26.200.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Kode Pegawai Barang dan Jasa Jumlah Jenis Belanja Modal 1 2 3 4 5 6=3+4+5 750.000,00 174.250.000,00 - 175.000.000,00 Pemeliharaan RutinBerkala Gedung Kantor 1.21.1.21.01.02.022. - 60.000.000,00 - 60.000.000,00 Pemeliharaan RutinBerkala Mobil Jabatan 1.21.1.21.01.02.023. - 185.000.000,00 - 185.000.000,00 Pemeliharaan rutinberkala peralatan dan perlengkapan kantor 1.21.1.21.01.02.030. 1.000.000,00 149.000.000,00 - 150.000.000,00 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 1.21.1.21.01.03. 1.000.000,00 99.000.000,00 - 100.000.000,00 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya 1.21.1.21.01.03.02. - 50.000.000,00 - 50.000.000,00 Pembinaan Fisik dan Mental Aparatur 1.21.1.21.01.03.06. - 35.000.000,00 - 35.000.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 1.21.1.21.01.05. - 35.000.000,00 - 35.000.000,00 Pendidikan Dan Pelatihan Formal 1.21.1.21.01.05.001. 9.750.000,00 220.250.000,00 - 230.000.000,00 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

1.21.1.21.01.06. 4.500.000,00

50.500.000,00 - 55.000.000,00 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1.21.1.21.01.06.01. - 25.000.000,00 - 25.000.000,00 Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran 1.21.1.21.01.06.03. 2.800.000,00 97.200.000,00 - 100.000.000,00 Penyusunan Rencana Kerja SKPD 1.21.1.21.01.06.05. 2.450.000,00 47.550.000,00 - 50.000.000,00 Penyusunan Penetapan Kinerja PENJA, Rencana Kinerja Tahunan RKT, Laporan Ekuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah LAKIP 1.21.1.21.01.06.09. 654.170.000,00 10.357.931.000,00 45.000.000,00 11.057.101.000,00 PERTANIAN 2.01. 654.170.000,00 10.357.931.000,00 45.000.000,00 11.057.101.000,00 Program Peningkatan Ketahanan Pangan PertanianPerkebunan

2.01.1.21.01.16. 95.950.000,00

304.050.000,00 - 400.000.000,00 Pemantauan Dan Analisis Akses Harga Pangan Pokok 2.01.1.21.01.16.11. 31.150.000,00 1.557.850.000,00 45.000.000,00 1.634.000.000,00 Pengembangan Desa Mandiri Pangan 2.01.1.21.01.16.14. 13.450.000,00 1.786.550.000,00 - 1.800.000.000,00 Penguatan Cadangan Pangan Pemerintahan Daerah Riau 2.01.1.21.01.16.33. 23.400.000,00 431.600.000,00 - 455.000.000,00 Pengembangan dan pemberdayaan Cadangan Pangan Masyarakat 2.01.1.21.01.16.34. 20.450.000,00 179.550.000,00 - 200.000.000,00 Analisa Ketersediaan Pangan Wilayah 2.01.1.21.01.16.36. 6.550.000,00 143.450.000,00 - 150.000.000,00 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Ketahanan Pangan 2.01.1.21.01.16.37. 7.250.000,00 292.750.000,00 - 300.000.000,00 Koordinasi dan sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Ketahanan Pangan 2.01.1.21.01.16.38. 8.550.000,00 391.450.000,00 - 400.000.000,00 Akselerasi Ketahanan Pangan di Provinsi Riau 2.01.1.21.01.16.39. 186.450.000,00 313.550.000,00 - 500.000.000,00 Pengembangan Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi SKPG 2.01.1.21.01.16.40. 5.400.000,00 294.600.000,00 - 300.000.000,00 Penguatan Jaringan Distribusi dan Ketersediaan Pangan 2.01.1.21.01.16.41. 13.300.000,00 686.700.000,00 - 700.000.000,00 Peningkatan Kapasitas dan Operasional Pengembangan Kelembagaan Dewan Ketahanan Pangan. 2.01.1.21.01.16.42. 10.500.000,00 489.500.000,00 - 500.000.000,00 Gerakan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Beragam 2.01.1.21.01.16.43. 7.950.000,00 457.170.000,00 - 465.120.000,00 Lomba Cipta Menu B2SA Tingkat Provinsi dan Nasional 2.01.1.21.01.16.44. 73.620.000,00 376.380.000,00 - 450.000.000,00 Analisis Situasi Konsumsi Pangan Penduduk 2.01.1.21.01.16.45. 87.450.000,00 902.837.000,00 - 990.287.000,00 Pengelolaan Pemanfaatan PekaranganPeran Perempuan dalam Ketahanan Pangan 2.01.1.21.01.16.46. 6.850.000,00 905.844.000,00 - 912.694.000,00 Pengembangan Pangan Lokal 2.01.1.21.01.16.47. 9.600.000,00 290.400.000,00 - 300.000.000,00 Sertifikasi Pangan Segar buah dan sayur 2.01.1.21.01.16.48. 46.300.000,00 553.700.000,00 - 600.000.000,00 Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan 2.01.1.21.01.16.49. BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN DESA 16.063.830.000,00 737.801.605.175,00 4.147.973.000,00 758.013.408.175,00 1.22.01. 6.440.950.000,00 209.339.050.000,00 - 215.780.000.000,00 PEKERJAAN UMUM 1.03. 6.440.950.000,00 209.339.050.000,00 - 215.780.000.000,00 Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaaan 1.03.1.22.01.30. 930.350.000,00 30.529.650.000,00 - 31.460.000.000,00 Pengerasan Jalan Dalam Desa di Kabupaten Kampar 1.03.1.22.01.30.12. 538.150.000,00 17.141.850.000,00 - 17.680.000.000,00 Pengerasan Jalan Lingkungan di Kabupaten Bengkalis 1.03.1.22.01.30.13. 567.750.000,00 18.152.250.000,00 - 18.720.000.000,00 Pengerasan Jalan Lingkungan di Kabupaten Rokan Hulu 1.03.1.22.01.30.14. 623.250.000,00 20.046.750.000,00 - 20.670.000.000,00 PengerasanSeminisasi Jalan Lingkungan di Kabupaten Rokan Hilir 1.03.1.22.01.30.15. 486.350.000,00 15.373.650.000,00 - 15.860.000.000,00 Pengerasan Jalan Dalam Desa di Kabupaten Siak 1.03.1.22.01.30.16. 767.550.000,00 24.972.450.000,00 - 25.740.000.000,00 Pengerasan Jalan Dalam Desa di Kabupaten Indragiri Hilir 1.03.1.22.01.30.17. 841.550.000,00 27.498.450.000,00 - 28.340.000.000,00 Pengerasan Jalan Dalam Desa di Kabupaten Kuantan Singingi 1.03.1.22.01.30.18. 427.150.000,00 13.352.850.000,00 - 13.780.000.000,00 Pengerasan Jalan Dalam Desa di Kabupaten Pelalawan 1.03.1.22.01.30.19. 693.550.000,00 22.446.450.000,00 - 23.140.000.000,00 Pengerasan Jalan Dalam Desa di Kabupaten Indragiri Hulu 1.03.1.22.01.30.20. 408.650.000,00 12.721.350.000,00 - 13.130.000.000,00 Seminisasi jalan lingkungan di Kabupaten Kepulauan Meranti 101 desakel x 200 Jt 1.03.1.22.01.30.56. 156.650.000,00 7.103.350.000,00 - 7.260.000.000,00 Semenisasi Jalan Lingkungan di Kota Dumai 1.03.1.22.01.30.57. 7.681.700.000,00 512.223.300.000,00 - 519.905.000.000,00 PERUMAHAN

1.04. 26.200.000,00

17.398.800.000,00 - 17.425.000.000,00 Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan

