405.430.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Kode Pegawai Barang dan Jasa Jumlah Jenis Belanja Modal 1 2 3 4 5 6=3+4+5 22.500.000,00 7.377.500.000,00 - 7.400.000.000,00 Pemeriksaan Terhadap Paket Kegiatan Dukungan Pembangunan Infrastruktur dan Pembangunan Lainnya di Wilayah Pedesaankelurahan se Provinsi Riau 1.20.1.20.07.20.19. 68.000.000,00 482.000.000,00 - 550.000.000,00 Tindak lanjut hasil temuan pengawasan Inspektorat Provinsi Riau 1.20.1.20.07.20.59. 13.350.000,00 236.650.000,00 - 250.000.000,00 Koordinasi Pengawasan yang lebih komprehensif Rakorwasda 1.20.1.20.07.20.62. 119.950.000,00 1.230.050.000,00 - 1.350.000.000,00 Program Peningkatan Profesionalism Tenaga Pemeriksa Dan Aparatur Pengawasan

1.20.1.20.07.21. 12.150.000,00

137.850.000,00 - 150.000.000,00 Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa Dan Aparatur Pengawasan 1.20.1.20.07.21.01. 14.550.000,00 185.450.000,00 - 200.000.000,00 Pelatihan Manajemen Resiko 1.20.1.20.07.21.04. 19.300.000,00 180.700.000,00 - 200.000.000,00 Pelatihan Audit bagi para aparatur pengawasan 1.20.1.20.07.21.05. 52.100.000,00 347.900.000,00 - 400.000.000,00 Rakor forum bersama aparatur pengawas intern pemerintah AAIPI Provinsi Riau 1.20.1.20.07.21.06. 21.850.000,00 378.150.000,00 - 400.000.000,00 Diklat pembentukan JFP2UPDAuditor 1.20.1.20.07.21.07. 24.000.000,00 176.000.000,00 - 200.000.000,00 Program Penataan Dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem Dan Prosedur Pengawasan

1.20.1.20.07.22. 24.000.000,00

176.000.000,00 - 200.000.000,00 Penyusunan Kebijakan Sistem Dan Prosedur Pengawasan 1.20.1.20.07.22.02. 113.300.000,00 136.700.000,00 - 250.000.000,00 Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi

1.20.1.20.07.23. 88.400.000,00

61.600.000,00 - 150.000.000,00 Penyusunan sistem informasi teknologi hasil pengawasan 1.20.1.20.07.23.03. 24.900.000,00 75.100.000,00 - 100.000.000,00 Pusat pelayanan informasi publik PPIP Inspektorat Provinsi Riau 1.20.1.20.07.23.04. 223.250.000,00 1.626.750.000,00 - 1.850.000.000,00 Program Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi

1.20.1.20.07.46. 28.200.000,00

371.800.000,00 - 400.000.000,00 Monitoring Pelaksanaan RAD PPK Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi di Provinsi Riau 1.20.1.20.07.46.01. 49.700.000,00 150.300.000,00 - 200.000.000,00 Review RKA SKPD 1.20.1.20.07.46.02. 57.850.000,00 192.150.000,00 - 250.000.000,00 Implementasi Sistem Pengendalian Internal Pemerintah SPIP Provinsi Riau 1.20.1.20.07.46.03. 17.600.000,00 282.400.000,00 - 300.000.000,00 Asistensi Sistem Pengendalian Internal Pemerintah 1.20.1.20.07.46.04. 23.700.000,00 276.300.000,00 - 300.000.000,00 Focus Group Discussion FGD Pencegahan Korupsi di Prov. Riau 1.20.1.20.07.46.05. 17.450.000,00 182.550.000,00 - 200.000.000,00 Pengendalian Pelaksanaan Gratifikasi PPG 1.20.1.20.07.46.06. 28.750.000,00 171.250.000,00 - 200.000.000,00 Penerapan Zona Integritas di Provinsi Riau 1.20.1.20.07.46.07. - - - - STATISTIK

1.23. -

- - - Program Pengembangan DataInformasiStatistik Daerah

1.23.1.20.07.15. BADAN PENGHUBUNG

1.544.861.000,00 28.201.094.950,00 65.277.878.000,00 95.023.833.950,00

1.20.08. 9.540.000,00

6.598.041.500,00 61.292.418.500,00 67.900.000.000,00 PERUMAHAN

1.04. 9.540.000,00

6.598.041.500,00 61.292.418.500,00 67.900.000.000,00 Program Pengembangan Perumahan

