Kode Uraian
Target Kinerja
2 1
Lokasi Kegiatan
3 Program
Kegiatan
kuantitatif
4 5
6 11=7+8+9+10
7 8
9 10
Sumber Dana
I II
III IV
Jumlah Triwulan
143.100.000,00 83.255.600,00
133.427.500,00 39.929.000,00
1. 32 TPG Puskesmas 2. 117 Orang TP-PKK se-Kota Tangerang
3. 64 balita 4. 32 TPG Puskesmas
5. 8 Pos Gizi 6. 32 TPG Puskesmas
7. 260 peserta Kota Tangerang
Pemberdayaan Masyarakat untuk Pencapaian Keluarga SadarGizi
399.712.100,00 04.
21. Program Pengembangan Lingkungan Sehat
108.280.000,00 116.049.000,00
154.839.000,00 248.133.000,00
1. 28 Rumah Sakit 2. 15 Hotel
3. 15 Kolam Renang 4. 32 Puskesmas
5. 15 Kliniklab Swasta 6. 6 Pasar.
7. 198 Sekolah. 8. 20 Rumah MakanJasa Boga.
9. 10 pengelola Damiu. 10. 15 Klinik.
11. 32 Sanitarian. 12. 96 Sampel Air Bersih.
13. 25 Sampel Air PDAM. 14. 32 Puskesmas.
15. 49920 Rumah. 16. 500 Kg plastik Sampah Medis.
Kota Tangerang Peningkatan Kualitas Kesehatan Lingkungan
Pemukiman dan tempat-tempat umum 627.301.000,00
05.
3.600.000,00 52.502.000,00
59.760.000,00 45.935.000,00
Tersusunnya dokumen Survei EHRA Kota Tangerang
Survei Sanitasi Dasar 161.797.000,00
10.
22. Program Pencegahan dan Penanggulangan
Penyakit Menular 104.890.000,00
112.980.000,00 253.485.500,00
151.815.500,00 100
Kota Tangerang Peningkatan Imunisasi
623.171.000,00 08.
39.210.000,00 42.320.000,00
117.505.000,00 62.093.000,00
1. 100 2. 2 per 100.000 penduduk usia 15
tahun Kota Tangerang
Peningkatan surveillance epideminologi dan penanggulangan wabah
261.128.000,00 09.
108.710.000,00 81.367.500,00
151.987.500,00 166.810.000,00
100 Kota Tangerang
Pengendalian Penyakit IMS,HIV-AIDS 508.875.000,00
16. 37.167.000,00
175.093.000,00 48.798.000,00
156.187.000,00 100
Kota Tangerang Pengendalian Penyakit Menular Langsung
417.245.000,00 17.
91.495.000,00 141.055.000,00
203.980.000,00 106.045.000,00
100 Kota Tangerang
Pengendalian Penyakit Bersumber Binatang 542.575.000,00
18. 6.400.000,00
147.505.000,00 59.935.000,00
- 100
Kota Tangerang Pemeriksaan Kesehatan Jemaah Haji
213.840.000,00 19.
23. Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan
14.785.000,00 39.291.000,00
68.417.000,00 4.292.000,00
100 Kota Tangerang
Pembinaan dan penyuluhan teknis penatalaksanaan bagi sarana kesehatan
126.785.000,00 09.
- 33.400.000,00
61.890.000,00 86.505.000,00
100 Kota Tangerang
Perawatan Sistem Manajemen Mutu Laboratorium ISO 17025:2005
181.795.000,00 11.
PEMERINTAH KOTA TANGERANG http:www.tangerangkota.go.id
Kode Uraian
Target Kinerja
2 1
Lokasi Kegiatan
3 Program
Kegiatan
kuantitatif
4 5
6 11=7+8+9+10
7 8
9 10
Sumber Dana
I II
III IV
Jumlah Triwulan
- -
45.250.000,00 135.630.000,00
6 Puskesmas dengan standar ISO 9001:2008
Kota Tangerang Perawatan Sistem Managemen Mutu ISO
Pelayanan Kesehatan 180.880.000,00
17. 207.235.000,00
66.574.000,00 53.644.000,00
19.115.000,00 7 Puskesmas Terakreditasi Internal dan
32 Puskesmas Menjadi PPK - BLUD Kota Tangerang
Akreditasi UPTD Puskesmas 346.568.000,00
20. -
73.760.000,00 60.000.000,00
- Manajemen ISO 9001 : 2008
Kota Tangerang Sertifikasi Sistem Manajemen Mutu Instalasi
Farmasi 133.760.000,00
21.
25. Program pengadaan, peningkatan dan