1.04.1.22.01.17. -

17.250.000.000,00 - 17.250.000.000,00 Pembangunan Resetlemant Desa 1.04.1.22.01.17.08. 26.200.000,00 148.800.000,00 - 175.000.000,00 Pelatihan Pertanian dan Perikanan Bagi Masyarakat di Lokasi Resetlemant 1.04.1.22.01.17.09. 7.655.500.000,00 494.824.500.000,00 - 502.480.000.000,00 Program Pengembangan Perumahan Perdesaan

1.04.1.22.01.21. 1.446.750.000,00

52.553.250.000,00 - 54.000.000.000,00 Pembangunan Rumah Sederhana Layak Huni RSLH Di Kabupaten Kampar 250 desakel x 3 unit 1.04.1.22.01.21.01. 1.174.300.000,00 43.000.700.000,00 - 44.175.000.000,00 Pembangunan Rumah Sederhana Layak Huni RSLH Di Kabupaten Inhu 194 Desakel x 3 unit 1.04.1.22.01.21.02. 919.000.000,00 45.581.000.000,00 - 46.500.000.000,00 Pembangunan Rumah Sederhana Layak Huni RSLH Di Kabupaten Bengkalis 155 Desakel x 4 unit 1.04.1.22.01.21.03. 1.374.600.000,00 54.083.400.000,00 - 55.458.000.000,00 Pembangunan Rumah Sederhana Layak Huni RSLH Di Kabupaten Inhil 237 Desakel x 3 unit 1.04.1.22.01.21.04. 713.650.000,00 34.686.350.000,00 - 35.400.000.000,00 Pembangunan Rumah Sederhana Layak Huni RSLH Di Kabupaten Pelalawan 118 Desakel x 4 unit 1.04.1.22.01.21.05. 891.250.000,00 44.108.750.000,00 - 45.000.000.000,00 Pembangunan Rumah Sederhana Layak Huni RSLH Di Kabupaten Rohul 150 Desakel x 4 unit 1.04.1.22.01.21.06. 1.135.950.000,00 57.064.050.000,00 - 58.200.000.000,00 Pembangunan Rumah Sederhana Layak Huni RSLH Di Kabupaten Rohil 194 Desakel x 4 unit 1.04.1.22.01.21.07. - 39.300.000.000,00 - 39.300.000.000,00 Pembangunan Rumah Sederhana Layak Huni RSLH Di Kabupaten Siak 131 Desakel x 4 unit 1.04.1.22.01.21.08. 349 Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Kode Pegawai Barang dan Jasa Jumlah Jenis Belanja Modal 1 2 3 4 5 6=3+4+5 - 51.525.000.000,00 - 51.525.000.000,00 Pembangunan Rumah Sederhana Layak Huni RSLH Di Kabupaten Kuansing 229 Desakel x 3 unit 1.04.1.22.01.21.09. - 31.512.000.000,00 - 31.512.000.000,00 Pembangunan Rumah Sederhana Layak Huni RSLH Di Kabupaten Meranti 101 Desakel x 4 unit 1.04.1.22.01.21.10. - 21.750.000.000,00 - 21.750.000.000,00 Pembangunan Rumah Sederhana Layak Huni RSLH Di Kota Pekanbaru 58 Desakel x 5 unit 1.04.1.22.01.21.11. - 14.850.000.000,00 - 14.850.000.000,00 Pembangunan Rumah Sederhana Layak Huni RSLH Di Kota Dumai 33 Desakel x 6 unit 1.04.1.22.01.21.12. - 520.000.000,00 - 520.000.000,00 Rumah Layak Huni Desa Gunung Malelo 17 Unit Kec. Tapung Kab. Kampar 1.04.1.22.01.21.13. - 800.000.000,00 - 800.000.000,00 Pembangunan Rumah Layak Huni 20 unit RW 08 Kel. Lembah Sari Kec Rumbai Pesisir Pekanbaru 1.04.1.22.01.21.14. - 600.000.000,00 - 600.000.000,00 Pengadaan Rumah Layak Huni Kel. Tanjung Palas Kel. Tanjung Palas Kota Dumai 1.04.1.22.01.21.15. - 300.000.000,00 - 300.000.000,00 Pengadaan 5 Unit Rumah Layak Huni Kelurahan Mundam Kota Dumai Kel Mundam Kota Dumai 1.04.1.22.01.21.16. - 300.000.000,00 - 300.000.000,00 Pengadaan 5 Unit Rumah Layak Huni Kelurahan Teluk Makmur Kota Dumai Kel Teluk Makmur Kota Dumai 1.04.1.22.01.21.17. - 2.290.000.000,00 - 2.290.000.000,00 bantuan rehab rumah tempat tinggal di kabupaten bengkalis dan kota dumai 1.04.1.22.01.21.18. 1.941.180.000,00 16.239.255.175,00 4.147.973.000,00 22.328.408.175,00 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 1.22. 308.040.000,00 1.847.826.075,00 5.148.000,00 2.161.014.075,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.22.1.22.01.01. - 14.256.000,00 - 14.256.000,00 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1.22.1.22.01.01.001. - 285.450.000,00 - 285.450.000,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik 1.22.1.22.01.01.002. - 161.150.000,00 - 161.150.000,00 Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan Perizinan Kendaraan DinasOperasional 1.22.1.22.01.01.006. 206.400.000,00 29.335.500,00 - 235.735.500,00 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 1.22.1.22.01.01.008. - 157.674.825,00 - 157.674.825,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor 1.22.1.22.01.01.010. - 71.500.000,00 - 71.500.000,00 Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan 1.22.1.22.01.01.011. - 28.259.000,00 - 28.259.000,00 Penyediaan Komponen Instalasi ListrikPenerangan Bangunan Kantor 1.22.1.22.01.01.012. - 23.760.000,00 5.148.000,00 28.908.000,00 Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan 1.22.1.22.01.01.015. - 140.346.250,00 - 140.346.250,00 Penyediaan Makanan Dan Minuman 1.22.1.22.01.01.017. - 936.094.500,00 - 936.094.500,00 Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah 1.22.1.22.01.01.018. 101.640.000,00 - - 101.640.000,00 Penyediaan Jasa Keamanan Kantor 1.22.1.22.01.01.019. 4.900.000,00 46.800.000,00 4.142.825.000,00 4.194.525.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

1.22.1.22.01.02. 3.250.000,00

7.500.000,00 2.570.975.000,00 2.581.725.000,00 Pengadaan Kendaraan DinasOperasional 1.22.1.22.01.02.005. - - 16.000.000,00 16.000.000,00 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 1.22.1.22.01.02.007. 900.000,00 - 362.600.000,00 363.500.000,00 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 1.22.1.22.01.02.009. - 14.600.000,00 - 14.600.000,00 Pemeliharaan RutinBerkala Perlengkapan Gedung Kantor 1.22.1.22.01.02.026. - 18.700.000,00 - 18.700.000,00 Pemeliharaan RutinBerkala Peralatan Gedung Kantor 1.22.1.22.01.02.028. 750.000,00 6.000.000,00 1.193.250.000,00 1.200.000.000,00 Rehabilitasi SedangBerat Rumah Gedung Kantor 1.22.1.22.01.02.042. 540.000,00 109.460.000,00 - 110.000.000,00 Program Peningkatan Disiplin Aparatur

1.22.1.22.01.03. 275.000,00

49.500.000,00 - 49.775.000,00 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya 1.22.1.22.01.03.02. 265.000,00 45.000.000,00 - 45.265.000,00 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu 1.22.1.22.01.03.05. - 14.960.000,00 - 14.960.000,00 Pembinaan Fisik dan Mental Aparatur 1.22.1.22.01.03.06. - - - - Program Fasilitasi PindahPurna Tugas PNS

