000,00 1.100.000,00 197.000.000,00 200.000.000,00 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 1.07.1.07.01.02.009. 3.200.000,00 196.800.000,00 - 200.000.000,00 Pemeliharaan RutinBerkala Gedung Kantor 1.07.1.07.01.02.022. - 300.000.000,00 - 300.000.000,00 Pemeliharaan RutinBerkala Kendaraan DinasOperasional 1.07.1.07.01.02.024. - 100.000.000,00 - 100.000.000,00 Pemeliharaan RutinBerkala Peralatan Gedung Kantor 1.07.1.07.01.02.028. 2.900.000,00 - 397.100.000,00 400.000.000,00 Pengadaan Komputer 1.07.1.07.01.02.084. 316 Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Kode Pegawai Barang dan Jasa Jumlah Jenis Belanja Modal 1 2 3 4 5 6=3+4+5 7.400.000,00 292.240.000,00 360.000,00 300.000.000,00 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 1.07.1.07.01.03. 3.000.000,00 72.000.000,00 - 75.000.000,00 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya 1.07.1.07.01.03.02. 1.400.000,00 48.600.000,00 - 50.000.000,00 Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan 1.07.1.07.01.03.03. 3.000.000,00 72.000.000,00 - 75.000.000,00 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu 1.07.1.07.01.03.05. - 99.640.000,00 360.000,00 100.000.000,00 Pembinaan Fisik dan Mental Aparatur 1.07.1.07.01.03.06. 2.000.000,00 198.000.000,00 - 200.000.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 1.07.1.07.01.05. - 150.000.000,00 - 150.000.000,00 Pendidikan Dan Pelatihan Formal 1.07.1.07.01.05.001. 2.000.000,00 48.000.000,00 - 50.000.000,00 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan 1.07.1.07.01.05.002. 59.050.000,00 190.950.000,00 - 250.000.000,00 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

1.07.1.07.01.06. 40.800.000,00

9.200.000,00 - 50.000.000,00 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1.07.1.07.01.06.01. 14.700.000,00 35.300.000,00 - 50.000.000,00 Penyusunan Rencana Kerja SKPD 1.07.1.07.01.06.05. 3.550.000,00 146.450.000,00 - 150.000.000,00 Rapat Koordinasi pada setiap SKPD 1.07.1.07.01.06.06. 763.600.000,00 3.270.450.000,00 11.190.950.000,00 15.225.000.000,00 Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan

1.07.1.07.01.15. 4.150.000,00

495.850.000,00 - 500.000.000,00 FS Relokasi Pelabuhan Penyeberangan Mengkapan 1.07.1.07.01.15.10. 4.150.000,00 295.850.000,00 - 300.000.000,00 DED Pembangunan Kantin Pelabuhan Penyeberangan Mengkapan Wilayah I dan Wilayah II 1.07.1.07.01.15.11. 4.300.000,00 273.700.000,00 222.000.000,00 500.000.000,00 RehabilitasiPemeliharaan Sarana dan Prasarana Jembatan Timbang 1.07.1.07.01.15.12. 414.150.000,00 535.850.000,00 - 950.000.000,00 PemeliharaanRehabilitasi Dermaga Penyeberangan Dumai, Tanjung Kapal, Mengkapan dan Kampung Balak 1.07.1.07.01.15.13. 2.450.000,00 197.550.000,00 - 200.000.000,00 Pemeliharaan Fasilitas LLAJ se Provinsi Riau 1.07.1.07.01.15.14. 4.450.000,00 11.250.000,00 1.209.300.000,00 1.225.000.000,00 Pengadaan Peralatan Pendukung Operasional Jembatan Timbang 1.07.1.07.01.15.15. - 100.000.000,00 - 100.000.000,00 Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian Bandara Khusus Helipad dan KKOP 1.07.1.07.01.15.16. - 100.000.000,00 - 100.000.000,00 Pembinaan dan Pengawasan Fasilitas Pelabuhan Laut 1.07.1.07.01.15.17. 276.000.000,00 224.000.000,00 - 500.000.000,00 Pembinaan dan Pengawasan Operasional Jembatan Timbang 1.07.1.07.01.15.18. - 150.000.000,00 - 150.000.000,00 Pembinaan dan Pengawasan Operasional Pelabuhan Penyeberangan 1.07.1.07.01.15.19. 4.550.000,00 60.450.000,00 35.000.000,00 100.000.000,00 Dukungan Kegiatan Kehumasan Dinas Perhubungan 1.07.1.07.01.15.20. 8.400.000,00 141.600.000,00 - 150.000.000,00 Dukungan pelayanan Angkutan Penyeberangan 1.07.1.07.01.15.21. - 50.000.000,00 - 50.000.000,00 Sewa kendaraan Tamu Khusus 1.07.1.07.01.15.22. - 100.000.000,00 - 100.000.000,00 Pembinaan dan pengawasan perusahaan penunjang angkutan laut 1.07.1.07.01.15.23. - 100.000.000,00 - 100.000.000,00 Pembinaan dan pengawasan keselamatan pelayaran 1.07.1.07.01.15.24. 17.700.000,00 82.300.000,00 - 100.000.000,00 Pengendalian, Pengawasan, Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan Dinas Perhubungan Provinsi Riau 1.07.1.07.01.15.26. 21.800.000,00 339.450.000,00 9.638.750.000,00 10.000.000.000,00 Pembangunan Dermaga Apung di Kabupaten Bengkalis 1.07.1.07.01.15.34. 1.500.000,00 12.600.000,00 85.900.000,00 100.000.000,00 Pembangunan Alat Transortasi Penyeberangan Kompang 1.07.1.07.01.15.35. 50.150.000,00 199.850.000,00 - 250.000.000,00 Program Peningkatan Pelayanan Angkutan Umum

