Program Pengembangan Lingkungan Sehat Program Pencegahan dan Penanggulangan Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan

Kode Uraian Target Kinerja 2 1 Lokasi Kegiatan 3 Program Kegiatan kuantitatif 4 5 6 11=7+8+9+10 7 8 9 10 Sumber Dana I II III IV Jumlah Triwulan 143.100.000,00 83.255.600,00 133.427.500,00 39.929.000,00 1. 32 TPG Puskesmas 2. 117 Orang TP-PKK se-Kota Tangerang 3. 64 balita 4. 32 TPG Puskesmas 5. 8 Pos Gizi 6. 32 TPG Puskesmas 7. 260 peserta Kota Tangerang Pemberdayaan Masyarakat untuk Pencapaian Keluarga SadarGizi 399.712.100,00 04.

21. Program Pengembangan Lingkungan Sehat

108.280.000,00 116.049.000,00 154.839.000,00 248.133.000,00 1. 28 Rumah Sakit 2. 15 Hotel 3. 15 Kolam Renang 4. 32 Puskesmas 5. 15 Kliniklab Swasta 6. 6 Pasar. 7. 198 Sekolah. 8. 20 Rumah MakanJasa Boga. 9. 10 pengelola Damiu. 10. 15 Klinik. 11. 32 Sanitarian. 12. 96 Sampel Air Bersih. 13. 25 Sampel Air PDAM. 14. 32 Puskesmas. 15. 49920 Rumah. 16. 500 Kg plastik Sampah Medis. Kota Tangerang Peningkatan Kualitas Kesehatan Lingkungan Pemukiman dan tempat-tempat umum 627.301.000,00 05. 3.600.000,00 52.502.000,00 59.760.000,00 45.935.000,00 Tersusunnya dokumen Survei EHRA Kota Tangerang Survei Sanitasi Dasar 161.797.000,00 10.

22. Program Pencegahan dan Penanggulangan

Penyakit Menular 104.890.000,00 112.980.000,00 253.485.500,00 151.815.500,00 100 Kota Tangerang Peningkatan Imunisasi 623.171.000,00 08. 39.210.000,00 42.320.000,00 117.505.000,00 62.093.000,00 1. 100 2. 2 per 100.000 penduduk usia 15 tahun Kota Tangerang Peningkatan surveillance epideminologi dan penanggulangan wabah 261.128.000,00 09. 108.710.000,00 81.367.500,00 151.987.500,00 166.810.000,00 100 Kota Tangerang Pengendalian Penyakit IMS,HIV-AIDS 508.875.000,00 16. 37.167.000,00 175.093.000,00 48.798.000,00 156.187.000,00 100 Kota Tangerang Pengendalian Penyakit Menular Langsung 417.245.000,00 17. 91.495.000,00 141.055.000,00 203.980.000,00 106.045.000,00 100 Kota Tangerang Pengendalian Penyakit Bersumber Binatang 542.575.000,00 18. 6.400.000,00 147.505.000,00 59.935.000,00 - 100 Kota Tangerang Pemeriksaan Kesehatan Jemaah Haji 213.840.000,00 19.

23. Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan

14.785.000,00 39.291.000,00 68.417.000,00 4.292.000,00 100 Kota Tangerang Pembinaan dan penyuluhan teknis penatalaksanaan bagi sarana kesehatan 126.785.000,00 09. - 33.400.000,00 61.890.000,00 86.505.000,00 100 Kota Tangerang Perawatan Sistem Manajemen Mutu Laboratorium ISO 17025:2005 181.795.000,00 11. PEMERINTAH KOTA TANGERANG http:www.tangerangkota.go.id Kode Uraian Target Kinerja 2 1 Lokasi Kegiatan 3 Program Kegiatan kuantitatif 4 5 6 11=7+8+9+10 7 8 9 10 Sumber Dana I II III IV Jumlah Triwulan - - 45.250.000,00 135.630.000,00 6 Puskesmas dengan standar ISO 9001:2008 Kota Tangerang Perawatan Sistem Managemen Mutu ISO Pelayanan Kesehatan 180.880.000,00 17. 207.235.000,00 66.574.000,00 53.644.000,00 19.115.000,00 7 Puskesmas Terakreditasi Internal dan 32 Puskesmas Menjadi PPK - BLUD Kota Tangerang Akreditasi UPTD Puskesmas 346.568.000,00 20. - 73.760.000,00 60.000.000,00 - Manajemen ISO 9001 : 2008 Kota Tangerang Sertifikasi Sistem Manajemen Mutu Instalasi Farmasi 133.760.000,00 21.

25. Program pengadaan, peningkatan dan