1.22.1.22.01.04. -

156.475.000,00 - 156.475.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

1.22.1.22.01.05. -

156.475.000,00 - 156.475.000,00 Pendidikan Dan Pelatihan Formal 1.22.1.22.01.05.001. 14.550.000,00 519.640.000,00 - 534.190.000,00 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

1.22.1.22.01.06. 2.050.000,00

36.450.000,00 - 38.500.000,00 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1.22.1.22.01.06.01. 2.250.000,00 28.440.000,00 - 30.690.000,00 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun 1.22.1.22.01.06.04. 3.450.000,00 61.550.000,00 - 65.000.000,00 Penyusunan Rencana Kerja SKPD 1.22.1.22.01.06.05. 3.250.000,00 196.750.000,00 - 200.000.000,00 Rapat Koordinasi pada setiap SKPD 1.22.1.22.01.06.06. 3.550.000,00 196.450.000,00 - 200.000.000,00 Rapat Kerja Daerah Rakerda Pemberdayaan Masyarakat Desa se Provinsi Riau 1.22.1.22.01.06.07. 386.700.000,00 5.531.700.000,00 - 5.918.400.000,00 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan 1.22.1.22.01.15. 14.310.000,00 535.690.000,00 - 550.000.000,00 Gelar Teknologi Tepat Guna Tingkat Provinsi Riau Tahun 2015 1.22.1.22.01.15.05. 16.200.000,00 588.800.000,00 - 605.000.000,00 Gelar Teknologi Tepat Guna Nasional XVI Tahun 2015 1.22.1.22.01.15.06. 14.000.000,00 921.000.000,00 - 935.000.000,00 Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat BB-GRM Tk. Provinsi 1.22.1.22.01.15.07. 34.840.000,00 365.160.000,00 - 400.000.000,00 Peningkatan Kapasitas Pengurus Kerapatan Adat 1.22.1.22.01.15.08. 47.960.000,00 452.040.000,00 - 500.000.000,00 Peningkatan Kapasitas Pengurus LPM 1.22.1.22.01.15.09. 20.500.000,00 379.500.000,00 - 400.000.000,00 Pembinaan, Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Pos Pelayanan Teknologi Tepat Guna Posyantek 1.22.1.22.01.15.10. 9.150.000,00 270.250.000,00 - 279.400.000,00 Lomba Inovasi Teknologi Tepat Guna Tingkat Provinsi Riau 1.22.1.22.01.15.11. 7.050.000,00 322.950.000,00 - 330.000.000,00 Pemetaan Kebutuhan TTG Pedesaan 1.22.1.22.01.15.12. 20.360.000,00 379.640.000,00 - 400.000.000,00 Pembangunan Pusat Informasi Pengembangan Teknologi Tepat Guna Provinsi Riau 1.22.1.22.01.15.13. 56.000.000,00 544.000.000,00 - 600.000.000,00 Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan PKK 1.22.1.22.01.15.14. 146.330.000,00 772.670.000,00 - 919.000.000,00 Pelatihan Tenaga Pendamping Masyarakat TPM 1.22.1.22.01.15.16. 38.600.000,00 402.402.100,00 - 441.002.100,00 Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan 1.22.1.22.01.16. 38.600.000,00 402.402.100,00 - 441.002.100,00 Bimbingan Teknis Pengelolaan Pasar Desa se-Provinsi Riau 1.22.1.22.01.16.09. 89.510.000,00 2.436.292.000,00 - 2.525.802.000,00 Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa 1.22.1.22.01.17. 350 Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Kode Pegawai Barang dan Jasa Jumlah Jenis Belanja Modal 1 2 3 4 5 6=3+4+5 54.460.000,00 1.557.040.000,00 - 1.611.500.000,00 Pembinaan Administrasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat - Mandiri Perdesaan PAP PNPM-MP se- Provinsi Riau 1.22.1.22.01.17.07. 21.850.000,00 852.452.000,00 - 874.302.000,00 Perlombaan Desa dan Kelurahan 1.22.1.22.01.17.08. 13.200.000,00 26.800.000,00 - 40.000.000,00 Sistem Informasi BPM Bangdes Provinsi Riau 1.22.1.22.01.17.09. 1.098.340.000,00 5.188.660.000,00 - 6.287.000.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa

1.22.1.22.01.18. 541.400.000,00

1.058.600.000,00 - 1.600.000.000,00 Penyusunan Data Profil DesaKelurahan 1.22.1.22.01.18.05. 421.250.000,00 2.578.750.000,00 - 3.000.000.000,00 Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa se-Provinsi Riau 1.22.1.22.01.18.06. 32.950.000,00 367.050.000,00 - 400.000.000,00 Pelatihan Bagi Pelatih TOT Manajemen Pemerintah Desa 1.22.1.22.01.18.07. 50.700.000,00 499.300.000,00 - 550.000.000,00 Peningkatan Kapasitas Badan Permusyawaratan Desa BPD 1.22.1.22.01.18.09. 29.650.000,00 322.350.000,00 - 352.000.000,00 Fasilitasi Penyusunan Peraturan DesaPerdes Legal Drafting Perdes 1.22.1.22.01.18.10. 22.390.000,00 362.610.000,00 - 385.000.000,00 Rapat Koordinasi Penyerahan Kewenangan Urusan KabKota kepada DesaKelurahan 1.22.1.22.01.18.11. DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 985.310.000,00 13.920.929.425,00 3.029.822.050,00 17.936.061.475,00 1.25.01. 985.310.000,00 13.920.929.425,00 3.029.822.050,00 17.936.061.475,00 KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 1.25. 50.710.000,00 1.242.526.000,00 274.200.000,00 1.567.436.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.25.1.25.01.01. - 6.500.000,00 - 6.500.000,00 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1.25.1.25.01.01.001. - 31.500.000,00 - 31.500.000,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik 1.25.1.25.01.01.002. - 92.736.000,00 - 92.736.000,00 Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan Perizinan Kendaraan DinasOperasional 1.25.1.25.01.01.006. - 15.000.000,00 - 15.000.000,00 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 1.25.1.25.01.01.008. - 95.000.000,00 - 95.000.000,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor 1.25.1.25.01.01.010. - 150.000.000,00 - 150.000.000,00 Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan 1.25.1.25.01.01.011. - 75.000.000,00 - 75.000.000,00 Penyediaan Komponen Instalasi ListrikPenerangan Bangunan Kantor 1.25.1.25.01.01.012. 800.000,00 - 274.200.000,00 275.000.000,00 Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor 1.25.1.25.01.01.013. - 57.000.000,00 - 57.000.000,00 Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan 1.25.1.25.01.01.015. - 100.000.000,00 - 100.000.000,00 Penyediaan Makanan Dan Minuman 1.25.1.25.01.01.017. - 448.500.000,00 - 448.500.000,00 Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah 1.25.1.25.01.01.018. 43.200.000,00 - - 43.200.000,00 Penyediaan Jasa Administrasi Kantor 1.25.1.25.01.01.023. 6.710.000,00 171.290.000,00 - 178.000.000,00 Penyusunan Standar Operasional Prosedur SKPD 1.25.1.25.01.01.030. - 247.500.000,00 - 247.500.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

1.25.1.25.01.02. -

72.500.000,00 - 72.500.000,00 Pemeliharaan RutinBerkala Gedung Kantor 1.25.1.25.01.02.022. - 100.000.000,00 - 100.000.000,00 Pemeliharaan RutinBerkala Kendaraan DinasOperasional 1.25.1.25.01.02.024. - 75.000.000,00 - 75.000.000,00 Pemeliharaan RutinBerkala Peralatan Gedung Kantor 1.25.1.25.01.02.028. 5.500.000,00 214.500.000,00 - 220.000.000,00 Program Peningkatan Disiplin Aparatur