1.04.1.20.08.15. 4.470.000,00

395.530.000,00 - 400.000.000,00 Pemeliharaan rutin berkala Asrama Mahasiswa 1.04.1.20.08.15.10. 5.070.000,00 6.202.511.500,00 61.292.418.500,00 67.500.000.000,00 Pembangunan Riau Tower 1.04.1.20.08.15.19. 8.700.000,00 965.300.000,00 81.000.000,00 1.055.000.000,00 PENANAMAN MODAL

1.16. 8.700.000,00

965.300.000,00 81.000.000,00 1.055.000.000,00 Program Peningkatan Promosi Dan Kerjasama Investasi

1.16.1.20.08.15. 2.500.000,00

451.500.000,00 81.000.000,00 535.000.000,00 Penyediaan bahan informasi dan promosi pepemrintahan Provinsi Riau 1.16.1.20.08.15.17. 6.200.000,00 513.800.000,00 - 520.000.000,00 Promosi potensi Provinsi Riau 1.16.1.20.08.15.18. 752.950.000,00 5.420.370.500,00 3.064.679.500,00 9.238.000.000,00 KEBUDAYAAN

1.17. 752.950.000,00

5.420.370.500,00 3.064.679.500,00 9.238.000.000,00 Program Pengelolaan Keragaman Budaya

1.17.1.20.08.17. 29.650.000,00

175.350.000,00 - 205.000.000,00 Festival Lagu Melayu Se-Provinsi Riau 1.17.1.20.08.17.08. 29.650.000,00 175.350.000,00 - 205.000.000,00 Festival Pusi dan Pantun 1.17.1.20.08.17.09. 52.650.000,00 172.350.000,00 - 225.000.000,00 Festival Tari Melayu Se-Provinsi Riau 1.17.1.20.08.17.10. 201.950.000,00 698.050.000,00 - 900.000.000,00 Pagelaran Seni Budaya Melayu di TMII 1.17.1.20.08.17.11. 83.850.000,00 196.150.000,00 - 280.000.000,00 Pelestarian Seni Budaya Melayu secara Berkala 1.17.1.20.08.17.12. 43.800.000,00 221.200.000,00 - 265.000.000,00 Pagelaran seni budaya Melayu paket Khusus TMII 1.17.1.20.08.17.13. 3.050.000,00 296.950.000,00 - 300.000.000,00 Pemeliharaan RutinBerkala Peralatan dan Perlengkapan Kebudayaan di Anjungan Riau 1.17.1.20.08.17.14. 2.750.000,00 100.250.000,00 247.000.000,00 350.000.000,00 Pengadaan Fasilitas Kebudayaan Anjungan Riau 1.17.1.20.08.17.15. 5.490.000,00 163.610.000,00 450.900.000,00 620.000.000,00 Pengadaaan Fasilitas Penunjang Anjungan Riau di TMII 1.17.1.20.08.17.16. 4.920.000,00 1.653.080.000,00 - 1.658.000.000,00 Pemeliharaan rutin Rumah Adat di Anjungan Riau TMII 1.17.1.20.08.17.17. 2.350.000,00 197.650.000,00 - 200.000.000,00 Pemeliharaan berkala taman dan Pekarangan Anjungan Riau 1.17.1.20.08.17.18. 75.600.000,00 184.400.000,00 - 260.000.000,00 Pembinaan Diklat Tari melayu Riau di Anjungan Riau 1.17.1.20.08.17.19. 77.050.000,00 142.950.000,00 - 220.000.000,00 Pekan Wira Budaya 1.17.1.20.08.17.20. 127.750.000,00 72.250.000,00 - 200.000.000,00 Optimalisasi Pelayanan Promosi, Potensi dan Kebudayaan Riau di Anjungan Riau TMII 1.17.1.20.08.17.21. 3.050.000,00 646.950.000,00 - 650.000.000,00 Pemeliharaan Rutinberkala Genset 1.17.1.20.08.17.22. 9.390.000,00 323.830.500,00 2.366.779.500,00 2.700.000.000,00 Landscape Anjungan Riau 1.17.1.20.08.17.23. 713.071.000,00 11.357.396.200,00 666.860.000,00 12.737.327.200,00 OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN

1.20. 405.430.000,00

2.470.770.000,00 298.000.000,00 3.174.200.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1.20.1.20.08.01. -

20.000.000,00 - 20.000.000,00 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1.20.1.20.08.01.001. - 520.000.000,00 - 520.000.000,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik 1.20.1.20.08.01.002. - 25.000.000,00 - 25.000.000,00 Penyediaan Jasa Peralatan Dan Perlengkapan Kantor 1.20.1.20.08.01.003. - 50.000.000,00 - 50.000.000,00 Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan Perizinan Kendaraan DinasOperasional 1.20.1.20.08.01.006. - 150.000.000,00 - 150.000.000,00 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 1.20.1.20.08.01.007. 4.500.000,00 595.500.000,00 - 600.000.000,00 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 1.20.1.20.08.01.008. - 80.000.000,00 - 80.000.000,00 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 1.20.1.20.08.01.009. - 100.000.000,00 - 100.000.000,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor 1.20.1.20.08.01.010. 341 Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Kode Pegawai Barang dan Jasa Jumlah Jenis Belanja Modal 1 2 3 4 5 6=3+4+5 - 15.000.000,00 - 15.000.000,00 Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan 1.20.1.20.08.01.011. - 50.000.000,00 - 50.000.000,00 Penyediaan Komponen Instalasi ListrikPenerangan Bangunan Kantor 1.20.1.20.08.01.012. 1.450.000,00 3.550.000,00 216.000.000,00 221.000.000,00 Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor 1.20.1.20.08.01.013. 3.000.000,00 117.000.000,00 80.000.000,00 200.000.000,00 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 1.20.1.20.08.01.014. - 18.000.000,00 2.000.000,00 20.000.000,00 Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan 1.20.1.20.08.01.015. - 100.000.000,00 - 100.000.000,00 Penyediaan Makanan Dan Minuman 1.20.1.20.08.01.017. - 600.000.000,00 - 600.000.000,00 Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah 1.20.1.20.08.01.018. 193.200.000,00 6.720.000,00 - 199.920.000,00 Penyediaan Jasa Keamanan Kantor 1.20.1.20.08.01.019. - 20.000.000,00 - 20.000.000,00 Penyediaan jasa sosialisasi, informasi, publikasi dan kehumasan SKPD 1.20.1.20.08.01.022. 203.280.000,00 - - 203.280.000,00 Penyediaan Jasa Administrasi Kantor 1.20.1.20.08.01.023. 4.500.000,00 1.715.023.200,00 196.500.000,00 1.916.023.200,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1.20.1.20.08.02. 1.550.000,00 1.950.000,00 196.500.000,00 200.000.000,00 Pengadaan Mebeleur 1.20.1.20.08.02.010. 1.650.000,00 73.350.000,00 - 75.000.000,00 Pemeliharaan RutinBerkala Rumah Dinas 1.20.1.20.08.02.021. 1.300.000,00 73.700.000,00 - 75.000.000,00 Pemeliharaan RutinBerkala Gedung Kantor 1.20.1.20.08.02.022. - 1.491.023.200,00 - 1.491.023.200,00 Pemeliharaan RutinBerkala Kendaraan DinasOperasional 1.20.1.20.08.02.024. - 50.000.000,00 - 50.000.000,00 Pemeliharaan RutinBerkala Peralatan Gedung Kantor 1.20.1.20.08.02.028. - 25.000.000,00 - 25.000.000,00 Pemeliharaan RutinBerkala Mebeleur 1.20.1.20.08.02.029. 21.600.000,00 212.900.000,00 - 234.500.000,00 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 1.20.1.20.08.03. - 100.000.000,00 - 100.000.000,00 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya 1.20.1.20.08.03.02. 21.600.000,00 112.900.000,00 - 134.500.000,00 Pembinaan Fisik dan Mental Aparatur 1.20.1.20.08.03.06. - 125.000.000,00 - 125.000.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 1.20.1.20.08.05. - 125.000.000,00 - 125.000.000,00 Pendidikan Dan Pelatihan Formal 1.20.1.20.08.05.001. 53.641.000,00 536.959.000,00 1.400.000,00 592.000.000,00 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

