Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Program Peningkatan Kapasitas Sumber Program Peningkatan Pengembangan Sistem

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN Formulir PEMERINTAH KOTA TANGERANG TAHUN ANGGARAN 2015 SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DPA-SKPD 2.2 : 1.02.01. - Dinas Kesehatan : 1.02. - Kesehatan Organisasi Urusan Pemerintahan Kode Uraian Target Kinerja 2 1 Lokasi Kegiatan 3 Program Kegiatan kuantitatif 4 5 6 11=7+8+9+10 7 8 9 10 Sumber Dana I II III IV Jumlah Triwulan Rekapitulasi Belanja Langsung Berdasarkan Program dan Kegiatan

1.02. - Kesehatan 01.

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 440.410.000,00 447.240.000,00 447.240.000,00 704.870.000,00 100 Kota Tangerang Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 2.039.760.000,00 02. 300.000.000,00 300.000.000,00 449.900.000,00 1.104.738.500,00 100 Kota Tangerang Penyediaan jasa kebersihan kantor 2.154.638.500,00 08. - - - 257.138.100,00 100 Kota Tangerang Penyediaan Alat Tulis Kantor 257.138.100,00 10. - - - 211.312.000,00 100 Kota Tangerang Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 211.312.000,00 11. - - - 118.190.800,00 100 Kota Tangerang Penyediaan komponen instalasi listrikpenerangan bangunan kantor 118.190.800,00 12. - - - 210.552.000,00 100 Kota Tangerang Penyediaan makanan dan minuman 210.552.000,00 17. 314.203.500,00 314.203.500,00 314.203.500,00 314.203.500,00 100 Kota Tangerang Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 1.256.814.000,00 18. 186.000.000,00 360.000.000,00 360.000.000,00 420.000.000,00 100 Kota Tangerang Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor 1.326.000.000,00 20. - - - 9.770.000,00 Dinkes, Labkesda, BP Pemda 32 Puskesmas Kota Tangerang Pengadaan Barang Quasi 9.770.000,00 24. - 100.000.000,00 300.000.000,00 339.500.000,00 100 - Penyediaan Jasa Petugas Loket Kantor 739.500.000,00 69.

02. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Aparatur - - 556.013.400,00 - 100 Kota Tangerang Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 556.013.400,00 09. - - 114.550.000,00 - 100 Kota Tangerang Pengadaan Meubelair 114.550.000,00 10. - - - 611.600.000,00 100 Kota Tangerang Penyediaan Jasa Sewa Gedung KantorRumah DinasJabatan 611.600.000,00 11. - 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 100 Kota Tangerang Pemeliharaan rutinberkala rumah dinas 30.000.000,00 21. - - 110.000.000,00 - 100 Kota Tangerang Pemeliharaan rutinberkala gedung kantor 110.000.000,00 22. 8.940.000,00 141.310.000,00 197.660.000,00 484.930.000,00 100 Kota Tangerang Pemeliharaan rutinberkala kendaraan dinasoperasional 832.840.000,00 24. 39.368.000,00 42.000.000,00 42.000.000,00 44.000.000,00 100 Kota Tangerang Pemeliharaan rutinberkala peralatan gedung kantor 167.368.000,00 28.

05. Program Peningkatan Kapasitas Sumber

Daya Aparatur PEMERINTAH KOTA TANGERANG http:www.tangerangkota.go.id Kode Uraian Target Kinerja 2 1 Lokasi Kegiatan 3 Program Kegiatan kuantitatif 4 5 6 11=7+8+9+10 7 8 9 10 Sumber Dana I II III IV Jumlah Triwulan - - - 108.132.000,00 100 Kota Tangerang Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan 108.132.000,00 02. - - 67.500,00 100.767.500,00 100 Kota Tangerang Penyusunan Akreditasi Jabatan Fungsional Kesehatan 100.835.000,00 42. 12.600.000,00 62.542.500,00 - - 100 Kota Tangerang Rapat Kerja Kesehatan Daerah 75.142.500,00 43.

06. Program Peningkatan Pengembangan Sistem

Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan - - 14.240.000,00 - 6 Buku Laporan Keuangan Semesteran Dinas Kesehatan Kota Tangerang TA 2015 - Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran 14.240.000,00 02. - - 13.072.000,00 - 6 Buku Laporan Keuangan Dinas Kesehatan Kota Tangerang TA 2015 - Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran 13.072.000,00 03. - - - 16.465.000,00 6 buah buku Laporan Keuangan Dinas Kesehatan T.A 2014 - Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun 16.465.000,00 04. - - - 27.150.000,00 5 buku - Penyusunan LAKIP 27.150.000,00 05. 30.830.000,00 51.300.000,00 - - 4 buku RKPA 2015, 4 buku DPPA 2015 dan 6 buku RKA 2016 - Penyusunan RKA dan DPA 82.130.000,00 06. - - 35.120.000,00 27.715.000,00 3 Buku Revisi RENSTRA Th 2014-2018 dan 10 buku RENJA Th 2016 - Penyusunan Renstra dan Renja SKPD 62.835.000,00 07. - - 16.950.000,00 1.350.000,00 5 buku Penetapan Kinerja - Penetapan Kinerja SKPD 18.300.000,00 09. - - 9.790.000,00 - 1 laporan RKBU dan RKPBU 2016 - Penyusunan RKBU 9.790.000,00 100. 26.400.000,00 26.400.000,00 26.400.000,00 54.520.000,00 4 buku Evaluasi Renja 2014 - Pengendalian dan Evaluasi Renja SKPD 133.720.000,00 12. - - 12.985.000,00 - 5 buku Profil Kinerja Pelayanan Dinas Kesehatan - Penyusunan Profil Kinerja Pelayanan SKPD 12.985.000,00 18. - - 107.820.000,00 17.918.000,00 100 Kota Tangerang Penyusunan Standar Operasional Prosedur SOP SKPD 125.738.000,00 21. 39.337.000,00 34.937.000,00 30.537.000,00 15.399.000,00 1 website - Pengelolaan Website SKPD 120.210.000,00 77. - 22.238.200,00 - 22.238.200,00 20 Buku Laporan Keuangan Triwulanan Dinas Kesehatan Kota Tangerang TA 2015 - Penyusunan Laporan Keuangan Triwulanan 44.476.400,00 83. 777.500,00 - 42.850.000,00 4.882.500,00 50 buku Profil Kesehatan Kota Tangerang 2014 Kota Tangerang Penyusunan Profil Kesehatan Daerah 48.510.000,00 87. - - 28.680.000,00 1.080.000,00 5 buku Laporan SPM - Penyusunan Laporan SPM SKPD 29.760.000,00 99.

15. Program Obat dan Perbekalan Kesehatan