1.25.1.25.01.03. -

55.000.000,00 - 55.000.000,00 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya 1.25.1.25.01.03.02. - 55.000.000,00 - 55.000.000,00 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu 1.25.1.25.01.03.05. 5.500.000,00 104.500.000,00 - 110.000.000,00 Pembinaan Fisik dan Mental Aparatur 1.25.1.25.01.03.06. 30.300.000,00 219.700.000,00 - 250.000.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

1.25.1.25.01.05. -

100.000.000,00 - 100.000.000,00 Pendidikan Dan Pelatihan Formal 1.25.1.25.01.05.001. 30.300.000,00 119.700.000,00 - 150.000.000,00 Peningkatan Jiwa Nasionalisme dan Kebangsaan Aparatur Pemerintah Provinsi Riau 1.25.1.25.01.05.020. 42.610.000,00 507.390.000,00 - 550.000.000,00 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

1.25.1.25.01.06. 25.500.000,00

94.500.000,00 - 120.000.000,00 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1.25.1.25.01.06.01. 1.200.000,00 33.800.000,00 - 35.000.000,00 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran 1.25.1.25.01.06.02. 1.200.000,00 33.800.000,00 - 35.000.000,00 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun 1.25.1.25.01.06.04. 9.150.000,00 125.850.000,00 - 135.000.000,00 Penyusunan Rencana Kerja SKPD 1.25.1.25.01.06.05. 5.560.000,00 219.440.000,00 - 225.000.000,00 Rapat Koordinasi pada setiap SKPD 1.25.1.25.01.06.06. 177.420.000,00 1.447.094.500,00 - 1.624.514.500,00 Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi Dan Informasi

1.25.1.25.01.17. 17.850.000,00

182.150.000,00 - 200.000.000,00 Diseminasi informasi ke daerah terisolir 1.25.1.25.01.17.02. 12.500.000,00 187.500.000,00 - 200.000.000,00 Pembinaan Kelompok Informasi Masyarakat 1.25.1.25.01.17.03. 17.500.000,00 132.500.000,00 - 150.000.000,00 Pembinaan dan Pemanfaatan IT bagi masyarakat di Daerah 1.25.1.25.01.17.04. 7.500.000,00 217.500.000,00 - 225.000.000,00 Pembelajaran internet sehat dan CAKAP Cerdas, Kreatif, Produktif bagi masyarakat se Provinsi Riau 1.25.1.25.01.17.05. 86.100.000,00 483.414.500,00 - 569.514.500,00 Pemantapan Pemahaman Aparatur tentang Keterbukaan Informasi Publik di 12 KaupatenKota 1.25.1.25.01.17.06. 35.970.000,00 244.030.000,00 - 280.000.000,00 Peningkatan Pengetahuan dan Pemahaman Masyarakat terhadap Pemanfaatan Program KPUUSO Khususnya MPLIK 1.25.1.25.01.17.08. 27.900.000,00 522.100.000,00 - 550.000.000,00 Program Kerjasama Informasi Dan Media Massa 1.25.1.25.01.18. 10.400.000,00 389.600.000,00 - 400.000.000,00 Penyebarluasan Informasi Pembangunan Provinsi Riau melalui Media Elektronik 1.25.1.25.01.18.04. 17.500.000,00 132.500.000,00 - 150.000.000,00 Pengembangan Kemitraan Lembaga Komunikasi 1.25.1.25.01.18.07. 34.050.000,00 4.906.650.000,00 149.300.000,00 5.090.000.000,00 Program Pengembangan Infrastruktur Komunikasi dan Informatika 1.25.1.25.01.19. 6.400.000,00 294.300.000,00 149.300.000,00 450.000.000,00 Pengembangan Sarana dan Prasarana Perangkat Jaringan Pemerintah Provinsi Riau 1.25.1.25.01.19.01. 6.400.000,00 833.600.000,00 - 840.000.000,00 Pengelolaan Bandwidth Internetdan Teknologi VPN Pemerintah Provinsi Riau 1.25.1.25.01.19.02. 7.300.000,00 1.192.700.000,00 - 1.200.000.000,00 Pembangunan Infrastruktur Komunikasi dan Informatika di Desa Terisolir dan Tertinggal 1.25.1.25.01.19.03. 4.900.000,00 1.495.100.000,00 - 1.500.000.000,00 Pembangunan Infrastruktur Komunikasi dan Informatika di Pedesaan 1.25.1.25.01.19.04. 4.600.000,00 145.400.000,00 - 150.000.000,00 Pembangunan Infrastruktur Komunikasi dan Informatika di Desa Sentra Produktif 1.25.1.25.01.19.05. 351 Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Kode Pegawai Barang dan Jasa Jumlah Jenis Belanja Modal 1 2 3 4 5 6=3+4+5 4.450.000,00 945.550.000,00 - 950.000.000,00 Pembuatan Master Plan Teknologi Informasi dan Komunikasi TIK Provinsi Riau 1.25.1.25.01.19.07. 48.150.000,00 1.057.762.200,00 2.442.087.800,00 3.548.000.000,00 Program Pengembangan Aplikasi Informatika

1.25.1.25.01.20. 4.000.000,00

177.030.000,00 116.970.000,00 298.000.000,00 Pengembangan e-goverment Provinsi Riau 1.25.1.25.01.20.01. 2.600.000,00 247.400.000,00 - 250.000.000,00 Pengembangan goverment service bus 1.25.1.25.01.20.02. 41.550.000,00 633.332.200,00 2.325.117.800,00 3.000.000.000,00 Pola Kesisteman Pengelola E-Government Provinsi Riau, Kota Pekanbaru 1.25.1.25.01.20.03. 525.260.000,00 3.049.116.725,00 164.234.250,00 3.738.610.975,00 Program Pengembangan Informasi dan Komunikasi Publik

1.25.1.25.01.21. 2.700.000,00

121.300.000,00 41.000.000,00 165.000.000,00 Pengelolaan website riau.go.id 1.25.1.25.01.21.01. 2.400.000,00 182.950.000,00 14.650.000,00 200.000.000,00 Pengelolaan dan pengembangan website Dinas Kominfo Provinsi Riau 1.25.1.25.01.21.02. 22.800.000,00 127.200.000,00 - 150.000.000,00 Layanan PPID Provinsi Riau dan Dinas Kominfo Provinsi Riau 1.25.1.25.01.21.03. 2.400.000,00 197.600.000,00 - 200.000.000,00 Pengembangan TV Streaming Dinas Kominfo Provinsi Riau 1.25.1.25.01.21.04. 119.400.000,00 190.600.000,00 - 310.000.000,00 Layanan Informasi melalui media center 1.25.1.25.01.21.06. 3.600.000,00 466.400.000,00 30.000.000,00 500.000.000,00 Newsroom pemerintah provinsi riau 1.25.1.25.01.21.07. 9.600.000,00 239.400.000,00 - 249.000.000,00 Pameran Pembangunan TIK Provinsi Riau 1.25.1.25.01.21.08. 15.800.000,00 184.200.000,00 - 200.000.000,00 Partisipasi dalam Pekan Informasi Nasional 1.25.1.25.01.21.09. 2.100.000,00 323.815.750,00 74.084.250,00 400.000.000,00 Peliputan acara dan dokumentasi kegiatan pemerintah Provinsi Riau 1.25.1.25.01.21.10. 70.980.000,00 747.278.975,00 4.500.000,00 822.758.975,00 Layanan Kinerja Komisi Informasi Provinsi Riau 1.25.1.25.01.21.11. 195.900.000,00 145.952.000,00 - 341.852.000,00 Penyelesaian Sengketa Informasi Melalui Ajudikasi mediasi di luar pekanbaru 1.25.1.25.01.21.12. 77.580.000,00 122.420.000,00 - 200.000.000,00 Pembinaan dan Peningkatan Kewajiban Pelayanan Universal KPU universal service obligation USO 1.25.1.25.01.21.14. 43.410.000,00 356.590.000,00 - 400.000.000,00 Program Pengembangan DataInformasiStatistik Daerah