1.20.1.20.08.06. -

25.000.000,00 - 25.000.000,00 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1.20.1.20.08.06.01. 5.647.000,00 15.353.000,00 - 21.000.000,00 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran 1.20.1.20.08.06.02. 7.897.000,00 2.603.000,00 - 10.500.000,00 Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran 1.20.1.20.08.06.03. 7.897.000,00 2.603.000,00 - 10.500.000,00 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun 1.20.1.20.08.06.04. 6.100.000,00 98.300.000,00 600.000,00 105.000.000,00 Penyusunan Rencana Kerja SKPD 1.20.1.20.08.06.05. 17.500.000,00 277.100.000,00 400.000,00 295.000.000,00 Rapat Koordinasi pada setiap SKPD 1.20.1.20.08.06.06. 8.600.000,00 116.000.000,00 400.000,00 125.000.000,00 Penyusunan Penetapan Kinerja PENJA, Rencana Kinerja Tahunan RKT, Laporan Ekuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah LAKIP 1.20.1.20.08.06.09. 8.130.000,00 791.870.000,00 - 800.000.000,00 Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala DaerahWakil Kepala Daerah

1.20.1.20.08.16. 4.180.000,00

245.820.000,00 - 250.000.000,00 Memfasilitasi Urusan Daerah pada Pemerintahan Pusat 1.20.1.20.08.16.15. 1.500.000,00 198.500.000,00 - 200.000.000,00 Pertemuan berkala Peperintah Provinsi Regional dan Nasional 1.20.1.20.08.16.16. 950.000,00 199.050.000,00 - 200.000.000,00 Rakor Pemerintah Daerah se Provinsi Riau 1.20.1.20.08.16.17. 1.500.000,00 148.500.000,00 - 150.000.000,00 Pengumpulanpenghimpunan data sumber bantuan dan kerjasama Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah 1.20.1.20.08.16.18. 43.170.000,00 1.056.830.000,00 - 1.100.000.000,00 Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah 1.20.1.20.08.34. 5.220.000,00 194.780.000,00 - 200.000.000,00 Rapat koordinasi dengan kantor PerwakilanPengubung SeIndonesia 1.20.1.20.08.34.01. 2.840.000,00 97.160.000,00 - 100.000.000,00 Fasilitas hubungan kerjasama antara Lembaga Non Formal 1.20.1.20.08.34.02. 11.670.000,00 138.330.000,00 - 150.000.000,00 Rapat koordinasi antara Pemerintah Daerah dengan Lembaga Non Formal 1.20.1.20.08.34.03. 14.620.000,00 85.380.000,00 - 100.000.000,00 Sosialisasi antara Pemerintah Daerah dan Lembaga Non Formal 1.20.1.20.08.34.04. 5.520.000,00 194.480.000,00 - 200.000.000,00 Penataan ekonomi kreatif dan potensi unggulan 1.20.1.20.08.34.05. 1.800.000,00 148.200.000,00 - 150.000.000,00 PengumpulanPenghipunan Data Lembaga Non Formal di Provinsi Riau 1.20.1.20.08.34.06. 1.500.000,00 198.500.000,00 - 200.000.000,00 Pertemumuan berkala Lembaga Non formal 1.20.1.20.08.34.07. 176.600.000,00 4.448.044.000,00 170.960.000,00 4.795.604.000,00 Program Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Bidang Penghubung