1.07.1.07.01.17. 3.900.000,00

96.100.000,00 - 100.000.000,00 Kegiatan Pemilihan Dan Pemberian Penghargaan SopirJuru MudiAwak Kendaraaan Angkutan Umum Teladan 1.07.1.07.01.17.15. 46.250.000,00 103.750.000,00 - 150.000.000,00 Monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan Angkutan Lebaran, natal dan tahun baru 1.07.1.07.01.17.18. 18.575.000,00 144.600.000,00 2.736.825.000,00 2.900.000.000,00 Program Pembangunan Sarana Dan Prasarana Perhubungan

1.07.1.07.01.18. 11.450.000,00

83.490.000,00 2.405.060.000,00 2.500.000.000,00 Pembangunan fasilitas transportasi udara di Bandara Tempuling 1.07.1.07.01.18.05. 3.650.000,00 33.770.000,00 262.580.000,00 300.000.000,00 Pembangunan LPJU Tenaga Surya di Pelab.Pengumpan Mandah 1.07.1.07.01.18.07. 3.475.000,00 27.340.000,00 69.185.000,00 100.000.000,00 Pembangunan Dermaga Kayu 1.07.1.07.01.18.10. 20.000.000,00 257.000.000,00 3.123.000.000,00 3.400.000.000,00 Program Peningkatan Dan Pengamanan Lalu Lintas

1.07.1.07.01.19. 2.550.000,00

35.650.000,00 261.800.000,00 300.000.000,00 Pengadaan Rambu-Rambu Lalu Lintas 1.07.1.07.01.19.01. 3.150.000,00 56.150.000,00 440.700.000,00 500.000.000,00 Pengadaan delineator 1.07.1.07.01.19.04. 2.550.000,00 25.450.000,00 272.000.000,00 300.000.000,00 Pengadaan LPJU tenaga surya 1.07.1.07.01.19.05. 3.150.000,00 23.850.000,00 273.000.000,00 300.000.000,00 Pengadaan Rambu Sungai 1.07.1.07.01.19.06. 5.050.000,00 71.450.000,00 923.500.000,00 1.000.000.000,00 Pengadaan dan pemasangan peralatan SBNP Sarana Bantu Navigasi Pelayaran Pelabuhan Parit 21 1.07.1.07.01.19.07. 3.550.000,00 44.450.000,00 952.000.000,00 1.000.000.000,00 Pengadaan Penerangan Jalam Umum PJU PLTS 1.07.1.07.01.19.08. 57.130.000,00 442.870.000,00 - 500.000.000,00 Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor

1.07.1.07.01.20. 57.130.000,00

442.870.000,00 - 500.000.000,00 Pelaksanaan Uji Petik Kendaraan Bermotor 1.07.1.07.01.20.03. BADAN LINGKUNGAN HIDUP 940.310.750,00 12.186.499.350,00 484.454.000,00 13.611.264.100,00

1.08.01. 940.310.750,00

12.186.499.350,00 484.454.000,00 13.611.264.100,00 LINGKUNGAN HIDUP

1.08. 62.950.650,00