1.25.1.25.01.22. 4.950.000,00

245.050.000,00 - 250.000.000,00 Update dan analisa pembangunan Provinsi Riau 1.25.1.25.01.22.01. 38.460.000,00 111.540.000,00 - 150.000.000,00 Identifikasi, sinkronisasi dan integrasi data dan informasi pembangunan pemerintah daerah se Provinsi Riau 1.25.1.25.01.22.02. - 150.000.000,00 - 150.000.000,00 Program Penyelenggaraan Pos dan Informatika 1.25.1.25.01.23. - 150.000.000,00 - 150.000.000,00 Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pos dan Telekomunikasi di KabupatenKota se Provinsi Riau 1.25.1.25.01.23.01. SEKRETARIAT KOMISI PENYIARAN INDONESIA DAERAH 791.450.000,00 2.651.649.300,00 405.800.000,00 3.848.899.300,00 1.25.02. 791.450.000,00 2.651.649.300,00 405.800.000,00 3.848.899.300,00 KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 1.25. - 715.249.300,00 - 715.249.300,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.25.1.25.02.01. - 10.000.000,00 - 10.000.000,00 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1.25.1.25.02.01.001. - 100.000.000,00 - 100.000.000,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik 1.25.1.25.02.01.002. - 10.000.000,00 - 10.000.000,00 Penyediaan Jasa Peralatan Dan Perlengkapan Kantor 1.25.1.25.02.01.003. - 25.000.000,00 - 25.000.000,00 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 1.25.1.25.02.01.008. - 70.850.000,00 - 70.850.000,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor 1.25.1.25.02.01.010. - 50.500.000,00 - 50.500.000,00 Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan 1.25.1.25.02.01.011. - 34.000.000,00 - 34.000.000,00 Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan 1.25.1.25.02.01.015. - 70.000.000,00 - 70.000.000,00 Penyediaan Makanan Dan Minuman 1.25.1.25.02.01.017. - 250.000.000,00 - 250.000.000,00 Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah 1.25.1.25.02.01.018. - 94.899.300,00 - 94.899.300,00 Penyediaan jasa sosialisasi, informasi, publikasi dan kehumasan SKPD 1.25.1.25.02.01.022. - 70.400.000,00 356.250.000,00 426.650.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1.25.1.25.02.02. - 2.750.000,00 57.250.000,00 60.000.000,00 Pemeliharaan RutinBerkala Gedung Kantor 1.25.1.25.02.02.022. - 67.650.000,00 - 67.650.000,00 Pemeliharaan RutinBerkala Kendaraan DinasOperasional 1.25.1.25.02.02.024. - - 175.000.000,00 175.000.000,00 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 1.25.1.25.02.02.094. - - 124.000.000,00 124.000.000,00 Pengadaan Peralatan studio dan Komonikasi Kantor 1.25.1.25.02.02.095. - 22.000.000,00 - 22.000.000,00 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 1.25.1.25.02.03. - 11.000.000,00 - 11.000.000,00 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya 1.25.1.25.02.03.02. - 11.000.000,00 - 11.000.000,00 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu 1.25.1.25.02.03.05. 15.300.000,00 174.700.000,00 - 190.000.000,00 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

1.25.1.25.02.06. 10.200.000,00

79.800.000,00 - 90.000.000,00 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1.25.1.25.02.06.01. 5.100.000,00 94.900.000,00 - 100.000.000,00 Penyusunan Rencana Kerja SKPD 1.25.1.25.02.06.05. 17.800.000,00 507.200.000,00 - 525.000.000,00 Program Pengembangan Komunikasi, Informasi Dan Media Massa 1.25.1.25.02.15. 7.850.000,00 192.150.000,00 - 200.000.000,00 Verifikasi faktual pra EDP dan EDP Evaluasi dengar pendapat 1.25.1.25.02.15.10. 2.950.000,00 172.050.000,00 - 175.000.000,00 Penelitian Minat Publik Terhadap Penyiaran 1.25.1.25.02.15.11. 7.000.000,00 143.000.000,00 - 150.000.000,00 Riau Broadcasting Expo 1.25.1.25.02.15.12. 56.300.000,00 318.700.000,00 - 375.000.000,00 Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi Dan Informasi

1.25.1.25.02.17. 54.200.000,00

120.800.000,00 - 175.000.000,00 Pelatihan Penyiaran Insan RadioTV di Propinsi Riau 1.25.1.25.02.17.10. 2.100.000,00 197.900.000,00 - 200.000.000,00 Pelatihan dan Pembinaan Komunitas Cerdas Media KCM se-Riau 1.25.1.25.02.17.11. 29.550.000,00 370.450.000,00 - 400.000.000,00 Program Peningkatan Ketatalaksanaan

1.25.1.25.02.24. 9.750.000,00

140.250.000,00 - 150.000.000,00 Penguatan Organisasi KPID 1.25.1.25.02.24.01. 11.900.000,00 88.100.000,00 - 100.000.000,00 Sinergisitas Kelembagaan Perayaan Hari Penyiaran Nasional KPID LP dan Masyarakat 1.25.1.25.02.24.02. 7.900.000,00 142.100.000,00 - 150.000.000,00 Penguatan Kapasitas Masyarakat Wilayah Perbatasan 1.25.1.25.02.24.03. 654.700.000,00 180.300.000,00 - 835.000.000,00 Program Peningkatan Sistem Monitoring dan Evaluasi 1.25.1.25.02.25. 1.500.000,00 133.500.000,00 - 135.000.000,00 Pengawasan perizinan TV dan Radio 1.25.1.25.02.25.01. 193.200.000,00 6.800.000,00 - 200.000.000,00 Pemantauan Isi Siaran Televisi Dan Radio 1.25.1.25.02.25.02. 460.000.000,00 40.000.000,00 - 500.000.000,00 Pengawasan Langsung Siaran TV Kabel di 12 Kab Kota 1.25.1.25.02.25.03. 15.850.000,00 169.150.000,00 - 185.000.000,00 Program Kerjasama Antar Lembaga 1.25.1.25.02.26. 352 Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Kode Pegawai Barang dan Jasa Jumlah Jenis Belanja Modal 1 2 3 4 5 6=3+4+5 15.850.000,00 169.150.000,00 - 185.000.000,00 Diskusi Ahli 1.25.1.25.02.26.01. - - - - Program Penataan Penguatan dan Pengembangan Kelembagaan

1.25.1.25.02.27. 1.950.000,00

123.500.000,00 49.550.000,00 175.000.000,00 Program Pengembangan Data dan Statistik