1.20.1.20.08.36. 12.700.000,00

485.300.000,00 - 498.000.000,00 Fasilitasi Forum Komunikasi Masyarakat dan organisasi masyarakat Riau 1.20.1.20.08.36.01. 23.100.000,00 356.900.000,00 - 380.000.000,00 Optimalisasi Pelayanan Asrama Kemahasiswaan Riau di Pulau Jawa 1.20.1.20.08.36.02. 27.000.000,00 671.000.000,00 - 698.000.000,00 Optimalisasi Pelayanan Jamkesda Jamkesmas di Jakarta 1.20.1.20.08.36.03. 5.100.000,00 938.504.000,00 - 943.604.000,00 Optimalisasi Pelayanan Protokol di Jakarta dan sekitarnya 1.20.1.20.08.36.04. 18.600.000,00 761.400.000,00 - 780.000.000,00 Publikasi Kinerja Pemerintah Daerah Riau Kepada Masyarakat Riau di Jakarta 1.20.1.20.08.36.05. 42.000.000,00 610.500.000,00 45.500.000,00 698.000.000,00 Fasilitasi Pelayanan Sosial Mayarakat Riau yang kurang mampu 1.20.1.20.08.36.06. 24.200.000,00 373.800.000,00 - 398.000.000,00 Pembinaan Mahasiswa dan Organisasi Mahasiswa Riau 1.20.1.20.08.36.07. 7.800.000,00 16.740.000,00 125.460.000,00 150.000.000,00 Perancangan Aplikasi Perencanaan Badan Penghubung 1.20.1.20.08.36.08. 16.100.000,00 233.900.000,00 - 250.000.000,00 Pengajian berkala bagi mahasiswa dan remaja muslim Riau di Jabodetabek 1.20.1.20.08.36.09. 27.650.000,00 437.430.000,00 172.920.000,00 638.000.000,00 STATISTIK 1.23. 27.650.000,00 437.430.000,00 172.920.000,00 638.000.000,00 Program Pengembangan DataInformasiStatistik Daerah 1.23.1.20.08.15. 13.000.000,00 238.480.000,00 146.520.000,00 398.000.000,00 Pendataan Masyarakat dan Mahasiswa Riau di Pulau Jawa 1.23.1.20.08.15.05. 1.800.000,00 37.700.000,00 25.500.000,00 65.000.000,00 Penyusunan Tata Naskah Dinas Elektronik 1.23.1.20.08.15.07. 6.900.000,00 142.500.000,00 600.000,00 150.000.000,00 Penyusunan Standar Operasional Prosedur SOP 1.23.1.20.08.15.08. 5.950.000,00 18.750.000,00 300.000,00 25.000.000,00 Penyusunan RKA, Entry On-Line 1.23.1.20.08.15.09. 32.950.000,00 3.422.556.750,00 - 3.455.506.750,00 KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 1.25. 32.950.000,00 3.422.556.750,00 - 3.455.506.750,00 Program Pengembangan Komunikasi, Informasi Dan Media Massa