1.25.1.25.02.28. 1.500.000,00

123.500.000,00 - 125.000.000,00 Survey kepuasan masyarakat dan lembaga penyiaran terkait layanan perizinan penyiaran di Riau 1.25.1.25.02.28.01. 450.000,00 - 49.550.000,00 50.000.000,00 Penyusunan database lembaga penyiaran di Riau 1.25.1.25.02.28.02. URUSAN PILIHAN 25.619.231.600,00 551.468.909.359,00 65.709.300.317,00 642.797.441.276,00 2. DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN 10.429.615.000,00 144.199.465.731,00 26.806.150.069,00 181.435.230.800,00 2.01.01. 10.429.615.000,00 144.199.465.731,00 26.806.150.069,00 181.435.230.800,00 PERTANIAN 2.01. 756.500.000,00 3.877.367.648,00 282.632.352,00 4.916.500.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2.01.2.01.01.01. - 100.000.000,00 - 100.000.000,00 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2.01.2.01.01.01.001. 950.000,00 1.374.050.000,00 - 1.375.000.000,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik 2.01.2.01.01.01.002. - 67.500.000,00 - 67.500.000,00 Penyediaan Jasa Peralatan Dan Perlengkapan Kantor 2.01.2.01.01.01.003. - 350.000.000,00 - 350.000.000,00 Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan Perizinan Kendaraan DinasOperasional 2.01.2.01.01.01.006. 195.000.000,00 5.000.000,00 - 200.000.000,00 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 2.01.2.01.01.01.007. 556.800.000,00 113.200.000,00 - 670.000.000,00 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 2.01.2.01.01.01.008. - 100.000.000,00 - 100.000.000,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor 2.01.2.01.01.01.010. - 100.000.000,00 - 100.000.000,00 Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan 2.01.2.01.01.01.011. - 84.917.648,00 90.082.352,00 175.000.000,00 Penyediaan Komponen Instalasi ListrikPenerangan Bangunan Kantor 2.01.2.01.01.01.012. 950.000,00 6.500.000,00 192.550.000,00 200.000.000,00 Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor 2.01.2.01.01.01.013. - 56.500.000,00 - 56.500.000,00 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 2.01.2.01.01.01.016. - 162.500.000,00 - 162.500.000,00 Penyediaan Makanan Dan Minuman 2.01.2.01.01.01.017. - 700.000.000,00 - 700.000.000,00 Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah 2.01.2.01.01.01.018. - 510.000.000,00 - 510.000.000,00 Penyediaan Jasa Keamanan Kantor 2.01.2.01.01.01.019. 2.800.000,00 147.200.000,00 - 150.000.000,00 Penyediaan jasa sosialisasi, informasi, publikasi dan kehumasan SKPD 2.01.2.01.01.01.022. 25.900.000,00 1.486.400.000,00 702.700.000,00 2.215.000.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

2.01.2.01.01.02. -

- 200.000.000,00 200.000.000,00 Pengadaan Kendaraan DinasOperasional 2.01.2.01.01.02.005. 950.000,00 - 44.050.000,00 45.000.000,00 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 2.01.2.01.01.02.009. 1.550.000,00 - 248.450.000,00 250.000.000,00 Pengadaan Mebeleur 2.01.2.01.01.02.010. 950.000,00 64.050.000,00 - 65.000.000,00 Pemeliharaan RutinBerkala Rumah Jabatan 2.01.2.01.01.02.020. 750.000,00 324.250.000,00 - 325.000.000,00 Pemeliharaan RutinBerkala Gedung Kantor 2.01.2.01.01.02.022. - 225.000.000,00 - 225.000.000,00 Pemeliharaan RutinBerkala Mobil Jabatan 2.01.2.01.01.02.023. - 125.000.000,00 - 125.000.000,00 Pemeliharaan RutinBerkala Kendaraan DinasOperasional 2.01.2.01.01.02.024. 1.150.000,00 - 128.850.000,00 130.000.000,00 Pemeliharaan RutinBerkala Perlengkapan Gedung Kantor 2.01.2.01.01.02.026. 18.650.000,00 - 81.350.000,00 100.000.000,00 Pemeliharaan RutinBerkala Peralatan Gedung Kantor 2.01.2.01.01.02.028. 950.000,00 249.050.000,00 - 250.000.000,00 Rehabilitasi SedangBerat Rumah Dinas 2.01.2.01.01.02.041. 950.000,00 499.050.000,00 - 500.000.000,00 Rehabilitasi SedangBerat Rumah Gedung Kantor 2.01.2.01.01.02.042. 20.100.000,00 423.100.000,00 - 443.200.000,00 Program Peningkatan Disiplin Aparatur

2.01.2.01.01.03. -

343.200.000,00 - 343.200.000,00 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya 2.01.2.01.01.03.02. 20.100.000,00 79.900.000,00 - 100.000.000,00 Pembinaan Fisik dan Mental Aparatur 2.01.2.01.01.03.06. 79.100.000,00 470.900.000,00 - 550.000.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

2.01.2.01.01.05. 53.100.000,00

396.900.000,00 - 450.000.000,00 Pendidikan Dan Pelatihan Formal 2.01.2.01.01.05.001. 26.000.000,00 74.000.000,00 - 100.000.000,00 Penilaian Angka Kredit Pejabat Fungsional 2.01.2.01.01.05.007. 140.050.000,00 579.950.000,00 - 720.000.000,00 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

2.01.2.01.01.06. 15.150.000,00

34.850.000,00 - 50.000.000,00 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 2.01.2.01.01.06.01. 20.900.000,00 14.100.000,00 - 35.000.000,00 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran 2.01.2.01.01.06.02. 51.500.000,00 83.500.000,00 - 135.000.000,00 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun 2.01.2.01.01.06.04. 25.150.000,00 74.850.000,00 - 100.000.000,00 Penyusunan Rencana Kerja SKPD 2.01.2.01.01.06.05. 27.350.000,00 372.650.000,00 - 400.000.000,00 Rapat Koordinasi pada setiap SKPD 2.01.2.01.01.06.06. 469.370.000,00 11.619.975.000,00 565.655.000,00 12.655.000.000,00 Program Peningkatan Kesejahteraan Petani

2.01.2.01.01.15. 203.560.000,00

996.440.000,00 - 1.200.000.000,00 Peningkatan SDM Petani, Petugas dan Pelaku Agribisnis Tanaman Pangan dan Hortikultura 2.01.2.01.01.15.11. 120.780.000,00 879.220.000,00 - 1.000.000.000,00 Pemberdayaan Masyarakat Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Riau 2.01.2.01.01.15.12. 14.710.000,00 570.465.000,00 14.825.000,00 600.000.000,00 Pembinaan Kelembagaan Mekanisasi Tanaman Pangan dan Hortikultura 2.01.2.01.01.15.13. 5.450.000,00 397.050.000,00 97.500.000,00 500.000.000,00 Pengembangan Kelembagaan Diklat 2.01.2.01.01.15.14. 7.650.000,00 5.539.020.000,00 453.330.000,00 6.000.000.000,00 Pengembangan Usaha Pertanian produktif pada lahan Pekarangan di Kawasan Resetlement dan Rumah Layak Huni Provinsi Riau 2.01.2.01.01.15.15. 31.100.000,00 231.400.000,00 - 262.500.000,00 Penanganan Pasca Panen dan Pengolahan Hasil Pertanian 2.01.2.01.01.15.16. 40.950.000,00 326.550.000,00 - 367.500.000,00 Pengembangan Kelembagaan Agribisnis Peternakan SMD 2.01.2.01.01.15.17. 37.870.000,00 2.587.130.000,00 - 2.625.000.000,00 Peningkatan Pemanfaatan Limbah Ternak Sapi 2.01.2.01.01.15.18. 7.300.000,00 92.700.000,00 - 100.000.000,00 Pengadaan Ternak Sapi untuk Kelompok Tani 2.01.2.01.01.15.19. 218.500.000,00 12.731.500.000,00 - 12.950.000.000,00 Program Peningkatan Ketahanan Pangan PertanianPerkebunan

2.01.2.01.01.16. 38.550.000,00

161.450.000,00 - 200.000.000,00 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 2.01.2.01.01.16.32. 88.800.000,00 6.711.200.000,00 - 6.800.000.000,00 Pengembangan dan Perbaikan Jaringan Irigasi Tanaman Pangan dan Hortikultura 2.01.2.01.01.16.52. 51.300.000,00 348.700.000,00 - 400.000.000,00 Penyusunan data base potensi produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura 2.01.2.01.01.16.53. 7.500.000,00 142.500.000,00 - 150.000.000,00 Penyebaran Informasi Tanaman Pangan dan Hortikultura 2.01.2.01.01.16.54. 353 Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Kode Pegawai Barang dan Jasa Jumlah Jenis Belanja Modal 1 2 3 4 5 6=3+4+5 32.350.000,00 5.367.650.000,00 - 5.400.000.000,00 Penyusunan Data Spasial Sawah 2.01.2.01.01.16.55. 502.480.000,00 5.445.950.000,00 2.901.570.000,00 8.850.000.000,00 Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi PertanianPerkebunan

2.01.2.01.01.17. 144.720.000,00

629.910.000,00 2.225.370.000,00 3.000.000.000,00 Pengembangan Kawasan BBI Hortikultura 2.01.2.01.01.17.20. 40.950.000,00 959.050.000,00 - 1.000.000.000,00 Pemasaran dan Promosi Hasil Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura 2.01.2.01.01.17.21. 81.200.000,00 1.268.800.000,00 - 1.350.000.000,00 Pembinaan Mutu dan Pengolahan Hasil Tanaman Pangan dan Hortikultura 2.01.2.01.01.17.22. 97.610.000,00 126.190.000,00 676.200.000,00 900.000.000,00 Rehabilitasi, Pemeliharaan dan Operasional Terminal Agribisnis TA Dumai 2.01.2.01.01.17.23. 102.250.000,00 1.147.750.000,00 - 1.250.000.000,00 Pembinaan sistem pembiayaan, manajemen usaha dan kemitraan usaha 2.01.2.01.01.17.24. 28.750.000,00 621.250.000,00 - 650.000.000,00 Fasilitasi Sarana dan Prasarana Kelembagaan Pasar 2.01.2.01.01.17.25. 7.000.000,00 693.000.000,00 - 700.000.000,00 Fasilitasi Sarana Pengolahan hasil 2.01.2.01.01.17.26. 2.280.790.000,00 24.287.588.700,00 3.801.621.300,00 30.370.000.000,00 Program Peningkatan Penerapan Teknologi PertanianPerkebunan

2.01.2.01.01.18. 40.500.000,00

2.341.500.000,00 18.000.000,00 2.400.000.000,00 Pembinaan dan Pengadaan Alat Pasca Panen Tanaman Pangan 2.01.2.01.01.18.16. 82.140.000,00 406.120.000,00 211.740.000,00 700.000.000,00 Peningkatan Sarana dan Prasarana UPT Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura 2.01.2.01.01.18.17. 95.400.000,00 850.600.000,00 54.000.000,00 1.000.000.000,00 Pengadaan Sarana dan Prasarana UPT. Mekanisasi Tanaman Pangan dan Hortikultura 2.01.2.01.01.18.18. 6.000.000,00 332.381.700,00 361.618.300,00 700.000.000,00 Pengembangan Pusat Inkubator Agribisnis PIA Pertanian 2.01.2.01.01.18.19. 93.870.000,00 58.130.000,00 848.000.000,00 1.000.000.000,00 Pengadaan Sarana dan Prasarana UPT. Perlindungan Tanaman Pangan dan 2.01.2.01.01.18.20. 875.790.000,00 303.844.500,00 820.365.500,00 2.000.000.000,00 Peningkatan Sarana dan Prasarana UPT Benih TPH, BBI dan Labor Kultur Jaringan 2.01.2.01.01.18.21. 8.500.000,00 245.402.500,00 846.097.500,00 1.100.000.000,00 Pengadaan Sarana dan Prasarana UPT Pelatihan Tanaman Pangan dan Hortikultura 2.01.2.01.01.18.22. 83.640.000,00 519.560.000,00 96.800.000,00 700.000.000,00 Rekayasa Teknologi mekanisasi Alsintan Tanaman Pangan dan hortikultura 2.01.2.01.01.18.23. 654.180.000,00 1.045.820.000,00 500.000.000,00 2.200.000.000,00 Pengembangan perbenihan Tanaman Pangan dan Hortikultura 2.01.2.01.01.18.24. 82.570.000,00 7.517.430.000,00 - 7.600.000.000,00 Pengadaan Sarana dan Prasarana Alat Mesin Pertanian Serta Pembinaan Kelembagaan UPJA Tanaman Pangan dan Hortikultura 2.01.2.01.01.18.25. 37.100.000,00 1.517.900.000,00 45.000.000,00 1.600.000.000,00 Pembinaan dan Pengadaan Alat Pascapanen Hortikultura 2.01.2.01.01.18.26. 1.500.000,00 198.500.000,00 - 200.000.000,00 Penilainan Kultivar dan Pengujian Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura 2.01.2.01.01.18.27. 8.100.000,00 3.161.900.000,00 - 3.170.000.000,00 Pengadaan sarana dan prasanarana peratanian 2.01.2.01.01.18.29. 211.500.000,00 5.788.500.000,00 - 6.000.000.000,00 Perluasan Areal dan Pengelolaan Lahan Tanaman Pangan dan Hortikultura 2.01.2.01.01.18.51. 758.050.000,00 32.730.830.000,00 269.620.000,00 33.758.500.000,00 Program Peningkatan Produksi PertanianPerkebunan