1.25.1.20.08.15. 21.450.000,00

934.056.750,00 - 955.506.750,00 Peliputan kegiatan Gubernur dan Wakil Gubernur 1.25.1.20.08.15.08. 11.500.000,00 2.488.500.000,00 - 2.500.000.000,00 Jasa Kehumasan SKPD 1.25.1.20.08.15.30. DINAS PENDAPATAN 11.445.461.750,00 44.377.975.669,00 10.202.519.965,00 66.025.957.384,00 1.20.09. 342 Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Kode Pegawai Barang dan Jasa Jumlah Jenis Belanja Modal 1 2 3 4 5 6=3+4+5 11.445.461.750,00 44.377.975.669,00 10.202.519.965,00 66.025.957.384,00 OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN 1.20. 9.991.915.000,00 23.118.417.816,00 1.000.000.000,00 34.110.332.816,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.20.1.20.09.01. - 3.289.000,00 - 3.289.000,00 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1.20.1.20.09.01.001. - 1.215.280.000,00 - 1.215.280.000,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik 1.20.1.20.09.01.002. 3.000.000,00 502.051.360,00 - 505.051.360,00 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 1.20.1.20.09.01.008. - 330.000.000,00 - 330.000.000,00 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 1.20.1.20.09.01.009. 2.650.000,00 437.350.000,00 - 440.000.000,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor 1.20.1.20.09.01.010. 2.950.000,00 4.553.231.950,00 - 4.556.181.950,00 Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan 1.20.1.20.09.01.011. 3.805.000,00 994.345.000,00 1.000.000.000,00 1.998.150.000,00 Penyediaan Komponen Instalasi ListrikPenerangan Bangunan Kantor 1.20.1.20.09.01.012. - 215.050.000,00 - 215.050.000,00 Penyediaan Makanan Dan Minuman 1.20.1.20.09.01.017. - 1.200.000.000,00 - 1.200.000.000,00 Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah 1.20.1.20.09.01.018. 462.000.000,00 244.634.520,00 - 706.634.520,00 Penyediaan Jasa Keamanan Kantor 1.20.1.20.09.01.019. 5.402.750.000,00 333.198.000,00 - 5.735.948.000,00 Pengelola Administrasi Penerimaan Pendapatan Pajak Daerah 1.20.1.20.09.01.049. 441.560.000,00 727.849.250,00 - 1.169.409.250,00 Peningkatan Pelayanan Pajak UPT. Pekanbaru Kota 1.20.1.20.09.01.050. 15.600.000,00 840.857.250,00 - 856.457.250,00 Peningkatan Pelayanan Pajak UPT. Pekanbaru Selatan 1.20.1.20.09.01.051. 108.000.000,00 354.000.000,00 - 462.000.000,00 Peningkatan Pelayanan Pajak UPT. Siak 1.20.1.20.09.01.052. 126.480.000,00 299.520.000,00 - 426.000.000,00 Peningkatan Pelayanan Pajak UPT. Bengkalis 1.20.1.20.09.01.053. 218.880.000,00 657.863.450,00 - 876.743.450,00 Peningkatan Pelayanan Pajak UPT. Duri 1.20.1.20.09.01.054. 165.840.000,00 714.160.000,00 - 880.000.000,00 Peningkatan Pelayanan Pajak UPT. Dumai 1.20.1.20.09.01.055. 126.480.000,00 573.443.400,00 - 699.923.400,00 Peningkatan Pelayanan Pajak UPT. Kampar 1.20.1.20.09.01.056. 126.480.000,00 267.870.000,00 - 394.350.000,00 Peningkatan Pelayanan Pajak UPT. Pelalawan 1.20.1.20.09.01.057. 144.960.000,00 305.180.350,00 - 450.140.350,00 Peningkatan Pelayanan Pajak UPT. Kuangsing 1.20.1.20.09.01.058. 218.880.000,00 283.545.000,00 - 502.425.000,00 Peningkatan Pelayanan Pajak UPT. Rokan Hulu 1.20.1.20.09.01.059. 163.440.000,00 496.560.000,00 - 660.000.000,00 Peningkatan Pelayanan Pajak UPT. Rokan Hilir 1.20.1.20.09.01.060. 163.440.000,00 499.277.000,00 - 662.717.000,00 Peningkatan Pelayanan Pajak UPT. Bagan Batu 1.20.1.20.09.01.061. 218.880.000,00 463.239.900,00 - 682.119.900,00 Peningkatan Pelayanan Pajak UPT. Indragiri Hulu 1.20.1.20.09.01.062. 126.480.000,00 523.183.850,00 - 649.663.850,00 Peningkatan Pelayanan Pajak UPT. Indragiri Hilir 1.20.1.20.09.01.063. 211.680.000,00 259.120.000,00 - 470.800.000,00 Peningkatan Pelayanan Pajak UPT. Meranti 1.20.1.20.09.01.064. 181.920.000,00 593.848.950,00 - 775.768.950,00 Peningkatan Pelayanan Pajak UPT. Kubang 1.20.1.20.09.01.065. 161.760.000,00 522.428.450,00 - 684.188.450,00 Peningkatan Pelayanan Pajak UPT. Perawang 1.20.1.20.09.01.066. 73.920.000,00 403.920.000,00 - 477.840.000,00 Peningkatan Pelayanan Pajak UP. Pekanbaru Utara 1.20.1.20.09.01.067. 