2.01.2.01.01.19. 1.500.000,00

398.500.000,00 - 400.000.000,00 Sertifikasi Bibit Unggul PertanianPerkebunan 2.01.2.01.01.19.34. 136.000.000,00 13.819.000.000,00 45.000.000,00 14.000.000.000,00 Penumbuhan dan Pengembangan Kawasan Produksi Padi 2.01.2.01.01.19.35. 33.800.000,00 2.436.200.000,00 30.000.000,00 2.500.000.000,00 Penumbuhan dan Pengembangan Kawasan Produksi Jagung 2.01.2.01.01.19.36. 20.750.000,00 1.160.250.000,00 19.000.000,00 1.200.000.000,00 Penumbuhan dan Pengembangan Kawasan Produksi Aneka Kacang dan Umbi-umbian 2.01.2.01.01.19.37. 139.370.000,00 8.404.130.000,00 - 8.543.500.000,00 Penumbuhan dan Pengembangan Kawasan Produksi Buah-buahan dan Tanaman Hias 2.01.2.01.01.19.38. 99.150.000,00 3.871.750.000,00 29.100.000,00 4.000.000.000,00 Penumbuhan dan Pengembangan Kawasan Produksi Sayur-sayuran dan Tanaman Obat-obatan 2.01.2.01.01.19.39. 65.940.000,00 537.540.000,00 146.520.000,00 750.000.000,00 Pembinaan,pengawasan dan pemantauan pupuk,pestisida dan Hama Penyakit Tanaman Pangan dan Hortikultura 2.01.2.01.01.19.40. 169.640.000,00 830.360.000,00 - 1.000.000.000,00 Peningkatan Kapasitas Brigade Proteksi Tanaman, Cadangan Pestisida dan Pembinaan Kelembagaan Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura 2.01.2.01.01.19.41. 67.200.000,00 532.800.000,00 - 600.000.000,00 Pembinaan, Pengawasan, Monitoring Serta Pengendalian Serangan Hama dan Penyakit TPH 2.01.2.01.01.19.42. 6.000.000,00 494.000.000,00 - 500.000.000,00 Pembinaan, Pengawasan,Pemantauan Pupuk dan Pestisida Tanaman Pangan dan Hortikultura 2.01.2.01.01.19.43. 1.950.000,00 63.050.000,00 - 65.000.000,00 Bantuan Bibit Jamur Untuk Kelompok Tani Citra Karya Bersama Ds. Sidorejo Desa Harapan Baru 2.01.2.01.01.19.44. 16.750.000,00 183.250.000,00 - 200.000.000,00 Pelatihan Pengolahan Madu Alam untuk Petani Madu 2.01.2.01.01.19.45. 408.135.000,00 5.835.480.800,00 2.971.415.000,00 9.215.030.800,00 Program Pencegahan Dan Penanggulangan Penyakit Ternak 2.01.2.01.01.21. 129.500.000,00 290.500.000,00 - 420.000.000,00 Pendataan Masalah Peternakan 2.01.2.01.01.21.01. 18.650.000,00 1.436.980.000,00 - 1.455.630.000,00 Pemeliharaan Kesehatan Dan Pencegahan Penyakit Menular Ternak 2.01.2.01.01.21.02. 44.100.000,00 404.580.000,00 - 448.680.000,00 Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan 2.01.2.01.01.21.05. 23.800.000,00 1.110.852.800,00 199.050.000,00 1.333.702.800,00 Pengadaan Obat Hewan 2.01.2.01.01.21.07. 26.575.000,00 513.425.000,00 - 540.000.000,00 Penanggulangan Rabies dan SE 2.01.2.01.01.21.08. 19.100.000,00 244.410.000,00 672.490.000,00 936.000.000,00 Peningkatan Kualitas Pelayanan Puskeswan 2.01.2.01.01.21.09. 31.450.000,00 116.281.000,00 1.742.269.000,00 1.890.000.000,00 Pengadaan Sarana dan Prasarana Lab. UPT LVKH 2.01.2.01.01.21.10. 22.950.000,00 250.500.000,00 25.800.000,00 299.250.000,00 Pelayanan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit Hewan Klinik UPT LVKH 2.01.2.01.01.21.11. 81.010.000,00 1.040.490.000,00 90.000.000,00 1.211.500.000,00 Pengamatan Penyidikan Penyakit Hewan dan Pengamatan Produksi Hasil Hewan 2.01.2.01.01.21.12. 11.000.000,00 427.462.000,00 241.806.000,00 680.268.000,00 Penanggulangan Gangguan dan Penyakit Reproduksi Asal Hewan 2.01.2.01.01.21.13. 4.378.910.000,00 42.901.323.583,00 14.791.766.417,00 62.072.000.000,00 Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan 2.01.2.01.01.22. 362.540.000,00 1.693.517.558,00 4.518.942.442,00 6.575.000.000,00 Pembangunan Sarana Dan Prasarana Pembibitan Ternak 2.01.2.01.01.22.01. 214.660.000,00 467.840.000,00 - 682.500.000,00 Pembibitan Dan Perawatan Ternak 2.01.2.01.01.22.02. 128.560.000,00 5.269.440.000,00 20.000.000,00 5.418.000.000,00 Pengembangan Agribisnis Pertenakan 2.01.2.01.01.22.08. 106.700.000,00 680.800.000,00 - 787.500.000,00 Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan 2.01.2.01.01.22.09. 64.800.000,00 129.450.000,00 - 194.250.000,00 Pendamping Teknis Pengelolaan Bibit Ternak yang didistribusikan kepada Masyarakat 2.01.2.01.01.22.13. 49.150.000,00 1.173.350.000,00 1.245.000.000,00 2.467.500.000,00 Pengadaan Sarana dan Prasarana Peternakan 2.01.2.01.01.22.14. 398.050.000,00 959.950.000,00 242.000.000,00 1.600.000.000,00 Pengembangan Produksi Semen Beku 2.01.2.01.01.22.15. 354 Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Kode Pegawai Barang dan Jasa Jumlah Jenis Belanja Modal 1 2 3 4 5 6=3+4+5 98.250.000,00 53.690.000,00 418.060.000,00 570.000.000,00 Monitoring dan Evaluasi Straw UPT BIBD 2.01.2.01.01.22.16. 1.033.900.000,00 273.350.000,00 - 1.307.250.000,00 Pendamping Teknis Ternak yang Didistribusikan Pada Masyarakat 2.01.2.01.01.22.17. 58.250.000,00 414.250.000,00 - 472.500.000,00 Pelatihan dan Temu Tugas Pendamping Teknis Peternakan 2.01.2.01.01.22.18. 341.100.000,00 408.900.000,00 - 750.000.000,00 Pengembangan Inseminasi Buatan IB 2.01.2.01.01.22.19. 52.350.000,00 547.650.000,00 - 600.000.000,00 Pengembangan budidaya ternak ruminansia 2.01.2.01.01.22.20. 47.520.000,00 319.980.000,00 - 367.500.000,00 Pengembangan Budidaya Ternak Non Ruminansia 2.01.2.01.01.22.21. 53.100.000,00 261.900.000,00 - 315.000.000,00 Peningkatan Kelembagaan Peternak dan Kelompok Peternakan 2.01.2.01.01.22.22. 187.050.000,00 232.950.000,00 - 420.000.000,00 Indentifikasi Lokasi dan Kelompok Penyebaran Ternak Peternakan 2.01.2.01.01.22.23. 232.600.000,00 134.900.000,00 - 367.500.000,00 Pemutakhiran Data Teknis Peternakan dan Keswan 2.01.2.01.01.22.24. 73.490.000,00 4.539.220.000,00 1.162.290.000,00 5.775.000.000,00 Peningkatan Pemanfaatan Sumber Pakan Lokal 2.01.2.01.01.22.25. 304.450.000,00 10.695.550.000,00 - 11.000.000.000,00 Pengembangan Usaha Sapi Potong 2.01.2.01.01.22.26. 272.120.000,00 10.807.880.000,00 20.000.000,00 11.100.000.000,00 Pendistribusian Bibit Ternak Sapi kepada Masyarakat 2.01.2.01.01.22.28. 28.450.000,00 286.550.000,00 - 315.000.000,00 Pendistribusian Ternak Kerbau 2.01.2.01.01.22.29. 31.700.000,00 556.300.000,00 - 588.000.000,00 Penguatan Permodalan Kelompok Usaha Peternakan 2.01.2.01.01.22.30. 41.900.000,00 157.600.000,00 - 199.500.000,00 Visualisasi Pengembangan Sistem Integrasi Ternak Dengan Tanaman SITT Dinas 2.01.2.01.01.22.31. 16.450.000,00 183.550.000,00 - 200.000.000,00 Pengadaan Bibit ayam dan pakan ayam, Kelompok Tani Ayam potong 2.01.2.01.01.22.32. 162.970.000,00 171.556.025,00 7.165.473.975,00 7.500.000.000,00 Pembangunan Areal Peternakan di Kabupaten Kampar 2.01.2.01.01.22.33. 18.800.000,00 2.481.200.000,00 - 2.500.000.000,00 Pengadaan Bibit Ternak Untuk Areal Peternakan di Kabupaten Kampar 2.01.2.01.01.22.34. 391.730.000,00 1.809.100.000,00 519.170.000,00 2.720.000.000,00 Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan

2.01.2.01.01.23. 91.200.000,00

748.800.000,00 - 840.000.000,00 Promosi Atas Hasil Produksi Peternakan Unggulan Daerah 2.01.2.01.01.23.07. 204.790.000,00 55.440.000,00 474.770.000,00 735.000.000,00 Pemeliharaan Rutinberkala sarana dan prasarana pasar produksi hasil peternakan 2.01.2.01.01.23.15. 44.990.000,00 675.010.000,00 - 720.000.000,00 Pengawasan Hygiene Sanitasi Produk Asal Hewan 2.01.2.01.01.23.17. 24.400.000,00 125.600.000,00 - 150.000.000,00 Renovasi Rumah Kompos Plaza Ternak 2.01.2.01.01.23.18. 24.550.000,00 106.050.000,00 44.400.000,00 175.000.000,00 Outlet Informasi Pasar audio visual plaza ternak 2.01.2.01.01.23.19. 1.800.000,00 98.200.000,00 - 100.000.000,00 Bantuan Lima buah Mesin Pencabut bulu ayam dan 100 kerajang ayam untuk kelompok usaha pedagang ayam karya sejahtera pekanbaru 2.01.2.01.01.23.20. DINAS PERKEBUNAN 2.020.230.000,00 63.534.770.000,00 3.636.000.000,00 69.191.000.000,00

2.01.02. 2.020.230.000,00

63.534.770.000,00 3.636.000.000,00 69.191.000.000,00 PERTANIAN

2.01. 21.850.000,00