73.920.000,00 324.544.000,00 - 398.464.000,00 Peningkatan Pelayanan Pajak UP. Ujung Tanjung 1.20.1.20.09.01.068. 73.920.000,00 289.899.500,00 - 363.819.500,00 Peningkatan Pelayanan Pajak UP. Air Molek 1.20.1.20.09.01.069. 73.920.000,00 208.230.000,00 - 282.150.000,00 Peningkatan Pelayanan Pajak UP. Kota Baru 1.20.1.20.09.01.070. 73.920.000,00 256.080.000,00 - 330.000.000,00 Peningkatan Pelayanan Pajak UP Ujung Batu 1.20.1.20.09.01.071. 55.440.000,00 377.882.450,00 - 433.322.450,00 Peningkatan Pelayanan Pajak UP Pangkalan Kuras 1.20.1.20.09.01.072. 73.920.000,00 311.080.000,00 - 385.000.000,00 Peningkatan Pelayanan Pajak UP. Kandis 1.20.1.20.09.01.073. 73.920.000,00 249.350.200,00 - 323.270.200,00 Peningkatan Pelayanan Pajak UP. Singingi Hilir 1.20.1.20.09.01.074. 73.920.000,00 249.350.200,00 - 323.270.200,00 Peningkatan Pelayanan Pajak UP. Kuantan Mudik 1.20.1.20.09.01.075. 110.880.000,00 219.120.000,00 - 330.000.000,00 Peningkatan Pelayanan Pajak UP. Tapung 1.20.1.20.09.01.076. 73.920.000,00 333.080.000,00 - 407.000.000,00 Peningkatan Pelayanan Pajak UP. Tambusai 1.20.1.20.09.01.077. 73.920.000,00 304.546.000,00 - 378.466.000,00 Peningkatan Pelayanan Pajak UP. Kepenuhan 1.20.1.20.09.01.078. 55.440.000,00 363.498.300,00 - 418.938.300,00 Peningkatan Pelayanan Pajak UP. Kateman 1.20.1.20.09.01.079. 36.960.000,00 183.040.000,00 - 220.000.000,00 Peningkatan Pelayanan Pajak UP. Kampar Kiri 1.20.1.20.09.01.080. 141.120.000,00 469.380.486,00 - 610.500.486,00 Peningkatan Pelayanan Pajak UP. Pekanbaru Barat 1.20.1.20.09.01.082. 54.960.000,00 165.040.000,00 - 220.000.000,00 Peningkatan Pelayanan Pajak UP. Samsat Keliling 1.20.1.20.09.01.084. 12.900.000,00 2.269.956.450,00 9.042.419.965,00 11.325.276.415,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1.20.1.20.09.02. - - 354.300.000,00 354.300.000,00 Pengadaan Kendaraan DinasOperasional 1.20.1.20.09.02.005. 3.650.000,00 92.163.100,00 2.446.566.965,00 2.542.380.065,00 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 1.20.1.20.09.02.009. 3.650.000,00 22.309.125,00 1.272.500.000,00 1.298.459.125,00 Pengadaan Mebeleur 1.20.1.20.09.02.010. 2.850.000,00 807.150.000,00 - 810.000.000,00 Pemeliharaan RutinBerkala Gedung Kantor 1.20.1.20.09.02.022. - 461.973.600,00 - 461.973.600,00 Pemeliharaan RutinBerkala Kendaraan DinasOperasional 1.20.1.20.09.02.024. - 286.000.000,00 - 286.000.000,00 Pemeliharaan RutinBerkala Peralatan Gedung Kantor 1.20.1.20.09.02.028. 2.750.000,00 - 4.969.053.000,00 4.971.803.000,00 Rehabilitasi SedangBerat Rumah Gedung Kantor 1.20.1.20.09.02.042. - 600.360.625,00 - 600.360.625,00 Fasilitasi peningkatan disiplin dan sarana serta prasarana pegawai 1.20.1.20.09.02.067. 65.886.750,00 1.153.254.815,00 - 1.219.141.565,00 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 1.20.1.20.09.03. 2.186.750,00 454.990.000,00 - 457.176.750,00 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu 1.20.1.20.09.03.05. 63.700.000,00 365.240.915,00 - 428.940.915,00 Pembinaan Fisik dan Mental Aparatur 1.20.1.20.09.03.06. - 333.023.900,00 - 333.023.900,00 Fasilitasi kepegawaian dan ketatausahaan 1.20.1.20.09.03.09. - 480.887.100,00 - 480.887.100,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 1.20.1.20.09.05. - 480.887.100,00 - 480.887.100,00 Pendidikan Dan Pelatihan Formal 1.20.1.20.09.05.001. 10.200.000,00 189.800.000,00 - 200.000.000,00 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

1.20.1.20.09.06. 1.200.000,00

98.800.000,00 - 100.000.000,00 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun 1.20.1.20.09.06.04. 9.000.000,00 91.000.000,00 - 100.000.000,00 Penyusunan Penetapan Kinerja PENJA, Rencana Kinerja Tahunan RKT, Laporan Ekuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah LAKIP 1.20.1.20.09.06.09. 1.364.560.000,00 17.165.659.488,00 160.100.000,00 18.690.319.488,00 Program Peningkatan Dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah 1.20.1.20.09.17. 343 Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Kode Pegawai Barang dan Jasa Jumlah Jenis Belanja Modal 1 2 3 4 5 6=3+4+5 1.800.000,00 246.025.600,00 - 247.825.600,00